Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
(утв. постановлением администрации Новоуральского городского округа от 30 декабря 2013 г. N 3380-а)
Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Цель 2. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО. Цель 3. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня. Цель 4. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа. Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи; 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи; 3. Развитие спортивного и событийного туризма; 4. Развитие массовой физической культуры и спорта; 5. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; 6. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; 7. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики. |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы 2. Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы 3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы 4. Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам. 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности. 3. Увеличение участников событийных мероприятий. 4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 5. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта. 6. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 7. Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений; 8. Капитальный ремонт клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 1 055 717,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 180 868,4 тыс. рублей; 2015 год - 232 848,8 тыс. рублей; 2016 год - 195 236,0 тыс. рублей; 2017 год - 195 447,2 тыс. рублей; 2018 год - 251 316,6 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 1 055 336,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 180 488,2 тыс. рублей; 2015 год - 232 848,8 тыс. рублей; 2016 год - 195 236,0 тыс. рублей; 2017 год - 195 447,2 тыс. рублей; 2018 год - 251 316,6 тыс. рублей, областной бюджет: 380,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 380,2 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Введение
Основные направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, а также в государственных программах Свердловской области: "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года".
Паспорт
Подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам. 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего:7 934,2 тыс. рублей; в том числе: 2014 год - 1 902,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 501,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 581,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 355,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 595,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 7 830,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 797,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 501,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 581,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 355,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 595,0 тыс. рублей, областной бюджет: 104,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 104,2 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации патриотического воспитания граждан
Основные задачи патриотического воспитания молодежи в Новоуральском городском округе решались в ходе реализации планов мероприятий по работе с детьми и молодежью, основной целью которых было создание системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в основе своей сложилась через координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и поддержки молодежных общественных объединений по решению вопросов патриотического воспитания молодежи.
На территории Новоуральского городского округа работает военно-патриотический клуб "Рекрут", клуб исторической реконструкции "Горицвет", "Икар", "Крылатая гвардия", на базе общеобразовательных школ создано четыре кадетских класса.
За 2013 год к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам привлечено 9 525 человек.
В целом в Новоуральском городском округе заложены традиции организации работы по патриотическому воспитанию, активно внедряются новые формы работы и проведения мероприятий. В настоящее время сложилась система работы по патриотическому воспитанию молодежи через координацию деятельности и межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных организаций.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи:
- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам;
- организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе;
- проведение фестивалей военно-патриотической песни, оборонно-спортивной игры "Зарница", соревнований по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки;
- организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО.
Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи:
- участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области;
- приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности.
Паспорт
Подпрограммы "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО Задача: 1. Развитие спортивного и событийного туризма |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
Увеличение участников событийных мероприятий. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 10 192,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 331,0 тыс. рублей; 2015 год - 847,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 574,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 670,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 770,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 10 192,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 331,0 тыс. рублей; 2015 год - 847,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 574,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 670,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 770,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы развития туризма
На протяжении нескольких десятилетий на территории Новоуральского городского округа развивался только спортивный туризм. Данная программа разработана с учетом важности и перспективности развития туризма на территории НГО, для чего впервые сформирован системный и плановый подход.
Программа определяет основные пути становления, развития туризма, туристических зон в НГО и направлена на дальнейшее формирование туризма как систему, играющую важную роль в решении социальных проблем, развитии платных услуг бюджетных учреждений и удовлетворение потребности населения в туристических услугах.
Город Новоуральск расположен в 67 километрах к северу от областного центра Екатеринбурга и 70 километрах от Нижнего Тагила на берегу Верх-Нейвинского пруда. Через НГО проходит граница Европы и Азии. Через территорию современного НГО проходит осевая линия Главного водораздельного хребта Уральских гор, основной массив которого пересекает город с севера на юг. Среди горных вершин, находящихся на территории НГО можно назвать горы Бунар, Висячий камень, гора Трубная, Кирпичная, Бакушная, Мурзинка, Заплотный камень и другие.
В состав округа входят следующие населенные пункты: город Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, на территории которых есть предпосылки по развитию сельского туризма.
В настоящее время самыми крупными предприятиями Новоуральска являются: ОАО "Уральский электрохимический комбинат", ООО "Уральский завод газовых центрифуг", ООО "Уралприбор", ООО "Завод Медсинтез", предприятия строительной отрасли. Широко развит блок предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Развитая инфраструктура позволяет развивать промышленный туризм.
Новоуральский городской округ расположен на берегу Верх-Нейвинского пруда, что создает предпосылки для развития водного туризма. Наличие по побережью рекреационной зоны (санаторий "Зеленый мыс", санаторий-профилакторий "Весна", база отдыха "Веревкин угол") создает условия для оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения и проведения досуга. На территории санатория "Зеленый мыс" построены санная и лыжная трассы, что дает возможность для развития спортивного туризма, в том числе международного. Санаторий "Зеленый мыс" располагает конференц-залом, в котором проводятся конференции и совещания со специалистами в рамках сотрудничества, что является фактором для развития делового туризма.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Развитие спортивного и событийного туризма:
- организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам;
- организация и проведение на территории ЗАО "Зеленый мыс" Чемпионата Европы и Кубка мира по натурбану;
- организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия".
Развитие паломнического и сельского туризма
- формирование зоны "Духовный центр Урала". Благоустройство территории возле Свято-Троицкий мужского монастыря. Святые источники села Тарасково.
Развитие экологического туризма:
- Оказание содействия Верх-Нейвинскому городскому округу, в рамках межмуниципального сотрудничества, в развитии рекреационного конно-спортивного центра "Каприоль".
Паспорт
Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня Задачи: 1. Развитие массовой физической культуры и спорта. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 884 524,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 157 150,4 тыс. рублей; 2015 год - 202 088,6 тыс. рублей; 2016 год - 160 086,7 тыс. рублей; 2017 год - 153 392,3 тыс. рублей; 2018 год - 211 806,6 тыс. рублей, из них: местный бюджет 884 348,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 156 974,4 тыс. рублей; 2015 год - 202 088,6 тыс. рублей; 2016 год - 160 086,7 тыс. рублей; 2017 год - 153 392,3 тыс. рублей; 2018 год - 211 806,6 тыс. рублей, областной бюджет: 176,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 176,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы физической культуры и спорта
Новоуральский городской округ по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения, спортсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, всероссийском и международном уровне.
Создана и работает Коллегия по вопросам развития физической культуры и спорта.
Думой Новоуральского городского округа ежегодно утверждается Сводный календарный план городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В округе ежегодно проводится более 250 соревнований, в том числе международного уровня и всероссийского.
В Новоуральском городском округе культивируется более 40 видов спорта.
В сентябре 2010 года состоялось открытие Новоуральского филиала училища олимпийского резерва N 1 г. Екатеринбурга, что позволит поднять на более высокий уровень подготовку спортсменов по следующим видам спорта: шорт-трек, лыжные гонки, коньки, биатлон.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) и перечень капитальных вложений приведены в приложении N 3.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Развитие массовой физической культуры и спорта:
- организация физкультурно-оздоровительной работы и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации;
- участие победителей городских этапов соревнований в областных соревнованиях.
Развитие материальной базы:
- реконструкция Центрального стадиона, МАУ "КСК", лыжероллерных трасс.
Паспорт
Подпрограммы "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа Задачи: 1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; 2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; 3. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 2. Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений; 3. Капитальный ремонт клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 153 065,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21 485,0 тыс. рублей; 2015 год - 28 411,6 тыс. рублей; 2016 год - 31 994,2 тыс. рублей; 2017 год - 38 029,9 тыс. рублей; 2018 год - 33 145,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 152 965,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21 385, 0 тыс. рублей; 2015 год - 28 411,6 тыс. рублей; 2016 год - 31 994,2 тыс. рублей; 2017 год - 38 029,9 тыс. рублей; 2018 год - 33 145,0 тыс. рублей, областной бюджет: 100,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации молодежной политики
Субъектами программы являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет по данным на 01.01.2013 года 30% от общей численности жителей городского округа.
В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 30 процентов от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Молодежные общественные организации округа объединяют более 10 тысяч человек.
Функционирование объединений позволяет активно вовлекать молодежь в решение социально-значимых задач городского округа, развивать гражданские инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ориентиры, предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.
Соотношение численности населения НГО в возрасте от 14 до 35 лет по половому признаку составляет: мужчин - 51%, женщин - 49%. Семья остается одной из важнейших жизненных ценностей, обязательной частью жизненной стратегии молодых людей.
Общая смертность населения превышает уровень рождаемости, на 01.04.2013 года количество случаев смертей превысило рождаемость в 1,2 раза. Естественного прироста населения на территории не отмечается. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории остается напряженной. За счет вновь выявляемых больных число ВИЧ-инфицированных лиц ежегодно увеличивается. Эпидпроцесс по заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается во всех возрастных группах населения, но наибольший процент у возрастной категории 20-29 лет.
К основным причинам смертности населения относится смертность от хронических неинфекционных заболеваний, а также травм и несчастных случаев - суммарный вклад в общую смертность составляет более 80%.
Общие тенденции динамики смертности населения городского округа во многом определяет смертность людей трудоспособного возраста (более 30% от общего числа умерших). Смертность в трудоспособном возрасте в основном связана с рисками. Факторами риска являются низкая физическая активность, сахарный диабет, курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, употребление алкоголя.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельность молодежных общественных объединений:
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства). Организация и проведение специализированных образовательных семинаров позволит дополнительно вовлечь молодежь в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
- поддержка студенческой молодежи, проведение обучающих семинаров, организация работы студенческих активов позволяет развивать студенческое самоуправление в Новоуральском городском округе;
- организация городских сборов актива общественных молодежных объединений "Лидерские каникулы".
Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи:
- развитие новых форм семейного досуга, организация и проведение семейных конкурсов популяризируют семейные ценности среди молодежи;
Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде:
- проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, издание информационных профилактических материалов, организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования направлена на предупреждение негативных социальных проявлений в молодежной среде (в том числе, через Интернет-Портал доверия);
Информационное обеспечение:
- создание единого молодежного информационного пространства (печатное издание, ТВ-передача и Интернет-издание) позволяют своевременно информировать молодежь о событиях и мероприятиях, затрагивать проблемы, волнующие молодежную аудиторию;
Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья:
- реализация программ, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию молодых людей с ограниченными возможностями по месту жительства, проведение городских конкурсов для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья позволят привлечь детей и молодежь к творчеству, помогут адаптироваться к социуму.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы
Цели и задачи, целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
N строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
3 |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |
|||||||
4 |
Задача 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи |
|||||||
5 |
Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам |
Человек |
2 500 |
2 600 |
2 650 |
2 700 |
2 750 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
6 |
Задача 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
|||||||
7 |
Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности |
единиц |
30 |
35 |
30 |
30 |
30 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
8 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
9 |
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО |
|||||||
10 |
Задача 1. Развитие спортивного и событийного туризма |
|||||||
11 |
Увеличение участников событийных мероприятий |
% к предыдущему году |
5% |
7% |
9% |
10% |
12% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
12 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
13 |
Цель 1. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня |
|||||||
14 |
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта |
|||||||
15 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2016 годы на 2014 - 2018 годы |
16 |
Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта |
единиц |
2 |
2 |
1 |
- |
1 |
"Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы" |
17 |
Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
18 |
Цель 1. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа |
|||||||
19 |
Задача 1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений |
|||||||
20 |
Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи |
Процент к предыдущему году |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
21 |
Задача 2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде |
|||||||
22 |
Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений |
Процент к предыдущему году |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
23 |
Задача 3. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики |
|||||||
24 |
Капитальный ремонт клубов по месту жительства |
единиц |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
"Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы" |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы
План
мероприятий на 2014 - 2018 годы муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
Всего по программе, в том числе: |
1 055 717,0 |
180 868,4 |
232 848,8 |
195 236,0 |
195 447,2 |
251 316,6 |
|
2 |
местный бюджет |
1 055 336,8 |
180 488,2 |
232 848,8 |
195 236,0 |
195 447,2 |
251 316,6 |
|
3 |
областной бюджет |
380,2 |
380,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
5 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
43 332,3 |
2 000,0 |
11 332,3 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
6 |
местный бюджет |
43 332,3 |
2 000,0 |
11 332,3 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
7 |
областной бюджет |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
9 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
3. Прочие нужды |
|||||||
11 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 012 384,7 |
178 868,4 |
221 516,5 |
185 236,0 |
195 447,2 |
231 316,6 |
|
12 |
местный бюджет |
1 012 004,5 |
178 488,2 |
221 516,5 |
185 236,0 |
195 447,2 |
231 316,6 |
|
13 |
областной бюджет |
380,2 |
380,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
15 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
7 934,2 |
1 902,0 |
1 501,1 |
1 581,1 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
16 |
местный бюджет |
7 830,0 |
1 797,8 |
1 501,1 |
1 581,1 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
17 |
областной бюджет |
104,2 |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
19 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
21 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
3. Прочие нужды |
|||||||
23 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
7 934,2 |
1 902,0 |
1 501,1 |
1 581,1 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
24 |
местный бюджет |
7 830,0 |
1 797,8 |
1 501,1 |
1 581,1 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
25 |
областной бюджет |
104,2 |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
Раздел 1. Информационно-методическая деятельность по развитию патриотического воспитания |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
1.1. Деятельность постоянно действующей комиссии по подготовке граждан к военной службе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
1.2. Повышение квалификации педагогов и специалистов по патриотическому воспитанию |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
29 |
Раздел 2. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи, в том числе: |
3 773,6 |
699,7 |
816,5 |
862,4 |
680,0 |
715,0 |
|
30 |
местный бюджет |
3 763,6 |
689,7 |
816,5 |
862,4 |
680,0 |
715,0 |
|
31 |
областной бюджет |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
32 |
2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам: День вывода войск из Афганистана, День защитников Отечества, День Победы, День пограничника, День памяти и скорби, День ВМФ, День ВДВ, День Российского флага, День Героев Отечества и др. |
1123,4 |
238,4 |
250,0 |
270,0 |
175,0 |
190,0 |
5 |
33 |
местный бюджет |
1123,4 |
238,4 |
250,0 |
270,0 |
175,0 |
190,0 |
|
34 |
2.2. Мероприятия по профилактике экстремизма, развитию межнациональных и межконфессиональных отношений |
225,0 |
30,0 |
35,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
Х |
35 |
местный бюджет |
225,0 |
30,0 |
35,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
|
36 |
2.3. Проведение всероссийской акции "Мы - граждане России": торжественное вручение паспортов молодым Новоуральцам; наказов молодым гражданам, призванным в ряды Российской армии |
230,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
Х |
37 |
местный бюджет |
230,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
|
38 |
2.4. Проведение городского этапа всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" |
188,7 |
28,7 |
35,0 |
35,0 |
45,0 |
45,0 |
5 |
39 |
местный бюджет |
188,7 |
28,7 |
35,0 |
35,0 |
45,0 |
45,0 |
|
40 |
2.5. Фестиваль военно-патриотической песни "Опалённые сердца" |
360,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
95,0 |
100,0 |
5 |
41 |
местный бюджет |
360,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
95,0 |
100,0 |
|
42 |
2.6. Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница" |
228,8 |
48,8 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
5 |
43 |
местный бюджет |
228,8 |
48,8 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
|
44 |
2.7. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе |
247,2 |
50,0 |
47,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
5 |
45 |
местный бюджет |
237,2 |
40,0 |
47,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
46 |
областной бюджет |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
47 |
2.8. Соревнования по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки |
167,4 |
32,4 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Х |
48 |
местный бюджет |
167,4 |
32,4 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
49 |
2.9. Организация тематических встреч, бесед, торжественных мероприятий с ветеранами и молодежью |
186,4 |
31,4 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
5 |
50 |
местный бюджет |
186,4 |
31,4 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
51 |
2.10. Организация творческих площадок клубов ролевой игры и исторической реконструкции |
174,7 |
24,7 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
Х |
52 |
местный бюджет |
174,7 |
24,7 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
|
53 |
2.11. Организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО |
355,3 |
45,3 |
150,0 |
120,0 |
20,0 |
20,0 |
5 |
54 |
местный бюджет |
355,3 |
45,3 |
150,0 |
120,0 |
20,0 |
20,0 |
|
55 |
2.12. Изготовление и размещение рекламных щитов патриотической направленности на улицах города |
286,7 |
70,0 |
49,3 |
67,4 |
50,0 |
50,0 |
Х |
56 |
местный бюджет |
286,7 |
70,0 |
49,3 |
67,4 |
50,0 |
50,0 |
|
57 |
Раздел 3. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
4160,6 |
1202,3 |
684,6 |
718,7 |
675,0 |
880,0 |
|
58 |
местный бюджет |
4167,5 |
1108,1 |
684,6 |
718,7 |
675,0 |
880,0 |
|
59 |
областной бюджет |
94,2 |
94,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
3.1. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области |
591,3 |
101,6 |
114,5 |
120,2 |
125,0 |
130,0 |
Х |
61 |
местный бюджет |
586,7 |
97,0 |
114,5 |
120,2 |
125,0 |
130,0 |
|
62 |
областной бюджет |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63 |
3.2. Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности |
1930,1 |
393,8 |
383,6 |
402,7 |
350,0 |
400,0 |
7 |
64 |
местный бюджет |
1840,5 |
304,2 |
383,6 |
402,7 |
350,0 |
400,0 |
|
65 |
областной бюджет |
89,6 |
89,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66 |
3.3. Поддержка деятельности МБОУ ДОД "ДЮЦ" для реализации программы по патриотическому воспитанию молодёжи (Организация дополнительных видов физической культуры и спорта) |
1090,3 |
158,0 |
186,5 |
195,8 |
200,0 |
350,0 |
Х |
67 |
местный бюджет |
1090,3 |
158,0 |
186,5 |
195,8 |
200,0 |
350,0 |
|
68 |
3.4. Ремонт и содержание помещений школы N 55 для размещения Центра патриотического воспитания (ВПК "Рекрут", музей ВИК "Искатель", ВПК "Пересвет") |
412,0 |
412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
местный бюджет |
412,0 |
412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
3.5. Замена светильников в спортзале помещения "Центра военно-патриотического воспитания" НГО по ул. Фрунзе, 7 |
116,9 |
116,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
местный бюджет |
116,9 |
116,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
3.6. Приобретение парт ученических для "Центра военно-патриотического воспитания" НГО по ул. Фрунзе, 7 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
75 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
10192,5 |
331,0 |
847,5 |
1574,0 |
2670,0 |
4770,0 |
|
76 |
местный бюджет |
10192,5 |
331,0 |
847,5 |
1574,0 |
2670,0 |
4770,0 |
|
77 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
78 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
80 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 |
3. Прочие нужды |
|||||||
82 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
10 192,5 |
331,0 |
847,5 |
1 574,0 |
2 670,0 |
4 770,0 |
|
83 |
местный бюджет |
10 192,5 |
331,0 |
847,5 |
1 574,0 |
2 670,0 |
4 770,0 |
|
84 |
Раздел 1. Развитие спортивного и событийного туризма , в том числе: |
1 406,0 |
226,0 |
256,0 |
284,0 |
320,0 |
320,0 |
|
85 |
местный бюджет |
1 406,0 |
226,0 |
256,0 |
284,0 |
320,0 |
320,0 |
|
86 |
1.1. Организация походов выходного дня по маршрутам (6 маршрутов) |
925,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Х |
87 |
местный бюджет |
925,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
88 |
1.2. Организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам |
188,0 |
25,0 |
30,0 |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
89 |
местный бюджет |
188,0 |
25,0 |
30,0 |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
|
90 |
1.3. Организация и проведение на территории ЗАО "Зеленый мыс" Чемпионата Европы и Кубка мира по натурбану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
91 |
1.4. Организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия" |
293,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
70,0 |
70,0 |
11 |
92 |
местный бюджет |
293,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
70,0 |
70,0 |
|
93 |
Раздел 2. Развитие выставочного, культурно - познавательного и исторического туризма |
2 236,5 |
0,0 |
436,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
94 |
местный бюджет |
2 236,5 |
0,0 |
436,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
95 |
2.1. Проектирование площадки для проведения фестивалей исторической реконструкции |
2 236,5 |
0,0 |
436,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Х |
96 |
местный бюджет |
2 236,5 |
0,0 |
436,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
97 |
Раздел 3. Развитие лечебно-рекреационной зоны |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
Х |
98 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
99 |
3.1. Благоустройство территории береговой зоны пляжа ЗАО Санаторий "Зеленый мыс" |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
Х |
100 |
Раздел 4. Развитие паломнического и сельского туризма |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
101 |
местный бюджет |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
102 |
4.1. Формирование зоны "Духовный центр Урала". Благоустройство территории возле Свято-Троицкий мужского монастыря |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Х |
103 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
104 |
4.2. Святые источники села Тарасково. Благоустройство территории и реконструкция святого источника во имя иконы Божьей Матери "Всецарица" |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Х |
105 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
106 |
Раздел 5. Развитие экологического туризма |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
|
107 |
местный бюджет |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
|
108 |
5.1. Оказание содействия Верх-Нейвинскому городскому округу, в рамках межмуниципального сотрудничества, в развитии рекреационного конно-спортивного центра "Каприоль" |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
109 |
местный бюджет |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
110 |
5.2. Разработка совместных туристических маршрутов для развития межмуниципального сотрудничества с Верх-Нейвинским городским округом |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
111 |
местный бюджет |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
112 |
Раздел 6. Продвижение туристических возможностей города, участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях |
450,0 |
5,0 |
55,0 |
90,0 |
150,0 |
150,0 |
|
113 |
местный бюджет |
450,0 |
5,0 |
55,0 |
90,0 |
150,0 |
150,0 |
|
114 |
6.1. Участие в работе областных, российских туристических выставках. Проведение рекламных туров и пресс-туров для представителей туроператоров средств массовой информации |
330,0 |
0,0 |
50,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
Х |
115 |
местный бюджет |
330,0 |
0,0 |
50,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
116 |
6.2. Обучение специалистов руководителей и специалистов туристской индустрии (семинары, тренинги, научно-практические конференции, форумы, круглые столы, деловые встречи) |
120,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
117 |
местный бюджет |
120,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
|
118 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
119 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
884 524,6 |
157 150,4 |
202 088,6 |
160 086,7 |
153 392,3 |
211 806,6 |
|
120 |
местный бюджет |
884 348,6 |
156 974,4 |
202 088,6 |
160 086,7 |
153 392,3 |
211 806,6 |
|
121 |
областной бюджет |
176,0 |
176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
123 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
43 332,3 |
2 000,0 |
11 332,3 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
124 |
местный бюджет |
43 332,3 |
2 000,0 |
11 332,3 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
125 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126 |
1.1. Реконструкция Центрального стадиона включая эскизный проект |
38 000,0 |
2 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
16 |
127 |
местный бюджет |
38 000,0 |
2 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
128 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
1.2. Реконструкция лыжероллерной трассы (15 МКР) |
3 832,3 |
0,0 |
3 832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
3 832,3 |
0,0 |
3 832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
1.3. Реконструкция лыжероллерной трассы (ОЛ "Зеленый мыс") |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
132 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
133 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
134 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
3. Прочие нужды |
|||||||
136 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
841 192,3 |
155 150,4 |
190 756,3 |
150 086,7 |
153 392,3 |
191 806,6 |
|
137 |
местный бюджет |
841 016,3 |
154 974,4 |
190 756,3 |
150 086,7 |
153 392,3 |
191 806,6 |
|
138 |
областной бюджет |
176,0 |
176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
729 816,7 |
130 583,5 |
134 887,2 |
138 442,8 |
146 396,6 |
179 506,6 |
|
140 |
местный бюджет |
729 706,4 |
130 473,2 |
134 887,2 |
138 442,8 |
146 396,6 |
179 506,6 |
|
141 |
областной бюджет |
110,3 |
110,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
1.1. Предоставление доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
57 685,6 |
10 014,0 |
10 898,4 |
11 352,8 |
11 920,4 |
13 500,0 |
15 |
143 |
местный бюджет |
57 685,6 |
10 014,0 |
10 898,4 |
11 352,8 |
11 920,4 |
13 500,0 |
|
144 |
1.2. Предоставление доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
252 064,3 |
44 157,5 |
48 992,8 |
50 689,8 |
53 224,2 |
55 000,0 |
15 |
145 |
местный бюджет |
252 064,3 |
44 157,5 |
48 992,8 |
50 689,8 |
53 224,2 |
55 000,0 |
|
146 |
1.3. Организация работы в клубах по месту жительства |
87 751,2 |
15 385,7 |
18 149,0 |
17 178,8 |
18 037,7 |
19 000,0 |
15 |
147 |
местный бюджет |
87 751,2 |
15 385,7 |
18 149,0 |
17 178,8 |
18 037,7 |
19 000,0 |
|
148 |
1.4. Работа по подготовке спортивных сборных команд по видам спорта в т.ч. сборной команды по хоккею МАУ ДО "СДЮСШОР" |
83 323,9 |
20 292,3 |
8 579,2 |
10 050,0 |
10 402,4 |
34 000,0 |
Х |
149 |
местный бюджет |
83 323,9 |
20 292,3 |
8 579,2 |
10 050,0 |
10 402,4 |
34 000,0 |
|
150 |
1.5. Создание условий для оказания услуг (выполнение работ) |
183 407,3 |
28 525,7 |
34 248,6 |
36 570,5 |
39 062,5 |
45 000,0 |
Х |
151 |
местный бюджет |
183 407,3 |
28 525,7 |
34 248,6 |
36 570,5 |
39 062,5 |
45 000,0 |
|
152 |
1.6. Развитие объединений дополнительного образования |
61 289,5 |
10 823,4 |
11 142,8 |
12 584,6 |
13 732,1 |
13 006,6 |
|
153 |
местный бюджет |
61 289,5 |
10 823,4 |
11 142,8 |
12 584,6 |
13 732,1 |
13 006,6 |
|
154 |
1.7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований различного уровня, с участием спортсменов СДЮСШОР, в соответствии с Положениями о проведении соревнований и Регламентами соревнований |
4 246,1 |
1 384,9 |
2 861,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
155 |
местный бюджет |
4 135,8 |
1 274,6 |
2 861,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
областной бюджет |
110,3 |
110,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
1.8. Взнос на капитальный ремонт общего имущества |
48,8 |
0,0 |
15,2 |
16,3 |
17,3 |
0,0 |
|
158 |
местный бюджет |
48,8 |
0,0 |
15,2 |
16,3 |
17,3 |
0,0 |
|
159 |
Раздел 2. Развитие массовой физической культуры и спорта, в том числе: |
9 478,5 |
2 030,0 |
2 079,0 |
2 181,8 |
1 187,7 |
2 000,0 |
|
160 |
местный бюджет |
9 478,5 |
2 030,0 |
2 079,0 |
2 181,8 |
1 187,7 |
2 000,0 |
|
161 |
2.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов |
6 801,2 |
1 400,0 |
1 470,0 |
1 543,5 |
1 187,7 |
1 200,0 |
15 |
162 |
местный бюджет |
6 801,2 |
1 400,0 |
1 470,0 |
1 543,5 |
1 187,7 |
1 200,0 |
|
163 |
2.2. Пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации, производство и размещение информационных, научно-популярных, художественно-популяристических материалов в средствах массовой информации, спортивное телевидение |
900,0 |
200,0 |
210,0 |
220,0 |
0,0 |
270,0 |
Х |
164 |
местный бюджет |
900,0 |
200,0 |
210,0 |
220,0 |
0,0 |
270,0 |
|
165 |
2.3. Участие победителей городских этапов соревнований в областных соревнованиях |
671,3 |
190,0 |
147,0 |
154,3 |
0,0 |
180,0 |
Х |
166 |
местный бюджет |
671,3 |
190,0 |
147,0 |
154,3 |
0,0 |
180,0 |
|
167 |
2.4. Проведение медицинских обслуживаний спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта для допуска на областные и Всероссийские соревнования |
1 106,0 |
240,0 |
252,0 |
264,0 |
0,0 |
350,0 |
Х |
168 |
местный бюджет |
1 106,0 |
240,0 |
252,0 |
264,0 |
0,0 |
350,0 |
|
169 |
Раздел 3. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы, в том числе: |
85 276,0 |
22 282,4 |
46 452,6 |
6 433,0 |
5 808,0 |
4 300,0 |
|
170 |
местный бюджет |
85 276,0 |
22 282,4 |
46 452,6 |
6 433,0 |
5 808,0 |
4 300,0 |
|
171 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
3.1. Сертификация спортивных объектов в соответствии с федеральным законодательством |
2 467,0 |
267,0 |
600,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
Х |
173 |
местный бюджет |
2 467,0 |
267,0 |
600,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
174 |
3.2. Замена покрытия на волейбольной площадке ДС "Дельфин" |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
175 |
местный бюджет |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
3.3. Ремонт здания МАУ "Концертно-спортивный комплекс" с прилегающей территорией |
38 708,6 |
5 408,6 |
33 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
177 |
местный бюджет |
38 708,6 |
5 408,6 |
33 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
179 |
3.4. Содержание спортивных площадок |
1 261,1 |
1 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
местный бюджет |
1 261,1 |
1 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
181 |
3.5. Организация и проведение новогодних мероприятий |
15 575,0 |
1 700,0 |
3 200,0 |
3 500,0 |
3 675,0 |
3 500,0 |
Х |
182 |
местный бюджет |
15 575,0 |
1 700,0 |
3 200,0 |
3 500,0 |
3 675,0 |
3 500,0 |
|
183 |
3.6. Приобретение холодильной установки МАУ "КСК" |
9 500,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
местный бюджет |
9 500,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
185 |
3.7. Приобретение основных средств МБУ "СК "Кедр" |
2 202,1 |
2 202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
местный бюджет |
2 202,1 |
2 202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
3.8. Приобретение основных средств МАУ "КСК" |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
3.9. Приобретение мебели, шахмат, шашек, дартсов и т.п. в клубы по месту жительства МБУ "СК "Кедр" |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
местный бюджет |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
3.10. Приобретение оборудования "Воркаут" |
552,1 |
552,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
192 |
местный бюджет |
552,1 |
552,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
3.11. Противопожарные мероприятия МБУ "СК "Кедр" |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
3.12. Ремонт конькобежной дорожки МБУ "СК "Кедр" |
2 252,8 |
0,0 |
2 252,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
местный бюджет |
2 252,8 |
0,0 |
2 252,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
3.13. Выполнение проектно-сметной документации конькобежного павильона МБУ "СК "Кедр" |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
местный бюджет |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
3.14. Приобретение светового оборудования МАУ "КСК" |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
3.15. Налог на имущество МБУ "СК "Кедр" |
5 865,8 |
0,0 |
1 599,8 |
2 133,0 |
2 133,0 |
0,0 |
|
202 |
местный бюджет |
5 865,8 |
0,0 |
1 599,8 |
2 133,0 |
2 133,0 |
0,0 |
|
203 |
Раздел 4. Развитие приоритетных видов спорта на территории НГО |
16 621,1 |
254,5 |
7 337,5 |
3 029,1 |
0,0 |
6 000,0 |
|
204 |
местный бюджет |
16 555,4 |
188,8 |
7 337,5 |
3 029,1 |
0,0 |
6 000,0 |
|
205 |
областной бюджет |
65,7 |
65,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
4.1. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - СДЮСШОР |
2 190,0 |
254,5 |
1 935,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
местный бюджет |
2 124,3 |
188,8 |
1 935,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
областной бюджет |
65,7 |
65,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209 |
4.2. Приобретение спортивного инвентаря МБУ "СК "Кедр" |
14 431,1 |
0,0 |
5 402,0 |
3 029,1 |
0,0 |
6 000,0 |
|
210 |
местный бюджет |
14 431,1 |
0,0 |
5 402,0 |
3 029,1 |
0,0 |
6 000,0 |
|
211 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
213 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
153 065,7 |
21 485,0 |
28 411,6 |
31 994,2 |
38 029,9 |
33 145,0 |
|
214 |
местный бюджет |
152 965,7 |
21 385,0 |
28 411,6 |
31 994,2 |
38 029,9 |
33 145,0 |
|
215 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
217 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
219 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
3. Прочие нужды |
|||||||
221 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
153 065,7 |
21 485,0 |
28 411,6 |
31 994,2 |
38 029,9 |
33 145,0 |
|
222 |
местный бюджет |
152 965,7 |
21 385,0 |
28 411,6 |
31 994,2 |
38 029,9 |
33 145,0 |
|
223 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
224 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
132 824,9 |
18 194,4 |
24 607,3 |
28 498,6 |
33 324,6 |
28 200,0 |
|
225 |
местный бюджет |
132 824,9 |
18 194,4 |
24 607,3 |
28 498,6 |
33 324,6 |
28 200,0 |
|
226 |
1.1. Реализация программ дополнительного образования для детей |
48 283,9 |
6 443,5 |
8 580,0 |
10 510,2 |
12 550,2 |
10 200,0 |
|
227 |
местный бюджет |
48 283,9 |
6 443,5 |
8 580,0 |
10 510,2 |
12 550,2 |
10 200,0 |
|
228 |
1.2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые отряды |
48 529,6 |
6 589,8 |
8 795,7 |
10 545,4 |
12 498,7 |
10 100,0 |
20 |
229 |
местный бюджет |
48 529,6 |
6 589,8 |
8 795,7 |
10 545,4 |
12 498,7 |
10 100,0 |
|
230 |
1.3. Работа по предоставлению социально-психологической помощи молодежи |
24 614,1 |
3 505,8 |
4 662,2 |
4 893,1 |
5 553,0 |
6 000,0 |
22 |
231 |
местный бюджет |
24 614,1 |
3 505,8 |
4 662,2 |
4 893,1 |
5 553,0 |
6 000,0 |
|
232 |
1.4. Создание условий для предоставления услуг (выполнение работ) |
11 105,4 |
1 585,9 |
2 500,0 |
2 475,6 |
2 643,9 |
1 900,0 |
22 |
233 |
местный бюджет |
11 105,4 |
1 585,9 |
2 500,0 |
2 475,6 |
2 643,9 |
1 900,0 |
|
234 |
1.5. Проведение обязательного медицинского осмотра работников МБОУ ДОД "ДЮЦ" |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
местный бюджет |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
1.6. Отчисления на капитальный ремонт в помещениях, расположенных в многоквартирных домах |
222,5 |
0,0 |
69,4 |
74,3 |
78,8 |
0,0 |
|
237 |
местный бюджет |
222,5 |
0,0 |
69,4 |
74,3 |
78,8 |
0,0 |
|
238 |
Раздел 2. Содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой активности молодежи |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|
239 |
Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, в том числе: |
4 660,9 |
814,9 |
970,0 |
861,0 |
1 000,0 |
1 015,0 |
|
240 |
местный бюджет |
4 560,9 |
714,9 |
970,0 |
861,0 |
1 000,0 |
1 015,0 |
|
241 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
3.1. Организация и проведение молодежного фестиваля, посвященного Дню молодежи |
1 820,0 |
400,0 |
290,0 |
330,0 |
400,0 |
400,0 |
|
243 |
местный бюджет |
1 820,0 |
400,0 |
290,0 |
330,0 |
400,0 |
400,0 |
|
244 |
3.2. Организация творческих фестивалей, конкурсов, акций (фестиваль "Граффити", городской конкурс творчества, КВН, Студенческая весна) |
1 259,1 |
159,1 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
22 |
245 |
местный бюджет |
1 259,1 |
159,1 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
|
246 |
3.3. Привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодежи в самоуправление |
245,0 |
25,0 |
70,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
22 |
247 |
местный бюджет |
245,0 |
25,0 |
70,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
248 |
3.4. Развитие и поддержка молодежного добровольчества (волонтерства) |
215,0 |
20,0 |
45,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
22 |
249 |
местный бюджет |
215,0 |
20,0 |
45,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
250 |
3.5. Организация участия молодежи в областных и всероссийских мероприятиях (в т.ч. в проектах Росмолодежи) |
206,8 |
20,8 |
40,0 |
41,0 |
50,0 |
55,0 |
20 |
251 |
местный бюджет |
206,8 |
20,8 |
40,0 |
41,0 |
50,0 |
55,0 |
|
252 |
3.6. Организация городских сборов актива общественных молодежных объединений |
915,0 |
190,0 |
275,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
20 |
253 |
местный бюджет |
815,0 |
90,0 |
275,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
254 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
3.7. Организация участия в молодежных отраслевых конкурсах и фестивалях Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
256 |
3.8. Организация акции "Молодежь - родному городу!" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
257 |
Раздел 4. Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи |
1 585,3 |
159,8 |
210,0 |
220,5 |
495,0 |
500,0 |
|
258 |
местный бюджет |
1 585,3 |
159,8 |
210,0 |
220,5 |
495,0 |
500,0 |
|
259 |
4.1. Реализация программы по семейному воспитанию молодежи "Сегодня подросток, завтра родитель" |
145,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
50,0 |
55,0 |
22 |
260 |
местный бюджет |
145,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
50,0 |
55,0 |
|
261 |
4.2. Поддержка работы центра психологической помощи молодой семье |
344,7 |
13,2 |
15,0 |
16,5 |
150,0 |
150,0 |
22 |
262 |
местный бюджет |
344,7 |
13,2 |
15,0 |
16,5 |
150,0 |
150,0 |
|
263 |
4.3. Реализация разнообразных форм семейного досуга |
246,4 |
16,4 |
65,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
Х |
264 |
местный бюджет |
246,4 |
16,4 |
65,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
265 |
4.4. Выпуск информационных материалов для молодых семей |
172,1 |
32,1 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Х |
266 |
местный бюджет |
172,1 |
32,1 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
267 |
4.5. Организация и проведение городских семейных конкурсов и фестивалей |
500,9 |
68,4 |
65,0 |
67,5 |
150,0 |
150,0 |
20 |
268 |
местный бюджет |
500,9 |
68,4 |
65,0 |
67,5 |
150,0 |
150,0 |
|
269 |
4.6. Организация участия молодых семей в областных и всероссийских мероприятиях |
176,2 |
19,7 |
15,0 |
31,5 |
55,0 |
55,0 |
20 |
270 |
местный бюджет |
176,2 |
19,7 |
15,0 |
31,5 |
55,0 |
55,0 |
|
271 |
Раздел 5. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде |
7 008,3 |
1 207,5 |
1 415,0 |
1 485,8 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
272 |
местный бюджет |
7 008,3 |
1 207,5 |
1 415,0 |
1 485,8 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
273 |
5.1. Организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования и психолого-консультационного Интернет-портала доверия "Как-Быть.рф" |
4 309,4 |
759,4 |
850,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
22 |
274 |
местный бюджет |
4 309,4 |
759,4 |
850,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
275 |
5.2. Проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, конкурсов; издание информационных профилактических материалов |
1 569,9 |
289,1 |
335,0 |
345,8 |
300,0 |
300,0 |
22 |
276 |
местный бюджет |
1 569,9 |
289,1 |
335,0 |
345,8 |
300,0 |
300,0 |
|
277 |
5.3. Организация и проведение городского конкурса "Будь здоров" |
150,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
22 |
278 |
местный бюджет |
150,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
279 |
5.4. Организация работы с волонтерскими группами по профилактике ВИЧ-инфекции |
510,0 |
50,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
22 |
280 |
местный бюджет |
510,0 |
50,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
281 |
5.5. Проведение цикла мероприятий с молодежью по правовым знаниям на базе клубов по месту жительства |
469,0 |
79,0 |
100,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
22 |
282 |
местный бюджет |
469,0 |
79,0 |
100,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
283 |
Раздел 6. Кадровое, методическое и информационное обеспечение |
2 332,5 |
480,0 |
460,0 |
482,5 |
280,0 |
630,0 |
|
284 |
местный бюджет |
2 332,5 |
480,0 |
460,0 |
482,5 |
280,0 |
630,0 |
|
285 |
6.1. Создание единого информационного молодежного пространства: молодежная газета; молодежный Интернет-портал; молодежное телевидение; наглядная агитация; информационные буклеты |
1 255,0 |
260,0 |
220,0 |
225,0 |
250,0 |
300,0 |
Х |
286 |
местный бюджет |
1 255,0 |
260,0 |
220,0 |
225,0 |
250,0 |
300,0 |
|
287 |
6.2. Организация обучающих семинаров по трудовому законодательству РФ для молодежного профсоюзного актива города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
288 |
6.3. Участие специалистов, работающих с молодежью, в областных, региональных и межрегиональных семинарах по вопросам реализации молодежной политики |
147,5 |
20,0 |
30,0 |
37,5 |
30,0 |
30,0 |
Х |
289 |
местный бюджет |
147,5 |
20,0 |
30,0 |
37,5 |
30,0 |
30,0 |
|
290 |
6.4. Издание и распространение информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции среди различных групп населения |
930,0 |
200,0 |
210,0 |
220,0 |
0,0 |
300,0 |
22 |
291 |
местный бюджет |
930,0 |
200,0 |
210,0 |
220,0 |
0,0 |
300,0 |
|
292 |
Раздел 7. Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья |
810,5 |
85,0 |
110,0 |
115,5 |
250,0 |
250,0 |
|
293 |
местный бюджет |
810,5 |
85,0 |
110,0 |
115,5 |
250,0 |
250,0 |
|
294 |
7.1. Проведение социально значимых мероприятий по адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья |
810,5 |
85,0 |
110,0 |
115,5 |
250,0 |
250,0 |
20 |
295 |
местный бюджет |
810,5 |
85,0 |
110,0 |
115,5 |
250,0 |
250,0 |
|
296 |
7.2. Оказание содействия в трудоустройстве молодым гражданам с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории НГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
297 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
298 |
Раздел 8. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы, в том числе: |
3 243,3 |
543,4 |
639,3 |
330,3 |
930,3 |
800,0 |
|
299 |
местный бюджет |
3 243,3 |
543,4 |
639,3 |
330,3 |
930,3 |
800,0 |
|
300 |
8.1. Работы по ремонту кровли клубов по месту жительства "Альфа", "Уют" |
1 071,7 |
471,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
24 |
301 |
местный бюджет |
1 071,7 |
471,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|
302 |
8.2. Работы по ремонту клубов по месту жительства |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
24 |
303 |
местный бюджет |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
304 |
8.3. Установка пожарной сигнализации в клубах по месту жительства |
267,2 |
71,7 |
195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
местный бюджет |
267,2 |
71,7 |
195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
306 |
8.4. Приобретение основных средств МБОУ ДОД "ДЮЦ" |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
местный бюджет |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
308 |
8.5. Налог на имущество организаций |
908,3 |
0,0 |
247,7 |
330,3 |
330,3 |
0,0 |
|
309 |
местный бюджет |
908,3 |
0,0 |
247,7 |
330,3 |
330,3 |
0,0 |
|
310 |
8.7. Обустройство душевых в Центре военно-патриотического воспитания (шк.55) |
101,1 |
0,0 |
101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
местный бюджет |
101,1 |
0,0 |
101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы "Развитие физической культуры,спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа"" на 2014 - 2018 годы"
N строки |
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) / Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства |
Адрес объекта капитального строительства |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
начало |
ввод (завершение) |
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Реконструкция Центрального стадиона, включая эскизный проект |
ул. Ленина, 54 |
|
|
2014 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Всего по объекту: |
|
38 000,0 |
38 000,0 |
|
|
38 000,0 |
2 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
3 |
в том числе: областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
местный бюджет |
|
38 000,0 |
38 000,0 |
|
|
38 000,0 |
2 000,0 |
6 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
5 |
Реконструкция лыжероллерной трассы |
ОЛ "Зеленый мыс" |
|
|
2015 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Всего по объекту: |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
в том числе: областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
местный бюджет |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Реконструкция лыжероллерной трассы |
15 МКР |
3 832,3 |
3 832,3 |
|
|
3 832,3 |
0,0 |
3 832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
в том числе: областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
местный бюджет |
|
3 832,3 |
3 832,3 |
|
|
3 832,3 |
0,0 |
3 832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 30 марта 2015 г. N 685-а "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.