Решение Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области
от 19 ноября 2014 г. N 278
"О принятии комплексной программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев"
1 июня 2015 г., 23 марта 2016 г., 15 февраля 2017 г.
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 30 октября 2014 года N 3359 "О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа "О принятии комплексной программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев", руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30 января 2013 года N 107, Уставом Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа решила:
1. Принять комплексную программу повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации "Салдинская газета" и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию поместному самоуправлению и законодательству (Я.В. Станкевич).
Глава Верхнесалдинского городского округа |
К.С. Ильичев |
Комплексная программа
повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"
(утв. решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 19 ноября 2014 г. N 278)
1 июня 2015 г., 23 марта 2016 г., 15 февраля 2017 г.
Решением Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 15 февраля 2017 г. N 510 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
комплексной программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"
Заказчик координатор |
Администрация Верхнесалдинского городского округа |
Заказчики и исполнители Программы |
Администрация Верхнесалдинского городского округа, отраслевые органы администрации Верхнесалдинского городского округа, Управление образования Верхнесалдинского городского округа; Управление культуры Верхнесалдинского городского округа; ГБУ "Верхнесалдинский центр занятости населения", Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Верхнесалдинскому району (Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району) бюджетные учреждения, предприятия и организации Верхнесалдинского городского округа (по согласованию) |
Сроки реализации Программы |
2014 - 2018 гг. |
Цели и задачи Программы |
Цели - создать условия для повышения качества и доступности услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, в обеспечении материального и духовного благополучия населения Верхнесалдинского городского округа. Задачи: создание условий для оказания медицинской помощи населению; формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни; создание условий для обеспечения качественных и доступных услуг в сфере образования и культуры; совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи; создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества; расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти; формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений; повышение благосостояния населения Верхнесалдинского городского округа; сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения; повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, развитие потребительского рынка; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда |
Перечень подпрограмм Программы |
Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества" Подпрограмма 2. "Повышение качества человеческого капитала" Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения Верхнесалдинского городского округа" Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Верхнесалдинского городского округа" |
Перечень основных целевых показателей Программы |
1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления; 2. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста; 3. Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Верхнесалдинского городского округа; 4. Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; 5. Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; 6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 7. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса; 8. Обеспеченность детскими игровыми площадками на территории округа; 9. Численность подготовленных добровольных пожарных |
Объемы и источники финансирования программы |
Реализацию мероприятий Программы планируется Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств в объеме 5655177,08 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1339151,05 тыс. рублей; 2015 год - 1128 005,43 тыс. рублей; 2016 год - 1281565,22 тыс. рублей; 2017 год - 960664,58 тыс. рублей; 2018 год - 945790,80 тыс. рублей. Средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 87491,20 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 76120,40 тыс. рублей; 2015 год - 6286,40 тыс. рублей; 2016 год - 3814,40 тыс. рублей; 2017 год - 620,0 тыс. рублей; 2018 год - 650,0 тыс. рублей. Средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 2926527,08 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 633079,46 тыс. рублей; 2015 год - 518288,28 тыс. рублей; 2016 год - 745535,94 тыс. рублей; 2017 год - 516370,90 тыс. рублей; 2018 год - 513252,50 тыс. рублей. Средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 2448443,70 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 527861,09 тыс. рублей; 2015 год - 585252,45 тыс. рублей; 2016 год - 505104,88 тыс. рублей; 2017 год - 415101,98 тыс. рублей; 2018 год - 415123,30 тыс. рублей. Средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 192715,10 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 102090,10 тыс. рублей; 2015 год - 18178,30 тыс. рублей; 2016 год - 27110,00 тыс. рублей; 2017 год - 28571,70 тыс. рублей; 2018 год - 16765,00 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Достигнет 100 процентов отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет. Увеличится в 2,3 раза доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовки к семейной жизни. Увеличится в 1,8 раза объем реальных располагаемых денежных доходов населения. Увеличится в 1,4 раза уровень доступности жилья. |
Адрес размещения Программы в сети Интернет |
http://v-salda.ru |
Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа
Настоящая комплексная программа повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев" (далее - Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа:
1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", одобренной Указом Губернатора Свердловской области от 29 января 2014 года N 45-УГ;
3) Комплексной программой повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев";
4) Муниципальными программами Верхнесалдинского городского округа на 2015 - 2021 годы;
5) Комплексной программой социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2014 - 2016 годы.
Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому принято решение использовать программно-целевой метод достижения поставленных задач.
Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муниципальными службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности органов государственной власти и муниципального управления, направленной на удовлетворение жизненных потребностей населения, оценку эффективности "обратной связи" общества и государства.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие Верхнесалдинского городского округа в направлении повышения качества жизни населения на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов;
координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;
адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации;
повышения эффективности государственного и муниципального управления в части обеспечения "нового качества жизни" населения;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Несмотря на то, что в социально-экономическом развитии Верхнесалдинского городского округа наблюдаются позитивные процессы: увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы, снижение уровня безработицы, увеличение доходной части бюджета, остаются и нерешенные проблемы.
Реализация Программы определяется высокой экономической и социальной значимостью поставленных задач и невозможностью их комплексного решения без применения программно-целевого метода.
Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни населения Верхнесалдинского городского округа отражены в соответствующих подпрограммах комплексной программы.
Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества"
Для плодотворного взаимодействия между органами местного самоуправления и институтами гражданского общества необходимо наличие четко отлаженных механизмов. В Верхнесалдинском городском округе используется ряд эффективных моделей взаимодействия общественных организаций и местного самоуправления:
открытые встречи с гражданами по вопросам местного развития;
общественные слушания, в том числе бюджетные слушания, слушания по вопросам принятия градостроительных решений и другим проблемам;
общественные экспертизы, например, экологические или тендерные экспертизы местных социально-экономических программ;
совместные рабочие группы по отдельным вопросам;
регулярно действующие круглые столы, общественные советы;
организация попечительских и наблюдательных советов при государственных и муниципальных учреждениях;
развитие сети гражданских правовых консультаций, обеспечение свободы досуга граждан к информации и так далее.
Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития Верхнесалдинского городского округа невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим изменениям.
Сегодня молодежь Верхнесалдинского городского округа - это 8772 человека в возрасте от 14 до 30 лет.
На данном этапе развития существующая система муниципальных учреждений сферы молодежной политики позволяет реализовывать большинство необходимых социальных услуг и форм работы с подростками и молодежью на территории города, учитывая их современные интересы.
Актуально сегодня и развитие движения клубов молодых семей, способных поддержать традиции сознательного отношения к семье, воспитанию детей, оказанию адресной социальной, психологической и юридической помощи семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации.
На территории округа действуют 3 клуба:
"Мать и дитя", осуществляющий специалистами консультационную деятельность против отказа от младенцев с матерями в родильном доме (120 матерей в год);
семейный клуб "Тинейджер" в деревне Нелоба, участниками которого являются подростки (50 человек) с родителями и специалисты социального реабилитационного центра несовершеннолетних;
клуб "Фантазер" в деревне Северная, участниками которого являются дети и подростки, состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (12 человек);
выездная мультипрофессиональная бригада специалистов ГБУ СОН СО "СРЦН Верхнесалдинского района" по оказанию психологической, социальной, юридической, логопедической помощи детям и их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Молодежь Верхнесалдинского городского округа вступает в патриотические объединения, являющихся территориальными представительствами областных объединений: "Дружина", "Молодая гвардия Единой России", "Возрождение", "ВЛКСМ", РОСТО (ДОСААФ). Взаимодействие также осуществляется с городским Советом ветеранов, общественной организацией инвалидов войны в Афганистане, с Верхнесалдинским краеведческим музеем, школьными музеями (6 музеев и 8 уголков боевой и трудовой славы), тремя военно-патриотическими клубами (60 человек), кадетскими классами (в 2-х школах - 250 кадетов).
На территории Верхнесалдинского городского округа в ноябре 2012 года при Думе Верхнесалдинского городского округа создан Молодежный парламент Верхнесалдинского городского округа. Главная цель - стимулирование участия молодых граждан в реализации молодежной политики на территории Верхнесалдинского городского округа, вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность, повышения социальной активности и социальной ответственности молодежи, формирования предпосылок развития гражданского общества, а также организации взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа и органами законодательной и исполнительной власти Свердловской области в части разработки, принятия и реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи проживающей на территории Верхнесалдинского городского округа.
С 2013 года в Верхнесалдинском городском округе работает Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными организациями при главе администрации Верхнесалдинского городского округа. Совместно с органами местного самоуправления члены совета участвуют в работе по развитию национальных культур, противодействия экстремизму.
Созданный в ноябре 2013 года Общественный Совет по истории и краеведению при главе администрации Верхнесалдинского городского округа является консультативным, информационным органом на территории Верхнесалдинского городского округа. Цель его создания - развитие краеведения, возрождение и поощрение интереса к поиску документов по истории Салдинского края, коллегиального рассмотрения и координации вопросов научной, научно-организационной и публикаторской работы. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, ученые, краеведы, работники архивов, библиотек и музеев, учебных заведений, занимающихся непосредственными практическими изысканиями по истории Свердловской области.
На территории Верхнесалдинского городского округа в 2013 году создан Координационный совет по вопросам патриотического воспитания граждан, который является совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в том числе общественных объединений, в сфере патриотического воспитания граждан в Верхнесалдинском городском округе. При регулярной деятельности Координационного совета происходит совершенствование организации патриотического воспитания граждан на территории Верхнесалдинского городского округа.
В целях решения вопросов социально-экономического развития на территории Верхнесалдинского городского округа созданы и функционируют Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа и Некоммерческое партнерство по защите прав граждан и предпринимателей. Результатами работы данных органов является совместное участие администрации городского округа, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей в решении вопросов экономического и социального развития территории, в праздничном оформлении округа, благоустройстве его территории, проведении массовых мероприятий, выставок и т.п. Малый бизнес и предприниматели также являются участниками местного самоуправления. Природа местного самоуправления и предпринимательства, в общем-то, едины - те и другие действуют самостоятельно и под свою ответственность.
В Верхнесалдинском городском округе малое предпринимательство решает целый комплекс задач реформирования рыночной экономики: способствует формированию конкурентных, рыночных отношений; сокращает уровень безработицы за счет создания новых рабочих мест; формирует социальный слой собственников-предпринимателей, не требуя при этом значительных затрат со стороны бюджета.
Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с социально ориентированными общественными организациями (городским Советом ветеранов, обществами инвалидов, обществом слепых). Администрацией Верхнесалдинского городского округа предоставляются субсидии из местного бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям: общественной организации инвалидов войны в Афганистане, городскому обществу инвалидов. При поддержке деятельности общественных организаций большое внимание уделяется организациям, занимающимся военно-патриотическим воспитанием молодежи. Большое внимание уделяется повышению доверия населения к информации о деятельности органов местного самоуправления. Оперативно опубликовываются муниципальные правовые акты и другая официальная информация. Постоянно расширяется перечень информации, размещаемой на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, идет работа по совершенствованию способов ее размещения для облегчения поиска.
Активность граждан сегодня проявляется в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Анализ обращений, поступающих в органы местного самоуправления, показывает, что большая доля обращений граждан относится к сфере ЖКХ (количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства за 8 месяцев 2014 года составило 122 единицы).
Одной из форм участия населения в самоуправлении является участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития городского округа и внесение предложений по решению данных вопросов. Органы местного самоуправления размещают в сети Интернет проекты муниципальных правовых актов, организуют проведение публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в администрации городского округа, но активность населения остается минимальной.
Не принижая значения информирования населения и общественных структур городского округа, необходимо привлекать население не только на стадии обсуждения проектов программ развития и проектов муниципальных правовых актов, но и на стадии их разработки через вовлечение в данный процесс общественных организаций, сбор и систематизацию предложений, поступающих от населения.
Средства массовой информации также являются участниками местного самоуправления, информируя граждан о работе органов местного самоуправления, поднимая проблемные вопросы территории. Именно СМИ формируют образ местного самоуправления, зачастую односторонне, делая акцент на деятельность только местных органов власти, без оценки реальных ресурсов и полномочий. Вопросы самоорганизации граждан как инструмент развития местного самоуправления практически не освещаются.
Профсоюзное движение Верхнесалдинского городского округа представлено 14 профсоюзными организациями учреждений, предприятий, организаций. Наиболее многочисленной является первичная профсоюзная организация ОАО "ВСМПО" (12 295 человек), в которую входят студенты и сотрудники ГБОУ СПО СО "ВСМТ" и ГБОУ СПО СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева" (189 человек), сотрудники МАУК "ЦКДК" (50 человек). Стабильная и эффективная работа учреждений и организаций округа возможна только на основе социального партнерства. Развитие системы социального партнёрства в Верхнесалдинском городском округе создаёт возможность достижения относительного баланса интересов работников и работодателей на основе сотрудничества, компромисса, ведёт к социальному консенсусу. Оно служит действенным инструментом сочетания экономической эффективности и социальной справедливости.
В Верхнесалдинском городском округе активно развивается негосударственная форма благотворительности. Помощь нуждающимся стала повседневной заботой для многих наших земляков. Крупные предприятия разрабатывают и реализуют социальные программы, в которых обязательно присутствуют мероприятия направленные на помощь - семье, детям, ветеранам, инвалидам. На территории возродилась традиция шефской помощи.
Стало доброй традицией проводить ежегодные Дни милосердия, недели Добра, в 2013 году прошли 18 раз, за 8 месяцев 2014 года - 15 раз. Традиционно открывает Дни милосердия Добровольческий форум, который способствует привлечению внимания общества. В этот период проходят массовые добровольческие акции, к участию в которых привлекаются многие общественные некоммерческие организации и простые граждане.
В благотворительной деятельности принимают участие предприятия различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, общественные организации. Особое внимание уделяется тем, кто более всего нуждается - дети, ветераны, инвалиды. В декабре 2013 года была проведена заключительная Церемония награждения лучших благотворителей Верхнесалдинского городского округа по итогам года.
Подпрограмма 2. "Повышение качества человеческого капитала"
Параграф 1. Состояние здоровья населения Верхнесалдинского городского округа
Сохранение здоровья населения Верхнесалдинского городского округа и его воспроизводство - одна из основных задач администрации Верхнесалдинского городского округа и лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории городского округа на ближайший период.
Результатом реализации мероприятий по повышению качества и доступности медицинского обслуживания являются увеличение рождаемости, продолжительности жизни, снижение смертности.
Численность населения Верхнесалдинского городского округа составила по состоянию на 01 января 2013 года - 48097 человек, на 01 января 2014 года - 47530 человек. Сохраняется тенденция сокращения численности постоянного населения городского округа. Основными причинами снижения численности постоянного населения городского округа являются ежегодная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся), миграционная убыль населения за пределы городского округа.
Основными причинами смерти населения Верхнесалдинского городского округа являются болезни системы кровообращения (58,3%), злокачественные новообразования (12,1%), травмы и отравления (9,6%).
Особое внимание уделяется социально значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулёзу, венерическим заболеваниям, наркомании, алкоголизму, психическим заболеваниям, онкологическим заболеваниям.
В Верхнесалдинском городском округе остается напряженной эпидемическая ситуация по распространению ВИЧ-инфекции. С 1996 года (время начала регистрации ВИЧ инфицированных в г. Верхняя Салда) зарегистрировано 499 человек, показатель на 100 тысяч человек населения 1022,3 (по Свердловской области - 1240,9). За 2013 год выявлено 35 ВИЧ-инфицированных. Ежегодно на территории Верхнесалдинского городского округа фиксируются случаи смерти от ВИЧ-инфекции (в 2012 году - 2 человека, в 2013 году - 3 человека).
Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Верхнесалдинском городском округе за 12 месяцев 2013 года характеризуется ростом показателей. Показатель заболеваемости туберкулезом среди населения Верхнесалдинского городского округа за 2013 год составляет 62,3 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост показателя первичной заболеваемости на 32,3%.
В целях снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа, формирования унифицированного подхода к организации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза разработаны муниципальная программа "Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа" до 2020 года и муниципальная программа "Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года".
Универсальными факторами, способствующими развитию хронических неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами. При соблюдении здорового образа жизни можно избежать возникновение многих хронических заболеваний, улучшить качество жизни.
Результаты исследований, выполненных в последние годы, свидетельствуют о нерациональном питании населения: в рационе питания отмечается избыток животных жиров, простых углеводов при дефиците растительных жиров, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Удельный вес населения, приверженного к здоровому питанию, составляет лишь 15%.
С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая информированность населения о показателях своего здоровья. Каждый четвертый взрослый житель Верхнесалдинского городского округа не знает свой рост/вес или оба показателя, знают о своем артериальном давлении только 33% населения.
В связи с этим, одной из важнейших задач является необходимость формирования ответственного отношения человека к собственному здоровью, повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, повышению ответственности за сохранение своего здоровья.
Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и профилактические осмотры населения. Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Верхнесалдинском городском округе ежегодно регистрируется около 12 тысяч инфекционных заболеваний. Важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев заболеваний, позволяет говорить о значительном сокращении числа случаев целого ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни населения.
Реализация национального и регионального календарей профилактических прививок положительно сказывается на эпидемиологической ситуации в регионе. На протяжении последних 5 лет на территории Верхнесалдинского городского округа удается обеспечить поддержание (более 95%) показателей привитости населения, в первую очередь детей, в рамках национального календаря профилактических прививок. По состоянию на 01.01.2014 выполнение плана профилактических прививок против клещевого энцефалита составил в возрастной группе дети 7-17 лет - 35,3%, дети до 7 лет - 24,1%. Всего охват прививками населения Верхнесалдинского городского округа составляет 84,5%. При этом показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в 2013 году составил 16,62 на 100 тыс. населения, сто выше уровня 2012 года в 1,6 раза и в 2,66 раза выше средне областного показателя. Охват прививками против вирусного гепатита А среди детского населения в возрасте до 17 лет на территории Верхнесалдинского городского округа составляет 1,2%, показатель заболеваемости вирусным гепатитом А в 2013 году составил 4,99 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2012 года в 1,63 раза. На протяжении нескольких лет в не зарегистрировано случаев полиомиелита, дифтерии, столбняка. В эпидемический сезон ежегодная массовая вакцинация населения против гриппа (до 95% населения) положительно влияет на уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Важной задачей в борьбе с онкологическими заболеваниями является диагностика и выявление заболевания на ранней стадии. Удельный вес впервые выявленных заболеваний в I и II стадиях увеличился на 15% в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Параграф 2. Состояние сферы развития физической культуры и массового спорта
В связи со значительным усилением правовой, организационно-управленческой и финансовой самостоятельности местных органов власти существенно возрастает их роль в решении социальных проблем, в частности, проблем развития физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни среди населения Верхнесалдинского городского округа, вовлечения людей с ограниченными возможностями в занятия физической культурой и спортом.
Общая структура физкультурно-массового движения включает в себя: коллектив физкультуры цех N 51 - ФСК (физкультурно-спортивный комплекс) ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", коллектив физкультуры профсоюзного комитета "ВСМПО ППО", МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" Управления образования Верхнесалдинского городского округа, 8 коллективов физкультуры предприятий и организаций городского округа, 10 коллективов физкультуры общеобразовательных учреждений (ОУ N 1, 2, 3, 6, 9, 14, 17, д. Никитино, д. Нелоба, п. Басьяновский), 2 коллектива физкультуры образовательных учреждений среднего профессионального образования (ГАОУ СПО СО "ВСМТ им. А.А. Евстигнеева, ГАОУ СПО СО ВСАМТ), коллектив физкультуры образовательного учреждения высшего профессионального образования (филиал ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина"), городской туристический клуб "Румб", коллектив физкультуры Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", коллектив физкультуры Верхнесалдинская "Спортивно-техническая школа" ДОСААФ, "Некоммерческое партнерство "Клуб подводного плавания и подводной охоты "Афалина", клуб любителей зимнего плавания, клуб ветеранов спорта.
В Верхнесалдинском городском округе насчитывается 95 штатных работников по физической культуре и спорту, работают общественные организации по видам спорта, наиболее многочисленными являются федерации баскетбола, волейбола, самбо, лыжных гонок, футбола, фигурного катания, хоккея, плавания, киокусинкай, тяжелой атлетики и легкой атлетики. Реализуется Положение "Об организации обязательного обучения плаванию учащихся 2-х классов общеобразовательных школ города и 2-4 классов сельских школ". В течение года проведено порядка 200 мероприятий, в которых приняло участие около 10000 чел. Подавляющее большинство мероприятий проводились совместно с цехом N 51-ФСК ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", так как все спортивные объекты принадлежат ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". В течение года сборные команды Верхнесалдинского городского округа принимали участие в областных и Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. За отчетный период было присвоено 4 звания "кандидат в мастера спорта" и 9 человекам присвоен первый спортивный разряд по различным видам спорта.
В городском округе проводятся областные соревнования: Первенство области по хоккею и футболу среди мужских команд и юношей 5 возрастных групп, Чемпионат Свердловской области по бегу по шоссе на 10 км, Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди С/К, ДЮСШ (мужчины, женщины, юниоры, юниорки), Спартакиада учащихся Свердловской области среди юношей и девушек 1996 - 1996 г.р., областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова среди юношей разных возрастов, областной турнир по боксу памяти В. Корпачева, областные соревнования по автоспорту.
Проведены крупные физкультурные и спортивные мероприятия: массовая лыжная гонка "Лыжня Салды-2014", декада лыжного спорта в рамках Всероссийских массовых соревнований "Лыжня России-2014", где приняло участие свыше 5000 салдинцев, Всероссийский День бега "Кросс нации-2014", на старт массового забега вышли свыше 4000 человек. Проведены массовые легкоатлетические эстафеты на призы газеты "Новатор" - 5 мая 2014 года (700 участников) и эстафета "Весна Победы" - 9 мая (600 участников). Прошли спортивные праздники, посвященные Дню Защитников Отечества, Дню города, Дню физкультурника, юбилею ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
Традиционно проводится Спартакиада бюджетных организаций городского округа по 5 видам спорта, Спартакиада ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по 11 видам спорта, Спартакиада школ города по 6 видам спорта, Спартакиада среди инвалидов.
В Верхнесалдинском городском округе имеются следующие спортивные сооружения:
горнолыжный комплекс "Мельничная": лыжные трассы 1,2,3,5,10 км, горнолыжная трасса, трасса для сноуборда, лыжероллерная трасса (1250 м). В зимний период работает прокат спортивного инвентаря, имеется гостиница на 100 мест. В летнее время организуется лагерь дневного пребывания;
спортивный комплекс "Чайка": 25 м бассейн на 6 дорожек, зал игровых видов спорта, зал тяжелой атлетики, шейпинг-зал, тренажерный зал, восстановительный центр;
спортивный комплекс "Крепыш": бассейн 2 ванны (большая 25х8,5 м, малая 10.6х6 м), хоккейный корт на улице;
стадион "Старт": искусственное футбольное поле, беговая дорожка 400 м, хоккейный корт с искусственным льдом под воздухоопорным сооружением, зал для занятий киокусинкай, тренажерный зал. В парке имеется скейт-парк;
На балансе МБОУ ДОД ДЮСШ Управления образования Верхнесалдинского городского округа находится зал борьбы и лыжная база.
Спортивных сооружений на балансе администрации городского округа нет. В 2014 году завершилось строительство спортивной универсальной площадки в пос. Басьяновский. В декабре 2013 года на баланс ОУ N 14 передано воздухоопорное сооружение "Сигнал" для проведения уроков физкультуры и занятий спортивных секций Верхнесалдинского городского округа.
Значительная работа проводится с допризывной молодежью в течение всего года. При профкоме ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" работают спортивные секции парашютно-десантной и подводной подготовки. В течение года 50 курсантов проходят курсы подготовки по этим направлениям. В феврале месяце проводится месячник, посвященный Дню Защитника Отечества, в организации которого принимают участие администрация городского округа, военный комиссариат, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", профком ВСМПО, молодежная организация ВСМПО, ДОСААФ, общественная организация воинов-афганцев, общеобразовательные учреждения городского округа.
Проводится работа по организации физкультурно-массовой работы в сельских населенных пунктах. В течение года проводятся соревнования "Футбольная страна", "Кожаный мяч". Организацией работы среди инвалидов занимается городское общество инвалидов совместно с администрацией городского округа. Проводятся соревнования среди инвалидов по различным видам спорта - Спартакиада среди инвалидов по 4 видам спорта. Спортсмены-инвалиды постоянные участники и победители областных и Всероссийских соревнований. Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом является мощным реабилитационным фактором.
Параграф 3. Организация здорового питания в Верхнесалдинском городском округе
Факторы риска, связанные с качеством питания населения, оказывают значительное влияние на состояние здоровья населения.
Оценка питания населения Свердловской области показала, что более 18,7% питаются с нарушениями от рациональных норм потребления пищевых продуктов.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом снизился удельный вес забракованной продукции: молочной - в 1,3 раза, рыбной - в 1,7 раза, алкогольной - в 1,3 раза, кондитерских изделий - в 1,3 раза.
Увеличился удельный вес забракованной продукции: мясной - в 1,6 раза, масложировой - в 1,1 раза.
Удельный вес забракованных хлебобулочных изделий остается на уровне 2012 года и составляет 12,6%.
В 2013 году были зафиксированы многочисленные факты поступления на потребительский рынок недоброкачественной и фальсифицированной продукции.
Товары, наиболее часто подвергающиеся подделке:
консервы молочные, масло из коровьего молока по фальсификации молочного жира жирами немолочного происхождения;
колбасные изделия по наличию несанкционированных включений (соевого белка, животного белка, каррагена и др.);
мороженая рыбная продукция по завышенному содержанию ледяной глазури;
кондитерские изделия (шоколад, какао-порошок).
На территории Верхнесалдинского городского округа количество производственных предприятий, включающих вопросы совершенствования организации питания, предоставления диетического, лечебно-профилактического питания, дополнительных услуг, форм расчета и компенсаций в коллективные договоры составляет 83% от общего количества предприятий.
В учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории городского округа, организовано питание обучающихся и студентов.
Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования составляет 54%, что на 3 процента выше показателя прошлого года.
Отмечается положительный факт того, что во всех общеобразовательных учреждениях решены вопросы организации питания обучающихся. Охват питанием в общеобразовательных школах составляет более 98% от общей численности учащихся.
Параграф 4. Состояние системы образования Верхнесалдинского городского округа
Система дошкольного образования Верхнесалдинского городского округа на 31 декабря 2013 года включала 19 учреждений, реализующих программы дошкольного образования. В течение последних пяти лет в Верхнесалдинском городском округе увеличивается как количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, так и численность их воспитанников.
В 2013 году численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования, составляла 2474 человек. По сравнению с 2012 годом доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ), увеличилась на 51 человек, что составляет 1,5 процента.
В рамках муниципальной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе" на 2010 - 2014 годы емкость сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе за пять лет возрастет более чем на 500 мест. За период 2010 - 2013 годов общее количество введенных дополнительно мест в ДОУ составило 260, в том числе в 2013 году 95 мест.
На начало 2013/2014 учебного года в Верхнесалдинском городском округе осуществляло работу 7 общеобразовательных организаций.
По состоянию на 01 сентября 2013 года по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучается 1538 учащихся, что составляет 79,9% от общей численности обучающихся начальной школы; по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучается 420 учащихся, что составляет 21,2% от общей численности обучающихся основной школы.
В 2013 году 193 выпускника сдавали ЕГЭ, из них по результатам ЕГЭ: от 61 до 80 баллов набрали 189 человек; от 81 баллов - 46 человек.
Риски для здоровья детей в образовательных учреждениях формируются в результате влияния следующих основных факторов - занятия во вторую смену, нарушение режима и качества питания, нерациональный режим дня в сочетании с низкой двигательной активностью, нерационально подобранная мебель, недостаточное медицинское обеспечение, дискомфортный тепловой режим, недостаточный уровень искусственной освещенности.
В Верхнесалдинском городском округе в системе образования функционируют 4 организации дополнительного образования, в которых занимается более 4000 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 82% от общего количества детей этого возраста. По территориальному принципу организации дополнительного образования распределяются следующим образом: в городской местности - 2 организации, в сельской местности - 2 организации.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия.
Наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых детей в Верхнесалдинском городском округе, расширению форм отдыха (2011 год - 3835 человек, 2012 год - 3846 человек, 2013 год - 3860 человек). Это происходит благодаря развитию таких форм организации отдыха и оздоровления детей, как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные мероприятия для детей.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить непрерывность образования в течение всей жизни человека, вариативность образовательных программ, дистанционного обучения, подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Параграф 5. Состояние системы социальной поддержки населения
На территории Верхнесалдинского городского округа социальную поддержку населению оказывает Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Верхнесалдинскому району (Управление социальной политики по Верхнесалдинскому району) и государственное автономное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения города Верхняя Салда.
Право на получение мер социальной поддержки имеют 15358 человек, или 32,3 процента от численности жителей Верхнесалдинского городского округа. Это - ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории граждан. В целом по Свердловской области производится выплата порядка 140 социальных пособий и компенсаций.
Работа органов социальной политики в Верхнесалдинском городском округе постоянно развивается и совершенствуется, внедряются новые социальные технологии и методы оказания помощи.
Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. Для этого в Верхнесалдинском городском округе проводится работа по обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, которая направлена на обеспечение физической и информационной доступности учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности, на повышение доступности и качества реабилитационных услуг, обучение инвалидов и членов их семей вождению транспортных средств, расширению перечня технических средств реабилитации в социальных пунктах проката.
Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, формирования моральной и физической поддержки, толерантного отношения общества к нуждающимся в социальной помощи гражданам, воспитание в обществе внимательного и заботливого отношения к данной категории лиц.
Важным направлением повышения качества жизни уральцев является реализация семейной политики.
В последние годы наблюдается увеличение количества многодетных семей. Так если в 2011 году в Верхнесалдинском городском округе проживало 282 многодетные семьи и в них воспитывалось 918 детей, то в 2013 году данный показатель вырос до 349 семей и 1174 ребенка соответственно, т.е. более чем в 1,23 раза.
В Верхнесалдинском городском округе реализуется следующие мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей:
- выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, средства которого можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных земельных участков;
- внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей на воспитание.
Уровень и качество жизни пожилых граждан является приоритетным направлением в современной социальной политике. С целью решения проблем пожилых людей при активной государственной поддержке в марте 2011 году была принята региональная комплексная программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы. Программа направлена на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества. Действие программы "Старшее поколение" будет продолжено на следующий период - 2014 - 2018 годов.
В рамках данной программы с 2012 года в Верхнесалдинском городском округе начали работу школы для людей пожилого возраста по направлениям: "Активное долголетие", "Безопасная жизнедеятельность", "Компьютерная грамотность", "Творческая и прикладная деятельность", "Обучение навыкам ухода", "Правовая и экономическая культура", "Социальный туризм", "Краеведение", "Садоводство"
Нуждаемость граждан пожилого возраста в социальной помощи возрастает вследствие многих причин: ухудшение состояние здоровья, снижение способности к самообслуживанию, неустойчивое материальное положение, утрата привычного социального статуса. В трудной жизненной ситуации пенсионеры в первую очередь обращаются к администрации городского округа, следовательно, администрации городского округа необходимо изыскать возможность оказания материальной поддержки отдельным категориям граждан из средств местного бюджета.
В силу таких обстоятельств администрация Верхнесалдинского городского округа и организует работу по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан:
1) предоставление мер социальной поддержки в денежной форме в виде:
ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Верхняя Салда", "Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа";
ежеквартальных денежных выплат инвалидам 1, 2 группы, находящихся на программном гемодиализе;
единовременных денежных выплат детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией, лицам, пришедшим из мест лишения свободы, неработающим беременным женщинам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2) предоставление мер социальной поддержки в форме услуг - путем организации и проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам, обеспечения автотранспортом, приобретения венков и цветов для возложения на могилы умерших граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа, ветеранов Великой Отечественной войны;
3) предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме - обеспечение продуктами питания больных ветеранов, пенсионеров, подарками - детей-инвалидов.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемые в денежной форме, являются одним из дополнительных источников обеспечения населения денежными доходами. Суммарное число граждан, которым в 2013 году были предоставлены различные меры социальной поддержки в денежной форме, составило 110 человек, в 2012 году - 104 человека.
Параграф 6. Состояние сферы культуры Верхнесалдинского городского округа
Сфера культура Верхнесалдинского городского округа представлена сетью учреждений культуры различных форм собственности по таким видам культурной деятельности, как: музыкальное, хореографическое, изобразительное искусство, музейное и библиотечное дело, культурно-досуговая деятельность. На территории городского округа функционирует 8 муниципальных учреждений культуры, из них в типе бюджетных осуществляют свою деятельность - 5, автономных - 3. Муниципальная сеть учреждений культуры составляет 23 единицы, 8 из них расположены в сельской местности - это клубы и библиотеки в деревнях Нелоба, Никитино, Северная, поселке Басьяновский. В сфере культуры работает 303 человека, из них специалистов - 190, с высшим образованием 64,2 процента.
За последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры сократилась на 6 единиц в процессе оптимизации их деятельности и по причине неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры, не позволяющего осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг - клубы и библиотеки в поселках Ежевичный, Песчаный карьер и в деревне Малыгино.
Развитие воспитательно-образовательных услуг реализуют муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Верхнесалдинская детская школа искусств" и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Ренессанс", в которых обучается 640 детей. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей обеспечивают музыкальное и художественное воспитание по программам предпрофессионального и образовательного характера, различающихся по количеству часов и по продолжительности обучения детей, предоставляя уникальную возможность выявлять и развивать одаренных детей на уровне предпрофессионального образования. Практически все учащиеся ежегодно принимают участие в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках.
Муниципальное бюджетное учреждение Верхнесалдинский краеведческий музей реализует целевые образовательные программы по музейной педагогике.
Над созданием условий по расширению потребительского рынка услуг в сфере культурного досуга осуществляют свою деятельность муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, досуга и кино" (24 кружка - 754 человека), муниципальное бюджетное учреждение "Центр художественного творчества" (24 кружка - 317 человек), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" (39 кружков - 1172 человека).
Деятельность муниципального автономного учреждения культуры "Кинотеатр "Кедр" направлена на удовлетворение развлекательной и культурно-просветительной потребности населения городского округа, основной целью которого является максимально большее привлечение кинозрителей к просмотру максимально большего количества фильмов разнообразных жанров и тематик, для развлечения кинозрителей и оказания на них культурно-научно-просветительского воздействия.
В области развития информационного пространства оказывают услуги муниципальные бюджетные учреждения Верхнесалдинский музей и Централизованная библиотечная система.
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы" запланирован ежегодный прирост количества коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества", а также количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе. В связи с этим, создание условий для творческой самореализации граждан является одной из важных государственных задач, решение которой может осуществляться через оказание поддержки деятельности учреждений культурно-досуговых учреждений, а также коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, в том числе на конкурсной основе, позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности. Муниципальной программой предусмотрены данные мероприятия, так как количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества" составляет 8,33% процентов от количества коллективов самодеятельного народного творчества, количество участников в них - 267 человек.
В 2013 году на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли свою деятельность 8 общедоступных библиотек, из них 1 детская и 1 внестационарного обслуживания населения. Из-за недостаточного финансирования комплектования библиотечных фондов новыми изданиями не выполняется один из основных показателей - обслуживание читателей. Число зарегистрированных пользователей от проживающих в городском округе в среднем за последние три года остается на уровне 24,8% (норматив 30%), книговыдача составляет 142,1 единиц ежегодно (норматив 200,0).
Значение показателя "количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения" за последние 3 года составило в муниципальных библиотеках 76,2 экземпляров книг (показатель в среднем по библиотекам Свердловской области составляет 114 единиц).
Значительно активизировались процессы информатизации в библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. Сегодня на 62,5 процентов библиотеки оснащены компьютерной техникой. Из-за отсутствия технических возможностей подключения Интернета в сельские библиотеки количество общедоступных библиотек, имеющих представительство в сети Интернет на 01 января 2014 года составляет 37,5%. В 2014 - 2018 годах работа по информатизации библиотек в сельских населенных пунктах продолжится.
В целях преодоления культурного разрыва между областным центром и Верхнесалдинским городским округом развивается спектр оказания виртуальных услуг, поддерживая новые и уже реализуемые проекты, среди которых "Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической филармонии". В рамках его реализации в 2012 году состоялось 10 виртуальных концертов, в 2013 году - 11, которые ежегодно в среднем посетило 186 человек.
Активизация интереса населения к краеведческому музею напрямую связана с развитием выставочной деятельности. Несмотря на наметившийся рост посещаемости музея (в 2011 году - 11800 человек, в 2012 году - 13000 человек, 2013 году - 13400 человек) в последние годы, проблема обеспечения доступности и повышения качественного показателя остаются актуальными.
Особое внимание сегодня уделено созданию и организации передвижных музейных выставок. В свете реализации стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию электронных каталогов, оцифровке музейных предметов, презентация музейных коллекций в сети Интернет, создание виртуальных экскурсий и экспозиций.
В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание на проблемы детских школ искусств.
За период 2011 - 2013 годов более 400 учащихся детских школ искусств городского округа участвовали в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках, из них 170 человек стали их лауреатами. Доля учащихся детских школ искусств-участников конкурсов в общей численности обучающихся в детских школах искусств составила около 5,8 процентов.
Указом Президента РФ от 07.05.2012 года N 597 определена стратегическая задача по доведению средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры до средней платы работников учреждений культуры в Свердловской области.
На сегодняшний день достигнутый уровень заработной платы работников отрасли культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно для молодых специалистов. Достижение установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников культуры к 2018 году 47 708,00 рублей должна способствовать улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры.
Наиболее важным результатом работы учреждений в последние годы является то, что на сегодняшний день в сложных финансовых условиях удается сохранить весь комплекс учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Кроме того, благодаря применению программных методов управления отраслью, финансированию из средств местного и областного бюджетов, достигнуты определенные положительные результаты:
обновлен парк компьютерной техники в библиотеках округа;
расширяется спектр услуг, оказываемых учреждениями культуры на базе новых информационных технологий;
рост заработной платы работников в сфере культуры на конец 2013 года в среднем составил не менее 15%;
сохранен контингент численности учащихся детских школ искусств - 640 человек;
доля работающих в отрасли специалистов с высшим образованием сохраняется на уровне 64,2%.
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения Верхнесалдинского городского округа"
Параграф 1. Уровень благосостояния населения
Основным источником денежных доходов экономически активной части населения остается оплата труда.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Верхнесалдинского городского округа в 2013 году составила 28758,6 рублей или 111,1% к уровню 2012 года.
Реализация мероприятий по увеличению денежных доходов способствует снижению доли населения Верхнесалдинского городского округа, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.
По итогам 2013 года доля населения Верхнесалдинского городского округа, имеющего доходы ниже прожиточного минимума составила 3,7 процента
По предварительной оценке доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума будет снижаться на 0,2 процентных пункта в год и численность такого населения будет последовательно сокращаться.
В июне 2013 года подписано трехстороннее дополнительное соглашение к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области от 30 мая 2012 года N 29, предусматривающее повышение минимальной заработной платы в Свердловской области в 2013 году - до 6095 рублей, в 2014 году - до 7090 рублей.
На рынке труда в Верхнесалдинском городском округе наблюдается стабильная ситуация, характеризуемая снижением как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ "Верхнесалдинский ЦЗ".
Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной организации труда, в Верхнесалдинском городском округе с начала 2013 года снизилась на 5,4 процента. На 01.01.2013 года численность безработных по МОТ составила 1795 чел.(5,6%), на 01.01.2014 года - 1698 чел. (5,5%).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ "Верхнесалдинский ЦЗ", снизилась на 19% (с 227 человека на 01 января 2013 года до 184 человек на 01 января 2014 года).
Положительные тенденции на рынке труда Верхнесалдинского городского округа соответствуют общероссийским.
Так, по состоянию на 01 января 2014 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 процента, что в 2 раза меньше значения показателя в целом по Российской Федерации (1,2 процента), и меньше значения показателя по Уральскому федеральному округу (1,0 процента).
Немного снизилось количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 554 вакансий на 01 января 2013 года до 486 вакансий на 01 января 2014 года, что способствовало небольшому росту коэффициента напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест). Но в сравнении с показателем конца 2012 года коэффициент напряженность снизился: 2012 год - 0,57, 2013 год - 0,41, 2014 год - 0,54
В результате улучшения ситуации на муниципальном рынке труда снизилась численность граждан, обратившихся за предоставлением услуг в ГКУ "Верхнесалдинский ЦЗ" (далее - Центр занятости).
Численность граждан, обратившихся в Центр занятости в поиске подходящей работы, в 2013 году составила 3059 человек, что на 9,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года (3371 человек).
Реализация мероприятий Программы направлена на проведение активной политики занятости населения, в том числе расширение самозанятости, рост доходов населения, снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.
Параграф 2. Уровень развития жилищной сферы
Одним из ключевых направлений развития Верхнесалдинского городского округа является повышение качества жизни населения. К сожалению, из-за низкого уровня платежеспособности граждане не могут улучшить жилищные условия путем единовременного приобретения жилого помещения со стопроцентной оплатой за счет собственных средств.
По состоянию на 01 января 2014 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Верхнесалдинского городского округа состоит 1119 граждан, из них молодых семей - 122.
Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения. К тому же, как правило, они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Верхнесалдинском городском округе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках федеральной подпрограммы, составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми, и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Другая категория граждан - работники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета Верхнесалдинского городского округа, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита.
На момент формирования программы был проведен мониторинг нуждаемости в улучшении жилищных условий граждан, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Верхнесалдинского городского округа. Результаты мониторинга показали, что не менее 80 семей данной категории нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют возможности приобрести жилье самостоятельно.
Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным фактором, обусловливающим отток квалифицированных кадров из органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа, и создает препятствия для привлечения кадров.
Поддержка граждан при решении жилищной проблемы станет одним из стимулов для привлечения и закрепления их в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Верхнесалдинского городского округа.
Следующая категория граждан - граждане, для которых единственная возможность улучшения жилищных условий - быть признанными малоимущими по основаниям, установленным статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Правом на бесплатное предоставление муниципального жилья пользуются только малоимущие граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении после 01 марта 2005 года, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами.
В соответствии с частью 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
На момент утверждения подпрограммы 64 человека признаны нуждающимися и малоимущими. С 2006 года администрация городского округа ежегодно приобретает жилые помещения для граждан данной категории.
Жилищный кодекс Российской Федерации возлагает на органы местного самоуправления обязанность не только по обеспечению граждан жилыми помещениями, но и по расселению из домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в т.ч. путем предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма.
Основная задача программы - обеспечить выполнение обязательства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
Аварийный и ветхий жилищный фонд в Верхнесалдинском городском округе представлен малоэтажными жилыми домами. Большинство граждан, проживающих в них, в настоящее время не в состоянии самостоятельно приобрести жилье на рынке недвижимости.
В 2014 году площадь аварийного и ветхого жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа составляет 11640,3 кв. м и представлен малоэтажными жилыми домами в количестве 61 дома. Количество граждан, проживающих в данных домах составляет 351 человек.
Состояние жилищного фонда городского округа характеризуется высокой степенью износа, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на его содержание. Сокращение объемов строительства в течение ряда лет, передача в муниципальную собственность жилищного фонда, отсутствие в достаточной мере в местном бюджете средств на проведение капитальных и текущих ремонтов жилищного фонда привело к тому, что количество аварийного и ветхого жилищного фонда на территории городского округа с каждым годом увеличивается.
Решение проблемы переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда с участием средств областного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства носят межведомственный характер, требуют значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
Мероприятия по развитию жилищного строительства включают весь цикл строительства от обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, документацией по планировке территории, оснащение их коммунальной инфраструктурой.
На основании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях подготовки территории для жилищного строительства разработаны проекты планировок территории:
- восточная часть города Верхняя Салда;
- микрорайон усадебной жилой застройки "Совхозный";
- микрорайон "Юго-западный".
В 2014 году планируется предоставить:
- 35 земельных участков общей площадью 5 га в микрорайоне "Мельничный";
- 21 земельный участок общей площадью 1,5 га в микрорайоне "Юго-восточный";
- 37 земельных участков общей площадью 4,5 га для льготных категорий граждан на территории городского округа, включая сельские населенные пункты.
Для реализации показателей ввода жилья на период с 2018 по 2021 год по микрорайонам "Совхозный" и "Юго-западный" необходимо осуществить строительство новых и модернизацию старых инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры:
- строительство локальных очистных сооружений;
- строительство резервного питьевого водовода Ду-600;
- строительство резервного питьевого водовода Ду-400 до ОЭЗ "Титановая долина";
- строительство резервного питьевого водовода Ду-400 до ЦТП "Поселок Центральный";
- модернизация существующих водоводов от фильтровальной станции до существующей жилой застройки;
- реконструкция ПС "Речная";
- строительство газораспределительных подстанций газопроводов низкого давления.
Для дальнейшего решения жилищных проблем в последующий период на территории городского округа и реализации утвержденного генерального плана на 2015 год запланирована разработка проекта планировки микрорайона "Лесной".
Данные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой.
Для реализации данных проектов необходимо разработать проекты инженерной и транспортной инфраструктуры, сформировать земельные участки под объекты малоэтажного строительства.
Администрацией городского округа уже проведена определенная работа с целью создания инфраструктуры. В 2014 году планируется за счет средств местного бюджета завершить проведение инженерных изысканий и разработать проектно-сметную документацию на электроснабжение микрорайона "Мельничный", микрорайона "Юго-восточный"; ул. Ветеринарная -Лесная.
Решение вопроса по обеспечению инженерной инфраструктурой микрорайонов "Совхозный" и "Юго-западный" возможно только при определении статуса и принадлежности земельного участка указанных микрорайонов. При решении данного вопроса будет внесена корректировка в соответствующие подпрограммы.
Ранее сформированы под индивидуальное жилищное строительство микрорайоны "Мельничный"; "Юго-восточный"; в районе ул. Орджоникидзе.
Параграф 3. Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания
В 2013 году муниципальный жилищно-коммунальный комплекс Верхнесалдинского городского округа насчитывал:
1) 10 отопительных котельных - 40 процентов которых работают на твердом топливе, а 60 процентов - на газообразном, а также 12 центральных тепловых пунктов;
2) 110 километров тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе городских - 98,2 километров, сельских - 11,8 километров;
3) 103,6 километров водопроводов хозяйственно-питьевого назначения установленной мощностью 40800 кубических метров в сутки, осуществляющих забор воды из 14 источников (2 поверхностных и 12 подземных). Городских - 82,8 километров, сельских - 20,8 километров;
4) 92 километров канализационных сетей;
5) 1 сооружение водоподготовки, которое производит очистку воды из поверхностных источников (осветление, обесцвечивание, обеззараживание) и 1 очистное сооружение хозяйственно-бытовой канализации;
6) 15 теплосетевых, водопроводных и канализационных насосных станций.
Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов остается наиболее острой социальной проблемой в Верхнесалдинском городском округе.
Общее имущество многоквартирного дома в процессе эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе путем проведения капитального ремонта.
Жилищный фонд Верхнесалдинского городского округа характеризуется следующими показателями по состоянию на 01 января 2014 года (данные из формы государственной статистической отчетности N 1-жилфонд)
Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа
Наименование показателей |
Число жилых домов, всего, единиц |
Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц |
Число многоквартирных жилых домов, единиц |
Всего, в том числе: |
5731 |
4812 |
919 |
Каменные |
1 |
1 |
|
Кирпичные |
567 |
356 |
211 |
Панельные |
15 |
0 |
15 |
Блочные |
523 |
177 |
346 |
Монолитные |
3 |
3 |
0 |
Смешанные |
15 |
14 |
1 |
Деревянные |
4562 |
4218 |
344 |
Прочие |
45 |
43 |
2 |
Из них по годам возведения: до 1920 |
630 |
478 |
152 |
1921-1945 |
935 |
836 |
99 |
1946-1970 |
3362 |
2931 |
431 |
1971-1995 |
461 |
247 |
214 |
после 1995 |
343 |
320 |
23 |
Из них по проценту износа: От 0-30% |
1382 |
1212 |
170 |
от 31-65% |
4170 |
3435 |
735 |
свыше 65% |
174 |
162 |
12 |
свыше 70% |
5 |
2 |
3 |
Жилищный фонд по видам и формам собственности
Наименование показателей |
Площадь жилых помещений всего, тыс. |
в том числе: |
|
в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) |
в многоквартирных жилых домах |
||
Жилищный фонд - всего |
1227,4 |
191,6 |
1035,8 |
в том числе в собственности: частной |
991,1 |
189,8 |
801,3 |
из нее: граждан |
973,4 |
189,8 |
783,6 |
юридических лиц |
17,7 |
|
17,7 |
кроме того: |
|
|
|
государственной |
6,2 |
0,2 |
6 |
муниципальной |
230,1 |
1,6 |
228,5 |
Большая часть многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа по своему фактическому техническому состоянию нуждается в проведении тех или иных видов работ капитального ремонта. Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню их износа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда. Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, где эта проблема стоит особенно остро.
Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением и для инвесторов.
Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.
Первостепенной задачей в области энергосбережения является оснащение многоквартирных домов приборами учета коммунальных ресурсов.
В настоящее время расчеты за коммунальные ресурсы в многоквартирных домах осуществляются в большей степени расчетным способом.
По состоянию на 01.01.2014 приборы учета установлены в многоквартирных домах:
Вид энергоресурса |
Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованиями 261-ФЗ |
Фактически установлено |
Процент оснащенности |
1 |
2 |
3 |
4 |
Тепловая энергия |
226 |
82 |
36% |
Холодная вода |
352 |
80 |
22,7% |
Горячая вода |
415 |
81 |
19,5% |
Итого: |
993 |
243 |
24,4% |
С целью повышения уровня оснащенности многоквартирных домов приборами учета планируется предоставление субсидий из местного бюджета юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям на оснащение коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых энергетических ресурсов.
Кроме того, для решения данной проблемы также будут привлечены собственники помещений многоквартирных домов. Для этого необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, обеспечить активное участие собственников многоквартирных домов в энергоэффективном управлении жилищным фондом.
Параграф 4. Состояние транспортной сферы
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, зарегистрированных в реестре муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа, составляет 141,8 км., из них: автомобильные дороги в виде улично-дорожной сети внутри сельских населенных пунктов - 48,1 км; внутригородская улично-дорожная сеть - 93,7 км.
В структуре действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения дороги IV-V категорий составляют 54%, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное обслуживание современных грузовых транспортных средств.
Доля автомобильных дорог городского округа с твердым покрытием составляет - 32,9%.
В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может считаться удовлетворительным, поскольку наибольшее количество автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям города.
Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог - основные характеристики, требующие приведения в соответствии с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных средств.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные как с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением.
Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.
В сложившихся условиях необходимо улучшить состояние и техническую оснащенность объектов дорожной инфраструктуры, привести их в соответствие с современными требованиями, ликвидировать имеющиеся "узкие" места, увеличить пропускную способность звеньев, ограничивающих передвижение транспорта.
В 2013 году на территории Верхнесалдинского городского округа произошло 89 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых погибло 6 человек и 108 человек получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество ДТП увеличилось на 4,0%, количество погибших уменьшилось на 33,3%, количество раненых уменьшилось на 8,5%.
Уровень обеспечения автомобилями в Верхнесалдинском городском округе на конец 2012 года составил 582 единиц на 1 тысячу жителей, тогда как на окончание 2013 года на 1 тысячу жителей приходится уже 695 автомобиля.
По состоянию на 01.01.2014 год на территории Верхнесалдинского городского округа семь перекрестков оборудованы 69 светофорными объектами (46 транспортных, 23 пешеходных светофоров), из которых 13 светофоров подлежат замене (6 транспортных, 7 пешеходных светофоров), кроме этого 6 перекрестков необходимо оборудовать 50 светофорными объектами (26 транспортных, 24 пешеходных светофоров).
Основными видами ДТП, происходящих в городском округе, являются наезд на пешехода, неправильный выбор скорости движения, выезд на полосу встречного движения, управление водителями транспортными средствами в состоянии опьянения и т.д. Наиболее многочисленной группой участников дорожного движения являются пешеходы. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянная возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение личным;
- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост числа ДТП.
Темпы увеличения количества лиц, пострадавших в результате ДТП, опережают темпы увеличения количества ДТП. Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы высокой степени. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого механизма, ведет к разобщенности и достижению невысоких показателей обеспечения безопасности дорожного движения.
Параграф 5. Развитие рынка товаров и услуг
Потребительский рынок Верхнесалдинского городского округа в последние годы стабильно и динамично развивается, открываются новые возможности для развития этой сферы, которая по-прежнему остается наиболее инвестиционно-привлекательной для индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Одним из приоритетных направлений развития потребительского рынка является удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, товарах народного потребления и в различных услугах высокого качества и по доступным ценам.
Верхнесалдинский городской округ имеет довольно насыщенную сеть предприятий розничной торговли. Состояние торговли характеризуется как стабильное, с высоким уровнем насыщенности по всем товарным группам и динамикой роста розничного оборота.
В настоящее время Верхнесалдинский городской округ занимает тринадцатое место по объему оборота розничной торговли среди 72 муниципальных образований Свердловской области и пятое место по объему оборота общественного питания.
Развитие торговли на территории Верхнесалдинского городского округа способствует изменению социально-экономической ситуации в лучшую сторону: открываются новые торговые предприятия - создаются новые рабочие места, повышается культура обслуживания населения, расширяется ассортимент товаров, внедряются новые технологии, формы продаж и обслуживания населения, социально незащищенные и малообеспеченные слои населения имеют возможность приобрести товары по доступным ценам.
За последние 5 лет количество торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа увеличилось на 11,4%, в том числе количество стационарных торговых объектов увеличилось на 17,2%. Всего на сегодняшний день на территории городского округа торговая сеть представлена 302 объектами, из них: 259 магазинов, 7 торговых центров, 16 объектов нестационарной торговой сети.
Торговая площадь стационарных объектов торговли за этот период увеличилась на 47,5% и составляет 38459 кв. м. Товарооборот вырос на 34,9% и в 2013 году достиг 4917,6 млн. рублей.
Показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов в городском округе составляет 809,2 кв. м. на 1000 жителей, что превышает установленный норматив на 63,3%.
В трех сельских населенных пунктах городского округа отсутствует возможность приобретения населением товаров первой необходимости. Все эти населенные пункты находятся в пределах пешеходной доступности населения до ближайших торговых точек, установленных СНиПом 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" для сельских поселений.
На территории городского округа разработана схема размещения нестационарных торговых объектов, в которую включены земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов в сельских поселениях, в районах, не обеспеченных стационарным торговым обслуживанием в пределах пешеходной доступности населения.
Параграф 6. Обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также в соответствии с решением Думы городского округа N 230 от 28.05.2014 "Об утверждении Перечней услуг в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" по Верхнесалдинскому городскому округу" были утверждены Перечни муниципальных и государственных услуг предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Верхнесалдинского округа, общее количество оказываемых услуг составило 73 услуги. Также в целях обеспечения организации предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнесалдинском городском округе утверждены перечни муниципальных услуг администрации Верхнесалдинского городского округа (далее - администрация), Управления образования Верхнесалдинского городского округа (далее - Управление образования) и Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа (далее - Комитет), предоставление которых организуется по принципу "одного окна" на базе ГБУ Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" (далее - МФЦ), в данные перечни включены 65 муниципальных услуг.
Между администрацией, Управлением образования, Комитетом и ГБУ Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг" 30 июня 2014 года подписаны 3 Соглашения об оказании муниципальных услуг по принципу "одного окна". В соответствии с рекомендациями Министерства экономики Свердловской области в апреле 2014 года начата работа по внесению изменений в административные регламенты муниципальных услуг, предоставление которых планируется через МФЦ в части описания особенностей выполнения административных процедур в МФЦ.
В течение 2014 года проводилась работа по подбору муниципальных помещений для открытия филиала МФЦ в г. Верхняя Салда. С руководством МФЦ была достигнута договоренность о передаче в безвозмездное пользование помещений располагающихся по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 3, на 10 лет в аренду. Плановый срок открытия филиала МФЦ на территории округа установлен 15 ноября 2014 года. Открытие филиала обеспечит достижение доступности услуг по принципу "одного окна" на территории Верхнесалдинского городского округа.
Ведется поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный вид. По состоянию на 01.09.2014 года сведения о 71 муниципальной услуге опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области. Из 71 муниципальной услуги опубликованной в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области на Едином портале государственных и муниципальных услуг из-за технических недоработок портала отсутствует кнопка "получить услугу" у 10 муниципальных услуг Верхнесалдинского городского округа.
В целях обеспечения межведомственного электронного взаимодействия обеспечена работа автоматизированных рабочих мест "Межведомственное взаимодействие" для направления межведомственных запросов по всем видам сведений, необходимых для оказания муниципальных услуг, а так же предоставления сведений органам государственной власти, необходимых для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг.
Параграф 7. Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека
Состояние окружающей среды Верхнесалдинского городского округа определяется спецификой ее развития, высокой техногенной нагрузкой, долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, использованием устаревших технологий и оборудования.
Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят предприятия металлургического, топливно-энергетического и транспортного комплексов.
Верхнесалдинское водохранилище используется в качестве резервного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и, в основном, технического водоснабжения, его полезный объем доведен до 11 млн. .
Исинское водохранилище, является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Верхняя Салда и имеет зоны санитарной охраны.
Для обеспечения питьевой водой населения Верхнесалдинского городского округа используются поверхностные и подземные источники водоснабжения. 80 процентов населения городского округа использует воду из поверхностных источников водоснабжения, 10 процентов - из централизованных подземных источников водоснабжения, остальное население использует воду из нецентрализованных источников водоснабжения. Виды источников нецентрализованного водоснабжения - шахтный колодец, родник, артезианская скважина.
Состояние источников нецентрализованного водоснабжения
Качество воды нецентрализованных источников водоснабжения по бактериологическим показателям за |
Качество воды нецентрализованных источников водоснабжения по химическим показателям за |
||||||||||
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
||||||||
проб всего |
неуд |
% |
проб всего |
неуд |
% |
проб всего |
неуд |
% |
проб всего |
неуд |
% |
72 |
36 |
50 |
41 |
23 |
56 |
73 |
46 |
60 |
41 |
28 |
68 |
Для улучшения показателей в источниках нецентрализованного водоснабжения необходимо соблюдать режим в зонах санитарной охраны, обустраивать, ремонтировать, эксплуатировать источники в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02.
Отходы производства и потребления являются одной из наиболее серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности. На территории Верхнесалдинского городского округа расположен полигон ТБ и ПО для утилизации, хранения и захоронения отходов 3-5 классов опасности. Полигон ТБ и ПО города Верхняя Салда занимает площадь 8,5 га. Вместимость полигона 4196 мил., полигон соответствует санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. Срок окончания эксплуатации существующего полигона ТБ и ПО согласно проекту - 2017 год. В 2013 году на полигон ТБ и ПО г. Верхняя Салда поступило 33,503 тыс. тонн отходов, в том числе 30,953 тонн твердых бытовых отходов и 2,550 тыс. тонн твердых промышленных отходов. По состоянию на 01.01.2014 накоплено 1872 мил. бытовых и промышленных отходов. В настоящее время ведутся работы для разработки проекта строительства нового полигона твердых бытовых отходов города Верхняя Салда с расширением площади до 12 га.
Ежегодно на территории образуется огромное количество несанкционированных свалок. Основная доля свалок образуется жителями частного сектора, садоводческими товариществами, гаражными кооперативами и отдельными предпринимателями, что в основном связано с неудовлетворительной организацией вывоза ТБО. В 2012 году было выявлено и убрано 7 несанкционированных свалок объемом 520 , в 2013 году выявлено убрано 7 несанкционированных свалок объемом 152,5 тонны.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) и предупреждение связанных с их авариями чрезвычайных ситуаций представляет собой существенный аспект проблемы национальной безопасности. В 2013 и 2014 годах проводился капитальный ремонт ГТС на реке Салда, работы будут завершены в первом полугодии 2015 года.
Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
Параграф 1. Уровень общественной безопасности
Количественные показатели зарегистрированной на территории Верхнесалдинского городского округа преступности по итогам 2013 года свидетельствуют о сохранении в течение последних лет тенденции снижения общего числа регистрируемых преступлений. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 45,8% к уровню 2012 года и составило 723 единицы. Количество тяжких преступлений снизилось на 28,8% к уровню 2012 года и составило 111 единиц. Количество особо тяжких преступлений снизилось на 16,7% к уровню 2012 года и составило 55 единиц.
На территории Верхнесалдинского городского округа продолжает оставаться на высоком уровне число совершенных уличных преступлений. В целях снижения количества преступлений данной категории, повышения эффективности работы комплексными силами полиции для раскрытия преступлений принимаются меры организационно-профилактического характера, однако стабилизировать оперативную обстановку на территории района в полном объеме не удалось. Так на улице совершено 169 преступления, из них раскрыто 120 преступлений Анализ уличных преступлений проводится регулярно и свидетельствует о том, что основная масса преступных деяний совершается в выходные дни, в вечернее и ночное время.
Отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. За 12 месяцев 2013 года уровень подростковой преступности снизился на 40%, несовершеннолетними совершено 15 преступлений против 25 в прошлом году. На учете в ПДН состоит 129 подростков, из которых 7 подростков признаны токсикоманами, условно осужденных - 2, за совершение правонарушений помещено в Центр временного содержания н/л г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбург - 4 подростка и 1 несовершеннолетний направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования. На учете состоит 120 родителей, уклоняющихся от воспитание детей.
В 2013 году на территории Верхнесалдинского городского округа поставлено на миграционный учет 3134 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе зарегистрировано по месту жительства 213 человек, по месту пребывания 2921. В ходе оперативно профилактических мероприятий было проведено 79 совместных рейдов участковых уполномоченных полиции и сотрудниками ОУФМС, в результате которых в полицию было доставлено и поставлено на фотоучет 178 иностранных граждан, составлено 35 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, подвергнуто административному выдворению 8 иностранных граждан.
В целях профилактики детской преступности активизированы превентивные и коррекционные функции, чтобы не только предупреждать проявления негативных процессов в детской среде, но и противодействовать их развитию. Для этих же целей обеспечена координация совместных действий органа внутренних дел, социальной защиты, образования, здравоохранения по профилактике неблагополучных семей и детской безнадзорности. Сотрудники полиции проводят приём учащихся и их родителей по вопросам правонарушений несовершеннолетних, выявляют правонарушения в общеобразовательных учреждениях, а также детей группы риска, в том числе неблагополучные семьи. Участвуют в заседаниях советов по профилактике.
В текущем году сохраняется тенденция сокращения темпов детской преступности.
Проблема борьбы с пожарами и обеспечение пожарной безопасности в современных условиях остается, поскольку пожары, наносят Верхнесалдинскому городскому округу значительный материальный ущерб и уносят человеческие жизни.
Организация тушения пожаров на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляется подразделениями 3 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Свердловской области. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.
За 2010 - 2013 года в Верхнесалдинском городском округе ситуация с пожарами стабильная.
Количество пожаров
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
48 |
42 |
36 |
39 |
Гибель людей во время пожара
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
6 |
6 |
4 |
5 |
Травмирования во время пожара
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
4 |
6 |
3 |
1 |
Проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, повышения знаний населения в этой области, по-прежнему остается актуальной.
Не смотря на снижение общего количества пожаров за последние годы в 1,1 раза, вырос размер материального ущерба, нанесенного пожаром. Особого внимания требует противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей, в частности, объектов с пребыванием наименее защищенной части населения (дети, престарелые и больные). А именно: учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Результаты проводимых проверок противопожарного состояния объектов, находящихся в муниципальном жилфонде, свидетельствуют о том, что часть данных объектов продолжает эксплуатироваться с нарушениями норм и правил пожарной безопасности.
Также актуальными для округа являются вопросы противопожарной пропаганды и обучения различных категорий населения.
Одним из приоритетных направлений в области обучения населения мерам пожарной безопасности остается проведение занятий с неработающим населением. Положительные результаты в обучении данной категории населения дает работа учебно-консультационных пунктов (УКП).
По состоянию на 1 сентября 2013 года в Верхнесалдинском городском округе действует 4 учебно-консультативных пункта.
В целях повышения эффективности профилактических мероприятий по противопожарной пропаганде работа УКП осуществлялась в соответствии с планом мероприятий. Обучение населения мерам пожарной безопасности проходило в соответствии с графиком занятий.
На территории Верхнесалдинского городского округа создана добровольная пожарная дружина.
Для поддержки добровольной пожарной дружины и достижения уставных целей на территории Верхнесалдинского городского округа ежегодно выделяются средства на их поощрение, страхование от чрезвычайных ситуаций и оснащение пожарно-техническим снаряжением.
Состояние пожарной безопасности объектов и населенных пунктов ставят перед администрацией Верхнесалдинского городского округа все более сложные задачи, решение многих из которых уже невозможно имеющимися в арсенале техническими средствами. Поэтому возникает необходимость технического оснащения добровольных пожарных в населенных пунктах.
На территории Верхнесалдинского городского округа расположено три критически важных объекта и металлургическое предприятие ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. Проведенный анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структур угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций.
В среднесрочной перспективе риски возникновения чрезвычайных ситуаций по-прежнему остаются одним из важнейших сдерживающих факторов стабильному социально-экономическому росту области.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их ликвидации.
В первую очередь к таким мерам относятся развитие системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей путем создания локальной системы оповещения населения Верхнесалдинского городского округа, внедрение современных технологий информирования, развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций, организация контроля за радиационной обстановкой на территории области.
Особую тревогу вызывает возможность повышение уровня техногенного воздействия на природную среду при расширении промышленного и транспортного секторов экономики (строительство ОЭЗ ППТ "Титановая долина"), в связи с чем необходимо развитие сети сейсмического мониторинга, в том числе и в относительно труднодоступных районах.
Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Совершенствование технической оснащенности учебно-материальной базы учебно-методического центра по ГО и ЧС и завершение ремонта помещений позволят значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов в области защиты населения от различных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.
Необходимость защиты населения от возникающих на территории области чрезвычайных ситуаций требует обеспечения стабильной работы муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа", оснащения его технической базы, обеспечивающей быстрый и эффективный поиск пострадавших, ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Параграф 2. Характеристика условий труда и состояние системы охраны труда
Проблема профессиональных рисков по-прежнему актуальна. Стабильно высокой остается доля занятого населения, работающего во вредных условиях труда, одна треть из них - женщины. Большая часть работников подвержена влиянию нескольких канцерогенов.
За 2013 год в Верхнесалдинском районе уровень производственного травматизма составил:
1) Количество пострадавших на производстве со смертельным исходом - 3;
2) Количество тяжелых несчастных случаев - 5.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в том числе со смертельным исходом, показывает, что в 2013 году почти 90% несчастных случаев произошли по причинам организационного характера (неудовлетворительная организация производства работ - 70%, недостаточный контроль за соблюдением технологического цикла - 15%, недостатки в организации и проведении обучения работников по охране труда - 5%), что явилось следствием неэффективности действующих систем управления охраной труда в организациях, недостаточного внимания и требовательности руководителей организаций к работе по профилактике производственного травматизма.
В 2013 году численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам составила 1564 человека.
Профессиональных заболеваний в 2013 году не зарегистрировано
Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели программы
Цель Программы - повышение качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения Верхнесалдинского городского округа.
Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества"
Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрелости жителей Верхнесалдинского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 5 задач:
1) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
2) создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы Верхнесалдинского городского округа;
3) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти;
4) развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
5) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений.
Подпрограмма 2. "Повышение качества человеческого капитала"
В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения которых установлены задачи.
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности;
2) обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа здоровым питанием;
3) создание условий для оказания медицинской помощи населению;
4) создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских кадров.
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Верхнесалдинском городском округе;
3) обновление системы педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научно-технических сферах.
Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка института семьи и детства.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) создание условий для формирования комфортной среды проживания для жителей Верхнесалдинского городского округа;
2) совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей";
3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;
5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие Школ пожилого человека.
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Верхнесалдинского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение задачи:
1) создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей Верхнесалдинского городского округа, развитие форм культурно-досуговой и образовательной деятельности;
2) обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения Верхнесалдинского городского округа с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан;
3) сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы муниципальной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения Верхнесалдинского городского округа"
В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие задачи:
1) повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы в Свердловской области к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения;
2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиты от безработицы;
3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
4) совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;
5) развитие социального партнерства на территории Верхнесалдинского городского округа.
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования методов государственного регулирования рынка жилья и развития финансово- кредитных институтов.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет, развитие рынка жилья;
2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, развитие коммунальной инфраструктуры;
3) организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации;
4) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Верхнесалдинском городском округе.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
5) развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилищного фонда;
6) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;
7) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
8) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
Цель 4. Развитие современной транспортной системы Верхнесалдинского городского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению Верхнесалдинского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Верхнесалдинского городского округа;
2) внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Верхнесалдинского городского округа;
3) обеспечение безопасности дорожного движения.
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение задачи:
1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории Верхнесалдинского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества;
2) обеспечение доступа граждан к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах на территории Верхнесалдинского городского округа;
3) снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Верхнесалдинского городского округа.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
4) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды;
5) экологическое просвещение населения Верхнесалдинского городского округа;
6) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;
7) рациональное использование природных ресурсов.
Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Верхнесалдинского городского округа"
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1) снижение уровня преступности на территории Верхнесалдинского городского округа;
2) обеспечение дорожной безопасности;
3) обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) обеспечение продовольственной безопасности.
Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) Программы.
Значения целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении N 1 к Программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении N 2 к Программе.
Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.
Заказчиками Программы являются:
1) Администрация Верхнесалдинского городского округа;
2) Управление образования Верхнесалдинского городского округа;
3) Управление культуры Верхнесалдинского городского округа;
4) ГБУ "Верхнесалдинский центр занятости населения";
5) Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в городе Верхняя Салда (Управление социальной политики в г. Верхняя Салда);
6) Предприятия и организации (по согласованию).
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
социально-экономические риски связаны с изменениями экономической ситуации в Верхнесалдинском городском округе, внутренней социально-экономической среды, в том числе уровня промышленного развития территории, степени социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие на возникновение рисков:
1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей экономической ситуации в стране и мире;
2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;
3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной привлекательности Верхнесалдинского городского округа.
Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития, повышение надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития, модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики;
финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сферы;
4) привлечение внебюджетного финансирования;
внешние риски (психо-эмоциональные) - риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами).
Способами минимизации внешних рисков являются:
1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и организаций;
3) увязка реализации Программы со стратегиями развития Верхнесалдинского городского округа и отдельных отраслей.
Решением Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 15 февраля 2017 г. N 510 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств, в объеме 5655177,08 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1339151,05 тыс. рублей;
2015 год - 1128005,43 тыс. рублей;
2016 год - 1281565,22 тыс. рублей;
2017 год - 960664,58 тыс. рублей;
2018 год - 945790,80 тыс. рублей.
Средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 87491,20 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 76120,40 тыс. рублей;
2015 год - 6286,40 тыс. рублей;
2016 год - 3814,40 тыс. рублей;
2017 год - 620,00 тыс. рублей;
2018 год - 650,00 тыс. рублей.
Средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 2926527,08 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 633079,46 тыс. рублей;
2015 год - 518288,28 тыс. рублей;
2016 год - 745535,94 тыс. рублей;
2017 год - 516370,90 тыс. рублей;
2018 год - 513252,50 тыс. рублей.
Средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 2448443,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 527861,09 тыс. рублей;
2015 год - 585252,45 тыс. рублей;
2016 год - 505104,88 тыс. рублей;
2017 год - 415101,98 тыс. рублей;
2018 год - 415123,30 тыс. рублей.
Средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 192715,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 102090,10 тыс. рублей;
2015 год - 18178,30 тыс. рублей;
2016 год - 27110,00 тыс. рублей;
2017 год - 28571,70 тыс. рублей;
2018 год - 16765,00 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы представлены в приложении N 2 к Программе.
Раздел 5. Информационная поддержка, мониторинг и контроль реализации программы
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности населения о политике, проводимой органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа в сфере социально-экономического развития региона, обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается:
1) привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и реализации социально-политических и экономических преобразований;
2) взаимодействие со средствами массовой информации;
3) обеспечение обратной связи с жителями округа посредством средств массовой информации, сети Интернет, общественных приемных;
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и рассмотрение ежегодного отчета о выполнении Программы на коллегии администрации Верхнесалдинского городского округа и на заседании Думы Верхнесалдинского городского округа.
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Настоящая методика применяется для оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями.
Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным показателям по следующей формуле:
, где
En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, процентов;
Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
, где
E - эффективность реализации Программы, процентов;
Е1, En, - эффективность мероприятий Программы;
К - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации Программы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъективная оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в таких сферах, как здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, социальная защита, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.
Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, качеством окружающей среды, информационной открытостью исполнительных органов государственной власти Свердловской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, состоянием безопасности жизнедеятельности.
Решением Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 15 февраля 2017 г. N 510 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к комплексной программе
повышения качества жизни
населения Верхнесалдинского городского округа
на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"
Целевые показатели
комплексной программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев"
23 марта 2016 г., 15 февраля 2017 г.
N строки |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной программы) |
|||||||||||
2014 год (по итогам первого года реализации комплексной программы) |
2015 год (по итогам второго года реализации комплексной программы) |
2016 год (по итогам третьего года реализации комплексной программы) |
2017 год (по итогам четвертого года реализации комплексной программы) |
2018 год (по итогам пятого года реализации комплексной программы) |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
1. |
Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества" |
||||||||||||||
2. |
Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Верхнесалдинского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности |
||||||||||||||
3. |
Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества |
||||||||||||||
4. |
Количество социально-ориентированных не коммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета |
единиц |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
|||||||
5. |
Доля участников некоммерческих организаций в реализации социально ориентированных проектов |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
6. |
Количество совещательных органов при Главе Верхнесалдинского городского округа, администрации Верхнесалдинского городского округа, в состав которых включены представители общественных организаций |
единиц |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|||||||
7. |
Доля муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа (образования, культуры, физической культуры и спорта), имеющих официальные сайты |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
8. |
Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
9. |
Доля учреждений социальной сферы Верхнесалдинского городского округа, охваченных независимой оценкой |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
10. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
11. |
Удовлетворённость населения качеством работы учреждений социальной сферы Верхнесалдинского городского округа |
процентов от числа опрошенных потребителей |
86 |
88 |
90 |
92 |
94 |
84 |
|||||||
12. |
Доля средств массовой информации, постоянно освещающих реализацию Программы и деятельность институтов гражданского общества |
процентов |
20 |
23 |
23 |
29 |
32 |
17 |
|||||||
13. |
Задача 3. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти |
||||||||||||||
14. |
Доля проводимых общественных обсуждений (публичных слушаний, публичных обсуждений проектов муниципальных правовых актов, общественной экспертизы проектов муниципальных программ) к количеству необходимых общественных обсуждений в соответствии с установленными требованиями законодательства |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
15. |
Задача 4. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи |
||||||||||||||
16. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности |
процентов |
28 |
33 |
35 |
40 |
45 |
26 |
|||||||
17. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления |
процентов |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
16 |
|||||||
18. |
Задача 5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений |
||||||||||||||
19. |
Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
процентов |
40 |
40 |
45 |
45 |
45 |
35 |
|||||||
20. |
. |
||||||||||||||
21. |
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
22. |
Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности |
||||||||||||||
23. |
Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, приверженных здоровому образу жизни |
процентов |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
23,5 |
|||||||
24. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
25. |
Ожидаемая продолжительность жизни |
лет |
71,3 |
72 |
72,5 |
73,2 |
73,8 |
70,5 |
|||||||
26. |
Охват диспансеризацией населения |
процентов |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
100 |
|||||||
27. |
Поддержание нормативных показателей привитости населения против инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, в том числе охват населения Верхнесалдинского городского округа прививками против гриппа, клещевого энцефалита |
процентов |
не менее 35 |
не менее 35 |
не менее 35 |
не менее 35 |
не менее 35 |
35 |
|||||||
28. |
Количество отделений медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения Верхнесалдинского городского округа |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
29. |
Доля лиц, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях |
процентов |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
9 |
|||||||
30. |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста |
процентов |
39,0 |
39,5 |
63,0
|
63,0
|
65,0
|
39,0 |
|||||||
31. |
Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных оздоровительных учреждениях |
процентов |
87,5 |
88,0 |
88,5 |
89,0 |
89,5 |
87,0 |
|||||||
32. |
Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Верхнесалдинского городского округа |
процентов |
22 |
17,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
21,7 |
|||||||
33. |
Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения |
единиц |
115 |
380 |
400 |
410 |
420 |
114 |
|||||||
34. |
Единовременная пропускная способность объектов спорта |
процентов |
17,4 |
12,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
17 |
|||||||
35. |
Доступность спортивных сооружений |
процентов |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
80,0 |
|||||||
36. |
Задача 2. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа здоровым питанием |
||||||||||||||
37. |
Увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию |
процентов |
14 |
15 |
18 |
21 |
24 |
13 |
|||||||
38. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
39. |
Доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации |
процентов от количества работников |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
7,0 |
|||||||
40. |
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания |
процентов от количества педагогов |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
15,0 |
5,0 |
|||||||
41. |
Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа |
процентов от количества обучающихся |
95,0 |
95,0 |
94,5 |
94,7 |
95,0 |
97,0 |
|||||||
42. |
Охват горячим питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Верхнесалдинском городском округе |
процентов от количества обучающихся |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
58,0 |
59,0 |
54,0 |
|||||||
43. |
Охват питанием работающих на промышленных предприятиях Верхнесалдинского городского округа |
процентов от количества работающих |
92,9 |
93,0 |
93,1 |
93,2 |
93,3 |
92,8 |
|||||||
44. |
Задача 3. Обеспечение жителей Верхнесалдинского городского округа медицинской помощью, повышение ее доступности и качества |
||||||||||||||
45. |
Удовлетворенность населения первичной медико-санитарной и стационарной медицинской помощью |
процентов от числа опрошенных |
не менее 70 |
не менее 75 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
70 |
|||||||
46. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
47. |
Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание медицинских услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство |
процентов |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
4 |
|||||||
48. |
Рождаемость |
случаев на 1000 чел. населения |
12 |
12,5 |
11,2 |
13 |
13,5 |
11,6 |
|||||||
49. |
Общая смертность |
случаев на 1000 чел. ь населения |
15,5 |
13,1 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
15,8 |
|||||||
50. |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 чел. родившихся живыми |
7 |
6,8 |
6,5 |
6,1 |
6 |
9 |
|||||||
51. |
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
случаев на 1000 чел. населения трудоспособного возраста |
6,5 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
|||||||
52. |
Уровень первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию |
на 100 тыс. человек населения |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||||||
53. |
Уровень заболеваемости туберкулезом |
на 100 тыс. человек населения |
161,9 |
161,8 |
161,5 |
161,3 |
161,0 |
162,0 |
|||||||
54. |
Уровень заболеваемости алкоголизмом |
на 100 тыс. человек населения |
675,1 |
675,0 |
674,9 |
674,5 |
674,0 |
675,7 |
|||||||
55. |
Уровень заболеваемости наркоманией |
на 100 тыс. человек населения |
191,0 |
190,5 |
190,0 |
190,0 |
189,0 |
191,3 |
|||||||
56. |
Уровень заболеваемости артериальной гипертонией |
на 100 тыс. человек населения |
1569,5 |
1569,0 |
1568,5 |
1568,0 |
1567,5 |
1569,7 |
|||||||
57. |
Доля населения, подверженного неблагоприятному воздействию санитарно-гигиенических факторов риска |
проценты |
81,7 |
81,4 |
81,1 |
80,8 |
80,5 |
82,0 |
|||||||
58. |
Задача 4. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах |
||||||||||||||
59. |
Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний медицинский персонал) |
на 10 тыс. человек населения |
66,27 |
66,5 |
68,0 |
68,5 |
69,0 |
66,0 |
|||||||
60. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
61. |
Обеспеченность населения врачами |
на 10 тыс. человек населения |
20,5 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
12,40 |
|||||||
62. |
Обеспеченность средним медицинским персоналом |
на 10 тыс. человек населения |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
|||||||
63. |
Доля врачей и среднего медицинского персонала, получивших жилье из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
64. |
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования |
||||||||||||||
65. |
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
||||||||||||||
66. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством образовательных услуг |
процентов |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,8 |
|||||||
67. |
Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание образовательных услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство по сравнению с предыдущим годом |
процентов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0,8 |
|||||||
68. |
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
процентов |
99,0 |
99,0 |
100 |
100 |
100 |
98,0 |
|||||||
69. |
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Верхнесалдинском городском округе |
||||||||||||||
70. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
процентов |
не менее 97,0 |
не менее 97,0 |
х |
х |
х |
97,0 |
|||||||
70-1 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
|
х |
х |
2,52 |
2,50 |
2,0 |
2,52 |
|||||||
71. |
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
процентов |
75,0 |
77,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
75,0 |
|||||||
71-1 |
Задача 3-1 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа" |
||||||||||||||
71-2 |
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства |
процентов |
х |
х |
15,0 |
10,0 |
8,0 |
25,0 |
|||||||
71-3 |
Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья |
единиц |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
72. |
Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и технической сферах |
||||||||||||||
73. |
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года |
процентов |
87,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
80,0 |
|||||||
74. |
Доля педагогических работников основного общего образования, прошедших повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным государственным стандартом основного общего образования |
процентов |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
98,0 |
|||||||
75. |
Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года |
процентов |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
35,0 |
|||||||
76. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (учреждений) к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Верхнесалдинском городском округе |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
77. |
Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
78. |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Верхнесалдинском городском округе |
процентов |
80,00 |
85,00 |
х |
х |
х |
80,0 |
|||||||
78-1 |
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
процентов |
х |
х |
90,0 |
95,0 |
100 |
90,0 |
|||||||
79. |
Доля педагогических работников, аттестованных на первую, высшую квалификационные категории с использованием усовершенствованного оценочного инструментария для аттестации педагогов |
процентов |
75,6 |
75,6 |
75,65 |
75,65 |
75,7 |
75,6 |
|||||||
80. |
Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка института семьи и детства |
||||||||||||||
81. |
Задача 1. Инфраструктурная модернизация системы социальной политики, повышение эффективности деятельности системы социальной политики |
||||||||||||||
82. |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Верхнесалдинского городского округа |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
83. |
Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей |
||||||||||||||
84. |
Количество общественно просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования благополучной семейной среды |
единиц |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8 |
|||||||
85. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни |
процентов |
7,9 |
9,2 |
12 |
13 |
13 |
7 |
|||||||
86. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
87. |
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по отношению к предыдущему году |
процентов |
не менее чем на 6,5 |
не менее чем на 6,5 |
не менее чем на 6,5 |
не менее чем на 6,5 |
не менее чем на 6,5 |
0 |
|||||||
88. |
Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||||
89. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
процентов |
80 |
80,5 |
81 |
81,5 |
82 |
80 |
|||||||
90. |
Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры |
||||||||||||||
91. |
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Свердловской области |
процентов |
60 |
90 |
90 |
90,5 |
90,5 |
5 |
|||||||
92. |
Охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных финансовых источников, по реабилитации |
процентов |
20 |
22 |
22 |
22,5 |
23 |
18 |
|||||||
93. |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов |
процентов |
84,7 |
85 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
82,5 |
|||||||
94. |
Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие школ пожилого возраста |
||||||||||||||
95. |
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании |
процентов |
98,1 |
99 |
99 |
99 |
99 |
98 |
|||||||
96. |
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
97. |
Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей Верхнесалдинского городского округа, развитие форм культурно-досуговой и образовательной деятельности |
||||||||||||||
98. |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий |
тыс. человек |
133,3 |
157,9 |
154,8 |
167,1 |
180,6 |
195,4 |
|||||||
99. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
процентов |
3,7 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
2,7 |
|||||||
100. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
101. |
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ искусств |
процентов |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
6,2 |
7,0 |
5,8 |
|||||||
102. |
Количество выставочных музейных проектов, реализуемых в Верхнесалдинском городском округе |
единиц |
10 |
12 |
11 |
17 |
18 |
8 |
|||||||
103. |
Число действующих виртуальных музеев |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
104. |
Количество передвижных музейных выставок |
единиц |
3 |
4 |
4 |
7 |
8 |
3 |
|||||||
105. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
процентов |
15,0 |
15,2 |
15,5 |
15,8 |
16,1 |
14,9 |
|||||||
106. |
Число грантов главы Верхнесалдинского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития территории проектов организаций культуры в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах |
единиц |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||||||
107. |
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" (образцовый) |
единиц |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
7 |
|||||||
108. |
Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения Верхнесалдинского городского округа с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан |
||||||||||||||
109. |
Количество записей в электронных каталогах областных государственных и муниципальных общедоступных библиотек |
тыс. записей |
23,898 |
22,680 |
22,680 |
22,68 |
22,68 |
23,315 |
|||||||
110. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
111. |
Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |
процентов |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,5 |
|||||||
112. |
Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек, процентов |
процентов |
0 |
0,01 |
0,03 |
0,05 |
0,06 |
0 |
|||||||
113. |
Доля муниципальных общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет |
процентов |
25 |
100 |
62,5 |
100 |
100 |
25 |
|||||||
114. |
Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы муниципальной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей |
||||||||||||||
115. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнесалдинского городского округа к средней заработной плате по экономике городского округа |
процентов |
64,9 |
72,7 |
88,6 |
100,0 |
100,0 |
56,1 |
|||||||
116. |
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации в сфере культуры, от общего числа выпускников предыдущего года |
процентов |
21 |
34 |
21 |
21 |
21 |
20,9 |
|||||||
117. |
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения Верхнесалдинского городского округа" |
||||||||||||||
118. |
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов |
||||||||||||||
119. |
Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы в Свердловской области к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения |
||||||||||||||
120. |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
процентов к уровню 2012 года |
110,5 |
114,5 |
117,0 |
120,0 |
125,2 |
103,1 |
|||||||
121. |
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиты от безработицы |
||||||||||||||
122. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
процентов |
5,9 |
5,7 |
5,3 |
5,5 |
5,5 |
5,2 |
|||||||
123. |
Численность безработных официально зарегистрированных в органах службы занятости |
человек |
163 |
189 |
201 |
200 |
190 |
184 |
|||||||
124. |
Уровень регистрируемой безработицы |
процентов |
0,52 |
0,61 |
0,65 |
0,65 |
0,62 |
0,6 |
|||||||
125. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
126. |
численность трудоустроенных граждан |
человек |
2498 |
2004 |
2028 |
1990 |
1900 |
2314 |
|||||||
127. |
количество граждан и работодателей, получивших информацию о положении на рынке труда Свердловской области |
единиц |
4701 |
5040 |
4846 |
4220 |
4220 |
4034 |
|||||||
128. |
количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
единиц |
11 |
9 |
8 |
5 |
5 |
11 |
|||||||
129. |
численность безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости |
человек |
11 |
9 |
23 |
36 |
30 |
11 |
|||||||
130. |
Проведение оплачиваемых общественных работ - численность участников |
человек |
154 |
152 |
96 |
155 |
140 |
199 |
|||||||
131. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
человек |
354 |
325 |
254 |
131 |
131 |
334 |
|||||||
132. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
человек |
19 |
13 |
4 |
15 |
10 |
20 |
|||||||
133. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |
человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
134. |
Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |
||||||||||||||
135. |
Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) |
число незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к числу вакантных рабочих мест в среднем за год |
0,87 |
1,03 |
1,35 |
1,0 |
0,8 |
0,4 |
|||||||
136. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
137. |
численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности |
человек |
52 |
69 |
46 |
33 |
30 |
84 |
|||||||
138. |
численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию |
человек |
25 |
29 |
33 |
31 |
20 |
7 |
|||||||
139. |
численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию |
человек |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
|||||||
140. |
численность безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации |
человек |
69 |
60 |
52 |
54 |
54 |
90 |
|||||||
141. |
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |
||||||||||||||
142. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса |
процентов |
36 |
35 |
8,6 |
10 |
10 |
12 |
|||||||
143. |
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в общей численности получателей государственной услуги |
процентов |
40 |
33 |
47 |
40 |
40 |
47 |
|||||||
144. |
Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время |
Чел. |
354 |
325 |
254 |
131 |
131 |
198 |
|||||||
145. |
Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Верхнесалдинского городского округа |
|
194 |
228 |
257 |
285 |
300 |
198 |
|||||||
146. |
Количество предприятий и организаций Верхнесалдинского городского округа, заключивших коллективные договоры |
единиц |
25 |
28 |
24 |
28 |
29 |
24 |
|||||||
147. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
148. |
удельный вес работников, охваченных коллективными договорами, к общей численности работников |
процентов |
60 |
62 |
63 |
64 |
65 |
50 |
|||||||
149. |
удельный вес коллективных договоров, представленных на уведомительную регистрацию, в содержании которых предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью |
процентов |
20 |
30 |
25 |
30 |
35 |
10 |
|||||||
150. |
удельный вес коллективных договоров, представленных на уведомительную регистрацию, в содержании которых предусмотрено выделение средств на обновление основных фондов и приведение существующего производства в соответствие с требованиями охраны труда |
процентов |
25 |
27 |
35 |
40 |
45 |
20 |
|||||||
151. |
удельный вес муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, заключивших территориальное трёхстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений |
процентов |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
68 |
|||||||
151. |
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования методов государственного регулирования рынка жилья и развития финансово-кредитных институтов |
||||||||||||||
152. |
Задача 1. Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет, развитие рынка жилья |
||||||||||||||
153. |
Показатель доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 33 кв. м и среднего годового совокупного дохода гражданина за вычетом минимальных расходов) |
лет |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
25 |
|||||||
154. |
Задача 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, развитие коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||||
155. |
Годовой объем ввода жилья |
тыс. кв. метров |
9,5 |
8,5 |
6,8 |
7,0 |
7,8 |
6,5 |
|||||||
156. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
157. |
годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья |
тыс. кв. метров |
2,1 |
0,0 |
4,28 |
4,48 |
5,07 |
0 |
|||||||
158. |
годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья |
тыс. кв. метров |
7,4 |
8,5 |
6,8 |
7,0 |
7,8 |
6,5 |
|||||||
159. |
количество новых производств энергоэффективных и экологичных технологий жилищного строительства |
единиц, нарастающим итогом |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
160. |
Задача 3. Организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации |
||||||||||||||
161. |
Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории |
гектаров, нарастающим итогом |
12,45 |
12,45 |
12,45 |
254,45 |
291,45 |
4,05 |
|||||||
162. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. жителей |
га |
2,24 |
0,81 |
0,85 |
0,86 |
2,84 |
7,28 |
|||||||
163. |
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. жителей |
га |
4,31 |
0,81 |
0,85 |
0,86 |
2,79 |
1,09 |
|||||||
164. |
Задача 4. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |
||||||||||||||
165. |
Доля ввода общей площади жилья в арендных многоквартирных домах от ввода общей площади жилья в многоквартирных домах |
процентов |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
1,8 |
0 |
|||||||
166. |
Уровень обеспеченности населения жильём |
кв. м общей площади на 1 жителя |
25,7 |
25,8 |
26,0 |
26,1 |
26,2 |
25,5 |
|||||||
167. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
168. |
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями в течение отчетного года, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в жилье достигшие возраста 18 лет |
% |
100 |
0 |
х |
х |
х |
0 |
|||||||
169. |
Доля ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, от числа граждан этих категорий, вставших на учет нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года и состоящих на учете по состоянию на 01 января 2014 года |
% |
0,39 |
0 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0 |
|||||||
170. |
Доля ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, от числа ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в жилье |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
171. |
Доля малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
% |
0,06 |
0,02 |
00 |
0 |
0 |
0,06 |
|||||||
172. |
Количество малоимущих семей, получивших жилые помещения |
семей |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||||
173. |
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья |
семей |
15 |
27 |
14 |
15 |
14 |
7 |
|||||||
174. |
Количество молодых семей, получивших региональные социальные выплаты на улучшение жилищных условий |
семей |
х |
х |
1 |
3 |
3 |
0 |
|||||||
175. |
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Верхнесалдинском городском округе |
||||||||||||||
176. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса |
процентов |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
66,5 |
64 |
|||||||
177. |
Снижение количества обращений граждан о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг, поступивших в надзорные органы, администрацию городского округа |
процентов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
178. |
Задача 1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилищного фонда |
||||||||||||||
179. |
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
единиц |
3 |
3 |
27 |
48 |
74 |
3 |
|||||||
180. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
181. |
количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
человек |
124 |
126 |
146 |
Х |
Х |
412 |
|||||||
182. |
Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, запланированных к переселению, по отношению к общей численности населения Верхнесалдинского городского округа удельный вес аварийного жилья в общей площади жилых |
процентов |
0,17 |
0,3 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0 |
|||||||
182-1 |
удельный вес аварийного жилья в общей площади жилых помещений |
процентов |
1,9 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|||||||
183. |
Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |
||||||||||||||
184. |
Степень износа сетей водоснабжения |
процентов |
69,3 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
69,3 |
|||||||
185. |
Степень износа сетей водоотведения |
процентов |
72,0 |
87,9 |
87,9 |
87,9 |
87,8 |
72,0 |
|||||||
186. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
187. |
доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающаяся в замене |
процентов |
69,52 |
59,83 |
59,83 |
59,83 |
59,75 |
69,52 |
|||||||
188. |
Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
189. |
Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
189-1. |
Модернизация котельных |
единиц |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
190. |
Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов |
процентов |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
24 |
|||||||
191. |
Обеспеченность детскими игровыми площадками на территории городского округа |
процентов |
19 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
18,2 |
|||||||
192. |
Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса |
||||||||||||||
193. |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
процентов |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
|||||||
194. |
Задача 4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости |
||||||||||||||
195. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |
процентов |
11,2 |
11,5 |
11,8 |
12,0 |
12,3 |
11,0 |
|||||||
196. |
Цель 4. Развитие современной транспортной системы Верхнесалдинского городского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
197. |
Задача 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
198. |
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
километров |
0 |
2,2 |
5,1 |
1,0 |
1,0 |
0 |
|||||||
199. |
Задача 2. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
200. |
Количество перевезенных пассажиров организациями автомобильного транспорта в городском сообщении на территории Верхнесалдинского городского округа |
Тыс. пас. |
390,8 |
340,2 |
498,2 |
498,5 |
499,5 |
383,1 |
|||||||
201. |
Количество обновленных (новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию на маршрутах) транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевозок городского сообщения |
единиц |
0 |
4 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|||||||
202. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
||||||||||||||
203. |
Число комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по отношению к общему количеству приобретенных комплексов |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
204. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
205. |
обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
206. |
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг |
||||||||||||||
207. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка |
||||||||||||||
208. |
Обеспеченность торговыми площадями |
кв. м/ 1000 жителей/ в % к нормативу, установленному субъектом Российской Федерации |
847,6/ 171,1 |
862,9/ 174,1 |
994,4/ 210,0 |
1128,1/ 227,7 |
1240,9/ 250,4 |
799,6/ 161,1 |
|||||||
209. |
Количество сельских населенных пунктов Верхнесалдинского городского округа, в которых отсутствует возможность приобретения населением товаров первой необходимости |
единиц |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||||||
210. |
Оборот розничной торговли |
млн. рублей |
5164,0 |
5472,7 |
5982,0 |
6533,0 |
6958,0 |
4918,0 |
|||||||
211. |
Оборот общественного питания |
млн. рублей |
508,0 |
47,9 |
52,7 |
58,0 |
63,8 |
484,0 |
|||||||
212. |
Цель 6. Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг на территории Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
213. |
Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества |
||||||||||||||
214. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
процентов |
0 |
25 |
50 |
60 |
не менее 70 |
0 |
|||||||
215. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
216. |
количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа с разъяснениями о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |
единиц |
1 |
4 |
8 |
12 |
12 |
0 |
|||||||
217. |
количество муниципальных услуг, сведения о которых размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
единиц |
97 |
97 |
100 |
100 |
100 |
97 |
|||||||
218. |
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |
процентов |
55 |
60 |
70 |
80 |
90 |
50 |
|||||||
219. |
Задача 2. Обеспечение доступа граждан к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах на территории Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
220. |
Доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах |
процентов |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||
221. |
Доля муниципальных услуг, доступных по принципу "одного окна" к общему количеству муниципальных услуг |
процентов |
6,5 |
89 |
89 |
90 |
90 |
0 |
|||||||
222. |
Задача 3. Снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг |
||||||||||||||
223. |
Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги |
минут |
до 15 |
до 15 |
до 15 |
до 15 |
до 15 |
до 15 |
|||||||
224. |
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы муниципальной власти для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 2 |
единиц |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||||||
225. |
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
226. |
Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды |
||||||||||||||
227. |
Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества |
процентов |
96 |
96 |
97 |
97 |
97,3 |
96 |
|||||||
228. |
Количество источников нецентрализованного водоснабжения обустроенных для обеспечения населения питьевой водой стандартного качества |
единиц |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
5 |
|||||||
229. |
Увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом) |
процентов |
50,0 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
|||||||
230. |
Задача 2. Экологическое просвещение населения Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
231. |
Удельный вес населения Верхнесалдинского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры |
процентов (на 10 тыс. жителей) |
42,24 |
41,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
42,10 |
|||||||
232. |
Задача 3. Обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками |
||||||||||||||
233. |
Обеспеченность жителей округа мониторингом качества атмосферного воздуха на территории населённых мест |
тыс. человек |
13,0 |
15,0 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
|||||||
234. |
Количество охвата населения централизованным сбором отходов |
процентов |
91,0 |
89,0 |
86,0 |
87,0 |
87,0 |
89,0 |
|||||||
235. |
Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов |
||||||||||||||
236. |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
единиц |
9 |
12 |
13 |
14 |
15 |
7 |
|||||||
237. |
Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Верхнесалдинского городского округа" |
||||||||||||||
238. |
Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
||||||||||||||
239. |
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Верхнесалдинского городского округа |
||||||||||||||
240. |
Количество зарегистрированных преступлений |
единиц |
720 |
904 |
710 |
700 |
680 |
723 |
|||||||
241. |
Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
242. |
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |
единиц |
15 |
54 |
19 |
15 |
12 |
15 |
|||||||
243. |
Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности |
||||||||||||||
244. |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
единиц |
1752 |
1444 |
1650 |
1600 |
1650 |
1806 |
|||||||
245. |
Задача 3. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
||||||||||||||
246. |
Количество пожаров природного характера |
единиц |
30 |
0 |
28 |
27 |
25 |
|
|||||||
247. |
Количество пожаров, возникших от неосторожного обращения с огнем |
единиц |
7 |
7 |
5 |
4 |
3 |
|
|||||||
248. |
Численность подготовленных добровольных пожарных |
человек |
27 |
27 |
32 |
35 |
37 |
|
|||||||
249. |
Уровень обеспеченности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, принимающих участие в тушении пожаров на территории городского округа, средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных |
процентов |
45,0 |
65,0 |
67,0 |
85,0 |
90,0 |
40,0 |
|||||||
250. |
Доля обученных специалистов гражданской обороны |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
251. |
Количество граждан, прошедших обучение по действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений от числа всех учащихся |
человек |
100 |
100 |
110 |
120 |
150 |
|
|||||||
252. |
Обеспеченность резервами материально-технических средств, продовольствием, вещевым имуществом и медикаментами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций (% от нормативного количества) |
процентов |
57 |
57 |
59 |
65 |
67 |
|
|||||||
253. |
Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности |
||||||||||||||
254. |
Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость и акцизов, без продукции, зачисленной в основные средства, на конец периода в ценах соответствующих лет) |
млн. руб. |
900 |
|
|
|
|
900 |
|||||||
255. |
Темп роста производства важнейших видов продукции по сравнению с базовым годом: |
процентов |
|
|
|
|
|
|
|||||||
256. |
хлеб и хлебобулочные изделия |
100 |
|
|
|
|
100 |
Решением Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 15 февраля 2017 г. N 510 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к комплексной программе
повышения качества жизни
населения Верхнесалдинского городского округа
на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"
План
мероприятий комплексной программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев"
1 июня 2015 г., 23 марта 2016 г., 15 февраля 2017 г.
N строки |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Всего по программе, в том числе: |
5655177,08 |
1 339 151,05 |
1 128 005,43 |
1281565,22 |
960664,58 |
945790,80 |
х |
2. |
федеральный бюджет |
87491,20 |
76 120,40 |
6 286,40 |
3814,40 |
620,00 |
650,00 |
х |
3. |
областной бюджет |
2926527,08 |
633 079,46 |
518 288,28 |
745535,94 |
516370,90 |
513252,50 |
х |
4. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2220195,13 |
546 616,55 |
394 340,40 |
453098,68 |
416635,20 |
409504,30 |
х |
5. |
местный бюджет |
2448443,70 |
527 861,09 |
585 252,45 |
505104,88 |
415101,98 |
415123,30 |
х |
6. |
внебюджетные источники |
192715,10 |
102 090,10 |
18 178,30 |
27110,00 |
28571,70 |
16765,00 |
х |
7. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
880409,64 |
393 446,34 |
131 996,50 |
338245,40 |
16721,40 |
0,00 |
х |
8. |
федеральный бюджет |
28 205,20 |
28 205,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
9. |
областной бюджет |
553024,35 |
260 881,25 |
75 319,40 |
216823,70 |
0,00 |
0,00 |
х |
10. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
553024,35 |
260 881,25 |
75 319,40 |
216823,70 |
0,00 |
0,00 |
х |
11. |
местный бюджет |
308092,99 |
132 565,09 |
56 677,10 |
112941,10 |
5909,70 |
0,00 |
х |
12. |
внебюджетные источники |
19292,30 |
0,00 |
0,00 |
8480,60 |
10811,70 |
0,00 |
х |
13. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4746562,24 |
917 499,51 |
996 008,93 |
943319,82 |
943943,18 |
945790,80 |
х |
14. |
федеральный бюджет |
59286,00 |
47 915,20 |
6 286,40 |
3814,40 |
620,00 |
650,00 |
х |
15. |
областной бюджет |
2373502,73 |
372 198,21 |
442 968,88 |
528712,24 |
516370,90 |
513252,50 |
х |
16. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
1861931,48 |
285 735,30 |
319 021,00 |
431474,98 |
416635,20 |
409504,30 |
х |
17. |
местный бюджет |
2140350,71 |
395 296,00 |
528 575,35 |
392163,78 |
409192,28 |
415123,30 |
х |
18. |
внебюджетные источники |
173422,80 |
102 090,10 |
18 178,30 |
18629,40 |
17760,00 |
16765,00 |
х |
19. |
Программа 1 "Развитие гражданского общества" |
|
||||||
20. |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
2785,10 |
779,80 |
714,00 |
373,70 |
467,00 |
447,00 |
х |
21. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
22. |
областной бюджет |
129,70 |
107,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
23. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
129,70 |
107,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
24. |
местный бюджет |
2655,40 |
672,00 |
692,10 |
373,70 |
467,00 |
447,00 |
х |
25. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
26. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2785,10 |
779,80 |
714,00 |
377,30 |
467,00 |
447,00 |
х |
27. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
28. |
областной бюджет |
129,70 |
107,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
29. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
129,70 |
107,80 |
21,90 |
0,00 |
00,00 |
0,00 |
х |
30. |
местный бюджет |
2655,40 |
672,00 |
692,10 |
377,30 |
467,00 |
447,00 |
х |
31. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
32. |
Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Верхнесалдинского городского округа, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности |
|||||||
33. |
Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества |
|||||||
34. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
986,00 |
370,00 |
366,00 |
0 |
135,0 |
115,0 |
х |
35. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
36. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
37. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
38. |
местный бюджет |
986,00 |
370,00 |
366,00 |
0 |
135,0 |
115,0 |
х |
39. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
40. |
Мероприятие 1. "Обеспечение представительства членов общественных и некоммерческих организаций Верхнесалдинского городского округа в составах совещательных органов при главе Верхнесалдинского городского округа, администрации Верхнесалдинского городского округа", всего, из них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5, 6 |
41. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
42. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
43. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
44. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
45. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
46. |
Мероприятие 2. "Обеспечение участия членов общественных и некоммерческих организаций Верхнесалдинского городского округа в мероприятиях (заседания, совещания, конференции, круглые столы и т.д.), организуемых органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа", всего, из них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,6 |
47. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
48. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
49. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
50. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
51. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
52. |
Мероприятие 3. "Рассмотрение и обсуждение нормативных документов по вопросам функционирования и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, решения социально значимых задач органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа совместно с общественными и некоммерческими организациями", всего, из них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5, 6 |
53. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
54. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
55. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
56. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
57. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
58. |
Мероприятие 4. "Общественное обсуждение с участием представителей некоммерческих и общественных организаций проектов стандартов муниципальных услуг", всего, из них |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5, 6 |
59. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
60. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
61. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
62. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
63. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
64 |
Мероприятие 5. "Реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений", всего, из них: |
986,00 |
370,00 |
366,00 |
0 |
135,0 |
115,0 |
4 |
65. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
66. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
67. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
68. |
местный бюджет |
986,00 |
370,00 |
366,00 |
0 |
135,0 |
115,0 |
х |
69. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
70. |
Мероприятие 6. "Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных НКО, популяризации добровольческой и благотворительной деятельности", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
71. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
72. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
73. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
74 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
75. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
76. |
Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
77. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
78. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
79. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
80. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
81. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
82. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
83. |
Мероприятие 1. "Создание на официальном сайте городского округа раздела, посвященного формированию независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 |
84. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
85. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
86. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
87. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
88. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
89. |
Мероприятие 2. "Проведение работы по созданию условий для функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы на основе методических рекомендаций", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
90. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
91. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
92. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
93. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
94. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
95. |
Мероприятие 3. "Мониторинг функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
96. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
97. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
98. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
99. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
100. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
101. |
Задача 3. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти |
|||||||
102. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
103. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
104. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
105. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
106. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
107. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
108. |
Мероприятие 1. "Проведение отбора некоммерческих организаций на право предоставления субсидий, заключение соглашения администрацией городского округа с некоммерческими организациями", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
109. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
110. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
111. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
112. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
113. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
114. |
Мероприятие 2. "Расширение форм информирования граждан о проведении публичных слушаний", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
115. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
116. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
117. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
118. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
119. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
120. |
Задача 4. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи |
|||||||
121. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
688,70 |
213,60 |
143,00 |
120,1 |
106,0 |
106,0 |
х |
122. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
123. |
областной бюджет |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
124. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
125. |
местный бюджет |
625,70 |
150,6 |
143,00 |
120,1 |
106,0 |
106,0 |
х |
126. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
127. |
Мероприятие 1. "Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
688,70 |
213,60 |
143,00 |
120,1 |
106,0 |
106,0 |
16, 17 |
128. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
129. |
областной бюджет |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
130. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
131. |
местный бюджет |
625,70 |
150,6 |
143,00 |
120,1 |
106,0 |
106,0 |
х |
132. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
133. |
Задача 5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений |
|||||||
134. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1110,40 |
196,20 |
205,00 |
257,20 |
226,00 |
226,00 |
х |
135. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
136. |
областной бюджет |
66,70 |
44,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
137. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
66,70 |
44,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
138. |
местный бюджет |
1043,70 |
151,40 |
183,10 |
257,20 |
226,00 |
226,00 |
х |
139. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
140. |
Мероприятие 1. "Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе", всего, из них |
1028,10 |
183,10 |
186,00 |
239,0 |
210,0 |
210,0 |
19 |
141. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
142. |
областной бюджет |
66,70 |
44,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
143. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
66,70 |
44,80 |
21,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
144. |
местный бюджет |
961,40 |
138,30 |
164,10 |
239,0 |
210,0 |
210,0 |
х |
145. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
146. |
Мероприятие 2. "Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
82,30 |
13,10 |
19,00 |
18,2 |
16,0 |
16,0 |
19 |
147. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
148. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
149. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
150. |
местный бюджет |
82,30 |
13,10 |
19,00 |
18,2 |
16,0 |
16,0 |
х |
151. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
152. |
Программа 2. "Повышение качества человеческого капитала" |
|||||||
153. |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
4899223,15 |
1 038 337,64 |
966 867,95 |
1124632,88 |
881578,68 |
887806,00 |
х |
154. |
федеральный бюджет |
22 351,00 |
19 710,00 |
726,00 |
645,00 |
620,00 |
650,00 |
х |
155. |
областной бюджет |
2 805007,05 |
587 057,05 |
486 237,20 |
703565,80 |
515632,70 |
512514,30 |
х |
156. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2 356665,65 |
532138,45 |
392340,20 |
607047,50 |
416635,20 |
409504,30 |
х |
157. |
местный бюджет |
2 065031,90 |
430 325,49 |
478 594,75 |
418933,98 |
363880,98 |
373296,70 |
х |
158. |
внебюджетные источники |
6833,20 |
1245,10 |
1310,00 |
1488,10 |
1445,00 |
1345,00 |
х |
159. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
733088,84 |
320 083,24 |
128 779,70 |
284225,90 |
0,00 |
0,00 |
х |
160. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
161. |
областной бюджет |
510 803,95 |
237 945,05 |
75 319,40 |
197539,50 |
0,00 |
0,00 |
х |
162. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
510 803,95 |
237 945,05 |
75 319,40 |
197539,50 |
0,00 |
0,00 |
х |
163. |
местный бюджет |
222284,89 |
82 138,19 |
53 460,30 |
86 686,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
164. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
165. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4166134,31 |
718 254,40 |
838 088,25 |
840406,98 |
881578,68 |
887806,00 |
х |
166. |
федеральный бюджет |
22 351,00 |
19 710,00 |
726,00 |
645,00 |
620,00 |
650,00 |
х |
167. |
областной бюджет |
2 294203,10 |
349 112,00 |
410 917,80 |
506026,30 |
515632,70 |
512514,30 |
х |
168. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
1 787687,80 |
263 885,80 |
288 154,50 |
409508,00 |
416635,20 |
409504,30 |
х |
169. |
местный бюджет |
1842747,01 |
348 187,30 |
425 134,45 |
332247,58 |
363880,98 |
373296,70 |
х |
170. |
внебюджетные источники |
6833,20 |
1 245,10 |
1 310,00 |
1488,10 |
1445,00 |
1345,00 |
х |
171. |
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
172. |
Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности |
|||||||
173. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
80063,30 |
14385,60 |
15941,90 |
15349,10 |
17519,30 |
16867,40 |
х |
174. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
175. |
областной бюджет |
47939,20 |
8223,40 |
9186,30 |
8764,00 |
11380,20 |
10385,30 |
х |
176. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
47939,20 |
8223,40 |
9186,3 |
8764,00 |
11380,20 |
10385,30 |
х |
177. |
местный бюджет |
32124,10 |
6162,20 |
6755,60 |
6585,10 |
6139,10 |
6482,10 |
х |
178. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
179. |
Мероприятие 1. "Развитие волонтерского движения по вопросам формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23, 29 |
180. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
181. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
182. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
183. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
184. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
185. |
Мероприятие 2. "Проведение массовых профилактических акций ("Красная ленточка", "День здоровья, "Кросс нации", "Знать, чтобы жить" и другие)", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23, 25, 29, 32 |
186. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
187. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
188. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
189. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
190. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
191. |
Мероприятие 3. "Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта", всего, из них: |
5721,10 |
1299,10 |
1275,00 |
1239,0 |
785,0 |
1123,0 |
23, 25, 29, 32, 33, 34, 35 |
192. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
193. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
194. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
195. |
местный бюджет |
5721,10 |
1299,10 |
1275,00 |
1239,0 |
785,0 |
1123,0 |
х |
196. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
197. |
Мероприятие 4. "Привлечение к участию в диспансеризации: - детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях; - детей, оставшихся без попечения родителей (усыновленные, удочеренные, патронатные семьи, под опекой и попечительством); - несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и обучающимися в образовательных учреждениях", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25, 26, 27, 29 |
198. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
199. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
200. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
201. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
202. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
203. |
Мероприятие 5. "Привлечение к участию в диспансеризации работающего населения Верхнесалдинского городского округа ", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25, 26, 27, 28, 29 |
204. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
205. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
206. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
207. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
208. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
209. |
Мероприятие 6. "Организация отдыха детей в каникулярное время", всего, из них: |
73247,80 |
12941,80 |
13971,90 |
13980,40 |
16674,30 |
15679,40 |
30, 31 |
210. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
211. |
областной бюджет |
47274,70 |
8136,60 |
8686,30 |
8686,30 |
11380,2 |
10385,3 |
х |
212. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
47274,70 |
8136,60 |
8686,30 |
8686,30 |
11380,2 |
10385,3 |
х |
213. |
местный бюджет |
25973,10 |
4805,20 |
5285,60 |
5294,1 |
5294,1 |
5294,1 |
х |
214. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
215. |
Мероприятие 7. "Развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа", всего, из них: |
1094,20 |
144,70 |
695,00 |
129,7 |
60,0 |
65,0 |
32, 34, 35 |
216. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
217. |
областной бюджет |
664,30 |
86,80 |
500,00 |
77,7 |
0,00 |
0,00 |
х |
218. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
664,30 |
86,80 |
500,00 |
77,7 |
0,00 |
0,00 |
х |
219. |
местный бюджет |
429,90 |
57,90 |
195,00 |
52,0 |
60,0 |
65,0 |
х |
220. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
221. |
Задача 2. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа здоровым питанием |
|||||||
222. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
216901,50 |
65676,00 |
63668,90 |
29735,8 |
28910,8 |
28910,8 |
х |
223. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
224. |
областной бюджет |
114706,00 |
22171,00 |
19680,00 |
24923,00 |
23966,0 |
23966,0 |
х |
225. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
114706,00 |
22171,00 |
19680,00 |
24923,0 |
23966,0 |
23966,0 |
х |
226. |
местный бюджет |
102195,50 |
43505,00 |
43988,90 |
4812,8 |
4944,8 |
4944,8 |
х |
227. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
228. |
Мероприятие 1. "Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся учреждений общего образования в Верхнесалдинском городском округе, проведение мероприятий, направленных на увеличение процента охвата питанием", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37, 39, 40 |
229. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
230. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
231. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
232. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
233. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
234. |
Мероприятие 2. "Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования, проведение мероприятий, направленных на увеличение процента охвата питанием", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37, 39, 40, 42 |
235. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
236. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
237. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
238. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
239. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
240. |
Мероприятие 3. "Осуществление мероприятий по организации питания в дошкольных образовательных организациях", всего, из них: |
79400,00 |
39700,00 |
39700,00 |
х |
х |
х |
37, 41 |
241. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
242. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
243. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
244. |
местный бюджет |
79400,00 |
39700,00 |
39700,00 |
х |
х |
х |
х |
245. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
246. |
Мероприятие 4. "Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях", всего, из них: |
137502,30 |
25976,00 |
23968,90 |
29735,8 |
28910,8 |
28910,8 |
37, 41 |
247. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
248. |
областной бюджет |
114706,00 |
22171,00 |
19680,00 |
24923,00 |
23966,0 |
23966,0 |
х |
249. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
114706,00 |
22171,00 |
19680,00 |
24923,0 |
23966,0 |
23966,0 |
х |
250. |
местный бюджет |
22796,30 |
3805,00 |
4288,90 |
4812,8 |
4944,8 |
4944,8 |
х |
251. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
252. |
Задача 3. Создание условий для оказания медицинской помощи населению |
|||||||
253. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1956,34 |
229,00 |
417,10 |
469,24 |
398,00 |
443,00 |
х |
254. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
255. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
256. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
257. |
местный бюджет |
1956,34 |
229,00 |
417,10 |
469,24 |
398,00 |
443,00 |
х |
258. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
259. |
Мероприятие 1. "Организация и проведение массовых мероприятий и санитарно просветительской работы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма для различных групп населения", всего, из них: |
821,00 |
14,00 |
157,00 |
250,00 |
180,0 |
220,0 |
49, 50, 51, 52, 54 |
260. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
261. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
262. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
263. |
местный бюджет |
821,00 |
14,00 |
157,00 |
250,00 |
180,0 |
220,0 |
|
264. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
265. |
Мероприятие 2. "Оказание материальной помощи инвалидам 1,2 группы, находящимся на программном гемодиализе, детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией", всего, из них: |
1020,00 |
200,00 |
220,00 |
200,00 |
200,0 |
200,0 |
49 |
266. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
267. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
268. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
269. |
местный бюджет |
1020,00 |
200,00 |
220,00 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
х |
270. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
271. |
Мероприятие 3. "Оказание материальной помощи неработающим беременным женщинам и беременным женщинам из сельских населенных пунктов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", всего, из них: |
65,00 |
15,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
56, 52, 55 |
272. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
273. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
274. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
275. |
местный бюджет |
65,00 |
15,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
х |
276. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
277. |
Мероприятие 4. "Обеспечение граждан, больных туберкулезом продуктовыми наборами", всего, из них: |
50,34 |
0,00 |
20,10 |
9,24 |
8,0 |
13,0 |
49, 53 |
278. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
279. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
280. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
281. |
местный бюджет |
50,34 |
0,00 |
20,10 |
9,24 |
8,0 |
13,0 |
х |
282. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
283. |
Мероприятие 5. "Организация деятельности Координационной комиссии по профилактике социально-значимых заболеваний на территории Верхнесалдинского городского округа, обеспечение координации взаимодействия заинтересованных сторон", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45, 47, 48, 49, 57 |
284. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
285. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
286. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
287. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
288. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
289. |
Задача 4. Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских кадров |
|||||||
290. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
291. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
292. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
293. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
294. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
295. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
296. |
Мероприятие 1. "Мониторинг движения кадров в учреждениях здравоохранения", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59, 61, 62 |
297. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
298. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
299. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
300. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
301. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
302. |
Мероприятие 2. "Обеспечение жильем работников здравоохранения, нуждающихся в улучшении жилищных условий", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 |
303. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
304. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
305. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
306. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
307. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
308. |
Мероприятие 3. "Привлечение на работу в учреждения здравоохранения медицинских кадров (размещение информации в СМИ, на сайтах вакансий и др.)", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 |
309. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
310. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
311. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
312. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
313. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
314. |
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного и общего образования |
|||||||
315. |
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|||||||
316. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1780172,20 |
220481,00 |
256300,10 |
262646,7 |
268172,0 |
271564,4 |
х |
317. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
318. |
областной бюджет |
1249874,20 |
104628,00 |
129026,00 |
171192,1 |
172010,0 |
172010,0 |
х |
319. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
1249874,20 |
104628,00 |
129026,00 |
171192,10 |
172010,00 |
172010,00 |
х |
320. |
местный бюджет |
530298,00 |
115853,00 |
127274,10 |
91454,60 |
96162,00 |
99554,40 |
х |
321. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
322. |
Мероприятие 1. "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях", всего, из них: |
1277724,20 |
219041,00 |
256300,10 |
262646,7 |
268172,0 |
271564,4 |
66, 67 |
323. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
324. |
областной бюджет |
748254,10 |
104016,00 |
129026,00 |
171192,1 |
172010,0 |
172010,0 |
х |
325. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
748254,10 |
104016,00 |
129026,00 |
171192,10 |
172010,00 |
172010,00 |
х |
326. |
местный бюджет |
529470,10 |
115025,00 |
127274,10 |
91454,60 |
96162,00 |
99554,40 |
х |
327. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
328. |
Мероприятие 2. "Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования", всего, из них: |
1440,00 |
1440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
329. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
330. |
областной бюджет |
612,00 |
612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
331. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
612,00 |
612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
332. |
местный бюджет |
828,00 |
828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
333. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
334. |
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Верхнесалдинском городском округе |
|||||||
335. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1557345,58 |
270850,60 |
281779,60 |
294890,70 |
308185,80 |
369288,90 |
х |
336. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
337. |
областной бюджет |
935350,40 |
159171,00 |
159128,50 |
204628,90 |
209279,00 |
203143,00 |
х |
338. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
935350,40 |
159171,00 |
159128,50 |
204628,90 |
209279,00 |
203143,00 |
х |
339. |
местный бюджет |
621995,18 |
111679,60 |
122651,10 |
107976,30 |
137225,38 |
142462,80 |
х |
340. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
341. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
733089,24 |
320083,24 |
128779,70 |
284226,30 |
0,00 |
0,00 |
х |
342. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
343. |
областной бюджет |
510804,35 |
237945,05 |
75319,40 |
197539,90 |
0,00 |
0,00 |
х |
344. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
510804,35 |
237945,05 |
75319,40 |
197539,90 |
0,00 |
0,00 |
х |
345. |
местный бюджет |
222284,89 |
82138,19 |
53460,3 |
86686,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
346. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
347. |
Мероприятие 1. "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях", всего, из них: |
1358698,70 |
251382,60 |
257365,60 |
267916,3 |
292131,4 |
289902,8 |
70 |
348. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
349. |
областной бюджет |
932068,40 |
159171,00 |
158494,00 |
201981,4 |
209279,00 |
203143,00 |
х |
350. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
932068,40 |
159171,00 |
158494,00 |
201981,4 |
209279,00 |
203143,00 |
х |
351. |
местный бюджет |
426630,30 |
92211,60 |
98871,60 |
65934,9 |
82852,4 |
86759,8 |
х |
352. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
353. |
Мероприятие 2. "Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования", всего, из них: |
136003,30 |
19468,00 |
22021,70 |
30745,30 |
31469,30 |
32299,00 |
71 |
354. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
355. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
356. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
357. |
местный бюджет |
136003,30 |
19468,00 |
22021,70 |
30745,30 |
31469,30 |
32299,00 |
х |
358. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
359. |
Мероприятие 3. "Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации", всего, из них: |
2392,30 |
0,00 |
2392,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 |
360. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
361. |
областной бюджет |
634,50 |
0,00 |
634,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
362. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
634,50 |
0,00 |
634,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
363. |
местный бюджет |
1757,80 |
0,00 |
1757,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
364. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
365. |
Мероприятие 4. "Строительство школы на 550 мест в г. В-Салда", всего, из них: |
730696,94 |
320083,24 |
128779,70 |
281834,00 |
0,00 |
0,00 |
70 |
366. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
367. |
областной бюджет |
510169,85 |
237945,05 |
75319,40 |
196905,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
368. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
510169,85 |
237945,05 |
75319,40 |
196905,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
369. |
местный бюджет |
220527,09 |
82138,19 |
53460,30 |
84928,60 |
0,00 |
0,00 |
х |
370. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
371-1 |
Мероприятие 5. "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей" |
10442,50 |
х |
х |
5295,00 |
2647,50 |
2500,00 |
71-2 |
371-2 |
федеральный бюджет |
|
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
371-3 |
областной бюджет |
2647,50 |
х |
х |
2647,50 |
0,00 |
0,00 |
|
371-4 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2647,50 |
х |
х |
2647,50 |
0,00 |
0,00 |
|
371-5 |
местный бюджет |
7795,00 |
х |
х |
2647,50 |
2647,50 |
2500,00 |
|
371-6 |
внебюджетные источники |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
371-7 |
Мероприятие 6. Капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации |
49808,78 |
х |
х |
8648,60 |
20256,18 |
20904,00 |
71-3 |
371-8 |
федеральный бюджет |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
371-9 |
областной бюджет |
0,00 |
х |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
371-10 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
371-11 |
местный бюджет |
49808,78 |
х |
х |
8648,60 |
20256,18 |
20904,00 |
|
371-12 |
внебюджетные источники |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
371. |
Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и технической сферах |
|||||||
372. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
5090,00 |
890,00 |
960,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
х |
373. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
374. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
375. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
376. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
377. |
внебюджетные источники |
5090,00 |
890,00 |
960,00 |
1080,00 |
1080,00 |
1080,00 |
х |
378. |
Мероприятие 1. "Реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в учреждениях физической культуры", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
379. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
380. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
381. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
382. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
383. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
384. |
Мероприятие 2. "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования", всего, из них: |
1850,00 |
320,00 |
330,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
73, 76 |
385. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
386. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
387. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
388. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
389. |
внебюджетные источники |
1850,00 |
320,00 |
330,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
х |
390. |
Мероприятие 3. "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников общеобразовательных учреждений", всего, из них: |
3095,00 |
545,00 |
600,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
74, 77, 79 |
391. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
392. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
393. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
394. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
395. |
внебюджетные источники |
3095,00 |
545,00 |
600,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
х |
396. |
Мероприятие 4. "Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей в учреждениях образования, физической культуры Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
145,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
75, 78 |
397. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
398. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
399. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
400. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
401. |
внебюджетные источники |
145,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
х |
402. |
Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка института семьи и детства |
|||||||
403. |
Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей верхнесалдинского городского округа |
|||||||
404. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
27176,20 |
4306,70 |
6185,00 |
5468,50 |
5610,50 |
5605,00 |
х |
405. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
406. |
областной бюджет |
18320,00 |
3331,00 |
4139,00 |
3500,00 |
3600,00 |
3750,00 |
х |
407. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
408. |
местный бюджет |
8856,20 |
975,70 |
2046,00 |
1968,50 |
2010,50 |
1855,50 |
х |
409. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
410. |
Мероприятие 1. "Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении", всего, из них: |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 |
411. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
412. |
областной бюджет |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
413. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
414. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
415. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
416. |
Мероприятие 2. "Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", всего, из них: |
7718,00 |
860,00 |
2413,00 |
1535,0 |
1460,0 |
1460,0 |
82 |
417. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
418. |
областной бюджет |
4872,00 |
860,00 |
1572,00 |
830,00 |
810,00 |
800,00 |
х |
419. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
420. |
местный бюджет |
2846,00 |
0,00 |
841,00 |
705,0 |
650,0 |
650,0 |
х |
421. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
422. |
Мероприятие 3. "Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации", всего, из них: |
801,00 |
510,00 |
60,00 |
70,0 |
78,50 |
82,50 |
82 |
423. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
424. |
областной бюджет |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
425. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
426. |
местный бюджет |
351,00 |
60,00 |
60,00 |
70,0 |
78,50 |
82,50 |
х |
427. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
428. |
Мероприятие 4. "Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области", всего, из них: |
12987,00 |
2010,00 |
2567,00 |
2670,00 |
2790,00 |
2950,00 |
82 |
429. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
430. |
областной бюджет |
12987,00 |
2010,00 |
2567,00 |
2670,00 |
2790,00 |
2950,00 |
х |
431. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
432. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
433. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
434. |
Мероприятие 5. "Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Верхняя Салда", "Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа" и социальное обеспечение отдельных категорий граждан", всего, из них: |
2795,50 |
486,50 |
552,00 |
552,0 |
567,00 |
638,00 |
82 |
435. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
436. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
437. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
438. |
местный бюджет |
2795,50 |
486,50 |
552,00 |
552,0 |
567,00 |
638,00 |
х |
439. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
440. |
Мероприятие 6. "Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датами и обеспечение автотранспортом инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны", всего, из них: |
409,20 |
119,20 |
290,00 |
х |
х |
х |
82 |
441. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
442. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
443. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
444. |
местный бюджет |
409,20 |
119,20 |
290,00 |
х |
х |
х |
х |
445. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
445-1 |
Мероприятие 7-1. "Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации", всего, из них: |
971,50 |
х |
х |
341,5 |
395,0 |
235,0 |
82 |
445-2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0 |
0 |
х |
445-3 |
областной бюджет |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0 |
0 |
х |
445-4 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0 |
0 |
х |
445-5 |
местный бюджет |
971,50 |
х |
х |
341,5 |
395,0 |
235,0 |
х |
445-6 |
внебюджетные источники |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0 |
0 |
х |
446. |
Мероприятие 7. "Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
1483,00 |
310,00 |
303,00 |
300,0 |
320,0 |
250,0 |
82 |
447. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
448. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
449. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
450. |
местный бюджет |
1483,00 |
310,00 |
303,00 |
300,0 |
320,0 |
250,0 |
х |
451. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
452. |
Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства", пропаганда семейных ценностей |
|||||||
453. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
75010,20 |
9272,90 |
16311,50 |
16583,30 |
16120,50 |
16750,00 |
х |
454. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
455. |
областной бюджет |
74969,40 |
9267,60 |
16286,00 |
16565,30 |
16110,50 |
16740,00 |
х |
456. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
457. |
местный бюджет |
40,8 |
5,30 |
25,50 |
18,00 |
10,00 |
10,00 |
х |
458. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
459. |
Мероприятие 1. "Проведение социальных мероприятий, направленных на укрепление социального статуса семьи и поддержку семейных ценностей (в том числе областных конкурсов "Семья года", "Самый лучший папа", "Женщина года" и т.п.)", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
84, 85, 86, 87 |
460. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
461. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
462. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
463. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
464. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
465. |
Мероприятие 2. "Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь", всего, из них: |
2615,80 |
535,30 |
450,50 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
87 |
466. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
467. |
областной бюджет |
2575,00 |
530,00 |
445,00 |
500,00 |
550,00 |
550,00 |
х |
468. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
469. |
местный бюджет |
40,80 |
5,30 |
5,50 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х |
470. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
471. |
Мероприятие 3. "Выплата единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей", всего, из них: |
2305,00 |
400,00 |
465,00 |
470,00 |
470,00 |
500,00 |
84, 87 |
472. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
473. |
областной бюджет |
2305,00 |
400,00 |
465,00 |
470,00 |
470,00 |
500,00 |
х |
474. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
475. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
476. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
477. |
Мероприятие 4. "Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть", всего, из них: |
352,40 |
62,60 |
66,00 |
70,30 |
74,50 |
79,00 |
84, 87 |
478. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
479. |
областной бюджет |
352,40 |
62,60 |
66,00 |
70,30 |
74,50 |
79,00 |
х |
480. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
481. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
482. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
483. |
Мероприятие 5. "Предоставление областного материнского (семейного) капитала", всего, из них: |
19687,00 |
1720,00 |
4467,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
84, 87 |
484. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
485. |
областной бюджет |
19687,00 |
1720,00 |
4467,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
х |
486. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
487. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
488. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
489. |
Мероприятие 6. "Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные услуги", всего, из них: |
8922,00 |
1655,00 |
1515,00 |
1825,00 |
1916,00 |
2011,00 |
87 |
490. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
491. |
областной бюджет |
8922,00 |
1655,00 |
1515,00 |
1825,00 |
1916,00 |
2011,00 |
х |
492. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
493. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
494. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
495. |
Мероприятие 7. "Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются", всего, из них: |
1400,00 |
400,00 |
0,00 |
200,00 |
400,00 |
400,00 |
87 |
496. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
497. |
областной бюджет |
1400,00 |
400,00 |
0,00 |
200,00 |
400,00 |
400,00 |
х |
498. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
499. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
500. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
501. |
Мероприятие 8. "Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет", всего, из них: |
39728,00 |
4500,00 |
9328,00 |
9000,00 |
8200,00 |
8700,00 |
87 |
502. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
503. |
областной бюджет |
39728,00 |
4500,00 |
9328,00 |
9000,00 |
8200,00 |
8700,00 |
х |
504. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
505. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
506. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
507. |
Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|||||||
508. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
344790,00 |
62030,00 |
67275,00 |
69635,00 |
71600,00 |
74250,00 |
х |
509. |
федеральный бюджет |
22351,00 |
19710,00 |
726,00 |
645,00 |
620,00 |
650,00 |
х |
510. |
областной бюджет |
322439,00 |
42320,00 |
66549,00 |
68990,00 |
70980,00 |
73600,00 |
х |
511. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
512. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
513. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
514. |
Мероприятие 1. "Реализация Закона Свердловской области "О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", всего, из них: |
168575,00 |
31015,00 |
32510,00 |
33735,00 |
34890,00 |
36425,00 |
89 |
515. |
федеральный бюджет |
1475,00 |
265,00 |
280,00 |
295,00 |
310,00 |
325,00 |
х |
516. |
областной бюджет |
167100,00 |
30750,00 |
32230,00 |
33440,00 |
34580,00 |
36100,00 |
х |
517. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
518. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
519. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
520. |
Мероприятие 2. "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью", всего, из них: |
1696,00 |
265,00 |
446,00 |
350,00 |
310,00 |
325,00 |
89 |
521. |
федеральный бюджет |
1696,00 |
265,00 |
446,00 |
350,00 |
310,00 |
325,00 |
х |
522. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
523. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
524. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
525. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
526. |
Мероприятие 3. "Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка", всего, из них: |
1661,00 |
200,00 |
211,00 |
350,00 |
400,00 |
500,00 |
89 |
527. |
федеральный бюджет |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
528. |
областной бюджет |
1461,00 |
0,00 |
211,00 |
350,00 |
400,00 |
500,00 |
х |
529. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
530. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
531. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
532. |
Мероприятие 4. "Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством", всего, из них: |
105475,00 |
18980,00 |
20295,00 |
21200,00 |
22000,00 |
23000,00 |
89 |
533. |
федеральный бюджет |
18980,00 |
18980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
534. |
областной бюджет |
86495,00 |
0,00 |
20295,00 |
21200,00 |
22000,00 |
23000,00 |
х |
535. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
536. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
537. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
538. |
Мероприятие 5. "Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям", всего, из них: |
67383,00 |
11570,00 |
13813,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
89 |
539. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
540. |
областной бюджет |
67383,00 |
11570,00 |
13813,00 |
14000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
х |
541. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
542. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
543. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
544. |
Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры |
|||||||
545. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
400,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
х |
546. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
547. |
областной бюджет |
400,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
х |
548. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
549. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
550. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
551. |
Мероприятие 1. "Реализация мероприятий по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов в Свердловской области, в том числе мероприятий комплексной программы "Доступная среда", всего, из них: |
400,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
91, 92, 93 |
552. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
553. |
областной бюджет |
400,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
х |
554. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
555. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
556. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
557. |
Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие школ пожилого возраста |
|||||||
558. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
31213,00 |
0,00 |
6823,00 |
7363,00 |
8207,00 |
8820,00 |
х |
559. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
560. |
областной бюджет |
31213,00 |
0,00 |
6823,00 |
7363,00 |
8207,00 |
8820,00 |
х |
561. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
562. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
563. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
564. |
Мероприятие 1. "Обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями", всего, из них: |
880,00 |
0,00 |
270,00 |
0 |
300,00 |
310,00 |
95 |
565. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
566. |
областной бюджет |
880,00 |
0,00 |
270,00 |
0 |
300,00 |
310,00 |
х |
567. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
568. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
569. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
570. |
Мероприятие 2. "Организация мероприятий для пожилых людей, способствующих формированию осознанного отношения к своему здоровью", всего, из них: |
320,00 |
0,00 |
103,00 |
0 |
107,00 |
110,00 |
95 |
571. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
572. |
областной бюджет |
320,00 |
0,00 |
103,00 |
0 |
107,00 |
110,00 |
х |
573. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
574. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
575. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
576. |
Мероприятие 3. "Обеспечение взаимодействия школьных волонтерских отрядов с пожилыми людьми в организации их досуговой деятельности", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 |
577. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
578. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
579. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
580. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
581. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
582. |
Мероприятие 4. "Оказание содействия в организации экскурсионных поездок по родному краю, культурно-массовых и оздоровительных мероприятий для пожилых людей", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 |
583. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
584. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
585. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
586. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
587. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
588. |
Мероприятие 5. "Оказание социальных услуг на дому, пожилым людям, нуждающимся в особой заботе", всего, из них: |
2863,00 |
0,00 |
6250,00 |
7113,0 |
7500,00 |
8000,00 |
95 |
589. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
590. |
областной бюджет |
28863,00 |
0,00 |
6250,00 |
7113,0 |
7500,00 |
8000,00 |
х |
591. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
592. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
593. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
594. |
Мероприятие 6. "Создание условий для обучения пользованию персональным компьютером и Internet пожилого возраста", всего, из них: |
1150,00 |
0,00 |
200,00 |
250,00 |
300,00 |
400,00 |
95 |
595. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
596. |
областной бюджет |
1150,00 |
0,00 |
200,00 |
250,00 |
300,00 |
400,00 |
х |
597. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
598. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
599. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
600. |
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
601. |
Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей, в том числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей Верхнесалдинского городского округа, развитие форм культурно-досуговой и образовательной деятельности |
|||||||
602. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
86774,1 |
5761,60 |
13490,86 |
7579,64 |
5499,2 |
5784,3 |
х |
603. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
604. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
605. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
606. |
местный бюджет |
85030,90 |
5406,50 |
13140,86 |
7171,54 |
5134,2 |
5519,3 |
х |
607. |
внебюджетные источники |
1743,20 |
355,10 |
350,00 |
408,1 |
365,0 |
265,0 |
х |
608. |
Мероприятие 1. "Организация проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры", всего, из них: |
10188,66 |
2630,60 |
5964,62 |
1 593,44 |
0,00 |
0,00 |
98, 99 |
609. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
610. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
611. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
612. |
местный бюджет |
9833,56 |
2275,50 |
5964,62 |
1 593,44 |
0,00 |
0,00 |
х |
613. |
внебюджетные источники |
355,10 |
355,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
614. |
Мероприятие 2. "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры", всего, из них: |
1795,40 |
1244,90 |
345,00 |
205,5 |
0,00 |
0,00 |
98, 99 |
615. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
616. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
617. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
618. |
местный бюджет |
1795,40 |
1244,90 |
345,00 |
205,5 |
0,00 |
0,00 |
х |
619. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
620. |
Мероприятие 3. "Организация проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры", всего, из них: |
2166,64 |
1263,00 |
712,84 |
190,8 |
0,00 |
0,00 |
98, 99 |
621. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
622. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
623. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
624. |
местный бюджет |
2166,64 |
1263,00 |
712,84 |
190,8 |
0,00 |
0,00 |
х |
625. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
626. |
Мероприятие 4. "Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры", всего, из них: |
602,80 |
0,00 |
437,80 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
98, 99 |
627. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
628. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
629. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
630. |
местный бюджет |
602,80 |
0,00 |
437,80 |
165,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
631. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
632. |
Мероприятие 5. "Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек", всего, из них: |
544,20 |
240,00 |
14,60 |
289,6 |
0,00 |
0,00 |
98, 99 |
633. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
634. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
635. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
636. |
местный бюджет |
544,20 |
240,00 |
14,60 |
289,6 |
0,00 |
0,00 |
х |
637. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
638. |
Мероприятие 6. "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций", всего, из них: |
22389,80 |
0,00 |
5971,00 |
5135,3 |
5499,2 |
5784,3 |
102, 103, 104, 105, 106 |
639. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
640. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
641. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
642. |
местный бюджет |
21001,70 |
0,00 |
5621,00 |
4727,2 |
5134,2 |
5519,3 |
х |
643. |
внебюджетные источники |
1388,10 |
0,00 |
350,00 |
408,1 |
365,0 |
265,0 |
х |
644. |
Мероприятие 7. "Организация поддержки участия в фестивалях и конкурсах коллективам самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный (образцовый)", творчески-одаренным детям", всего, из них: |
428,10 |
383,10 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101, 107 |
645. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
646. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
647. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
648. |
местный бюджет |
428,10 |
383,10 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
649. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
650. |
Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально - демографических и социально - профессиональных групп населения Верхнесалдинского городского округа с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условии для творческой самореализации граждан |
|||||||
651. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
72,60 |
56,00 |
16,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
652. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
653. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
654. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
655. |
местный бюджет |
72,60 |
56,00 |
16,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
656. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
657. |
Мероприятие 1. "Развитие процессов информатизации в муниципальных библиотеках Верхнесалдинского городского округа, формирование электронных ресурсов и развития спектра услуг, оказываемых ими населению, в электронном виде", всего, из них: |
72,60 |
56,00 |
16,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109, 111, 112, 113 |
658. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
659. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
660. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
661. |
местный бюджет |
72,60 |
56,00 |
16,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
662. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
663. |
Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей |
|||||||
664. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
508526,99 |
64315,00 |
108818,69 |
111511,5 |
111857,0 |
112024,8 |
х |
665. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
666. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
667. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
668. |
местный бюджет |
508526,99 |
64315,00 |
108818,69 |
111511,5 |
111857,0 |
112024,8 |
х |
669. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
670. |
Мероприятие 1. "Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнесалдинского городского округа в целях приведения ее к уровню средней заработной плате по экономике городского округа", всего, из них: |
508095,76 |
64242,10 |
108505,26 |
111466,6 |
111857,0 |
112024,8 |
115 |
671. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
672. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
673. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
674. |
местный бюджет |
508095,76 |
64242,10 |
108505,26 |
111466,6 |
111857,0 |
112024,8 |
х |
675. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
676. |
Мероприятие 2. "Организация участия талантливых детей в конкурсах исполнительского мастерства (школы искусств)", всего, из них: |
222,90 |
72,90 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116 |
677. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
678. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
679. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
680. |
местный бюджет |
222,90 |
72,90 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
681. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
682. |
Мероприятие 3. "Повышение квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования", всего, из них: |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 |
683. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
684. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
685. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
686. |
местный бюджет |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
687. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
688. |
Мероприятие 4. "Повышение квалификации специалистов учреждений культуры, аппарата управления культуры и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры", всего, из них: |
72,80 |
0,00 |
27,90 |
44,9 |
0,00 |
0,00 |
115 |
689. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
690. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
691. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
692. |
местный бюджет |
72,80 |
0,00 |
27,90 |
44,9 |
0,00 |
0,00 |
х |
693. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
694. |
Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения Верхнесалдинского городского округа" |
х |
||||||
695. |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
621683,93 |
181 828,41 |
157 377,78 |
152501,64 |
75164,90 |
54811,20 |
х |
696. |
федеральный бюджет |
36935,00 |
28 205,20 |
5 560,40 |
3169,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
697. |
областной бюджет |
121390,33 |
45 914,61 |
32 029,18 |
41970,14 |
738,20 |
738,20 |
х |
698. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
116673,68 |
44 677,90 |
30 844,60 |
41251,18 |
0,00 |
0,00 |
х |
699. |
местный бюджет |
367476,70 |
96 863,60 |
102 919,90 |
81740,20 |
47300,00 |
38653,00 |
х |
700. |
внебюджетные источники |
95881,90 |
10 845,00 |
16 868,30 |
25621,90 |
27126,70 |
15420,00 |
х |
701. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
147320,80 |
73 363,10 |
3 216,80 |
54019,50 |
16721,40 |
0,00 |
х |
702. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
703. |
областной бюджет |
42220,40 |
22 936,20 |
0,00 |
19284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
704. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
42220,40 |
22 936,20 |
0,00 |
19284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
705. |
местный бюджет |
85808,10 |
50 426,90 |
3 216,80 |
26254,70 |
5 909,7 |
0,00 |
х |
706. |
внебюджетные источники |
19292,30 |
0,00 |
0,00 |
8480,60 |
10811,70 |
0,00 |
х |
707. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
474363,13 |
108 465,31 |
154 160,98 |
98482,14 |
58443,50 |
54811,20 |
х |
708. |
федеральный бюджет |
36935,00 |
28 205,20 |
5 560,40 |
3169,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
709. |
областной бюджет |
79169,93 |
22 978,41 |
32 029,18 |
22685,94 |
738,20 |
738,20 |
х |
710. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
74553,28 |
21 741,70 |
30 844,60 |
21966,98 |
0,00 |
0,00 |
х |
711. |
местный бюджет |
281668,60 |
46 436,70 |
99 703,10 |
55485,50 |
41390,30 |
38653,00 |
х |
712. |
внебюджетные источники |
76589,60 |
10 845,00 |
16 868,30 |
17141,30 |
16315,00 |
15420,00 |
х |
713. |
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов |
|||||||
714. |
Задача 1. Повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной заработной платы в Свердловской области к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения |
|||||||
715. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
6364,50 |
1793,40 |
1104,50 |
1432,6 |
1001,00 |
1033,00 |
х |
716. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
717. |
областной бюджет |
2221,50 |
846,40 |
436,50 |
938,6 |
0,00 |
0,00 |
х |
718. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2221,50 |
846,40 |
436,50 |
938,6 |
0,00 |
0,00 |
х |
719. |
местный бюджет |
2698,00 |
637,00 |
668,00 |
494,00 |
486,00 |
413,00 |
х |
720. |
внебюджетные источники |
1445,00 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
515,00 |
620,00 |
х |
721. |
Мероприятие 1. "Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
6364,50 |
1793,40 |
1104,50 |
1432,6 |
1001,00 |
1033,00 |
120 |
722. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
723. |
областной бюджет |
2221,50 |
846,40 |
436,50 |
938,6 |
0,00 |
0,00 |
х |
724. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2221,50 |
846,40 |
436,50 |
938,6 |
0,00 |
0,00 |
х |
725. |
местный бюджет |
2698,00 |
637,00 |
668,00 |
494,00 |
486,00 |
413,00 |
х |
726. |
внебюджетные источники |
1445,00 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
515,00 |
620,00 |
х |
727. |
Мероприятие 2. "Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 |
728. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
729. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
730. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
731. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
732. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
733. |
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, а также защиту от безработицы |
|||||||
734. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
372,72 |
208,74 |
98,01 |
17,27 |
24,35 |
24,35 |
х |
735. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
736. |
областной бюджет |
372,72 |
208,74 |
98,01 |
17,27 |
24,35 |
24,35 |
х |
737. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
738. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
739. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
740. |
Мероприятие 1. "Содействие гражданам в поиске подходящей работы", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122, 126, 130, 131, 132, 134 |
741. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
742. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
743. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
744. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
745. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
746. |
Мероприятие 2. "Информирование о положении на рынке труда", всего, из них: |
155,11 |
54,22 |
57,10 |
10,61 |
16,59 |
16,59 |
122, 123, 124, 127 |
747. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
748. |
областной бюджет |
155,11 |
54,22 |
57,10 |
10,61 |
16,59 |
16,59 |
х |
749. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
750. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
751. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
752. |
Мероприятие 3. "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест", всего, из них: |
94,09 |
35,53 |
39,54 |
5,62 |
6,70 |
6,70 |
122, 123, 124, 128 |
753. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
754. |
областной бюджет |
94,09 |
35,53 |
39,54 |
5,62 |
6,70 |
6,70 |
х |
755. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
756. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
757. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
758. |
Мероприятие 4. "Содействие самозанятости безработных граждан", всего, из них: |
123,52 |
118,99 |
1,37 |
1,04 |
1,06 |
1,06 |
122, 123, 124, 129 |
759. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
760. |
областной бюджет |
123,52 |
118,99 |
1,37 |
1,04 |
1,06 |
1,06 |
х |
761. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
762. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
763. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
764. |
Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства |
|||||||
765. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4041,26 |
958,20 |
1013,88 |
682,84 |
693,17 |
693,17 |
х |
766. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
767. |
областной бюджет |
4041,26 |
958,20 |
1013,88 |
682,84 |
693,17 |
693,17 |
х |
768. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
769. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
770. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
771. |
Мероприятие 1. "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан", всего, из них: |
2880,12 |
709,90 |
739,75 |
443,77 |
493,35 |
493,35 |
135, 137 |
772. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
773. |
областной бюджет |
2880,12 |
709,90 |
739,75 |
443,77 |
493,35 |
493,35 |
х |
774. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
775. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
776. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
777. |
Мероприятие 2. "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет", всего, из них: |
1069,67 |
227,40 |
232,45 |
229,96 |
189,93 |
189,93 |
135, 138 |
778. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
779. |
областной бюджет |
1069,67 |
227,40 |
232,45 |
229,96 |
189,93 |
189,93 |
х |
780. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
781. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
782. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
783. |
Мероприятие 3. "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости", всего, из них: |
82,31 |
18,30 |
38,98 |
8,39 |
8,32 |
8,32 |
135, 139 |
784. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
785. |
областной бюджет |
82,31 |
18,30 |
38,98 |
8,39 |
8,32 |
8,32 |
х |
786. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
787. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
788. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
789. |
Мероприятие 4. "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда", всего, из них: |
9,16 |
2,60 |
2,70 |
0,72 |
1,57 |
1,57 |
135, 140 |
790. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
791. |
областной бюджет |
9,16 |
2,60 |
2,70 |
0,72 |
1,57 |
1,57 |
х |
792. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
793. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
794. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
795. |
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |
|||||||
796. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
202,85 |
69,77 |
72,69 |
19,03 |
20,68 |
20,68 |
х |
797. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
798. |
областной бюджет |
202,85 |
69,77 |
72,69 |
19,03 |
20,68 |
20,68 |
х |
799. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
800. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
801. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
802. |
Мероприятие 1. "Организация профессиональной ориентации граждан", всего, из них: |
202,85 |
69,77 |
72,69 |
19,03 |
20,68 |
20,68 |
142, 144 |
803. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
804. |
областной бюджет |
202,85 |
69,77 |
72,69 |
19,03 |
20,68 |
20,68 |
х |
805. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
806. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
807. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
808. |
Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
809. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
810. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
811. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
812. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
813. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
814. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
815. |
Мероприятие 1. "Развитие социального партнерства и обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146, 148, 149, 150, 151 |
816. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
817. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
818. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
819. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
820. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
821. |
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования методов государственного регулирования рынка жилья и развития финансово-кредитных институтов |
|||||||
822. |
Задача 1. Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет, развитие рынка жилья |
|||||||
823. |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
824. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
825. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
826. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
827. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
828. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
829. |
Мероприятие 1. "Постановка на учет и исполнение полномочий Верхнесалдинского городского округа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 |
830. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
831. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
832. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
833. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
834. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
835. |
Мероприятие 2. "Исполнение полномочий Верхнесалдинского городского округа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 |
836. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
837. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
838. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
839. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
840. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
841. |
Задача 2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, в т.ч. развитие коммунальной инфраструктуры |
|||||||
842. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
843. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
844. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
845. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
846. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
847. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
848. |
Мероприятие 1. "Строительство объектов коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155, 157, 158 |
849. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
850. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
851. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
852. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
853. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
854. |
Мероприятие 2. "Строительство бетонно-растворного узла", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 |
855. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
856. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
857. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
858. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
859. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
860. |
Задача 3. Организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации |
|||||||
861. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
862. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
863. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
864. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
865. |
местный бюджет |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
866. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
867 |
Мероприятие 1. "Разработка документации по планировке территории", всего, из них: |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
161 |
868. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
869. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
870. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
871. |
местный бюджет |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
872. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
873. |
Мероприятие 2. "Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162, 163 |
874. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
875. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
876. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
877. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
878. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
879. |
Задача 4. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |
|||||||
880. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
1468,0 |
0,00 |
1468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
881. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
882. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
883. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
884. |
местный бюджет |
1468,0 |
0,00 |
1468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
885. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
886. |
Мероприятие 1. "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа", всего, из них: |
1468,00 |
0,00 |
1468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 |
887. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
888. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
889. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
890. |
местный бюджет |
1468,00 |
0,00 |
1468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
891. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
892. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
130377,00 |
26481,80 |
41748,60 |
30651,60 |
22686,00 |
19809,00 |
х |
893. |
федеральный бюджет |
8729,80 |
0,00 |
5560,40 |
3169,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
894. |
областной бюджет |
19580,60 |
5631,80 |
10559,00 |
3389,80 |
0,00 |
0,00 |
х |
895. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
19580,60 |
5631,80 |
10559,00 |
3389,80 |
0,00 |
0,00 |
х |
896. |
местный бюджет |
42087,40 |
10850,00 |
12344,10 |
6998,30 |
6886,00 |
5009,0 |
х |
897. |
внебюджетные источники |
70979,20 |
10000,00 |
13285,10 |
17094,10 |
15800,00 |
14800,0 |
х |
898. |
Мероприятие 1. "Исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166, 168, 169, 170 |
899. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
900. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
901. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
902. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
903. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
904. |
Мероприятие 2. "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья", всего, из них: |
131094,50 |
20631,80 |
41312,30 |
27541,40 |
21800,00 |
19809,00 |
166, 173 |
905. |
федеральный бюджет |
5560,40 |
0,00 |
5560,40 |
3169,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
906. |
областной бюджет |
19523,80 |
5631,80 |
10559,00 |
3333,0 |
0,00 |
0,00 |
х |
907. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
19523,80 |
5631,80 |
10559,00 |
3333,0 |
0,00 |
0,00 |
х |
908. |
местный бюджет |
33015,10 |
5000,00 |
11907,80 |
5098,30 |
6000,00 |
5009,00 |
х |
909. |
внебюджетные источники |
59825,80 |
10000,00 |
13285,10 |
15940,70 |
15800,00 |
14800,00 |
х |
910. |
Мероприятие 3. "Предоставление социальных выплат работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166 |
911. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
912. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
913. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
914. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
915. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
916. |
Мероприятие 4. "Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда", всего, из них: |
5850,00 |
5850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166, 171, 172 |
917. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
918. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
919. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
920. |
местный бюджет |
5850,00 |
5850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
921. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
921-1 |
Мероприятие 4-1. "Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилищного фонда", всего, из них: |
2672,00 |
х |
х |
900,0 |
886,00 |
0,00 |
166, 171, 172 |
921-2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
921-3 |
областной бюджет |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
921-4 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
921-5 |
местный бюджет |
2672,00 |
х |
х |
900,0 |
886,0 |
0,00 |
х |
922-6 |
внебюджетные источники |
0,000 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
922. |
Мероприятие 5. "Строительство арендного жилья", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 |
923. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
924. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
925. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
926. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
927. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
928. |
Мероприятие 6. "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа", всего, из них: |
436,30 |
0,00 |
436,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 |
929. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
930. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
931. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
932. |
местный бюджет |
436,30 |
0,00 |
436,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
933. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
934. |
Мероприятие 7. "Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья", всего, из них: |
2210,20 |
0,00 |
0,00 |
2210,20 |
0,00 |
0,00 |
174 |
935. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
936. |
областной бюджет |
56,80 |
0,00 |
0,00 |
56,80 |
0,00 |
0,00 |
х |
937. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
56,80 |
0,00 |
0,00 |
56,80 |
0,00 |
0,00 |
х |
938. |
местный бюджет |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
939. |
внебюджетные источники |
1153,40 |
0,00 |
0,00 |
1153,40 |
0,00 |
0,00 |
х |
940. |
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Верхнесалдинском городском округе |
|||||||
941. |
Задача 1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийного жилищного фонда |
|||||||
942. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
71236,20 |
71236,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
943. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
944. |
областной бюджет |
22936,20 |
22936,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
945. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
22936,20 |
22936,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
946. |
местный бюджет |
48300,00 |
48300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
947. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
948. |
Мероприятие 1. "Долевое участие в строительстве жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из сносимого жилья в д. Никитино, д. Северная и пос. Басьяновский", всего, из них: |
45018,10 |
45018,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176, 177, 182 |
949. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
950. |
областной бюджет |
20868,10 |
20868,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
951. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
20868,10 |
20868,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
952. |
местный бюджет |
24150,00 |
24150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
953. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
954. |
Мероприятие 2. "Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания", всего, из них: |
26218,10 |
26218,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176, 177, 182 |
955. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
956. |
областной бюджет |
2068,10 |
2068,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
957. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2068,10 |
2068,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
958. |
местный бюджет |
24150,00 |
24150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
959. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
960. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
30537,80 |
5370,00 |
9207,90 |
6374,20 |
5181,70 |
4404,00 |
х |
961. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
962. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
963. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
964. |
местный бюджет |
30537,80 |
5370,00 |
9207,90 |
6374,20 |
5181,70 |
4404,00 |
х |
965. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
966. |
Мероприятие 1. "Перечисление взносов на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд, плата на капитальный ремонт", всего, из них: |
21909,60 |
2150,40 |
5084,20 |
5089,30 |
5181,70 |
4404,00 |
179, 181 |
967. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
968. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
969. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
970. |
местный бюджет |
21909,60 |
2150,40 |
5084,20 |
5089,30 |
5181,70 |
4404,00 |
х |
971. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
972. |
Мероприятие 2. "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов", всего, из них: |
6706,30 |
3219,60 |
2201,80 |
1284,90 |
0,00 |
0,00 |
179, 181 |
973. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
974. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
975. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
976. |
местный бюджет |
6706,30 |
3219,60 |
2201,80 |
1284,90 |
0,00 |
0,00 |
х |
977. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
978. |
Мероприятие 3. "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа", всего, из них: |
1921,90 |
0,00 |
1921,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179, 181 |
979. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
980. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
981. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
982. |
местный бюджет |
1921,90 |
0,00 |
1921,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
983. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
984. |
Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |
|||||||
985. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
47153,30 |
2126,90 |
3134,00 |
25980,70 |
15911,70 |
0,00 |
х |
986. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
987. |
областной бюджет |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
988. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
989. |
местный бюджет |
25576,80 |
2126,90 |
3134,00 |
15215,90 |
5100,0 |
0,00 |
х |
990. |
внебюджетные источники |
19292,30 |
0,00 |
0,00 |
8480,60 |
10811,70 |
0,00 |
х |
991. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
33312,90 |
2675,00 |
30354,70 |
283,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
992. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
993. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
994. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
995. |
местный бюджет |
29147,50 |
2140,00 |
26771,50 |
236,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
996. |
внебюджетные источники |
4165,40 |
535,00 |
3583,20 |
47,20 |
0,0 |
0,00 |
х |
997. |
Мероприятие 1. "Установка общедомовых приборов учета", всего, из них: |
7473,00 |
2675,00 |
4515,00 |
283,2 |
0,0 |
0,0 |
190 |
998. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
999. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1000. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1001. |
местный бюджет |
6022,00 |
2140,00 |
3646,00 |
236,00 |
0,0 |
0,0 |
х |
1002. |
внебюджетные источники |
1451,20 |
535,00 |
869,00 |
47,2 |
0,0 |
0,0 |
х |
1003. |
Мероприятие 2. "Разработка проекта и реконструкция участка водопроводной сети", всего, из них: |
4200,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
3200,0 |
0,00 |
184, 185, 187, 188, 189 |
1004. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1005. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1006. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1007. |
местный бюджет |
4200,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
3200,0 |
0,00 |
х |
1008. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1009. |
Мероприятие 3. "Разработка проекта, экспертиза и строительство сетей водоотведения", всего, из них: |
5260,70 |
0,00 |
0,00 |
960,7 |
1900,00 |
2400,00 |
185, 187, 189 |
1010. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1011. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1012. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1013. |
местный бюджет |
5260,70 |
0,00 |
0,00 |
960,7 |
1900,00 |
2400,00 |
х |
1014. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1015. |
Мероприятие 4. "Модернизация котельных", всего, из них: |
56360,10 |
0,00 |
25839,70 |
21938,5 |
10811,7 |
0,00 |
189-1 |
1016. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1017. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1018. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1019. |
местный бюджет |
35096,50 |
0,00 |
23125,50 |
11971,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1020. |
внебюджетные источники |
21263,60 |
0,00 |
2714,20 |
7737,7 |
10811,7 |
0,00 |
х |
1021. |
Мероприятие 5. "Строительство детских игровых площадок", всего, из них: |
4260,90 |
2126,90 |
2134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 |
1022. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1023. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1024. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1025. |
местный бюджет |
4260,90 |
2126,90 |
2134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1026. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1026-1 |
Мероприятие 5-1. "Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме", всего, из них: |
5311,30 |
х |
х |
5311,30 |
0,00 |
0,00 |
|
1026-2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1026-3 |
областной бюджет |
2284,20 |
х |
х |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
1026-4 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
2284,00 |
х |
х |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
1026-5 |
местный бюджет |
2284,20 |
х |
х |
2284,20 |
0,00 |
0,00 |
х |
1026-6 |
внебюджетные источники |
742,90 |
х |
х |
742,90 |
0,00 |
0,00 |
х |
1027. |
Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса |
|||||||
1028. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1029. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1030. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1031. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1032. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1033. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1034. |
Мероприятие 1. "Выполнение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193 |
1035. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1036. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1037. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1038. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1039. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1040. |
Задача 4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости |
|||||||
1041. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1042. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1043. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1044. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1045. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1046. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1047. |
Мероприятие 1. "Проведение агитационно-разъяснительской работы с участием средств массовой информации по вопросу управления многоквартирными жилыми домами", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195 |
1048. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1049. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1050. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1051. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1052. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1053. |
Цель 4. Развитие современной транспортной системы Верхнесалдинского городского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг связи, предоставляемых населению Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1054. |
Задача 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1055. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
28931,30 |
0,00 |
82,80 |
28038,80 |
809,70 |
0,00 |
х |
1056. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1057. |
областной бюджет |
17000,00 |
0,00 |
0,00 |
17000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1058. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
17000,00 |
0,00 |
0,00 |
17000,0 |
0,00 |
0,00 |
х |
1059. |
местный бюджет |
11931,30 |
0,00 |
82,80 |
11038,80 |
809,70 |
0,00 |
х |
1060. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1061. |
Мероприятие 1. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения", всего, из них: |
28931,30 |
0,00 |
82,80 |
28038,80 |
809,70 |
0,00 |
198 |
1062. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1063. |
областной бюджет |
17000,00 |
0,00 |
0,00 |
17000,0 |
0,00 |
0,00 |
х |
1064. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
17000,00 |
0,00 |
0,00 |
17000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1065. |
местный бюджет |
11931,30 |
0,00 |
82,80 |
11038,80 |
809,70 |
0,00 |
х |
1066. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1067. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
181648,20 |
21667,60 |
49233,30 |
57175,70 |
26531,60 |
27040,00 |
х |
1068. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1069. |
областной бюджет |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1070. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1071. |
местный бюджет |
163071,20 |
21667,60 |
49233,30 |
38598,70 |
26531,60 |
27040,00 |
х |
1072. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1073. |
Мероприятие 1. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения", всего, из них: |
18659,80 |
0,00 |
0,00 |
18659,80 |
0,00 |
0,00 |
198 |
1074. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1075. |
областной бюджет |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1076. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
18577,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1077. |
местный бюджет |
82,80 |
0,00 |
0,00 |
82,80 |
0,00 |
0,00 |
х |
1078. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1079. |
Мероприятие 2. "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", всего, из них: |
50157,90 |
0,00 |
27362,70 |
19887,20 |
1200,00 |
1708,00 |
198 |
1080. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1081. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1082. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1083. |
местный бюджет |
50157,90 |
0,00 |
27362,70 |
19887,20 |
1200,00 |
1708,00 |
х |
1084. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1085. |
Мероприятие 3. "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них", всего, из них: |
112830,50 |
21667,60 |
21870,60 |
18628,70 |
25331,60 |
25332,00 |
198 |
1086. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1087. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1088. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1089. |
местный бюджет |
112830,50 |
21667,60 |
21870,60 |
18628,70 |
25331,60 |
25332,00 |
х |
1090. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1091. |
Задача 2. Внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1092. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1093. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1094. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1095. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1096. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1097. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1098. |
Мероприятие 1. "Приобретение автобусов", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200, 201 |
1099. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1100. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1101. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1102. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1103. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1104. |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
|||||||
1105. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1106. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1107. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1108. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1109. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1110. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1111. |
Мероприятие 1. "Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203, 205 |
1112. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1113. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1114. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1115. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1116. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1117. |
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг |
|||||||
1118. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка |
|||||||
1119. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1120. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1121. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1122. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1123. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1124. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1125. |
Мероприятие 1. "Реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208, 209, 210, 211 |
1126. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1127. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1128. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1129. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1130. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1131. |
Цель 6. Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг на территории Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1132. |
Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества |
|||||||
1133. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1134. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1135. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1136. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1137. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1138. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1139. |
Мероприятие 1. "Подготовка и размещение информации в СМИ, на официальном сайте городского округа в сети Интернет, информационных стендах с разъяснениями о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214, 216 |
1140. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1141. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1142. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1143. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1144. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1145. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1146. |
Мероприятие 2. "Обеспечение внесения изменений в сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области и опубликование на Едином портале государственных и муниципальных услуг", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 |
1147. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1148. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1149. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1150. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1151. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1152. |
Мероприятие 3. "Проведение мониторинга качества муниципальных услуг", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218 |
1153. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1154. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1155. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1156. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1157. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1158. |
Задача 2. Обеспечение доступа граждан к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1159. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1160. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1161. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1162. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1163. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1164. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1165. |
Мероприятие 1. "Мероприятие. Обеспечение взаимодействия с филиалом МФЦ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220, 221 |
1166. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1167. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1168. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1169. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1170. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1171. |
Мероприятие 2. "Мероприятие. Организация стажировки специалистов городского округа по предоставлению муниципальных услуг", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 |
1172. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1173. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1174. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1175. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1176. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1177. |
Задача 3. Снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг |
|||||||
1178. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1179. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1180. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1181. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1182. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1183. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1184. |
Мероприятие 1. "Совершенствование административных регламентов в целях устранения административных барьеров, сокращения времени ожидания", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223, 224 |
1185. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1186. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1187. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1188. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1189. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1190. |
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры населения Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1191. |
Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды |
|||||||
1192. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
71365,40 |
48333,20 |
20928,60 |
785,00 |
800,00 |
580,00 |
х |
1193. |
федеральный бюджет |
28205,20 |
28205,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1194. |
областной бюджет |
35051,20 |
15263,50 |
19849,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1195. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
35112,60 |
15263,50 |
19849,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1196. |
местный бюджет |
8109,0 |
4864,50 |
1079,50 |
785,00 |
800,00 |
580,00 |
х |
1197. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1198. |
Мероприятие 1. "Капитальный ремонт Верхнесалдинского гидроузла на реке Салда в городе Верхняя Салда Свердловской области", всего, из них: |
68011,50 |
47861,80 |
20149,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227, 229 |
1199. |
федеральный бюджет |
28205,20 |
28205,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1200. |
областной бюджет |
35051,20 |
15202,10 |
19849,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1201. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
35051,20 |
15202,10 |
19849,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1202. |
местный бюджет |
4755,10 |
4454,50 |
300,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1203. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1204. |
Мероприятие 2. "Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, сооружение и оборудование трубчатых колодцев", всего, из них: |
2826,40 |
411,40 |
700,00 |
685,00 |
600,0 |
430,0 |
228 |
1205. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1206. |
областной бюджет |
61,40 |
61,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1207. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
61,40 |
61,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1208. |
местный бюджет |
2765,00 |
350,00 |
700,00 |
685,00 |
600,0 |
430,0 |
х |
1209. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1210. |
Мероприятие 3. "Проведение исследований, получение заключений на источники нецентрализованного водоснабжения", всего, из них: |
588,90 |
60,00 |
78,90 |
100,00 |
200,0 |
150,0 |
227 |
1211. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1212. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1213. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1214. |
местный бюджет |
588,90 |
60,00 |
78,90 |
100,00 |
200,0 |
150,0 |
х |
1215. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1216. |
Задача 2. Экологическое просвещение населения Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1217. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
234,20 |
37,60 |
50,00 |
51,30 |
51,30 |
44,00 |
х |
1218. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1219. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1220. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1221. |
местный бюджет |
234,20 |
37,60 |
50,00 |
51,30 |
51,30 |
44,00 |
х |
1222. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1223. |
Мероприятие 1. "Проведение экологических мероприятий", всего, из них: |
234,20 |
37,60 |
50,00 |
51,30 |
51,30 |
44,00 |
231 |
1224. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1225. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1226. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1227. |
местный бюджет |
234,20 |
37,60 |
50,00 |
51,30 |
51,30 |
44,00 |
х |
1228. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1229. |
Задача 3. Обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками |
|||||||
1230. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1264,80 |
790,00 |
93,40 |
133,40 |
134,00 |
114,00 |
х |
1231. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1232. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1233. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1234. |
местный бюджет |
1264,8 |
790,00 |
93,40 |
133,4 |
134,00 |
114,00 |
х |
1235. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1236. |
Мероприятие 1. "Проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
457,60 |
50,00 |
93,40 |
133,40 |
134,00 |
114,00 |
233 |
1237. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1238. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1239. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1240. |
местный бюджет |
457,60 |
50,00 |
93,40 |
133,40 |
134,00 |
114,00 |
х |
1241. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1242. |
Мероприятие 2. "Организация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления", всего, из них: |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
234 |
1243. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1244. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1245. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1246. |
местный бюджет |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
1247. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1248. |
Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов |
|||||||
1249. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3491,00 |
80,00 |
255,40 |
754,90 |
1319,7 |
1082,0 |
х |
1250. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1251. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1252. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1253. |
местный бюджет |
3491,00 |
80,00 |
255,40 |
754,90 |
1319,7 |
1082,0 |
х |
1254. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1255. |
Мероприятие 1. "Ликвидация несанкционированных свалок", всего, из них: |
3491,00 |
80,00 |
255,40 |
754,90 |
1319,70 |
1082,00 |
236 |
1256. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1257. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1258. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1259. |
местный бюджет |
3491,00 |
80,00 |
255,40 |
754,90 |
1319,70 |
1082,00 |
х |
1260. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1261. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" |
|||||||
1262. |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
103283,30 |
90000,00 |
3045,70 |
4057,00 |
3454,00 |
2726,60 |
х |
1263. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1264. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1265. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1266. |
местный бюджет |
13283,30 |
0,00 |
3045,70 |
4057,00 |
3454,00 |
2726,60 |
х |
1267. |
внебюджетные источники |
90000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1268. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
103283,30 |
90000,00 |
3045,70 |
4057,00 |
3454,00 |
2726,60 |
х |
1269. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1270. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1271. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1272. |
местный бюджет |
13283,30 |
0,00 |
3045,70 |
4057,00 |
3454,00 |
2726,60 |
х |
1273. |
внебюджетные источники |
90000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1274. |
Цель 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
|||||||
1275. |
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Верхнесалдинского городского округа |
|||||||
1276. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1577,00 |
0,00 |
462,00 |
740,00 |
180,00 |
195,00 |
х |
1277. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1278. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1279. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1280. |
местный бюджет |
1577,00 |
0,00 |
462,00 |
740,00 |
180,00 |
195,00 |
х |
1281. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1282. |
Мероприятие 1. "Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в спортивную деятельность и деятельность по патриотическому воспитанию", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240, 242 |
1283. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1284. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1285. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1286. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1287. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1288. |
Мероприятие 2. "Мониторинг состояния патриотического воспитания, совершенствование патриотического воспитания граждан; подготовка нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240, 242 |
1289. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1290. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1291. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1292. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1293. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1294. |
Мероприятие 3. "Проведение семинаров, круглых столов, совещаний с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также прокуратуры", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 |
1295. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1296. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1297. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1298. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1299. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1300. |
Мероприятие 4. "Организация правового воспитания в образовательных учреждениях по основам уголовной и административной ответственности", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242 |
1301. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1302. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1303. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1304. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1305. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1306. |
Мероприятие 5. "Профилактика экстремистских проявлений", всего, из них: |
344,00 |
0,00 |
149,00 |
150,00 |
100,00 |
85,00 |
240 |
1307. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1308. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1309. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1310. |
местный бюджет |
344,00 |
0,00 |
149,00 |
150,00 |
100,00 |
85,00 |
х |
1311. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1312. |
Мероприятие 6. "Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи", всего, из них: |
275,50 |
0,00 |
65,00 |
90,00 |
80,00 |
68,00 |
240, 242 |
1313. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1314. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1315. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1316. |
местный бюджет |
275,50 |
0,00 |
65,00 |
90,00 |
80,00 |
68,00 |
х |
1317. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1318. |
Мероприятие 7. "Профилактика социально - значимых заболеваний", всего, из них: |
1016,00 |
0,00 |
157,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
240 |
1319. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1320. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1321. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1322. |
местный бюджет |
1016,00 |
0,00 |
157,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1323. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1324. |
Мероприятие 8. "Профилактика терроризма", всего, из них: |
726,00 |
0,00 |
91,00 |
250,00 |
0,00 |
42,00 |
240 |
1325. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1326. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1327. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1328. |
местный бюджет |
726,00 |
0,00 |
91,00 |
250,00 |
0,00 |
42,00 |
х |
1329. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1330. |
Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности |
|||||||
1331. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1654,40 |
0,00 |
741,80 |
254,00 |
410,00 |
248,60 |
х |
1332. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1333. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1334. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1335. |
местный бюджет |
1654,40 |
0,00 |
741,80 |
254,00 |
410,00 |
248,60 |
х |
1336. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1337. |
Мероприятие 1. "Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улице", всего, из них: |
1654,40 |
0,00 |
741,80 |
254,00 |
410,0 |
248,60 |
244 |
1338. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1339. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1340. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1341. |
местный бюджет |
1654,40 |
0,00 |
741,80 |
254,00 |
410,00 |
248,60 |
х |
1342. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1343. |
Задача 3. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|||||||
1344. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
10051,90 |
0,00 |
1841,90 |
3063,00 |
2864,00 |
2283,00 |
х |
1345. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1346. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1347. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1348. |
местный бюджет |
10051,90 |
0,00 |
1841,90 |
3063,00 |
2864,00 |
2283,00 |
х |
1349. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1350. |
Мероприятие 1. "Проведение мероприятий по противопожарной безопасности с семьями, дети которых состоят на учете в органах внутренних дел, и проживающими в деревянных домах", всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246, 247 |
1351. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1352. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1353. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1354. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1355. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1356. |
Мероприятие 2. "Обеспечение готовности задействованных сил к выполнению задач по тушению пожаров на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
203,10 |
0,00 |
203,10 |
0,00 |
00,00 |
440,00 |
246 |
1357. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1358. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1359. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1360. |
местный бюджет |
203,10 |
0,00 |
203,10 |
0,00 |
00,00 |
440,00 |
х |
1361. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1362. |
Мероприятие 3. "Повышение, обеспечение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
5136,70 |
0,00 |
940,10 |
2042,30 |
1165,30 |
989,00 |
246 |
1363. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1364. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1365. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1366. |
местный бюджет |
5136,70 |
0,00 |
940,10 |
2042,30 |
1165,30 |
989,00 |
х |
1367. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1368. |
Мероприятие 4. "Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны", всего, из них: |
659,20 |
0,00 |
153,80 |
177,70 |
177,70 |
150,00 |
248, 249 |
1369. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1370. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1371. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1372. |
местный бюджет |
659,20 |
0,00 |
153,80 |
177,70 |
177,70 |
150,00 |
х |
1373. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1374. |
Мероприятие 5. "Обеспечение оповещения и информирования населения", всего, из них: |
2152,80 |
0,00 |
414,90 |
505,90 |
942,00 |
290,00 |
252 |
1375. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1376. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1377. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1378. |
местный бюджет |
2152,80 |
0,00 |
414,90 |
505,90 |
942,00 |
290,00 |
х |
1379. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1380. |
Мероприятие 6. "Обучение населения способам защиты от опасностей", всего, из них: |
258,10 |
0,00 |
130,00 |
128,10 |
0,00 |
0,00 |
250, 251 |
1381. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1382. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1383. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1384. |
местный бюджет |
258,10 |
0,00 |
130,00 |
128,10 |
0,00 |
0,00 |
х |
1385. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1386. |
Мероприятие 7. "Подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей", всего, из них: |
343,10 |
0,00 |
161,10 |
91,00 |
91,00 |
0,00 |
250, 251 |
1387. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1388. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1389. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1390. |
местный бюджет |
343,10 |
0,00 |
161,10 |
91,00 |
91,00 |
0,00 |
х |
1391. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1392. |
Мероприятие 8. "Обеспечение безопасности людей на водных объектах", всего, из них: |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
118,00 |
20,00 |
17,00 |
250, 251 |
1393. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1394. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1395. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1396. |
местный бюджет |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
118,00 |
20,00 |
17,00 |
х |
1397. |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-1 |
Мероприятие 8-1. "Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны", всего, из них: |
423,30 |
х |
х |
х |
26,30 |
397,00 |
246 |
1397-2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-3 |
областной бюджет |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-4 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-5 |
местный бюджет |
423,30 |
х |
х |
х |
26,30 |
397,00 |
х |
1397-6 |
внебюджетные источники |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-7 |
Мероприятие 8-2. "Разработка паспорта безопасности территории Верхнесалдинского городского округа, плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Верхнесалдинского городского округа", всего, из них: |
441,00 |
х |
х |
х |
441,70 |
0,00 |
246 |
1397-8 |
федеральный бюджет |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-9 |
областной бюджет |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-10 |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1397-11 |
местный бюджет |
0,00 |
х |
х |
х |
441,70 |
0,00 |
х |
1397-12 |
внебюджетные источники |
0,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
1398. |
Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности |
|||||||
1399. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
90000,00 |
90000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1400. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1401. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1402. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1403. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1404. |
внебюджетные источники |
90000,00 |
90000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1405. |
Мероприятие 1. "Производство и отгрузка товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость и акцизов, без продукции, зачисленной в основные средства, на конец периода в ценах соответствующих лет)", всего, из них: |
90000,00 |
90000,00 |
х |
х |
х |
х |
254, 256 |
1406. |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1407. |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1408. |
в том числе субсидии местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1409. |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
1410. |
внебюджетные источники |
90000,00 |
90000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена комплексная программа повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев.
Задачи программы:
создание условий для оказания медицинской помощи населению;
формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни;
создание условий для обеспечения качественных и доступных услуг в сфере образования и культуры;
совершенствование системы социальной поддержки населения, в том числе института семьи и детства, социализация и самореализация молодежи;
создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества;
расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти;
формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
повышение благосостояния населения Верхнесалдинского городского округа;
сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры населения;
повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального обслуживания, развитие потребительского рынка;
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.
Срок реализации - 2014 - 2018 гг.
Решение Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 19 ноября 2014 г. N 278 "О принятии комплексной программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев"
Текст решения опубликован в "Салдинской газете" от 4 декабря 2014 г. N 27; на официальном сайте городского округа Верхняя Салда Свердловской области (http://www.v-salda.ru)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 15 февраля 2017 г. N 510
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного решения
Решение Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 23 марта 2016 г. N 430
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного решения
Решение Думы Верхнесалдинского городского округа Свердловской области от 1 июня 2015 г. N 340