Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 27 марта 2015 г. N 457
Приложение N 2
к Программе
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
9 278 829,1 |
1 402 256,7 |
1 412 115,0 |
1 517 615,1 |
1 679 698,7 |
1 640 454,8 |
1 626 688,8 |
|
2. |
областной бюджет |
3 703 917,1 |
561 732,0 |
603 428,8 |
655 527,8 |
634 409,5 |
624 409,5 |
624 409,5 |
|
3. |
местный бюджет |
5 266 537,3 |
840 324,7 |
808 686,2 |
862 087,3 |
942 574,9 |
913 320,6 |
899 543,6 |
|
4. |
внебюджетные источники |
308 374,7 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
102 714,3 |
102 724,7 |
102 735,7 |
|
5. |
Прочие нужды |
9 278 829,1 |
1 402 256,7 |
1 412 115,0 |
1 517 615,1 |
1 679 698,7 |
1 640 454,8 |
1 626 688,8 |
|
6. |
областной бюджет |
3 703 917,1 |
561 732,0 |
603 428,8 |
655 527,8 |
655 527,8 |
624 409,5 |
624 409,5 |
|
7. |
местный бюджет |
5 266 537,3 |
840 324,7 |
808 686,2 |
862 087,3 |
862 087,3 |
913 320,6 |
899 543,6 |
|
8. |
внебюджетные источники |
308 374,7 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 724,7 |
102 735,7 |
|
9. |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
10. |
Всего по подпрограмме "развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
7 352 552,5 |
1 108 811,8 |
1 120 466,9 |
1 199 622,8 |
1 309 142,2 |
1 312 317,9 |
1 302 190,9 |
|
11. |
областной бюджет |
3 311 737,1 |
503 770,6 |
545 264,0 |
595 547,0 |
555 718,5 |
555 718,5 |
555 718,5 |
|
12. |
местный бюджет |
3 736 122,5 |
605 041,2 |
575 202,9 |
604 075,8 |
651 859,4 |
655 035,1 |
644 908,1 |
|
13. |
внебюджетные источники |
304 692,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 564,3 |
101 564,3 |
101 564,3 |
|
14. |
1. "Прочие нужды" |
||||||||
15. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
7 352 552,5 |
1 108 811,8 |
1 120 466,9 |
1 199 622,8 |
1 309 142,2 |
1 312 317,9 |
1 302 190,9 |
|
16. |
областной бюджет |
3 311 737,1 |
503 770,6 |
545 264,0 |
595 547,0 |
555 718,5 |
555 718,5 |
555 718,5 |
|
17. |
местный бюджет |
3 736 122,5 |
605 041,2 |
575 202,9 |
604 075,8 |
651 859,4 |
655 035,1 |
644 908,1 |
|
18. |
внебюджетные источники |
304 692,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 564,3 |
101 564,3 |
101 564,3 |
|
19. |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них |
43 862,5 |
43 862,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8.1. |
20. |
местный бюджет |
43 862,5 |
43 862,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них |
1 300,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1.2.1. |
22. |
местный бюджет |
1 300,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
23. |
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них |
2 140,0 |
300,0 |
313,0 |
327,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
1.14.1. |
24. |
местный бюджет |
2 140,0 |
300,0 |
313,0 |
327,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
25. |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них |
4 397,0 |
570,0 |
596,0 |
621,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
1.7.1. |
26. |
местный бюджет |
4 397,0 |
570,0 |
596,0 |
621,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
|
27. |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них |
4 036,0 |
575,0 |
600,0 |
626,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
28. |
местный бюджет |
4 036,0 |
575,0 |
600,0 |
626,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
|
29. |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них |
3 308 031,2 |
454 593,3 |
487 961,0 |
526 137,0 |
613 113,3 |
613 113,3 |
613 113,3 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2. |
30. |
областной бюджет |
1 675 586,4 |
246 922,0 |
270 197,0 |
297 768,0 |
286 899,8 |
286 899,8 |
286 899,8 |
|
31. |
местный бюджет |
1 329 843,8 |
207 671,3 |
217 764,0 |
228 369,0 |
225 346,5 |
225 346,5 |
225 346,5 |
|
32. |
внебюджетные источники |
302 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 867,0 |
100 867,0 |
100 867,0 |
|
33. |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них |
1 942,0 |
0,0 |
470,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
1.11.1. |
34. |
местный бюджет |
1 942,0 |
0,0 |
470,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
|
35. |
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них |
23,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
1.5.1. |
36. |
областной бюджет |
23,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
37. |
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1.9.2. |
38. |
местный бюджет |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
39. |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них |
8 584,5 |
2 134,5 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
3 200,0 |
1 650,0 |
1.6.1., 1.6.2. |
40. |
областной бюджет |
634,5 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41. |
местный бюджет |
7 950,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
3 200,0 |
1 650,0 |
|
42. |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них |
2 542 830,7 |
398 117,2 |
424 250,8 |
454 238,6 |
422 074,7 |
422 074,7 |
422 074,7 |
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6. |
43. |
областной бюджет |
1 634 603,1 |
255 319,0 |
275 067,0 |
297 779,0 |
268 812,7 |
268 812,7 |
268 812,7 |
|
44. |
местный бюджет |
907 573,6 |
142 798,2 |
149 183,8 |
156 459,6 |
153 044,0 |
153 044,0 |
153 044,0 |
|
45. |
внебюджетные источники |
654,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
|
46. |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них |
294 916,6 |
39 557,9 |
43 579,3 |
48 418,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
47. |
местный бюджет |
294 916,6 |
39 557,9 |
43 579,3 |
48 418,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
|
48. |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них |
440 810,8 |
68 666,7 |
72 100,0 |
75 705,0 |
74 841,8 |
74 825,5 |
74 671,8 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
49. |
местный бюджет |
440 810,8 |
68 666,7 |
72 100,0 |
75 705,0 |
74 841,8 |
74 825,5 |
74 671,8 |
|
50. |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт) всего, из них |
238 441,3 |
38 452,8 |
40 183,2 |
41 911,1 |
39 298,1 |
39 298,1 |
39 298,1 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
51. |
местный бюджет |
237 244,9 |
38 452,8 |
40 183,2 |
41 911,1 |
38 899,3 |
38 899,3 |
38 899,3 |
|
52. |
внебюджетные источники |
1 196,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
398,8 |
398,8 |
398,8 |
|
53. |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них |
17 839,0 |
1 560,0 |
1 638,0 |
1 720,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
1.12.3. |
54. |
местный бюджет |
17 839,0 |
1 560,0 |
1 638,0 |
1 720,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
|
55. |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений |
51 177,4 |
3 260,5 |
3 423,0 |
3 594,0 |
13 633,3 |
13 633,3 |
13 633,3 |
1.12.1., 1.12.2. |
56. |
местный бюджет |
51 177,4 |
3 260,5 |
3 423,0 |
3 594,0 |
13 633,3 |
13 633,3 |
13 633,3 |
|
57. |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них |
1 584,7 |
173,3 |
181,9 |
191,0 |
286,5 |
300,8 |
451,2 |
1.12.4. |
58. |
местный бюджет |
1 584,7 |
173,3 |
181,9 |
191,0 |
286,5 |
300,8 |
451,2 |
|
59. |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе |
2 536,7 |
434,6 |
436,2 |
452,6 |
686,3 |
317,0 |
210,0 |
1.12.4. |
60. |
местный бюджет |
2 536,7 |
434,6 |
436,2 |
452,6 |
686,3 |
317,0 |
210,0 |
|
61. |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта велоспорт и автомотоспорт)всего, из них |
4 712,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 570,8 |
1 570,8 |
1 570,8 |
1.12.4. |
62. |
местный бюджет |
4 471,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 490,3 |
1 490,3 |
1 490,3 |
|
63. |
внебюджетные источники |
241,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,5 |
80,5 |
80,5 |
|
64. |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них |
33 205,0 |
4 300,0 |
4 515,0 |
4 740,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
1.13.2., 1.13.5. |
65. |
местный бюджет |
33 205,0 |
4 300,0 |
4 515,0 |
4 740,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
|
66. |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений |
7 908,0 |
800,0 |
836,0 |
872,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1.13.2. |
67. |
местный бюджет |
7 908,0 |
800,0 |
836,0 |
872,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
68. |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) |
366,5 |
50,0 |
55,0 |
57,7 |
65,5 |
67,5 |
70,8 |
1.13.2. |
69. |
местный бюджет |
366,5 |
50,0 |
55,0 |
57,7 |
65,5 |
67,5 |
70,8 |
|
70. |
Мероприятие 1.25. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ всего, из них |
89 246,6 |
10 300,0 |
12 853,5 |
13 406,2 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
1.13.3. |
71. |
местный бюджет |
89 246,6 |
10 300,0 |
12 853,5 |
13 406,2 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|
72. |
Мероприятие 1.26. Приведение зданий, сооружений и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них |
215 584,8 |
30 802,8 |
21 320,0 |
22 237,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
1.13.1., 1.6.1. |
73. |
областной бюджет |
890,1 |
890,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74. |
местный бюджет |
214 694,7 |
29 912,7 |
21 320,0 |
22 237,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
|
75. |
Мероприятие 1.27. Приведение зданий, сооружений и помещений учреждений дополнительного образования в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них |
11 225,0 |
1 000,0 |
4 955,0 |
3 800,0 |
1 170,0 |
130,0 |
170,0 |
1.13.4. |
76. |
местный бюджет |
11 225,0 |
1 000,0 |
4 955,0 |
3 800,0 |
1 170,0 |
130,0 |
170,0 |
|
77. |
Мероприятие 1.28. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них |
14 266,7 |
336,7 |
0,0 |
0,0 |
5 240,0 |
8 550,0 |
140,0 |
1.13.4. |
78. |
местный бюджет |
14 266,7 |
336,7 |
0,0 |
0,0 |
5 240,0 |
8 550,0 |
140,0 |
|
79. |
Мероприятие 1.29. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и автомотоспорт) в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них |
2 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925,0 |
600,0 |
500,0 |
1.13.4. |
80. |
местный бюджет |
2 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925,0 |
600,0 |
500,0 |
|
81. |
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования |
8 659,0 |
8 659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.15.1. |
82. |
местный бюджет |
8 659,0 |
8 659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
84. |
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
442 235,0 |
60 091,0 |
64 141,0 |
71 668,5 |
82 111,5 |
82 111,5 |
82 111,5 |
|
85. |
областной бюджет |
280 757,0 |
40 389,0 |
42 203,0 |
44 019,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
|
86. |
местный бюджет |
161 478,0 |
19 702,0 |
21 938,0 |
27 649,5 |
30 729,5 |
30 729,5 |
30 729,5 |
|
87. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
88. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
442 235,0 |
60 091,0 |
64 141,0 |
71 668,5 |
82 111,5 |
82 111,5 |
82 111,5 |
|
89. |
областной бюджет |
280 757,0 |
40 389,0 |
42 203,0 |
44 019,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
|
90. |
местный бюджет |
161 478,0 |
19 702,0 |
21 938,0 |
27 649,5 |
30 729,5 |
30 729,5 |
30 729,5 |
|
91. |
Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся" всего, из них: |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
2.1.1. |
92. |
местный бюджет |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
93. |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. |
94. |
местный бюджет |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
|
95. |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
1 600,0 |
200,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
2.2.3. |
96. |
местный бюджет |
1 600,0 |
200,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
97. |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых |
18 306,0 |
0,0 |
0,0 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
2.2.2. |
98. |
местный бюджет |
18 306,0 |
0,0 |
0,0 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
|
99. |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
412 849,0 |
59 861,0 |
63 911,0 |
66 747,0 |
74 110,0 |
74 110,0 |
74 110,0 |
2.1.1. |
100. |
областной бюджет |
280 757,0 |
40 389,0 |
42 203,0 |
44 019,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
|
101. |
местный бюджет |
132 092,0 |
19 472,0 |
21 708,0 |
22 728,0 |
22 728,0 |
22 728,0 |
22 728,0 |
|
102. |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
103. |
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
37 738,8 |
4 763,1 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
104. |
местный бюджет |
37 538,8 |
4 563,1 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
105. |
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
107. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
37 738,8 |
4 763,1 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
108. |
местный бюджет |
37 538,8 |
4 563,1 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
109. |
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110. |
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1. |
111. |
местный бюджет |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
|
112. |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры |
4 265,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. |
113. |
местный бюджет |
4 265,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
|
114. |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и благоустройство прилегающих к ним территории |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2. |
115. |
местный бюджет |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116. |
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117. |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
14 128,7 |
1 474,4 |
1 545,1 |
1 608,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
3.2.1., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1. |
118. |
местный бюджет |
14 128,7 |
1 474,4 |
1 545,1 |
1 608,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
|
119. |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма |
16 646,1 |
1 259,7 |
1 312,0 |
1 371,2 |
4 234,4 |
4 234,4 |
4 234,4 |
3.1.1. |
120. |
местный бюджет |
16 646,1 |
1 259,7 |
1 312,0 |
1 371,2 |
4 234,4 |
4 234,4 |
4 234,4 |
|
121. |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |
1 079,0 |
1 079,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.4.2. |
122. |
местный бюджет |
1 079,0 |
1 079,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
123. |
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
124. |
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
429 330,9 |
70 058,5 |
76 472,9 |
88 676,9 |
94 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
125. |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126. |
местный бюджет |
419 330,9 |
70 058,5 |
76 472,9 |
88 676,9 |
84 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
127. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
128. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
429 330,9 |
70 058,5 |
76 472,9 |
88 676,9 |
94 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
129. |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130. |
местный бюджет |
419 330,9 |
70 058,5 |
76 472,9 |
88 676,9 |
84 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
131. |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек |
182 900,6 |
24 899,9 |
26 020,4 |
27 139,3 |
34 937,0 |
34 947,0 |
34 957,0 |
4.1.1., 4.1.2. |
132. |
местный бюджет |
182 900,6 |
24 899,9 |
26 020,4 |
27 139,3 |
34 937,0 |
34 947,0 |
34 957,0 |
|
133. |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда |
40 011,1 |
4 355,6 |
4 551,6 |
4 747,3 |
12 352,2 |
6 952,2 |
7 052,2 |
4.3.1. |
134. |
местный бюджет |
40 011,1 |
4 355,6 |
4 551,6 |
4 747,3 |
12 352,2 |
6 952,2 |
7 052,2 |
|
135. |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа |
105 300,3 |
33 589,3 |
35 100,8 |
36 610,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. |
136. |
местный бюджет |
105 300,3 |
33 589,3 |
35 100,8 |
36 610,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137. |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений |
64 976,2 |
625,0 |
4 671,6 |
13 909,6 |
41 200,0 |
3 300,0 |
1 270,0 |
4.2.1., 4.2.2. |
138. |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139. |
местный бюджет |
54 976,2 |
625,0 |
4 671,6 |
13 909,6 |
31 200,0 |
3 300,0 |
1 270,0 |
|
140. |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) всего, из них |
2 335,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
685,0 |
735,0 |
785,0 |
4.2.4., 4.2.5. |
141. |
местный бюджет |
2 335,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
685,0 |
735,0 |
785,0 |
|
142. |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий всего, из них |
30 457,7 |
5 408,7 |
6 128,5 |
6 270,5 |
4 540,0 |
4 050,0 |
4 060,0 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. |
143. |
местный бюджет |
30 457,7 |
5 408,7 |
6 128,5 |
6 270,5 |
4 540,0 |
4 050,0 |
4 060,0 |
|
144. |
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего в, том числе |
3 350,0 |
1 050,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 800,0 |
0,0 |
4.2.2. |
145. |
местный бюджет |
3 350,0 |
1 050,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 800,0 |
0,0 |
|
146. |
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
147. |
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
188 092,8 |
32 602,2 |
26 909,4 |
27 294,5 |
33 748,3 |
33 758,7 |
33 779,7 |
|
148. |
областной бюджет |
101 423,0 |
17 572,4 |
15 961,8 |
15 961,8 |
17 309,0 |
17 309,0 |
17 309,0 |
|
149. |
местный бюджет |
84 585,1 |
15 029,8 |
10 947,6 |
11 332,7 |
15 755,0 |
15 755,0 |
15 765,0 |
|
150. |
внебюджетные источники |
2 084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
684,3 |
694,7 |
705,7 |
|
151. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
152. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
188 092,8 |
32 602,2 |
26 909,4 |
27 294,5 |
33 748,3 |
33 758,7 |
33 779,7 |
|
153. |
областной бюджет |
101 423,0 |
17 572,4 |
15 961,8 |
15 961,8 |
17 309,0 |
17 309,0 |
17 309,0 |
|
154. |
местный бюджет |
84 585,1 |
15 029,8 |
10 947,6 |
11 332,7 |
15 755,0 |
15 755,0 |
15 765,0 |
|
155. |
внебюджетные источники |
2 084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
684,3 |
694,7 |
705,7 |
|
156. |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
113 804,8 |
18 141,5 |
18 149,9 |
18 158,4 |
19 785,0 |
19 785,0 |
19 785,0 |
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1. |
157. |
областной бюджет |
99 812,4 |
15 961,8 |
15 961,8 |
15 961,8 |
17 309,0 |
17 309,0 |
17 309,0 |
|
158. |
местный бюджет |
12 564,4 |
2 179,7 |
2 188,1 |
2 196,6 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
159. |
внебюджетные источники |
1 428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
|
160. |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном загородном оздоровительном лагере, всего, из них: |
68 009,3 |
9 092,0 |
8 759,5 |
9 136,1 |
13 663,3 |
13 673,7 |
13 684,7 |
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1. |
161. |
местный бюджет |
67 352,6 |
9 092,0 |
8 759,5 |
9 136,1 |
13 455,0 |
13 455,0 |
13 455,0 |
|
162. |
внебюджетные источники |
656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208,3 |
218,7 |
229,7 |
|
163. |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5.1.1. |
164. |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
165. |
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
210,0 |
5.1.1. |
166. |
местный бюджет |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
210,0 |
|
167. |
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение зданий, сооружений, помещений МКУ "ЗОЛ "Надежда" в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ |
5 368,7 |
5 368,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
168. |
областной бюджет |
1 610,6 |
1 610,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169. |
местный бюджет |
3 758,1 |
3 758,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170. |
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
171. |
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
284 328,2 |
48 711,6 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
172. |
местный бюджет |
284 328,2 |
48 711,6 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
173. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
174. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
284 328,2 |
48 711,6 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
175. |
местный бюджет |
284 328,2 |
48 711,6 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
176. |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |
32 591,0 |
348,0 |
363,7 |
379,3 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
6.2.2. |
177. |
местный бюджет |
32 591,0 |
348,0 |
363,7 |
379,3 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
|
178. |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма |
6 999,7 |
1 433,9 |
1 336,0 |
1 386,3 |
947,8 |
947,8 |
947,8 |
6.1.2. |
179. |
местный бюджет |
6 999,7 |
1 433,9 |
1 336,0 |
1 386,3 |
947,8 |
947,8 |
947,8 |
|
180. |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях |
1 288,4 |
210,0 |
219,5 |
228,9 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
6.2.1. |
181. |
местный бюджет |
1 288,4 |
210,0 |
219,5 |
228,9 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
182. |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам |
220 876,9 |
38 225,8 |
39 946,0 |
41 663,6 |
33 680,5 |
33 680,5 |
33 680,5 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
183. |
местный бюджет |
220 876,9 |
38 225,8 |
39 946,0 |
41 663,6 |
33 680,5 |
33 680,5 |
33 680,5 |
|
184. |
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов) |
5 321,2 |
1 085,9 |
1 065,9 |
1 111,7 |
685,9 |
685,9 |
685,9 |
6.1.1. |
185. |
местный бюджет |
5 321,2 |
1 085,9 |
1 065,9 |
1 111,7 |
685,9 |
685,9 |
685,9 |
|
186. |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта |
10 071,6 |
228,5 |
923,6 |
970,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
187. |
местный бюджет |
10 071,6 |
228,5 |
923,6 |
970,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
|
188. |
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них |
391,0 |
391,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2.2. |
189. |
местный бюджет |
391,0 |
391,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190. |
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физкультуры и спорта |
6 288,5 |
6 288,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2.2. |
191. |
местный бюджет |
6 288,5 |
6 288,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
192. |
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
193. |
местный бюджет |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194. |
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем |
141,5 |
141,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
195. |
местный бюджет |
141,5 |
141,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196. |
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
197. |
Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
203 573,8 |
25 451,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
41 368,4 |
41 368,4 |
41 368,4 |
|
198. |
местный бюджет |
202 176,7 |
25 451,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
40 902,7 |
40 902,7 |
40 902,7 |
|
199. |
внебюджетные источники |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,7 |
465,7 |
465,7 |
|
200. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
201. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
203 573,8 |
25 451,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
41 368,4 |
41 368,4 |
41 368,4 |
|
202. |
местный бюджет |
202 176,7 |
25 451,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
40 902,7 |
40 902,7 |
40 902,7 |
|
203. |
внебюджетные источники |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,7 |
465,7 |
465,7 |
|
204. |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма |
5 996,5 |
954,9 |
986,8 |
1 030,8 |
1 008,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
7.1.1., 7.2.2., 7.8.1. |
205. |
местный бюджет |
5 996,5 |
954,9 |
986,8 |
1 030,8 |
1 008,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
|
206. |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
932,1 |
45,9 |
48,1 |
50,6 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
7.2.1., 7.2.2., 7.3.1., 7.5.1. |
207. |
местный бюджет |
932,1 |
45,9 |
48,1 |
50,6 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
|
208. |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
4 631,4 |
482,9 |
507,0 |
532,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
7.1.1., 7.2.2. |
209. |
местный бюджет |
4 631,4 |
482,9 |
507,0 |
532,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
|
210. |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
2 550,0 |
307,2 |
126,0 |
132,3 |
661,5 |
661,5 |
661,5 |
7.7.1. |
211. |
местный бюджет |
2 550,0 |
307,2 |
126,0 |
132,3 |
661,5 |
661,5 |
661,5 |
|
212. |
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них: |
787,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
7.2.1., 7.4.1., 7.5.1., 7.6.1. |
213. |
местный бюджет |
787,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
|
214. |
Мероприятие 7.6. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений молодежной политики в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ |
15 578,6 |
1 140,0 |
1 191,3 |
1 247,3 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
7.7.1., 7.7.2. |
215. |
местный бюджет |
15 578,6 |
1 140,0 |
1 191,3 |
1 247,3 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
216. |
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма |
586,1 |
60,0 |
63,0 |
66,2 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
7.1.1., 7.8.1. |
217. |
местный бюджет |
586,1 |
60,0 |
63,0 |
66,2 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
|
218. |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи |
150 875,4 |
19 578,3 |
20 459,3 |
21 420,9 |
29 805,6 |
29 805,6 |
29 805,6 |
7.1.1., 7.2.1., 7.5.1. |
219. |
местный бюджет |
149 478,3 |
19 578,3 |
20 459,3 |
21 420,9 |
29 339,9 |
29 339,9 |
29 339,9 |
|
220. |
внебюджетные источники |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,7 |
465,7 |
465,7 |
|
221. |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет |
21 491,4 |
2 836,8 |
2 964,2 |
3 091,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
7.3.1. |
222. |
местный бюджет |
21 491,4 |
2 836,8 |
2 964,2 |
3 091,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
|
223. |
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат") |
145,0 |
46,0 |
48,3 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1., 7.3.1., 7.6.1., 7.8.1. |
224. |
местный бюджет |
145,0 |
46,0 |
48,3 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225. |
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
226. |
Всего по подпрограмме "обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
340 977,1 |
51 766,6 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
227. |
местный бюджет |
340 977,1 |
51 766,6 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
228. |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
229. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
340 977,1 |
51 766,6 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
230. |
местный бюджет |
340 977,1 |
51 766,6 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
231. |
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта всего, из них: |
70 324,0 |
13 164,5 |
9 807,6 |
10 229,3 |
12 374,2 |
12 374,2 |
12 374,2 |
8.1.1. |
232. |
местный бюджет |
70 324,0 |
13 164,5 |
9 807,6 |
10 229,3 |
12 374,2 |
12 374,2 |
12 374,2 |
|
233. |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры всего, из них: |
77 032,3 |
10 839,9 |
10 959,6 |
11 414,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
8.1.1. |
234. |
местный бюджет |
77 032,3 |
10 839,9 |
10 959,6 |
11 414,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
|
235. |
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования всего, из них: |
193 620,8 |
27 762,2 |
29 951,8 |
32 065,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
8.1.1. |
236. |
местный бюджет |
193 620,8 |
27 762,2 |
29 951,8 |
32 065,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
|
<< Приложение 3 Приложение 3 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 27 марта 2015 г. N 457 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.