Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической
эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы (в новой редакции)
Ответственный исполнитель - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||||||||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||||||
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2 081 974,2 |
313 313,7 |
248 023,2 |
414 251,7 |
474 902,3 |
631 483,3 |
|
||||||||||||
|
федеральный бюджет |
1 782,8 |
0,0 |
1 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2 |
областной бюджет |
123 597,6 |
57 306,6 |
38 031,0 |
0,0 |
0,0 |
28 260,0 |
|
||||||||||||
3 |
областной бюджет* |
520 241,1 |
0,0 |
0,0 |
157 575,7* |
256 151,8* |
106 513,7 |
|
||||||||||||
4 |
местный бюджет |
1 290 258,7 |
236 984,9 |
202 333,8 |
224 663,4 |
154 670,3 |
471 606,2 |
|
||||||||||||
5 |
местный бюджет* |
45 089,5 |
0,0 |
0,0 |
8 802,8* |
33 146,6* |
3 140,0 |
|
||||||||||||
6 |
внебюджетные источники |
93 252,8 |
14 744,0 |
2 402,0 |
23 209,7 |
30 933,6 |
21 963,5 |
|
||||||||||||
7 |
безвозмездные целевые поступления |
7 751,7 |
4 278,2 |
3 473,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
8 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
9 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
224 201,8 |
40 829,4 |
26 995,5 |
56 576,9 |
60 900,0 |
38 900,0 |
|
||||||||||||
10 |
федеральный бюджет |
1 782,8 |
0,0 |
1 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
11 |
областной бюджет |
78 362,2 |
29 633,1 |
20 469,0 |
0,0 |
0,0 |
28 260,0 |
|
||||||||||||
12 |
областной бюджет* |
91 147,0 |
0,0 |
0,0 |
39 247,0* |
51 900,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
13 |
местный бюджет |
43 319,3 |
11 196,3 |
4 743,7 |
14 379,4 |
5 500,0 |
7 500,0 |
|
||||||||||||
14 |
местный бюджет* |
9 590,5 |
0,0 |
0,0 |
2 950,5* |
3 500,0* |
3 140,0 |
|
||||||||||||
15 |
1. Капитальные |
|||||||||||||||||||
16 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
224 201,8 |
40 829,4 |
26 995,5 |
56 576,9 |
60 900,0 |
38 900,0 |
|
||||||||||||
17 |
федеральный бюджет |
1 782,8 |
0,0 |
1 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
18 |
областной бюджет |
78 362,2 |
29 633,1 |
20 469,0 |
0,0 |
0,0 |
28 260,0 |
|
||||||||||||
19 |
областной бюджет* |
91 147,0 |
0,0 |
0,0 |
39 247,0* |
51 900,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
20 |
местный бюджет |
43 319,3 |
11 196,3 |
4 743,7 |
14 379,4 |
5 500,0 |
7 500,0 |
|
||||||||||||
21 |
местный бюджет* |
9 590,5 |
0,0 |
0,0 |
2 950,5* |
3 500,0* |
3 140,0 |
|
||||||||||||
22 |
Раздел 1. Строительство газопроводов и газовых сетей, всего, из них: |
223 831,8 |
40 829,4 |
26 625,5 |
56 576,9 |
60 900,0 |
38 900,0 |
|
||||||||||||
23 |
федеральный бюджет |
1 782,8 |
0,0 |
1 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
24 |
областной бюджет |
78 362,2 |
29 633,1 |
20 469,0 |
0,0 |
0,0 |
28 260,0 |
|
||||||||||||
25 |
областной бюджет* |
91 147,0 |
0,0 |
0,0 |
39 247,0 |
51 900,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
26 |
местный бюджет |
43 319,3 |
11 196,3 |
4 743,7 |
14 379,4 |
5 500,0 |
7 500,0 |
|
||||||||||||
27 |
местный бюджет* |
9 590,5 |
0,0 |
0,0 |
2 950,5 |
3 500,0 |
3 140,0 |
|
||||||||||||
28 |
1.1. Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 г. Новоуральска, из них: |
17 358,7 |
17 258,8 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4, 8 |
||||||||||||
29 |
областной бюджет |
14 622,4 |
14 622,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
30 |
местный бюджет |
2 736,3 |
2 636,4 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
31 |
1.2. Строительство газопровода ГГРП-6 п. Билимбай - п. Починок (2 этап). Газопровод высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок, из них: |
20 844,55 |
20 844,55 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||
32 |
областной бюджет (соглашение) |
6 150,70 |
6 150,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
33 |
областной бюджет (гранд) |
8 860,00 |
8 860,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
34 |
местный бюджет |
5 833,85 |
5 833,85 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
35 |
1.3. Строительство газопровода высокого давления для МКР 22б, 22в, включая ПИР и экспертизу из них: |
26 377,4 |
2 528,03 |
14 970,0 |
8 879,4 |
0,0 |
0,0 |
5, 6 |
||||||||||||
36 |
областной бюджет |
14 946,1 |
0,0 |
14 946,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
37 |
местный бюджет |
11 431,3 |
2 528,0 |
23,9 |
8 879,4 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
38 |
1.4. Строительство уличного газопровода д. Починок, включая разработку расчетной схемы газоснабжения д. Починок и ПИР, из них: |
53 625,9 |
198,0 |
3 237,9 |
15 190,0 |
35 000,0 |
0,0 |
4, 6, 9 |
||||||||||||
39 |
областной бюджет* |
44 190,0 |
0,0 |
0,0 |
12 690,0* |
31 500,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
40 |
местный бюджет |
5 935,9 |
198,0 |
3 237,9 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
41 |
местный бюджет* |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
42 |
1.5. Строительство уличного газопровода с. Тарасково II очередь, из них: |
37 825,2 |
0,0 |
8 317,7 |
29 507,5 |
0,0 |
0,0 |
4, 6, 9, 10 |
||||||||||||
43 |
федеральный бюджет |
1 782,8 |
0,0 |
1 782,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
44 |
областной бюджет* |
26 557,0 |
0,0 |
0,0 |
26 557,0* |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
45 |
областной бюджет |
5 522,9 |
0,0 |
5 522,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
46 |
местный бюджет |
1 012,0 |
0,0 |
1 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
47 |
местный бюджет* |
2 950,5 |
0,0 |
0,0 |
2 950,5* |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
48 |
1.6. Строительство уличного газопровода с. Тарасково III очередь, включая ПИР на III очередь, из них: |
25 700,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
22 700,0 |
0,0 |
4, 6, 9, 10 |
||||||||||||
49 |
областной бюджет* |
20 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 400,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
50 |
местный бюджет |
5 300,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 300,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
51 |
1.7. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР, из них: |
34 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
31 400,0 |
5, 6 |
||||||||||||
52 |
областной бюджет |
28 260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 260,0 |
|
||||||||||||
53 |
местный бюджет |
6 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 200,0 |
3 140,0 |
|
||||||||||||
54 |
1.8. Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР, из них: |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
6 |
||||||||||||
55 |
местный бюджет |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
|
||||||||||||
56 |
1.9. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них: |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700,0 |
6 |
||||||||||||
57 |
местный бюджет |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 700,0 |
|
||||||||||||
58 |
1.10. Строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь), включая ПИР, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
6 |
||||||||||||
59 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
||||||||||||
60 |
1.11. Строительство газопровода 13 МКР - Зеленый поселок, включая ПИР, из них: |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
6 |
||||||||||||
61 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
||||||||||||
62 |
1.12. Работы по подготовке проекта планировки д. Починок, из них: |
370,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
63 |
местный бюджет |
370,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
64 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||||||||||||
65 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
66 |
3. Прочие нужды |
|||||||||||||||||||
67 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
68 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
69 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
501 321,8 |
174 822,4 |
75 218,0 |
131 262,5 |
74 133,2 |
45 885,7 |
|
||||||||||||
70 |
областной бюджет |
40 472,8 |
23 608,9 |
16 863,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
71 |
областной бюджет* |
42 305,2 |
0,0 |
0,0 |
29 105,2* |
13 200,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
72 |
местный бюджет |
360 577,5 |
136 469,5 |
57 452,2 |
85 969,0 |
41 517,2 |
39 169,7 |
|
||||||||||||
73 |
местный бюджет* |
4 672,3 |
0,0 |
0,0 |
672,3* |
4 000,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
74 |
внебюджетные источники |
53 294,0 |
14 744,0 |
902,0 |
15 516,0 |
15 416,0 |
6 716,0 |
|
||||||||||||
75 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||||||||||||
76 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
365 575,0 |
71 474,8 |
67 988,7 |
121 852,5 |
64 803,2 |
39 455,7 |
|
||||||||||||
77 |
областной бюджет |
40 472,8 |
23 608,9 |
16 863,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
78 |
областной бюджет* |
42 305,2 |
0,0 |
0,0 |
29 105,2* |
13 200,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
79 |
местный бюджет |
245 532,6 |
39 921,9 |
50 624,8 |
83 359,0 |
38 887,2 |
32 739,7 |
|
||||||||||||
80 |
местный бюджет* |
4 672,3 |
0,0 |
0,0 |
672,3* |
4 000,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
81 |
внебюджетные источники |
32 592,0 |
7 944,0 |
500,0 |
8 716,0 |
8 716,0 |
6 716,0 |
|
||||||||||||
82 |
1.1. Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них: |
106 520,3 |
24 283,8 |
19 801,3 |
40 400,0 |
22 035,2 |
0,0 |
14, 14.1. |
||||||||||||
83 |
местный бюджет |
106 520,3 |
24 283,8 |
19 801,3 |
40 400,0 |
22 035,2 |
0,0 |
|
||||||||||||
84 |
1.2. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения 0,4 кВ в МКР 1,3 (включая ПИР), из них: |
22 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 300,0 |
15 800,0 |
|
||||||||||||
85 |
местный бюджет |
18 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
15 800,0 |
|
||||||||||||
86 |
местный бюджет * |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
87 |
1.3. Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах, из них: |
55 264,3 |
10 840,4 |
1 802,2 |
15 700,0 |
9 982,0 |
16 939,7 |
14,15 |
||||||||||||
88 |
местный бюджет |
55 264,3 |
10 840,4 |
1 802,2 |
15 700,0 |
9 982,0 |
16 939,7 |
|
||||||||||||
89 |
1.7. Техническое перевооружение подводящего газопровода от отсечной задвижки коллектора и КИПиА котлов ПТВМ-100 ст. N 1, 2, 3, 4 МУП "Водогрейная котельная", из них: |
20 148,0 |
0,0 |
0,0 |
6 716,0 |
6 716,0 |
6 716,0 |
|
||||||||||||
90 |
внебюджетные источники |
20 148,0 |
0,0 |
0,0 |
6 716,0 |
6 716,0 |
6 716,0 |
|
||||||||||||
91 |
1.8. Строительство двух кабельных фидеров 6 кВ от водогрейной котельной до ГПП-1, из них: |
7 944,0 |
7 944,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
92 |
внебюджетные источники |
7 944,0 |
7 944,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||||||
93 |
1.9. Перевод бани в д. Починок на центральное отопление, из них: |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
94 |
местный бюджет |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
95 |
1.10. Реконструкция напорного водовода d 600 мм от К-1 (ул. Ленина, 1) до К-10 (ул. Гастелло) в г. Новоуральске Свердловской области, из них: |
39 827,6 |
20 625,0 |
19 202,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18.1. |
||||||||||||
96 |
областной бюджет |
35 357,3 |
18 493,4 |
16 863,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
97 |
местный бюджет |
4 470,4 |
2 131,6 |
2 338,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
98 |
1.11. Перевод зданий и сооружений цеха очистки бытовых стоков МУП "Водоканал", г. Новоуральска с теплоносителя "пар" на "горячую воду". Тепловая сеть, из них: |
5 683,9 |
5 683,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
99 |
областной бюджет |
5 115,5 |
5 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
100 |
местный бюджет |
568,4 |
568,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
101 |
1.12. ПИР на реконструкцию электроснабжения д. Пальники ул. Советская, Клубная, Восточная, из них: |
97,7 |
97,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
102 |
местный бюджет |
97,7 |
97,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
103 |
1.13. Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды (на насосно-фильтровальной станции МУП "Водоканал"), из них: |
28 281,5 |
0,0 |
17 752,6 |
5 959,0 |
4 570,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
104 |
местный бюджет |
23 781,5 |
0,0 |
17 252,6 |
3 959,0 |
2 570,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
105 |
внебюджетные источники |
4 500,0 |
0,0 |
500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
106 |
1.14. Строительство ТП-482 с сетями 6 и 0,4 кВ с разработкой ПИР, из них: |
18 200,0 |
0,0 |
8 200,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
107 |
местный бюджет |
18 200,0 |
0,0 |
8 200,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
108 |
1.15. Реконструкция водопровода Q400 мм, L750 от камеры К-1026А (ул. Победы, 26) до камеры К-859, включая ПИР, из них: |
29 561,0 |
0,0 |
1 230,0 |
28 331,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
109 |
областной бюджет* |
16 331,0 |
0,0 |
0,0 |
16 331,0* |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
110 |
местный бюджет |
13 230,0 |
0,0 |
1 230,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
111 |
1.16. Реконструкция водопровода Q400 мм, L800 от баков по ул. Герцена до ул. Фурманова, включая ПИР, их них: |
16 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
15 200,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
112 |
областной бюджет * |
13 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 200,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
113 |
местный бюджет |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
114 |
1.17. Модернизация оборудования управления наружным освещением на трансформаторных подстанциях Южного микрорайона города Новоуральска, Свердловской области, их них: |
13 446,5 |
0,0 |
0,0 |
13 446,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
115 |
областной бюджет* |
12 774,2 |
0,0 |
0,0 |
12 774,2* |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
116 |
местный бюджет* |
672,3 |
0,0 |
0,0 |
672,3* |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
117 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||||||||||||
118 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
119 |
3. Прочие нужды |
|||||||||||||||||||
120 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
135 746,9 |
103 347,5 |
7 229,3 |
9 410,0 |
9 330,0 |
6 430,0 |
|
||||||||||||
121 |
местный бюджет |
115 044,9 |
96 547,5 |
6 827,3 |
2 610,0 |
2 630,0 |
6 430,0 |
|
||||||||||||
122 |
внебюджетные источники |
20 702,0 |
6 800,0 |
402,0 |
6 800,0 |
6 700,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
123 |
Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, всего, из них: |
135 746,9 |
103 347,5 |
7 229,3 |
9 410,0 |
9 330,0 |
6 430,0 |
|
||||||||||||
124 |
местный бюджет |
115 044,9 |
96 547,5 |
6 827,3 |
2 610,0 |
2 630,0 |
6 430,0 |
|
||||||||||||
125 |
внебюджетные источники |
20 702,0 |
6 800,0 |
402,0 |
6 800,0 |
6 700,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
126 |
1.1. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов, из них: |
96 428,0 |
95 667,0 |
761,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||||||||
127 |
местный бюджет |
96 428,0 |
95 667,0 |
761,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
128 |
1.2. Установка опор и переключение электроснабжения жилых домов по ул. Ольховая с. Тарасково с КТПН-16 на ТП-18, всего, из них: |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 |
||||||||||||
129 |
местный бюджет |
270,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
130 |
1.3. Повышение энергетической эффективности систем освещения на вводах жилых домов (организация автоматизированного учета электроэнергии, установка датчиков движения), из них: |
20 702,0 |
6 800,0 |
402,0 |
6 800,0 |
6 700,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
131 |
внебюджетные источники |
20 702,0 |
6 800,0 |
402,0 |
6 800,0 |
6 700,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
132 |
1.4. Подготовка к отопительному сезону СНП, из них: |
3 800,6 |
512,3 |
1 318,3 |
510,0 |
530,0 |
930,0 |
|
||||||||||||
133 |
местный бюджет |
3 800,6 |
512,3 |
1 318,3 |
510,0 |
530,0 |
930,0 |
|
||||||||||||
134 |
1.5. Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, из них: |
12 200,1 |
0,0 |
2 500,1 |
2 100,0 |
2 100,0 |
5 500,0 |
|
||||||||||||
135 |
местный бюджет |
12 200,1 |
0,0 |
2 500,1 |
2 100,0 |
2 100,0 |
5 500,0 |
|
||||||||||||
136 |
1.6. Аварийно-восстановительные работы по ремонту РУ-10кВ в КТПН-15 по ул. Кирова с. Тарасково, из них: |
98,2 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
137 |
местный бюджет |
98,2 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
138 |
1.7. Устройство противопожарного водопровода, склады ул. Монтажников 8, из них: |
2 086,2 |
0,0 |
2 086,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
139 |
местный бюджет |
2 086,2 |
0,0 |
2 086,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
140 |
1.8. Модернизация узла коммерческого учета расхода тепловой энергии теплового носителя в здании МКУ "УКС" НГО, ул. Фрунзе, 7/2, из них: |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
141 |
местный бюджет |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
142 |
Подпрограмма 3 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
143 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
253 399,8 |
0,0 |
0,0 |
30 099,6 |
144 351,2 |
78 949,0 |
|
||||||||||||
144 |
областной бюджет* |
216 464,7 |
0,0 |
0,0 |
25 543,1* |
123 420,2* |
67 501,4 |
|
||||||||||||
145 |
местный бюджет |
10 562,9 |
0,0 |
0,0 |
3 062,8 |
0,0 |
7 500,2 |
|
||||||||||||
146 |
местный бюджет* |
13 713,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 713,4* |
0,0 |
|
||||||||||||
147 |
внебюджетные источники |
12 658,8 |
0,0 |
0,0 |
1 493,7 |
7 217,6 |
3 947,5 |
|
||||||||||||
148 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||||||||||||
149 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
150 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||||||||||||
151 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
152 |
3. Прочие нужды |
|||||||||||||||||||
153 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
253 399,8 |
0,0 |
0,0 |
30 099,6 |
144 351,2 |
78 949,0 |
|
||||||||||||
154 |
областной бюджет* |
216 464,7 |
0,0 |
0,0 |
25 543,1* |
123 420,2* |
67 501,4 |
|
||||||||||||
155 |
местный бюджет |
10 562,9 |
0,0 |
0,0 |
3 062,8 |
0,0 |
7 500,2 |
|
||||||||||||
156 |
местный бюджет* |
13 713,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 713,4* |
0,0 |
|
||||||||||||
157 |
внебюджетные источники |
12 658,8 |
0,0 |
0,0 |
1 493,7 |
7 217,6 |
3 947,5 |
|
||||||||||||
158 |
Раздел 1. Модернизация лифтового оборудования |
253 399,8 |
0,0 |
0,0 |
30 099,6 |
144 351,2 |
78 949,0 |
72, 73 |
||||||||||||
159 |
областной бюджет* |
216 464,7 |
0,0 |
0,0 |
25 543,1* |
123 420,2* |
67 501,4 |
|
||||||||||||
160 |
местный бюджет |
10 562,9 |
0,0 |
0,0 |
3 062,8 |
0,0 |
7 500,2 |
|
||||||||||||
161 |
местный бюджет* |
13 713,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 713,4* |
0,0 |
|
||||||||||||
162 |
внебюджетные источники |
12 658,8 |
0,0 |
0,0 |
1 493,7 |
7 217,6 |
3 947,5 |
|
||||||||||||
163 |
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
164 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
177 113,1 |
2 561,5 |
1 846,4 |
67 031,6 |
58 356,1 |
47 317,5 |
|
||||||||||||
165 |
областной бюджет* |
140 494,8 |
0,0 |
0,0 |
51 901,6* |
49 580,9* |
39 012,3 |
|
||||||||||||
166 |
местный бюджет |
22 917,9 |
844,7 |
728,0 |
12 540,0 |
500,0 |
8 305,2 |
|
||||||||||||
167 |
местный бюджет* |
10 865,2 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
8 275,2* |
0,0 |
|
||||||||||||
168 |
безвозмездные целевые поступления |
2 835,2 |
1 716,8 |
1 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
169 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||||||||||||
170 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
171 010,4 |
1 716,8 |
1 118,4 |
64 031,6 |
57 356,1 |
46 787,5 |
|
||||||||||||
171 |
областной бюджет* |
140 494,8 |
0,0 |
0,0 |
51 901,6* |
49 580,9* |
39 012,3 |
|
||||||||||||
172 |
местный бюджет |
19 905,2 |
0,0 |
0,0 |
12 130,0 |
0,0 |
7 775,2 |
|
||||||||||||
173 |
местный бюджет* |
7 775,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 775,2* |
0,0 |
|
||||||||||||
174 |
безвозмездные целевые поступления |
2 835,2 |
1 716,8 |
1 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
175 |
Раздел 1. Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан |
171 010,4 |
1 716,8 |
1 118,4 |
64 031,6 |
57 356,1 |
46 787,5 |
77, 78, 79 |
||||||||||||
176 |
областной бюджет* |
140 494,8 |
0,0 |
0,0 |
51 901,6* |
49 580,9* |
39 012,3 |
|
||||||||||||
177 |
местный бюджет |
19 905,2 |
0,0 |
0,0 |
12 130,0 |
0,0 |
7 775,2 |
|
||||||||||||
178 |
местный бюджет* |
7 775,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 775,2* |
0,0 |
|
||||||||||||
179 |
безвозмездные целевые поступления |
2 835,2 |
1 716,8 |
1 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
180 |
1.1. Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан, из них: |
168 175,2 |
0,0 |
0,0 |
64 031,6 |
57 356,1 |
46 787,5 |
|
||||||||||||
181 |
областной бюджет* |
140 494,8 |
0,0 |
0,0 |
51 901,6* |
49 580,9* |
39 012,3 |
|
||||||||||||
182 |
местный бюджет |
19 905,2 |
0,0 |
0,0 |
12 130,0 |
0,0 |
7 775,2 |
|
||||||||||||
183 |
местный бюджет* |
7 775,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 775,2* |
0,0 |
|
||||||||||||
184 |
1.2. Единовременные денежные выплаты сельскохозяйственным работникам (включая бывших), проживающим в нежилом здании по адресу д. Починок ул. Школьная, 4 на приобретение жилых помещений в целях расселения, из них: |
2 835,2 |
1 716,8 |
1 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
185 |
безвозмездные целевые поступления |
2 835,2 |
1 716,8 |
1 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
186 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||||||||||||
187 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
188 |
3. Прочие нужды |
|||||||||||||||||||
189 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
6 102,7 |
844,7 |
728,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
530,0 |
|
||||||||||||
190 |
местный бюджет |
3 012,7 |
844,7 |
728,0 |
410,0 |
500,0 |
530,0 |
|
||||||||||||
191 |
местный бюджет* |
3 090,0 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
500,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
192 |
1.1. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них: |
5 438,0 |
180,0 |
728,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
530,0 |
81 |
||||||||||||
193 |
местный бюджет |
2 348,0 |
180,0 |
728,0 |
410,0 |
500,0 |
530,0 |
|
||||||||||||
194 |
местный бюджет* |
3 090,0 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
500,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
195 |
1.2. Ремонтные работы на газопроводе низкого давления при сносе жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них: |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
196 |
местный бюджет |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
197 |
1.3. Снос жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них: |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
198 |
местный бюджет |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
199 |
1.4. Ремонтные работы на сетях 0,4 к ВТ при сносе жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них: |
217,8 |
217,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
200 |
местный бюджет |
217,8 |
217,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
201 |
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
202 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
340 914,1 |
76 077,4 |
82 476,1 |
58 131,9 |
57 980,3 |
66 248,4 |
|
||||||||||||
203 |
областной бюджет |
4 762,7 |
4 064,6 |
698,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
204 |
местный бюджет |
331 234,8 |
69 451,4 |
79 422,8 |
58 131,9 |
57 980,3 |
66 248,4 |
|
||||||||||||
205 |
безвозмездные целевые поступления |
4 916,5 |
2 561,4 |
2 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
206 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||||||||||||
207 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
12 005,4 |
1 383,1 |
10 622,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
208 |
местный бюджет |
12 005,4 |
1 383,1 |
10 622,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
209 |
1.1. Установка стелы с гербом, названием города перед въездом на путепровод (с подсветкой), из них: |
1 383,1 |
1 383,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
210 |
местный бюджет |
1 383,1 |
1 383,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
211 |
1.2. Сквер "Строителей" на перекрестке Свердлова-Фурманова, из них: |
7 031,1 |
0,0 |
7 031,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
212 |
местный бюджет |
7 031,1 |
0,0 |
7 031,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
213 |
1.3. ПИР на реализацию проекта по благоустройству Аллеи Боевой Славы, Аллеи Трудовой Славы и Аллеи Молодежи, из них: |
3 591,2 |
0,0 |
3 591,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
214 |
местный бюджет |
3 591,2 |
0,0 |
3 591,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
215 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||||||||||||
216 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
217 |
3. Прочие нужды |
|||||||||||||||||||
218 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
328 908,7 |
74 694,3 |
71 853,8 |
58 131,9 |
57 980,3 |
66 248,4 |
|
||||||||||||
219 |
областной бюджет |
4 762,7 |
4 064,6 |
698,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
220 |
местный бюджет |
319 229,5 |
68 068,3 |
68 800,5 |
58 131,9 |
57 980,3 |
66 248,4 |
|
||||||||||||
221 |
безвозмездные целевые поступления |
4 916,5 |
2 561,4 |
2 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
222 |
Раздел 1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 60-летия города Новоуральска и 65-летия УЭХК, из них: |
16 578,6 |
16 578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
223 |
местный бюджет |
16 578,6 |
16 578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
224 |
1.1. Ремонт ступеней крыльца главного входа в здание Администрации НГО, из них: |
1 337,0 |
1 337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
225 |
местный бюджет |
1 337,0 |
1 337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
226 |
1.2. Ремонт колоннады и забора Центрального стадиона с установкой памятного знака им. Г.Д. Завады, из них: |
4 705,7 |
4 705,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
227 |
местный бюджет |
4 705,7 |
4 705,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
228 |
1.3. Благоустройство русла реки Бунарка на участке от ул. Ленина до КПП-1, из них: |
235,4 |
235,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
229 |
местный бюджет |
235,4 |
235,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
230 |
1.4. Благоустройство Малого сквера на Театральной площади, из них: |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
231 |
местный бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
232 |
1.5. Ремонт и благоустройство в районе КПП-2 со стороны вокзала, из них: |
425,3 |
425,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
233 |
местный бюджет |
425,3 |
425,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
234 |
1.6. Установка приветственных стендов на КПП, из них: |
356,2 |
356,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
235 |
местный бюджет |
356,2 |
356,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
236 |
1.7. Очистка (помывка) памятников, из них: |
62,0 |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
237 |
местный бюджет |
62,0 |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
238 |
1.8. Ремонт крыльца центрального входа отдела ЗАГС по ул. Фрунзе, 5, из них: |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
239 |
местный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
240 |
1.9. Вертикальное озеленение, из них: |
1 970,0 |
1 970,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
241 |
местный бюджет |
1 970,0 |
1 970,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
242 |
1.10. Посадка и содержание цветников, из них: |
2 474,4 |
2 474,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
243 |
местный бюджет |
2 474,4 |
2 474,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
244 |
1.11. Ремонт подпорных стенок, расположенных у входа в здание Администрации НГО, из них: |
2 355,5 |
2 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
245 |
местный бюджет |
2 355,5 |
2 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
246 |
1.12. Обрезка зеленых насаждений по гостевому маршруту, из них: |
657,1 |
657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
247 |
местный бюджет |
657,1 |
657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
248 |
Раздел 2. Благоустройство дворовых территорий, из них: |
44 448,0 |
14 959,7 |
10 263,8 |
7 200,5 |
6 304,1 |
5 720,0 |
|
||||||||||||
249 |
областной бюджет |
4 064,6 |
4 064,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
250 |
местный бюджет |
40 383,4 |
10 895,1 |
10 263,8 |
7 200,5 |
6 304,1 |
5 720,0 |
|
||||||||||||
251 |
2.1. Ремонт подпорных стенок на дворовых территориях многоквартирных домов, из них: |
10 158,2 |
1 814,3 |
2 023,2 |
1 812,0 |
2 508,8 |
2 000,0 |
93 |
||||||||||||
252 |
местный бюджет |
10 158,2 |
1 814,3 |
2 023,2 |
1 812,0 |
2 508,8 |
2 000,0 |
|
||||||||||||
253 |
2.2. Проведение конкурсов в сфере ЖКХ, из них: |
1 067,4 |
150,0 |
412,0 |
165,4 |
170,0 |
170,0 |
|
||||||||||||
254 |
местный бюджет |
1 067,4 |
150,0 |
412,0 |
165,4 |
170,0 |
170,0 |
|
||||||||||||
255 |
2.3. Комплексное благоустройство дворовых территорий, из них: |
10 476,4 |
9 346,4 |
1 130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85, 86, 87 |
||||||||||||
256 |
областной бюджет |
4 064,6 |
4 064,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
257 |
местный бюджет |
6 411,8 |
5 281,8 |
1 130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
258 |
2.4. Содержание детских игровых комплексов, из них: |
1 233,1 |
151,6 |
540,8 |
165,4 |
175,3 |
200,0 |
|
||||||||||||
259 |
местный бюджет |
1 233,1 |
151,6 |
540,8 |
165,4 |
175,3 |
200,0 |
|
||||||||||||
260 |
2.5. Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов не оборудованных мусоропроводом, из них: |
6 201,8 |
2 000,0 |
4 201,8 |
2 205,0 |
0,0 |
0,0 |
88 |
||||||||||||
261 |
местный бюджет |
6 201,8 |
2 000,0 |
4 201,8 |
2 205,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
262 |
2.6. Устройство тротуара в районе жилого дома по ул. Победы 16 с освещением, из них: |
215,2 |
215,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
263 |
местный бюджет |
215,2 |
215,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
264 |
2.7. Устройство стоянок для парковки автотранспорта, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,8 |
1 450,0 |
1 350,0 |
95 |
||||||||||||
265 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,8 |
1 450,0 |
1 350,0 |
|
||||||||||||
266 |
2.8. Капитальный ремонт спортивных площадок, из них: |
8 932,2 |
1 282,2 |
1 650,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
90 |
||||||||||||
267 |
местный бюджет |
8 932,2 |
1 282,2 |
1 650,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
||||||||||||
268 |
2.9. Устройство детской игровой площадки по адресу г. Новоуральск, ул. Ленина, 118, из них: |
306,1 |
0,0 |
306,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
269 |
местный бюджет |
306,1 |
0,0 |
306,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
270 |
2.10. Ремонт благоустройства квартала 50, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
271 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
272 |
Раздел 3. Ремонт и содержание благоустройства городского округа, из них: |
217 877,5 |
31 632,1 |
53 310,1 |
46 557,6 |
47 048,9 |
39 328,8 |
|
||||||||||||
273 |
областной бюджет |
698,1 |
0,0 |
698,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
274 |
местный бюджет |
217 179,4 |
31 632,1 |
52 612,0 |
46 557,6 |
47 048,9 |
39 328,8 |
|
||||||||||||
275 |
3.1. Обеспечение выполнения функций заказчика мероприятий по благоустройству, из них: |
131 018,5 |
18 023,0 |
28 939,5 |
30 324,3 |
31 289,7 |
22 442,2 |
|
||||||||||||
276 |
местный бюджет |
131 018,5 |
18 023,0 |
28 939,5 |
30 324,3 |
31 289,7 |
22 442,2 |
|
||||||||||||
277 |
3.2. Строительство снежного городка в сельских населенных пунктах, из них: |
2 416,8 |
397,4 |
609,4 |
465,0 |
470,0 |
475,0 |
|
||||||||||||
278 |
местный бюджет |
2 416,8 |
397,4 |
609,4 |
465,0 |
470,0 |
475,0 |
|
||||||||||||
279 |
3.3. Текущее содержание озеленения |
31 584,9 |
2 728,1 |
6 208,7 |
7 184,2 |
7 543,4 |
7 920,5 |
|
||||||||||||
280 |
местный бюджет |
31 584,9 |
2 728,1 |
6 208,7 |
7 184,2 |
7 543,4 |
7 920,5 |
|
||||||||||||
281 |
3.4. Отлов безнадзорных животных, из них: |
4 306,2 |
392,7 |
1 927,5 |
630,0 |
661,5 |
694,5 |
|
||||||||||||
282 |
областной бюджет |
698,1 |
0,0 |
698,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
283 |
местный бюджет |
3 608,1 |
392,7 |
1 229,4 |
630,0 |
661,5 |
694,5 |
|
||||||||||||
284 |
3.5. Праздничное оформление, из них: |
4 213,0 |
458,2 |
2 135,7 |
505,2 |
530,5 |
583,4 |
|
||||||||||||
285 |
местный бюджет |
4 213,0 |
458,2 |
2 135,7 |
505,2 |
530,5 |
583,4 |
|
||||||||||||
286 |
3.6. Обустройство элементами доступности (поручни, пандусы, скамейки), из них: |
3 476,9 |
737,0 |
765,5 |
705,6 |
490,9 |
777,9 |
|
||||||||||||
287 |
местный бюджет |
3 476,9 |
737,0 |
765,5 |
705,6 |
490,9 |
777,9 |
|
||||||||||||
288 |
3.7. Содержание городских лесов, из них: |
1 444,4 |
260,0 |
272,6 |
287,2 |
301,6 |
323,0 |
|
||||||||||||
289 |
местный бюджет |
1 444,4 |
260,0 |
272,6 |
287,2 |
301,6 |
323,0 |
|
||||||||||||
290 |
3.8. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них: |
291,1 |
52,5 |
54,9 |
57,9 |
60,8 |
65,1 |
|
||||||||||||
291 |
местный бюджет |
291,1 |
52,5 |
54,9 |
57,9 |
60,8 |
65,1 |
|
||||||||||||
292 |
3.9. Содержание элементов благоустройства, из них: |
2 057,9 |
154,9 |
297,6 |
509,3 |
534,7 |
561,4 |
|
||||||||||||
293 |
местный бюджет |
2 057,9 |
154,9 |
297,6 |
509,3 |
534,7 |
561,4 |
|
||||||||||||
294 |
3.10. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов, контроль качества воды, из них: |
2 192,1 |
394,8 |
414,5 |
435,2 |
457,0 |
490,6 |
|
||||||||||||
295 |
местный бюджет |
2 192,1 |
394,8 |
414,5 |
435,2 |
457,0 |
490,6 |
|
||||||||||||
296 |
3.11. Установка конструкций по информационному обеспечению остановочных пунктов общественного транспорта, из них: |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
297 |
местный бюджет |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
298 |
3.12. Ремонт площадок для сбора мусора в гаражных массивах, из них: |
1 588,2 |
1 588,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 |
||||||||||||
299 |
местный бюджет |
1 588,2 |
1 588,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
300 |
3.13. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них: |
272,7 |
49,0 |
51,5 |
54,4 |
56,7 |
61,1 |
|
||||||||||||
301 |
местный бюджет |
272,7 |
49,0 |
51,5 |
54,4 |
56,7 |
61,1 |
|
||||||||||||
302 |
3.14. Ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне в с. Тарасково, из них: |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
303 |
местный бюджет |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
304 |
3.15. Ремонт стеллы у с/п "Кедр", из них: |
50,7 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
305 |
местный бюджет |
50,7 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
306 |
3.16. Ремонт моста через реку Нейва в с. Тарасково с ул. Совхозная на ул. Вересовая, из них: |
96,1 |
96,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
307 |
местный бюджет |
96,1 |
96,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
308 |
3.17. Демонтаж пешеходного перехода по ул. Ленина, 89, из них: |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
309 |
местный бюджет |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
310 |
3.18. Ремонт памятников в СНП, из них: |
554,5 |
554,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
311 |
местный бюджет |
554,5 |
554,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
312 |
3.19. Благоустройство за зданием Администрации НГО, из них: |
612,2 |
612,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
313 |
местный бюджет |
612,2 |
612,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
314 |
3.20. Строительство снежного городка, из них: |
24 263,8 |
4 015,1 |
8 437,7 |
3 710,0 |
3 932,6 |
4 168,5 |
|
||||||||||||
315 |
местный бюджет |
24 263,8 |
4 015,1 |
8 437,7 |
3 710,0 |
3 932,6 |
4 168,5 |
|
||||||||||||
316 |
3.21. Ремонт монумента Аллеи Боевой Славы, из них: |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
317 |
местный бюджет |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
318 |
3.22. Обустройство контейнерных площадок в д. Пальники, из них: |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 |
||||||||||||
319 |
местный бюджет |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
320 |
3.23. Приобретение биотуалетов, из них: |
162,4 |
0,0 |
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
321 |
местный бюджет |
162,4 |
0,0 |
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
322 |
3.24. Ликвидация несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, из них: |
765,8 |
0,0 |
120,0 |
204,9 |
215,1 |
225,8 |
|
||||||||||||
323 |
местный бюджет |
765,8 |
0,0 |
120,0 |
204,9 |
215,1 |
225,8 |
|
||||||||||||
324 |
3.26. Проведение дератизационных и противоклещевых обработок, из них: |
1 591,1 |
0,0 |
75,2 |
471,5 |
504,6 |
539,8 |
|
||||||||||||
325 |
местный бюджет |
1 591,1 |
0,0 |
75,2 |
471,5 |
504,6 |
539,8 |
|
||||||||||||
326 |
3.27. Организация деятельности по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, из них: |
49,6 |
0,0 |
49,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
327 |
местный бюджет |
49,6 |
0,0 |
49,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
328 |
3.28. Организация мест для выгула собак, из них: |
258,0 |
0,0 |
100,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
329 |
местный бюджет |
258,0 |
0,0 |
100,0 |
158,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
330 |
3.29. Приобретение малых форм, из них: |
196,7 |
0,0 |
91,7 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
331 |
местный бюджет |
196,7 |
0,0 |
91,7 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
332 |
3.30. Установка информационных стендов, из них: |
1 260,0 |
0,0 |
510,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
333 |
местный бюджет |
1 260,0 |
0,0 |
510,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
334 |
3.31. Приобретение медикаментов и оказание ветеринарных услуг некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах безнадзорных животных, из них: |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
335 |
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
336 |
3.32. Ремонт фасада здания МКУ "УГХ" НГО (ул. Заречная, 3а), из них: |
1 406,2 |
0,0 |
1 406,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
337 |
местный бюджет |
1 406,2 |
0,0 |
1 406,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
338 |
Раздел 4. Организация похоронного дела и деятельность муниципальных кладбищ, из них: |
26 613,9 |
7 643,4 |
5 749,3 |
4 187,4 |
4 432,6 |
4 601,1 |
|
||||||||||||
339 |
местный бюджет |
26 613,9 |
7 643,4 |
5 749,3 |
4 187,4 |
4 432,6 |
4 601,1 |
|
||||||||||||
340 |
4.1. Перевозка тел умерших, их них: |
2 871,0 |
300,0 |
585,0 |
630,0 |
661,5 |
694,5 |
|
||||||||||||
341 |
местный бюджет |
2 871,0 |
300,0 |
585,0 |
630,0 |
661,5 |
694,5 |
|
||||||||||||
342 |
4.2. Содержание городских кладбищ, из них: |
5 657,7 |
859,6 |
1 262,8 |
1 121,4 |
1 177,5 |
1 236,4 |
|
||||||||||||
343 |
местный бюджет |
5 657,7 |
859,6 |
1 262,8 |
1 121,4 |
1 177,5 |
1 236,4 |
|
||||||||||||
344 |
4.3. Содержание кладбищ сельских населенных пунктов, из них: |
1 837,3 |
139,8 |
145,0 |
492,5 |
517,1 |
542,9 |
|
||||||||||||
345 |
местный бюджет |
1 837,3 |
139,8 |
145,0 |
492,5 |
517,1 |
542,9 |
|
||||||||||||
346 |
4.4. Услуги по захоронению умерших в соответствии с гарантированным перечнем, из них: |
671,7 |
85,0 |
289,3 |
93,7 |
98,4 |
105,3 |
|
||||||||||||
347 |
местный бюджет |
671,7 |
85,0 |
289,3 |
93,7 |
98,4 |
105,3 |
|
||||||||||||
348 |
4.5. Ремонт могил участников Великой отечественной войны, из них: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
349 |
местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
350 |
4.6. Выполнение функций специализированной службой по вопросам похоронного дела, из них: |
9 675,5 |
1 528,3 |
2 297,2 |
1 849,9 |
1 978,2 |
2 022,0 |
|
||||||||||||
351 |
местный бюджет |
9 675,5 |
1 528,3 |
2 297,2 |
1 849,9 |
1 978,2 |
2 022,0 |
|
||||||||||||
352 |
4.7. Ремонт электроснабжения кладбища, из них: |
130,7 |
130,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
353 |
местный бюджет |
130,7 |
130,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
354 |
4.8. Увеличение уставного капитала МУП "Ритуал", из них |
5 670,0 |
4 500,0 |
1 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
355 |
местный бюджет |
5 670,0 |
4 500,0 |
1 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
356 |
Раздел 5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание гидротехнических сооружений, из них: |
18 474,2 |
1 319,1 |
175,5 |
186,4 |
194,6 |
16 598,5 |
94 |
||||||||||||
357 |
местный бюджет |
18 474,2 |
1 319,1 |
175,5 |
186,4 |
194,6 |
16 598,5 |
|
||||||||||||
358 |
5.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Восточный Шишим в д. Починок Новоуральского городского округа Свердловской области |
16 386,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 386,7 |
|
||||||||||||
359 |
местный бюджет |
16 386,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 386,7 |
|
||||||||||||
360 |
5.2. Ремонт гидротехнических сооружений на реке Билимбаевка в д. Елани, из них: |
1 148,1 |
1 148,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
361 |
местный бюджет |
1 148,1 |
1 148,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
362 |
5.3. Содержание гидротехнических сооружений, из них: |
939,3 |
171,0 |
175,5 |
186,4 |
194,6 |
211,8 |
|
||||||||||||
363 |
местный бюджет |
939,3 |
171,0 |
175,5 |
186,4 |
194,6 |
211,8 |
|
||||||||||||
364 |
Раздел 6. Мероприятия по благоустройству в рамках социального проекта "Делаем для города", из них: |
4 916,5 |
2 561,4 |
2 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
365 |
безвозмездные целевые поступления |
4 916,5 |
2 561,4 |
2 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
366 |
6.1. Ремонт сквера Революции, из них: |
665,0 |
665,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
367 |
безвозмездные целевые поступления |
665,0 |
665,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
368 |
6.2. Ремонт сквера у техникума с установкой остановочных павильонов, из них: |
1 043,2 |
634,5 |
408,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
369 |
безвозмездные целевые поступления |
1 043,2 |
634,5 |
408,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
370 |
6.3. Посадка и содержание цветников на эспланаде по ул. Мичурина, из них: |
756,0 |
756,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
371 |
безвозмездные целевые поступления |
756,0 |
756,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
372 |
6.4. Обустройство элементами доступности (устройство поручней, съездов, ремонт лестниц), из них |
505,9 |
505,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
373 |
безвозмездные целевые поступления |
505,9 |
505,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
374 |
6.5. Установка уличных часов на центральной и Театральной площади, из них: |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
375 |
безвозмездные целевые поступления |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
376 |
6.6. Установка и содержание вертикальных цветочных конструкций, из них: |
605,0 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
377 |
безвозмездные целевые поступления |
605,0 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
378 |
6.7. Устройство и содержание цветников по ул. Фурманова (с/к "Дельфин"), из них: |
861,5 |
0,0 |
861,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
379 |
безвозмездные целевые поступления |
861,5 |
0,0 |
861,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
380 |
6.8. Ремонт могил участников Великой отечественной войны, из них:, из них: |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
381 |
безвозмездные целевые поступления |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
382 |
Подпрограмма 6 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
383 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
179 038,0 |
19 023,1 |
47 900,7 |
38 441,4 |
37 040,0 |
36 632,8 |
|
||||||||||||
384 |
местный бюджет |
173 740,0 |
19 023,1 |
47 900,7 |
35 851,4 |
34 332,0 |
36 632,8 |
|
||||||||||||
385 |
местный бюджет* |
5 298,0 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
2 708,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
386 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||||||||||||
387 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
388 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||||||||||||||
389 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
390 |
3. Прочие нужды |
|||||||||||||||||||
391 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
179 038,0 |
19 023,1 |
47 900,7 |
38 441,4 |
37 040,0 |
36 632,8 |
|
||||||||||||
392 |
местный бюджет |
173 740,0 |
19 023,1 |
47 900,7 |
35 851,4 |
34 332,0 |
36 632,8 |
|
||||||||||||
393 |
местный бюджет* |
5 298,0 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
2 708,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
394 |
Раздел 1. Ремонт жилищного фонда, из них: |
158 673,2 |
16 806,4 |
42 299,6 |
34 737,5 |
33 113,8 |
31 716,0 |
99, 100 |
||||||||||||
395 |
местный бюджет |
153 375,2 |
16 806,4 |
42 299,6 |
32 147,5 |
30 405,8 |
31 716,0 |
|
||||||||||||
396 |
местный бюджет* |
5 298,0 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
2 708,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
397 |
1.1. Капитальный ремонт жилого дома N 8 по ул. Садовая, из них: |
25 771,9 |
8 932,1 |
16 839,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
398 |
местный бюджет |
25 771,9 |
8 932,1 |
16 839,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
399 |
1.2. Выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписанием, из них: |
652,5 |
652,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
400 |
местный бюджет |
652,5 |
652,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
401 |
1.3. Техническое обследование жилых домов, из них: |
419,9 |
199,4 |
0,0 |
220,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
402 |
местный бюджет |
419,9 |
199,4 |
0,0 |
220,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
403 |
1.4. Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в состояние пригодного для проживания, из них: |
10 667,7 |
3 047,4 |
3 019,2 |
551,3 |
589,8 |
3 460,0 |
|
||||||||||||
404 |
местный бюджет |
10 667,7 |
3 047,4 |
3 019,2 |
551,3 |
589,8 |
3 460,0 |
|
||||||||||||
405 |
местный бюджет* |
5 298,0 |
0,0 |
0,0 |
2 590,0* |
2 708,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
406 |
1.5. Ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны, а так же ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", из них: |
796,7 |
496,7 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
407 |
местный бюджет |
796,7 |
496,7 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
408 |
1.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения, расположенные в МКД |
115 066,5 |
3 478,2 |
22 140,6 |
31 375,7 |
29 816,0 |
28 256,0 |
|
||||||||||||
409 |
местный бюджет |
115 066,5 |
3 478,2 |
22 140,6 |
31 375,7 |
29 816,0 |
28 256,0 |
|
||||||||||||
410 |
Раздел 2. Содержание жилищного фонда, из них: |
20 364,8 |
2 216,7 |
5 601,2 |
3 704,0 |
3 926,2 |
4 916,8 |
102 |
||||||||||||
411 |
местный бюджет |
20 364,8 |
2 216,7 |
5 601,2 |
3 704,0 |
3 926,2 |
4 916,8 |
|
||||||||||||
412 |
2.1. Содержание муниципальных общежитий, из них: |
7 932,0 |
1 086,7 |
2 203,4 |
1 220,9 |
1 294,2 |
2 126,9 |
|
||||||||||||
413 |
местный бюджет |
7 932,0 |
1 086,7 |
2 203,4 |
1 220,9 |
1 294,2 |
2 126,9 |
|
||||||||||||
414 |
2.2. Содержание пустующих площадей, из них: |
6 663,0 |
630,0 |
2 867,8 |
994,2 |
1 053,9 |
1 117,1 |
|
||||||||||||
415 |
местный бюджет |
6 663,0 |
630,0 |
2 867,8 |
994,2 |
1 053,9 |
1 117,1 |
|
||||||||||||
416 |
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них: |
5 769,7 |
500,0 |
530,0 |
1 488,8 |
1 578,1 |
1 672,8 |
|
||||||||||||
417 |
местный бюджет |
5 769,7 |
500,0 |
530,0 |
1 488,8 |
1 578,1 |
1 672,8 |
|
||||||||||||
418 |
Подпрограмма 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" |
|||||||||||||||||||
419 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
405 985,6 |
0,0 |
13 586,4 |
32 707,7 |
42 141,5 |
317 550,0 |
|
||||||||||||
420 |
областной бюджет* |
29 829,4 |
0,0 |
0,0 |
11 778,8 |
18 050,7 |
0,0 |
|
||||||||||||
421 |
местный бюджет |
347 906,2 |
0,0 |
12 086,4 |
14 729,0 |
14 840,8 |
306 250,0 |
|
||||||||||||
422 |
местный бюджет* |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
423 |
внебюджетные источники |
27 300,0 |
0,0 |
1 500,0 |
6 200,0 |
8 300,0 |
11 300,0 |
|
||||||||||||
424 |
1. Капитальные вложения |
|||||||||||||||||||
425 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
319 598,7 |
0,0 |
0,0 |
21 198,0 |
30 550,7 |
267 850,0 |
|
||||||||||||
426 |
областной бюджет* |
29 829,4 |
0,0 |
0,0 |
11 778,8* |
18 050,7* |
0,0 |
|
||||||||||||
427 |
местный бюджет |
270 519,2 |
0,0 |
0,0 |
4 719,2 |
4 750,0 |
261 050,0 |
|
||||||||||||
428 |
местный бюджет* |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
429 |
внебюджетные источники |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
|
||||||||||||
430 |
Раздел 1. Развитие систем теплоснабжения, из них: |
105 898,7 |
0,0 |
0,0 |
14 498,0 |
19 000,7 |
72 400,0 |
|
||||||||||||
431 |
местный бюджет |
75 119,2 |
0,0 |
0,0 |
2 719,2 |
0,0 |
72 400,0 |
|
||||||||||||
432 |
областной бюджет* |
29 829,4 |
0,0 |
0,0 |
11 778,8* |
18 050,7* |
0,0 |
|
||||||||||||
433 |
местный бюджет* |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
434 |
1.1. Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР, из них: |
33 498,7 |
0,0 |
0,0 |
14 498,0 |
19 000,7 |
0,0 |
106 |
||||||||||||
435 |
областной бюджет* |
29 829,4 |
0,0 |
0,0 |
11 778,8* |
18 050,7* |
0,0 |
|
||||||||||||
436 |
местный бюджет |
2 719,2 |
0,0 |
0,0 |
2 719,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
437 |
местный бюджет* |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0* |
0,0 |
|
||||||||||||
438 |
1.2. Реконструкция тепломагистрали N 1 2Ду=400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная 1б) (Т2Ду=500 мм L=1157 м), включая ПИР, из них: |
3 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 800,0 |
|
||||||||||||
439 |
местный бюджет |
3 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 800,0 |
|
||||||||||||
440 |
1.3. Реконструкция тепломагистрали N 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР, из них: |
21 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 700,0 |
|
||||||||||||
441 |
местный бюджет |
21 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 700,0 |
|
||||||||||||
442 |
1.4. Реконструкция тепломагистрали N 3 2Ду=500 от П-1Н до К-В, включая ПИР, из них: |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
|
||||||||||||
443 |
местный бюджет |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
|
||||||||||||
444 |
1.5. Реконструкция участка тепломагистрали N 1 2Ду=500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
||||||||||||
445 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
||||||||||||
446 |
1.6. Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях N 2 и N 3, включая ПИР, из них: |
4 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 400,0 |
|
||||||||||||
447 |
местный бюджет |
4 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 400,0 |
|
||||||||||||
448 |
1.7. Реконструкция тепломагистрали N 2 2Ду=500 мм на участке от УТ-Г до НПС-ТП-2 ул. Гастелло, включая ПИР, из них: |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 500,0 |
|
||||||||||||
449 |
местный бюджет |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 500,0 |
|
||||||||||||
450 |
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них: |
206 950,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
6 800,0 |
195 450,0 |
|
||||||||||||
451 |
местный бюджет |
188 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
188 650,0 |
|
||||||||||||
452 |
внебюджетные источники |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
|
||||||||||||
453 |
2.1. Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, из них: |
75 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 800,0 |
|
||||||||||||
454 |
местный бюджет |
75 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 800,0 |
|
||||||||||||
455 |
2.2. Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР, из них: |
33 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
31 200,0 |
|
||||||||||||
456 |
местный бюджет |
29 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 100,0 |
|
||||||||||||
457 |
внебюджетные источники |
4 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
||||||||||||
458 |
2.3. Модернизация технологии обеззараживания очищенных сточных вод (на очистных сооружениях канализации МУП "Водоканал") с разработкой ПИР, из них: |
11 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
4 750,0 |
4 750,0 |
|
||||||||||||
459 |
местный бюджет |
11 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
4 750,0 |
4 750,0 |
|
||||||||||||
460 |
2.4. Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, из них: |
13 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 700,0 |
|
||||||||||||
461 |
местный бюджет |
13 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 700,0 |
|
||||||||||||
462 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
463 |
2.5. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, из них: |
34 400,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
4 700,0 |
25 000,0 |
|
||||||||||||
464 |
местный бюджет |
20 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 300,0 |
|
||||||||||||
465 |
внебюджетные источники |
14 100,0 |
0,0 |
0,0 |
4 700,0 |
4 700,0 |
4 700,0 |
|
||||||||||||
466 |
2.6. Реконструкция канализационных очистных сооружений города, из них: |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 000,0 |
|
||||||||||||
467 |
местный бюджет |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 000,0 |
|
||||||||||||
468 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
469 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
470 |
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
471 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
86 387,0 |
0,0 |
13 586,4 |
11 509,8 |
11 590,8 |
49 700,0 |
|
||||||||||||
472 |
местный бюджет |
77 387,0 |
0,0 |
12 086,4 |
10 009,8 |
10 090,8 |
45 200,0 |
|
||||||||||||
473 |
внебюджетные источники |
9 000,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
4 500,0 |
|
||||||||||||
474 |
Раздел 1. Развитие систем электроснабжения, из них: |
36 121,7 |
0,0 |
7 121,1 |
7 209,8 |
7 290,8 |
14 500,0 |
|
||||||||||||
475 |
местный бюджет |
30 121,7 |
0,0 |
5 621,1 |
5 709,8 |
5 790,8 |
13 000,0 |
|
||||||||||||
476 |
внебюджетные источники |
6 000,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
||||||||||||
477 |
1.1. Перевод на электроплиты многоквартирных домов, из них: |
30 121,7 |
0,0 |
5 621,1 |
5 709,8 |
5 790,8 |
13 000,0 |
110 |
||||||||||||
478 |
местный бюджет |
30 121,7 |
0,0 |
5 621,1 |
5 709,8 |
5 790,8 |
13 000,0 |
|
||||||||||||
479 |
1.2. Реконструкция электрооборудования распределительных пунктов с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели, из них: |
6 000,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
107 |
||||||||||||
480 |
внебюджетные источники |
6 000,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
||||||||||||
481 |
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них: |
29 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 200,0 |
|
||||||||||||
482 |
местный бюджет |
26 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 200,0 |
|
||||||||||||
483 |
внебюджетные источники |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
||||||||||||
484 |
2.1. Модернизация технологического оборудования, повышение энергетической эффективности, энергообеспечение и автоматизация технологических процессов системы водоснабжения, из них: |
24 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 600,0 |
|
||||||||||||
485 |
местный бюджет |
23 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
|
||||||||||||
486 |
внебюджетные источники |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
||||||||||||
487 |
2.2. Модернизация технологического оборудования, повышение энергетической эффективности, энергообеспечение и автоматизация технологических процессов системы водоотведения, из них: |
4 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 600,0 |
|
||||||||||||
488 |
местный бюджет |
3 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 100,0 |
|
||||||||||||
489 |
внебюджетные источники |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
||||||||||||
490 |
Раздел 4. Капитальный ремонт инженерных сетей, из них: |
21 065,3 |
0,0 |
6 465,3 |
4 300,0 |
4 300,0 |
6 000,0 |
|
||||||||||||
491 |
местный бюджет |
21 065,3 |
0,0 |
6 465,3 |
4 300,0 |
4 300,0 |
6 000,0 |
|
||||||||||||
492 |
4.1. Капитальный ремонт инженерных сетей: |
22 426,9 |
0,0 |
4 426,9 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
108 |
||||||||||||
493 |
местный бюджет |
22 426,9 |
0,0 |
4 426,9 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
||||||||||||
494 |
4.2. Капитальный ремонт сетей электроэнергетики: |
938,4 |
0,0 |
938,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
495 |
местный бюджет |
938,4 |
0,0 |
938,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
496 |
4.3. Замена внутридомовых сетей ХВС, ГВС, отопления и канализации в подвальных помещениях домов по ул. Промышленная 7, 7а, Первомайская, 90 |
1 100,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
497 |
местный бюджет |
1 100,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Примечание: * Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.