N строки
|
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
9 356 429,1
|
1 384 019,7
|
1 601 719,9
|
1 423 847,1
|
1 679 698,7
|
1 640 454,8
|
1 626 688,9
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
областной бюджет
|
3 728 957,1
|
551 893,0
|
732 075,8
|
561 759,8
|
634 409,5
|
624 409,5
|
624 409,5
|
|
4
|
местный бюджет
|
5 318 584,7
|
831 414,1
|
869 644,1
|
862 087,3
|
942 574,9
|
913 320,6
|
899 543,7
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102 714,3
|
102 724,7
|
102 735,7
|
|
6
|
Капитальные вложения
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7
|
местный бюджет
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8
|
Прочие нужды
|
9 353 202,6
|
1 383 918,5
|
1 598 594,6
|
1 423 847,1
|
1 679 698,7
|
1 640 454,8
|
1 626 688,9
|
|
9
|
федеральный бюджет
|
712,6
|
712,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
10
|
областной бюджет
|
3 728 957,1
|
551 893,0
|
732 075,8
|
561 759,8
|
634 409,5
|
624 409,5
|
624 409,5
|
|
11
|
местный бюджет
|
5 315 358,2
|
831 312,9
|
866 518,8
|
862 087,3
|
942 574,9
|
913 320,6
|
899 543,7
|
|
12
|
внебюджетные источники
|
308 174,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102 714,3
|
102 724,7
|
102 735,7
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
14
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
7 406 410,6
|
1 099 497,4
|
1 277 407,4
|
1 105 854,8
|
1 309 142,2
|
1 312 317,9
|
1 302 190,9
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
16
|
областной бюджет
|
3 324 905,6
|
492 337,1
|
663 634,0
|
501 779,0
|
555 718,5
|
555 718,5
|
555 718,5
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 776 114,1
|
606 462,3
|
613 773,4
|
604 075,8
|
651 859,4
|
655 035,1
|
644 908,1
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101 564,3
|
101 564,3
|
101 564,3
|
|
19
|
2. "Прочие нужды"
|
|
20
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
7 406 410,6
|
1 099 497,4
|
1 277 407,4
|
1 105 854,8
|
1 309 142,2
|
1 312 317,9
|
1 302 190,9
|
|
21
|
федеральный бюджет
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
областной бюджет
|
3 324 905,6
|
492 337,1
|
663 634,0
|
501 779,0
|
555 718,5
|
555 718,5
|
555 718,5
|
|
23
|
местный бюджет
|
3 776 114,1
|
606 462,3
|
613 773,4
|
604 075,8
|
651 859,4
|
655 035,1
|
644 908,1
|
|
24
|
внебюджетные источники
|
304 692,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101 564,3
|
101 564,3
|
101 564,3
|
|
25
|
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:
|
43 862,5
|
28 350,0
|
15 512,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.8.1.
|
26
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27
|
местный бюджет
|
43 862,5
|
28 350,0
|
15 512,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них:
|
3 109,3
|
345,3
|
1 964,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
1.2.1.
|
29
|
местный бюджет
|
3 109,3
|
345,3
|
1 964,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
30
|
Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:
|
2 117,7
|
290,7
|
300,0
|
327,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
1.14.1.
|
31
|
местный бюджет
|
2 117,7
|
290,7
|
300,0
|
327,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
32
|
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
|
4 367,0
|
463,8
|
672,2
|
621,0
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
1.7.1.
|
33
|
местный бюджет
|
4 367,0
|
463,8
|
672,2
|
621,0
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
|
34
|
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:
|
4 344,5
|
483,5
|
1 000,0
|
626,0
|
745,0
|
745,0
|
745,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1.
|
35
|
местный бюджет
|
4 344,5
|
483,5
|
1 000,0
|
626,0
|
745,0
|
745,0
|
745,0
|
|
36
|
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:
|
3 341 679,3
|
435 745,8
|
608 960,6
|
457 633,0
|
613 113,3
|
613 113,3
|
613 113,3
|
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2.
|
37
|
областной бюджет
|
1 650 057,4
|
225 119,0
|
334 975,0
|
229 264,0
|
286 899,8
|
286 899,8
|
286 899,8
|
|
38
|
местный бюджет
|
1 389 020,9
|
210 626,8
|
273 985,6
|
228 369,0
|
225 346,5
|
225 346,5
|
225 346,5
|
|
39
|
внебюджетные источники
|
302 601,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100 867,0
|
100 867,0
|
100 867,0
|
|
40
|
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:
|
1 942,0
|
0,0
|
470,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
1.11.1.
|
41
|
местный бюджет
|
1 942,0
|
0,0
|
470,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
368,0
|
|
42
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:
|
23,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
1.5.1.
|
43
|
областной бюджет
|
23,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
44
|
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
1.9.2.
|
45
|
местный бюджет
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
46
|
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:
|
10 500,9
|
4 050,9
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
3 200,0
|
1 650,0
|
1.6.1., 1.6.2.
|
47
|
областной бюджет
|
634,5
|
634,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
48
|
местный бюджет
|
9 866,4
|
3 416,4
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
3 200,0
|
1 650,0
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
2 530 889,4
|
408 991,0
|
426 699,7
|
428 974,6
|
422 074,7
|
422 074,7
|
422 074,7
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6.
|
50
|
областной бюджет
|
1 670 644,1
|
263 032,0
|
328 659,0
|
272 515,0
|
268 812,7
|
268 812,7
|
268 812,7
|
|
51
|
местный бюджет
|
859 591,3
|
145 959,0
|
98 040,7
|
156 459,6
|
153 044,0
|
153 044,0
|
153 044,0
|
|
52
|
внебюджетные источники
|
654,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218,0
|
218,0
|
218,0
|
|
53
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
296 548,6
|
42 048,2
|
42 721,0
|
48 418,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
54
|
областной бюджет
|
2 436,6
|
2 436,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
55
|
местный бюджет
|
294 112,0
|
39 611,6
|
42 721,0
|
48 418,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
54 453,6
|
|
56
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
403 077,0
|
72 347,7
|
30 685,2
|
75 705,0
|
74 841,8
|
74 825,5
|
74 671,8
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
57
|
местный бюджет
|
403 077,0
|
72 347,7
|
30 685,2
|
75 705,0
|
74 841,8
|
74 825,5
|
74 671,8
|
|
58
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:
|
270 064,5
|
38 745,5
|
71 513,6
|
41 911,1
|
39 298,1
|
39 298,1
|
39 298,1
|
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3.
|
59
|
местный бюджет
|
268 868,1
|
38 745,5
|
71 513,6
|
41 911,1
|
38 899,3
|
38 899,3
|
38 899,3
|
|
60
|
внебюджетные источники
|
1 196,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
398,8
|
398,8
|
398,8
|
|
61
|
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:
|
17 801,0
|
1 560,0
|
1 600,0
|
1 720,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
1.12.3.
|
62
|
местный бюджет
|
17 801,0
|
1 560,0
|
1 600,0
|
1 720,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
4 307,0
|
|
63
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
50 954,4
|
3 260,5
|
3 200,0
|
3 594,0
|
13 633,3
|
13 633,3
|
13 633,3
|
1.12.1., 1.12.2.
|
64
|
местный бюджет
|
50 954,4
|
3 260,5
|
3 200,0
|
3 594,0
|
13 633,3
|
13 633,3
|
13 633,3
|
|
65
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
1 772,8
|
173,3
|
370,0
|
191,0
|
286,5
|
300,8
|
451,2
|
1.12.4.
|
66
|
местный бюджет
|
1 772,8
|
173,3
|
370,0
|
191,0
|
286,5
|
300,8
|
451,2
|
|
67
|
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:
|
2 085,9
|
210,0
|
210,0
|
452,6
|
686,3
|
317,0
|
210,0
|
1.12.4.
|
68
|
местный бюджет
|
2 085,9
|
210,0
|
210,0
|
452,6
|
686,3
|
317,0
|
210,0
|
|
69
|
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта велоспорт и автомотоспорт), всего, из них:
|
4 712,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 570,8
|
1 570,8
|
1 570,8
|
1.12.4.
|
70
|
местный бюджет
|
4 470,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 490,3
|
1 490,3
|
1 490,3
|
|
71
|
внебюджетные источники
|
241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,5
|
80,5
|
80,5
|
|
72
|
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
32 690,0
|
4 300,0
|
4 000,0
|
4 740,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
1.13.2., 1.13.5.
|
73
|
местный бюджет
|
32 690,0
|
4 300,0
|
4 000,0
|
4 740,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
6 550,0
|
|
74
|
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
8 199,8
|
727,8
|
1 200,0
|
872,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1.13.2.
|
75
|
местный бюджет
|
8 199,8
|
727,8
|
1 200,0
|
872,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
1 800,0
|
|
76
|
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.4.
|
77
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
78
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
732,6
|
103,5
|
367,6
|
57,7
|
65,5
|
67,5
|
70,8
|
1.13.2.
|
79
|
местный бюджет
|
732,6
|
103,5
|
367,6
|
57,7
|
65,5
|
67,5
|
70,8
|
|
80
|
Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.13.1., 1.6.1.
|
81
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
82
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
87 893,1
|
10 300,0
|
11 500,0
|
13 406,2
|
17 562,3
|
17 562,3
|
17 562,3
|
1.13.3.
|
83
|
местный бюджет
|
87 893,1
|
10 300,0
|
11 500,0
|
13 406,2
|
17 562,3
|
17 562,3
|
17 562,3
|
|
84
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
224 620,8
|
30 858,8
|
30 300,0
|
22 237,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
1.13.1., 1.6.1.
|
85
|
областной бюджет
|
810,8
|
810,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
86
|
местный бюджет
|
223 810,0
|
30 048,0
|
30 300,0
|
22 237,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
47 075,0
|
|
87
|
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
8 436,9
|
1 166,9
|
2 000,0
|
3 800,0
|
1 170,0
|
130,0
|
170,0
|
1.13.4.
|
88
|
местный бюджет
|
8 436,9
|
1 166,9
|
2 000,0
|
3 800,0
|
1 170,0
|
130,0
|
170,0
|
|
89
|
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:
|
18 652,3
|
561,3
|
4 161,0
|
0,0
|
5 240,0
|
8 550,0
|
140,0
|
1.13.4.
|
90
|
местный бюджет
|
18 652,3
|
561,3
|
4 161,0
|
0,0
|
5 240,0
|
8 550,0
|
140,0
|
|
91
|
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, авто мотоспорт), всего, из них:
|
2 025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
925,0
|
600,0
|
500,0
|
1.13.4.
|
92
|
местный бюджет
|
2 025,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
925,0
|
600,0
|
500,0
|
|
93
|
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:
|
26 845,9
|
8 845,9
|
18 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.15.1.
|
94
|
местный бюджет
|
26 845,9
|
8 845,9
|
18 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
95
|
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.13.1., 1.6.1.
|
96
|
местный бюджет
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
97
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
114,9
|
114,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
98
|
местный бюджет
|
114,9
|
114,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
99
|
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:
|
997,2
|
997,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3.1., 1.3.2.
|
100
|
федеральный бюджет
|
698,0
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
101
|
областной бюджет
|
299,2
|
299,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
102
|
Мероприятие 1.34. Разработка проектно - сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них:
|
4 410,0
|
4 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.15.1.
|
103
|
местный бюджет
|
4 410,0
|
4 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
104
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
105
|
Всего по подпрограмме "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
429 794,4
|
49 883,0
|
61 908,3
|
71 668,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
82 111,6
|
|
106
|
областной бюджет
|
291 034,0
|
40 389,0
|
52 480,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
107
|
местный бюджет
|
138 760,4
|
9 494,0
|
9 428,3
|
27 649,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
30 729,6
|
|
108
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
429 794,4
|
49 883,0
|
61 908,3
|
71 668,5
|
82 111,5
|
82 111,5
|
82 111,6
|
|
110
|
областной бюджет
|
291 034,0
|
40 389,0
|
52 480,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
111
|
местный бюджет
|
138 760,4
|
9 494,0
|
9 428,3
|
27 649,5
|
30 729,5
|
30 729,5
|
30 729,6
|
|
112
|
Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся", всего, из них:
|
200,0
|
10,0
|
10,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
2.1.1.
|
113
|
местный бюджет
|
200,0
|
10,0
|
10,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
|
114
|
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:
|
9 280,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
2.2.1., 2.2.4., 2.2.5.
|
115
|
местный бюджет
|
9 280,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
3 080,0
|
|
116
|
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:
|
1 600,0
|
200,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
2.2.3.
|
117
|
местный бюджет
|
1 600,0
|
200,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
118
|
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:
|
18 306,0
|
0,0
|
0,0
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
2.2.2.
|
119
|
местный бюджет
|
18 306,0
|
0,0
|
0,0
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
4 576,5
|
|
120
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
396 883,8
|
49 217,3
|
61 215,8
|
66 163,5
|
73 489,0
|
73 474,0
|
73 324,3
|
2.1.1.
|
121
|
областной бюджет
|
291 034,0
|
40 389,0
|
52 480,0
|
44 019,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
51 382,0
|
|
122
|
местный бюджет
|
105 849,8
|
8 828,3
|
8 735,8
|
22 144,5
|
22 107,0
|
22 092,0
|
21 942,3
|
|
123
|
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них:
|
3 524,6
|
435,8
|
462,5
|
583,5
|
621,0
|
636,0
|
785,8
|
2.3.1.
|
124
|
местный бюджет
|
3 524,6
|
435,8
|
462,5
|
583,5
|
621,0
|
636,0
|
785,8
|
|
125
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
126
|
Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
39 618,0
|
5 394,4
|
4 405,0
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
127
|
областной бюджет
|
1 363,5
|
1 363,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
128
|
местный бюджет
|
38 254,5
|
4 030,9
|
4 405,0
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
129
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
39 618,0
|
5 394,4
|
4 405,0
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
131
|
областной бюджет
|
1 363,5
|
1 363,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
132
|
местный бюджет
|
38 254,5
|
4 030,9
|
4 405,0
|
3 280,0
|
8 846,2
|
8 846,2
|
8 846,2
|
|
133
|
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
290,0
|
290,0
|
290,0
|
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1.
|
134
|
местный бюджет
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
290,0
|
290,0
|
290,0
|
|
135
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:
|
4 365,0
|
200,0
|
400,0
|
300,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.
|
136
|
местный бюджет
|
4 365,0
|
200,0
|
400,0
|
300,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
1 155,0
|
|
137
|
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:
|
1 640,0
|
440,0
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.2.
|
138
|
местный бюджет
|
1 640,0
|
440,0
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
139
|
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
13 557,4
|
1 569,4
|
878,8
|
1 608,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
3.2.1., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1.
|
140
|
областной бюджет
|
389,6
|
389,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
141
|
местный бюджет
|
13 167,8
|
1 179,8
|
878,8
|
1 608,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
3 166,8
|
|
142
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
17 078,2
|
2 233,6
|
770,2
|
1 371,2
|
4 234,4
|
4 234,4
|
4 234,4
|
3.1.1.
|
143
|
областной бюджет
|
973,9
|
973,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
144
|
местный бюджет
|
16 104,3
|
1 259,7
|
770,2
|
1 371,2
|
4 234,4
|
4 234,4
|
4 234,4
|
|
145
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, всего, из них:
|
1 291,2
|
891,2
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.1., 3.3.2., 3.4.2.
|
146
|
местный бюджет
|
1 291,2
|
891,2
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
147
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
125,1
|
60,1
|
65,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.2.
|
148
|
местный бюджет
|
125,1
|
60,1
|
65,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
149
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.1.
|
150
|
местный бюджет
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
151
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
491,0
|
0,0
|
491,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.4.
|
152
|
местный бюджет
|
491,0
|
0,0
|
491,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
153
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
154
|
Всего по подпрограмме "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
432 519,1
|
69 927,6
|
79 792,0
|
88 676,9
|
94 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
155
|
федеральный бюджет
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
156
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
157
|
местный бюджет
|
422 504,5
|
69 913,0
|
79 792,0
|
88 676,9
|
84 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
158
|
1. "Капитальные вложения"
|
|
159
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
160
|
местный бюджет
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
161
|
1.1. "Иные капитальные вложения"
|
|
162
|
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
163
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
164
|
местный бюджет
|
3 226,5
|
101,2
|
3 125,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
165
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
429 292,6
|
69 826,4
|
76 666,7
|
88 676,9
|
94 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
167
|
федеральный бюджет
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
168
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
169
|
местный бюджет
|
419 278,0
|
69 811,8
|
76 666,7
|
88 676,9
|
84 214,2
|
51 784,2
|
48 124,2
|
|
170
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
183 660,0
|
24 968,5
|
26 711,2
|
27 139,3
|
34 937,0
|
34 947,0
|
34 957,0
|
4.1.1., 4.1.2.
|
171
|
федеральный бюджет
|
14,6
|
14,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
172
|
местный бюджет
|
183 645,4
|
24 953,9
|
26 711,2
|
27 139,3
|
34 937,0
|
34 947,0
|
34 957,0
|
|
173
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
40 014,9
|
4 280,6
|
4 630,4
|
4 747,3
|
12 352,2
|
6 952,2
|
7 052,2
|
4.3.1.
|
174
|
местный бюджет
|
40 014,9
|
4 280,6
|
4 630,4
|
4 747,3
|
12 352,2
|
6 952,2
|
7 052,2
|
|
175
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
105 798,2
|
33 571,5
|
35 616,5
|
36 610,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
|
176
|
местный бюджет
|
105 798,2
|
33 571,5
|
35 616,5
|
36 610,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
177
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:
|
61 912,1
|
512,5
|
1 720,0
|
13 909,6
|
41 200,0
|
3 300,0
|
1 270,0
|
4.2.1., 4.2.2.
|
178
|
областной бюджет
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
179
|
местный бюджет
|
51 912,1
|
512,5
|
1 720,0
|
13 909,6
|
31 200,0
|
3 300,0
|
1 270,0
|
|
180
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
2 835,0
|
130,0
|
500,0
|
0,0
|
685,0
|
735,0
|
785,0
|
4.2.4., 4.2.5.
|
181
|
местный бюджет
|
2 835,0
|
130,0
|
500,0
|
0,0
|
685,0
|
735,0
|
785,0
|
|
182
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:
|
29 242,7
|
5 124,3
|
5 197,9
|
6 270,5
|
4 540,0
|
4 050,0
|
4 060,0
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.
|
183
|
местный бюджет
|
29 242,7
|
5 124,3
|
5 197,9
|
6 270,5
|
4 540,0
|
4 050,0
|
4 060,0
|
|
184
|
Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
5 829,7
|
1 239,0
|
2 290,7
|
0,0
|
500,0
|
1 800,0
|
0,0
|
4.2.2.
|
185
|
местный бюджет
|
5 829,7
|
1 239,0
|
2 290,7
|
0,0
|
500,0
|
1 800,0
|
0,0
|
|
186
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
187
|
Всего по подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
218 432,1
|
42 021,4
|
47 829,5
|
27 294,5
|
33 748,3
|
33 758,7
|
33 779,7
|
|
188
|
областной бюджет
|
101 423,0
|
17 572,4
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
189
|
местный бюджет
|
114 924,4
|
24 449,0
|
31 867,7
|
11 332,7
|
15 755,0
|
15 755,0
|
15 765,0
|
|
190
|
внебюджетные источники
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684,3
|
694,7
|
705,7
|
|
191
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
218 432,1
|
42 021,4
|
47 829,5
|
27 294,5
|
33 748,3
|
33 758,7
|
33 779,7
|
|
193
|
областной бюджет
|
101 423,0
|
17 572,4
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
194
|
местный бюджет
|
114 924,4
|
24 449,0
|
31 867,7
|
11 332,7
|
15 755,0
|
15 755,0
|
15 765,0
|
|
195
|
внебюджетные источники
|
2 084,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684,3
|
694,7
|
705,7
|
|
196
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
122 621,6
|
23 081,4
|
22 026,8
|
18 158,4
|
19 785,0
|
19 785,0
|
19 785,0
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.
|
197
|
областной бюджет
|
99 540,2
|
15 689,6
|
15 961,8
|
15 961,8
|
17 309,0
|
17 309,0
|
17 309,0
|
|
198
|
местный бюджет
|
21 653,4
|
7 391,8
|
6 065,0
|
2 196,6
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
|
199
|
внебюджетные источники
|
1 428,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
476,0
|
476,0
|
476,0
|
|
200
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
81 832,5
|
12 836,2
|
18 838,5
|
9 136,1
|
13 663,3
|
13 673,7
|
13 684,7
|
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1.
|
201
|
местный бюджет
|
81 175,8
|
12 836,2
|
18 838,5
|
9 136,1
|
13 455,0
|
13 455,0
|
13 455,0
|
|
202
|
внебюджетные источники
|
656,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
208,3
|
218,7
|
229,7
|
|
203
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них:
|
1 072,4
|
386,2
|
386,2
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
5.1.1., 5.4.1.
|
204
|
областной бюджет
|
272,2
|
272,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
205
|
местный бюджет
|
800,2
|
114,0
|
386,2
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
206
|
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них:
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
210,0
|
5.1.1.
|
207
|
местный бюджет
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
210,0
|
|
208
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
7 939,0
|
4 219,0
|
3 720,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
209
|
областной бюджет
|
1 610,6
|
1 610,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
210
|
местный бюджет
|
6 328,4
|
2 608,4
|
3 720,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
211
|
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
2 899,4
|
41,4
|
2 858,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
212
|
местный бюджет
|
2 899,4
|
41,4
|
2 858,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
213
|
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
128,5
|
128,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
214
|
местный бюджет
|
128,5
|
128,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
215
|
Мероприятие 5.8. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
87,2
|
87,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
216
|
местный бюджет
|
87,2
|
87,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
217
|
Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них:
|
1 241,5
|
1 241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.1.
|
218
|
местный бюджет
|
1 241,5
|
1 241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
219
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
220
|
Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
283 503,3
|
40 609,4
|
51 132,0
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
221
|
местный бюджет
|
283 503,3
|
40 609,4
|
51 132,0
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
222
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
283 503,3
|
40 609,4
|
51 132,0
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
224
|
местный бюджет
|
283 503,3
|
40 609,4
|
51 132,0
|
45 740,4
|
48 673,8
|
48 673,8
|
48 673,8
|
|
225
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
33 065,0
|
563,0
|
622,7
|
379,3
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
6.3.1.
|
226
|
местный бюджет
|
33 065,0
|
563,0
|
622,7
|
379,3
|
10 500,0
|
10 500,0
|
10 500,0
|
|
227
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
6 716,0
|
1 177,0
|
1 309,3
|
1 386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
6.1.2.
|
228
|
местный бюджет
|
6 716,0
|
1 177,0
|
1 309,3
|
1 386,3
|
947,8
|
947,8
|
947,8
|
|
229
|
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:
|
1 318,9
|
210,0
|
250,0
|
228,9
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
6.2.1., 6.4.1.
|
230
|
местный бюджет
|
1 318,9
|
210,0
|
250,0
|
228,9
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
|
231
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам, всего, из них:
|
212 389,3
|
34 592,1
|
35 092,1
|
41 663,6
|
33 680,5
|
33 680,5
|
33 680,5
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
232
|
местный бюджет
|
212 389,3
|
34 592,1
|
35 092,1
|
41 663,6
|
33 680,5
|
33 680,5
|
33 680,5
|
|
233
|
Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов), всего, из них:
|
5 396,7
|
1 027,3
|
1 200,0
|
1 111,7
|
685,9
|
685,9
|
685,9
|
6.1.1.
|
234
|
местный бюджет
|
5 396,7
|
1 027,3
|
1 200,0
|
1 111,7
|
685,9
|
685,9
|
685,9
|
|
235
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
9 441,6
|
182,2
|
340,0
|
970,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
236
|
местный бюджет
|
9 441,6
|
182,2
|
340,0
|
970,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
2 649,6
|
|
237
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них:
|
11 618,5
|
391,0
|
11 227,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.1.
|
238
|
местный бюджет
|
11 618,5
|
391,0
|
11 227,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
239
|
Мероприятие 6.8. Разработка проектно - сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта, всего, из них:
|
2 632,3
|
1 841,9
|
790,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.2.
|
240
|
местный бюджет
|
2 632,3
|
1 841,9
|
790,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
241
|
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них:
|
358,5
|
358,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
242
|
местный бюджет
|
358,5
|
358,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
243
|
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них:
|
141,5
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1., 6.1.2., 6.2.1.
|
244
|
местный бюджет
|
141,5
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
245
|
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
425,0
|
125,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.2., 6.3.1.
|
246
|
местный бюджет
|
425,0
|
125,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
247
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
248
|
Всего по подпрограмме "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
208 538,3
|
25 842,9
|
30 967,4
|
27 622,8
|
41 368,4
|
41 368,4
|
41 368,4
|
|
249
|
областной бюджет
|
231,0
|
231,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
250
|
местный бюджет
|
206 910,2
|
25 611,9
|
30 967,4
|
27 622,8
|
40 902,7
|
40 902,7
|
40 902,7
|
|
251
|
внебюджетные источники
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
252
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
253
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
208 538,3
|
25 842,9
|
30 967,4
|
27 622,8
|
41 368,4
|
41 368,4
|
41 368,4
|
|
254
|
областной бюджет
|
231,0
|
231,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
255
|
местный бюджет
|
206 910,2
|
25 611,9
|
30 967,4
|
27 622,8
|
40 902,7
|
40 902,7
|
40 902,7
|
|
256
|
внебюджетные источники
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
257
|
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
5 642,0
|
944,2
|
642,9
|
1 030,8
|
1 008,0
|
1 008,0
|
1 008,0
|
7.1.1., 7.2.2., 7.8.1.
|
258
|
местный бюджет
|
5 642,0
|
944,2
|
642,9
|
1 030,8
|
1 008,0
|
1 008,0
|
1 008,0
|
|
259
|
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:
|
969,0
|
45,9
|
85,0
|
50,6
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
7.2.1., 7.2.2., 7.3.1., 7.5.1.
|
260
|
местный бюджет
|
969,0
|
45,9
|
85,0
|
50,6
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
|
261
|
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
4 817,1
|
542,5
|
633,2
|
532,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
7.1.1., 7.2.1., 7.2.2., 7.8.1.
|
262
|
местный бюджет
|
4 817,1
|
542,5
|
633,2
|
532,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
1 036,4
|
|
263
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
2 673,0
|
430,2
|
126,0
|
132,3
|
661,5
|
661,5
|
661,5
|
7.7.1.
|
264
|
областной бюджет
|
123,0
|
123,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
265
|
местный бюджет
|
2 550,0
|
307,2
|
126,0
|
132,3
|
661,5
|
661,5
|
661,5
|
|
266
|
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:
|
787,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
7.2.1., 7.4.1., 7.5.1., 7.6.1.
|
267
|
местный бюджет
|
787,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
262,5
|
262,5
|
262,5
|
|
268
|
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:
|
16 780,2
|
1 140,0
|
2 392,9
|
1 247,3
|
4 000,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
7.7.1., 7.7.2.
|
269
|
местный бюджет
|
16 780,2
|
1 140,0
|
2 392,9
|
1 247,3
|
4 000,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
|
270
|
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:
|
463,1
|
0,0
|
0,0
|
66,2
|
132,3
|
132,3
|
132,3
|
7.1.1., 7.8.1.
|
271
|
местный бюджет
|
463,1
|
0,0
|
0,0
|
66,2
|
132,3
|
132,3
|
132,3
|
|
272
|
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:
|
152 698,0
|
19 578,3
|
22 282,0
|
21 420,9
|
29 805,6
|
29 805,6
|
29 805,6
|
7.1.1., 7.2.1., 7.5.1.
|
273
|
местный бюджет
|
151 300,9
|
19 578,3
|
22 282,0
|
21 420,9
|
29 339,9
|
29 339,9
|
29 339,9
|
|
274
|
внебюджетные источники
|
1 397,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
465,7
|
465,7
|
465,7
|
|
275
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
22 043,4
|
1 948,5
|
4 404,4
|
3 091,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
7.3.1.
|
276
|
местный бюджет
|
22 043,4
|
1 948,5
|
4 404,4
|
3 091,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
4 199,6
|
|
277
|
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат"), всего, из них:
|
200,1
|
103,4
|
46,0
|
50,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.1., 7.3.1., 7.6.1., 7.8.1.
|
278
|
областной бюджет
|
51,7
|
51,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
279
|
местный бюджет
|
148,4
|
51,7
|
46,0
|
50,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
280
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива", всего, из них:
|
162,6
|
112,6
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.1., 7.2.2., 7.5.1.
|
281
|
областной бюджет
|
56,3
|
56,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282
|
местный бюджет
|
106,3
|
56,3
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
283
|
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них:
|
835,6
|
835,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.3.1.
|
284
|
местный бюджет
|
835,6
|
835,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
285
|
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
386,8
|
161,8
|
225,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.1., 7.2.1., 7.2.2., 7.8.1.
|
286
|
местный бюджет
|
386,8
|
161,8
|
225,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
287
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.7.3.
|
288
|
местный бюджет
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
289
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
290
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
337 613,4
|
50 843,6
|
48 278,3
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
291
|
местный бюджет
|
337 613,4
|
50 843,6
|
48 278,3
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
292
|
"Прочие нужды"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
337 613,4
|
50 843,6
|
48 278,3
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
294
|
местный бюджет
|
337 613,4
|
50 843,6
|
48 278,3
|
53 709,2
|
61 594,1
|
61 594,1
|
61 594,1
|
|
295
|
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
70 523,9
|
13 121,5
|
10 050,5
|
10 229,3
|
12 374,2
|
12 374,2
|
12 374,2
|
8.1.1.
|
296
|
местный бюджет
|
70 523,9
|
13 121,5
|
10 050,5
|
10 229,3
|
12 374,2
|
12 374,2
|
12 374,2
|
|
297
|
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры, всего, из них:
|
75 388,5
|
9 959,9
|
10 195,8
|
11 414,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
8.1.1.
|
298
|
местный бюджет
|
75 388,5
|
9 959,9
|
10 195,8
|
11 414,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
14 606,2
|
|
299
|
Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования, всего, из них:
|
191 701,0
|
27 762,2
|
28 032,0
|
32 065,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
8.1.1.
|
300
|
местный бюджет
|
191 701,0
|
27 762,2
|
28 032,0
|
32 065,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
34 613,7
|
|