Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Положению
о внутреннем финансовом аудите
в Министерстве социальной политики
Свердловской области
АКТ
аудиторской проверки N _______
"___" ____________ 20____ г. ______________________
(город)
На основании приказа Министерства социальной политики Свердловской
области от __________ N _________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование приказа)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего
финансового аудита)
проведена проверка ______________________________________________________
(тема проверки, проверяемый период - в соответствии
с приказом о назначении аудиторской проверки)
Начало проверки "__" ______ 20__ года,
окончание проверки "___" ______ 20__ года.
1. Общие сведения
1. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
_________________________ (план внутреннего финансового аудита, поручение
Министра) и программа проведения аудита, утвержденная ___________________
_____________________ (кем, когда).
2. Лица, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной
деятельности в проверяемом периоде и на момент проверки:
_________________________________________________________________________
3. Ведение бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде
и на момент проверки возложено на: _____________________________________.
4. Перечень проверенных документов:
4.1. Учетные аналитические регистры, проверенные сплошным способом:
_________________________________________________________________________
(наименование документов и за какой период)
4.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным
способом:
_________________________________________________________________________
(наименование документов и за какой период)
4.3. Регистры синтетического учета - журналы операций ____ (номера),
Главная книга, а также формы текущей и годовой отчетности проверены по
следующим отчетным периодам: ________________ (отчетные периоды).
5. Кем и когда проводилась предыдущая аудиторская проверка, а также
сведения о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не устраненных
на момент настоящей аудиторской проверки: ______________________________.
6. Иные сведения, необходимые для раскрытия вопросов внутреннего
финансового аудита ______________________________________________________
2. Описательная часть
Описательная часть акта должна содержать следующую информацию:
описание проведенной работы; изложение фактов, установленных в процессе
проведения проверки (в соответствии с вопросами программы проведения
аудита); оценка надежности внутреннего конт
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.