Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 31 декабря 2015 г. N 2084
Приложение N 2
к Программе
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
9 122 468,2 |
1 384 019,7 |
1 367 759,0 |
1 423 847,1 |
1 679 698,7 |
1 640 454,8 |
1 626 688,9 |
|
2 |
федеральный бюджет |
712,6 |
712,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
3 555 954,1 |
551 893,0 |
559 072,8 |
561 759,8 |
634 409,5 |
624 409,5 |
624 409,5 |
|
4 |
местный бюджет |
5 257 626,8 |
831 414,1 |
808 686,2 |
862 087,3 |
942 574,9 |
913 320,6 |
899 543,7 |
|
5 |
внебюджетные источники |
308 174,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 714,3 |
102 724,7 |
102 735,7 |
|
6 |
Капитальные вложения |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
местный бюджет |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Прочие нужды |
9 122 367,0 |
1 383 918,5 |
1 367 759,0 |
1 423 847,1 |
1 679 698,7 |
1 640 454,8 |
1 626 688,9 |
|
9 |
федеральный бюджет |
712,6 |
712,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
областной бюджет |
3 555 954,1 |
551 893,0 |
559 072,8 |
561 759,8 |
634 409,5 |
624 409,5 |
624 409,5 |
|
11 |
местный бюджет |
5 257 525,6 |
831 312,9 |
808 686,2 |
862 087,3 |
942 574,9 |
913 320,6 |
899 543,7 |
|
12 |
внебюджетные источники |
308 174,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 714,3 |
102 724,7 |
102 735,7 |
|
13 |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
14 |
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
7 205 155,3 |
1 099 538,6 |
1 076 110,9 |
1 105 854,8 |
1 309 142,2 |
1 312 317,9 |
1 302 190,9 |
|
15 |
федеральный бюджет |
698,0 |
698,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
областной бюджет |
3 162 179,6 |
492 337,1 |
500 908,0 |
501 779,0 |
555 718,5 |
555 718,5 |
555 718,5 |
|
17 |
местный бюджет |
3 737 584,8 |
606 503,5 |
575 202,9 |
604 075,8 |
651 859,4 |
655 035,1 |
644 908,1 |
|
18 |
внебюджетные источники |
304 692,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 564,3 |
101 564,3 |
101 564,3 |
|
19 |
2. "Прочие нужды" |
||||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
7 205 155,3 |
1 099 538,6 |
1 076 110,9 |
1 105 854,8 |
1 309 142,2 |
1 312 317,9 |
1 302 190,9 |
|
21 |
федеральный бюджет |
698,0 |
698,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
областной бюджет |
3 162 179,6 |
492 337,1 |
500 908,0 |
501 779,0 |
555 718,5 |
555 718,5 |
555 718,5 |
|
23 |
местный бюджет |
3 737 584,8 |
606 503,5 |
575 202,9 |
604 075,8 |
651 859,4 |
655 035,1 |
644 908,1 |
|
24 |
внебюджетные источники |
304 692,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 564,3 |
101 564,3 |
101 564,3 |
|
25 |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них |
28 350,0 |
28 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8.1. |
26 |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
местный бюджет |
28 350,0 |
28 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них |
1 345,3 |
345,3 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1.2.1. |
29 |
местный бюджет |
1 345,3 |
345,3 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
30 |
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них |
2 130,8 |
290,8 |
313,0 |
327,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
1.14.1. |
31 |
местный бюджет |
2 130,8 |
290,8 |
313,0 |
327,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
32 |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них |
4 332,0 |
505,0 |
596,0 |
621,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
1.7.1. |
33 |
местный бюджет |
4 332,0 |
505,0 |
596,0 |
621,0 |
870,0 |
870,0 |
870,0 |
|
34 |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них |
3 944,5 |
483,5 |
600,0 |
626,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
35 |
местный бюджет |
3 944,5 |
483,5 |
600,0 |
626,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
|
36 |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них |
3 179 560,7 |
435 745,8 |
446 842,0 |
457 633,0 |
613 113,3 |
613 113,3 |
613 113,3 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2. |
37 |
областной бюджет |
1 544 160,4 |
225 119,0 |
229 078,0 |
229 264,0 |
286 899,8 |
286 899,8 |
286 899,8 |
|
38 |
местный бюджет |
1 332 799,3 |
210 626,8 |
217 764,0 |
228 369,0 |
225 346,5 |
225 346,5 |
225 346,5 |
|
39 |
внебюджетные источники |
302 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 867,0 |
100 867,0 |
100 867,0 |
|
40 |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них |
1 942,0 |
0,0 |
470,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
1.11.1. |
41 |
местный бюджет |
1 942,0 |
0,0 |
470,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
368,0 |
|
42 |
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них |
23,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
1.5.1. |
43 |
областной бюджет |
23,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
44 |
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1.9.2. |
45 |
местный бюджет |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
46 |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них |
10 500,9 |
4 050,9 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
3 200,0 |
1 650,0 |
1.6.1., 1.6.2. |
47 |
областной бюджет |
634,5 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
48 |
местный бюджет |
9 866,4 |
3 416,4 |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
3 200,0 |
1 650,0 |
|
49 |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них |
2 525 203,5 |
408 991,0 |
421 013,8 |
428 974,6 |
422 074,7 |
422 074,7 |
422 074,7 |
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6. |
50 |
областной бюджет |
1 613 815,1 |
263 032,0 |
271 830,0 |
272 515,0 |
268 812,7 |
268 812,7 |
268 812,7 |
|
51 |
местный бюджет |
910 734,4 |
145 959,0 |
149 183,8 |
156 459,6 |
153 044,0 |
153 044,0 |
153 044,0 |
|
52 |
внебюджетные источники |
654,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
|
53 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них |
297 406,9 |
42 048,2 |
43 579,3 |
48 418,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
54 |
областной бюджет |
2 436,6 |
2 436,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
местный бюджет |
294 970,3 |
39 611,6 |
43 579,3 |
48 418,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
54 453,6 |
|
56 |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них |
444 491,8 |
72 347,7 |
72 100,0 |
75 705,0 |
74 841,8 |
74 825,5 |
74 671,8 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
57 |
местный бюджет |
444 491,8 |
72 347,7 |
72 100,0 |
75 705,0 |
74 841,8 |
74 825,5 |
74 671,8 |
|
58 |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт) всего, из них |
238 734,1 |
38 745,5 |
40 183,2 |
41 911,1 |
39 298,1 |
39 298,1 |
39 298,1 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
59 |
местный бюджет |
237 537,7 |
38 745,5 |
40 183,2 |
41 911,1 |
38 899,3 |
38 899,3 |
38 899,3 |
|
60 |
внебюджетные источники |
1 196,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
398,8 |
398,8 |
398,8 |
|
61 |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них |
17 839,0 |
1 560,0 |
1 638,0 |
1 720,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
1.12.3. |
62 |
местный бюджет |
17 839,0 |
1 560,0 |
1 638,0 |
1 720,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
4 307,0 |
|
63 |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений |
51 177,4 |
3 260,5 |
3 423,0 |
3 594,0 |
13 633,3 |
13 633,3 |
13 633,3 |
1.12.1., 1.12.2. |
64 |
местный бюджет |
51 177,4 |
3 260,5 |
3 423,0 |
3 594,0 |
13 633,3 |
13 633,3 |
13 633,3 |
|
65 |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них |
1 584,7 |
173,3 |
181,9 |
191,0 |
286,5 |
300,8 |
451,2 |
1.12.4. |
66 |
местный бюджет |
1 584,7 |
173,3 |
181,9 |
191,0 |
286,5 |
300,8 |
451,2 |
|
67 |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе |
2 312,1 |
210,0 |
436,2 |
452,6 |
686,3 |
317,0 |
210,0 |
1.12.4. |
68 |
местный бюджет |
2 312,1 |
210,0 |
436,2 |
452,6 |
686,3 |
317,0 |
210,0 |
|
69 |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта велоспорт и автомотоспорт) всего, из них |
4 712,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 570,8 |
1 570,8 |
1 570,8 |
1.12.4. |
70 |
местный бюджет |
4 470,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 490,3 |
1 490,3 |
1 490,3 |
|
71 |
внебюджетные источники |
241,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,5 |
80,5 |
80,5 |
|
72 |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них |
33 205,0 |
4 300,0 |
4 515,0 |
4 740,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
1.13.2., 1.13.5. |
73 |
местный бюджет |
33 205,0 |
4 300,0 |
4 515,0 |
4 740,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
6 550,0 |
|
74 |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений |
7 835,8 |
727,8 |
836,0 |
872,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1.13.2. |
75 |
местный бюджет |
7 835,8 |
727,8 |
836,0 |
872,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
76 |
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки МАОУ ДО "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13.4. |
77 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) |
420,0 |
103,5 |
55,0 |
57,7 |
65,5 |
67,5 |
70,8 |
1.13.2. |
79 |
местный бюджет |
420,0 |
103,5 |
55,0 |
57,7 |
65,5 |
67,5 |
70,8 |
|
80 |
Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания МАОУ "СОШ N 24", всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13.1., 1.6.1. |
81 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
82 |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
89 246,6 |
10 300,0 |
12 853,5 |
13 406,2 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
1.13.3. |
83 |
местный бюджет |
89 246,6 |
10 300,0 |
12 853,5 |
13 406,2 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|
84 |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них |
215 640,7 |
30 858,7 |
21 320,0 |
22 237,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
1.13.1., 1.6.1. |
85 |
областной бюджет |
810,8 |
810,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
местный бюджет |
214 829,9 |
30 047,9 |
21 320,0 |
22 237,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
47 075,0 |
|
87 |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них |
11 391,9 |
1 166,9 |
4 955,0 |
3 800,0 |
1 170,0 |
130,0 |
170,0 |
1.13.4. |
88 |
местный бюджет |
11 391,9 |
1 166,9 |
4 955,0 |
3 800,0 |
1 170,0 |
130,0 |
170,0 |
|
89 |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования а сфере культуры, всего, из них |
14 491,3 |
561,3 |
0,0 |
0,0 |
5 240,0 |
8 550,0 |
140,0 |
1.13.4. |
90 |
местный бюджет |
14 491,3 |
561,3 |
0,0 |
0,0 |
5 240,0 |
8 550,0 |
140,0 |
|
91 |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, авто мотоспорт), всего, из них |
2 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925,0 |
600,0 |
500,0 |
1.13.4. |
92 |
местный бюджет |
2 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925,0 |
600,0 |
500,0 |
|
93 |
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования |
8 845,9 |
8 845,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.15.1. |
94 |
местный бюджет |
8 845,9 |
8 845,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13.1., 1.6.1. |
96 |
местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования |
114,9 |
114,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
98 |
местный бюджет |
114,9 |
114,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего |
997,2 |
997,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3.1., 1.3.2. |
100 |
федеральный бюджет |
698,0 |
698,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
областной бюджет |
299,2 |
299,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования |
4 410,0 |
4 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.15.1. |
103 |
местный бюджет |
4 410,0 |
4 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
105 |
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
432 027,1 |
49 883,0 |
64 141,0 |
71 668,5 |
82 111,5 |
82 111,5 |
82 111,6 |
|
106 |
областной бюджет |
280 757,0 |
40 389,0 |
42 203,0 |
44 019,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
|
107 |
местный бюджет |
151 270,1 |
9 494,0 |
21 938,0 |
27 649,5 |
30 729,5 |
30 729,5 |
30 729,6 |
|
108 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
432 027,1 |
49 883,0 |
64 141,0 |
71 668,5 |
82 111,5 |
82 111,5 |
82 111,6 |
|
110 |
областной бюджет |
280 757,0 |
40 389,0 |
42 203,0 |
44 019,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
|
111 |
местный бюджет |
151 270,1 |
9 494,0 |
21 938,0 |
27 649,5 |
30 729,5 |
30 729,5 |
30 729,6 |
|
112 |
Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся" всего, из них: |
220,0 |
10,0 |
30,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
2.1.1. |
113 |
местный бюджет |
220,0 |
10,0 |
30,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
114 |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
9 260,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. |
115 |
местный бюджет |
9 260,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
3 080,0 |
|
116 |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
1 600,0 |
200,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
2.2.3. |
117 |
местный бюджет |
1 600,0 |
200,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
118 |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых |
18 306,0 |
0,0 |
0,0 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
2.2.2. |
119 |
местный бюджет |
18 306,0 |
0,0 |
0,0 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
4 576,5 |
|
120 |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
399 116,5 |
49 217,3 |
63 448,5 |
66 163,5 |
73 489,0 |
73 474,0 |
73 324,3 |
2.1.1. |
121 |
областной бюджет |
280 757,0 |
40 389,0 |
42 203,0 |
44 019,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
51 382,0 |
|
122 |
местный бюджет |
118 359,5 |
8 828,3 |
21 245,5 |
22 144,5 |
22 107,0 |
22 092,0 |
21 942,3 |
|
123 |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них |
3 524,6 |
435,8 |
462,5 |
583,5 |
621,0 |
636,0 |
785,8 |
2.3.1. |
124 |
местный бюджет |
3 524,6 |
435,8 |
462,5 |
583,5 |
621,0 |
636,0 |
785,8 |
|
125 |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
126 |
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
38 370,1 |
5 394,4 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
127 |
областной бюджет |
1 363,5 |
1 363,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
128 |
местный бюджет |
37 006,6 |
4 030,9 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
129 |
"Прочие нужды" |
||||||||
130 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
38 370,1 |
5 394,4 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
131 |
областной бюджет |
1 363,5 |
1 363,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
местный бюджет |
37 006,6 |
4 030,9 |
3 157,1 |
3 280,0 |
8 846,2 |
8 846,2 |
8 846,2 |
|
133 |
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1. |
134 |
местный бюджет |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
|
135 |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры |
4 265,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. |
136 |
местный бюджет |
4 265,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
1 155,0 |
|
137 |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2. |
138 |
местный бюджет |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
13 923,7 |
1 569,4 |
1 245,1 |
1 608,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
3.2.1., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1. |
140 |
областной бюджет |
389,6 |
389,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
местный бюджет |
13 534,1 |
1 179,8 |
1 245,1 |
1 608,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
3 166,8 |
|
142 |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма |
17 620,0 |
2 233,6 |
1 312,0 |
1 371,2 |
4 234,4 |
4 234,4 |
4 234,4 |
3.1.1. |
143 |
областной бюджет |
973,9 |
973,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
местный бюджет |
16 646,1 |
1 259,7 |
1 312,0 |
1 371,2 |
4 234,4 |
4 234,4 |
4 234,4 |
|
145 |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.4.2. |
146 |
местный бюджет |
891,2 |
891,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
147 |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии) |
60,1 |
60,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.2. |
148 |
местный бюджет |
60,1 |
60,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
149 |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3.1. |
150 |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3.4. |
152 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
154 |
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
429 200,0 |
69 927,6 |
76 472,9 |
88 676,9 |
94 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
155 |
федеральный бюджет |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
местный бюджет |
419 185,4 |
69 913,0 |
76 472,9 |
88 676,9 |
84 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
158 |
1. "Капитальные вложения" |
||||||||
159 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160 |
местный бюджет |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
1.1. "Иные капитальные вложения" |
||||||||
162 |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
местный бюджет |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
165 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
166 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
429 098,8 |
69 826,4 |
76 472,9 |
88 676,9 |
94 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
167 |
федеральный бюджет |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
местный бюджет |
419 084,2 |
69 811,8 |
76 472,9 |
88 676,9 |
84 214,2 |
51 784,2 |
48 124,2 |
|
170 |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек |
182 969,2 |
24 968,5 |
26 020,4 |
27 139,3 |
34 937,0 |
34 947,0 |
34 957,0 |
4.1.1., 4.1.2. |
171 |
федеральный бюджет |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
местный бюджет |
182 954,6 |
24 953,9 |
26 020,4 |
27 139,3 |
34 937,0 |
34 947,0 |
34 957,0 |
|
173 |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда |
39 936,1 |
4 280,6 |
4 551,6 |
4 747,3 |
12 352,2 |
6 952,2 |
7 052,2 |
4.3.1. |
174 |
местный бюджет |
39 936,1 |
4 280,6 |
4 551,6 |
4 747,3 |
12 352,2 |
6 952,2 |
7 052,2 |
|
175 |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа |
105 282,5 |
33 571,5 |
35 100,8 |
36 610,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. |
176 |
местный бюджет |
105 282,5 |
33 571,5 |
35 100,8 |
36 610,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений |
64 863,7 |
512,5 |
4 671,6 |
13 909,6 |
41 200,0 |
3 300,0 |
1 270,0 |
4.2.1., 4.2.2. |
178 |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
179 |
местный бюджет |
54 863,7 |
512,5 |
4 671,6 |
13 909,6 |
31 200,0 |
3 300,0 |
1 270,0 |
|
180 |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) всего, из них |
2 335,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
685,0 |
735,0 |
785,0 |
4.2.4., 4.2.5. |
181 |
местный бюджет |
2 335,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
685,0 |
735,0 |
785,0 |
|
182 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий всего, из них |
30 173,3 |
5 124,3 |
6 128,5 |
6 270,5 |
4 540,0 |
4 050,0 |
4 060,0 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. |
183 |
местный бюджет |
30 173,3 |
5 124,3 |
6 128,5 |
6 270,5 |
4 540,0 |
4 050,0 |
4 060,0 |
|
184 |
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
3 539,0 |
1 239,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 800,0 |
0,0 |
4.2.2. |
185 |
местный бюджет |
3 539,0 |
1 239,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 800,0 |
0,0 |
|
186 |
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
187 |
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
197 512,0 |
42 021,4 |
26 909,4 |
27 294,5 |
33 748,3 |
33 758,7 |
33 779,7 |
|
188 |
областной бюджет |
101 423,0 |
17 572,4 |
15 961,8 |
15 961,8 |
17 309,0 |
17 309,0 |
17 309,0 |
|
189 |
местный бюджет |
94 004,3 |
24 449,0 |
10 947,6 |
11 332,7 |
15 755,0 |
15 755,0 |
15 765,0 |
|
190 |
внебюджетные источники |
2 084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
684,3 |
694,7 |
705,7 |
|
191 |
"Прочие нужды" |
||||||||
192 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
197 512,0 |
42 021,4 |
26 909,4 |
27 294,5 |
33 748,3 |
33 758,7 |
33 779,7 |
|
193 |
областной бюджет |
101 423,0 |
17 572,4 |
15 961,8 |
15 961,8 |
17 309,0 |
17 309,0 |
17 309,0 |
|
194 |
местный бюджет |
94 004,3 |
24 449,0 |
10 947,6 |
11 332,7 |
15 755,0 |
15 755,0 |
15 765,0 |
|
195 |
внебюджетные источники |
2 084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
684,3 |
694,7 |
705,7 |
|
196 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
118 744,7 |
23 081,4 |
18 149,9 |
18 158,4 |
19 785,0 |
19 785,0 |
19 785,0 |
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1. |
197 |
областной бюджет |
99 540,2 |
15 689,6 |
15 961,8 |
15 961,8 |
17 309,0 |
17 309,0 |
17 309,0 |
|
198 |
местный бюджет |
17 776,5 |
7 391,8 |
2 188,1 |
2 196,6 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
199 |
внебюджетные источники |
1 428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
476,0 |
476,0 |
476,0 |
|
200 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
71 753,6 |
12 836,3 |
8 759,5 |
9 136,1 |
13 663,3 |
13 673,7 |
13 684,7 |
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1. |
201 |
местный бюджет |
71 096,9 |
12 836,3 |
8 759,5 |
9 136,1 |
13 455,0 |
13 455,0 |
13 455,0 |
|
202 |
внебюджетные источники |
656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208,3 |
218,7 |
229,7 |
|
203 |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
686,2 |
386,2 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5.1.1., 5.4.1. |
204 |
областной бюджет |
272,2 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
местный бюджет |
414,0 |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
206 |
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
210,0 |
5.1.1. |
207 |
местный бюджет |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
210,0 |
|
208 |
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
4 219,0 |
4 219,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
209 |
областной бюджет |
1 610,6 |
1 610,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
местный бюджет |
2 608,4 |
2 608,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
212 |
местный бюджет |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
128,5 |
128,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
214 |
местный бюджет |
128,5 |
128,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
807,2 |
807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
216 |
местный бюджет |
807,2 |
807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ |
521,5 |
521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
218 |
местный бюджет |
521,5 |
521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219 |
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
220 |
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
276 226,0 |
40 609,4 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
221 |
местный бюджет |
276 226,0 |
40 609,4 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
222 |
"Прочие нужды" |
||||||||
223 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
276 226,0 |
40 609,4 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
224 |
местный бюджет |
276 226,0 |
40 609,4 |
43 854,7 |
45 740,4 |
48 673,8 |
48 673,8 |
48 673,8 |
|
225 |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |
32 806,0 |
563,0 |
363,7 |
379,3 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
6.3.1. |
226 |
местный бюджет |
32 806,0 |
563,0 |
363,7 |
379,3 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
|
227 |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма |
6 742,7 |
1 177,0 |
1 336,0 |
1 386,3 |
947,8 |
947,8 |
947,8 |
6.1.2. |
228 |
местный бюджет
|
6 742,7 |
1 177,0 |
1 336,0 |
1 386,3 |
947,8 |
947,8 |
947,8 |
|
229 |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях |
1 288,4 |
210,0 |
219,5 |
228,9 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
6.2.1., 6.4.1. |
230 |
местный бюджет |
1 288,4 |
210,0 |
219,5 |
228,9 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
231 |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам |
217 243,2 |
34 592,1 |
39 946,0 |
41 663,6 |
33 680,5 |
33 680,5 |
33 680,5 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
232 |
местный бюджет |
217 243,2 |
34 592,1 |
39 946,0 |
41 663,6 |
33 680,5 |
33 680,5 |
33 680,5 |
|
233 |
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов) |
5 262,6 |
1 027,3 |
1 065,9 |
1 111,7 |
685,9 |
685,9 |
685,9 |
6.1.1. |
234 |
местный бюджет |
5 262,6 |
1 027,3 |
1 065,9 |
1 111,7 |
685,9 |
685,9 |
685,9 |
|
235 |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта |
10 025,2 |
182,2 |
923,6 |
970,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
236 |
местный бюджет |
10 025,2 |
182,2 |
923,6 |
970,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
2 649,6 |
|
237 |
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них |
391,0 |
391,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.1. |
238 |
местный бюджет |
391,0 |
391,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
239 |
Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта |
1 841,9 |
1 841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.2. |
240 |
местный бюджет |
1 841,9 |
1 841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
242 |
местный бюджет |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем |
141,5 |
141,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. |
244 |
местный бюджет |
141,5 |
141,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.2., 6.3.1. |
246 |
местный бюджет |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
248 |
Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
203 964,9 |
25 842,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
41 368,4 |
41 368,4 |
41 368,4 |
|
249 |
областной бюджет |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
местный бюджет |
202 336,8 |
25 611,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
40 902,7 |
40 902,7 |
40 902,7 |
|
251 |
внебюджетные источники |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,7 |
465,7 |
465,7 |
|
252 |
"Прочие нужды" |
||||||||
253 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
203 964,9 |
25 842,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
41 368,4 |
41 368,4 |
41 368,4 |
|
254 |
областной бюджет |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
местный бюджет |
202 336,8 |
25 611,9 |
26 394,0 |
27 622,8 |
40 902,7 |
40 902,7 |
40 902,7 |
|
256 |
внебюджетные источники |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,7 |
465,7 |
465,7 |
|
257 |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма |
5 985,9 |
944,2 |
986,8 |
1 030,8 |
1 008,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
7.1.1., 7.2.2., 7.8.1. |
258 |
местный бюджет |
5 985,9 |
944,2 |
986,8 |
1 030,8 |
1 008,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
|
259 |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
932,1 |
45,9 |
48,1 |
50,6 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
7.2.1., 7.2.2., 7.3.1., 7.5.1. |
260 |
местный бюджет |
932,1 |
45,9 |
48,1 |
50,6 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
|
261 |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
4 690,9 |
542,5 |
507,0 |
532,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
7.1.1., 7.2.1., 7.2.2., 7.8.1. |
262 |
местный бюджет |
4 690,9 |
542,5 |
507,0 |
532,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
1 036,4 |
|
263 |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
2 673,0 |
430,2 |
126,0 |
132,3 |
661,5 |
661,5 |
661,5 |
7.7.1. |
264 |
областной бюджет |
123,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
местный бюджет |
2 550,0 |
307,2 |
126,0 |
132,3 |
661,5 |
661,5 |
661,5 |
|
266 |
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них: |
787,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
7.2.1., 7.4.1., 7.5.1., 7.6.1. |
267 |
местный бюджет |
787,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262,5 |
262,5 |
262,5 |
|
268 |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики |
15 578,6 |
1 140,0 |
1 191,3 |
1 247,3 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
7.7.1., 7.7.2. |
269 |
местный бюджет |
15 578,6 |
1 140,0 |
1 191,3 |
1 247,3 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
270 |
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма |
526,1 |
0,0 |
63,0 |
66,2 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
7.1.1., 7.8.1. |
271 |
местный бюджет |
526,1 |
0,0 |
63,0 |
66,2 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
|
272 |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи |
150 875,3 |
19 578,3 |
20 459,3 |
21 420,9 |
29 805,6 |
29 805,6 |
29 805,6 |
7.1.1., 7.2.1., 7.5.1. |
273 |
местный бюджет |
149 478,2 |
19 578,3 |
20 459,3 |
21 420,9 |
29 339,9 |
29 339,9 |
29 339,9 |
|
274 |
внебюджетные источники |
1 397,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,7 |
465,7 |
465,7 |
|
275 |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет |
20 603,2 |
1 948,5 |
2 964,2 |
3 091,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
7.3.1. |
276 |
местный бюджет |
20 603,2 |
1 948,5 |
2 964,2 |
3 091,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
4 199,6 |
|
277 |
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат") |
202,4 |
103,4 |
48,3 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1., 7.3.1., 7.6.1., 7.8.1. |
278 |
областной бюджет |
51,7 |
51,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
279 |
местный бюджет |
150,7 |
51,7 |
48,3 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
280 |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива" |
112,6 |
112,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1., 7.2.2., 7.5.1. |
281 |
областной бюджет |
56,3 |
56,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
282 |
местный бюджет |
56,3 |
56,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
283 |
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования |
835,6 |
835,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.1. |
284 |
местный бюджет |
835,6 |
835,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма |
161,8 |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1., 7.2.1., 7.2.2., 7.8.1. |
286 |
местный бюджет |
161,8 |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
288 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
289 |
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
||||||||
290 |
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
340 012,9 |
50 802,4 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
291 |
местный бюджет |
340 012,9 |
50 802,4 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
292 |
"Прочие нужды" |
||||||||
293 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
340 012,9 |
50 802,4 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
294 |
местный бюджет |
340 012,9 |
50 802,4 |
50 719,0 |
53 709,2 |
61 594,1 |
61 594,1 |
61 594,1 |
|
295 |
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
70 281,0 |
13 121,5 |
9 807,6 |
10 229,3 |
12 374,2 |
12 374,2 |
12 374,2 |
8.1.1. |
296 |
местный бюджет |
70 281,0 |
13 121,5 |
9 807,6 |
10 229,3 |
12 374,2 |
12 374,2 |
12 374,2 |
|
297 |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры |
76 152,3 |
9 959,9 |
10 959,6 |
11 414,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
8.1.1. |
298 |
местный бюджет |
76 152,3 |
9 959,9 |
10 959,6 |
11 414,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
14 606,2 |
|
299 |
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования |
193 579,6 |
27 721,0 |
29 951,8 |
32 065,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
8.1.1. |
300 |
местный бюджет |
193 579,6 |
27 721,0 |
29 951,8 |
32 065,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
34 613,7 |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 31 декабря 2015 г. N 2084 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.