Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 9 июня 2016 г. N 1711-ПА настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
городе Нижний Тагил до 2020 года"
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
22 мая, 25 июля, 10 октября, 1, 30 декабря 2014 г., 5 марта, 26 мая, 15 июля, 9 ноября, 31 декабря 2015 г., 29 марта, 9 июня 2016 г.
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
6 902 304,4 |
848 670,5 |
684 447,2 |
831 772,9 |
567 013,2 |
1 192 384,9 |
1 314 225,5 |
1 463 790,2 |
|
федеральный бюджет |
35 770,0 |
18 408,0 |
8 037,0 |
9 325,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
580 751,3 |
115 293,1 |
27 625,2 |
28 209,3 |
0,0 |
135 833,0 |
136 529,6 |
137 261,1 |
||
бюджет города |
4 428 414,2 |
462 569,4 |
414 360,0 |
437 665,0 |
334 219,9 |
797 830,3 |
917 312,8 |
1 064 456,8 |
||
внебюджетные источники |
1 857 368,9 |
252 400,0 |
234 425,0 |
356 573,6 |
232 793,3 |
258 721,6 |
260 383,1 |
262 072,3 |
||
2 |
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" |
|||||||||
3 |
Всего по Подпрограмме 1, в том числе: |
118 573,6 |
12 786,5 |
11 616,1 |
11 856,3 |
9 692,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
118 573,6 |
12 786,5 |
11 616,1 |
11 856,3 |
9 692,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики |
117 735,1 |
12 486,9 |
11 354,7 |
11 856,3 |
9 415,4 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
117 735,1 |
12 486,9 |
11 354,7 |
11 856,3 |
9 415,4 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий (в том числе диспансеризация) муниципальных служащих |
838,5 |
299,6 |
261,4 |
0,0 |
277,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
838,5 |
299,6 |
261,4 |
0,0 |
277,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
7 |
Всего по Подпрограмме 2, в том числе: |
546 200,5 |
57 091,3 |
50 079,9 |
41 829,1 |
45 415,7 |
108 228,4 |
115 880,0 |
127 676,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
8 653,7 |
1 462,3 |
0,0 |
1 491,4 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
492 562,8 |
49 929,0 |
44 279,9 |
34 230,4 |
39 028,0 |
99 646,3 |
106 988,8 |
118 460,4 |
||
внебюджетные источники |
44 984,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 107,3 |
6 387,7 |
6 682,1 |
6 991,2 |
7 315,7 |
||
8 |
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
68 315,8 |
4 802,8 |
4 386,6 |
3 876,8 |
5 151,6 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
68 315,8 |
4 802,8 |
4 386,6 |
3 876,8 |
5 151,6 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: |
61 678,8 |
6 745,5 |
3 432,6 |
6 268,1 |
4 666,5 |
12 984,0 |
13 513,2 |
14 068,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
8 653,7 |
1 462,3 |
0,0 |
1 491,4 |
|
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
49 525,1 |
4 783,2 |
2 932,6 |
4 276,7 |
4 166,5 |
10 584,0 |
11 113,2 |
11 668,9 |
||
внебюджетные источники |
3 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
10 |
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений |
6 231,7 |
5 541,7 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
6 231,7 |
5 541,7 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них: |
283 463,7 |
29 260,3 |
30 401,1 |
28 684,2 |
27 035,6 |
48 973,6 |
55 701,4 |
63 407,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
241 979,7 |
24 060,3 |
25 101,1 |
23 076,9 |
21 147,9 |
42 791,5 |
49 210,2 |
56 591,8 |
||
внебюджетные источники |
41 484,0 |
5 200,0 |
5 300,0 |
5 607,3 |
5 887,7 |
6 182,1 |
6 491,2 |
6 815,7 |
||
12 |
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города |
96 711,4 |
8 650,0 |
10 900,0 |
3 000,0 |
6 661,4 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
96 711,4 |
8 650,0 |
10 900,0 |
3 000,0 |
6 661,4 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13 |
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта |
10 728,5 |
1 300,0 |
450,0 |
0,0 |
1 078,5 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
10 728,5 |
1 300,0 |
450,0 |
0,0 |
1 078,5 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
14 |
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев |
2 108,9 |
100,0 |
50,0 |
0,0 |
248,9 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 108,9 |
100,0 |
50,0 |
0,0 |
248,9 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
15 |
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли |
2 188,8 |
691,0 |
69,6 |
0,0 |
573,2 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 188,8 |
691,0 |
69,6 |
0,0 |
573,2 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
16 |
9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций города плаванию |
14 772,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
14 772,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
17 |
Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
18 |
Всего по Подпрограмме 3, в том числе: |
3 319 523,1 |
290 817,7 |
325 442,1 |
370 707,2 |
260 937,7 |
580 988,5 |
683 932,1 |
806 697,8 |
|
федеральный бюджет |
1 200,0 |
800,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
87 962,6 |
15 436,6 |
13 945,0 |
14 657,3 |
0,0 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
3 097 235,6 |
254 681,1 |
294 872,1 |
322 843,6 |
246 432,1 |
551 916,0 |
652 910,6 |
773 580,1 |
||
внебюджетные источники |
133 124,9 |
19 900,0 |
16 225,0 |
33 206,3 |
14 505,6 |
15 139,5 |
16 391,9 |
17 756,6 |
||
19 |
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них: |
2 830 383,6 |
240 382,2 |
277 211,4 |
321 232,2 |
235 023,6 |
483 462,8 |
579 164,3 |
693 907,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 737 922,8 |
226 582,2 |
267 211,4 |
294 382,2 |
226 014,6 |
473 552,9 |
568 263,4 |
681 916,1 |
||
внебюджетные источники |
92 460,8 |
13 800,0 |
10 000,0 |
26 850,0 |
9 009,0 |
9 909,9 |
10 900,9 |
11 991,0 |
||
20 |
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них: |
179 103,3 |
15 957,4 |
14 629,0 |
14 820,6 |
12 848,0 |
36 565,1 |
40 163,8 |
44 119,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
168 351,4 |
13 957,4 |
12 629,0 |
12 820,6 |
11 745,5 |
35 407,5 |
38 948,3 |
42 843,1 |
||
внебюджетные источники |
10 751,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 102,5 |
1 157,6 |
1 215,5 |
1 276,3 |
||
21 |
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
124 368,9 |
17 099,1 |
17 994,8 |
18 129,9 |
3 694,1 |
21 396,1 |
22 465,8 |
23 589,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
80 338,0 |
11 624,3 |
12 395,0 |
12 395,0 |
0,0 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
23 675,8 |
2 974,8 |
2 974,8 |
2 978,6 |
800,0 |
4 424,3 |
4 645,5 |
4 877,8 |
||
внебюджетные источники |
20 355,1 |
2 500,0 |
2 625,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
3 350,2 |
||
22 |
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
6 705,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
6 705,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
23 |
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
9 876,6 |
2 125,8 |
3 100,0 |
1 650,8 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 612,9 |
1 062,9 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
7 263,7 |
1 062,9 |
1 550,0 |
1 650,8 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
24 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе: |
71 711,1 |
6 467,4 |
2 181,4 |
5 162,3 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
|
федеральный бюджет |
1 200,0 |
800,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 011,7 |
2 749,4 |
|
2 262,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
65 499,4 |
2 918,0 |
1 781,4 |
2 900,0 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
25 |
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них: |
97 373,8 |
8 785,8 |
10 325,5 |
9 711,4 |
9 372,0 |
17 137,4 |
19 604,7 |
22 437,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
87 816,7 |
7 185,8 |
8 725,5 |
8 111,4 |
7 872,0 |
16 104,2 |
18 519,9 |
21 297,9 |
||
внебюджетные источники |
9 557,1 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 500,0 |
1 033,2 |
1 084,8 |
1 139,1 |
||
26 |
Подпрограмма 4. "Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
27 |
Всего по Подпрограмме 4, в том числе: |
199 380,2 |
188 572,1 |
4 808,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
95 795,0 |
84 986,9 |
4 808,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
28 |
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, Всего, в том числе: |
167 750,9 |
167 750,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
79 165,7 |
79 165,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
29 |
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов), Всего, в том числе: |
16 629,3 |
5 821,2 |
4 808,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
16 629,3 |
5 821,2 |
4 808,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
30 |
3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок Всего в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 |
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" Всего по объекту в т.ч.: |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
32 |
5. Строительство спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, лыжная база, спортивные комплексы, спортивные залы) в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
33 |
Подпрограмма 5. "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" |
|||||||||
34 |
Всего по Подпрограмме 5, в том числе: |
421 038,0 |
43 376,4 |
43 292,0 |
49 299,0 |
39 212,2 |
72 313,7 |
81 056,9 |
92 487,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
688,0 |
123,0 |
134,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
405 850,0 |
41 453,4 |
40 758,0 |
46 368,0 |
37 312,2 |
70 413,7 |
79 056,9 |
90 487,8 |
||
внебюджетные источники |
14 500,0 |
1 800,0 |
2 400,0 |
2 500,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
35 |
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в т.ч. |
30 894,2 |
4 138,0 |
1 626,9 |
1 862,0 |
3 517,3 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
639,0 |
100,0 |
108,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
30 255,2 |
4 038,0 |
1 518,9 |
1 431,0 |
3 517,3 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
36 |
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра |
81 147,3 |
7 531,3 |
7 188,0 |
7 650,4 |
7 293,6 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
81 147,3 |
7 531,3 |
7 188,0 |
7 650,4 |
7 293,6 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
37 |
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
1 448,9 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
248,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
44, 45 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
1 448,9 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
248,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
38 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них: |
304 502,6 |
31 009,1 |
34 425,1 |
39 786,6 |
28 152,4 |
48 151,7 |
56 576,9 |
66 400,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
290 002,6 |
29 209,1 |
32 025,1 |
37 286,6 |
26 252,4 |
46 251,7 |
54 576,9 |
64 400,8 |
||
внебюджетные источники |
14 500,0 |
1 800,0 |
2 400,0 |
2 500,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
39 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: |
2 351,0 |
49,0 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
49,0 |
23,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 302,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
|
750,0 |
750,0 |
750,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
40 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
649,0 |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
649,0 |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
41 |
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
42 |
Подпрограмма 6. "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил" |
|||||||||
43 |
Всего по Подпрограмме 6, в том числе: |
16 649,5 |
1 750,4 |
810,4 |
937,4 |
736,3 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
761,2 |
451,4 |
191,1 |
118,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
15 888,3 |
1 299,0 |
619,3 |
818,7 |
736,3 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
44 |
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе |
9 702,5 |
833,0 |
428,2 |
700,0 |
336,3 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
9 702,5 |
833,0 |
428,2 |
700,0 |
336,3 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
45 |
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе: |
140,1 |
140,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
66,4 |
66,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
73,7 |
73,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
46 |
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
47 |
4. Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах в том числе: |
888,3 |
140,1 |
71,8 |
76,4 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
140,5 |
66,4 |
35,9 |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
747,8 |
73,7 |
35,9 |
38,2 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
48 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: |
4 221,0 |
637,2 |
310,4 |
63,4 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
505,5 |
318,6 |
155,2 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
3 715,5 |
318,6 |
155,2 |
31,7 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
49 |
6. Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей в том числе: |
1 097,6 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
1 048,8 |
0,0 |
0,0 |
48,8 |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
50 |
Подпрограмма 7. "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
51 |
Всего по Подпрограмме 7, в том числе: |
1 999 443,1 |
249 040,6 |
246 271,2 |
244 131,3 |
210 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
федеральный бюджет |
24 120,0 |
7 158,0 |
7 637,0 |
9 325,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
354 763,8 |
16 602,4 |
13 355,1 |
9 806,3 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
||
бюджет города |
150 559,3 |
15 280,2 |
15 279,1 |
15 000,0 |
0,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
||
внебюджетные источники |
1 470 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
||
52 |
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе: |
1 999 443,1 |
249 040,6 |
246 271,2 |
244 131,3 |
210 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
53 |
Подпрограмма 8. "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года |
|||||||||
54 |
Всего по Подпрограмме 8, в том числе: |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 082,2 |
3 082,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
984,2 |
984,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
55 |
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56 |
Подпрограмма 9. "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы" |
|||||||||
57 |
Всего по Подпрограмме 9, в том числе: |
263 012,6 |
0,0 |
0,0 |
113 012,6 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
46 704,6 |
0,0 |
0,0 |
1 704,6 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
бюджет города |
36 548,0 |
0,0 |
0,0 |
6 548,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
внебюджетные источники |
179 760,0 |
0,0 |
0,0 |
104 760,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
||
58 |
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |
263 012,6 |
0,0 |
0,0 |
113 012,6 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
59 |
Подпрограмма 10. "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
60 |
Всего по Подпрограмме 10, в том числе: |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
61 |
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
62 |
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
63 |
Подпрограмма 11. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" |
|||||||||
64 |
Всего по Подпрограмме 11, в том числе: |
13 865,4 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
1 018,4 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
13 865,4 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
1 018,4 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
65 |
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
13 088,4 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
1 018,4 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
13 088,4 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
1 018,4 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
66 |
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности |
777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.