В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2016 N 470 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 N 400 "О бюджете Полевского городского округа на 2016 год" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы" в новой редакции", изложив в новой редакции:
1) паспорт муниципальной программы:
"Паспорт
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа Смышляева Е.В. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2017 годы |
Основания (обоснование) принятия муниципальной программы |
Совершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования; указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О культурной деятельности на территории Свердловской области"; Закон Свердловской области от 21.04.1997 N 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области"; Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года N 113-ОЗ "О молодежи в Свердловской области"; Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года N 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"; постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года"; постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"; постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области" (в редакции от 04.02.2016); постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 N 245-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах"; постановление Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 N 1351 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Полевского городского округа" (в редакции от 02.11.2015) |
Цели и задачи муниципальной программы
|
Цели: 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". 4. Создание условий для успешной социализации и реализации потенциала молодежи, а также патриотическое воспитание. 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задачи: Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. Задача 4. Вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие культуры и искусства". Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства". Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью". Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы" |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
В приложении N 1 к муниципальной программе |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации |
Всего - 488 479,128 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 156 351,083 тыс. рублей 2016 год - 157 256,972 тыс. рублей 2017 год - 174 871,073 тыс. рублей из них: местный бюджет: 427 233,844 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 134 302,935 тыс. рублей 2016 год - 139 288,736 тыс. рублей 2017 год - 153 642,173 тыс. рублей федеральный бюджет: 14,6 тыс. рублей в том числе: 2015 год - 14,6 тыс. рублей. Средства областного бюджета: 1501,000 тыс. рублей В том числе: 2016 год - 1501,000 тыс. рублей. внебюджетные источники: 59 729,684 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 22 033,548 тыс. рублей 2016 год - 16 467,236 тыс. рублей 2017 год - 21 228,900 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Достижение запланированных целевых показателей, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
Адрес размещения муниципальной программы в сети "Интернет" |
http://polevsk.midural.ru http://www.ukpgo.ru
|
";
2) паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы:
"Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа Смышляева Е.В. |
Сроки реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2017 годы |
Цели и задачи подпрограммы 1
|
Цель подпрограммы 1: Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача подпрограммы 1: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 1 |
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 2) увеличение посещаемости учреждений культуры; 3) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 4) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек; 5) количество посещений библиотек; 6) количество обращений в библиотеки удаленных пользователей (количество посещений веб-сайта); 7) количество выданных документов из фондов библиотек; 8) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |
Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации |
Всего - 256 909,136 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 83 798,018 тыс. рублей; 2016 год - 77 352,119 тыс. рублей; 2017 год - 95 758,999 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 233 314,503 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 75 895,164 тыс. рублей; 2016 год - 69 610,340 тыс. рублей; 2017 год - 87 808,999 тыс. рублей; федеральный бюджет: 14,6 тыс. рублей; в том числе: 2015 год - 14,6 тыс. рублей; средства областного бюджета не запланированы; внебюджетные источники: 23 580,033 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7 888,254 тыс. рублей; 2016 год - 7 741,779 тыс. рублей; 2017 год - 7 950,000 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
Достижение запланированных целевых показателей, повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
Адрес размещения Подпрограммы 1 в сети "Интернет" |
http://polevsk.midural.ru http://www.ukpgo.ru
|
";
3) паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы:
"Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа Смышляева Е.В. |
Сроки реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2017 годы |
Цели и задачи подпрограммы 2 |
Цель подпрограммы 2: Повышение качества образовательных услуг в школах искусств Задача подпрограммы 2: Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 2 |
1) количество обучающихся в детских школах искусств; 2) доля педагогических и руководящих работников школ искусств, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических и руководящих работников школ искусств, направляемых на курсы повышения квалификации; 3) доля учащихся школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся школ искусств; 4) соотношение средней заработной платы педагогических работников школ искусств к средней заработной плате учителей в Свердловской области |
Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации |
Всего - 140 195,447 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 42 694,534 тыс. рублей; 2016 год - 45 556,355 тыс. рублей; 2017 год - 51 944,558 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 119 834,416 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 35 539,240 тыс. рублей; 2016 год - 38 229,518 тыс. рублей; 2017 год - 46 065,658 тыс. рублей; средства областного бюджета не запланированы; средства федерального бюджета не запланированы; внебюджетные источники: 20 361,031 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7 155,294 тыс. рублей 2016 год - 7 326,837 тыс. рублей 2017 год - 5 878,900 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
Достижение запланированных целевых показателей, повышение качества образовательных услуг |
Адрес размещения подпрограммы 2 в сети "Интернет" |
http://polevsk.midural.ru http://www.ukpgo.ru
|
";
4) паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы:
"Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа Черепанова Е.Н. |
Сроки реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2017 годы |
Цели и задачи Подпрограммы 3
|
Цель подпрограммы 3: Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" Задача подпрограммы 3: Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 3 |
Численность детей, которым предоставлена возможность для отдыха на базе муниципального детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации |
Всего - 36 564,000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 12 693,157 тыс. рублей; 2016 год - 10 002,985 тыс. рублей; 2017 год - 13 867,858 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 19 691,980 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 703,157 тыс. рублей; 2016 год - 7 520,965 тыс. рублей; 2017 год - 6 467,858 тыс. рублей; средства областного бюджета: 2016 год - 1 083,400 тыс. рублей; средства федерального бюджета не запланированы; внебюджетные источники: 15 788,620 тыс. рублей. в том числе: 2015 год - 6 990,000 тыс. рублей; 2016 год - 1 398,620 тыс. рублей; 2017 год - 7 400,000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 |
Достижение запланированных целевых показателей, улучшение условий для отдыха детей |
Адрес размещения подпрограммы 3 в сети "Интернет" |
http://polevsk.midural.ru http://www.ukpgo.ru
|
";
5) паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы:
"Паспорт подпрограммы 4
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа Черепанова Е.Н. |
Сроки реализации программы 4 |
2015 - 2017 годы |
Цели и задачи подпрограммы 4
|
Цель подпрограммы 4: 1. Создание условий для успешной социализации и реализации потенциала молодежи, а также патриотическое воспитание. Задача подпрограммы 4: Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы 4 |
1. Количество мероприятий для молодежи. 2. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях направленных на развитие личностного потенциала, в том числе мероприятиях гражданской и военно-патриотической направленности. 3. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в отряды Главы Полевского городского округа |
Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации |
Всего 12 639,116 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 4 501,869 тыс. рублей; 2016 год - 3 740,755 тыс. рублей; 2017 год - 4 396,492 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 12 221,516 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 4 501,869 тыс. рублей; 2016 год - 3 323,155 тыс. рублей; 2017 год - 4 396,492 тыс. рублей; средства областного бюджета 417,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 417,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета не запланированы; внебюджетные источники не запланированы |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
Достижение запланированных целевых показателей, повышение социальной активности молодежи |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети "Интернет" |
http://polevsk.midural.ru http://www.ukpgo.ru
|
";
6) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к муниципальной программе:
"Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы
7) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы" к муниципальной программе:
"План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
488 479,128 |
156 351,083 |
157 256,972 |
174 871,073 |
|
|
2 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
Областной бюджет |
|
1 501,000 |
0,000 |
1 501,000 |
0,000 |
|
4 |
Местный бюджет |
|
427 233,844 |
134 302,935 |
139 288,736 |
153 642,173 |
|
5 |
Внебюджетные источники |
|
59 729,684 |
22 033,548 |
16 467,236 |
21 228,900 |
|
6 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
||||||
7 |
Всего по подпрограмме 1, |
256909,136 |
83798,018 |
77352,119 |
95758,999 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
8 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
|
9 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10 |
Местный бюджет |
|
233314,503 |
75895,164 |
69610,340 |
87808,999 |
|
11 |
Внебюджетные источники |
|
23580,033 |
7888,254 |
7741,779 |
7950,000 |
|
12 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
13 |
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
|
256909,136 |
83798,018 |
77352,119 |
95758,999 |
|
14 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
15 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
|
16 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
17 |
Местный бюджет |
|
233314,503 |
75895,164 |
69610,340 |
87808,999 |
|
18 |
Внебюджетные источники |
|
23580,033 |
7888,254 |
7741,779 |
7950,000 |
|
19 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
174326,881 |
56644,062 |
51341,871 |
66340,948 |
4, 5, 6, 12 |
20 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
21 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
107689,059 |
34602,537 |
33164,869 |
39 921,653 |
4, 5, 6, 12 |
22 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
76,172 |
0,000 |
76,172 |
0,000 |
|
23 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
44346,712 |
14644,087 |
10633,330 |
19 069,295 |
4, 5, 6, 12 |
24 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
22214,938 |
7397,438 |
7467,500 |
7350,000 |
|
25 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
79060,430 |
26560,021 |
23710,141 |
28790,268 |
9, 10, 11, 12 |
26 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
27 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
|
28 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
78988,569 |
26513,160 |
23685,141 |
28790,268 |
|
29 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
57,261 |
32,261 |
25,000 |
0,000 |
|
30 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1181,662 |
458,555 |
173,107 |
600,000 |
4, 5, 6 |
31 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
32 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
33 |
Внебюджетные источники |
192,677 |
150,000 |
42,677 |
0,000 |
|
|
34 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
35 |
Внебюджетные источники |
988,985 |
308,555 |
80,430 |
600,000 |
|
|
36 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
37 |
Внебюджетные источники |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
|
|
38 |
Мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
1000,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
5, 36 |
39 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
1000,000 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
|
40 |
Мероприятие 5 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, в том числе экспертиза сметной документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1127,000 |
0,000 |
1127,000 |
0,000 |
5, 36 |
41 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
1127,000 |
0,000 |
1127,000 |
0,000 |
|
42 |
Мероприятие 6 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
30,722 |
30,000 |
0,000 |
0,722 |
|
43 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
44 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
30,000 |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
|
45 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
0,722 |
0,000 |
0,000 |
0,722 |
|
46 |
Мероприятие 7 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзельский для формирования любительских объединений спортивного направления |
МБУ ПГО "ЦК И НТ"/МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
65,380 |
65,380 |
0,000 |
0,000 |
|
47 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
65,380 |
65,380 |
0,000 |
0,000 |
|
48 |
Мероприятие 8 Организация экологического просвещения в библиотеках Полевского городского |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
27,061 |
0,000 |
0,000 |
27,061 |
|
49 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
27,061 |
0,000 |
0,000 |
27,061 |
|
50 |
Мероприятие 9 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля "Сударушка" МКУ ПГО "ЦКиНТ" |
МБУ ПГО "ЦК И НТ"/МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
|
51 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
|
52 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
||||||
53 |
Всего по подпрограмме 2 |
140195,447 |
42694,534 |
45556,355 |
51944,558 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|||
54 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
55 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
56 |
Местный бюджет |
|
119834,416 |
35539,240 |
38229,518 |
46065,658 |
|
57 |
Внебюджетные источники |
|
20361,031 |
7155,294 |
7326,837 |
5878,900 |
|
58 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. |
|
|
|
|
|
|
59 |
Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|
140195,447 |
42694,534 |
45556,355 |
51944,558 |
|
60 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
61 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
62 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
63 |
Местный бюджет |
|
119834,416 |
35539,240 |
38229,518 |
46065,658 |
|
64 |
Внебюджетные источники |
|
20361,031 |
7155,294 |
7326,837 |
5878,900 |
|
65 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детям |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
137901,054 |
41829,948 |
44851,288 |
51219,818 |
16, 17, 18, 19 |
66 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
67 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
36654,648 |
11067,709 |
11372,816 |
14214,123 |
|
68 |
Внебюджетные источники |
4144,041 |
1566,519 |
1496,522 |
1081,000 |
||
69 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
18306,752 |
5465,115 |
5880,307 |
6961,330 |
|
70 |
Внебюджетные источники |
9314,275 |
3093,500 |
3511,375 |
2709,400 |
||
71 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
64873,016 |
19006,416 |
20976,395 |
24890,205 |
|
72 |
Внебюджетные источники |
4608,322 |
1630,689 |
1613,873 |
1363,760 |
||
73 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2294,393 |
864,586 |
705,067 |
724,740 |
16, 18 |
74 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
75 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1177,200 |
335,000 |
342,200 |
500,000 |
|
76 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
1089,193 |
501,586 |
362,867 |
224,740 |
|
77 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
28,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
|
78 |
ПОДПРОГРАММА 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
||||||
79 |
Всего по подпрограмме 3, |
36564,000 |
12693,157 |
10002,985 |
13867,858 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|||
80 |
Федеральный бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
81 |
Областной бюджет |
|
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
|
82 |
Местный бюджет |
|
19691,980 |
5703,157 |
7520,965 |
6467,858 |
|
83 |
Внебюджетные источники |
|
15788,620 |
6990,000 |
1398,620 |
7400,000 |
|
84 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|
|
|
|
|
|
85 |
Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|
36564,000 |
12693,157 |
10002,985 |
13867,858 |
|
86 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
87 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
88 |
Областной бюджет |
|
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
|
89 |
Местный бюджет |
|
19691,980 |
5703,157 |
7520,965 |
6467,858 |
|
90 |
Внебюджетные источники |
|
15788,620 |
6990,000 |
1398,620 |
7400,000 |
|
91 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
17311,360 |
5703,157 |
5140,345 |
6467,858 |
23, 24 |
92 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
93 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
17311,360 |
5703,157 |
5140,345 |
6467,858 |
|
94 |
Мероприятие 2 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
16467,750 |
6934,230 |
2291,520 |
7242,000 |
23 |
95 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
96 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
900,900 |
0,000 |
900,900 |
0,000 |
|
97 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
15566,850 |
6934,230 |
1390,620 |
7242,000 |
|
98 |
Мероприятие 3 Проведение капитального ремонта |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2166,800 |
0,000 |
2166,800 |
0,000 |
23 |
99 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
100 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
|
101 |
Областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
|
102 |
Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
221,770 |
55,770 |
8,000 |
158,000 |
23 |
103 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
221,770 |
55,770 |
8,000 |
158,000 |
|
104 |
Мероприятие 4 Устройство понтонов в МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
396,320 |
0,000 |
396,320 |
0,000 |
23, 24 |
105 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
396,320 |
0,000 |
396,320 |
0,000 |
|
106 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
||||||
107 |
Всего по подпрограмме 4, |
12 639,116 |
4 501,869 |
3 740,755 |
4 396,492 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|||
108 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
109 |
Областной бюджет |
|
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
|
110 |
Местный бюджет |
|
12 221,516 |
4 501,869 |
3 323,155 |
4 396,492 |
|
111 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
112 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи |
|
|
|
|
|
|
113 |
Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
|
12639,116 |
4501,869 |
3740,755 |
4396,492 |
|
114 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
115 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
116 |
Областной бюджет |
|
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
|
117 |
Местный бюджет |
|
12221,516 |
4501,869 |
3323,155 |
4396,492 |
|
118 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
119 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
11 837,116 |
4 101,869 |
3 338,755 |
4 396,492 |
28, 29 |
120 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
121 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
11 419,516 |
4 101,869 |
2 921,155 |
4 396,492 |
|
122 |
Областной бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
|
123 |
Мероприятие 2. Организация работ экологических отрядов |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
802,000 |
400,000 |
402,000 |
0,000 |
32 |
124 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
125 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
802,000 |
400,000 |
402,000 |
0,000 |
|
126 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2015 - 2017 годы" |
||||||
127 |
Всего по подпрограмме 5, |
42171,429 |
12663,505 |
20604,758 |
8903,166 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|||
128 |
Федеральный бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
129 |
Областной бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
130 |
Местный бюджет |
|
42171,429 |
12663,505 |
20604,758 |
8903,166 |
|
131 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
132 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО |
|
|
|
|
|
|
133 |
Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|
42171,429 |
12663,505 |
20604,758 |
8903,166 |
|
134 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
135 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
136 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
137 |
Местный бюджет |
|
42171,429 |
12663,505 |
20604,758 |
8903,166 |
|
138 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
139 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
10599,522 |
3663,912 |
3587,685 |
3347,925 |
36 |
140 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
16715,916 |
5856,307 |
5427,441 |
5432,168 |
36 |
141 |
Мероприятие 3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
194,102 |
93,256 |
100,846 |
0,000 |
37 |
142 |
Мероприятие 4 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных Учредителю, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс"/ МКУ "Феникс" |
13497,180 |
2008,394 |
11488,786 |
0,000 |
36 |
143 |
Мероприятие 5 Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
123,073 |
0,000 |
0,000 |
123,073 |
36 |
144 |
Мероприятие 6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
1041,636 |
1041,636 |
0,000 |
0,000 |
|
".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети "Интернет" (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа |
А.В. Ковалев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 22 июня 2016 г. N 220-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
Текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации Полевского городского округа Свердловской области (http://polevsk.midural.ru)
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 6 апреля 2018 г. N 149-ПА настоящее постановление признано утратившим силу. Действие названного постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 21 ноября 2016 г. N 418-ПА