Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Постановлению
Администрации
городского округа Первоуральск
от 20 января 2016 г. N 107
Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск до 2020 года"
N |
Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование |
Исполнители мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
УЖКХ и С |
2487765,51 |
224050,02 |
208711 |
923379,53 |
439435 |
400441 |
291750 |
2 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
областной бюджет |
|
343230,47 |
21 |
11331,5 |
179242,9 |
51417,5 |
50721,1 |
50496,5 |
4 |
местный бюджет |
|
730984,82 |
51238,4 |
43600,4 |
281603,7 |
168914 |
96218 |
89410 |
5 |
внебюджетные источники |
|
1413550,22 |
172790,62 |
153779 |
462532,93 |
219103 |
253502 |
151843 |
6 |
Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий граждан на территории городского округа Первоуральск |
||||||||
7 |
Всего по Подпрограмме 1, в том числе: |
УЖКХ и С |
12019,3 |
1439,3 |
1480 |
1760 |
2240 |
2300 |
2800 |
8 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
местный бюджет |
|
10459,3 |
1139,3 |
1300 |
1520 |
2000 |
2000 |
2500 |
11 |
внебюджетные источники |
|
1560 |
300 |
180 |
240 |
240 |
300 |
300 |
12 |
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания |
|
12019,3 |
1439,3 |
1480 |
1740 |
2240 |
2300 |
2800 |
13 |
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания |
|
12019,3 |
1439,3 |
1480 |
1740 |
2240 |
2300 |
2800 |
14 |
Мероприятие 1. Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Всего, в том числе: |
|
10439,3 |
1139,3 |
1300 |
1500 |
2000 |
2000 |
2500 |
15 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
местный бюджет |
|
10439,3 |
1139,3 |
1300 |
1500 |
2000 |
2000 |
2500 |
18 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации жилищного фонда при переселении граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья Всего, в том числе: |
|
1560 |
300 |
180 |
240 |
240 |
300 |
300 |
20 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
внебюджетные источники |
|
1560 |
300 |
180 |
240 |
240 |
300 |
300 |
22 |
Мероприятие 3. Рыночная оценка стоимости жилого помещения, подлежащей возмещению собственнику в случае сноса дома, признанного аварийным в установленном законом порядке |
|
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
23 |
местный бюджет |
|
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
24 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск |
||||||||
26 |
Всего по Подпрограмме 2, в том числе: |
УЖКХ и С |
1826082,51 |
163477,22 |
164490 |
807417,43 |
293497 |
253485 |
143717 |
27 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
областной бюджет |
|
343188,47 |
0 |
11310,5 |
179242,9 |
51417,5 |
50721,1 |
50496,5 |
29 |
местный бюджет |
|
541044,52 |
26445,6 |
29292,9 |
196254,2 |
147251 |
74554,5 |
67246,5 |
30 |
внебюджетные источники |
|
941849,52 |
137031,62 |
123886 |
431920,33 |
94828,8 |
128209 |
25973,6 |
31 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения городского округа за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов городского округа |
|
1826082,51 |
163477,22 |
164490 |
807417,43 |
293497 |
253485 |
143717 |
32 |
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
|
211804,95 |
6701,6 |
34603,4 |
6000 |
100500 |
64000 |
0 |
33 |
Мероприятие 1. Строительство новых котельных Всего, в том числе: |
|
187394,5 |
5601,6 |
23292,9 |
0 |
94500 |
64000 |
0 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
местный бюджет |
|
94894,5 |
5601,6 |
23292,9 |
0 |
66000 |
0 |
0 |
37 |
внебюджетные источники |
|
92500 |
0 |
0 |
0 |
28500 |
64000 |
0 |
38 |
Мероприятие 2. Строительство трубопроводов питьевого водоснабжения Всего, в том числе: |
|
24410,45 |
1100 |
11310,5 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
областной бюджет |
|
11310,45 |
0 |
11310,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
местный бюджет |
|
13100 |
1100 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
42 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Задача 2. Снижение физического износа объектов инженерной инфраструктуры и ликвидация накопившегося недоремонта |
|
1054244,04 |
71595,2 |
70425,7 |
424724,8 |
180097 |
176585 |
130817 |
44 |
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, реконструкция котельных Всего, в том числе: |
|
21250 |
0 |
0 |
7083,3 |
7083,3 |
7083,4 |
0 |
45 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
местный бюджет |
|
21250 |
0 |
0 |
7083,3 |
7083,3 |
7083,4 |
0 |
48 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Мероприятие 4. Капитальный ремонт тепловых сетей Всего, в том числе: |
|
217167,9 |
49467,2 |
47204,8 |
45463,9 |
36272 |
38760 |
0 |
50 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
внебюджетные источники |
|
217167,9 |
49467,2 |
47204,8 |
45463,9 |
36272 |
38760 |
0 |
54 |
Мероприятие 5. Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений (насосные станции второго - третьего подъема) Всего, в том числе: |
|
87430 |
0 |
0 |
87430 |
0 |
0 |
0 |
55 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
областной бюджет |
|
43715 |
0 |
0 |
43715 |
0 |
0 |
0 |
57 |
местный бюджет |
|
43715 |
0 |
0 |
43715 |
0 |
0 |
0 |
58 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Мероприятие 6. Реконструкция насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища Всего, в том числе: |
|
249944,9 |
10828 |
16220,9 |
69822 |
51000 |
50999,3 |
51074,7 |
60 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
областной бюджет |
|
93587,4 |
0 |
0 |
38065,1 |
19046,6 |
18350,2 |
18125,6 |
62 |
местный бюджет |
|
79765,4 |
0 |
5000 |
19243,1 |
19046,6 |
18350,2 |
18125,6 |
63 |
внебюджетные источники |
|
76592,1 |
10828 |
11220,9 |
12513,8 |
12906,8 |
14299 |
14823,6 |
64 |
Мероприятие 7. Капитальный ремонт и модернизация трубопроводов питьевого водоснабжения (в том числе содержание нецентрализованных источников) Всего, в том числе: |
|
6081,5 |
1081,5 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
65 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
местный бюджет |
|
6081,5 |
1081,5 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
68 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Мероприятие 8. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация очистных сооружений Всего, в том числе: |
|
431151,24 |
5000 |
6000 |
201925,6 |
72741,9 |
72741,9 |
72741,9 |
70 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
областной бюджет |
|
194575,62 |
0 |
0 |
97462,8 |
32370,9 |
32370,9 |
32370,9 |
72 |
местный бюджет |
|
194575,62 |
0 |
0 |
97462,8 |
32370,9 |
32370,9 |
32370,9 |
73 |
внебюджетные источники |
|
42000 |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
8000 |
8000 |
74 |
Мероприятие 9. Подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объектов теплоснабжения Всего, в том числе: |
|
12000 |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
75 |
местный бюджет |
|
6000 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
76 |
внебюджетные источники |
|
6000 |
0 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
77 |
Мероприятие 10. Подготовка проектно-сметной документации в рамках строительства объектов водоснабжения и водоотведения Всего, в том числе: |
|
29218,5 |
5218,5 |
0 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
78 |
местный бюджет |
|
29218,5 |
5218,5 |
0 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
79 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Задача 3. Реализация мероприятий по созданию надежности энергоснабжения и условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям |
|
560033,52 |
85180,42 |
59460,5 |
376692,63 |
12900 |
12900 |
12900 |
81 |
Мероприятие 11. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация трансформаторных подстанций, распределительных устройств, для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения Всего, в том числе: |
|
18000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
82 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
внебюджетные источники |
|
18000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
86 |
Мероприятие 12. Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация кабельных линий, для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения Всего, в том числе: |
|
488689,52 |
68586,42 |
56310,5 |
363792,63 |
0 |
0 |
0 |
87 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
внебюджетные источники |
|
488689,52 |
68586,42 |
56310,5 |
363792,63 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Мероприятие 13. Подготовка проектно-сметной документации для строительства трансформаторных подстанций, распределительных устройств Всего, в том числе: |
|
900 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
92 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
внебюджетные источники |
|
900 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
94 |
Мероприятие 14. Безвозмездное возмещение ТЭР муниципальным организациям Всего, в том числе: |
|
52444 |
13444 |
0 |
9750 |
9750 |
9750 |
9750 |
95 |
местный бюджет |
|
52444 |
13444 |
0 |
9750 |
9750 |
9750 |
9750 |
96 |
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск |
||||||||
97 |
Всего по Подпрограмме 3, в том числе: |
УЖКХ и С |
513112 |
33710 |
27900 |
92726 |
118602 |
119560 |
120614 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
местный бюджет |
|
64166 |
0 |
0 |
64166 |
0 |
0 |
0 |
101 |
внебюджетные источники |
|
448946 |
33710 |
27900 |
28560 |
118602 |
119560 |
120614 |
102 |
Цель 1. Повышение энергетической эффективности в сферах городского и жилищно-коммунального хозяйства городского округа |
|
513112 |
33710 |
27900 |
92726 |
118602 |
119560 |
120614 |
103 |
Задача 1. Формирование системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа |
|
363546 |
11010 |
18600 |
19260 |
103902 |
104860 |
105914 |
104 |
Мероприятие 1. Развитие механизмов стимулирования энергосбережения, заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных контрактов |
|
1800 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
105 |
внебюджетные источники |
|
1800 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
106 |
Мероприятие 2. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа |
|
303900 |
2000 |
9590 |
10250 |
94020 |
94020 |
94020 |
107 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
внебюджетные источники |
|
303900 |
2000 |
9590 |
10250 |
94020 |
94020 |
94020 |
109 |
Мероприятие 3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет содействия внедрению энергосберегающих технологий, оборудования, материалов |
|
57846 |
8710 |
8710 |
8710 |
9582 |
10540 |
11594 |
110 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
внебюджетные источники |
|
57846 |
8710 |
8710 |
8710 |
9582 |
10540 |
11594 |
112 |
Задача 2. Повышение уровня рационального использования топливно-энергетических ресурсов в городском и жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа с внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования высокого класса энергетической эффективности |
|
149566 |
22700 |
9300 |
73466 |
14700 |
14700 |
14700 |
113 |
Мероприятие 4. Организация учета используемых энергетических ресурсов на территории городского округа (установка приборов учета) Всего, в том числе: |
|
64800 |
8370 |
8370 |
8370 |
13230 |
13230 |
13230 |
114 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
внебюджетные источники |
|
64800 |
8370 |
8370 |
8370 |
13230 |
13230 |
13230 |
118 |
Мероприятие 5. Модернизация сетей наружного освещения Всего, в том числе: |
|
64000 |
0 |
0 |
64000 |
0 |
0 |
0 |
119 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
местный бюджет |
|
64000 |
0 |
0 |
64000 |
0 |
0 |
0 |
122 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Мероприятие 6. Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства Всего, в том числе: |
|
20600 |
14330 |
930 |
930 |
1470 |
1470 |
1470 |
124 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
внебюджетные источники |
|
20600 |
14330 |
930 |
930 |
1470 |
1470 |
1470 |
128 |
Мероприятие 7. Разработка топливно-энергетического баланса городского округа Всего, в том числе: |
|
166 |
0 |
0 |
166 |
0 |
0 |
0 |
129 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
местный бюджет |
|
166 |
0 |
0 |
166 |
0 |
0 |
0 |
132 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Подпрограмма 4. Повышение качества условий проживания граждан на территории городского округа Первоуральск |
||||||||
134 |
Всего по Подпрограмме 4, в том числе: |
УЖКХ и С |
136551,7 |
25423,5 |
14841,1 |
21476,1 |
25096 |
25096 |
24619 |
135 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
областной бюджет |
|
42 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
местный бюджет |
|
115315 |
23653,5 |
13007,5 |
19663,5 |
19663,5 |
19663,5 |
19663,5 |
138 |
внебюджетные источники |
|
21194,7 |
1749 |
1812,6 |
1812,6 |
5432,5 |
5432,5 |
4955,5 |
139 |
Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан городского округа в рамках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда и модернизации лифтового хозяйства |
|
113932 |
21291,3 |
11143,6 |
17778,6 |
21398,5 |
21398,5 |
20921,5 |
140 |
Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, муниципального жилищного фонда и модернизации лифтового хозяйства |
|
113932 |
21291,3 |
11143,6 |
17778,6 |
21398,5 |
21398,5 |
20921,5 |
141 |
Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Всего, в том числе: |
|
90974,2 |
19250,2 |
9020 |
15676 |
15676 |
15676 |
15676 |
142 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
местный бюджет |
|
90974,2 |
19250,2 |
9020 |
15676 |
15676 |
15676 |
15676 |
145 |
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Мероприятие 2. Капитальный ремонт и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации Всего, в том числе: |
|
20079,5 |
1734,5 |
1710 |
1710 |
5125 |
5125 |
4675 |
147 |
федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
областной бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
местный бюджет |
|
88,1 |
88,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
внебюджетные источники |
|
19991,4 |
1646,4 |
1710 |
1710 |
5125 |
5125 |
4675 |
151 |
Мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной документации в рамках реконструкции и модернизации лифтового хозяйства в МКД Всего, в том числе: |
|
1203,3 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
307,5 |
307,5 |
280,5 |
152 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
внебюджетные источники |
|
1203,3 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
307,5 |
307,5 |
280,5 |
154 |
Мероприятие 4. Возмещение расходов по обслуживанию муниципальных общежитий Всего, в том числе: |
УЖКХ и С |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
местный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
Мероприятие 5. Оплата услуг за начисление платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда Всего, в том числе: |
УЖКХ и С |
1633 |
183 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
157 |
местный бюджет |
|
1633 |
183 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
158 |
Мероприятие 6. Оказание услуг в области жилищного хозяйства по сбору, учету и регистрации граждан по месту жительства, подготовке первичных документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации Всего, в том числе: |
ПМКУ "Расчетно-кассовый центр" |
22619,7 |
4132,2 |
3697,5 |
3697,5 |
3697,5 |
3697,5 |
3697,5 |
159 |
местный бюджет |
|
22619,7 |
4132,2 |
3697,5 |
3697,5 |
3697,5 |
3697,5 |
3697,5 |
160 |
Мероприятие 7. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги Всего, в том числе: |
УЖКХ и С |
42 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
областной бюджет |
|
42 |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 20 января 2016 г. N 107 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.