Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 5 декабря 2016 г. N 3400-ПА настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
городе Нижний Тагил до 2020 года"
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
22 мая, 25 июля, 10 октября, 1, 30 декабря 2014 г., 5 марта, 26 мая, 15 июля, 9 ноября, 31 декабря 2015 г., 29 марта, 9 июня, 12 июля, 14 сентября, 4 октября, 5 декабря 2016 г.
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
6 802 815,8 |
848 670,5 |
684 447,2 |
602 615,1 |
711 455,3 |
1 187 460,6 |
1 309 301,2 |
1 458 865,9 |
|
федеральный бюджет |
36 781,1 |
18 408,0 |
8 037,0 |
10 336,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
581 744,3 |
115 293,1 |
27 625,2 |
29 202,3 |
0,0 |
135 833,0 |
136 529,6 |
137 261,1 |
||
бюджет города |
4 540 640,6 |
462 569,4 |
414 360,0 |
440 222,2 |
458 662,0 |
792 906,0 |
912 388,5 |
1 059 532,5 |
||
внебюджетные источники |
1 643 649,8 |
252 400,0 |
234 425,0 |
122 854,5 |
252 793,3 |
258 721,6 |
260 383,1 |
262 072,3 |
||
2 |
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" |
|||||||||
3 |
Всего по Подпрограмме 1, в том числе: |
120 981,4 |
12 786,5 |
11 616,1 |
11 865,2 |
12 091,8 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
120 981,4 |
12 786,5 |
11 616,1 |
11 865,2 |
12 091,8 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики |
120 257,5 |
12 486,9 |
11 354,7 |
11 865,2 |
11 928,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
120 257,5 |
12 486,9 |
11 354,7 |
11 865,2 |
11 928,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий (в том числе диспансеризация) муниципальных служащих |
723,9 |
299,6 |
261,4 |
0,0 |
162,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
723,9 |
299,6 |
261,4 |
0,0 |
162,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
7 |
Всего по Подпрограмме 2, в том числе: |
535 136,8 |
57 091,3 |
50 079,9 |
43 647,5 |
47 306,5 |
103 304,1 |
110 955,7 |
122 751,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
8 653,7 |
1 462,3 |
0,0 |
1 491,4 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
481 499,1 |
49 929,0 |
44 279,9 |
36 048,8 |
40 918,8 |
94 722,0 |
102 064,5 |
113 536,1 |
||
внебюджетные источники |
44 984,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 107,3 |
6 387,7 |
6 682,1 |
6 991,2 |
7 315,7 |
||
8 |
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
69 289,5 |
4 802,8 |
4 386,6 |
4 630,1 |
5 372,0 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
69 289,5 |
4 802,8 |
4 386,6 |
4 630,1 |
5 372,0 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: |
65 131,6 |
6 745,5 |
3 432,6 |
6 142,4 |
8 245,0 |
12 984,0 |
13 513,2 |
14 068,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
8 653,7 |
1 462,3 |
0,0 |
1 491,4 |
|
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
52 977,9 |
4 783,2 |
2 932,6 |
4 151,0 |
7 745,0 |
10 584,0 |
11 113,2 |
11 668,9 |
||
внебюджетные источники |
3 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
10 |
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно - оздоровительных учреждений |
6 408,7 |
5 541,7 |
390,0 |
177,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
6 408,7 |
5 541,7 |
390,0 |
177,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них: |
287 131,4 |
29 260,3 |
30 401,1 |
29 198,0 |
30 189,5 |
48 973,6 |
55 701,4 |
63 407,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
245 647,4 |
24 060,3 |
25 101,1 |
23 590,7 |
24 301,8 |
42 791,5 |
49 210,2 |
56 591,8 |
||
внебюджетные источники |
41 484,0 |
5 200,0 |
5 300,0 |
5 607,3 |
5 887,7 |
6 182,1 |
6 491,2 |
6 815,7 |
||
12 |
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города |
97 211,4 |
8 650,0 |
10 900,0 |
3 500,0 |
6 661,4 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
93 550,0 |
8 650,0 |
10 900,0 |
3 500,0 |
3 000,0 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13 |
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта |
10 150,0 |
1 300,0 |
450,0 |
0,0 |
500,0 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
10 150,0 |
1 300,0 |
450,0 |
0,0 |
500,0 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
14 |
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев |
1 860,0 |
100,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
1 860,0 |
100,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
15 |
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли |
1 615,6 |
691,0 |
69,6 |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
1 615,6 |
691,0 |
69,6 |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
16 |
Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
17 |
Всего по Подпрограмме 3, в том числе: |
3 425 689,0 |
290 817,7 |
325 442,1 |
366 922,2 |
370 888,6 |
580 988,5 |
683 932,1 |
806 697,8 |
|
федеральный бюджет |
2 211,1 |
800,0 |
400,0 |
1 011,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
88 955,6 |
15 436,6 |
13 945,0 |
15 650,3 |
0,0 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
3 185 747,4 |
254 681,1 |
294 872,1 |
321 404,5 |
336 383,0 |
551 916,0 |
652 910,6 |
773 580,1 |
||
внебюджетные источники |
148 774,9 |
19 900,0 |
16 225,0 |
28 856,3 |
34 505,6 |
15 139,5 |
16 391,9 |
17 756,6 |
||
18 |
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них: |
2 919 872,0 |
240 382,2 |
277 211,4 |
314 529,4 |
331 214,8 |
483 462,8 |
579 164,3 |
693 907,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 811 761,2 |
226 582,2 |
267 211,4 |
292 029,4 |
302 205,8 |
473 552,9 |
568 263,4 |
681 916,1 |
||
внебюджетные источники |
108 110,8 |
13 800,0 |
10 000,0 |
22 500,0 |
29 009,0 |
9 909,9 |
10 900,9 |
11 991,0 |
||
19 |
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них: |
179 368,7 |
15 957,4 |
14 629,0 |
14 840,6 |
13 093,4 |
36 565,1 |
40 163,8 |
44 119,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
168 616,8 |
13 957,4 |
12 629,0 |
12 840,6 |
11 990,9 |
35 407,5 |
38 948,3 |
42 843,1 |
||
внебюджетные источники |
10 751,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 102,5 |
1 157,6 |
1 215,5 |
1 276,3 |
||
20 |
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
126 547,5 |
17 099,1 |
17 994,8 |
18 129,9 |
5 872,7 |
21 396,1 |
22 465,8 |
23 589,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
80 338,0 |
11 624,3 |
12 395,0 |
12 395,0 |
0,0 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
25 854,4 |
2 974,8 |
2 974,8 |
2 978,6 |
2 978,6 |
4 424,3 |
4 645,5 |
4 877,8 |
||
внебюджетные источники |
20 355,1 |
2 500,0 |
2 625,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
3 350,2 |
||
21 |
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
6 705,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
6 705,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
22 |
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
15 496,8 |
2 125,8 |
3 100,0 |
1 986,0 |
5 285,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
77, 79 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 605,9 |
1 062,9 |
1 550,0 |
993,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
11 890,9 |
1 062,9 |
1 550,0 |
993,0 |
5 285,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
23 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей-ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе: |
78 308,3 |
6 467,4 |
2 181,4 |
7 333,5 |
4 426,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
|
федеральный бюджет |
2 211,1 |
800,0 |
400,0 |
1 011,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 011,7 |
2 749,4 |
|
2 262,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
71 085,5 |
2 918,0 |
1 781,4 |
4 060,1 |
4 426,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
24 |
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них: |
99 389,9 |
8 785,8 |
10 325,5 |
10 102,8 |
10 996,7 |
17 137,4 |
19 604,7 |
22 437,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
89 832,8 |
7 185,8 |
8 725,5 |
8 502,8 |
9 496,7 |
16 104,2 |
18 519,9 |
21 297,9 |
||
внебюджетные источники |
9 557,1 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 500,0 |
1 033,2 |
1 084,8 |
1 139,1 |
||
25 |
Подпрограмма 4. "Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
26 |
Всего по Подпрограмме 4, в том числе: |
202 620,2 |
188 572,1 |
4 808,1 |
3 240,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
97 815,0 |
84 986,9 |
4 808,1 |
2 020,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
16 220,0 |
15 000,0 |
0,0 |
1 220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
27 |
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, всего, в том числе: |
167 750,9 |
167 750,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
79 165,7 |
79 165,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
28 |
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов), всего, в том числе: |
18 049,3 |
5 821,2 |
4 808,1 |
1 420,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
18 049,3 |
5 821,2 |
4 808,1 |
1 420,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
29 |
3. Строительство и реконструкция открытых плоскостных спортивных сооружений всего в т.ч.: |
1 820,0 |
0,0 |
0,0 |
1 820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 220,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
30 |
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования город Нижний Тагил всего по объекту в т.ч.: |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 |
5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, лыжная база, спортивные комплексы, спортивные залы и др.) в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
32 |
Подпрограмма 5. "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" |
|||||||||
33 |
Всего по Подпрограмме 5, в том числе: |
428 906,4 |
43 376,4 |
43 292,0 |
48 432,2 |
47 947,4 |
72 313,7 |
81 056,9 |
92 487,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
688,0 |
123,0 |
134,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
413 718,4 |
41 453,4 |
40 758,0 |
45 501,2 |
46 047,4 |
70 413,7 |
79 056,9 |
90 487,8 |
||
внебюджетные источники |
14 500,0 |
1 800,0 |
2 400,0 |
2 500,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
34 |
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в т.ч. |
29 076,9 |
4 138,0 |
1 626,9 |
1 862,0 |
1 700,0 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
639,0 |
100,0 |
108,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
28 437,9 |
4 038,0 |
1 518,9 |
1 431,0 |
1 700,0 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
35 |
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра |
81 217,3 |
7 531,3 |
7 188,0 |
7 331,7 |
7 682,3 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
81 217,3 |
7 531,3 |
7 188,0 |
7 331,7 |
7 682,3 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
36 |
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
1 200,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
1 200,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
37 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них: |
314 048,5 |
31 009,1 |
34 425,1 |
38 919,8 |
38 565,1 |
48 151,7 |
56 576,9 |
66 400,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
299 548,5 |
29 209,1 |
32 025,1 |
36 419,8 |
36 665,1 |
46 251,7 |
54 576,9 |
64 400,8 |
||
внебюджетные источники |
14 500,0 |
1 800,0 |
2 400,0 |
2 500,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
38 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: |
2 669,7 |
49,0 |
52,0 |
318,7 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
49,0 |
23,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 620,7 |
26,0 |
26,0 |
318,7 |
|
750,0 |
750,0 |
750,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
39 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
649,0 |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
649,0 |
349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
40 |
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
41 |
Подпрограмма 6. "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил" |
|||||||||
42 |
Всего по Подпрограмме 6, в том числе: |
16 729,2 |
1 750,4 |
810,4 |
977,4 |
776,0 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
761,2 |
451,4 |
191,1 |
118,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
15 968,0 |
1 299,0 |
619,3 |
858,7 |
776,0 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
43 |
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе |
9 553,5 |
833,0 |
428,2 |
511,3 |
376,0 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
9 553,5 |
833,0 |
428,2 |
511,3 |
376,0 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
44 |
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе: |
140,1 |
140,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
66,4 |
66,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
73,7 |
73,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
45 |
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
46 |
4. Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах в том числе: |
938,3 |
140,1 |
71,8 |
76,4 |
50,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
140,5 |
66,4 |
35,9 |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
797,8 |
73,7 |
35,9 |
38,2 |
50,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
47 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: |
4 311,0 |
637,2 |
310,4 |
103,4 |
50,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
505,5 |
318,6 |
155,2 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
3 805,5 |
318,6 |
155,2 |
71,7 |
50,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
48 |
6. Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей в том числе: |
1 186,3 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
1 137,5 |
0,0 |
0,0 |
237,5 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
49 |
Подпрограмма 7. "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
50 |
Всего по Подпрограмме 7, в том числе: |
1 856 918,7 |
249 040,6 |
246 271,2 |
86 606,9 |
225 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
федеральный бюджет |
24 120,0 |
7 158,0 |
7 637,0 |
9 325,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
354 763,8 |
16 602,4 |
13 355,1 |
9 806,3 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
||
бюджет города |
166 874,4 |
15 280,2 |
15 279,1 |
16 315,1 |
15 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
||
внебюджетные источники |
1 311 160,5 |
210 000,0 |
210 000,0 |
51 160,5 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
||
51 |
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе: |
1 856 918,7 |
249 040,6 |
246 271,2 |
86 606,9 |
225 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
52 |
Подпрограмма 8. "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года" |
|||||||||
53 |
Всего по Подпрограмме 8, в том числе: |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 082,2 |
3 082,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
984,2 |
984,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
54 |
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
Подпрограмма 9. "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы" |
|||||||||
56 |
Всего по Подпрограмме 9, в том числе: |
195 923,7 |
0,0 |
0,0 |
40 923,7 |
5 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
46 704,6 |
0,0 |
0,0 |
1 704,6 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
бюджет города |
41 208,7 |
0,0 |
0,0 |
6 208,7 |
5 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
внебюджетные источники |
108 010,4 |
0,0 |
0,0 |
33 010,4 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
||
57 |
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |
195 923,7 |
0,0 |
0,0 |
40 923,7 |
5 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
58 |
Подпрограмма 10. "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
59 |
Всего по Подпрограмме 10, в том числе |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
552,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
60 |
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
61 |
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
62 |
Подпрограмма 11. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" |
|||||||||
63 |
Всего по Подпрограмме 11, в том числе: |
15 292,0 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
2 445,0 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
15 292,0 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
2 445,0 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
64 |
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
14 487,5 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
2 417,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
14 487,5 |
1 169,1 |
2 127,4 |
0,0 |
2 417,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
65 |
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности |
804,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
79 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
804,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.