Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к комплексной программе
"Повышение качества жизни населения
муниципального образования
город Нижний Тагил
на период до 2018 года"
Расходы
на реализацию комплексной программы "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года"
N строки |
Источники финансирования |
Всего (тыс. рублей) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Ответственные за заполнение |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Общие расходы на реализацию комплексной программы "Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года" |
|||||||
2 |
Всего |
35 393 116,40 |
8 546 818,62 |
9 205 753,89 |
8 647 383,01 |
8 993 160,88 |
|
|
3 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
9 159 065,19 |
2 593 350,91 |
3 059 472,58 |
1 536 501,70 |
1 969 740,00 |
|
|
4 |
из них субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
федерального бюджета (плановый объем) |
996 694,49 |
886 694,49 |
20 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
|
|
6 |
местных бюджетов (плановый объем) |
10 398 920,32 |
1 678 179,12 |
3 188 979,01 |
2 389 970,31 |
3 141 791,88 |
|
|
7 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
14 838 436,40 |
3 388 594,10 |
2 937 302,30 |
4 690 911,00 |
3 821 629,00 |
|
|
8 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие гражданского общества" |
|||||||
9 |
Всего |
173 542,63 |
51 611,00 |
37 691,00 |
38 300,50 |
33 940,13 |
|
|
10 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
11 |
из них субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
12 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13 |
местных бюджетов (плановый объем) |
153 242,63 |
43 811,00 |
32 691,00 |
33 300,50 |
31 440,13 |
|
|
14 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
20 300,00 |
7 800,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 500,00 |
|
|
15 |
Отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города |
|||||||
16 |
Всего |
16 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
ОВАО |
|
17 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОВАО |
|
18 |
из них субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОВАО |
|
19 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОВАО |
|
20 |
местных бюджетов (плановый объем) |
16 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
ОВАО |
|
21 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОВАО |
|
22 |
Отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Администрации города |
|||||||
23 |
Всего |
129 542,63 |
42 611,00 |
28 691,00 |
29 300,50 |
24 940,13 |
ОрСМИ |
|
24 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОрСМИ |
|
25 |
из них субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОрСМИ |
|
26 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОрСМИ |
|
27 |
местных бюджетов (плановый объем) |
109 242,63 |
34 811,00 |
23 691,00 |
24 300,50 |
22 440,13 |
ОрСМИ |
|
28 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
20 300,00 |
7 800,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
2 500,00 |
ОрСМИ |
|
29 |
Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города |
|||||||
30 |
Всего |
24 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Отд. ВсОРОиРГИ |
|
31 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. ВсОРОиРГИ |
|
32 |
из них субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. ВсОРОиРГИ |
|
33 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. ВсОРОиРГИ |
|
34 |
местных бюджетов (плановый объем) |
24 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Отд. ВсОРОиРГИ |
|
35 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. ВсОРОиРГИ |
|
36 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Повышение человеческого капитала" |
|||||||
37 |
Всего |
5 562 238,20 |
710 584,25 |
2 646 736,38 |
486 255,18 |
1 718 662,39 |
|
|
38 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
2 503 150,90 |
293 660,00 |
1 257 119,20 |
169 096,70 |
783 275,00 |
|
|
39 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
40 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
41 |
местных бюджетов (плановый объем) |
3 057 087,30 |
416 424,25 |
1 388 117,18 |
317 158,48 |
935 387,39 |
|
|
42 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
2 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
43 |
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города |
|||||||
44 |
Всего |
244 700,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
700,00 |
240 000,00 |
УРФКСИМП |
|
45 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
УРФКСИМП |
|
46 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УРФКСИМП |
|
47 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УРФКСИМП |
|
48 |
местных бюджетов (плановый объем) |
122 700,00 |
500,00 |
1 500,00 |
700,00 |
120 000,00 |
УРФКСИМП |
|
49 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
2 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
УРФКСИМП |
|
50 |
Управление социальных программ и семейной политики Администрации города |
|||||||
51 |
Всего |
479 454,60 |
98 154,60 |
106 829,20 |
134 092,30 |
140 378,50 |
УСПиСП |
|
52 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
27 240,40 |
5 643,70 |
5 452,00 |
5 452,00 |
5 452,00 |
УСПиСП |
|
53 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
27 240,40 |
5 643,70 |
5 452,00 |
5 452,00 |
5 452,00 |
УСПиСП |
|
54 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСПиСП |
|
55 |
местных бюджетов (плановый объем) |
565 739,70 |
99 502,10 |
108 449,20 |
135 712,30 |
141 998,50 |
УСПиСП |
|
56 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УСПиСП |
|
57 |
Управление образования Администрации города |
|||||||
58 |
Всего |
4 709 477,60 |
580 633,05 |
2 513 570,78 |
314 646,88 |
1 300 626,89 |
Упр. Образования |
|
59 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
2 340 600,90 |
282 760,00 |
1 246 569,20 |
158 546,70 |
652 725,00 |
Упр. Образования |
|
60 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Упр. Образования |
|
61 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Упр. Образования |
|
62 |
местных бюджетов (плановый объем) |
2 368 876,70 |
297 873,05 |
1 267 001,58 |
156 100,18 |
647 901,89 |
Упр. Образования |
|
63 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Упр. Образования |
|
64 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Повышение уровня жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил" |
|||||||
65 |
Всего |
29 656 735,57 |
7 781 323,37 |
6 518 026,51 |
8 119 827,33 |
7 237 558,36 |
|
|
66 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
6 655 914,29 |
2 299 690,91 |
1 802 353,38 |
1 367 405,00 |
1 186 465,00 |
|
|
67 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
68 |
федерального бюджета (плановый объем) |
996 694,49 |
886 694,49 |
20 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
|
|
69 |
местных бюджетов (плановый объем) |
7 187 990,39 |
1 214 643,87 |
1 764 870,83 |
2 036 511,33 |
2 171 964,36 |
|
|
70 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
14 816 136,40 |
3 380 294,10 |
2 930 802,30 |
4 685 911,00 |
3 819 129,00 |
|
|
71 |
Отдел по экологии и природопользованию Администрации города |
|||||||
72 |
Всего |
2 553 020,00 |
844 380,00 |
570 880,00 |
568 880,00 |
568 880,00 |
ОЭиП |
|
73 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОЭиП |
|
74 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОЭиП |
|
75 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОЭиП |
|
76 |
местных бюджетов (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОЭиП |
|
77 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
2 553 020,00 |
844 380,00 |
570 880,00 |
568 880,00 |
568 880,00 |
ОЭиП |
|
78 |
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города |
|||||||
79 |
Всего |
172 618,94 |
172 618,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. по распред. жилья |
|
80 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
72 092,16 |
72 092,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. по распред. жилья |
|
81 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. по распред. жилья |
|
82 |
федерального бюджета (плановый объем) |
52 414,09 |
52 414,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. по распред. жилья |
|
83 |
местных бюджетов (плановый объем) |
48 112,69 |
48 112,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. по распред. жилья |
|
84 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отд. по распред. жилья |
|
85 |
Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города |
|||||||
86 |
Всего |
306 780,00 |
76 455,00 |
76 775,00 |
76 775,00 |
76 775,00 |
УПП и РП |
|
87 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
16 068,00 |
3 873,00 |
4 065,00 |
4 065,00 |
4 065,00 |
УПП и РП |
|
88 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
16 068,00 |
3 873,00 |
4 065,00 |
4 065,00 |
4 065,00 |
УПП и РП |
|
89 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УПП и РП |
|
90 |
местных бюджетов (плановый объем) |
10 712,00 |
2 582,00 |
2 710,00 |
2 710,00 |
2 710,00 |
УПП и РП |
|
91 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
280 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
УПП и РП |
|
92 |
Управление культуры Администрации города |
|||||||
93 |
Всего |
3 147 008,10 |
770 646,50 |
522 466,20 |
875 413,00 |
978 482,40 |
Упр. культуры |
|
94 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Упр. культуры |
|
95 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Упр. культуры |
|
96 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Упр. культуры |
|
97 |
местных бюджетов (плановый объем) |
2 973 891,70 |
730 482,40 |
480 293,90 |
831 132,00 |
931 983,40 |
Упр. культуры |
|
98 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
173 116,40 |
40 164,10 |
42 172,30 |
44 281,00 |
46 499,00 |
Упр. культуры |
|
99 |
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города |
|||||||
100 |
Всего |
477 000,00 |
134 000,00 |
134 000,00 |
134 000,00 |
75 000,00 |
УЖКХ |
|
101 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
217 500,00 |
60 625,00 |
60 625,00 |
60 625,00 |
35 625,00 |
УЖКХ |
|
102 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УЖКХ |
|
103 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УЖКХ |
|
104 |
местных бюджетов (плановый объем) |
217 500,00 |
60 625,00 |
60 625,00 |
60 625,00 |
35 625,00 |
УЖКХ |
|
105 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
42 000,00 |
12 750,00 |
12 750,00 |
12 750,00 |
3 750,00 |
УЖКХ |
|
106 |
Управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города |
|||||||
107 |
Всего |
1 339 300,00 |
1 064 000,00 |
275 300,00 |
0,00 |
0,00 |
УркИП |
|
108 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УркИП |
|
109 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УркИП |
|
110 |
федерального бюджета (плановый объем) |
324 000,00 |
324 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УркИП |
|
111 |
местных бюджетов (плановый объем) |
265 300,00 |
150 000,00 |
115 300,00 |
0,00 |
0,00 |
УркИП |
|
112 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
750 000,00 |
590 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
УркИП |
|
113 |
Управление городским хозяйством Администрации города |
|||||||
114 |
Всего |
21 661 008,53 |
4 719 222,93 |
4 938 605,31 |
6 464 759,33 |
5 538 420,96 |
УГХ |
|
115 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
6 350 254,13 |
2 163 100,75 |
1 737 663,38 |
1 302 715,00 |
1 146 775,00 |
УГХ |
|
116 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УГХ |
|
117 |
федерального бюджета (плановый объем) |
620 280,40 |
510 280,40 |
20 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
УГХ |
|
118 |
местных бюджетов (плановый объем) |
3 672 474,00 |
222 841,78 |
1 105 941,93 |
1 142 044,33 |
1 201 645,96 |
УГХ |
|
119 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
11 018 000,00 |
1 823 000,00 |
2 075 000,00 |
3 990 000,00 |
3 130 000,00 |
УГХ |
|
120 |
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" |
|||||||
121 |
Всего |
12 600,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
122 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
123 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
124 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
125 |
местных бюджетов (плановый объем) |
12 600,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
126 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
127 |
Отдел гражданской защиты населения Администрации города |
|
||||||
128 |
Всего |
12 600,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
ОГЗН |
|
129 |
в том числе за счет средств: областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОГЗН |
|
130 |
из них субсидии муниципальным образованиям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОГЗН |
|
131 |
федерального бюджета (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОГЗН |
|
132 |
местных бюджетов (плановый объем) |
12 600,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
ОГЗН |
|
133 |
внебюджетных источников (плановый объем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ОГЗН |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.