Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 8
к постановлению
Администрации города
от 15 июня 2015 г. N 1480-ПА
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Исполнители (соисполнители) мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
33 942 563,5 |
4 873 048,0 |
4 929 090,4 |
4 305 373,4 |
4 528 559,9 |
4 856 369,5 |
5 100 336,0 |
5 349 786,3 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
|
21 539 619,7 |
2 490 739,5 |
2 664 526,2 |
2 870 706,2 |
3 115 298,2 |
3 298 466,3 |
3 463 369,0 |
3 636 514,3 |
|
4 |
местный бюджет |
|
11 363 577,3 |
1 860 015,1 |
1 747 491,1 |
1 434 667,2 |
1 413 261,7 |
1 557 903,2 |
1 636 967,0 |
1 713 272,0 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
1 034 559,3 |
517 486,2 |
517 073,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
33 942 563,5 |
4 873 048,0 |
4 929 090,4 |
4 305 373,4 |
4 528 559,9 |
4 856 369,5 |
5 100 336,0 |
5 349 786,3 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
21 539 619,7 |
2 490 739,5 |
2 664 526,2 |
2 870 706,2 |
3 115 298,2 |
3 298 466,3 |
3 463 369,0 |
3 636 514,3 |
|
9 |
местный бюджет |
|
11 363 577,3 |
1 860 015,1 |
1 747 491,1 |
1 434 667,2 |
1 413 261,7 |
1 557 903,2 |
1 636 967,0 |
1 713 272,0 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
1 034 559,3 |
517 486,2 |
517 073,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" |
||||||||||
12 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
648 322,3 |
104 465,1 |
100 462,6 |
84 536,2 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
местный бюджет |
|
648 130,4 |
104 371,6 |
100 364,2 |
84 536,2 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
191,9 |
93,5 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
648 322,3 |
104 465,1 |
100 462,6 |
84 536,2 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
местный бюджет |
|
648 130,4 |
104 371,6 |
100 364,2 |
84 536,2 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
191,9 |
93,5 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: |
Управление образования |
101 393,6 |
16 853,2 |
15 604,0 |
13 143,2 |
12 944,7 |
13 591,9 |
14 271,5 |
14 985,1 |
4 |
24 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
местный бюджет |
|
101 393,6 |
16 853,2 |
15 604,0 |
13 143,2 |
12 944,7 |
13 591,9 |
14 271,5 |
14 985,1 |
|
27 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
56 555,0 |
7 899,4 |
9 060,8 |
7 549,0 |
7 435,0 |
7 806,8 |
8 197,1 |
8 606,9 |
6, 8 |
29 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31 |
местный бюджет |
|
56 363,1 |
7 805,9 |
8 962,4 |
7 549,0 |
7 435,0 |
7 806,8 |
8 197,1 |
8 606,9 |
|
32 |
внебюджетные источники |
|
191,9 |
93,5 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
468 870,0 |
76 323,5 |
72 454,3 |
61 027,8 |
60 106,0 |
63 111,3 |
66 266,9 |
69 580,2 |
10 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
местный бюджет |
|
468 870,0 |
76 323,5 |
72 454,3 |
61 027,8 |
60 106,0 |
63 111,3 |
66 266,9 |
69 580,2 |
|
37 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
21 503,7 |
3 389,0 |
3 343,5 |
2 816,2 |
2 773,7 |
2 912,4 |
3 058,0 |
3 210,9 |
12, 13 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
|
21 503,7 |
3 389,0 |
3 343,5 |
2 816,2 |
2 773,7 |
2 912,4 |
3 058,0 |
3 210,9 |
|
42 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы дошкольного образования" |
||||||||||
44 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
14 440 541,9 |
2 106 687,4 |
2 224 805,8 |
1 811 167,6 |
1 925 206,6 |
2 021 466,9 |
2 122 540,3 |
2 228 667,3 |
|
45 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
областной бюджет |
|
9 039 881,2 |
994 707,3 |
1 106 327,0 |
1 206 747,0 |
1 329 915,0 |
1 396 410,8 |
1 466 231,3 |
1 539 542,9 |
|
47 |
местный бюджет |
|
4 614 155,5 |
721 006,3 |
722 947,4 |
604 420,6 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
|
48 |
внебюджетные источники |
|
786 505,2 |
390 973,8 |
395 531,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
50 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
14 440 541,9 |
2 106 687,4 |
2 224 805,8 |
1 811 167,6 |
1 925 206,6 |
2 021 466,9 |
2 122 540,3 |
2 228 667,3 |
|
51 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
областной бюджет |
|
9 039 881,2 |
994 707,3 |
1 106 327,0 |
1 206 747,0 |
1 329 915,0 |
1 396 410,8 |
1 466 231,3 |
1 539 542,9 |
|
53 |
местный бюджет |
|
4 614 155,5 |
721 006,3 |
722 947,4 |
604 420,6 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
|
54 |
внебюджетные источники |
|
786 505,2 |
390 973,8 |
395 531,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе: |
Управление образования |
5 396 647,7 |
1 111 521,1 |
1 114 924,8 |
604 420,6 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
17, 23 |
56 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
местный бюджет |
|
4 610 142,5 |
720 547,3 |
719 393,4 |
604 420,6 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
|
59 |
внебюджетные источники |
|
786 505,2 |
390 973,8 |
395 531,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: |
Управление образования |
8 887 014,1 |
976 420,0 |
1 084 805,0 |
1 187 084,9 |
1 308 246,1 |
1 373 658,4 |
1 442 341,3 |
1 514 458,4 |
17, 23 |
61 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
областной бюджет |
|
8 887 014,1 |
976 420,0 |
1 084 805,0 |
1 187 084,9 |
1 308 246,1 |
1 373 658,4 |
1 442 341,3 |
1 514 458,4 |
|
63 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: |
Управление образования |
148 590,8 |
17 565,0 |
17 968,0 |
19 662,1 |
21 668,9 |
22 752,3 |
23 890,0 |
25 084,5 |
17, 23 |
66 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
областной бюджет |
|
148 590,8 |
17 565,0 |
17 968,0 |
19 662,1 |
21 668,9 |
22 752,3 |
23 890,0 |
25 084,5 |
|
68 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
8 026,0 |
918,0 |
7 108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
71 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
областной бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
Мероприятие 5. Содержание вводимых дополнительных мест в муниципальных системах дополнительного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
263,3 |
263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
областной бюджет |
|
263,3 |
263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
Подпрограмма 3 "Развитие системы общего образования" |
||||||||||
81 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
15 023 017,2 |
2 041 074,9 |
2 027 366,3 |
1 965 443,7 |
2 080 533,6 |
2 192 824,2 |
2 301 062,3 |
2 414 712,2 |
|
82 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83 |
областной бюджет |
|
11 561 052,8 |
1 388 193,6 |
1 439 671,0 |
1 546 072,0 |
1 667 496,0 |
1 750 870,8 |
1 838 414,3 |
1 930 335,1 |
|
84 |
местный бюджет |
|
3 273 642,4 |
554 896,7 |
497 357,9 |
419 371,7 |
413 037,6 |
441 953,4 |
462 647,9 |
484 377,2 |
|
85 |
внебюджетные источники |
|
183 514,8 |
93 177,4 |
90 337,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
|
3. Прочие нужды |
|||||||||
87 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
15 023 017,2 |
2 041 074,9 |
2 027 366,3 |
1 965 443,7 |
2 080 533,6 |
2 192 824,2 |
2 301 062,3 |
2 414 712,2 |
|
88 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
89 |
областной бюджет |
|
11 561 052,8 |
1 388 193,6 |
1 439 671,0 |
1 546 072,0 |
1 667 496,0 |
1 750 870,8 |
1 838 414,3 |
1 930 335,1 |
|
90 |
местный бюджет |
|
3 273 642,4 |
554 896,7 |
497 357,9 |
419 371,7 |
413 037,6 |
441 953,4 |
462 647,9 |
484 377,2 |
|
91 |
внебюджетные источники |
|
183 514,8 |
93 177,4 |
90 337,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе: |
Управление образования |
3 279 616,9 |
614 959,9 |
565 458,5 |
400 226,5 |
394 181,6 |
413 890,7 |
434 585,2 |
456 314,5 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46 |
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
местный бюджет |
|
3 096 102,1 |
521 782,5 |
475 121,1 |
400 226,5 |
394 181,6 |
413 890,7 |
434 585,2 |
456 314,5 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
183 514,8 |
93 177,4 |
90 337,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: |
Управление образования |
9 764 545,5 |
1 150 466,6 |
1 211 904,0 |
1 306 035,0 |
1 414 376,6 |
1 485 095,4 |
1 559 350,2 |
1 637 317,7 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46, 48 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
9 764 545,5 |
1 150 466,6 |
1 211 904,0 |
1 306 035,0 |
1 414 376,6 |
1 485 095,4 |
1 559 350,2 |
1 637 317,7 |
|
100 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: |
Управление образования |
515 856,8 |
60 319,0 |
64 089,0 |
69 067,0 |
74 796,4 |
78 536,2 |
82 463,0 |
86 586,2 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46 |
103 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
515 856,8 |
60 319,0 |
64 089,0 |
69 067,0 |
74 796,4 |
78 536,2 |
82 463,0 |
86 586,2 |
|
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
Управление образования |
12 149,7 |
10 789,7 |
1 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42, 43 |
108 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110 |
местный бюджет |
|
7 342,5 |
5 982,5 |
1 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них: |
Управление образования |
116,0 |
58,0 |
58,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 |
113 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
116,0 |
58,0 |
58,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
115 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
1 279 534,4 |
176 350,0 |
163 620,0 |
170 970,0 |
178 323,0 |
187 239,2 |
196 601,1 |
206 431,2 |
46 |
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
областной бюджет |
|
1 279 534,4 |
176 350,0 |
163 620,0 |
170 970,0 |
178 323,0 |
187 239,2 |
196 601,1 |
206 431,2 |
|
120 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них: |
Управление образования |
166 197,8 |
27 131,7 |
16 876,8 |
19 145,2 |
18 856,0 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
53 |
123 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
местный бюджет |
|
166 197,8 |
27 131,7 |
16 876,8 |
19 145,2 |
18 856,0 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
|
126 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
Мероприятие 8. Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы всего, из них: |
Управление образования |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
областной бюджет |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
Мероприятие 9. Распространение современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
|
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
||||||||||
133 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
|
1 805 734,9 |
279 532,2 |
283 563,0 |
236 917,7 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
134 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
местный бюджет |
|
1 798 680,0 |
275 298,7 |
280 741,6 |
236 917,7 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
137 |
внебюджетные источники |
|
7 054,9 |
4 233,5 |
2 821,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
139 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 805 734,9 |
279 532,2 |
283 563,0 |
236 917,7 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
140 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
местный бюджет |
|
1 798 680,0 |
275 298,7 |
280 741,6 |
236 917,7 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
143 |
внебюджетные источники |
|
7 054,9 |
4 233,5 |
2 821,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: |
Управление образования |
1 805 734,9 |
279 532,2 |
283 563,0 |
236 917,7 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
57, 59, 61 |
145 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
147 |
местный бюджет |
|
1 798 680,0 |
275 298,7 |
280 741,6 |
236 917,7 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
148 |
внебюджетные источники |
|
7 054,9 |
4 233,5 |
2 821,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
149 |
Подпрограмма 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей" |
||||||||||
150 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
|
1 555 753,9 |
219 105,4 |
227 688,2 |
201 257,9 |
200 262,0 |
224 406,2 |
235 626,5 |
247 407,8 |
|
151 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
152 |
областной бюджет |
|
861 796,9 |
95 497,9 |
99 963,1 |
117 887,2 |
117 887,2 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
153 |
местный бюджет |
|
636 664,5 |
94 599,5 |
99 440,6 |
83 370,7 |
82 374,8 |
87 828,4 |
92 219,8 |
96 830,8 |
|
154 |
внебюджетные источники |
|
57 292,5 |
29 008,0 |
28 284,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
155 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
156 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 555 753,9 |
219 105,4 |
227 688,2 |
201 257,9 |
200 262,0 |
224 406,2 |
235 626,5 |
247 407,8 |
|
157 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
областной бюджет |
|
861 796,9 |
95 497,9 |
99 963,1 |
117 887,2 |
117 887,2 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
159 |
местный бюджет |
|
636 664,5 |
94 599,5 |
99 440,6 |
83 370,7 |
82 374,8 |
87 828,4 |
92 219,8 |
96 830,8 |
|
160 |
внебюджетные источники |
|
57 292,5 |
29 008,0 |
28 284,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
517 616,2 |
90 415,2 |
90 643,1 |
64 167,1 |
63 197,9 |
66 357,8 |
69 675,7 |
73 159,5 |
66 |
162 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
местный бюджет |
|
492 904,2 |
76 440,5 |
79 905,8 |
64 167,1 |
63 197,9 |
66 357,8 |
69 675,7 |
73 159,5 |
|
165 |
внебюджетные источники |
|
24 712,0 |
13 974,7 |
10 737,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
Управление образования |
1 024 760,1 |
126 690,1 |
134 945,1 |
135 322,0 |
135 322,0 |
156 219,2 |
164 030,1 |
172 231,6 |
66 |
167 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
областной бюджет |
|
861 796,9 |
95 497,9 |
99 963,1 |
117 887,2 |
117 887,2 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
169 |
местный бюджет |
|
130 382,8 |
16 159,0 |
17 434,8 |
17 434,8 |
17 434,8 |
19 641,4 |
20 623,4 |
21 654,6 |
|
170 |
внебюджетные источники |
|
32 580,4 |
15 033,2 |
17 547,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: |
Управление образования |
13 377,5 |
2 000,0 |
2 100,0 |
1 768,8 |
1 742,1 |
1 829,2 |
1 920,7 |
2 016,7 |
66 |
172 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
местный бюджет |
|
13 377,5 |
2 000,0 |
2 100,0 |
1 768,8 |
1 742,1 |
1 829,2 |
1 920,7 |
2 016,7 |
|
175 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования" |
||||||||||
177 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
|
390 249,9 |
114 886,8 |
57 091,1 |
0,0 |
0,0 |
68 707,2 |
74 892,5 |
74 672,5 |
|
178 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
179 |
областной бюджет |
|
76 671,1 |
12 249,0 |
18 439,1 |
0,0 |
0,0 |
14 607,0 |
15 316,7 |
16 059,4 |
|
180 |
местный бюджет |
|
313 578,8 |
102 637,8 |
38 652,0 |
0,0 |
0,0 |
54 100,2 |
59 575,8 |
58 613,1 |
|
181 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
183 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
390 249,9 |
114 886,8 |
57 091,1 |
0,0 |
0,0 |
68 707,2 |
74 892,5 |
74 672,5 |
|
184 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
185 |
областной бюджет |
|
76 671,1 |
12 249,0 |
18 439,1 |
0,0 |
0,0 |
14 607,0 |
15 316,7 |
16 059,4 |
|
186 |
местный бюджет |
|
313 578,8 |
102 637,8 |
38 652,0 |
0,0 |
0,0 |
54 100,2 |
59 575,8 |
58 613,1 |
|
187 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
Мероприятие 1 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
Управление образования |
118 841,7 |
59 805,0 |
23 218,6 |
0,0 |
0,0 |
9 498,8 |
14 054,8 |
12 264,7 |
70, 71, 72 |
189 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
областной бюджет |
|
6 715,8 |
1 356,0 |
3 864,8 |
0,0 |
0,0 |
596,2 |
490,7 |
408,2 |
|
191 |
местный бюджет |
|
112 125,9 |
58 449,0 |
19 353,8 |
0,0 |
0,0 |
8 902,6 |
13 564,1 |
11 856,5 |
|
192 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
Мероприятие 2 (*). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ "НТ УКС" |
6 003,1 |
5 843,1 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70, 71, 72 |
194 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
местный бюджет |
|
6 003,1 |
5 843,1 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
Мероприятие 3 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе: |
Управление образования |
48 165,6 |
20 286,0 |
27 879,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77, 79 |
199 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
областной бюджет |
|
24 082,8 |
10 143,0 |
13 939,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
местный бюджет |
|
24 082,8 |
10 143,0 |
13 939,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
Мероприятие 4 (*).Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ " НТ УКС" |
510,7 |
73,3 |
437,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77, 79 |
204 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
местный бюджет |
|
510,7 |
73,3 |
437,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
Управление образования |
69 885,0 |
16 492,7 |
1 130,0 |
0,0 |
0,0 |
17 303,7 |
17 418,7 |
17 539,9 |
70 |
209 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
местный бюджет |
|
69 885,0 |
16 492,7 |
1 130,0 |
0,0 |
0,0 |
17 303,7 |
17 418,7 |
17 539,9 |
|
212 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
11 703,5 |
1 676,3 |
903,6 |
0,0 |
0,0 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
|
214 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
местный бюджет |
|
11 703,5 |
1 676,3 |
903,6 |
0,0 |
0,0 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
|
217 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 7. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
14 140,4 |
770,0 |
644,8 |
0,0 |
0,0 |
3 916,3 |
4 272,6 |
4 536,7 |
70 |
219 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 |
местный бюджет |
|
14 140,4 |
770,0 |
644,8 |
0,0 |
0,0 |
3 916,3 |
4 272,6 |
4 536,7 |
|
222 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
Мероприятие 8. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций, всего, из них: |
Управление образования |
43 210,9 |
100,0 |
1 363,1 |
0,0 |
0,0 |
13 823,3 |
13 914,4 |
14 010,1 |
70 |
224 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
местный бюджет |
|
43 210,9 |
100,0 |
1 363,1 |
0,0 |
0,0 |
13 823,3 |
13 914,4 |
14 010,1 |
|
227 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, всего, из них: |
Управление образования |
41 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 018,8 |
13 784,0 |
14 557,2 |
75 |
229 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
областной бюджет |
|
41 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 018,8 |
13 784,0 |
14 557,2 |
|
231 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
232 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
Мероприятие 10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них: |
Управление образования |
9 025,0 |
1 500,0 |
1 269,0 |
0,0 |
0,0 |
1 984,0 |
2 084,0 |
2 188,0 |
73 |
234 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
областной бюджет |
|
4 512,5 |
750,0 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
992,0 |
1 042,0 |
1 094,0 |
|
236 |
местный бюджет |
|
4 512,5 |
750,0 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
992,0 |
1 042,0 |
1 094,0 |
|
237 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
Мероприятие 11. Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
27 404,0 |
8 340,4 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
6 268,2 |
6 325,2 |
6 385,2 |
72 |
239 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
местный бюджет |
|
27 404,0 |
8 340,4 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
6 268,2 |
6 325,2 |
6 385,2 |
|
242 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
Подпрограмма 7 "Кадры в системе образования" |
||||||||||
244 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
|
6 033,5 |
790,0 |
829,5 |
698,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
245 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
местный бюджет |
|
6 033,5 |
790,0 |
829,5 |
698,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
248 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
249 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
250 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
6 033,5 |
790,0 |
829,5 |
698,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
251 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
253 |
местный бюджет |
|
6 033,5 |
790,0 |
829,5 |
698,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
254 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования всего, из них: |
Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83, 84, 90, 91, 92 |
256 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
257 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
259 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них: |
Управление образования |
6 033,5 |
790,0 |
829,5 |
698,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
90, 91 |
261 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
263 |
местный бюджет |
|
6 033,5 |
790,0 |
829,5 |
698,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
264 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
Подпрограмма 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования" |
||||||||||
266 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
|
71 521,3 |
6 047,8 |
6 353,7 |
5 351,6 |
5 270,8 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
267 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
269 |
местный бюджет |
|
71 521,3 |
6 047,8 |
6 353,7 |
5 351,6 |
5 270,8 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
270 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
271 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
272 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
71 521,3 |
6 047,8 |
6 353,7 |
5 351,6 |
5 270,8 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
273 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275 |
местный бюджет |
|
71 521,3 |
6 047,8 |
6 353,7 |
5 351,6 |
5 270,8 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
276 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации, всего, из них: |
Управление образования |
54 445,4 |
6 047,8 |
6 353,7 |
5 351,6 |
5 270,8 |
9 967,2 |
10 465,5 |
10 988,8 |
96, 97 |
278 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
279 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
280 |
местный бюджет |
|
54 445,4 |
6 047,8 |
6 353,7 |
5 351,6 |
5 270,8 |
9 967,2 |
10 465,5 |
10 988,8 |
|
281 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
282 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся муниципальных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
17 075,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 608,9 |
5 690,6 |
5 776,4 |
96, 97 |
283 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
284 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
местный бюджет |
|
17 075,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 608,9 |
5 690,6 |
5 776,4 |
|
286 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
Подпрограмма 9 "Информатизация и виртуализация системы образования" |
||||||||||
288 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
|
962,7 |
458,5 |
630,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
областной бюджет |
|
91,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
местный бюджет |
|
871,0 |
366,8 |
504,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
294 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
962,7 |
458,5 |
630,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
296 |
областной бюджет |
|
91,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
297 |
местный бюджет |
|
871,0 |
366,8 |
504,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
298 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
Мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования всего, из них: |
Управление образования |
962,7 |
458,5 |
630,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101, 102, 103, 104, 106, 107, 108 |
300 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
областной бюджет |
|
91,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
местный бюджет |
|
871,00 |
366,80 |
504,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
303 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
Подпрограмма 10 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" |
||||||||||
288 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
местный бюджет |
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
294 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
296 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
297 |
местный бюджет |
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
298 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" всего, из них: |
Управление образования |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112 |
300 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
местный бюджет |
|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
303 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 7 |
Приложение >> N 9 |
|
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 15 июня 2015 г. N 1480-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.