Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
Администрации
городского округа Первоуральск
от 24 февраля 2016 г. N 357
Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск до 2020 года"
N |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование |
Исполнители мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Итого по муниципальной программе |
|
2 138 689,1 |
283 812,8 |
286 033,5 |
392 210,7 |
392 210,7 |
392 210,7 |
392 210,7 |
2 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
областной бюджет |
|
122 330,5 |
52 330,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
местный бюджет |
|
2 016 358,6 |
231 482,3 |
216 033,5 |
392 210,7 |
392 210,7 |
392 210,7 |
392 210,7 |
5 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Подпрограмма 1. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории городского округа Первоуральск |
||||||||
7 |
Всего по Подпрограмме 1, в том числе: |
|
1 643 234,9 |
220 287,6 |
228 317,3 |
298 657,5 |
298 657,5 |
298 657,5 |
298 657,5 |
8 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
областной бюджет |
|
118 630,7 |
48 630,7 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
местный бюджет |
|
1 524 604,2 |
171 656,9 |
158 317,3 |
298 657,5 |
298 657,5 |
298 657,5 |
298 657,5 |
11 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Цель 1. Совершенствование улично-дорожной сети городского округа Первоуральск |
|
1 643 234,9 |
220 287,6 |
228 317,3 |
298 657,5 |
298 657,5 |
298 657,5 |
298 657,5 |
13 |
Задача 1. Обеспечение требований безопасности дорожного и пешеходного движения в городском округе |
|
1 405 659,7 |
175 028,4 |
189 241,3 |
260 347,5 |
260 347,5 |
260 347,5 |
260 347,5 |
14 |
Мероприятие 1. Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улично-дорожной и пешеходной сети городского округа, всего, в том числе: |
|
10 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
15 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
местный бюджет |
|
10 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
18 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 |
Мероприятие 2. Обустройство и модернизация технических средств организации дорожного движения всего, в том числе: |
|
30 219,7 |
8 439,6 |
17 600,1 |
1 045,0 |
1 045,0 |
1 045,0 |
1 045,0 |
20 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
местный бюджет |
|
30 219,7 |
8 439,6 |
17 600,1 |
1 045,0 |
1 045,0 |
1 045,0 |
1 045,0 |
23 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и модернизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улично-дорожной и пешеходной сети городского округа всего, в том числе: |
|
524 294,40 |
93 121,9 |
96 772,50 |
83 600,0 |
83 600,0 |
83 600,0 |
83 600,0 |
25 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 |
областной бюджет |
|
118 630,7 |
48 630,7 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
местный бюджет |
|
405 663,7 |
44 491,2 |
26 772,5 |
83 600,0 |
83 600,0 |
83 600,0 |
83 600,0 |
28 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 |
Мероприятие 4. Ремонт технических средств организации дорожного движения всего, в том числе: |
|
6 270,0 |
0,0 |
0,0 |
1 567,5 |
1 567,5 |
1 567,5 |
1 567,5 |
31 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 |
местный бюджет |
|
6 270,0 |
0,0 |
0,0 |
1 567,5 |
1 567,5 |
1 567,5 |
1 567,5 |
34 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
Мероприятие 5. Выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, прохождение экспертизы проектов строительства, реконструкции, модернизации, капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улично-дорожной и пешеходной сети, технических средств организации дорожного движения городского округа, всего, в том числе: |
|
12 540,0 |
0,0 |
0,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
36 |
местный бюджет |
|
12 540,0 |
0,0 |
0,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
37 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
Мероприятие 6. Разработка проектов совершенствования организации дорожного движения |
|
2 200,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
39 |
местный бюджет |
|
2 200,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
40 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 |
Мероприятие 7. Проведение исследований и разработка мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 |
Мероприятие 8. Текущее содержание, обслуживание и восстановление эксплуатационных характеристик объектов дорожного хозяйства всего, в том числе: |
|
819 735,6 |
73 366,9 |
72 768,7 |
168 400,0 |
168 400,0 |
168 400,0 |
168 400,0 |
45 |
местный бюджет |
|
819 735,6 |
73 366,9 |
72 768,7 |
168 400,0 |
168 400,0 |
168 400,0 |
168 400,0 |
46 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
Мероприятие 9. Изготовление, размещение тематических информационных материалов (буклеты, плакаты, стенды и т.д.) |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
48 |
местный бюджет |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
49 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 |
Задача 2. Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа. |
|
237 575,2 |
45 259,2 |
39 076,0 |
38 310,0 |
38 310,0 |
38 310,0 |
38 310,0 |
51 |
Мероприятие 10. Обустройство сетей наружного освещения всего, в том числе: |
|
35 498,9 |
7 600,9 |
14 076,0 |
3 455,5 |
3 455,5 |
3 455,5 |
3 455,5 |
52 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 |
местный бюджет |
|
35 498,9 |
7 600,9 |
14 076,0 |
3 455,5 |
3 455,5 |
3 455,5 |
3 455,5 |
55 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 |
Мероприятие 11. Разработка проектно-сметной документации прохождение экспертизы проектов строительства, капитального ремонта, ремонта, реконструкции и модернизация сетей наружного освещения всего, в том числе: |
|
1 254,0 |
0,0 |
0,0 |
313,5 |
313,5 |
313,5 |
313,5 |
57 |
местный бюджет |
|
1 254,0 |
0,0 |
0,0 |
313,5 |
313,5 |
313,5 |
313,5 |
58 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 |
Мероприятие 12. Расходы на электроэнергию наружного освещения |
|
159 443,7 |
27 179,7 |
15 000,0 |
29 316,0 |
29 316,0 |
29 316,0 |
29 316,0 |
60 |
местный бюджет |
|
159 443,7 |
27 179,7 |
15 000,0 |
29 316,0 |
29 316,0 |
29 316,0 |
29 316,0 |
61 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 |
Мероприятие 13. Техническое обслуживание сетей наружного освещения |
|
41 378,6 |
10 478,6 |
10 000,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
63 |
местный бюджет |
|
41 378,6 |
10 478,6 |
10 000,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
64 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
Подпрограмма 2. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий городского округа Первоуральск |
||||||||
66 |
Всего по Подпрограмме 2, в том числе: |
|
495 454,2 |
63 525,2 |
57 716,2 |
93 553,2 |
93 553,2 |
93 553,2 |
93 553,2 |
67 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
местный бюджет |
|
495 454,2 |
63 525,2 |
57 716,2 |
93 553,2 |
93 553,2 |
93 553,2 |
93 553,2 |
70 |
Внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий. |
|
442 200,9 |
56 173,8 |
50 739,1 |
83 822,0 |
83 822,0 |
83 822,0 |
83 822,0 |
72 |
Задача 1. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий городского округа. |
|
350 154,0 |
49 698,6 |
44 543,4 |
63 978,0 |
63 978,0 |
63 978,0 |
63 978,0 |
73 |
Мероприятие 1. Обустройство и развитие объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий городского округа всего, в том числе: |
|
160 378,5 |
30 378,5 |
30 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
74 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
областной бюджет |
|
3 699,8 |
3 699,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
местный бюджет |
|
156 678,7 |
26 678,7 |
30 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
77 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 |
Мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства городского округа всего, в том числе: |
|
75 491,1 |
2 343,1 |
0,0 |
18 287,0 |
18 287,0 |
18 287,0 |
18 287,0 |
79 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
местный бюджет |
|
75 491,1 |
2 343,1 |
0,0 |
18 287,0 |
18 287,0 |
18 287,0 |
18 287,0 |
82 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 |
Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектов объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий городского округа всего, в том числе: |
|
12 540,0 |
0,0 |
0,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
84 |
местный бюджет |
|
12 540,0 |
0,0 |
0,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
3 135,0 |
85 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 |
Мероприятие 4. Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа всего, в том числе: |
|
65 657,1 |
10 833,5 |
13 023,6 |
10 450,0 |
10 450,0 |
10 450,0 |
10 450,0 |
87 |
местный бюджет |
|
65 657,1 |
10 833,5 |
13 023,6 |
10 450,0 |
10 450,0 |
10 450,0 |
10 450,0 |
88 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 |
Мероприятие 5. Обустройство, восстановление и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства городского округа всего, в том числе: |
|
26 315,1 |
4 395,3 |
1 019,8 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
90 |
местный бюджет |
|
26 315,1 |
4 395,3 |
1 019,8 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
5 225,0 |
91 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 |
Мероприятие 6. Благоустройство территории городского округа всего, в том числе: |
|
9 772,2 |
1 748,2 |
500,0 |
1 881,0 |
1 881,0 |
1 881,0 |
1 881,0 |
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 |
местный бюджет |
|
9 772,2 |
1 748,2 |
500,0 |
1 881,0 |
1 881,0 |
1 881,0 |
1 881,0 |
96 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97 |
Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения городского округа Первоуральск в сфере благоустройства и дорожного хозяйства городского округа Первоуральск по реализации муниципальной программы |
|
92 046,9 |
6 475,2 |
6 195,7 |
19 844,0 |
19 844,0 |
19 844,0 |
19 844,0 |
98 |
Мероприятие 7. Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, в том числе: |
|
92 046,9 |
6 475,2 |
6 195,7 |
19 844,0 |
19 844,0 |
19 844,0 |
19 844,0 |
99 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 |
местный бюджет |
|
92 046,9 |
6 475,2 |
6 195,7 |
19 844,0 |
19 844,0 |
19 844,0 |
19 844,0 |
102 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 |
Цель 2 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
ПМКУ "Ритуал" |
53 253,3 |
7 351,4 |
6 977,1 |
9 731,2 |
9 731,2 |
9 731,2 |
9 731,2 |
104 |
Задача 1 Повышение качества организации и содержания мест захоронения |
|
53 253,3 |
7 351,4 |
6 977,1 |
9 731,2 |
9 731,2 |
9 731,2 |
9 731,2 |
105 |
Мероприятие 8 Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере ритуальных услуг |
|
53 253,3 |
7 351,4 |
6 977,1 |
9 731,2 |
9 731,2 |
9 731,2 |
9 731,2 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 24 февраля 2016 г. N 357 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.