Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 9 сентября 2015 г. N 1138 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городском округе Краснотурьинск
до 2020 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Краснотурьинск до 2020 года"
9 сентября 2015 г.
N |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
5 645 581,952 |
929 694,952 |
871 316,6 |
927 762,6 |
960 222,6 |
971 703,6 |
984 881,6 |
|
|
федеральный бюджет |
545,431 |
545,431 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
3 210 011,221 |
488 861,221 |
509 559,6 |
552 897,6 |
552 897,6 |
552 897,6 |
552 897,6 |
|
|
местный бюджет |
2 326 903,3 |
359 661,3 |
356 781,0 |
369 641,0 |
401 839,0 |
413 046,0 |
425 935,0 |
|
|
внебюджетные источники |
108 122,0 |
80 627,0 |
4 976,0 |
5 224,0 |
5 486,0 |
5 760,0 |
6 049,0 |
|
|
Капитальные вложения всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды всего, в том числе: |
5645581,952 |
929694,952 |
871 316,6 |
927 762,6 |
960 222,6 |
971 703,6 |
984 881,6 |
|
|
федеральный бюджет |
545,431 |
545,431 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
3210011,221 |
488861,221 |
509 559,6 |
552 897,6 |
552 897,6 |
552 897,6 |
552 897,6 |
|
|
местный бюджет |
2 326 903,3 |
359 661,3 |
356 781,0 |
369 641,0 |
401 839,0 |
413 046,0 |
425 935,0 |
|
|
внебюджетные источники |
108 122,0 |
80 627,0 |
4 976,0 |
5 224,0 |
5 486,0 |
5 760,0 |
6 049,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Краснотурьинск" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
2 381 862,9 |
438 743,9 |
365 859,0 |
390 257,0 |
395 626,0 |
395 667,0 |
395 710,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 267 569,0 |
194 037,0 |
198 520,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
|
|
местный бюджет |
1 034 040,9 |
168 553,9 |
166 597,0 |
170 725,0 |
176 055,0 |
176 055,0 |
176 055,0 |
|
|
внебюджетные источники |
80 253,0 |
76 153,0 |
742,0 |
779,0 |
818,0 |
859,0 |
902,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 381 862,9 |
438 743,9 |
365 859,0 |
390 257,0 |
395 626,0 |
395 667,0 |
395 710,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 267 569,0 |
194 037,0 |
198 520,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
|
|
местный бюджет |
1 034 040,9 |
168 553,9 |
166 597,0 |
170 725,0 |
176 055,0 |
176 055,0 |
176 055,0 |
|
|
внебюджетные источники |
80 253,0 |
76 153,0 |
742,0 |
779,0 |
818,0 |
859,0 |
902,0 |
|
|
Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях, из них: |
1 105 866,0 |
236 279,0 |
167 339,0 |
171 504,0 |
176 873,0 |
176 914,0 |
176 957,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1 025 613,0 |
160 126,0 |
166 597,0 |
170 725,0 |
176 055,0 |
176 055,0 |
176 055,0 |
|
|
внебюджетные источники |
80 253,0 |
76 153,0 |
742,0 |
779,0 |
818,0 |
859,0 |
902,0 |
|
|
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них: |
1 254 969,0 |
181 437,0 |
198 520,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 254 969,0 |
181 437,0 |
198 520,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
218 753,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них: |
3 027,9 |
3 027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
3 027,9 |
3 027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, из них: |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
12 600,0 |
12 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
5 400,0 |
5 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Краснотурьинск" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
2 561 103,0 |
389 393,0 |
411 053,0 |
436 114,0 |
441 478,0 |
441 514,0 |
441 551,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 842 453,0 |
274 783,0 |
295 050,0 |
318 155,0 |
318 155,0 |
318 155,0 |
318 155,0 |
|
|
местный бюджет |
714 111,0 |
113 630,0 |
115 359,0 |
117 283,0 |
122 613,0 |
122 613,0 |
122 613,0 |
|
|
внебюджетные источники |
4 539,0 |
980,0 |
644,0 |
676,0 |
710,0 |
746,0 |
783,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 561 103,0 |
389 393,0 |
411 053,0 |
436 114,0 |
441 478,0 |
441 514,0 |
441 551,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 842 453,0 |
274 783,0 |
295 050,0 |
318 155,0 |
318 155,0 |
318 155,0 |
318 155,0 |
|
|
местный бюджет |
714 111,0 |
113 630,0 |
115 359,0 |
117 283,0 |
122 613,0 |
122 613,0 |
122 613,0 |
|
|
внебюджетные источники |
4 539,0 |
980,0 |
644,0 |
676,0 |
710,0 |
746,0 |
783,0 |
|
|
Мероприятие 5. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
718 650,0 |
114 610,0 |
116 003,0 |
117 959,0 |
123 323,0 |
123 359,0 |
123 396,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
714 111,0 |
113 630,0 |
115 359,0 |
117 283,0 |
122 613,0 |
122 613,0 |
122 613,0 |
|
|
внебюджетные источники |
4 539,0 |
980,0 |
644,0 |
676,0 |
710,0 |
746,0 |
783,0 |
|
|
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
1 631 696,0 |
241 876,0 |
260 664,0 |
282 289,0 |
282 289,0 |
282 289,0 |
282 289,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 631 696,0 |
241 876,0 |
260 664,0 |
282 289,0 |
282 289,0 |
282 289,0 |
282 289,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 7. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
210 757,0 |
32 907,0 |
34 386,0 |
35 866,0 |
35 866,0 |
35 866,0 |
35 866,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
210 757,0 |
32 907,0 |
34 386,0 |
35 866,0 |
35 866,0 |
35 866,0 |
35 866,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Краснотурьинск" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
416 139,8 |
45 709,8 |
48 702,0 |
55 289,0 |
76 933,0 |
88 250,0 |
101 256,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
403 126,8 |
43 796,8 |
46 693,0 |
53 180,0 |
74 718,0 |
85 925,0 |
98 814,0 |
|
|
внебюджетные источники |
13 013,0 |
1 913,0 |
2 009,0 |
2 109,0 |
2 215,0 |
2 325,0 |
2 442,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "прочие нужды", в том числе: |
416 139,8 |
45 709,8 |
48 702,0 |
55 289,0 |
76 933,0 |
88 250,0 |
101 256,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
403 126,8 |
43 796,8 |
46 693,0 |
53 180,0 |
74 718,0 |
85 925,0 |
98 814,0 |
|
|
внебюджетные источники |
13 013,0 |
1 913,0 |
2 009,0 |
2 109,0 |
2 215,0 |
2 325,0 |
2 442,0 |
|
|
Мероприятие 8. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них: |
415 642,0 |
45 212,0 |
48 702,0 |
55 289,0 |
76 933,0 |
88 250,0 |
101 256,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
402 629,0 |
43 299,0 |
46 693,0 |
53 180,0 |
74 718,0 |
85 925,0 |
98 814,0 |
|
|
внебюджетные источники |
13 013,0 |
1 913,0 |
2 009,0 |
2 109,0 |
2 215,0 |
2 325,0 |
2 442,0 |
|
|
Мероприятие 9. Капитальный ремонт муниципальных организаций дополнительного образования, всего, из них: |
497,8 |
497,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
497,8 |
497,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Краснотурьинск" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
142 111,4 |
24 964,4 |
23 073,6 |
23 389,6 |
23 472,6 |
23 559,6 |
23 651,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
95 937,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
|
|
местный бюджет |
35 856,8 |
7 393,8 |
5 503,0 |
5 740,0 |
5 740,0 |
5 740,0 |
5 740,0 |
|
|
внебюджетные источники |
10 317,0 |
1 581,0 |
1 581,0 |
1 660,0 |
1 743,0 |
1 830,0 |
1 922,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
142 111,4 |
24 964,4 |
23 073,6 |
23 389,6 |
23 472,6 |
23 559,6 |
23 651,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
95 937,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
|
|
местный бюджет |
35 856,8 |
7 393,8 |
5 503,0 |
5 740,0 |
5 740,0 |
5 740,0 |
5 740,0 |
|
|
внебюджетные источники |
10 317,0 |
1 581,0 |
1 581,0 |
1 660,0 |
1 743,0 |
1 830,0 |
1 922,0 |
|
|
Мероприятие 10. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Краснотурьинск, всего, из них: |
20 327,0 |
4 748,0 |
2 904,0 |
3 040,0 |
3 123,0 |
3 210,0 |
3 302,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
10 010,0 |
3 167,0 |
1 323,0 |
1 380,0 |
1 380,0 |
1 380,0 |
1 380,0 |
|
|
внебюджетные источники |
10 317,0 |
1 581,0 |
1 581,0 |
1 660,0 |
1 743,0 |
1 830,0 |
1 922,0 |
|
|
Мероприятие 11. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Краснотурьинск, софинансирование из бюджета городского округа, всего, из них: |
25 846,8 |
4 226,8 |
4 180,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
25 846,8 |
4 226,8 |
4 180,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 12. Организация отдыха детей в каникулярное время, всего, из них: |
95937,6 |
15989,6 |
15989,6 |
15989,6 |
15989,6 |
15989,6 |
15989,6 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
95 937,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
15 989,6 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Краснотурьинск" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
846,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
846,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
846,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
846,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 13. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории городского округа Краснотурьинск, всего, из них: |
846,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
846,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск "Развитие системы образования в городском округе Краснотурьинск до 2020 годы" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
135 179,0 |
22 403,0 |
22 488,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
135 179,0 |
22 403,0 |
22 488,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
135 179,0 |
22 403,0 |
22 488,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
135 179,0 |
22 403,0 |
22 488,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
22 572,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 14. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: |
15 300,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
15 300,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
2 550,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 15. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность муниципальных учреждений и органа местного самоуправления, подведомственных муниципальному органу "Управление образования городского округа Краснотурьинск", всего, из них: |
89 300,0 |
14 800,0 |
14 856,0 |
14 911,0 |
14 911,0 |
14 911,0 |
14 911,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
89 300,0 |
14 800,0 |
14 856,0 |
14 911,0 |
14 911,0 |
14 911,0 |
14 911,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 16. Методическая работа в сфере образования, всего, из них: |
30 579,0 |
5 053,0 |
5 082,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
30 579,0 |
5 053,0 |
5 082,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Краснотурьинск" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
5 626,600 |
6 834,852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,000 |
545,431 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
2 108,800 |
2 621,621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
3 517,8 |
3 667,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
5 626,600 |
6 834,852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,000 |
545,431 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 108,800 |
2 621,621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
3 517,8 |
3 667,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 17. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
2 577,2 |
2 577,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 288,6 |
1 288,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
1 288,6 |
1 288,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 18. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
371,4 |
371,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
185,7 |
185,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
185,7 |
185,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 19. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
2 678,0 |
2 678,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
634,5 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
2 043,5 |
2 043,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 20. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (проведение капитального ремонта спортивных залов), всего, из них: |
1 208,252 |
1 208,252 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
545,431 |
545,431 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
512,821 |
512,821 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 8 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" | |||||||||
|
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
1 505,0 |
1 505,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 430,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1. Капитальные вложения | |||||||||
|
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Прочие нужды | |||||||||
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 505,0 |
1 505,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 430,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 21. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, всего, из них: |
1 505,0 |
1 505,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 430,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.