N строки
|
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование
|
Исполнители программы
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
|
Всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
|
1
|
Всего по муниципальной программе в том числе:
|
|
5 022 495,78
|
775 562,50
|
750 732,00
|
754 877,10
|
676 868,27
|
650 075,60
|
633 369,30
|
781 011,01
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,70
|
0,00
|
0,00
|
1 475,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
|
областной бюджет
|
|
151 363,40
|
60 670,50
|
4 869,70
|
4 145,70
|
3 175,60
|
3 197,60
|
3 197,60
|
72 106,70
|
4
|
местный бюджет
|
|
4 264 603,68
|
607 350,10
|
636 578,10
|
641 028,80
|
603 692,67
|
576 878,00
|
560 171,70
|
638 904,31
|
5
|
внебюджетные источники
|
|
605 053,00
|
107 541,90
|
109 284,20
|
108 226,90
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
6
|
Капитальные вложения:
|
|
237 067,00
|
107 067,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
130 000,00
|
7
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8
|
областной бюджет
|
|
118 533,50
|
53 533,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65 000,00
|
9
|
местный бюджет
|
|
118 533,50
|
53 533,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65 000,00
|
10
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11
|
Прочие нужды:
|
|
4 617 921,28
|
668 495,50
|
750 732,00
|
754 877,10
|
676 868,27
|
520 441,80
|
507 495,60
|
739 011,01
|
12
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,70
|
0,00
|
0,00
|
1 475,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13
|
областной бюджет
|
|
97 829,90
|
7 137,00
|
4 869,70
|
4 145,70
|
3 175,60
|
3 197,60
|
3 197,60
|
72 106,70
|
14
|
местный бюджет
|
|
3 913 562,68
|
553 816,60
|
636 578,10
|
641 028,80
|
603 692,67
|
447 244,20
|
434 298,00
|
596 904,31
|
15
|
внебюджетные источники
|
|
605 053,00
|
107 541,90
|
109 284,20
|
108 226,90
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
16
|
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления"
|
17
|
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
|
|
2 156 291,8
|
327 325,3
|
403 738,0
|
404 233,4
|
359 091,2
|
211 930,1
|
205 822,0
|
244 151,8
|
18
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19
|
областной бюджет
|
|
4 436,0
|
1 342,5
|
494,9
|
506,1
|
546,6
|
546,6
|
546,6
|
452,7
|
20
|
местный бюджет
|
|
2 139 124,6
|
325 982,8
|
399 288,1
|
394 951,1
|
358 544,6
|
211 383,5
|
205 275,4
|
243 699,1
|
21
|
внебюджетные источники
|
|
11 255,5
|
0,0
|
3 955,0
|
7 300,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
|
Прочие нужды:
|
|
2 156 291,8
|
327 325,3
|
403 738,0
|
404 233,4
|
359 091,2
|
211 930,1
|
205 822,0
|
244 151,8
|
23
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24
|
областной бюджет
|
|
4 436,0
|
1 342,5
|
494,9
|
506,1
|
546,6
|
546,6
|
546,6
|
452,7
|
25
|
местный бюджет
|
|
2 139 124,6
|
325 982,8
|
399 288,1
|
394 951,1
|
358 544,6
|
211 383,5
|
205 275,4
|
243 699,1
|
26
|
внебюджетные источники
|
|
11 255,5
|
0,0
|
3 955,0
|
7 300,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27
|
Задача. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
|
|
2 156 291,8
|
327 325,3
|
403 738,0
|
404 233,4
|
359 091,2
|
211 930,1
|
205 822,0
|
244 151,8
|
28
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
|
областной бюджет
|
|
4 436,0
|
1 342,5
|
494,9
|
506,1
|
546,6
|
546,6
|
546,6
|
452,7
|
30
|
местный бюджет
|
|
2 139 124,6
|
325 982,8
|
399 288,1
|
394 951,1
|
358 544,6
|
211 383,5
|
205 275,4
|
243 699,1
|
31
|
внебюджетные источники
|
|
11 255,5
|
0,0
|
3 955,0
|
7 300,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
|
|
1 192 512,7
|
181 057,3
|
167 618,6
|
170 498,3
|
169 545,9
|
162 013,0
|
157 307,6
|
184 472,0
|
33
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35
|
местный бюджет
|
|
1 192 512,7
|
181 057,3
|
167 618,6
|
170 498,3
|
169 545,9
|
162 013,0
|
157 307,6
|
184 472,0
|
36
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37
|
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих
|
Отдел муниципальной службы
|
14 247,9
|
2 910,0
|
2 060,3
|
1 366,9
|
2 039,5
|
1 619,1
|
1 572,1
|
2 680,0
|
38
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40
|
местный бюджет
|
|
14 247,9
|
2 910,0
|
2 060,3
|
1 366,9
|
2 039,5
|
1 619,1
|
1 572,1
|
2 680,0
|
41
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42
|
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы)
|
|
326 737,4
|
49 791,1
|
47 658,5
|
45 559,3
|
46 220,8
|
44 627,5
|
43 333,1
|
49 547,1
|
43
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45
|
местный бюджет
|
|
326 737,4
|
49 791,1
|
47 658,5
|
45 559,3
|
46 220,8
|
44 627,5
|
43 333,1
|
49 547,1
|
46
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47
|
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
|
Отдел по взаимодействию с административными органами
|
0,7
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
48
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49
|
областной бюджет
|
|
0,7
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
50
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52
|
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
|
Отдел по взаимодействию с административными органами
|
3 460,6
|
452,6
|
473,6
|
505,9
|
525,3
|
525,3
|
525,3
|
452,6
|
53
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
54
|
областной бюджет
|
|
3 460,6
|
452,6
|
473,6
|
505,9
|
525,3
|
525,3
|
525,3
|
452,6
|
55
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57
|
Мероприятие 6. Общегородские мероприятия
|
|
43 117,9
|
18 940,7
|
8 205,4
|
3 638,7
|
2 500,0
|
1 437,4
|
1 395,7
|
7 000,0
|
58
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
59
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60
|
местный бюджет
|
|
43 117,9
|
18 940,7
|
8 205,4
|
3 638,7
|
2 500,0
|
1 437,4
|
1 395,7
|
7 000,0
|
61
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62
|
Мероприятие 7. Исполнение судебных актов по искам
|
Юридическое управление
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
63
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
67
|
Мероприятие 7. Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
|
431,8
|
68,8
|
89,3
|
100,4
|
60,0
|
57,5
|
55,8
|
0,0
|
68
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
69
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70
|
местный бюджет
|
|
431,8
|
68,8
|
89,3
|
100,4
|
60,0
|
57,5
|
55,8
|
0,0
|
71
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
72
|
Мероприятие 8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
|
Отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
|
14 095,8
|
4 000,0
|
4 200,0
|
1 200,0
|
2 400,0
|
1 149,9
|
1 145,9
|
0,0
|
73
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
75
|
местный бюджет
|
|
14 095,8
|
4 000,0
|
4 200,0
|
1 200,0
|
2 400,0
|
1 149,9
|
1 145,9
|
0,0
|
76
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
77
|
Мероприятие 9. Процентные платежи по муниципальному долгу
|
|
542 716,4
|
69 214,9
|
167 456,0
|
170 767,1
|
135 278,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
78
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
79
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80
|
местный бюджет
|
|
542 716,4
|
69 214,9
|
167 456,0
|
170 767,1
|
135 278,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82
|
Мероприятие 10. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами
|
Финансовое управление
|
560 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
83
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
84
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
85
|
местный бюджет
|
|
560 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
80 000,0
|
86
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
87
|
Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
|
|
973,6
|
889,6
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
21,0
|
21,0
|
0,0
|
88
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
89
|
областной бюджет
|
|
973,6
|
889,6
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
21,0
|
21,0
|
0,0
|
90
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
91
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
92
|
Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
|
|
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
93
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
94
|
областной бюджет
|
|
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
95
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
97
|
Мероприятие 12. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98
|
федеральный бюджет
|
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
99
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
102
|
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
|
|
11 255,5
|
0,0
|
3 955,0
|
7 300,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
103
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
104
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
106
|
внебюджетные источники
|
|
11 255,5
|
0,0
|
3 955,0
|
7 300,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
107
|
Мероприятие 14. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса
|
|
5 264,7
|
0,0
|
2 000,0
|
1 820,4
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
0,0
|
108
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
109
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
110
|
местный бюджет
|
|
5 264,7
|
0,0
|
2 000,0
|
1 820,4
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
0,0
|
111
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
112
|
Мероприятие 15. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
|
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
113
|
федеральный бюджет
|
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
114
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
115
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
116
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117
|
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил"
|
118
|
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
|
|
268 549,1
|
37 001,9
|
37 577,0
|
44 680,0
|
37 760,8
|
38 534,3
|
37 417,4
|
35 577,7
|
119
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
121
|
местный бюджет
|
|
268 549,1
|
37 001,9
|
37 577,0
|
44 680,0
|
37 760,8
|
38 534,3
|
37 417,4
|
35 577,7
|
122
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123
|
Прочие нужды:
|
|
268 549,1
|
37 001,9
|
37 577,0
|
44 680,0
|
37 760,8
|
38 534,3
|
37 417,4
|
35 577,7
|
124
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
125
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
126
|
местный бюджет
|
|
268 549,1
|
37 001,9
|
37 577,0
|
44 680,0
|
37 760,8
|
38 534,3
|
37 417,4
|
35 577,7
|
127
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
128
|
Задача 1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества
|
|
187 333,1
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 495,3
|
32 260,8
|
30 914,0
|
30 018,1
|
22 677,7
|
129
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
131
|
местный бюджет
|
|
187 333,1
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 495,3
|
32 260,8
|
30 914,0
|
30 018,1
|
22 677,7
|
132
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
133
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
|
УМИ
|
187 333,1
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 495,3
|
32 260,8
|
30 914,0
|
30 018,1
|
22 677,7
|
134
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
136
|
местный бюджет
|
|
187 333,1
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 495,3
|
32 260,8
|
30 914,0
|
30 018,1
|
22 677,7
|
137
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138
|
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок
|
|
54 177,5
|
14 018,3
|
13 013,7
|
6 934,7
|
4 500,0
|
6 662,0
|
6 468,8
|
2 580,0
|
139
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
141
|
местный бюджет
|
|
54 177,5
|
14 018,3
|
13 013,7
|
6 934,7
|
4 500,0
|
6 662,0
|
6 468,8
|
2 580,0
|
142
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
143
|
Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
|
УМИ, отдел по учету и распределению жилья
|
54 177,5
|
14 018,3
|
13 013,7
|
6 934,7
|
4 500,0
|
6 662,0
|
6 468,8
|
2 580,0
|
144
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
146
|
местный бюджет
|
|
54 177,5
|
14 018,3
|
13 013,7
|
6 934,7
|
4 500,0
|
6 662,0
|
6 468,8
|
2 580,0
|
147
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148
|
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений
|
|
22 038,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 250,0
|
1 000,0
|
958,3
|
930,5
|
10 320,0
|
149
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
151
|
местный бюджет
|
|
22 038,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 250,0
|
1 000,0
|
958,3
|
930,5
|
10 320,0
|
152
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
153
|
Мероприятие 3. Мероприятия по земле и землепользованию
|
УМИ
|
22 038,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 250,0
|
1 000,0
|
958,3
|
930,5
|
10 320,0
|
154
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
155
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
156
|
местный бюджет
|
|
22 038,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 250,0
|
1 000,0
|
958,3
|
930,5
|
10 320,0
|
157
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
158
|
Задача 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
161
|
местный бюджет
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
162
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
163
|
Мероприятие 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
164
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
165
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
166
|
местный бюджет
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
167
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
168
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил"
|
169
|
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
|
|
132 370,2
|
15 507,1
|
16 949,9
|
19 077,6
|
19 278,0
|
18 605,2
|
18 142,4
|
24 810,0
|
170
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
171
|
областной бюджет
|
|
18 002,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 629,0
|
2 651,0
|
2 651,0
|
2 589,0
|
172
|
местный бюджет
|
|
114 368,2
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 509,6
|
16 649,0
|
15 954,2
|
15 491,4
|
22 221,0
|
173
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
174
|
Прочие нужды:
|
|
132 370,2
|
15 507,1
|
16 949,9
|
19 077,6
|
19 278,0
|
18 605,2
|
18 142,4
|
24 810,0
|
175
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
176
|
областной бюджет
|
|
18 002,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 629,0
|
2 651,0
|
2 651,0
|
2 589,0
|
177
|
местный бюджет
|
|
114 368,2
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 509,6
|
16 649,0
|
15 954,2
|
15 491,4
|
22 221,0
|
178
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
179
|
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил
|
|
112 868,2
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 509,6
|
16 649,0
|
15 954,2
|
15 491,4
|
20 721,0
|
180
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
181
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
182
|
местный бюджет
|
|
112 868,2
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 509,6
|
16 649,0
|
15 954,2
|
15 491,4
|
20 721,0
|
183
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
184
|
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных архивов
|
|
112 868,2
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 509,6
|
16 649,0
|
15 954,2
|
15 491,4
|
20 721,0
|
185
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
186
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
187
|
местный бюджет
|
|
112 868,2
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 509,6
|
16 649,0
|
15 954,2
|
15 491,4
|
20 721,0
|
188
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
189
|
Задача 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
190
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
191
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
192
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
193
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
194
|
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных органов управления архивным делом (центральный аппарат)*
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
195
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
196
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
197
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199
|
Мероприятие 4. Организация отбора документов в состав Архивного фонда Российской Федерации на территории города Нижний Тагил
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
201
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
202
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
203
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204
|
Мероприятие 5. Организация государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в муниципальных архивах и архивах организаций
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
205
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
206
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
207
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
208
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
209
|
Мероприятие 6. Организация взаимодействия в сфере архивного дела с организациями, расположенными на территории города Нижний Тагил
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
210
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
212
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
213
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
214
|
Мероприятие 7. Организация исполнения запросов граждан социально-правового характера, в том числе в форме электронных документов
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
215
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
216
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
217
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
218
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
219
|
Мероприятие 8. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных архивов, архивов муниципальных организаций
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
220
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
221
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
222
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
223
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
224
|
Мероприятие 2. Организация повышения квалификации работников муниципальных архивов
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
225
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
226
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
227
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
228
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
229
|
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
|
|
19 502,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 629,0
|
2 651,0
|
2 651,0
|
4 089,0
|
230
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
231
|
областной бюджет
|
|
18 002,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 629,0
|
2 651,0
|
2 651,0
|
2 589,0
|
232
|
местный бюджет
|
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
233
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
234
|
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
|
|
18 002,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 629,0
|
2 651,0
|
2 651,0
|
2 589,0
|
235
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
236
|
областной бюджет
|
|
18 002,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 629,0
|
2 651,0
|
2 651,0
|
2 589,0
|
237
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
238
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
239
|
Мероприятие 3. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, хранящимся на территории города Нижний Тагил
|
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
240
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
241
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
242
|
местный бюджет
|
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
243
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
244
|
Подпрограмма 4. "Информатизация Администрации города "
|
245
|
Всего по подпрограмме 4, в том числе
|
|
66 484,1
|
7 069,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
12 395,0
|
11 877,8
|
11 533,3
|
8 206,7
|
246
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
247
|
областной бюджет
|
|
27,8
|
27,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
248
|
местный бюджет
|
|
66 456,3
|
7 042,0
|
7 368,7
|
8 032,8
|
12 395,0
|
11 877,8
|
11 533,3
|
8 206,7
|
249
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250
|
Прочие нужды:
|
|
66 484,1
|
7 069,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
12 395,0
|
11 877,8
|
11 533,3
|
8 206,7
|
251
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
252
|
областной бюджет
|
|
27,8
|
27,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
253
|
местный бюджет
|
|
66 456,3
|
7 042,0
|
7 368,7
|
8 032,8
|
12 395,0
|
11 877,8
|
11 533,3
|
8 206,7
|
254
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
255
|
Мероприятие 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
|
|
66 345,1
|
6 930,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
12 395,0
|
11 877,8
|
11 533,3
|
8 206,7
|
256
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
257
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
258
|
местный бюджет
|
|
66 345,1
|
6 930,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
12 395,0
|
11 877,8
|
11 533,3
|
8 206,7
|
259
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
260
|
Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети Администрации города, содействие развитию локальных компьютерных сетей органов Администрации города и муниципальных учреждений города, внедрение телекоммуникационных сервисов
|
Управление по организационно-массовой работе и финансовое управление Администрации города
|
4 895,3
|
1 349,0
|
553,3
|
558,6
|
608,6
|
608,6
|
608,6
|
608,6
|
261
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
262
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
263
|
местный бюджет
|
|
4 895,3
|
1 349,0
|
553,3
|
558,6
|
608,6
|
608,6
|
608,6
|
608,6
|
264
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
265
|
Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, обеспечение их функционирования
|
Управление по организационно-массовой работе Администрации города, финансовое управление Администрации города
|
38 820,0
|
9 839,2
|
6 692,8
|
6 262,8
|
4 226,3
|
3 776,3
|
4 246,3
|
3 776,3
|
266
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
267
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
268
|
местный бюджет
|
|
38 820,0
|
9 839,2
|
6 692,8
|
6 262,8
|
4 226,3
|
3 776,3
|
4 246,3
|
3 776,3
|
269
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
270
|
Обеспечение функционирования и развития муниципальных информационных систем.
|
|
944 237,6
|
114 334,2
|
207 571,3
|
206 934,5
|
204 834,5
|
204 834,5
|
2 864,3
|
2 864,3
|
271
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
272
|
областной бюджет
|
|
800 000,0
|
-
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
-
|
-
|
273
|
местный бюджет
|
|
144 237,6
|
114 334,2
|
7 571,3
|
6 934,5
|
4 834,5
|
4 834,5
|
2 864,3
|
2 864,3
|
274
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
275
|
Обеспечение защиты информации в Администрации города
|
Управление по организационно-массовой работе Администрации города
|
2 480,0
|
1 380,0
|
900,0
|
200,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
276
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
277
|
Областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
278
|
местный бюджет
|
|
2 480,0
|
1 380,0
|
900,0
|
200,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
279
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
280
|
Повышение уровня открытости муниципальных органов и участия граждан, общества и бизнеса в принятии муниципальных решений
|
Отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администрации города
|
3 612,5
|
442,5
|
507,5
|
530,5
|
523,5
|
526,5
|
539,5
|
542,5
|
281
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
282
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
283
|
местный бюджет
|
|
3 612,5
|
442,5
|
507,5
|
530,5
|
523,5
|
526,5
|
539,5
|
542,5
|
284
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
285
|
Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий
|
Отдел муниципальной службы Администрации города
|
2 875,0
|
405,0
|
405,0
|
405,0
|
415,0
|
415,0
|
415,0
|
415,0
|
286
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
287
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
288
|
местный бюджет
|
|
2 875,0
|
405,0
|
405,0
|
405,0
|
415,0
|
415,0
|
415,0
|
415,0
|
289
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
290
|
Мероприятия 2. Мероприятия по информатизация муниципальных образований
|
|
139,0
|
139,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
291
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
292
|
областной бюджет
|
|
27,8
|
27,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
293
|
местный бюджет
|
|
111,2
|
111,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
294
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
295
|
Создание технологических условий для оказания муниципальных услуг в электронном виде
|
Управление по организационно-массовой работе Администрации города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
296
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
297
|
областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
298
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
299
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300
|
Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области Администрации города Нижний Тагил и муниципальных учреждений города
|
Управление по организационно-массовой работе Администрации города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
301
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
302
|
областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
303
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
304
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
305
|
Подпрограмма 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
|
306
|
Всего по подпрограмме 5, в том числе:
|
|
332 028,9
|
43 825,0
|
47 424,8
|
46 796,0
|
49 403,0
|
47 104,7
|
45 738,4
|
51 737,0
|
307
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
308
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
309
|
местный бюджет
|
|
327 319,7
|
42 650,5
|
45 917,3
|
44 768,8
|
49 403,0
|
47 104,7
|
45 738,4
|
51 737,0
|
310
|
внебюджетные источники
|
|
4 709,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
2 027,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
311
|
Капитальные вложения:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
312
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
313
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
314
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
315
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
316
|
Прочие нужды:
|
|
332 028,9
|
43 825,0
|
47 424,8
|
46 796,0
|
49 403,0
|
47 104,7
|
45 738,4
|
51 737,0
|
317
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
318
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
319
|
местный бюджет
|
|
327 319,7
|
42 650,5
|
45 917,3
|
44 768,8
|
49 403,0
|
47 104,7
|
45 738,4
|
51 737,0
|
320
|
внебюджетные источники
|
|
4 709,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
2 027,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
321
|
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:
|
|
1 690,0
|
|
1 690,0
|
|
|
|
|
|
322
|
Задача 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
|
|
56,5
|
0,0
|
56,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
324
|
областной бюджет
|
|
1 690,0
|
0,0
|
1 690,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
325
|
местный бюджет
|
|
56,5
|
0,0
|
56,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
326
|
внебюджетные источники
|
|
2 519,0
|
0,0
|
2 519,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
327
|
Мероприятие 1. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи
|
|
56,5
|
0,0
|
56,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
328
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
329
|
областной бюджет
|
|
2 519,0
|
0,0
|
2 519,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
330
|
местный бюджет
|
|
56,5
|
0,0
|
56,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
331
|
внебюджетные источники
|
|
1 390,0
|
0,0
|
1 390,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
332
|
Мероприятие 2. Создание локальных систем оповещения на объектах муниципальной собственности (Верхне-Выйском, Черноисточинском водохранилищах)
|
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
333
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
334
|
областной бюджет
|
|
1 390,0
|
0,0
|
1 390,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
335
|
местный бюджет
|
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336
|
внебюджетные источники
|
|
1 203,5
|
0,0
|
1 203,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
337
|
ПРОЧИЕ НУЖДЫ:
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
338
|
Задача 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций
|
|
328 502,1
|
42 885,0
|
46 395,8
|
46 346,0
|
49 003,0
|
46 913,0
|
45 552,3
|
51 407,0
|
339
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
340
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
341
|
местный бюджет
|
|
323 792,9
|
41 710,5
|
44 888,3
|
44 318,8
|
49 003,0
|
46 913,0
|
45 552,3
|
51 407,0
|
342
|
внебюджетные источники
|
|
4 709,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
2 027,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
343
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
|
320 434,5
|
41 965,0
|
45 634,8
|
44 996,0
|
47 203,0
|
46 625,5
|
45 273,2
|
48 737,0
|
344
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
345
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
346
|
местный бюджет
|
|
315 725,3
|
40 790,5
|
44 127,3
|
42 968,8
|
47 203,0
|
46 625,5
|
45 273,2
|
48 737,0
|
347
|
внебюджетные источники
|
|
4 709,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
2 027,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
348
|
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
|
|
475,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
475,0
|
349
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
350
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
351
|
местный бюджет
|
|
475,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
475,0
|
352
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
353
|
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
354
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
355
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
356
|
местный бюджет
|
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
357
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
358
|
Мероприятие 4. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи
|
|
1 207,5
|
150,0
|
157,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
900,0
|
359
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
361
|
местный бюджет
|
|
1 207,5
|
150,0
|
157,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
900,0
|
362
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
363
|
Мероприятие 5. Создание и содержание запасов материально-технических средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
364
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
365
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
366
|
местный бюджет
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
367
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
368
|
Мероприятие 6. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны.
|
|
4 411,6
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
1 800,0
|
287,5
|
279,1
|
1 295,0
|
369
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
370
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
371
|
местный бюджет
|
|
4 411,6
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
1 800,0
|
287,5
|
279,1
|
1 295,0
|
372
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
373
|
Мероприятие 7. Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности
|
|
473,5
|
270,0
|
203,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
374
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
375
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
376
|
местный бюджет
|
|
473,5
|
270,0
|
203,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
377
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
378
|
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны и пожарной безопасности
|
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
379
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
380
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
381
|
местный бюджет
|
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
382
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
383
|
Мероприятие 9. Обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
384
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
385
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
386
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
387
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
388
|
Мероприятие 8. Обеспечение проведения учебно-методических сборов руководящего состава городской и областной подсистем РСЧС, командно-штабных учений ГО, районного и городского звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС
|
|
120,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
389
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
390
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
391
|
местный бюджет
|
|
120,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
392
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
393
|
Мероприятие 9. Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
394
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
395
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
396
|
местный бюджет
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
397
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
398
|
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности и совершенствование движения "Школа безопасности"
|
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
399
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
401
|
местный бюджет
|
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
403
|
Задача 2. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
|
|
3 198,8
|
812,0
|
829,0
|
450,0
|
400,0
|
191,7
|
186,1
|
330,0
|
404
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
405
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
406
|
местный бюджет
|
|
3 198,8
|
812,0
|
829,0
|
450,0
|
400,0
|
191,7
|
186,1
|
330,0
|
407
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
408
|
Мероприятие 11. Оснащение территории муниципального образования город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных полос, углубление дна пожарных водоемов
|
|
941,0
|
512,0
|
429,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
409
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
410
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
411
|
местный бюджет
|
|
941,0
|
512,0
|
429,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
413
|
Мероприятие 12. Приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
|
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
414
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
415
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
416
|
местный бюджет
|
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
417
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
418
|
Мероприятие 12. Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны
|
|
2 257,8
|
300,0
|
400,0
|
450,0
|
400,0
|
191,7
|
186,1
|
330,0
|
419
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
421
|
местный бюджет
|
|
2 257,8
|
300,0
|
400,0
|
450,0
|
400,0
|
191,7
|
186,1
|
330,0
|
422
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
423
|
Задача 3. Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
|
|
328,0
|
128,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
424
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
425
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
426
|
местный бюджет
|
|
328,0
|
128,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
427
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
428
|
Мероприятие 13. Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на территории муниципального образования город Нижний Тагил
|
|
328,0
|
128,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
429
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
430
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
431
|
местный бюджет
|
|
328,0
|
128,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
432
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
433
|
Подпрограмма 6 "Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды"
|
434
|
Всего по подпрограмме 6, в том числе:
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
435
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
436
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
437
|
местный бюджет
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
438
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
439
|
Прочие нужды:
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
440
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
441
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
442
|
местный бюджет
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
443
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
444
|
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
445
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
446
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
447
|
местный бюджет
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
448
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
449
|
Мероприятие 1. Водохозяйственные мероприятия на территории города Нижний Тагил
|
|
1 808,2
|
298,0
|
213,8
|
227,7
|
242,5
|
258,3
|
275,1
|
292,9
|
450
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
451
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
452
|
местный бюджет
|
|
1 808,2
|
298,0
|
213,8
|
227,7
|
242,5
|
258,3
|
275,1
|
292,9
|
453
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
454
|
Мероприятие 1. Разработка шумовой карты города Нижний Тагил
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
455
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
456
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
457
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
458
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
459
|
Мероприятие 2. Разработка проекта нормативов ПДВ города
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
460
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
461
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
462
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
463
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
464
|
Мероприятие 3. Проведение работ по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск)
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
465
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
466
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
467
|
местный бюджет
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
468
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
469
|
Мероприятие 4. Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
470
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
471
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
472
|
местный бюджет
|
|
309,4
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
45,1
|
43,2
|
42,0
|
51,0
|
473
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
474
|
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
475
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
476
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
477
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
478
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
479
|
Мероприятие 5. Проведение обследований загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
480
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
481
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
482
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
483
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
484
|
Мероприятие 6. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
485
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
486
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
487
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
488
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
489
|
Мероприятие 7. Проведение обследований загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
490
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
491
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
492
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
493
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
494
|
Мероприятие 8. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
495
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
496
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
497
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
498
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
499
|
Мероприятие 9. Водохозяйственные мероприятия на территории города
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
501
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
502
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
503
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
504
|
Подпрограмма 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"
|
505
|
Всего по подпрограмме 7, в том числе:
|
|
257 266,5
|
107 067,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145 600,0
|
506
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
507
|
областной бюджет
|
|
118 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
508
|
местный бюджет
|
|
138 733,0
|
53 533,5
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80 600,0
|
509
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510
|
Капитальные вложения:
|
|
237 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 000,0
|
511
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
512
|
областной бюджет
|
|
118 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
513
|
местный бюджет
|
|
118 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
514
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
515
|
Прочие нужды:
|
|
150 199,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145 600,0
|
516
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
517
|
областной бюджет
|
|
65 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
518
|
местный бюджет
|
|
85 199,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80 600,0
|
519
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
520
|
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
|
|
4 599,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
521
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
523
|
местный бюджет
|
|
4 599,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
524
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
525
|
Мероприятие 1. Подготовка списка аварийных жилых домов, подлежащих сносу.
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
526
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
527
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
528
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
529
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
530
|
Мероприятие 2. Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены.
|
|
4 599,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
531
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
532
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
533
|
местный бюджет
|
|
4 599,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
534
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
535
|
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
|
|
237 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 000,0
|
536
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
537
|
областной бюджет
|
|
118 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
538
|
местный бюджет
|
|
118 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
539
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
540
|
Мероприятие 3. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
|
|
107 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
541
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
542
|
областной бюджет
|
|
53 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
543
|
местный бюджет
|
|
53 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
544
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
545
|
Мероприятие 4. Строительство жилых помещений в пределах границ территорий муниципального образования
|
|
130 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 000,0
|
546
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
547
|
областной бюджет
|
|
65 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
548
|
местный бюджет
|
|
65 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 000,0
|
549
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550
|
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
|
|
15 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 600,0
|
551
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
552
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
553
|
местный бюджет
|
|
15 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 600,0
|
554
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
555
|
Мероприятие 5. Снос жилых домов, рекультивация земельных участков.
|
|
15 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 600,0
|
556
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
557
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
558
|
местный бюджет
|
|
15 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 600,0
|
559
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
560
|
Подпрограмма 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"
|
561
|
Всего по подпрограмме 8, в том числе:
|
|
242 174,8
|
52 996,8
|
48 849,3
|
44 081,2
|
19 322,7
|
18 516,5
|
17 979,3
|
40 429,0
|
562
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
563
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
564
|
местный бюджет
|
|
163 969,6
|
23 694,5
|
22 252,8
|
21 774,8
|
19 322,7
|
18 516,5
|
17 979,3
|
40 429,0
|
565
|
внебюджетные источники
|
|
78 205,2
|
29 302,3
|
26 596,5
|
22 306,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
566
|
Прочие нужды:
|
|
242 174,8
|
52 996,8
|
48 849,3
|
44 081,2
|
19 322,7
|
18 516,5
|
17 979,3
|
40 429,0
|
567
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
568
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
569
|
местный бюджет
|
|
163 969,6
|
23 694,5
|
22 252,8
|
21 774,8
|
19 322,7
|
18 516,5
|
17 979,3
|
40 429,0
|
570
|
внебюджетные источники
|
|
78 205,2
|
29 302,3
|
26 596,5
|
22 306,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
571
|
Задача 1. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, производство и распространение радио-программ для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, размещение социально значимой информации в телегазете, прокат социальных роликов
|
|
74 178,3
|
17 302,5
|
17 616,9
|
7 027,1
|
5 447,8
|
8 507,0
|
8 922,0
|
9 355,0
|
572
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
574
|
местный бюджет
|
|
47 813,0
|
6 012,5
|
7 396,9
|
7 027,1
|
6 238,5
|
5 978,3
|
5 804,7
|
9 355,0
|
575
|
внебюджетные источники
|
|
32 390,0
|
11 290,0
|
10 220,0
|
10 880,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
576
|
Мероприятие 1. Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам
|
|
74 178,3
|
17 302,5
|
17 616,9
|
7 027,1
|
5 447,8
|
8 507,0
|
8 922,0
|
9 355,0
|
577
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
578
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
579
|
местный бюджет
|
|
47 813,0
|
6 012,5
|
7 396,9
|
7 027,1
|
6 238,5
|
5 978,3
|
5 804,7
|
9 355,0
|
580
|
внебюджетные источники
|
|
32 390,0
|
11 290,0
|
10 220,0
|
10 880,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
581
|
Задача 2. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, иной официальной и социальной информации, новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном органами местного самоуправления) (в газете "Тагильский рабочий")
|
|
161 971,8
|
35 694,3
|
31 232,4
|
26 174,1
|
13 084,2
|
12 538,2
|
12 174,6
|
31 074,0
|
582
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
583
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
584
|
местный бюджет
|
|
116 156,6
|
17 682,0
|
14 855,9
|
14 747,7
|
13 084,2
|
12 538,2
|
12 174,6
|
31 074,0
|
585
|
внебюджетные источники
|
|
45 815,2
|
18 012,3
|
16 376,5
|
11 426,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
586
|
Мероприятие 2. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
|
|
161 971,8
|
35 694,3
|
31 232,4
|
26 174,1
|
13 084,2
|
12 538,2
|
12 174,6
|
31 074,0
|
587
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
588
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
589
|
местный бюджет
|
|
116 156,6
|
17 682,0
|
14 855,9
|
14 747,7
|
13 084,2
|
12 538,2
|
12 174,6
|
31 074,0
|
590
|
внебюджетные источники
|
|
45 815,2
|
18 012,3
|
16 376,5
|
11 426,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
591
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
|
592
|
Всего по подпрограмме 9, в том числе:
|
|
691 661,9
|
100 142,2
|
103 920,7
|
106 738,8
|
99 806,7
|
94 894,6
|
92 142,2
|
94 016,7
|
593
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
594
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
595
|
местный бюджет
|
|
671 334,1
|
93 077,1
|
96 760,8
|
100 636,0
|
99 806,7
|
94 894,6
|
92 142,2
|
94 016,7
|
596
|
внебюджетные источники
|
|
20 327,8
|
7 065,1
|
7 159,9
|
6 102,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
597
|
Прочие нужды:
|
|
691 661,9
|
100 142,2
|
103 920,7
|
106 738,8
|
99 806,7
|
94 894,6
|
92 142,2
|
94 016,7
|
598
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
599
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600
|
местный бюджет
|
|
671 334,1
|
93 077,1
|
96 760,8
|
100 636,0
|
99 806,7
|
94 894,6
|
92 142,2
|
94 016,7
|
601
|
внебюджетные источники
|
|
20 327,8
|
7 065,1
|
7 159,9
|
6 102,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
|
|
691 333,0
|
100 142,2
|
103 920,7
|
106 689,9
|
99 526,7
|
94 894,6
|
92 142,2
|
94 016,7
|
603
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
604
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
605
|
местный бюджет
|
|
671 005,2
|
93 077,1
|
96 760,8
|
100 587,1
|
99 526,7
|
94 894,6
|
92 142,2
|
94 016,7
|
606
|
внебюджетные источники
|
|
20 327,8
|
7 065,1
|
7 159,9
|
6 102,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
607
|
Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и объектов недвижимого имущества
|
|
328,9
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
280,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
608
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
609
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
610
|
местный бюджет
|
|
328,9
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
280,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
611
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
612
|
Подпрограмма 10 "Развитие туризма"
|
613
|
Всего по подпрограмме 10, в том числе:
|
|
62 465,3
|
8 718,3
|
8 173,9
|
7 984,7
|
8 111,5
|
7 773,1
|
7 547,7
|
14 156,1
|
614
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
615
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
616
|
местный бюджет
|
|
61 910,0
|
8 718,3
|
8 108,6
|
7 494,7
|
8 111,5
|
7 773,1
|
7 547,7
|
14 156,1
|
617
|
внебюджетные источники
|
|
555,3
|
0,0
|
65,3
|
490,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
618
|
Прочие нужды:
|
|
62 465,3
|
8 718,3
|
8 173,9
|
7 984,7
|
8 111,5
|
7 773,1
|
7 547,7
|
14 156,1
|
619
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
620
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
621
|
местный бюджет
|
|
61 910,0
|
8 718,3
|
8 108,6
|
7 494,7
|
8 111,5
|
7 773,1
|
7 547,7
|
14 156,1
|
622
|
внебюджетные источники
|
|
555,3
|
0,0
|
65,3
|
490,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
623
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
|
62 465,3
|
8 718,3
|
8 173,9
|
7 984,7
|
8 111,5
|
7 773,1
|
7 547,7
|
14 156,1
|
624
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
625
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
626
|
местный бюджет
|
|
61 910,0
|
8 718,3
|
8 108,6
|
7 494,7
|
8 111,5
|
7 773,1
|
7 547,7
|
14 156,1
|
627
|
внебюджетные источники
|
|
555,3
|
0,0
|
65,3
|
490,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
628
|
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по развитию и укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
629
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
630
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
631
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
632
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
633
|
Подпрограмма 11 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил"
|
634
|
Всего по подпрограмме 11, в том числе:
|
|
509 843,97
|
75 778,70
|
73 179,70
|
71 607,40
|
71 154,27
|
70 683,20
|
70 665,70
|
76 775,00
|
635
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
636
|
областной бюджет
|
|
10 364,10
|
3 319,70
|
1 907,80
|
1 071,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 065,00
|
637
|
местный бюджет
|
|
9 479,87
|
2 459,00
|
1 271,90
|
535,80
|
1 154,27
|
683,20
|
665,70
|
2 710,00
|
638
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
639
|
Прочие нужды:
|
|
509 843,97
|
75 778,70
|
73 179,70
|
71 607,40
|
71 154,27
|
70 683,20
|
70 665,70
|
76 775,00
|
640
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
641
|
областной бюджет
|
|
10 364,10
|
3 319,70
|
1 907,80
|
1 071,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 065,00
|
642
|
местный бюджет
|
|
9 479,87
|
2 459,00
|
1 271,90
|
535,80
|
1 154,27
|
683,20
|
665,70
|
2 710,00
|
643
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
644
|
Задача 1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации "Микрофинансовая организация Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства"
|
|
19 389,70
|
5 778,70
|
3 179,70
|
1 607,40
|
700,00
|
683,20
|
665,70
|
6 775,00
|
645
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
646
|
областной бюджет
|
|
10 364,10
|
3 319,70
|
1 907,80
|
1 071,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 065,00
|
647
|
местный бюджет
|
|
9 025,60
|
2 459,00
|
1 271,90
|
535,80
|
700,00
|
683,20
|
665,70
|
2 710,00
|
648
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
649
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
УПП и РП, НТМФПП
|
5 294,70
|
0,00
|
0,00
|
535,80
|
700,00
|
683,20
|
665,70
|
2 710,00
|
650
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
651
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
652
|
местный бюджет
|
|
5 294,70
|
0,00
|
0,00
|
535,80
|
700,00
|
683,20
|
665,70
|
2 710,00
|
653
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
654
|
Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга
|
УПП и РП, НТМФПП
|
2 916,50
|
2 350,00
|
566,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
655
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
656
|
областной бюджет
|
|
1 350,00
|
1 350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
657
|
местный бюджет
|
|
1 566,50
|
1 000,00
|
566,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
658
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
659
|
Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил"
|
УПП и РП, НТМФПП
|
1 705,50
|
1 410,00
|
295,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
660
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
661
|
областной бюджет
|
|
810,00
|
810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
662
|
местный бюджет
|
|
895,50
|
600,00
|
295,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
663
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
664
|
Мероприятие 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
|
УПП и РП, НТМФПП
|
554,60
|
505,30
|
49,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
665
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
666
|
областной бюджет
|
|
290,30
|
290,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
667
|
местный бюджет
|
|
264,30
|
215,00
|
49,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
668
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
669
|
Мероприятие 5. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
|
УПП и РП, НТМФПП
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
670
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
671
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
672
|
местный бюджет
|
|
113,30
|
0,00
|
113,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
673
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
674
|
Мероприятие 6. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью
|
УПП и РП, НТМФПП
|
247,30
|
0,00
|
247,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
675
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
676
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
677
|
местный бюджет
|
|
247,30
|
0,00
|
247,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
678
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
679
|
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города Нижний Тагил
|
УПП и РП, НТМФПП
|
1 513,40
|
1 513,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
680
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
681
|
областной бюджет
|
|
869,40
|
869,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
682
|
местный бюджет
|
|
644,00
|
644,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
683
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
684
|
Мероприятие 8. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
|
УПП и РП
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
685
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
686
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
687
|
местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
688
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
689
|
Мероприятие 9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
|
УПП и РП
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
690
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
691
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
692
|
местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
693
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
694
|
Мероприятие 11. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования за счет средств областного бюджета
|
УПП и РП, НТМФПП
|
7 044,40
|
0,00
|
1 907,80
|
1 071,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 065,00
|
695
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
696
|
областной бюджет
|
|
7 044,40
|
0,00
|
1 907,80
|
1 071,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 065,00
|
697
|
местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
699
|
Задача 2. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
|
|
490 454,27
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 454,27
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
700
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
701
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
702
|
местный бюджет
|
|
454,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
454,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
703
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
698-1
|
Мероприятие 12. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
|
УПП и РП, НТМФПП
|
191,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
191,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-2
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-3
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-4
|
местный бюджет
|
|
191,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
191,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-5
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-6
|
Мероприятие 13. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства
|
УПП и РП, НТМФПП
|
262,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
262,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-7
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-8
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-9
|
местный бюджет
|
|
262,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
262,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
698-10
|
внебюджетные источники
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
704
|
Мероприятие 10. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства
|
НТМФПП
|
490 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
705
|
федеральный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
706
|
областной бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
707
|
местный бюджет
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
708
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
709
|
Подпрограмма 12 "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил"
|
710
|
Всего по подпрограмме 12, в том числе:
|
Отдел по взаимодействию с административными органами
|
5 542,3
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
3 500,0
|
711
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
712
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
713
|
местный бюджет
|
5 542,3
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
3 500,0
|
714
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
715
|
Прочие нужды:
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
716
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
717
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
718
|
местный бюджет
|
5 542,3
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
3 500,0
|
719
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
720
|
Мероприятие 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
|
5 542,3
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
3 500,0
|
721
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
722
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
723
|
местный бюджет
|
5 542,3
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
479,1
|
465,2
|
3 500,0
|
724
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 13 "Предоставление работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2014 - 2020 годы)"
|
|
Всего по подпрограмме 13, в том числе:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие нужды:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 1. Обеспечение предоставления работникам муниципальных учреждений - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в долевом строительстве
|
|
127 890,0
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
|
областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
|
127 890,0
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1. Признание работников муниципальных учреждений нуждающимися в улучшении жилищных условий, участниками подпрограммы
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2. Ведение учета работников муниципальных учреждений: нуждающихся в улучшении жилищных условий; участников подпрограммы, получателей социальных выплат
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3. Предоставление работникам муниципальных учреждений социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке, в том числе по договору участия в долевом строительстве
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
|
76 734,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
750
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
725
|
Подпрограмма 14 "Управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил "
|
726
|
Всего по подпрограмме 14, в том числе:
|
Финансовое управление
|
297 507,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129 633,8
|
125 873,7
|
42 000,0
|
727
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
728
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
729
|
местный бюджет
|
297 507,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129 633,8
|
125 873,7
|
42 000,0
|
730
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
731
|
Мероприятие 1: Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга
|
297 507,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129 633,8
|
125 873,7
|
42 000,0
|
732
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
733
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734
|
местный бюджет
|
297 507,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
129 633,8
|
125 873,7
|
42 000,0
|
735
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|