N строки
|
Наименование мероприятия, источники расходов на финансирование
|
Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
|
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 296 695,4
|
1 420 122,9
|
1 412 115,0
|
1 517 615,1
|
1 679 698,7
|
1 640 454,8
|
1 626 688,8
|
|
2
|
областной бюджет
|
3 706 274,4
|
564 089,2
|
603 428,8
|
655 527,8
|
634 409,5
|
624 409,5
|
624 409,5
|
|
3
|
местный бюджет
|
5 282 246,3
|
856 033,7
|
808 686,2
|
862 087,3
|
942 574,9
|
913 320,6
|
899 543,6
|
|
4
|
внебюджетные источники
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102 714,3
|
102 724,7
|
102 735,7
|
|
5
|
Капитальные вложения
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6
|
местный бюджет
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7
|
Прочие нужды
|
9 293 195,4
|
1 416 622,9
|
1 412 115,0
|
1 517 615,1
|
1 679 698,7
|
1 640 454,8
|
1 626 688,8
|
|
8
|
областной бюджет
|
3 706 274,4
|
564 089,2
|
603 428,8
|
655 527,8
|
634 409,5
|
624 409,5
|
624 409,5
|
|
9
|
местный бюджет
|
5 278 746,3
|
852 533,7
|
808 686,2
|
862 087,3
|
942 574,9
|
913 320,6
|
899 543,6
|
|
10
|
внебюджетные источники
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102 714,3
|
102 724,7
|
102 735,7
|
|
11
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
12
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7 360 581,8
|
1 116 841,1
|
1 120 466,9
|
1 199 622,8
|
1 309 142,2
|
1 312 317,9
|
1 302 190,9
|
|
13
|
областной бюджет
|
3 314 094,4
|
506 127,9
|
545 264,0
|
595 547,0
|
555 718,5
|
555 718,5
|
555 718,5
|
|
14
|
местный бюджет
|
3 741 794,6
|
610 713,3
|
575 202,9
|
604 075,8
|
651 859,4
|
655 035,1
|
644 908,1
|
|
15
|
внебюджетные источники
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101 564,3
|
101 564,3
|
101 564,3
|
|
16
|
2. "Прочие нужды"
|
17
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
7 360 581,8
|
1 116 841,1
|
1 120 466,9
|
1 199 622,8
|
1 309 142,2
|
1 312 317,9
|
1 302 190,9
|
|
18
|
областной бюджет
|
3 314 094,4
|
506 127,9
|
545 264,0
|
595 547,0
|
555 718,5
|
555 718,5
|
555 718,5
|
|
19
|
местный бюджет
|
3 741 794,6
|
610 713,3
|
575 202,9
|
604 075,8
|
651 859,4
|
655 035,1
|
644 908,1
|
|
20
|
внебюджетные источники
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101 564,3
|
101 564,3
|
101 564,3
|
|
21
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них
|
43 862,5
|
43 862,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.8.1.
|
22
|
местный бюджет
|
43 862,5
|
43 862,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них
|
1 633,9
|
633,9
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
1.2.1.
|
24
|
местный бюджет
|
1 633,9
|
633,9
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
25
|
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них
|
2 140,0
|
300,0
|
313,0
|
327,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
1.14.1.
|
26
|
местный бюджет
|
2 140,0
|
300,0
|
313,0
|
327,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
27
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них
|
4 397,0
|
570,0
|
596,0
|
621,0
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
1.7.1.
|
28
|
местный бюджет
|
4 397,0
|
570,0
|
596,0
|
621,0
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
|
29
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них
|
4 036,0
|
575,0
|
600,0
|
626,0
|
745,0
|
745,0
|
745,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
30
|
местный бюджет
|
4 036,0
|
575,0
|
600,0
|
626,0
|
745,0
|
745,0
|
745,0
|
|
31
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них
|
3 308 069,2
|
454 631,3
|
487 961,0
|
526 137,0
|
613 113,3
|
613 113,3
|
613 113,3
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
32
|
областной бюджет
|
1 675 586,4
|
246 922,0
|
270 197,0
|
297 768,0
|
286 899,8
|
286 899,8
|
286 899,8
|
|
33
|
местный бюджет
|
1 329 881,8
|
207 709,3
|
217 764,0
|
228 369,0
|
225 346,5
|
225 346,5
|
225 346,5
|
|
34
|
внебюджетные источники
|
302 601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100 867,0
|
100 867,0
|
100 867,0
|
|
35
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них
|
1 942,0
|
0,0
|
470,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
1.11.1.
|
36
|
местный бюджет
|
1 942,0
|
0,0
|
470,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
|
37
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них
|
23,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
1.5.1.
|
38
|
областной бюджет
|
23,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
39
|
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
1.9.2.
|
40
|
местный бюджет
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
41
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них
|
8 400,9
|
1 950,9
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
3 200,0
|
1 650,0
|
1.6.1., 1.6.2.
|
42
|
областной бюджет
|
634,5
|
634,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
43
|
местный бюджет
|
7 766,4
|
1 316,4
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
3 200,0
|
1 650,0
|
|
44
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них
|
2 542 862,2
|
398 148,7
|
424 250,8
|
454 238,6
|
422 074,7
|
422 074,7
|
422 074,7
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
45
|
областной бюджет
|
1 634 603,1
|
255 319,0
|
275 067,0
|
297 779,0
|
268 812,7
|
268 812,7
|
268 812,7
|
|
46
|
местный бюджет
|
907 605,1
|
142 829,7
|
149 183,8
|
156 459,6
|
153 044,0
|
153 044,0
|
153 044,0
|
|
47
|
внебюджетные источники
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218,0
|
218,0
|
218,0
|
|
48
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них
|
297 353,2
|
41 994,5
|
43 579,3
|
48 418,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
49
|
областной бюджет
|
2 436,6
|
2 436,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
50
|
местный бюджет
|
294 916,6
|
39 557,9
|
43 579,3
|
48 418,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
|
51
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них
|
441 310,8
|
69 166,7
|
72 100,0
|
75 705,0
|
74 841,8
|
74 825,5
|
74 671,8
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
52
|
местный бюджет
|
441 310,8
|
69 166,7
|
72 100,0
|
75 705,0
|
74 841,8
|
74 825,5
|
74 671,8
|
|
53
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт) всего, из них
|
239 473,7
|
39 485,1
|
40 183,2
|
41 911,1
|
39 298,1
|
39 298,1
|
39 298,1
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
54
|
местный бюджет
|
238 277,3
|
39 485,1
|
40 183,2
|
41 911,1
|
38 899,3
|
38 899,3
|
38 899,3
|
|
55
|
внебюджетные источники
|
1 196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
398,8
|
398,8
|
398,8
|
|
56
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них
|
17 839,0
|
1 560,0
|
1 638,0
|
1 720,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
1.12.3.
|
57
|
местный бюджет
|
17 839,0
|
1 560,0
|
1 638,0
|
1 720,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
|
58
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
|
51 177,4
|
3 260,5
|
3 423,0
|
3 594,0
|
13 633,3
|
13 633,3
|
13 633,3
|
1.12.1., 1.12.2.
|
59
|
местный бюджет
|
51 177,4
|
3 260,5
|
3 423,0
|
3 594,0
|
13 633,3
|
13 633,3
|
13 633,3
|
|
60
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них
|
1 584,7
|
173,3
|
181,9
|
191,0
|
286,5
|
300,8
|
451,2
|
1.12.4.
|
61
|
местный бюджет
|
1 584,7
|
173,3
|
181,9
|
191,0
|
286,5
|
300,8
|
451,2
|
|
62
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе
|
2 536,7
|
434,6
|
436,2
|
452,6
|
686,3
|
317,0
|
210,0
|
1.12.4.
|
63
|
местный бюджет
|
2 536,7
|
434,6
|
436,2
|
452,6
|
686,3
|
317,0
|
210,0
|
|
64
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта велоспорт и автомотоспорт) всего, из них
|
4 712,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 570,8
|
1 570,8
|
1 570,8
|
1.12.4.
|
65
|
местный бюджет
|
4 470,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 490,3
|
1 490,3
|
1 490,3
|
|
66
|
внебюджетные источники
|
241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,5
|
80,5
|
80,5
|
|
67
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них
|
33 205,0
|
4 300,0
|
4 515,0
|
4 740,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
1.13.2., 1.13.5.
|
68
|
местный бюджет
|
33 205,0
|
4 300,0
|
4 515,0
|
4 740,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
|
69
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений
|
7 908,0
|
800,0
|
836,0
|
872,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1.13.2.
|
70
|
местный бюджет
|
7 908,0
|
800,0
|
836,0
|
872,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
|
71
|
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки МАОУ ДО "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего
|
3 299,7
|
3 299,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.4.
|
72
|
местный бюджет
|
3 299,7
|
3 299,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
73
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.)
|
366,5
|
50,0
|
55,0
|
57,7
|
65,5
|
67,5
|
70,8
|
1.13.2.
|
74
|
местный бюджет
|
366,5
|
50,0
|
55,0
|
57,7
|
65,5
|
67,5
|
70,8
|
|
75
|
Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания МАОУ "СОШ N 24", всего
|
376,6
|
376,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.1., 1.6.1.
|
76
|
местный бюджет
|
376,6
|
376,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
77
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
89 246,6
|
10 300,0
|
12 853,5
|
13 406,2
|
17 562,3
|
17 562,3
|
17 562,3
|
1.13.3.
|
78
|
местный бюджет
|
89 246,6
|
10 300,0
|
12 853,5
|
13 406,2
|
17 562,3
|
17 562,3
|
17 562,3
|
|
79
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них
|
215 689,1
|
30 907,1
|
21 320,0
|
22 237,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
1.13.1., 1.6.1.
|
80
|
областной бюджет
|
810,8
|
810,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
81
|
местный бюджет
|
214 878,3
|
30 096,3
|
21 320,0
|
22 237,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
|
82
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них
|
11 225,0
|
1 000,0
|
4 955,0
|
3 800,0
|
1 170,0
|
130,0
|
170,0
|
1.13.4.
|
83
|
местный бюджет
|
11 225,0
|
1 000,0
|
4 955,0
|
3 800,0
|
1 170,0
|
130,0
|
170,0
|
|
84
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования, а сфере культуры, всего, из них
|
14 266,7
|
336,7
|
0,0
|
0,0
|
5 240,0
|
8 550,0
|
140,0
|
1.13.4.
|
85
|
местный бюджет
|
14 266,7
|
336,7
|
0,0
|
0,0
|
5 240,0
|
8 550,0
|
140,0
|
|
86
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, авто мотоспорт), всего, из них
|
2 025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
925,0
|
600,0
|
500,0
|
1.13.4.
|
87
|
местный бюджет
|
2 025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
925,0
|
600,0
|
500,0
|
|
88
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования
|
8 659,0
|
8 659,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.15.1.
|
89
|
местный бюджет
|
8 659,0
|
8 659,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
90
|
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.1., 1.6.1.
|
91
|
местный бюджет
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
92
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
93
|
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
442 235,0
|
60 091,0
|
64 141,0
|
71 668,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
|
94
|
областной бюджет
|
280 757,0
|
40 389,0
|
42 203,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
95
|
местный бюджет
|
161 478,0
|
19 702,0
|
21 938,0
|
27 649,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
|
96
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
442 235,0
|
60 091,0
|
64 141,0
|
71 668,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
|
98
|
областной бюджет
|
280 757,0
|
40 389,0
|
42 203,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
99
|
местный бюджет
|
161 478,0
|
19 702,0
|
21 938,0
|
27 649,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
|
100
|
Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся" всего, из них:
|
240,0
|
30,0
|
30,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
2.1.1.
|
101
|
местный бюджет
|
240,0
|
30,0
|
30,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
|
102
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
9 240,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5.
|
103
|
местный бюджет
|
9 240,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
|
104
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
1 600,0
|
200,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
2.2.3.
|
105
|
местный бюджет
|
1 600,0
|
200,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
106
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых
|
18 306,0
|
0,0
|
0,0
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
2.2.2.
|
107
|
местный бюджет
|
18 306,0
|
0,0
|
0,0
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
|
108
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
412 849,0
|
59 861,0
|
63 911,0
|
66 747,0
|
74 110,0
|
74 110,0
|
74 110,0
|
2.1.1.
|
109
|
областной бюджет
|
280 757,0
|
40 389,0
|
42 203,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
110
|
местный бюджет
|
132 092,0
|
19 472,0
|
21 708,0
|
22 728,0
|
22 728,0
|
22 728,0
|
22 728,0
|
|
111
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
112
|
Всего по подпрограмме "патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
37 738,8
|
4 763,1
|
3 157,1
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
113
|
местный бюджет
|
37 738,8
|
4 763,1
|
3 157,1
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
114
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
37 738,8
|
4 763,1
|
3 157,1
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
116
|
местный бюджет
|
37 738,8
|
4 763,1
|
3 157,1
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
117
|
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
290,0
|
290,0
|
290,0
|
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1.
|
118
|
местный бюджет
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
290,0
|
290,0
|
290,0
|
|
119
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры
|
4 265,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.
|
120
|
местный бюджет
|
4 265,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
|
121
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории
|
750,0
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.2.
|
122
|
местный бюджет
|
750,0
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
123
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта
|
14 128,7
|
1 474,4
|
1 545,1
|
1 608,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
3.2.1., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1.
|
124
|
местный бюджет
|
14 128,7
|
1 474,4
|
1 545,1
|
1 608,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
|
125
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма
|
16 646,1
|
1 259,7
|
1 312,0
|
1 371,2
|
4 234,4
|
4 234,4
|
4 234,4
|
3.1.1.
|
126
|
местный бюджет
|
16 646,1
|
1 259,7
|
1 312,0
|
1 371,2
|
4 234,4
|
4 234,4
|
4 234,4
|
|
127
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
|
1 079,0
|
1 079,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.1., 3.3.2., 3.4.2.
|
128
|
местный бюджет
|
1 079,0
|
1 079,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
129
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
130
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
432 453,4
|
73 181,0
|
76 472,9
|
88 676,9
|
94 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
131
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
132
|
местный бюджет
|
422 453,4
|
73 181,0
|
76 472,9
|
88 676,9
|
84 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
133
|
1. "Капитальные вложения"
|
134
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
135
|
местный бюджет
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
136
|
1.1. "Иные капитальные вложения"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
138
|
Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
139
|
местный бюджет
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
140
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
428 953,4
|
69 681,0
|
76 472,9
|
88 676,9
|
94 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
142
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
143
|
местный бюджет
|
418 953,4
|
69 681,0
|
76 472,9
|
88 676,9
|
84 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
144
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек
|
182 900,6
|
24 899,9
|
26 020,4
|
27 139,3
|
34 937,0
|
34 947,0
|
34 957,0
|
4.1.1., 4.1.2.
|
145
|
местный бюджет
|
182 900,6
|
24 899,9
|
26 020,4
|
27 139,3
|
34 937,0
|
34 947,0
|
34 957,0
|
|
146
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда
|
40 011,1
|
4 355,6
|
4 551,6
|
4 747,3
|
12 352,2
|
6 952,2
|
7 052,2
|
4.3.1.
|
147
|
местный бюджет
|
40 011,1
|
4 355,6
|
4 551,6
|
4 747,3
|
12 352,2
|
6 952,2
|
7 052,2
|
|
148
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа
|
105 325,8
|
33 614,8
|
35 100,8
|
36 610,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
|
149
|
местный бюджет
|
105 325,8
|
33 614,8
|
35 100,8
|
36 610,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
150
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений
|
64 976,2
|
625,0
|
4 671,6
|
13 909,6
|
41 200,0
|
3 300,0
|
1 270,0
|
4.2.1., 4.2.2.
|
151
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
152
|
местный бюджет
|
54 976,2
|
625,0
|
4 671,6
|
13 909,6
|
31 200,0
|
3 300,0
|
1 270,0
|
|
153
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) всего, из них
|
2 335,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
685,0
|
735,0
|
785,0
|
4.2.4., 4.2.5.
|
154
|
местный бюджет
|
2 335,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
685,0
|
735,0
|
785,0
|
|
155
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий всего, из них
|
30 054,7
|
5 005,7
|
6 128,5
|
6 270,5
|
4 540,0
|
4 050,0
|
4 060,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
|
156
|
местный бюджет
|
30 054,7
|
5 005,7
|
6 128,5
|
6 270,5
|
4 540,0
|
4 050,0
|
4 060,0
|
|
157
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
3 350,0
|
1 050,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
1 800,0
|
0,0
|
4.2.2.
|
158
|
местный бюджет
|
3 350,0
|
1 050,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
1 800,0
|
0,0
|
|
159
|
ПОДПРОГРАММА 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
160
|
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
195 348,4
|
39 857,8
|
26 909,4
|
27 294,5
|
33 748,3
|
33 758,7
|
33 779,7
|
|
161
|
областной бюджет
|
101 423,0
|
17 572,4
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
162
|
местный бюджет
|
91 840,7
|
22 285,4
|
10 947,6
|
11 332,7
|
15 755,0
|
15 755,0
|
15 765,0
|
|
163
|
внебюджетные источники
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684,3
|
694,7
|
705,7
|
|
164
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
195 348,4
|
39 857,8
|
26 909,4
|
27 294,5
|
33 748,3
|
33 758,7
|
33 779,7
|
|
166
|
областной бюджет
|
101 423,0
|
17 572,4
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
167
|
местный бюджет
|
91 840,7
|
22 285,4
|
10 947,6
|
11 332,7
|
15 755,0
|
15 755,0
|
15 765,0
|
|
168
|
внебюджетные источники
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684,3
|
694,7
|
705,7
|
|
169
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
117 971,4
|
22 308,1
|
18 149,9
|
18 158,4
|
19 785,0
|
19 785,0
|
19 785,0
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.
|
170
|
областной бюджет
|
99 812,4
|
15 961,8
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
171
|
местный бюджет
|
16 731,0
|
6 346,3
|
2 188,1
|
2 196,6
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
172
|
внебюджетные источники
|
1 428,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
476,0
|
476,0
|
476,0
|
|
173
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
70 934,4
|
12 017,1
|
8 759,5
|
9 136,1
|
13 663,3
|
13 673,7
|
13 684,7
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1.
|
174
|
местный бюджет
|
70 277,7
|
12 017,1
|
8 759,5
|
9 136,1
|
13 455,0
|
13 455,0
|
13 455,0
|
|
175
|
внебюджетные источники
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
208,3
|
218,7
|
229,7
|
|
176
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
5.1.1., 5.4.1.
|
177
|
местный бюджет
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
178
|
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
210,0
|
5.1.1.
|
179
|
местный бюджет
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
210,0
|
|
180
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
|
5 532,6
|
5 532,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
181
|
областной бюджет
|
1 610,6
|
1 610,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
182
|
местный бюджет
|
3 922,0
|
3 922,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
183
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
184
|
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
284 603,2
|
48 986,6
|
43 854,7
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
185
|
местный бюджет
|
284 603,2
|
48 986,6
|
43 854,7
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
186
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
284 603,2
|
48 986,6
|
43 854,7
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
188
|
местный бюджет
|
284 603,2
|
48 986,6
|
43 854,7
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
189
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
|
32 591,0
|
348,0
|
363,7
|
379,3
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
6.3.1.
|
190
|
местный бюджет
|
32 591,0
|
348,0
|
363,7
|
379,3
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
|
191
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма
|
6 999,7
|
1 433,9
|
1 336,0
|
1 386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
6.1.2.
|
192
|
местный бюджет
|
6 999,7
|
1 433,9
|
1 336,0
|
1 386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
|
193
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях
|
1 288,4
|
210,0
|
219,5
|
228,9
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
6.2.1., 6.4.1.
|
194
|
местный бюджет
|
1 288,4
|
210,0
|
219,5
|
228,9
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
|
195
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам
|
220 876,9
|
38 225,8
|
39 946,0
|
41 663,6
|
33 680,5
|
33 680,5
|
33 680,5
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
196
|
местный бюджет
|
220 876,9
|
38 225,8
|
39 946,0
|
41 663,6
|
33 680,5
|
33 680,5
|
33 680,5
|
|
197
|
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов)
|
5 321,2
|
1 085,9
|
1 065,9
|
1 111,7
|
685,9
|
685,9
|
685,9
|
6.1.1.
|
198
|
местный бюджет
|
5 321,2
|
1 085,9
|
1 065,9
|
1 111,7
|
685,9
|
685,9
|
685,9
|
|
199
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта
|
10 071,6
|
228,5
|
923,6
|
970,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
200
|
местный бюджет
|
10 071,6
|
228,5
|
923,6
|
970,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
|
201
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них
|
391,0
|
391,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
202
|
местный бюджет
|
391,0
|
391,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
203
|
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта
|
6 438,5
|
6 438,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2.
|
204
|
местный бюджет
|
6 438,5
|
6 438,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
205
|
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня
|
358,5
|
358,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
206
|
местный бюджет
|
358,5
|
358,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
207
|
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем
|
141,5
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
208
|
местный бюджет
|
141,5
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
209
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта
|
125,0
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.2., 6.3.1.
|
210
|
местный бюджет
|
125,0
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
211
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
212
|
Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
203 573,9
|
25 451,9
|
26 394,0
|
27 622,8
|
41 368,4
|
41 368,4
|
41 368,4
|
|
213
|
местный бюджет
|
202 176,8
|
25 451,9
|
26 394,0
|
27 622,8
|
40 902,7
|
40 902,7
|
40 902,7
|
|
214
|
внебюджетные источники
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
215
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
203 573,9
|
25 451,9
|
26 394,0
|
27 622,8
|
41 368,4
|
41 368,4
|
41 368,4
|
|
217
|
местный бюджет
|
202 176,8
|
25 451,9
|
26 394,0
|
27 622,8
|
40 902,7
|
40 902,7
|
40 902,7
|
|
218
|
внебюджетные источники
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
219
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма
|
5 886,9
|
845,3
|
986,8
|
1 030,8
|
1 008,0
|
1 008,0
|
1 008,0
|
7.1.1., 7.2.2., 7.8.1.
|
220
|
местный бюджет
|
5 886,9
|
845,3
|
986,8
|
1 030,8
|
1 008,0
|
1 008,0
|
1 008,0
|
|
221
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
932,1
|
45,9
|
48,1
|
50,6
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
7.2.1., 7.2.2., 7.3.1., 7.5.1.
|
222
|
местный бюджет
|
932,1
|
45,9
|
48,1
|
50,6
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
|
223
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма
|
4 690,9
|
542,5
|
507,0
|
532,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
7.1.1., 7.2.2.
|
224
|
местный бюджет
|
4 690,9
|
542,5
|
507,0
|
532,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
|
225
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики
|
2 550,0
|
307,2
|
126,0
|
132,3
|
661,5
|
661,5
|
661,5
|
7.7.1.
|
226
|
местный бюджет
|
2 550,0
|
307,2
|
126,0
|
132,3
|
661,5
|
661,5
|
661,5
|
|
227
|
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:
|
787,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
7.2.1., 7.4.1., 7.5.1., 7.6.1.
|
228
|
местный бюджет
|
787,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
|
229
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
|
15 578,6
|
1 140,0
|
1 191,3
|
1 247,3
|
4 000,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
7.7.1., 7.7.2.
|
230
|
местный бюджет
|
15 578,6
|
1 140,0
|
1 191,3
|
1 247,3
|
4 000,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
|
231
|
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма
|
586,1
|
60,0
|
63,0
|
66,2
|
132,3
|
132,3
|
132,3
|
7.1.1., 7.8.1.
|
232
|
местный бюджет
|
586,1
|
60,0
|
63,0
|
66,2
|
132,3
|
132,3
|
132,3
|
|
233
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи
|
150 875,4
|
19 578,3
|
20 459,3
|
21 420,9
|
29 805,6
|
29 805,6
|
29 805,6
|
7.1.1., 7.2.1., 7.5.1.
|
234
|
местный бюджет
|
149 478,3
|
19 578,3
|
20 459,3
|
21 420,9
|
29 339,9
|
29 339,9
|
29 339,9
|
|
235
|
внебюджетные источники
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
236
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет
|
20 753,6
|
2 099,0
|
2 964,2
|
3 091,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
7.3.1.
|
237
|
местный бюджет
|
20 753,6
|
2 099,0
|
2 964,2
|
3 091,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
|
238
|
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат")
|
145,0
|
46,0
|
48,3
|
50,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.1., 7.3.1., 7.6.1., 7.8.1.
|
239
|
местный бюджет
|
145,0
|
46,0
|
48,3
|
50,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
240
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива"
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.1., 7.2.2., 7.5.1.
|
241
|
местный бюджет
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
242
|
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования
|
737,8
|
737,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.3.1.
|
243
|
местный бюджет
|
737,8
|
737,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
244
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
245
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
340 160,9
|
50 950,4
|
50 719,0
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
246
|
местный бюджет
|
340 160,9
|
50 950,4
|
50 719,0
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
247
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
248
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
340 160,9
|
50 950,4
|
50 719,0
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
249
|
местный бюджет
|
340 160,9
|
50 950,4
|
50 719,0
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
250
|
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
70 262,1
|
13 102,6
|
9 807,6
|
10 229,3
|
12 374,2
|
12 374,2
|
12 374,2
|
8.1.1.
|
251
|
местный бюджет
|
70 262,1
|
13 102,6
|
9 807,6
|
10 229,3
|
12 374,2
|
12 374,2
|
12 374,2
|
|
252
|
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры
|
76 278,0
|
10 085,6
|
10 959,6
|
11 414,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
8.1.1.
|
253
|
местный бюджет
|
76 278,0
|
10 085,6
|
10 959,6
|
11 414,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
|
254
|
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования
|
193 620,8
|
27 762,2
|
29 951,8
|
32 065,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
8.1.1.
|
255
|
местный бюджет
|
193 620,8
|
27 762,2
|
29 951,8
|
32 065,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
|