Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 30 декабря 2014 г. N 2820-ПА настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
городе Нижний Тагил до 2020 года"
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
22 мая, 25 июля, 10 октября, 1, 30 декабря 2014 г.
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
7 274 699,5 |
848 670,5 |
680 429,1 |
689 823,6 |
1 085 375,7 |
1 192 384,9 |
1 314 225,5 |
1 463 790,2 |
|
федеральный бюджет |
18 408,0 |
18 408,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
807 586,9 |
115 293,1 |
27 500,6 |
120 000,0 |
135 169,5 |
135 833,0 |
136 529,6 |
137 261,1 |
||
бюджет города |
4 663 761,7 |
462 569,4 |
419 103,5 |
309 560,0 |
692 928,9 |
797 830,3 |
917 312,8 |
1 064 456,8 |
||
внебюджетные источники |
1 784 942,9 |
252 400,0 |
233 825,0 |
260 263,6 |
257 277,3 |
258 721,6 |
260 383,1 |
262 072,3 |
||
2 |
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" |
|||||||||
3 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
128 448,0 |
12 786,5 |
11 684,3 |
12 139,5 |
19 215,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
бюджет города |
128 448,0 |
12 786,5 |
11 684,3 |
12 139,5 |
19 215,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
||
4 |
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики |
127 496,3 |
12 486,9 |
11 349,8 |
11 821,9 |
19 215,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
5 |
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий (в том числе диспансеризация) муниципальных служащих |
951,7 |
299,6 |
334,5 |
317,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
7 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
607 555,2 |
57 091,3 |
53 845,9 |
46 241,7 |
98 591,8 |
108 228,4 |
115 880,0 |
127 676,1 |
|
областной бюджет |
9 062,3 |
1 462,3 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
553 508,9 |
49 929,0 |
48 045,9 |
40 134,4 |
90 304,1 |
99 646,3 |
106 988,8 |
118 460,4 |
||
внебюджетные источники |
44 984,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 107,3 |
6 387,7 |
6 682,1 |
6 991,2 |
7 315,7 |
||
8 |
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
80 373,3 |
4 802,8 |
6 210,0 |
4 127,7 |
15 134,8 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
|
9 |
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: |
69 310,5 |
6 745,5 |
5 522,4 |
3 996,5 |
12 480,0 |
12 984,0 |
13 513,2 |
14 068,9 |
|
областной бюджет |
9 062,3 |
1 462,3 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
56 748,2 |
4 783,2 |
5 022,4 |
3 496,5 |
10 080,0 |
10 584,0 |
11 113,2 |
11 668,9 |
||
внебюджетные источники |
3 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
10 |
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно - оздоровительных учреждений |
10 797,3 |
5 541,7 |
0,0 |
4 855,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них: |
299 714,0 |
29 260,3 |
30 792,5 |
28 481,0 |
43 097,7 |
48 973,6 |
55 701,4 |
63 407,5 |
|
бюджет города |
258 230,0 |
24 060,3 |
25 492,5 |
22 873,7 |
37 210,0 |
42 791,5 |
49 210,2 |
56 591,8 |
||
внебюджетные источники |
41 484,0 |
5 200,0 |
5 300,0 |
5 607,3 |
5 887,7 |
6 182,1 |
6 491,2 |
6 815,7 |
||
12 |
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города |
108 514,9 |
8 650,0 |
9 030,0 |
2 834,9 |
20 500,0 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
|
13 |
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта |
13 228,5 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 228,5 |
1 500,0 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
|
14 |
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев |
2 774,5 |
100,0 |
300,0 |
94,5 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
|
15 |
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли |
3 145,0 |
691,0 |
691,0 |
623,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
|
16 |
9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций города плаванию |
19 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
|
17 |
Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
18 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
3 401 389,7 |
290 817,7 |
325 326,6 |
219 008,8 |
494 618,2 |
580 988,5 |
683 932,1 |
806 697,8 |
|
федеральный бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
84 836,6 |
15 436,6 |
12 206,8 |
0,0 |
13 269,5 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
3 198 994,2 |
254 681,1 |
296 894,8 |
201 652,5 |
467 359,1 |
551 916,0 |
652 910,6 |
773 580,1 |
||
внебюджетные источники |
116 758,9 |
19 900,0 |
16 225,0 |
17 356,3 |
13 989,6 |
15 139,5 |
16 391,9 |
17 756,6 |
||
19 |
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них: |
2 871 727,0 |
240 382,2 |
282 447,1 |
188 727,1 |
403 636,4 |
483 462,8 |
579 164,3 |
693 907,1 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 795 116,2 |
226 582,2 |
272 447,1 |
177 727,1 |
394 627,4 |
473 552,9 |
568 263,4 |
681 916,1 |
||
внебюджетные источники |
76 610,8 |
13 800,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
9 009,0 |
9 909,9 |
10 900,9 |
11 991,0 |
||
20 |
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них: |
201 681,2 |
15 957,4 |
16 158,5 |
15 425,9 |
33 291,1 |
36 565,1 |
40 163,8 |
44 119,4 |
|
бюджет города |
190 929,3 |
13 957,4 |
14 158,5 |
13 425,9 |
32 188,6 |
35 407,5 |
38 948,3 |
42 843,1 |
||
внебюджетные источники |
10 751,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 102,5 |
1 157,6 |
1 215,5 |
1 276,3 |
||
21 |
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
126 339,4 |
17 099,1 |
15 631,8 |
5 780,3 |
20 377,2 |
21 396,1 |
22 465,8 |
23 589,1 |
|
областной бюджет |
81 024,3 |
11 624,3 |
12 206,8 |
0,0 |
13 269,5 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
24 960,0 |
2 974,8 |
800,0 |
3 024,0 |
4 213,6 |
4 424,3 |
4 645,5 |
4 877,8 |
||
внебюджетные источники |
20 355,1 |
2 500,0 |
2 625,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
3 350,2 |
||
22 |
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
9 478,2 |
0,0 |
0,0 |
746,6 |
2 025,8 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
|
23 |
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
6 125,8 |
2 125,8 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
областной бюджет |
1 062,9 |
1 062,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
5 062,9 |
1 062,9 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
24 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе: |
83 667,4 |
6 467,4 |
0,0 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
|
федеральный бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 749,4 |
2 749,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
80 118,0 |
2 918,0 |
|
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
||
25 |
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них: |
102 370,7 |
8 785,8 |
11 089,2 |
8 328,9 |
14 987,7 |
17 137,4 |
19 604,7 |
22 437,0 |
|
бюджет города |
93 329,6 |
7 185,8 |
9 489,2 |
6 728,9 |
14 003,7 |
16 104,2 |
18 519,9 |
21 297,9 |
||
внебюджетные источники |
9 041,1 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
984,0 |
1 033,2 |
1 084,8 |
1 139,1 |
||
26 |
Подпрограмма 4. "Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
27 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе |
196 572,1 |
188 572,1 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
92 986,9 |
84 986,9 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
28 |
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, Всего, в том числе: |
167 750,9 |
167 750,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
10 450,0 |
10 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
78 135,2 |
78 135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
79 165,7 |
79 165,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
29 |
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов), Всего, в том числе: |
13 821,2 |
5 821,2 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
13 821,2 |
5 821,2 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
30 |
3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок Всего в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 |
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" Всего по объекту в т.ч.: |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
32 |
5. Строительство закрытых спортивных сооружений (легкоатлетический манеж в Ленинском районе, лыжная база на Муринских прудах) в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
33 |
Подпрограмма 5. "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" |
|||||||||
34 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
431 608,1 |
43 376,4 |
46 851,9 |
31 824,1 |
63 697,3 |
72 313,7 |
81 056,9 |
92 487,8 |
|
областной бюджет |
123,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
418 285,1 |
41 453,4 |
45 051,9 |
30 024,1 |
61 797,3 |
70 413,7 |
79 056,9 |
90 487,8 |
||
внебюджетные источники |
13 200,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
35 |
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в т.ч. |
37 931,4 |
4 138,0 |
4 314,3 |
3 709,1 |
6 020,0 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
|
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
37 831,4 |
4 038,0 |
4 314,3 |
3 709,1 |
6 020,0 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
||
36 |
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра |
85 159,6 |
7 531,3 |
8 791,9 |
1 936,4 |
15 416,0 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
|
37 |
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
2 083,5 |
300,0 |
300,0 |
283,5 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
38 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них: |
302 215,8 |
31 009,1 |
33 445,7 |
25 535,3 |
41 096,3 |
48 151,7 |
56 576,9 |
66 400,8 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
289 015,8 |
29 209,1 |
31 645,7 |
23 735,3 |
39 196,3 |
46 251,7 |
54 576,9 |
64 400,8 |
||
внебюджетные источники |
13 200,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
39 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: |
3 049,0 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
|
областной бюджет |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
3 026,0 |
26,0 |
|
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
||
40 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
1 078,8 |
349,0 |
0,0 |
329,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
41 |
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
42 |
Подпрограмма 6. "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил" |
|||||||||
43 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
20 135,1 |
1 750,4 |
1 475,2 |
609,5 |
3 885,0 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
|
областной бюджет |
745,2 |
451,4 |
293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
19 389,9 |
1 299,0 |
1 181,4 |
609,5 |
3 885,0 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
||
44 |
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе |
11 950,1 |
833,0 |
887,6 |
609,5 |
2 215,0 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
|
45 |
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе: |
1 033,5 |
140,1 |
93,4 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
областной бюджет |
113,1 |
66,4 |
46,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
920,4 |
73,7 |
46,7 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
46 |
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно-патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
47 |
4. Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах в том числе: |
1 032,9 |
140,1 |
92,8 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
областной бюджет |
112,8 |
66,4 |
46,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
920,1 |
73,7 |
46,4 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
48 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: |
5 318,6 |
637,2 |
401,4 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
|
областной бюджет |
519,3 |
318,6 |
200,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
4 799,3 |
318,6 |
200,7 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
||
49 |
Подпрограмма 7. "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
50 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
2 219 058,2 |
249 040,6 |
240 017,6 |
330 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
федеральный бюджет |
7 158,0 |
7 158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
556 602,4 |
16 602,4 |
15 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
||
бюджет города |
185 297,8 |
15 280,2 |
15 017,6 |
15 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
||
внебюджетные источники |
1 470 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
||
51 |
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе: |
2 219 058,2 |
249 040,6 |
240 017,6 |
330 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
52 |
Подпрограмма 8. "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года |
|||||||||
53 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
3 082,2 |
3 082,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
984,2 |
984,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
54 |
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
4 066,4 |
4 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
Подпрограмма 9. "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы" |
|||||||||
56 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
областной бюджет |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
бюджет города |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
внебюджетные источники |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
||
57 |
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
58 |
Подпрограмма 10. "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
59 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
736,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
|
бюджет города |
736,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
||
60 |
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи |
636,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
|
61 |
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
62 |
Подпрограмма 11. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" |
|||||||||
63 |
Всего по подпрограмме 11, в том числе: |
15 130,7 |
1 169,1 |
1 227,6 |
0,0 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
|
бюджет города |
15 130,7 |
1 169,1 |
1 227,6 |
0,0 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
||
64 |
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |
14 094,7 |
1 169,1 |
1 227,6 |
0,0 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
|
65 |
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности |
1 036,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.