Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава 3. Система программных мероприятий по обеспечению наращивания
объемов производства реального сектора экономики и достижению социальной
стабильности в 2002 - 2005 годах
Деятельность органов власти и государственная поддержка из бюджетов всех уровней будет направлена, прежде всего, на модернизацию транспортной, коммуникационной, информационной, социальной инфраструктуры; решение социальных проблем, то есть, в основном, на реализацию проектов, которые не могут быть осуществлены за счет привлечения внебюджетных источников финансирования, так как не сулят большой прибыли, но их реализация жизненно необходима для населения области.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику области также является кардинальной задачей исполнительных органов государственной власти.
Учитывая минимальную роль прямого государственного вмешательства в процессы структурной перестройки регионов в форме государственных инвестиций и программ в последние годы и недостаточное привлечение иностранных инвестиций в экономику, реальное повышение инвестиционной привлекательности области, создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов возможно только с принятием закона Курской области "Об инвестиционной деятельности в Курской области".
Все большее значение приобретают инвестиционные Соглашения между Администрацией Курской области и рядом крупных отечественных инвестиционных компаний.
Выполнение программных мероприятий в части привлечения инвестиций в экономику области позволит стабилизировать работу местных товаропроизводителей, приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, развитию социальной инфраструктуры, увеличению новых рабочих мест.
3.1. Основные направления развития промышленного комплекса области
Для эффективного развития промышленности предусматривается создание благоприятных условий:
формирование на областном уровне нормативно- правовой базы, а именно: законов: "О государственной поддержке товаропроизводителей Курской области", "Об инвестиционной деятельности в Курской области" и других нормативных актов;
содействие предпринимателям в развитии производства новой конкурентоспособной продукции;
приоритетная поддержка высокоэффективных, быстроокупаемых инновационных проектов;
содействие внедрению прогрессивных технологий, как базы для проведения политики ресурсосбережения, обновления основных фондов;
внедрение мероприятий Комплексной программы "Управление качеством в Курской области на период 2001-2005 гг.".
3.1.1. Электроэнергетика
В рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" предусмотрено продолжение строительства энергоблока N 5 Курской АЭС, реконструкция и техническое перевооружение действующих энергоблоков, обеспечение безопасной эксплуатации, совершенствование технологии работы с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Строящийся энергоблок N 5 Курской АЭС в настоящее время является единственным генерирующим источником в Центрально-Черноземном регионе, который способен восполнить выбывающие в ближайшее время мощности на Нововоронежской и Курской АЭС в связи с выработкой отдельными энергоблоками этих электростанций проектного ресурса.
Курской АЭС разработан план финансирования строительства энергоблока N 5, исходя из срока ввода его в действие в 2004 году. В октябре т.г. план рассмотрен и одобрен Минатомом России.
На 2002 год намечается обеспечить финансирование строительства энергоблока за счет всех источников в размере 1630 млн. рублей.
В последующие годы планируется выполнить работы пускового комплекса энергоблока N 5: в 2003 году - 2,5 млрд. рублей; в 2004 году - 2,6 млрд. рублей; в 2005 году - 0,4 млрд. рублей.
Завершение работ по реконструкции и техперевооружению действующих энергоблоков АЭС в намеченные сроки и вывод энергоблоков N 1 и 2 на номинальную мощность позволит увеличить выработку электроэнергии указанными энергоблоками Курской АЭС на 1.8 -2.0 млрд. кВт.ч каждым энергоблоком и обеспечит рост объемов товарной продукции в 1,4 раза к 2005 году.
Ввод в действие энергоблока N5 и модернизация действующих энергоблоков позволит к 2005 году снизить степень износа основных фондов с 56% до 36%.
Ожидаемый экономический эффект в результате реализации проектов в 2002-2005 годах: прирост прибыли на 333 млн. рублей, платежей в бюджеты всех уровней - на 348 млн. рублей.
Ожидаемый социальный эффект - 457 млн. рублей.
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" предусматривает выполнение на атомных электростанциях комплекса мероприятий, направленных на совершенствование работы с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Намечается выполнить на Курской АЭС в 2002-2005 годах следующие мероприятия:
построить хранилища твердых радиоактивных отходов и отвержденных отходов, обеспечивающие их безопасное хранение в течение всего периода эксплуатации АЭС;
реконструировать действующие хранилища отработавшего ядерного топлива, (включая и штатные) для увеличения их емкости;
выполнить работы по переходу на "сухой" контейнерный метод хранения отработавшего ядерного топлива.
На Курской АЭС разрабатывается проект и создается оборудование для комплекса по разделке топливных сборок, выгружаемых из атомных реакторов. Ведутся работы совместно с зарубежными фирмами и российскими предприятиями по созданию металлобетонных контейнеров для "сухого" хранения и последующей транспортировки отработавшего ядерного топлива в региональные хранилища.
В соответствии с программой на Курской АЭС будут продолжены мероприятия по внедрению новых технологий по работе с твердыми радиоактивными отходами - сжигание для горючих отходов, уплотнение методом прессования для негорючих отходов, последующее хранение в специальном хранилище на территории АЭС.
Ежегодно для работ на Курской АЭС по данной проблеме требуется до 0,5 млрд. рублей капитальных вложений.
В период 2002-2005 г.г. ОАО "Курскэнерго" предусматривает реализацию проектов:
строительство 5 очереди ТЭЦ-1;
выполнение работ по реконструкции магистральных тепловых сетей и строительству центрального теплового пункта (ЦТП-1) в г. Курске;
модернизация и техническое перевооружение основного электросетевого оборудования, в том числе реконструкция подстанций 110 кВ "Высокая", "Рудная", "Фатеж" и линии электропередачи 110 кВ "Садовая - Фатеж";
реконструкция и строительство объектов сельской электрификации в соответствии с областной целевой программой "О переводе на электроотопление неперспективных для газификации населенных пунктов Курской области на 1999-2005 гг.";
начало строительства ТЭЦ-2 в связи с выбыванием мощностей на Курской АЭС в перспективе и с целью покрытия возрастающих электрических и тепловых нагрузок потребителей г. Курска и области в соответствии со "Схемой теплоснабжения г. Курска с перспективой до 2010 года".
В 2002-2005 г.г. предусматривается вложить 951 млн. рублей собственных средств предприятия. Реализация программы позволит снизить степень износа основных фондов с 57% до 51%.
В целом по ОАО "Курскэнерго" ожидается экономическая эффективность: прирост прибыли 187 млн. рублей, поступлений налогов в бюджеты всех уровней - 484 млн. рублей, социальный эффект - 124 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Курской области от 26.10.99г. N261 "О целевой программе перевода на электроотопление неперспективных для газификации населенных пунктов Курской области на период 1999-2005 гг.", с целью улучшения бытовых условий жителей Курской области, экономии средств населения на приобретение топлива и повышения качества энергоснабжения потребителей в сельской местности предусмотрен перевод на электроотопление неперспективных для газификации населенных пунктов Курской области на период 1999-2005 гг.
За период 1999-2001 гг. освоено 24,1 млн. рублей капитальных вложений, реконструировано и введено в эксплуатацию ВЛ-10-0,4 кВ - 42,2 км, ВЛ-35-110 кВ - 18,5 км. Подготовлено 452 дома в 27 населенных пунктах для перевода на электроотопление.
Основной объем оборудования, оснастки и пускорегулирующей аппаратуры предусматривается поставить за счет размещения заказов на предприятиях г. Курска и области. Для выполнения строительно-монтажных работ и наладки оборудования будут привлекаться специалисты энергостроительных организаций, предприятий промышленности и энергетики области.
В целом программа позволит обеспечить социальную защиту жителей районов Курской области, развитие электрических сетей в населенных пунктах, неперспективных для газификации, рациональное использование энергетических ресурсов и создание дополнительных рабочих мест.
Для осуществления проекта выбраны 11 районов Курской области: Беловский, Большесолдатский, Мантуровский, Поныровский, Пристенский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Тимский и Хомутовский.
В этих районах выделено 166 населенных пунктов, неперспективных для газификации, которые располагаются вдали от районных и административных центров, где сосредоточена основная электрическая нагрузка и находятся трансформаторные подстанции, а также проходят трассы магистральных газопроводов. Количество жилых домов в выбранных населенных пунктах составляет свыше 2000 единиц.
Выполнение заданий этой программы позволит улучшить условия жизни населения указанных населенных пунктов, повысить надежность электроснабжения сельских потребителей.
На программу, рассчитанную на шесть лет, предусматривается направить 141 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.01г. N526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" администрацией области предусматривается разработка программы реформирования энергетического комплекса Курской области, направленной на повышение эффективного функционирования энергетики, обеспечение бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения региона электрической и тепловой энергией.
3.1.2. Черная металлургия
Программа развития ОАО "Михайловский ГОК" в 2002-2005 годах предусматривает техническое перевооружение основных технологических звеньев предприятия: горно-транспортного комплекса, дробильно-обогатительного комплекса, фабрики окомкования, завода по ремонту горного оборудования и др.
В горно-транспортном комплексе намечено:
развитие производства высокоэффективных взрывчатых веществ, безопасных в эксплуатации, водостойких, экологически более чистых, что снизит себестоимость продукции, позволит использовать компоненты отечественного производства и обеспечит безотходность технологии;
применение новой системы взрывания;
реконструкция схемы вскрытия кварцитного карьера на основе применения железнодорожного транспорта, что снизит затраты на автомобильный и комбинированный транспорт;
вовлечение в добычу легкообогатимых карбонатно-магнетитовых кварцитов в северо-западной части месторождения, что повысит выход концентрата в пределах 1% и выше.
В дробильно-обогатительном комплексе намечается:
реконструкция отделения дробления, отделения хвостового хозяйства, отделения обогащения с установкой высокопроизводительных мельниц, строительство 17 секций обогащения;
строительство и ввод в эксплуатацию корпуса мелкого дробления ;
разработка и внедрение магнитно-гравитационной технологии для эффективного использования сырьевой базы, что обеспечит в дальнейшем дополнительное получение 2 млн. тонн гематитового продукта.
Программа развития фабрики окомкования определяет два направления:
увеличение объемов производства существующего комплекса двух обжиговых машин с выходом к 2003 году до 8 млн.тонн за счет совершенствования технологии и реконструкции фабрики;
строительство комплекса производства окатышей объемом 4 млн.тонн в год с применением обжиговой машины нового поколения.
В рамках программы в целом по комбинату предусматривается сооружение новых объектов электроснабжения, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования завода по ремонту горного оборудования, внедрение информационно-управляющих систем и т.д. Реализация мероприятий позволит снизить степень износа основных фондов на 10%.
Предусматривается также компьютеризация управленческого учета, что позволит наладить более жесткий контроль за использованием ресурсов.
На реализацию программы в 2002-2005 годах предусматриваются собственные средства предприятия в сумме 758,8 млн. рублей
Разработанные мероприятия позволят в 2005 году увеличить рентабельность производства до 30%, прирост прибыли за этот период составит 273 млн. рублей, налоговых отчислений - 143 млн. рублей. Рост объемов производства в 2005 году к уровню 2001 года ожидается на 11%. За 2002-2005 годы социальный эффект составит 484 млн. рублей.
3.1.3.Машиностроение и металлообработка
На содействие развитию АПК, а также поддержку предприятий промышленности направлена региональная научно-техническая программа "Реконструкция и развитие сельскохозяйственного машиностроения на промышленных предприятиях Курской области на 2001-2005 годы".
Программа предусматривает научно-техническую разработку, изготовление и применение более эффективных средств механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции АПК, реконструкцию промышленных предприятий и технологическую подготовку производства конкурентоспособной продукции.
Работа по реализации программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым координационным планом и планом финансирования работ. В рамках этой программы подготовлены производства для серийного изготовления предплужников в ОХ-30/3, дисковых тяжелых борон БТД-7 в ЗАО "Курский станкостроительный завод", погрузчиков - стогометателей на Рыльском авторемонтном заводе, дефицитных запасных частей к жаткам и комбайнам ДОН-1500 и СК-5 "Нива" на Обоянском заводе "Газавторемонт" и других.
Источники финансирования - собственные средства предприятия, кредиты банков, заказы-договоры с хозяйствами, фермерами, Центром сельскохозяйственного машиностроения Курской области.
За счет реализации мероприятий Программы в 2005 году ожидается получить прирост производства продукции к 2001 году в целом по отрасли в 1,1 раза.
Перспективные программы развития 12 ведущих предприятий машиностроения и металлообработки предусматривают:
сохранение и расширение производства продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках;
повышение технического уровня производства с целью повышения качества выпускаемой продукции, снижения издержек, расширения ассортимента, увеличения доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
ОАО "Электроагрегат" в программе развития предусматривает реализацию следующих проектов:
техническое перевооружение предприятия с целью освоения принципиально нового вида изделий - пневмоэлектрогенераторных агрегатов для выработки электроэнергии за счет энергии технологических перепадов газовых потоков в системах добычи, транспортировки и распределения газа, с объемом производства до 700 штук в год;
реконструкция предприятия с целью освоения производства новых изделий: резервных электростанций на базе бесщеточных синхронных генераторов на 3 тыс. оборотов в минуту, более надежных и экономичных, с годовым выпуском до 1 тыс. штук, а также генераторов и электрогенераторов малой мощности до 8 кВт с годовым выпуском 20 тыс. штук;
модернизация производства для наращивания выпуска продукции генераторного производства, пользующейся повышенным спросом.
Реализация мероприятий позволит сохранить показатель износа основных фондов на уровне 2001года.
Средства для реализации инвестиционной программы в 2002-2004 годах предусматриваются в сумме 143 млн. рублей, в том числе 53 млн. рублей - собственные средства предприятия, 90 млн. рублей - привлеченные (внебюджетные) средства.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы в 2002-2004 годах: рост объемов производства в 2005 году к уровню 2001 года в 1,2 раза, увеличение прибыли на 39 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 72 млн. рублей; социальный эффект составит 113 млн. рублей.
ЗАО "Курский завод "Аккумулятор" в программе развития наметил реализацию проектов:
создание системы утилизации отработанных аккумуляторов (в дополнение к действующему цеху переработки свинцового лома мощностью 15 тыс. тонн в год будет пущен в эксплуатацию цех рафинирования);
развитие производства свинцовых аккумуляторов на основе реконструкции предприятия, обновления основных фондов;
подготовка и освоение производства стационарных закрытых аккумуляторов со сроком службы 20 лет, которые применяются на объектах энергетики, связи, железных дорогах и промышленных предприятиях;
освоение автомобильных аккумуляторов в пластмассовых моноблоках, электродов в полиэтиленовых конвертах с дальнейшим переходом на использование свинцово-кальциевых сплавов.
На приобретение оборудования потребуется около 150 млн.руб. Обновление основных фондов позволит снизить степень износа их активной части на 6%.
Для реализации всей программы предусматриваются 280 млн. рублей, из них 80 млн. рублей - собственные средства предприятия, 200 млн. рублей - средства инвесторов.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы в 2002-2004 годах: увеличение прибыли на 1 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 4 млн. рублей. Объем производства в 2005 году к уровню 2001 года возрастет в 1,4 раза.
В результате выполнения программных мероприятий социальный эффект составит 137 млн. рублей.
ОАО "Курскагромаш" программой развития предусматривает реализацию проектов:
освоение выпуска гидротолкателей-компенсаторов для Заволжского моторного завода и гидронатяжителей для ОАО "Волжский автозавод", применение которых обеспечивает снижение расхода топлива, уменьшение выбросов в атмосферу вредных продуктов сгорания, продление ресурса эксплуатации распредвалов и клапанов автомобилей;
освоение производства механизмов для подсобных хозяйств - мотокультиваторов с двигателем МДЗВ и шлейфа орудий к ним, редуктора ходоуменьшителя;
восстановление производства 13 ранее выпускаемых изделий, пользующихся большим потребительским спросом, в том числе, коленвалов Д24 С20Б для пусковых двигателей тракторов;
изготовление дроби для чистки собственного литья, переплав металлической стружки в индукционных печах с целью снижения издержек производства.
На реализацию проектов и мероприятий предусматривается затратить 5,4 млн. рублей собственных средств предприятия.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы развития в 2002-2005 годах: увеличение прибыли на 2,8 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 5,2 млн. рублей.
Ожидается рост объемов производства в 2005 году к уровню 2001 года в 1,3 раза.
За 2002-2005 годы социальный эффект составит 62 млн. рублей.
ОАО "Двадцатый подшипниковый завод" программой развития предусматривает реализацию проектов:
освоение новых видов подшипников и подшипниковых узлов для автомобильных заводов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ что позволит дополнительно увеличить объем производства на 352 тыс. штук;
выпуск малошумных подшипников на базе существующей номенклатуры для комплектации электротехнической промышленности, производство которых составит 420 тыс. штук в год;
расширение номенклатуры изделий для потребности мебельной промышленности с ежегодным объемом поставки до 2,5 млн. рублей;
снижение издержек производства за счет повышения коэффициента использования производственных мощностей, совершенствования процессов получения кузнечных заготовок деталей подшипников, расширения номенклатуры комплектующих для подшипников, изготавливаемых из деловых отходов, совершенствования технологических процессов обработки деталей и обеспечения выпуска подшипников повышенного качества.
Средства на реализацию программы предусматриваются в сумме 135 млн. рублей, в том числе 14 млн. рублей -собственные средства, 121 млн. рублей - средства инвесторов.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы развития в 2002-2005 годах: увеличение прибыли на 21млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 47 млн. рублей, рост объемов производства в 2005 году к уровню 2001 года в 1,3 раза.
За 2002-2005 годы социальный эффект составит 72 млн. рублей.
ОАО "Прибор" предусматривает реализацию проектов:
освоение производства новых модификаций электроприводов и электромеханизмов для предприятий нефтяной, газовой, химической промышленности и топливно-энергетического комплекса;
освоение производства систем автоматизированного управления котлами САУ "Котел - С" с доведение годового выпуска до 12 штук в 2005 году;
выпуск новой модели утюга с современным дизайном и улучшенными технологическими характеристиками до 45 тыс. штук в год.
За период с 2001 года по 2005 год планируется увеличить объем производства в 1,5 раза, в основном, за счет реализации инвестиционных проектов. Доля новых видов изделий составит 33%. Это позволит снизить издержки производства, повысить уровень рентабельности производства.
На реализацию предусмотренных мероприятий предполагается затратить 7,5 млн. рублей, в том числе собственные средства предприятия -6,7 млн. рублей, привлеченные (внебюджетные) средства - 0,8 млн. рублей.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программных мероприятий в 2002-2005 годах: создание 137 новых рабочих мест, увеличение прибыли на 2,3 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 2,5 млн. рублей.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 79 млн. рублей.
ОАО "Электроаппарат" разработало инвестиционный проект по подготовке и освоению серийного выпуска новых модификаций изделий, в том числе:
малогабаритных выключателей серии ВМ40 модульной конструкции, предназначенных для защиты электрических цепей от перегрузки и токов короткого замыкания;
выключателя защиты от токов утечки (УЗО-Д), предназначенного для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгорания и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю.
Предполагаемые рынки сбыта - Россия, страны СНГ и Балтии. Все новые изделия, планируемые к освоению в серийном производстве, являются конкурентоспособными и соответствуют международным стандартам. Структура производства обеспечивает полный технологический цикл изготовления продукции. Планируется провести техническое перевооружение производства за счет собственных средств.
Срок реализации проекта - 2 года. Срок окупаемости - 3 года. Предусматриваются инвестиции в сумме 29 млн. рублей, из них 25 млн. рублей - привлеченные (внебюджетные) средства , 4 млн. рублей -собственные средства предприятия.
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта: создание 187 новых рабочих мест, прирост прибыли на 26 млн. рублей, налоговых платежей - на 18 млн. рублей. Объем производства к 2005 году возрастет в 1,2 раза.
За 2002-2003 годы социальный эффект ожидается 8 млн. рублей.
ОАО "Счетмаш" наметило реализацию следующих проектов:
расширение доли реализации кассовых аппаратов на российском рынке до 50%;
дальнейшее освоение производства изделий автоэлектроники, соответствующих лучшим мировым стандартам, что удовлетворит потребность автомобилестроительных заводов и предприятий автосервиса;
освоение серийного производства энергосберегающего оборудования по трем основным направлениям:
1) приборов учета расхода холодной и горячей воды вихревого принципа действия, внедрение которых позволит снизить расход питьевой воды в 2-2,5 раза;
2) счетчиков тепловой энергии типа "Искра-ТС" для различных типов отопительных систем, внедрение которых позволит сократить уровень оплаты за потребленную тепловую энергию на 30-40%;
3) систем автоматического управления теплопунктами, снижающих расход тепловой энергии в 2-3 раза.
В производстве энергосберегающих приборов предусматривается перейти от серийного выпуска к массовому, укрепиться на российском рынке, а затем выйти на мировой.
Объем производства в 2005 году к уровню 2001 года возрастет в 1,6 раза.
Для реализации всех мероприятий программы предусматриваются инвестиции в сумме 627 млн. рублей , в том числе 130 млн. рублей - собственные средства, 497 млн. руб. - привлеченные (внебюджетные) средства.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы в 2002-2005 годах: создание 269 новых рабочих мест ,увеличение прибыли на 84 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 100 млн. рублей.
За 2002-2005 годы социальный эффекта ожидается 229 млн. рублей.
ФГУП "Курский завод "Маяк" предусматривает реализацию проектов:
обновление основных фондов в связи с высокой степенью износа в соответствии с программой технического перевооружения предприятия;
упорядочение графиков работы энергоемкого оборудования, что снизит энергопотребление не менее, чем на 20%;
освоение производства бытового электронного прибора учета потребления газа, наиболее полно отвечающего современным требованиям по энергосбережению, экономии, экологической и техногенной безопасности.
За счет роста производства дозиметрической аппаратуры, средств автоматизации и связи, медицинской техники намечено достичь выпуска продукции в 2005 году в 1,3 раза больше, чем в 2001 году.
На реализацию предусмотренных мероприятий потребуется 424 млн. рублей из внебюджетных источников. Реализация мероприятий позволит снизить степень износа основных фондов на 2%.
Ожидаемый экономический эффект за 2001-2003 годы: создание 270 дополнительных рабочих мест, прирост прибыли составит 2,2 млн. рублей, величина бюджетного эффекта - 3,4 млн. рублей.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 20 млн. рублей.
ООО "Свободинский ЭМЗ" предусматривает реализацию проектов:
освоение серийного производства дизельных электроагрегатов, которые имеют расход топлива на 60-80% меньше, чем бензиновые;
освоение производства электропарогенераторов, которые позволяют получать пар в небольших количествах и исключают необходимость проводки дорогостоящих паромагистралей к небольшому потребителю пара;
освоение производства электроводонагревателей, которые обеспечивают отопление небольших производственных, хозяйственных и жилых помещений и не требуют установки циркуляционных насосов.
Особенности конструкции, цена и функции назначения электропарогенераторов и электроводонагревателей обеспечивают им высокую конкурентоспособность. В настоящее время отечественный рынок этой продукции не имеет.
Кроме того, в 2002-2005 гг. инвестиционным проектом предусматривается освоение производства бесщеточных генераторов ГС2-8, ГС2-16.
Объем производства в 2005 году увеличится к уровню 2001 года на 14%.
На реализацию проекта предусмотрено 4 млн. рублей собственных средств предприятия.
Срок реализации проекта - 5 лет. Срок окупаемости - 2,8 года.
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта за 2002-2005 годы: прирост прибыли - 19 млн. рублей, величина бюджетного эффекта - 26 млн. рублей.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 2 млн. рублей.
ОАО "Завод "Кристалл" предусматривает развитие предприятия в следующих направлениях:
выпуск кварцевых пластин диаметром 127 мм и 152,4 мм, а также сапфировых дисков диаметром 50,8 мм, что позволит производить ежегодно товарной продукции на 1 млн. рублей;
наращивание объема производства мебели, предназначенной для оборудования общеобразовательных и профессиональных школ, специальных и высших учебных заведений до 5 млн. рублей в год;
доведение годового объема производства продукции для фармацевтических предприятий до 3,5 млн. рублей;
выпуск запасных частей к газопламенной и гидравлической аппаратуре до 3,5 млн. рублей в год;
наращивание производства фотошаблонных заготовок из стекла и кварца для электронной промышленности России и Белоруссии.
Для реализации мероприятий предусматриваются инвестиции в сумме 18 млн. рублей , в том числе 8 млн. рублей собственные средства, 10 млн. рублей - средства инвесторов.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы развития в 2002-2005 годах: увеличение прибыли на 4 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 15 млн. рублей; объем производства в 2005 году к уровню 2001 года увеличится на 3%.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 3,7 млн. рублей.
В ОАО "Глобус" разработан проект освоения серийного выпуска новых видов канцелярских принадлежностей, повышения качества продукции на основе модернизации производства и обновления оборудования.
Предприятие намечает закрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация намеченных мероприятий предусматривается за счет собственных средств в сумме 3 млн. рублей.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы: увеличение прибыли на 620 тыс. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 95 тыс. рублей; социальный эффект составит 3,5 млн. рублей.
Объем производства на предприятии в 2005 году к уровню 2001 году увеличится на 4%.
ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры" разработало программу наращивания выпуска продукции на основе внедрения производства низковольтных устройств распределения и управления электроэнергией.
Внедрение новых технологических процессов (блестящее оцинкование, холодное обезжиривание деталей) позволит производить продукцию высокого качества, которая востребована не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья, Индии.
Реализацию программы предусматривается осуществить за счет собственных средств предприятия в сумме 8,8 млн. рублей .
Ожидаемый экономический эффект в 2002-2005 годах: увеличение прибыли на 1,5 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 0,5 млн. руб., объема производства - в 1,2 раза.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 17,6 млн. рублей.
Реализация указанных программ предприятий отрасли "машиностроение и металлообработка" позволит в 2002-2005 годах получить прирост прибыли на 203 млн. руб., налоговых платежей в бюджеты всех уровней - на 292 млн. рублей.
Объем производства в целом по отрасли к уровню 2001 года увеличится в 1,3 раза.
3.1.4. Химическая и нефтехимическая промышленность
В химической и нефтехимической промышленности основная задача - более полная загрузка производственных мощностей за счет увеличения объема производства как традиционной продукции, так и новых изделий.
ЗАО "Курскрезинотехника" предусматривает с 2002 по 2005 годы увеличить объем производства в целом на 7% за счет реализации проекта "Реконструкция цехов по производству клиновых и вариаторных ремней и производству резинотканевых конвейерных лент в ЗАО "Курскрезинотехника".
Цель проекта - модернизация действующего производства с целью повышения качества и расширения ассортимента продукции за счет освоения нового высокотехнологического оборудования. Предусматривается замена части устаревшего оборудования на новое импортное, приобретаемое по контрактам с немецкими фирмами "Шольц", "Пауль Тросстер", "Машиненфабрик".
Осуществление проекта обеспечит потребность в высококачественных клиновых, вариаторных ремнях, резинотканевых конвейерных лентах на отечественном и зарубежных рынках. Потенциальные рынки сбыта Ближнего зарубежья - Украина, Белоруссия, Казахстан.
Основные потребители - предприятия машиностроения и агропромышленного комплекса. Ожидаемый объем продаж - 810,2 млн. рублей в год.
Финансовые затраты по проекту составят 388 млн. рублей, в том числе собственные средства - 83 млн. рублей, привлеченные (внебюджетные) средства - 305 млн. рублей.
Ожидаемый экономический эффект: увеличение прибыли на 16 млн. рублей, платежей в бюджет - на 36 млн. рублей.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 245 млн. рублей.
ОАО "Курскхимволокно" планирует к 2005 году за счет дополнительной загрузки производственных мощностей удвоить объемы производства к уровню 2001 года и в 2003 году выйти на безубыточную деятельность.
Программой предусматривается за счет привлечения инвестора:
создать производство гранулята полиэтилен-терефталата (ПЭТФ) для изготовления прессформ и бутылок для безалкогольных напитков и растительных масел, а также упаковочной пленки для пищевых продуктов мощностью 10 тыс. тонн в год;
создать производство упаковочных мешков для сахара, круп и других пищевых продуктов в количестве 21 млн. штук в год.
Намечено закончить реконструкцию первой очереди производства полиэфирного волокна мощностью 16 тыс. тонн в год, в полиамидном производстве провести реконструкцию потоков для выпуска высокопрочной технической нити (187 текс) в объеме 2350 тонн и первичного гранулята ПА-6 - 7700 тонн в год.
Реализацию программы предусматривается проводить за счет заемных средств в сумме 20 млн. рублей.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы: увеличение прибыли на 1,4 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 13 млн. рублей.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 53 млн. рублей.
В ОАО "Формпласт" предусматривается восстановление производства полиэтиленовых труб для газо- и водопроводов в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением между администрацией области и промышленной группой "МАИР" (г. Москва).
В 2002 году намечен запуск 11 технологических линий по производству продукции. На ремонт и модернизацию основных фондов планируется выделить инвестиции в сумме 5 млн. рублей.
Соглашение предусматривает не только реформирование предприятия за счет инвестиций, но и увеличение занятости населения, использование выпускаемых изделий в решении комплексной программы газификации области.
Реализация указанных программ предприятий химической и нефтехимической промышленности позволит в 2002-2005 годах получить прирост прибыли на18 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты всех уровней - на 49 млн. рублей.
Объем производства в целом по отрасли в 2005 году к уровню 2001 года увеличится на 14%.
3.1.5. Легкая промышленность
Основные направления развития отрасли - повышение эффективности производственного потенциала за счет роста производства, расширения рынков сбыта, изыскания средств на приобретение собственного сырья и за счет этого снижения доли продукции, изготовленной из давальческого материала.
ОАО "Курская обувь" для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на предприятии разработало проект "Целевая Программа комплексного развития ОАО "Курская обувь", в которой предусмотрена модернизация нескольких производственных потоков в соответствии с современными требованиями к качеству и технологии изготовления обуви. Ее реализация позволит обновить ассортимент продукции.
Приоритетным направлением в развитии производства будет рост выпуска обуви для средних и малообеспеченных слоев населения и детей.
Анализ спроса свидетельствует о высоком потенциале рынка для производимой продукции.
Инвестиции на реализацию проекта предусмотрены в сумме 100 млн. рублей за счет заемных средств.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы: увеличение прибыли на 20 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 23 млн. рублей; социальный эффект составит 8 млн. рублей.
Объем производства на предприятии в 2005 году к уровню 2001 года возрастет в 1,2 раза.
ЗАО "Трикотажный комбинат "Сейм" программой развития производства предусматривает освоение технологии получения новых перспективных видов пряжи, а также мероприятия по ресурсосбережению.
Расширение контактов с Союзом химиков, текстильщиков и колористов России по вопросам отделки, крашения, печати, заключительной отделки трикотажных изделий и Институтом химии растворов "Рам" г. Иваново, а также с зарубежными фирмами Швейцарии и Германии, позволит комбинату обновить ассортимент и повысить качество изделий. Реализация проекта обеспечит рост производства и реализации продукции в 1,4 раза в 2005 году к уровню 2001 года.
Финансовые затраты на реализацию программы предусматриваются в сумме 31 млн. рублей за счет собственных средств предприятия.
Ожидаемый экономический эффект: прирост прибыли за 2002-2005 годы составит 31 млн. рублей, поступлений налоговых платежей в бюджет -39 млн. рублей; социальный эффект ожидается 133 млн. рублей.
ОАО "Технотекс" в целях увеличения объемов производства разработало проекты, которые предусматривают организацию производства:
мешкотары пропиленовой для сахара и муки с годовым объемом 2,0 млн. штук;
сердечника из пеньковых и полипропиленовых волокон для производства стальных канатов в объеме 11,5 тыс. тонн в год.
За счет организации выпуска новых видов продукции предприятие планирует увеличить объем производства в 2005 году к уровню 2001 года на 13%.
Для реализации программы предусматриваются собственные средства предприятия в сумме 0,6 млн. рублей.
От реализации программы ожидается получение прироста прибыли на 1,2 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 1 млн. рублей; социальный эффект составит 3 млн. рублей.
ОАО "Курская фабрика технических тканей" намечает стабилизировать финансово-экономическое положение предприятия за счет расширения производства продукции, имеющей платежеспособных потребителей.
Предприятием разработан проект, предусматривающий установку линии пропитки тканей и внедрение термофиксации ткани ТЛФ-5, что улучшит свойства выпускаемых технических тканей и сделает продукцию более конкурентоспособной.
На реализацию программы предусматривается 1,2 млн. рублей собственных средств предприятия.
Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий в 2002-2005 годах: увеличение прибыли на 240 тыс. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 2,4 млн. рублей, рост объема производства к уровню 2001 года - в 1,2 раза.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 12 млн. рублей.
ОАО "Швея" в программе развития предусматривает рост выпуска продукции на основе изменения структуры и расширения ассортимента швейных изделий с учетом потребительского спроса. Увеличится объем производства форменной одежды, рабочих костюмов и халатов по заказам предприятий и организаций.
Предусматривается привлечение 12 млн. рублей заемных средств.
За 2002-2005 годы ожидается увеличение прибыли на 1,6 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 5,7 млн. рублей; социальный эффект ожидается 1 млн. рублей.
Объем производства в 2005 году к уровню 2001 года возрастет в 1,2 раза.
Реализация указанных программ предприятий легкой промышленности позволит получить в 2002-2005 годах прирост прибыли на 54 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты всех уровней - на 71 млн. рублей.
Объем производства в целом по отрасли к уровню 2001 года увеличится в 1,4 раза.
3.1.6. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Основные задачи развития - расширение производства за счет освоения новых видов изделий, повышения качественных характеристик продукции.
ЗАО "Изоплит" предусматривает реализацию проекта создания на имеющихся площадях линии отделки древесноволокнистых плит методом тиснения лицевой поверхности и покрытия лакокрасочными материалами, так как основной проблемой производства древесноволокнистых плит в нашем регионе является их высокая материалоемкость и энергоемкость. Высокая себестоимость продукции при низкой рентабельности делает ее неконкурентной и малоэффективной для предприятия.
Новый вид плиты будет конкурентоспособным, с широкой областью применения. Плита может использоваться в производстве мебели, в отделке стен и потолков в офисах, магазинах, жилых помещениях, в отделке салонов автобусов, троллейбусов, торговых павильонов и как декоративный элемент.
Ввод в действие нового оборудования предусматривает снижение степени износа основных фондов на 17%.
Предполагаемый объем продаж - около 3 млн.кв. метров в год.
Срок реализации проекта - 1,5 год. Срок окупаемости - 2,5 года.
Финансовые затраты - 30 млн. рублей, в том числе 2 млн. рублей - собственные средства предприятия, 28 млн. рублей - привлеченные (внебюджетные) средства.
Ожидаемый экономический эффект: прирост прибыли на 2,5 млн. рублей, величина бюджетного эффекта - 3 млн. рублей; социальный эффект - 1,3 млн. рублей.
Объем производства на предприятии в 2005 году к уровню 2001 года возрастет на 8%.
3.1.7. Медицинская промышленность
Перспективы развития отрасли связаны с укреплением позиций выпускаемой продукции на отечественном рынке за счет повышения качества и гибкой ценовой политики, а также производства новой продукции, отвечающей мировым стандартам.
ОАО "Курскмедстекло" в программе развития наметило на базе существующего предприятия создать современное, отвечающее международным стандартам производство стеклотрубки из боросиликатного стекла первого гидролитического класса, по качеству не имеющей аналогов в России.
Объем производства рассчитан на полное обеспечение потребности практического здравоохранения Российской Федерации в высококачественной медицинской продукции.
На реализацию программы предусматриваются заемные средства в сумме 710 млн. рублей. Обновление основных фондов обеспечит снижение степени их износа на 23%.
Ожидаемый экономический эффект от реализации программы в 2002-2004 годах: увеличение прибыли на 77 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты - на 35 млн. рублей, создание 157 дополнительных рабочих мест; социальный эффект - 12 млн. рублей.
Объем производства на предприятии в 2005 году к уровню 2001 года возрастет в 1,5 раза.
ОАО "Ай Си Эн Лексредства" предусматривает реализацию проектов:
развитие производства ферментных препаратов, аналогичных импортным, с более широким спектром действия, что позволит увеличить долю отечественных лекарственных средств на российском рынке;
развитие производства лекарств (сиропов, суспензий) для детей, эффективных и безопасных, не дающих аллергических реакций;
развитие производства современных сердечно- сосудистых препаратов.
На реализацию разработанных мероприятий предполагается вложить 585 млн. рублей собственных средств предприятия. Модернизация и приобретение нового оборудования позволит поддерживать показатель износа основных фондов на уровне 29 - 30%.
От реализации программы за 2002-2005 годы ожидается прирост прибыли на 261 млн. рублей, налоговых платежей в бюджеты -на 321млн. рублей
Объем производства на предприятии в 2005 году к уровню 2001 года возрастет в 1,3 раза.
За 2002-2005 годы социальный эффект ожидается 5,4 млн. рублей.
С учетом реализации указанных проектов и других мероприятий объем промышленного производства в целом по области возрастет к 2005 году в 1,3 раза по сравнению с 2001 годом, степень износа основных фондов снизится на 13%. Прирост рабочих мест составит свыше 3 тыс. , прибыли - 1,8 млрд. рублей, налоговых платежей в бюджеты всех уровней - 4 млрд. рублей, социальный эффект - 3 млрд. рублей.
Перспективы развития промышленности Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей |
Ед. изм. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Темпы роста объемов промышленной продукции к предыдущему году |
% | 105 | 105 | 106 | 108 |
в том числе по отраслям: |
|||||
Электроэнергетика | -"- | 107 | 101 | 108 | 111 |
Черная металлургия | -"- | 102 | 103 | 103 | 103 |
Машиностроение и металлообработка |
-"- | 107 | 106 | 108 | 110 |
Химическая и нефтехимическая промышленность |
-"- | 102 | 102 | 104 | 105 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
"- | 101 | 102 | 103 | 105 |
Легкая промышленность | -"- | 108 | 106 | 108 | 110 |
Пищевая и перерабатывающая промышленность |
-"- | 110 | 107 | 108 | 110 |
Основная номенклатура: |
|||||
Электроэнергия | млрд. кВтчас |
22,2 | 21,6 | 24,5 | 27,4 |
Руда железная (товарная) |
млн.тн | 14,5 | 14,3 | 14,4 | 14,5 |
Окатыши | млн.т | 6,2 | 7 | 7,1 | 7,2 |
Ленты конвейерные, резинотканевые |
тыс. кв. м. ленты |
1265 | 1280 | 1295 | 1310 |
Лента конвейерная резинотросовая |
тыс. м. | 150 | 150 | 150 | 160 |
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные |
тыс. шт. | 1300 | 1600 | 1750 | 2000 |
Подшипники качения | млн. шт. | 28 | 29 | 30 | 31 |
Контрольно-кассовые аппараты |
тыс. шт. | 157 | 159 | 161 | 163 |
Генераторы переменного тока мощностью свыше 100квт |
шт. | 1575 | 1650 | 1730 | 1800 |
Плиты древесноволокнистые, твердые |
тыс.м2усл. | 5685 | 5690 | 5700 | 5710 |
Обувь | тыс. пар | 700 | 720 | 750 | 770 |
Изделия трикотажные | тыс. шт. | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Эффективность программных мероприятий по промышленности
Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли, предприятия |
Наименование мероприятия |
Сроки | Прирост | ||||
реализации | окупаемости | Объемов производства | Рабочих мест (ед) |
||||
в натураль- ном выражении (в соотв. ед. измер.) |
в стоимост- ном выражении (в действ. ценах, тыс. руб.) |
Прибыли (тыс.руб.) |
|||||
Электроэнергетика | |||||||
ГП Курская АЭС | Техническое перевооружение, реконструкция и завершение строительства 5 энергоблока АЭС |
млн.квт. | |||||
час | |||||||
2002г. | 4г. | 1 880 | 411 127 | 50 000 | |||
2003г. | 1 845 | 490 523 | 78 000 | ||||
2004г. | 1 840 | 1 057 518 | 85 000 | ||||
2005г. | 2 095 | 1 353 268 | 120 000 | ||||
Итого: | 7 660 | 3 312 436 | 333 000 | ||||
ОАО "Курскэнерго" | Техническое перевооружение предприятия |
2002г. | 893 000 | 45 000 | |||
2003г. | 1 076 447 | 45 673 | |||||
2004г. | 1 300 376 | 47 311 | |||||
2005г. | 1 340 000 | 48 700 | |||||
Итого: | 4 609 823 | 186 684 | |||||
Всего по энергетике за 2002-2005 годы: |
7 922 259 | 519 684 | |||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2002г. | 1 304 127 | 95 000 | |||||
2003г. | 1 566 970 | 123 673 | |||||
2004г. | 2 357 894 | 132 311 | |||||
2005г. | 2 693 268 | 168 700 | |||||
Черная металлургия | |||||||
2001г | |||||||
ОАО "Михайловский ГОК" | Наращивание выпуска конкурентоспособ- ной продукции |
2002г. | 230 000 | 58 100 | |||
2003г. | 550 000 | 66 000 | |||||
2004г. | 330 000 | 72 000 | |||||
2005г. | 250 000 | 77 100 | |||||
Итого: | 1 360 000 | 273 200 | |||||
Машиностроение и металлобработка |
|||||||
ОАО | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2003г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2004г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2005г. | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого за 2001-2005г.г.: | 0 | 0 | 0 | ||||
т.шт. | |||||||
2001г. | |||||||
ЗАО "Курский завод "Аккумулятор" |
Реконструкция производства свинцовых аккумуляторов |
2002г. | 2г. | 68 | 5 000 | 300 | |
2003г. | 160 | 16 000 | 300 | ||||
2004г. | 300 | 20 000 | 400 | ||||
Итого: | 528 | 41 000 | 1 000 | ||||
ОАО "Двадцатый подшипниковый |
Увеличение объемов производства, снижение издержек |
||||||
2002г. | 4г. | 98 000 | 5 000 | ||||
завод" | 2003г. | 117 000 | 6 000 | ||||
2004г. | 118 000 | 5 000 | |||||
2005г. | 118 000 | 5 000 | |||||
Итого: | 451 000 | 21 000 | |||||
Увеличение | 0 | 0 | 0 | ||||
ОАО | Увеличение | 2002г. | 330 910 | 350 | 1 500 | ||
"Электроагрегат" | объемов | 2003г. | 257 500 | 14 500 | |||
производства | 2004г. | 100 000 | 23 080 | ||||
Итого: | 688 410 | 350 | 39 080 | ||||
в том числе : | |||||||
1.Увеличение | штук | ||||||
выпуска генераторов | 2002г. | 1г. | 1500 | 85 910 | |||
2004г. | |||||||
2005г. | |||||||
Итого: | 1500 | 85 910 | |||||
2.Организация производства резервных электростанций на базе бесщеточных генераторов |
штук | ||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 3г. | 300 | 22 500 | 100 | |||
2003г. | 400 | 30 000 | 1 000 | ||||
2004г. | |||||||
Итого: | 700 | 52 500 | 100 | 1 000 | |||
3.Организация производства |
|||||||
2001г | |||||||
2002г | 2,5г. | 8т.шт. | 80 000 | 100 | |||
генераторов и электрогенераторов малой мощности |
2003г. | 12 | 120 000 | 500 | |||
Итого: | 20 | 200 000 | 100 | 500 | |||
4.Организация производства пневмат. электро-генерат. агрегатов |
2002г. | 285шт. | 142 500 | 150 | 1 500 | ||
2003г. | 3г. | 215 | 107 500 | 13 000 | |||
2004г. | 200 | 100 000 | 23 080 | ||||
Итого: | 700 | 350 000 | 150 | 37 580 | |||
ОАО "Курскагромаш" | Увеличение выпуска конкурентоспо-соб- ной продукции |
2002г. | 8 850 | 72 | 146 | ||
2003г. | 2 218 | 12 | 407 | ||||
2004г. | 17 096 | 14 | 806 | ||||
2005г. | 21 496 | 38 | 1 417 | ||||
Итого: | 49 660 | 136 | 2 776 | ||||
в том числе : | |||||||
штук | |||||||
2002г. | 2г. | 300 | 1 800 | 36 | |||
2003г. | 50 | 552 | 118 | ||||
2004г. | 50 | 336 | 97 | ||||
2005г. | 50 | 336 | 87 | ||||
Итого: | 450 | 3 024 | 36 | 302 | |||
штук | |||||||
2001г. | |||||||
2.Производство шлейфа орудий к мотокультиватору |
2002г. | 2г. | 300 | 450 | 28 | 14 | |
2003г. | 50 | 138 | 15 | ||||
2004г. | 50 | 84 | 18 | ||||
2005г. | 50 | 84 | 21 | ||||
Итого: | 450 | 756 | 28 | 68 | |||
штук | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 0 | 0 | 0 | ||||
3.Производство редуктора ходо-уменьшителя |
2003г. | 2г. | 100 | 120 | 12 | 6 | |
2004г. | 50 | 60 | 7 | ||||
2005г. | 50 | 60 | 9 | ||||
Итого: | 200 | 240 | 12 | 22 | |||
4.Производство гидротолкателей для автомобиля ВАЗ |
т.штук | ||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 3г. | 60 | 6 600 | 8 | 132 | ||
2003г. | 5 | 1 408 | 268 | ||||
2004г. | 5 | 616 | 204 | ||||
2005г. | 5 | 616 | 320 | ||||
Итого: | 75 | 9 240 | 8 | 924 | |||
т.штук | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2003г. | 0 | 0 | 0 | ||||
5.Производство тормозного цилиндра |
2004г. | 2г. | 200 | 16 000 | 14 | 480 | |
2005г. | 30 | 2 400 | 440 | ||||
Итого: | 230 | 18 400 | 14 | 920 | |||
т.штук | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2003г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2004г. | 0 | 0 | 0 | ||||
6.Производство гидронатяжителя для автомобиля ВАЗ |
2005г. | 1г. | 200 | 8 000 | 32 | 240 | |
Итого: | 200 | 8 000 | 32 | 240 | |||
т.штук | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2003г. | 0 | 0 | 0 | ||||
2004г. | 0 | 0 | 0 | ||||
7.Производство кронштейна растяжки для автомобиля ВАЗ |
2005г. | 1г. | 200 | 10 000 | 6 | 300 | |
Итого: | 200 | 10 000 | 6 | 300 | |||
ОАО "Счетмаш" | |||||||
2001г. | 2005г. | 0 | 0 | 0 | |||
Программа | 2002г. | 272 040 | 74 | ||||
развития | 2003г. | 214 860 | 61 | 21 188 | |||
производства | 2004г. | 229 300 | 66 | 31 108 | |||
2005г. | 231 850 | 68 | 31 554 | ||||
Итого: | 948 050 | 269 | 83 850 | ||||
в том числе : | |||||||
1.Организация производства энергосберегающих изделий |
2002г. | 2г. | 124 040 | 34 | |||
2003г. | 45 360 | 15 | |||||
2004г. | 48 900 | 17 | 8 558 | ||||
2005г. | 51 450 | 19 | 9 004 | ||||
Итого: | 269 750 | 85 | 17 562 | ||||
2.Развитие производства изделий авто электроники |
2002г. | 1,5 г | 148 000 | 40 | |||
2003г. | 169 500 | 46 | 21 188 | ||||
2004г. | 180 400 | 49 | 22 550 | ||||
2005г. | 180 400 | 49 | 22 550 | ||||
Итого: | 678 300 | 184 | 66 288 | ||||
2001г. | Программа | 0 | 0 | 0 | |||
ОАО "Прибор" | Программа | 2002г. | 7 993 | 69 | 384 | ||
развития | 2003г. | 4 662 | 21 | 560 | |||
производства | 2004г. | 5 924 | 20 | 860 | |||
2005г. | 5 524 | 27 | 506 | ||||
Итого: | 24 103 | 137 | 2 310 | ||||
в том числе : | |||||||
1.Разработка прямоходного регулирующего электропривода типа РАЭП с интеллектуальным блоком управления |
|||||||
2002г. | 3,5г. | 30 | 1 893 | 30 | 90 | ||
2003г. | 20 | 1 262 | 144 | ||||
2004г. | 40 | 2 524 | 2 | 282 | |||
2005г. | 40 | 2 524 | 9 | 230 | |||
Итого: | 130 | 8 203 | 41 | 746 | |||
2.Освоение производства систем управления котлами средней мощности САУ "Котел-С" |
|||||||
штук | |||||||
2002г. | 3,8г. | 8 | 1 600 | 15 | 76 | ||
2003г. | 2 | 400 | 3 | 106 | |||
2004г. | 2 | 400 | 2 | 78 | |||
2005г. | 16 | ||||||
Итого: | 12 | 2 400 | 20 | 276 | |||
т.шт | |||||||
3.Освоение производства новой модели утюга |
|||||||
2002г. | 5лет | 15 | 4 500 | 24 | 218 | ||
2003г. | 10 | 3 000 | 18 | 310 | |||
2004г. | 10 | 3 000 | 16 | 500 | |||
2005г. | 10 | 3 000 | 18 | 260 | |||
Итого: | 45 | 13 500 | 76 | 1 288 | |||
ФГУП "Курский завод "Маяк" |
Организация производства приборов учета потребления газа |
||||||
2002г. | 1,5г. | 15 700 | 220 | 150 | |||
2003г. | 16 900 | 50 | 2 040 | ||||
Итого: | 32 600 | 270 | 2 190 | ||||
ОАО "Электроап-парат" | Освоение производства новых видов низковольтной электроаппар. |
2002г. | 3г. | 54 463 | 96 | 9 077 | |
2003г. | 101 264 | 91 | 16 877 | ||||
Итого: | 155 727 | 187 | 25 954 | ||||
ООО "СЭМЗ" | Освоение производства бесщеточных генераторов , парогенератора |
||||||
2002г. | 2,8г. | 27 036 | 1 440 | ||||
2003г. | 46 620 | 3 600 | |||||
2004г. | 74 580 | 5 400 | |||||
2005г. | 95 544 | 8 060 | |||||
Итого: | 243 780 | 18 500 | |||||
ОАО "Завод "Кристалл" | Освоение производства газообразного кислорода и азота, возобновление производства фотошаблонных заготовок |
||||||
2002г. | 2г. | 30 050 | 50 | 827 | |||
2003г. | 33 100 | 50 | 910 | ||||
2004г. | 36 000 | 30 | 1 000 | ||||
2005г. | 39 600 | 20 | 1 000 | ||||
Итого: | 138 750 | 150 | 3 737 | ||||
ОАО "Глобус" | Освоение производства новых видов изделий |
2002г. | 400 | 520 | |||
2003г. | 500 | 100 | |||||
Итого: | 900 | 620 | |||||
ЗАО "Курский станкостроитель-ный завод" |
Увеличение выпуска продукции для нужд сельского хозяйства |
||||||
2002г. | |||||||
2003г. | |||||||
2004г. | |||||||
2005г. | |||||||
Итого: | 0 | 0 | |||||
ОАО "Кореневский НВА" | Освоение новых изделий, увеличение объемов продаж |
||||||
2002г. | 5л. | 1 500 | 450 | ||||
2003г. | 1 000 | 300 | |||||
2004г. | 1 500 | 450 | |||||
2005г. | 1 000 | 300 | |||||
Итого: | 5 000 | 1 500 | |||||
Всего по отрасли | 2 778 980 | 1 499 | 202 517 | ||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 851 942 | 931 | 19 794 | ||||
2003г. | 811 624 | 285 | 66 782 | ||||
2004г. | 602 400 | 130 | 68 104 | ||||
2005г. | 513 014 | 153 | 47 837 | ||||
Химическая и нефтехимическая промышленность |
|||||||
2001г. | |||||||
ЗАО "Курскрезино-техника" | Реконструкция и модернизация производства: |
2002г. | 255 000 | ||||
2003г. | 28 500 | 13 600 | |||||
2004г. | 29 000 | 1 300 | |||||
2005г. | 28 900 | 1 400 | |||||
Итого: | 341 400 | 16 300 | |||||
5л. | 5л. | т.шт | |||||
2001г. | |||||||
2002г. | |||||||
2003г. | 1.Реконструкция цеха по производству клиновых и вариаторных ремней |
1411 | 354 457 | 59 069 | |||
2004г. | 289 | 72 739 | 12 099 | ||||
Итого за 2003-2004г.г.: | 1700 | 427 196 | 71 168 | ||||
5л. | 1,7г. | т.кв.м | |||||
2001г. | |||||||
2002г. | |||||||
2003г. | 2.Модернизация цеха по производству резино-тканевых конвейерных лент |
1660 | 1 870 006 | 257 027 | |||
2004г. | 340 | 383 014 | 52 645 | ||||
Итого за 2003-2004г.г.: | 2000 | 2 253 020 | 309 672 | ||||
2001г. | |||||||
ОАО "Курскхим-волокно" | Программа развития производства |
2002г. | 14 400 | 200 | |||
2003г. | 17 300 | 350 | |||||
2004г. | 48 450 | 400 | |||||
2005г. | 45 000 | 400 | |||||
Итого: | 125 150 | 1 350 | |||||
Всего по химической и нефтехимической промышленности: |
466 550 | 17 650 | |||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2000г | |||||||
2001г | |||||||
2002г | 269 400 | 200 | |||||
2003г | 45 800 | 13 950 | |||||
2004г | 77 450 | 1 700 | |||||
2005г | 73 900 | 1 800 | |||||
Легкая промышлен-ность | |||||||
тыс.пар | |||||||
ОАО "Курская обувь" | Увеличение выпуска конкурентоспособ- ной продукции |
2002г. | 1,5г. | 142 | 215 000 | 20 000 | |
Итого: | 142 | 215 000 | 20 000 | ||||
ЗАО "Сейм" | Освоение производства по выпуску высококачественной пряжи, изделий верхнего трикотажа и нетканных материал. |
||||||
2002г. | 95 200 | 5 640 | |||||
2003г. | 110 000 | 5 240 | |||||
2004г. | 78 280 | 6 525 | |||||
2005г. | 90 100 | 13 515 | |||||
Итого | 373 580 | 30 920 | |||||
ОАО "Технотекс" | Освоение производства мешкотары, пряжи кабельной |
2002г. | 1г. | 2млн.шт мешкотары |
5 000 | 8 | 600 |
2003г. | 11,5 тыс. тн |
4 800 | 10 | 576 | |||
Итого: | 9 800 | 18 | 1 176 | ||||
ОАО "Курская ф-ка технических тканей" |
Расширение ассортимента выпускаемой продукции |
2002г. | 4г. | 13 120 | 8 | 50 | |
2003г. | 790 | 2 | 30 | ||||
2004г. | 4 000 | 70 | |||||
2005г. | 4 700 | 90 | |||||
Итого: | 22 610 | 10 | 240 | ||||
ОАО "Швея" | Освоение новых видов изделий |
3г. | т.изд. | ||||
2003г. | 240 | 14 000 | 3 | 420 | |||
2004г. | 242 | 18 000 | 540 | ||||
2005г. | 240 | 22 000 | 660 | ||||
Итого: | 722 | 54 000 | 3 | 1 620 | |||
Всего по отрасли: | 674 990 | 31 | 53 956 | ||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2001г. | |||||||
2002г. | 328 320 | 16 | 26 290 | ||||
2003г. | 129 590 | 15 | 6 266 | ||||
2004г. | 100 280 | 7 135 | |||||
2005г. | 116 800 | 14 265 | |||||
Медицинская промышленность |
|||||||
ОАО "Ай Си Эн Лексредства" |
Организация нового производства готовых лекарственных средств |
||||||
2002г. | 521 850 | 50 000 | |||||
2003г. | 521 850 | 59 490 | |||||
2004г. | 982 450 | 70 000 | |||||
2005г. | 1 027 682 | 82 000 | |||||
Итого: | 3 053 832 | 261 490 | |||||
2002г. | |||||||
ОАО "Курскмедстекло" | Увеличение производства ампул медицинского назначения |
||||||
тонн | |||||||
2003г. | |||||||
2004г. | 4г. | 7500 | 335 032 | 157 | 77 300 | ||
Итого: | 7500 | 335 032 | 157 | 77 300 | |||
Всего по отрасли: | 3 388 864 | 157 | 338 790 | ||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2002г. | 521 850 | 50 000 | |||||
2003г. | 521 850 | 59 490 | |||||
2004г. | 1 317 482 | 157 | 147 300 | ||||
2005г. | 1 027 682 | 82 000 | |||||
Лесная, деревообраба-тывающая и целлюлоз-но-бумажная пром. |
|||||||
ЗАО "Изоплит" | Создание линии отделки ДВП методом тиснения |
3 млн.кв.м | |||||
2002г. | 2,5г. | ДВП | 29 000 | 40 | 2 500 | ||
Итого: | 3 | 29 000 | 40 | 2 500 | |||
Промышленность строительных мате-риалов |
млн.шт. усл. кирпича |
||||||
Завершение строительства кирпичного завода в с.В.Любаж Фатежского района Курской области |
2002г. | 7,5 | 16 500 | 30 | 1 155 | ||
2003г. | 7,5 | 16 500 | 45 | 1 155 | |||
Итого: | 15 | 33 000 | 75 | 2 310 | |||
Всего по отрасли: | |||||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2001г | |||||||
2002г | |||||||
2003г | |||||||
2004г | |||||||
2005г | |||||||
Лесная промышлен-ность | |||||||
1.Наимен.предприятия | |||||||
2000г | |||||||
2001г | |||||||
2002г | |||||||
2003г | |||||||
2004г | |||||||
2005г | |||||||
Итого за 2001-2005г.г.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
и т.д. | |||||||
Всего по отрасли: | |||||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2001г | |||||||
2002г | |||||||
2003г | |||||||
2004г | |||||||
2005г. | |||||||
ВСЕГО ПО ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ за 2002-2005 годы: |
16 653 643 | 1 802 | 1 410 607 | ||||
в т.ч. по годам: | |||||||
2001г | |||||||
2002г | 3 551 139 | 1 017 | 253 039 | ||||
2003г | 3 642 334 | 345 | 337 316 | ||||
2004г | 4 785 506 | 287 | 428 550 | ||||
2005г | 4 674 664 | 153 | 391 702 |
продолжение таблицы
/-----------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование отрасли, | Прирост |Cоциальный |
|предприятия | | эффект |
| | |(млн.руб.) |
| |---------------------------------------------+-----------|
| |Всего платежей | в том числе: | |
| | (тыс.руб) | | |
| | | | |
| | |-----------------------------+-----------|
| | |Федераль- | бюджет | Муници- | |
| | |ный бюджет|субъекта| пальные | |
| | | | РФ | бюджеты | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Электроэнергетика | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ГП Курская АЭС | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 43 169 | 28 779 | 12 334 | 2 056 | 123 |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 51 506 | 34 337 | 14 716 | 2 453 | 132 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 111 040 | 74 026 | 31 726 | 5 288 | 118 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 142 093 | 94 729 | 40 598 | 6 766 | 84 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 347 808 | 231 871 | 99 374 | 16 563 | 457 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Курскэнерго" | 93 765 | 62 510 | 26 790 | 4 465 | 37 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 113 026 | 75 351 | 32 293 | 5 382 | 42 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 136 539 | 91 026 | 39 011 | 6 502 | 35 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 140 700 | 93 800 | 40 200 | 6 700 | 10 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 484 030 | 322 687 |138 294 | 23 049 | 124 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по энергетике за | 831 838 | 554 558 |237 668 | 39 612 | 581 |
|2002-2005 годы: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 136 934 | 91 289 | 39 124 | 6 521 | 160 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 164 532 | 109 688 | 47 009 | 7 835 | 174 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 247 579 | 165 052 | 70 737 | 11 790 | 153 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 282 793 | 188 529 | 80 798 | 13 466 | 94 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Черная металлургия | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Михайловский ГОК" | 24 150 | 16 100 | 6 900 | 1 150 | 267 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 57 750 | 38 500 | 16 500 | 2 750 | 95 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 34 650 | 23 100 | 9 900 | 1 650 | 68 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 26 250 | 17 500 | 7 500 | 1 250 | 54 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 142 800 | 95 200 | 40 800 | 6 800 | 484 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Машиностроение и | | | | | |
|металлобработка | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Итого за 2001-2005г.г.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ЗАО "Курский завод | 525 | 350 | 150 | 25 | 50,1 |
|"Аккумулятор" |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 680 | 1 120 | 480 | 80 | 57,0 |
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 100 | 1 400 | 600 | 100 | 29,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 4 305 | 2 870 | 1 230 | 205 | 136,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Двадцатый | | | | | |
|подшипниковый |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 10 290 | 6 860 | 2 940 | 490 | 2,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|завод" | 12 285 | 8 190 | 3 510 | 585 | 19,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 12 390 | 8 260 | 3 540 | 590 | 29,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 12 390 | 8 260 | 3 540 | 590 | 20,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 47 355 | 31 570 | 13 530 | 2 255 | 71,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО | 34 747 | 23 164 | 9 927 | 1 656 | 52,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|"Электроагрегат" | 27 038 | 18 025 | 7 725 | 1 288 | 29,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 10 500 | 7 000 | 3 000 | 500 | 29,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 72 285 | 48 189 | 20 652 | 3 444 | 112,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 9 021 | 6 014 | 2 577 | 430 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 9 021 | 6 014 | 2 577 | 430 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 6 317 | 1 575 | 675 | 113 | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 8 421 | 2 100 | 900 | 150 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 5 513 | 3 675 | 1 575 | 263 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 8 400 | 5 600 | 2 400 | 400 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 12 600 | 8 400 | 3 600 | 600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 21 000 | 14 000 | 6 000 | 1 000 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 14 963 | 9 975 | 4 275 | 713 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 11 288 | 7 525 | 3 225 | 538 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 10 500 | 7 000 | 3 000 | 500 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 36 751 | 24 500 | 10 500 | 1 751 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Курскагромаш" | 930 | 620 | 266 | 44 | 16,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 235 | 156 | 67 | 12 | 19,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 795 | 1 197 | 513 | 85 | 20,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 257 | 1 505 | 645 | 107 | 6,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 5 217 | 3 478 | 1 491 | 248 | 62,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 189 | 126 | 54 | 9 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 59 | 39 | 17 | 3 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 36 | 24 | 10 | 2 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 36 | 24 | 10 | 2 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 320 | 213 | 91 | 16 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | 0 | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 48 | 32 | 14 | 2 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 15 | 10 | 4 | 1 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 9 | 6 | 3 | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 9 | 6 | 3 | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 81 | 54 | 24 | 3 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | 0 | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 13 | 8 | 4 | 1 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 6 | 4 | 2 | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 6 | 4 | 2 | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 25 | 16 | 8 | 1 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 693 | 462 | 198 | 33 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 148 | 99 | 42 | 7 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 64 | 43 | 18 | 3 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 64 | 43 | 18 | 3 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 969 | 647 | 276 | 46 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 680 | 1 120 | 480 | 80 | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 252 | 168 | 72 | 12 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 932 | 1 288 | 552 | 92 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 840 | 560 | 240 | 40 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 840 | 560 | 240 | 40 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 050 | 700 | 300 | 50 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 050 | 700 | 300 | 50 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Счетмаш" | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 28 564 | 19 043 | 8 161 | 1 360 | 65,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 22 561 | 15 040 | 6 446 | 1 075 | 51,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 24 077 | 16 051 | 6 879 | 1 147 | 61,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 24 345 | 16 230 | 6 956 | 1 159 | 51,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 99 547 | 66 364 | 28 442 | 4 741 | 229,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 13 024 | 8 683 | 3 721 | 620 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 4 763 | 3 175 | 1 361 | 227 | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 5 135 | 3 423 | 1 467 | 245 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 5 403 | 3 602 | 1 544 | 257 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 28 325 | 18 883 | 8 093 | 1 349 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 15 540 | 10 360 | 4 440 | 740 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 17 798 | 11 865 | 5 085 | 848 | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 18 942 | 12 628 | 5 412 | 902 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 18 942 | 12 628 | 5 412 | 902 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 71 222 | 47 481 | 20 349 | 3 392 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Прибор" | 840 | 560 | 240 | 40 | 17,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 489 | 326 | 140 | 23 | 17,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 623 | 415 | 178 | 30 | 18,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 584 | 388 | 168 | 28 | 25,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 536 | 1 689 | 726 | 121 | 79,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 199 | 133 | 57 | 9 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 132 | 88 | 38 | 6 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 266 | 177 | 76 | 13 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 266 | 177 | 76 | 13 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 863 | 575 | 247 | 41 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 168 | 112 | 48 | 8 | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 42 | 28 | 12 | 2 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 42 | 28 | 12 | 2 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 | 1 | 2 | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 255 | 169 | 74 | 12 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 473 | 315 | 135 | 23 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 315 | 210 | 90 | 15 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 315 | 210 | 90 | 15 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 315 | 210 | 90 | 15 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 418 | 945 | 405 | 68 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ФГУП "Курский завод | | | | | |
|"Маяк" |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 649 | 1 099 | 471 | 79 | 10,8 |
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 775 | 1 183 | 507 | 85 | 9,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 424 | 2 282 | 978 | 164 | 20,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Электроап-парат" | 7 715 | 3 812 | 1 634 | 272 | 5,4 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 10 632 | 7 088 | 3 038 | 506 | 2,7 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 18 347 | 10 900 | 4 672 | 778 | 8,1 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ООО "СЭМЗ" | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 839 | 1 893 | 811 | 135 | 0,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 4 895 | 3 263 | 1 399 | 233 | 0,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 7 831 | 5 221 | 2 237 | 373 | 0,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 10 032 | 6 688 | 2 866 | 478 | 0,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 25 597 | 17 065 | 7 313 | 1 219 | 2,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Завод "Кристалл" | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 156 | 2 104 | 902 | 150 | 3,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 476 | 2 317 | 993 | 166 | 0,2 |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 780 | 2 520 | 1 080 | 180 | 0,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 4 158 | 2 772 | 1 188 | 198 | 0,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 14 570 | 9 713 | 4 163 | 694 | 3,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Глобус" | 42 | 28 | 12 | 2 | 2,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 53 | 35 | 15 | 3 | 1,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 95 | 63 | 27 | 5 | 3,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ЗАО "Курский | | | | | |
|станкостроитель-ный |---------------+----------+--------+---------+-----------|
|завод" | 0 | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 0 | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 0 | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 0 | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Кореневский НВА" | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 158 | 105 | 45 | 8 | 4,1 |
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 105 | 70 | 30 | 5 | 2,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 158 | 105 | 45 | 8 | 6,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 105 | 70 | 30 | 5 | 4,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 526 | 350 | 150 | 26 | 17,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по отрасли | 291 807 | 194 533 | 83 374 | 13 900 | 747,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 89 458 | 59 638 | 25 559 | 4 261 | 230,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 85 224 | 56 813 | 24 350 | 4 061 | 210,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 63 254 | 42 169 | 18 072 | 3 013 | 197,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г. | 53 871 | 35 913 | 15 393 | 2 565 | 109,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Химическая и | | | | | |
|нефтехимическая | | | | | |
|промышленность | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ЗАО "Курскрезино-техника"| 26 775 | 17 850 | 7 650 | 1 275 | 104,4 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 993 | 1 995 | 855 | 143 | 56,9 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 045 | 2 030 | 870 | 145 | 50,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 035 | 2 023 | 867 | 145 | 33,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 35 848 | 23 898 | 10 242 | 1 708 | 245,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 49 622 | 39 876 | 8 565 | 1 181 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 10 177 | 8 181 | 1 754 | 242 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Итого за 2003-2004г.г.: | 59 799 | 48 057 | 10 319 | 1 423 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 248 686 | 206 277 | 37 269 | 5 140 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 50 936 | 42 249 | 7 634 | 1 053 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Итого за 2003-2004г.г.: | 299 622 | 248 526 | 44 903 | 6 193 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Курскхим-волокно" | 1 512 | 1 008 | 432 | 72 | 13,0 |
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 817 | 1 211 | 519 | 87 | 11,4 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 5 088 | 3 392 | 1 454 | 242 | 12,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 4 725 | 3 150 | 1 350 | 225 | 16,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 13 142 | 8 761 | 3 755 | 626 | 53,5 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по химической и | 48 990 | 32 659 | 13 997 | 2 334 | 298,9 |
|нефтехимической | | | | | |
|промышленности: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2000г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г | 28 287 | 18 858 | 8 082 | 1 347 | 117,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г | 4 810 | 3 206 | 1 374 | 230 | 68,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г | 8 133 | 5 422 | 2 324 | 387 | 62,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г | 7 760 | 5 173 | 2 217 | 370 | 50,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Легкая промышлен-ность | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Курская обувь" | 22 575 | 15 050 | 6 450 | 1 075 | 8,1 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 22 575 | 15 050 | 6 450 | 1 075 | 8,1 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ЗАО "Сейм" | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 9 996 | 6 664 | 2 856 | 476 | 21,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 11 550 | 7 700 | 3 300 | 550 | 32,6 |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 8 219 | 5 480 | 2 348 | 391 | 40,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 9 461 | 6 307 | 2 703 | 451 | 38,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 39 226 | 26 151 | 11 207 | 1 868 | 132,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Технотекс" | 525 | 350 | 150 | 25 | 1,5 |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 504 | 336 | 144 | 24 | 1,4 |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 029 | 686 | 294 | 49 | 2,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Курская ф-ка | 1 378 | 918 | 394 | 66 | 2,7 |
|технических тканей" |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 83 | 55 | 24 | 4 | 2,7 |
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 420 | 280 | 120 | 20 | 4,1 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 494 | 329 | 141 | 24 | 2,7 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 375 | 1 582 | 679 | 114 | 12,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Швея" | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 470 | 980 | 420 | 70 | 0,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 1 890 | 1 260 | 540 | 90 | 0,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 310 | 1 540 | 660 | 110 | 0,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 5 670 | 3 780 | 1 620 | 270 | 0,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по отрасли: | 70 875 | 47 249 | 20 250 | 3 376 | 157,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 34 474 | 22 982 | 9 850 | 1 642 | 34,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 13 607 | 9 071 | 3 888 | 648 | 37,1 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 10 529 | 7 020 | 3 008 | 501 | 44,9 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г. | 12 265 | 8 176 | 3 504 | 585 | 41,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Медицинская | | | | | |
|промышленность | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Ай Си Эн | | | | | |
|Лексредства" |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 54 795 | 36 530 | 15 656 | 2 609 | 1,3 |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 54 795 | 36 530 | 15 656 | 2 609 | 1,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 103 158 | 68 772 | 29 474 | 4 912 | 1,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 107 906 | 71 938 | 30 830 | 5 138 | 1,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 320 654 | 213 770 | 91 616 | 15 268 | 5,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ОАО "Курскмедстекло" | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| |---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 35 178 | 23 452 | 10 051 | 1 675 | 11,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 35 178 | 23 452 | 10 051 | 1 675 | 11,8 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по отрасли: | 355 832 | 237 222 |101 667 | 16 943 | 17,2 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г. | 54 795 | 36 530 | 15 656 | 2 609 | 1,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г. | 54 795 | 36 530 | 15 656 | 2 609 | 1,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г. | 138 336 | 92 224 | 39 525 | 6 587 | 13,1 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г. | 107 906 | 71 938 | 30 830 | 5 138 | 1,4 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Лесная, | | | | | |
|деревообраба-тывающая и | | | | | |
|целлюлоз-но-бумажная | | | | | |
|пром. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ЗАО "Изоплит" | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 045 | 2 030 | 870 | 145 | 1,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 3 045 | 2 030 | 870 | 145 | 1,3 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Промышленность | | | | | |
|строительных мате-риалов | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 006 | 1 738 | 193 | 75 | 5,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 2 023 | 1 739 | 199 | 85 | 5,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | 4 029 | 3 477 | 392 | 160 | 10,0 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по отрасли: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Лесная промышлен-ность | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|1.Наимен.предприятия | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2000г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Итого за 2001-2005г.г.: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|и т.д. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|Всего по отрасли: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г. | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
| | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|ВСЕГО ПО ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ | 1 749 216 |1 166 928 |499 018 | 83 270 | 2 297,3 |
|за 2002-2005 годы: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|в т.ч. по годам: | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2001г | | | | | |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2002г | 373 149 | 249 165 |106 234 | 17 750 | 816,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2003г | 382 741 | 255 547 |108 976 | 18 218 | 591,6 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2004г | 502 481 | 334 987 |143 566 | 23 928 | 539,1 |
|-------------------------+---------------+----------+--------+---------+-----------|
|2005г | 490 845 | 327 229 |140 242 | 23 374 | 350,0 |
\-----------------------------------------------------------------------------------/
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по
промышленности Курской области на 2002-2005 г.г.
Наименование отраслей, предприятий |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Электроэнергетика | |||||||
ГП Курская АЭС | |||||||
2002 г. | 4 988 | 6,0 | 691 | 4291 | |||
2003 г. | 4 213 | 700 | 3513 | ||||
2004 г. | 3 551 | 700 | 2851 | ||||
2005 г. | 3 551,0 | 700 | 2851 | ||||
Итого: | 16 303 | 6,0 | 2791 | 13506 | |||
ОАО "Курскэнерго" | |||||||
2002 г. | 231,3 | 231,3 | |||||
2003 г. | 230,0 | 230,0 | |||||
2004 г. | 240,0 | 240,0 | |||||
2005 г. | 250,0 | 250,0 | |||||
Итого: | 951,3 | 951,3 | |||||
Всего по энергетике на 2002-2005 гг. |
17 254,3 | 6,0 | 3742,3 | 13506 | |||
в т.ч. | |||||||
2002 г. | 5 219,3 | 6,0 | 921,3 | 4291 | |||
2003 г. | 4 443,0 | 930,0 | 3513 | ||||
2004 г. | 3 791,0 | 940,0 | 2851 | ||||
2005 г. | 3 801,0 | 950,0 | 2851 | ||||
Черная металлургия | |||||||
ОАО "Михайловский ГОК" |
|||||||
2002 г. | 189,7 | 189,7 | |||||
2003 г. | 189,7 | 189,7 | |||||
2004 г. | 189,7 | 189,7 | |||||
2005 г. | 189,7 | 189,7 | |||||
Итого: | 758,8 | 758,8 | |||||
Машиностроение и металлообработка |
|||||||
ЗАО "Курский завод "Аккумулятор" |
|||||||
2002 г. | 40 | 40 | |||||
2003 г. | 140 | 40 | 100 | ||||
2004 г. | 100 | 100 | |||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 280 | 80 | 200 | ||||
ОАО "Двадцатый подшипниковый завод" |
|||||||
2002 г. | 80 | 7,0 | 73,0 | ||||
2003 г. | 55 | 6,5 | 48,5 | ||||
Итого: | 135 | 13,5 | 121,5 | ||||
ОАО "Электроагрегат" | |||||||
2002 г. | 66 | 16 | 50 | ||||
2003 г. | 47 | 27 | 20 | ||||
2004 г. | 30 | 10 | 20 | ||||
Итого: | 143 | 53 | 90 | ||||
ОАО "Курскагромаш" | |||||||
2002 г. | 1,8 | 1,8 | |||||
2003 г. | 0,1 | 0,1 | |||||
2004 г. | 1,5 | 1,5 | |||||
2005 г. | 2,0 | 2,0 | |||||
Итого: | 5,4 | 5,4 | |||||
ОАО "Счетмаш" | |||||||
2002 г. | 522,3 | 25,3 | 497 | ||||
2003 г. | 28,2 | 28,2 | |||||
2004 г. | 35,9 | 35,9 | |||||
2005 г. | 40,4 | 40,4 | |||||
Итого: | 626,8 | 129,8 | 497 | ||||
ОАО "Прибор" | |||||||
2002 г. | 5,0 | 4,2 | 0,8 | ||||
2003 г. | 2,5 | 2,5 | |||||
Итого: | 7,5 | 6,7 | 0,8 | ||||
ФГУП "Курский завод "Маяк" |
|||||||
2002г. | 424,1 | 424,1 | |||||
Итого: | 424,1 | 424,1 | |||||
ОАО "Электроаппарат" | |||||||
2002 г. | 28,8 | 4,1 | 24,7 | ||||
Итого: | 28,8 | 4,1 | 24,7 | ||||
ОАО "СЭМЗ" | |||||||
2002 г. | 4,0 | 4,0 | |||||
Итого: | 4,0 | 4,0 | |||||
ОАО "Завод "Кристалл" |
|||||||
2002 г. | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
2003 г. | 3,5 | 1,5 | 2 | ||||
2004 г. | 5,0 | 2 | 3 | ||||
2005 г. | 6,5 | 2,5 | 4 | ||||
Итого: | 18,0 | 8 | 10 | ||||
ОАО "Глобус" | |||||||
2002 г. | 0,3 | 0,3 | |||||
2003 г. | 1,6 | 1,6 | |||||
2004 г. | 0,9 | 0,9 | |||||
2005 г. | 0,2 | 0,2 | |||||
Итого: | 3,0 | 3,0 | |||||
ОАО "Кореневский завод НВА" |
|||||||
2002 г. | 2,2 | 2,2 | |||||
2003 г. | 2,1 | 2,1 | |||||
2004 г. | 2,2 | 2,2 | |||||
2005 г. | 2,3 | 2,3 | |||||
Итого: | 8,8 | 8,8 | |||||
Всего по машиностроительному комплексу на 2002-2005гг. |
1684,4 | 316,3 | 10,0 | 1358,1 | |||
в т.ч. | |||||||
2002 г. | 1177,5 | 106,9 | 1,0 | 1069,6 | |||
2003 г. | 280,0 | 109,5 | 2,0 | 168,5 | |||
2004 г. | 175,5 | 52,5 | 3,0 | 120,0 | |||
2005 г. | 51,4 | 47,4 | 4,0 | ||||
Химическая и нефтехимическая промыщленность |
|||||||
ЗАО "Курскрезинотехника" |
|||||||
2002 г. | 387,9 | 83,3 | 304,6 | ||||
Итого: | 387,9 | 83,3 | 304,6 | ||||
ОАО "Курскхимволокно" |
|||||||
2002 г. | 4,3 | 4,3 | |||||
2003 г. | 4,8 | 4,8 | |||||
2004 г. | 5,2 | 5,2 | |||||
2005 г. | 5,7 | 5,7 | |||||
Итого: | 20,0 | 20,0 | |||||
ОАО "Формпласт" | |||||||
2002 г. | 5,0 | 5,0 | |||||
Итого: | 5,0 | 5,0 | |||||
Всего по химической и нефтехимической промышленности на 2002-2005 гг. |
412,9 | 83,3 | 329,6 | ||||
в т.ч. | |||||||
2002 г. | 397,2 | 83,3 | 313,9 | ||||
2003 г. | 4,8 | 4,8 | |||||
2004 г. | 5,2 | 5,2 | |||||
2005 г. | 5,7 | 5,7 | |||||
Легкая промышленность |
|||||||
ОАО "Технотекс" | |||||||
2002 г. | 0,3 | 0,3 | |||||
2003 г. | 0,3 | 0,3 | |||||
Итого: | 0,6 | 0,6 | |||||
ОАО "Курская обувь" | |||||||
2002 г. | 100,0 | 100,0 | |||||
Итого: | 100,0 | 100,0 | |||||
ОАО "Швея" | |||||||
2002 г. | 11,6 | 11,6 | |||||
Итого: | 11,6 | 11,6 | |||||
ОАО "Курская фабрика | |||||||
технических тканей" | |||||||
2002 г. | 1,1 | 1,1 | |||||
2003 г. | 0,1 | 0,1 | |||||
Итого: | 1,2 | 1,2 | |||||
ЗАО "Трикотажный комбинат "Сейм" |
|||||||
2002 г. | 5,0 | 5,0 | |||||
2003 г. | 6,0 | 6,0 | |||||
2004 г. | 10,0 | 10,0 | |||||
2005 г. | 10,0 | 10,0 | |||||
Итого: | 31,0 | 31,0 | |||||
Всего по легкой промышленности на 2002-2005 гг. |
144,4 | 32,8 | 111,6 | ||||
в т.ч. | |||||||
2002 г. | 118,0 | 6,4 | 111,6 | ||||
2003 г. | 6,4 | 6,4 | |||||
2004 г. | 10,0 | 10 | |||||
2005 г. | 10,0 | 10 | |||||
Медицинская промышленность |
|||||||
ОАО "Курскмедстекло" | |||||||
2002 г. | 75,0 | 75,0 | |||||
2003 г. | 635,5 | 635,5 | |||||
2004 г. | |||||||
Итого: | 710,5 | 710,5 | |||||
ОАО "Ай Си Эн Лексредства" |
|||||||
2002 г. | 185,0 | 185,0 | |||||
2003 г. | 220,0 | 220,0 | |||||
2004 г. | 180,0 | 180,0 | |||||
Итого: | 585,0 | 585,0 | |||||
Всего по медицинской проиышленности на 2002-2004гг. |
1295,5 | 585,0 | 710,5 | ||||
в т.ч. | |||||||
2002 г. | 260,0 | 185,0 | 75,0 | ||||
2003 г. | 855,5 | 220,0 | 635,5 | ||||
2004 г. | 180,0 | 180,0 | |||||
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
|||||||
ЗАО"Изоплит" | |||||||
2002 г. | 30,0 | 2,0 | 28,0 | ||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 30,0 | 2,0 | 28,0 | ||||
ВСЕГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ на 2002-2005 гг. |
21 580,3 | 6,0 | 5520,5 | 748,5 | 15305,3 | ||
в т.ч. | |||||||
2002 г. | 7 391,7 | 6,0 | 1 495,6 | 104,0 | 5786,1 | ||
2003 г. | 5 779,4 | 1 455,6 | 637,5 | 3686,3 | |||
2004 г. | 4 351,4 | 1 372,2 | 3,0 | 2976,2 | |||
2005 г. | 4 057,8 | 1 197,1 | 4,0 | 2856,7 |
3.2. Развитие агропромышленного комплекса области
Сочетание таких факторов, как плодородие почв, климатические условия и наличие трудовых ресурсов обуславливает эффективность сельскохозяйственного производства Курской области.
Потенциал агропромышленного комплекса по производству товарного зерна, сахара и животноводческой продукции позволяет области стать одним из продовольственных центров России.
В 2002-2005 годах планируется осуществить ряд организационно-экономических и организационно-правовых мероприятий, направленных на обеспечение роста сельскохозяйственного производства, продовольственной безопасности населения области на основе реализации приоритетных для региона программ по развитию сельского хозяйства, уменьшение зависимости от внерегиональных и импортных поставок продовольствия, повышение ответственности руководителей предприятий за использование выделяемых финансовых и материальных ресурсов.
Для соединения экономических интересов предприятий АПК предусматривается внедрение новых форм сотрудничества производителей сельскохозяйственной продукции, перерабатывающих, заготовительных и обслуживающих отраслей, способствующих финансовой поддержке неплатежеспособных сельскохозяйственных товаропроизводителей, более эффективному вложению инвестиционных средств, обеспечению высокого конечного результата.
Достижение целей программы развития АПК области предполагается за счет развития приоритетных направлений социально-экономической политики в отрасли, которые включают:
предоставление всем формам хозяйствования равных правовых и экономических условий;
содействие восстановлению крупного товарного производства, основанного на современной сельскохозяйственной технике и технологиях, укрепление материально-технической базы хозяйств;
выделение финансовых средств на образование и деятельность специальных лизинговых фондов для материально-технического обеспечения организаций АПК на льготных условиях;
разработку мер по сдерживанию деградации плодородия земель;
освоение прогрессивных энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
создание условий для привлечения инвестиций в основной капитал, в том числе на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение оборудования, техники, инвентаря, проектно-изыскательские работы и др;
содействие развитию межотраслевых, межрегиональных и межхозяйственных связей.
3.2.1. Сельское хозяйство
Стабилизация сельскохозяйственного производства и его укрепление - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития области.
Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции может быть обеспечено за счет внедрения прогрессивных технологий, перехода на качественно новый уровень интенсификации, основанный на более эффективном использовании трудовых, материальных, энергетических и агроэкологических ресурсов, биологического потенциала продуктивности современных сортов растений и пород животных. Вместе с тем для интенсификации сельскохозяйственного производства требуется наращивание ресурсного потенциала отрасли.
Финансовое оздоровление
В качестве мер финансового оздоровления, повышения эффективности использования земельного и ресурсного потенциала будет проведена в первом полугодии 2002 года оценка имеющихся на территории каждого района сельхозпредприятий с учетом их финансового благополучия и возможности самостоятельного хозяйствования. Финансовый анализ позволит выявить обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, размещение и использование этих ресурсов, финансовые взаимоотношения с другими организациями и физическими лицами, платежеспособность и финансовую устойчивость.
Результаты анализа будут использоваться для подготовки и принятия управленческих решений, направленных на восстановление платежеспособности, реструктуризацию бизнеса, реформирование, привлечение инвестиций, применение процедуры банкротства.
На основании финансового анализа, проводимого по методике и программе "Агроэксперт", разработанной Фондом поддержки аграрной реформы и сельского развития Всероссийского института аграрных проблем и информатики, намечена разработка программ финансового оздоровления для различных групп сельхозпредприятий.
Для предприятий первой группы, полностью платежеспособных и имеющих существенный запас финансовой прочности, какого-либо вмешательства в их деятельность со стороны не требуется, они будут развиваться самостоятельно.
Предприятиям второй группы, могущим испытывать временные финансовые трудности, но еще сохраняющим платежеспособность и кредитоспособность, в качестве помощи будут оказываться консультации по экономическим, финансовым, юридическим и производственным вопросам.
Предприятиям третьей группы, функционирующим в условиях финансового кризиса, сопровождающегося выраженной неплатежеспособностью, однако еще сохраняющим реальные шансы восстановить платежеспособность экономическими методами, намечается оказание помощи в разработке и реализации программ финансового оздоровления. На ряде предприятий данной группы, где восстановление экономики возможно только при введении мер, предотвращающих дальнейшее углубление кризиса, будет решаться вопрос о руководителе предприятия, его способности реализовать на практике комплекс жестких мер финансового оздоровления.
На предприятиях четвертой группы, полностью неплатежеспособных и несостоятельных, по существу, предприятиях-банкротах, в первую очередь будет ставиться вопрос о замене руководителя, не имеющего четкой программы выхода предприятия из кризиса. Также будет прорабатываться возможность введения внешнего управления.
На предприятиях пятой группы, где не обеспечивается процесс простого воспроизводства, будет рассматриваться вопрос сохранения их целостности. Здесь будет проводиться детальный анализ сложившейся ситуации и основных причин развала предприятия. Предполагается реформирование таких предприятий путем присоединения к сильным хозяйствам, не исключается процедура ликвидации предприятия.
Реализация управленческих решений будет осуществляться органами государственной власти (путем применения мер поддержки для восстановления платежеспособности хозяйств), руководителями предприятий (разработка стратегии устойчивой деятельности), арбитражными управляющими (выполнение судебных решений), кредиторами, инвесторами.
Осуществление данных мер позволит повысить управляемость агропромышленным комплексом, создать условия для эффективной работы предприятий.
Намечается войти в Правительство Российской Федерации с предложениями:
предоставить право организациям АПК на реструктуризацию просроченной задолженности по основному долгу при условии уплаты текущих платежей в течение последних двух месяцев перед месяцем подачи заявления на реструктуризацию долга;
отменить ограничение сроков при подаче заявлений на проведение реструктуризации;
предоставить право организациям АПК погашать просроченную задолженность как путем перечисления, так и путем зачета произведенных расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в случаях недостатка текущих платежей;
предоставить право на реструктуризацию задолженности организациям АПК, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" было возбуждено производство по делу о несостоятельности, при условии заключения ими в установленном порядке мирового соглашения с конкурсными кредиторами.
В целях финансовой поддержки также будет продолжено краткосрочное льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей с субсидированием процентной ставки в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Кроме того, на финансовое оздоровление предприятий будет направлен разрабатываемый в настоящее время Правительством Российской Федерации проект закона о среднесрочном льготном кредитовании предприятий АПК.
Растениеводство
В целях обеспечения населения продовольственными товарами и перерабатывающих предприятий области сырьем намечается довести производство основных видов продукции растениеводства во всех категориях хозяйств к 2005 году до: зерна (в весе после доработки) - 2,2 млн.тонн, сахарной свеклы (фабричной) - 3,0 млн.тонн, картофеля - 1,1 млн.тонн, овощей - 169 тыс.тонн.
Увеличение производства зерна будет основываться на реализации мер,
предусматривающих совершенствование структуры посевных площадей и повышение урожайности за счет внедрения новых технологий, более эффективного использования биологического потенциала продуктивности современных сортов.
Для устойчивого наращивания объемов производства продовольственного зерна предусматривается увеличить в структуре посевов долю озимых зерновых культур и довести их площадь до 500 тыс.га. Не менее 10% озимого клина планируется занимать озимой рожью, отличающейся большей зимостойкостью и меньшими требованиями к предшественникам. Расширение озимого клина позволит повысить устойчивость и рентабельность зернового производства в целом, снять "пики" напряженности весенних полевых работ, поднять общий уровень культуры земледелия.
Производство высококачественного зерна озимой пшеницы будет сосредоточено в хозяйствах юго-западной части области (Беловский, Суджанский, Глушковский, Большесолдатский, Кореневский, Рыльский, Льговский, Обоянский, Медвенский, Октябрьский, Курский, Курчатовский районы), где имеются более благоприятные почвенно-климатические условия, накоплен положительный опыт ее выращивания по интенсивной технологии, имеется лучшая материально-техническая база.
Основные площади посева озимой ржи будут размещаться в хозяйствах восточной и северо-западной зон области.
В группе яровых колосовых планируется увеличить долю яровой пшеницы, дающей ценное продовольственное зерно, на малоплодородных почвах и слабоудобренных фонах - овса, отличающегося исключительными фитосанитарными свойствами.
В связи с возрастающим рыночным спросом и агротехнической целесообразностью намечается расширение посевов крупяных культур (просо, гречиха) до 100 тыс.га. Гречиха будет возделываться повсеместно, просо - в южных и восточных районах.
Под зернобобовые культуры (горох, вику), являющиеся источником растительного белка, обогащающие почву биологическим азотом и зарекомендовавшие себя превосходными предшественниками озимых, намечается в перспективе отводить 30-40 тыс.га (6,0-6,5%). При этом шире будут использоваться смешанные их посевы с овсом, что значительно сокращает потери зерна при уборке.
В группе технических культур остро стоит вопрос восстановления площадей сахарной свеклы, производство которой за последние десять лет уменьшилось более чем в четыре раза.
Рост объемов производства свеклы сдерживается, прежде всего, отсутствием нужного количества уборочной техники: по области недостает около 300 свеклоуборочных комбайнов, 520 ботвоуборочных машин.
Все это становится решающим фактором при определении площадей посева сахарной свеклы.
Для обеспечения более полной загрузки сахарных заводов области свекловичным сырьем перед земледельцами области поставлена задача - увеличить площадь сахарной свеклы в 2002 году до 100 тыс.га или в два раза к уровню 2001 года, в 2005 году - до 120 тыс.га. Решение этой задачи намечается путем привлечения на взаимовыгодных условиях финансовых средств инвесторов - компаний, владеющих пакетами акций сахарных заводов. Уже подписаны соглашения с рядом крупных инвестиционных компаний на общую сумму вложения инвестиций в агропромышленный комплекс до 2005 года - 24,4 млрд.рублей.
Инвесторы вкладывают свои средства не только в перерабатывающие предприятия области, но и заключают договоры аренды сельскохозяйственных земель сроком на 10-25 лет, т.е. развивают сырьевые зоны предприятий.
Выполнение намеченных мер позволит обеспечить производство свекловичного сырья в 2005 году в объеме 3,0 млн.тонн или с ростом в 2,8 раза к уровню 2000 года. Работа по заключению инвестиционных соглашений будет продолжена на протяжении всех 4 лет.
Перспективное значение для экономики области имеет развитие коноплеводства.
Почвенно-климатические условия области позволяют получать высокие урожаи конопли и обеспечивать загрузку пенькозаводов, работа которых существенно влияет на стабилизацию экономики коноплесеющих районов.
В целях увеличения производства и переработки конопли намечается реализовать ряд организационно-технических мер, которыми, в частности, предусматривается:
развитие семеноводства конопли;
совершенствование технологии возделывания на основе внедрения в производство новых, высокопродуктивных сортов, использования рекомендуемых доз минеральных удобрений и приемов уничтожения сорной растительности, вредителей и болезней конопли;
внедрение более эффективных средств механизации и форм организации производства, позволяющих снизить затраты труда и улучшить качество продукции.
В специализированных садоводческих хозяйствах области в течение 2002-2005 годов планируется посадить 525 гектаров плодовых насаждений и 50 га ягодников. При закладке новых участков будут использоваться высокоурожайные, устойчивые к болезням сорта плодово-ягодных культур. В структуре насаждений намечается увеличить удельный вес косточковых и ягодных культур.
Производство плодов и ягод во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства населения, намечается довести к 2005 году до 62 тыс.тонн с ростом к уровню 2000 года в 1,6 раза. Рост производства плодово-ягодной продукции планируется обеспечить за счет повышения урожайности насаждений.
Для повышения продуктивности садов, снижения уровня затрат предусматривается освоение новых прогрессивных технологий, в частности, механизированное формирование кроны насаждений и уборка урожая косточковых культур с применением уборочной техники.
Семеноводство
Селекция и хорошо организованное семеноводство являются важнейшими факторами повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур и эффективности земледелия.
К 2005 году в каждом хозяйстве области намечается внедрить и освоить специализированный семеноводческий севооборот, являющийся организационной и агротехнической основой выращивания высокоурожайных и качественных семян. Площадь семеноводческих посевов по каждой культуре и каждому сорту планируется устанавливать с таким расчетом, чтобы обеспечить засыпку семенных и страховых фондов в необходимых количествах.
Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей семенами сахарной свеклы в полной потребности с учетом расширения площадей планируется к 2005 году довести площадь маточной свеклы до 1500 га и площадь свекловысадков - до 1000 га, обеспечить производство семян суперэлиты в количестве 60 кг, элиты - 70 ц, семян первой репродукции - 500 тонн.
В целях расширения посевов многолетних бобовых и злаковых трав, как резерва повышения плодородия почв, увеличения производства кормов, к 2005 году намечается создание сети специализированных хозяйств по производству семян клевера красного и белого, люцерны, костреца безостого, овсяницы, тимофеевки, райграса и других многолетних трав.
Кормопроизводство
Одной из главных задач кормопроизводства остается ликвидация несбалансированности кормовых рационов животных по содержанию белка. Для ликвидации этой диспропорции намечается расширение посевов многолетних трав до 15% площади пашни, более широкое использование подсолнечного жмыха, тостерованного соевого шрота.
Создание необходимой базы кормопроизводства будет осуществляться за счет:
расширения производства высокобелковых и высокоэнергетических кормов (подсолнечниковые и соевые жмыхи и шроты, горох, кукуруза на зерно, многолетние бобовые травы);
повышения в рационах удельного веса концентрированных кормов, кормовых корнеклубнеплодов, силоса и отходов технического производства (жома, барды, дробины, патоки и др.);
улучшения качества кормов на основе соблюдения технологии их заготовки и хранения.
Особое внимание будет уделено организации прифермских пастбищ, севооборотов, созданию многолетних пастбищ на основе клевера ползучего (белого клевера) и райграса пастбищного, которые позволят в течение 25-30 лет обеспечивать животноводство высококачественными кормами, сократить до 30 процентов затрат на производство мяса и молока.
Планируется увеличить в структуре посевов площадь многолетних трав в районах с наиболее сильным проявлением водноэрозионных процессов (Октябрьский, Медвенский, Горшеченский, Суджанский, Большесолдатский, Тимский, Мантуровский) и значительными площадями серых лесных почв (Хомутовский, Дмитриевский, Конышевский, Рыльский). По характеру использования 30-40 % площади трав предполагается занимать бобовыми травами, 60-70 % - бобово-злаковыми травосмесями (люцерна в смеси с кострецом безостым, овсяницей и тимофеевкой луговой) и чистыми посевами люцерны 3-4 летнего пользования. Многолетние травы в занятых парах будут представлены в основном клевером, а в южных и юго-восточных районах, кроме того, и эспарцетом.
Одной из ведущих кормовых культур останется кукуруза, на силос и зеленый корм она будет возделываться на площади 80 тыс.га, на зерно - на 15 тыс.га.
Площадь паров в области будет сокращаться и к 2005 году стабилизируется на уровне 125-130 тыс.га (7,0-7,4 % пашни). При этом постепенно часть чистых паров будет заменяться сидеральными для увеличения приходной части баланса органического вещества почвы.
Под наиболее ценные технические и пропашные культуры будет применяться почвозащитная ресурсосберегающая система обработки почвы с учетом особенностей рельефа и окультуренности полей. При подготовке почвы под озимые не менее чем на половине площади будут использоваться поверхностная и мелкая обработки. На оставшихся необработанными с осени полях вместо весновспашки широко будут применяться комбинированные агрегаты, мелкие отвальные и безотвальные обработки. Борьбу с сорняками в посевах сельскохозяйственных культур намечается проводить, в основном, агротехническими методами как наиболее дешевыми и экологически безопасными. Применение гербицидов предполагается в случаях, когда степень засорения посевов значительно превышает экономический порог вредоносности.
На реализацию программных мероприятий, обеспечивающих рост производства растениеводческой продукции, в 2002-2005 гг. предусматривается направить 27,1 млрд.рублей, в т.ч. на приобретение сельскохозяйственной техники - 9,1 млрд.рублей.
Животноводство
Главная задача в животноводстве - закрепить наметившиеся положительные тенденции в развитии отрасли, обеспечить наращивание поголовья животных, повышение их продуктивности и уровня воспроизводства, увеличение объемов и улучшение качества производимой продукции.
Решающим фактором развития животноводства станет устойчивая кормовая база, полноценное кормление скота.
В целях повышения генетического потенциала молочной и мясной продуктивности основной породы крупного рогатого скота области, достижения рентабельности производства молока и говядины разработана целевая региональная программа "Совершенствование симментальского скота в Курской области". Программа одобрена экспертной комиссией по племработе в животноводстве Курской области и утверждена постановлением Курской областной Думы от 21 апреля 2001 года N 77-111ОД. Программа на первом этапе предусматривает 2,1 млн.рублей для приобретения исходного племенного материала.
Рост производства молока намечается осуществить за счет повышения продуктивности коров в сельхозпредприятиях к 2005 году до 2500 кг на основе улучшения кормления дойного стада и увеличения поголовья коров. Для повышения экономической эффективности отрасли планируется увеличить число осенне-зимних отелов путем регулируемого ввода нетелей в стадо для наращивания производства более дорогого "зимнего" молока.
В целях повышения генетического потенциала животных намечается:
выделить в хозяйствах лучших по продуктивности и породности коров в племенное ядро;
увеличить удельный вес искусственного осеменения коров и телок;
использовать для ремонта стада телочек, полученных от коров племенного ядра;
обеспечить ввод нетелей в основное стадо не менее 25-30 процентов ежегодно;
при лучших хозяйствах области организовать дочерние предприятия для создания высокопродуктивных стад.
Для увеличения производства говядины продолжится работа по созданию стад крупного рогатого скота мясных пород путем поглотительного скрещивания коров и телок с быками мясных пород.
Развитие свиноводства намечается обеспечить за счет более полного использования мощностей действующих спецхозов и крупных свинотоварных ферм сельхозпредприятий, на основе создания гарантированной кормовой базы и организации полноценного кормления животных.
Получит развитие племенная база свиноводства области. В области создается свиноводческий племенной завод - селекционно- гибридный центр по производству поросят на базе ОАО "Мартовское" Железногорского района. Намечается развитие свиноводческих племрепродукторов ОПХ Курского НИИ АПП, СПК племхоза "Дерюгинский" Дмитриевского района, сельхозкооператива им. Куйбышева Обоянского района. Полной проектной мощности достигнет самое крупное в области предприятие по производству свинины свинокомплекс ОАО "Магнитный" Железногорского района. Намечается обновить маточное поголовье и восстановить производственную деятельность свинокомплекса СПК "Щигровский" за счет привлечения инвестиций.
Наращивание производства свинины будет осуществляться также за счет увеличения откорма свиней на крестьянских подворьях, в подсобных хозяйствах предприятий и организаций.
В овцеводстве особое внимание будет сосредоточено на реализации целевой программы "Создание регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России", утвержденной постановлением Курской областной Думы от 21 апреля 2001 года N 78-111ОД. Увеличение численности поголовья овец планируется за счет собственного воспроизводства на основе создания зонального типа мясных овец, повышения выхода и сохранности ягнят, полноценного кормления и совершенствования структуры стада, в которой не менее 50 процентов будет составлять маточное поголовье.
В птицеводстве первоочередной задачей является реформирование технологических и экономических взаимосвязей предприятий птицеводческого комплекса области, восстановление и эффективное использование производственных мощностей птицефабрик по производству яиц и мяса птицы за счет повышения среднесуточных привесов бройлеров до 35 граммов, яйценоскости кур-несушек - до 265 штук яиц в год.
В целях дальнейшего развития крупнейшего предприятия области ОГУП "Птицефабрика "Курская", обеспечения этого предприятия качественным инкубационным яйцом, решается вопрос об объединении его с племенными птицефабриками и создании предприятия с замкнутым циклом производства.
Продолжится техническое перевооружение и реконструкция яичных и бройлерных птицефабрик на базе современных технологий и технических средств. Намечается увеличить производство полноценных комбикормов на комбикормовых предприятиях и минизаводах птицефабрик.
Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить в 2005 году объем производства в сельхозпредприятиях мяса птицы - 30 тыс. тонн (с ростом к уровню 2000 года на 19%), яиц - 179 млн. штук (с ростом на 10%).
В целях восстановления отрасли рыбного хозяйства области, развития и наращивания объемов производства прудовой товарной рыбы в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 19.07.2001г. N 611 "О мерах по восстановлению отрасли рыбного хозяйства Курской области в 2001-2005 гг." намечается осуществить комплекс следующих мероприятий:
развивать пастбищное рыбоводство на базе полного использования естественных кормовых ресурсов;
организовать на водоемах комплексного назначения крестьянские (фермерские) хозяйства и кооперативы;
проводить реконструкцию и капитальный ремонт прудового хозяйства области, осуществлять техническое перевооружение рыбоводных хозяйств;
расширить взаимодействие (кооперацию) с зернопроизводящими хозяйствами с целью приобретения более дешевых кормов;
за счет внедрения в производство гибридов растительноядных рыб довести их улов в общем объеме до 45%;
усилить контроль за соблюдением технологической дисциплины, выполнением ветеринарно-санитарных мероприятий.
На реализацию мероприятий по восстановлению рыбного хозяйства до 2005 года предусматривается 79,2 млн.рублей (в ценах 2001 года).
Выполнение мероприятий позволит довести к 2005 году производство товарной прудовой рыбы в специализированных рыбоводных хозяйствах до 1145 тонн (с ростом к уровню 2000 года в 1,6 раза), рыбопосадочного материала (сеголетков карпа и растительноядных рыб) - до 19,9 млн.штук (с ростом на 50%).
В целях расширения производства продукции пчеловодства определены основные направления дальнейшего развития отрасли:
охрана генофонда ценных пород популяций пчел;
совершенствование продуктивных и племенных качеств семей районируемых пород;
выведение высокопродуктивных линий, типов и пород пчел, приспособленных к определенным природным условиям и удовлетворяющих требованиям прогрессивных технологий производства продукции, а также обеспечивающих повышение эффективности опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур;
организация воспроизводства пчелиных маток и семей в необходимом для отрасли объеме.
Мероприятиями предусматривается ежегодное увеличение количества пчелосемей на пасеках области и доведение их в 2005 году до 133,9 тыс.штук с ростом к уровню 2001 года на 4%, в том числе в сельхозпредприятиях - до 20 тыс.штук с ростом на 21%, в индивидуальном секторе - до 113,9 тыс.штук с ростом на 3%. В этих целях планируется ежегодная закупка пчеломаток карпатской породы в племсовхозе "Кисловодский" Ставропольского края и реализация их пчеловодам области.
Реализация намеченных мер позволит ежегодно наращивать валовое производство меда и довести его в 2005 году до 52,5 тыс.тонн с ростом на 5% к уровню 2001 года. Производство товарного меда планируется в объеме 44 тыс.тонн и возрастет на 7%. Будет увеличена заготовка воскосырья на 1,2 воскоединицы, реализация вощины - на 2 тонны.
На реализацию мероприятий по развитию животноводства и улучшению племенной работы в 2002-2005 годах предусматривается 3,2 млрд. рублей.
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных
хозяйств граждан
В целях повышения эффективности деятельности личных подсобных хозяйств граждан и фермерского сектора, обеспечения благоприятных условий для увеличения объемов производимой ими сельхозпродукции намечается реализация мероприятий программы развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на 2002-2005 годы, разработанной комитетом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курской области. Программой предусматривается:
оказание государственной поддержки развития фермерства путем выделения целевых субсидий;
организация совместной работы сельских администраций и сельхозпредприятий по созданию хозрасчетных подразделений и кооперативов по обеспечению поставки материальных ресурсов на договорных условиях, по закупке и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в частном секторе, что будет способствовать выполнению программных мероприятий:
оказанию помощи населению в обработке земли, проведении борьбы с вредителями и болезнями возделываемых сельскохозяйственных культур;
организации продажи населению саженцев и посадочного материала плодово-ягодных культур, семян овощных культур, необходимых средств защиты растений;
проведению по заявкам крестьянских (фермерских) хозяйств комплексного агрохимического обследования земель с целью более эффективного их использования;
созданию условий для организации семейных и кооперативных ферм с учетом увеличения маточного поголовья КРС и свиней;
ежегодной продаже сельхозпредприятиями населению молодняка крупного рогатого скота в количестве 40 тыс.голов, поросят - 200 тыс.голов, птицы - 1,3 млн.голов. При этом намечается организовать выездную торговлю в сельских населенных пунктах;
передаче неиспользуемых животноводческих помещений населению на договорных условиях в аренду или в счет имущественного пая для организации откорма животных;
созданию условий для обеспечения в полной потребности личных подсобных хозяйств граждан качественными кормами для животноводства за счет имеющихся ресурсов. Для этого намечается выделять из фонда перераспределения и земель запаса гражданам, фермерским хозяйствам в долгосрочное пользование участки для выращивания кормов и выпаса скота, расположенные, как правило, вблизи сельских населенных пунктов;
оказанию населению практической помощи в строительстве и ремонте надворных построек для создания материальной базы семейных и кооперативных ферм;
ежегодному обучению на курсах повышения квалификации в Курском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса не менее 30 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
Осуществление намеченных мер позволит укрепить материально-техническую базу сельских подворий и фермерских хозяйств, обеспечить формирование рыночной инфраструктуры на селе на основе кооперации, повысить эффективность использования земли и скота. Это даст возможность увеличить производство сельскохозяйственной продукции в частном секторе в целом на 7% к уровню 2001 года.
В 2005 году ожидается произвести в личных подсобных хозяйствах граждан и фермерских хозяйствах: картофеля - 1096 тыс.тонн, овощей - 159 тыс.тонн, плодов и ягод - 35 тыс.тонн, молока - 235 тыс.тонн, яиц - 191 млн.штук, реализовать скота и птицы - 63 тыс.тонн (в живом весе).
Материально-техническое обеспечение
Продовольственная безопасность области, как и России в целом, в основном, определяется технической оснащенностью сельхозтоваропроизводителей. В среднем по области обеспеченность сельскохозяйственной техникой составляет около 50% от потребности.
Основной источник финансовых ресурсов на приобретение необходимой сельскохозяйственной техники - собственные средства предприятий, а также привлеченные средства (лизинг, льготные кредиты, средства инвесторов).
С целью увеличения лизинговых поставок техники в 2001 году создан областной лизинговый фонд, который формируется за счет возвратных платежей за полученную в аренду технику, приобретенную на средства областного бюджета.
Повышение эффективности использования получаемой сельскохозяйственной техники намечается за счет концентрации ее в машино технологических станциях, имеющих высококвалифицированные механизаторские кадры, оснащенную ремонтно-сервисную службу.
Для поддержания необходимого уровня технической готовности машин и механизмов на ремонтно-технических предприятиях области предусматривается освоение новых видов производства и расширение номенклатуры выпускаемых изделий за счет совершенствования и внедрения новых технологий.
Намечается максимально использовать возможности промышленных предприятий области по изготовлению сельскохозяйственной техники: орудий для поверхностной обработки почвы, комбинированных агрегатов, сеноуборочной техники, запасных частей к тракторам и сельхозмашинам.
Финансирование мероприятий по материально-техническому обеспечению
сельского хозяйства
(млн. руб.)
Наименованиемероприятий | Источникифинансирования | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Всего 2002-2005 гг. |
Приобретение сельскохозяйственной техники |
областной лизинговый фонд (возвратные средства) |
48 | 50 | 86 | 98 | 282 |
федеральный лизинговый фонд (федеральный бюджет) |
74 | 95 | 115 | 120 | 404 | |
собственные средства предприятий, средства инвесторов |
1820 | 1960 | 2200 | 2400 | 8380 | |
Всего на приобретение с\х техники |
1942 | 2105 | 2401 | 2618 | 9066 | |
Укрепление материально-техничеcкой базы ОГУП "Курскагролизинг" |
собственные средства | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Освоение серийного производства и восстановление списываемой техники на промышленных и ремонтных предприятиях области |
собственные средства предприятий |
2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 10,2 |
Опытно-конструкторские разработки по проблемам механизации сельскохозяйственного производства |
собственные средства предприятий |
3,8 | 5,4 | 7,2 | 1,5 | 26,9 |
Всего на реализацию программных мероприятий по сельскому хозяйству на период до 2005 года предполагается направить 30,4 млрд. рублей, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники - 9,1 млрд. рублей.
Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета области, собственных средств сельхозтоваропроизводителей и привлеченных (внебюджетных) средств.
В результате реализации программы ожидается рост объема сельскохозяйственного производства в 1,2 раза к уровню 2001 года, прирост прибыли в сельском хозяйстве на сумму 747 млн. рублей, рост платежей в бюджеты всех уровней на 345 млн. рублей.
Перспективы развития сельскохозяйственного производства
в 2002-2005 годах
Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Продукция сельского хозяйства - индекс физического объема (к предыдущему году) |
% | 107 | 104 | 104 | 104 |
Продукция сельского хозяйства - в расчете на душу населения (в действующих ценах) |
тыс. руб. |
16,6 | 19,3 | 21,7 | 24,0 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств |
|||||
Зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
1800 | 1900 | 2020 | 2200 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 114 | 106 | 106 | 109 |
Сахарная свекла | тыс. тонн |
2000 | 2200 | 2400 | 3000 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | рост в 2,2раза |
110 | 109 | 125 |
Картофель | тыс. тонн |
1050 | 1070 | 1090 | 1100 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 109 | 102 | 102 | 101 |
Овощи | тыс. тонн |
169 | 169 | 169 | 169 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 106 | 100 | 100 | 100 |
Скот и птица на убой (в живом весе) |
тыс. тонн |
112 | 114 | 117 | 125 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 103 | 102 | 103 | 107 |
Молоко | тыс. тонн |
460 | 475 | 490 | 505 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 103 | 103 | 103 | 103 |
Яйца | млн. штук |
355 | 360 | 365 | 370 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 101 | 101 | 101 |
Урожайность с 1га: | |||||
Зерновых культур | ц | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 102 | 102 | 102 |
Сахарной свеклы | ц | 200 | 220 | 240 | 250 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 110 | 109 | 104 |
Продуктивность скота и птицы (в сельхозпредприятиях): | |||||
Удой молока от одной коровы за год |
кг. | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 104 | 108 | 107 | 109 |
Яйценоскость курицы - несушки за год |
штук | 260 | 260 | 260 | 265 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100 | 100 | 100 | 102 |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий развития сельского хозяйства
Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программ, мероприятий |
Сроки реализации |
Прирост | |||
объемов производства | Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
||||
в натураль- ном выражении (тыс.тонн) |
в стоимост- ном выражении (в действующих ценах, тыс.руб.) |
|||||
Сельское хозяйство |
Программа стабилизации и развития сельского хозяйства Курской области, Программа "Совершенствование симментальского скота в Курской области", Программа "Создание регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России" |
2001-2005 гг. 2001-2010 гг. 2001-2010 гг. |
||||
Производство зерна |
2002 г. | 220 | 607200 | 212520 | ||
2003 г. | 100 | 306000 | 105000 | |||
2004 г. | 120 | 396000 | 136100 | |||
2005 г. | 180 | 630000 | 219200 | |||
Итого: | 620 | 1939200 | 672820 | |||
Производство сахарной свеклы |
2002 г. 2003 г. |
1100 200 |
945000 200000 |
37800 8000 |
||
2004 г. | 200 | 216000 | 8600 | |||
2005 г. | 600 | 114500 | 4600 | |||
Итого: | 2100 | 1475500 | 59000 | |||
Производство мяса |
2002 г. | 3 | 69000 | - | ||
(реализация на убой) |
2003 г. | 3 | 51000 | - | ||
2004 г. | 3 | 82500 | - | |||
2005 г. | 5 | 145750 | - | |||
Итого: | 14 | 348250 | - | |||
Производство молока |
2002 г. | 15 | 60000 | 2100 | ||
2003 г. | 15 | 66000 | 2310 | |||
2004 г. | 15 | 76000 | 2660 | |||
2005 г. | 15 | 76000 | 2660 | |||
Итого: | 60 | 278000 | 9730 | |||
Производство яиц (млн.штук) |
2002 г. 2003 г. |
8 5 |
13000 7000 |
1040 560 |
||
2004 г. | 5 | 7500 | 600 | |||
2005 г. | 5 | 16000 | 1280 | |||
Итого: | 23 | 43500 | 3480 | |||
Улов прудовой рыбы (тонн) |
Реализация мероприятий в соответствии с поста- новлением Губернатора Курской области от 19.07.01 г. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
95 100 105 120 |
3135 3600 4095 4920 |
314 360 410 492 |
|
N 611 | Итого: | 420 | 15750 | 1576 | ||
Всего по сельскому хозяйству |
2002 г. 2003 г. |
х х |
3990000 3289000 |
50 70 |
253774 116230 |
|
(в целом по отрасли) |
2004 г. | х | 3030000 | 90 | 148370 | |
2005 г. | х | 2829000 | 100 | 228232 | ||
Итого: | х | 13138000 | 310 | 746606 |
продолжение таблицы
/------------------------------------------------------------------------\
|Наименование| Прирост | Социальный |
|отрасли |----------------------------------------------|эффект(млн. |
| |Платежей в | в том числе | руб.) |
| | бюджеты - | | |
| | всего |----------------------------------| |
| | | Федераль- | бюджет |Муниципаль- | |
| | |ный бюджет |субъекта |ные бюджеты | |
| | | | РФ | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Сельское | | | | | |
|хозяйство | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Производство| | | | | |
|зерна | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Производство| | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|сахарной | | | | | |
|свеклы | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Производство| | | | | |
|мяса | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|(реализация | | | | | |
|на убой) | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Производство| | | | | |
|молока | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Производство| | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|яиц | | | | | |
|(млн.штук) | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Улов | | | | | |
|прудовой | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|рыбы (тонн) | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|Всего по | 115000 | 44300 | 48500 | 22200 | 258 |
|сельскому | | | | | |
|хозяйству | 44000 | 15400 | 15000 | 13600 | 193 |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
|(в целом по | 94100 | 33000 | 34200 | 26900 | 172 |
|отрасли) | | | | | |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | 91800 | 32100 | 33400 | 26300 | 139 |
|------------+-----------+-----------+---------+------------+------------|
| | 344900 | 124800 | 131100 | 89000 | 762 |
\------------------------------------------------------------------------/
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по
сельскому хозяйству Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование программы, отрасли, предприятий, мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
Кредиты банков |
другие источники финансирования |
||
Сельское хозяйство 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Всего: 2002- 2005 гг. |
8248 7068 7381 7708 30405 |
100 110 120 130 460 |
196 200 200 200 796 |
- - - - - |
1355 1533 1750 2027 6665 |
450 470 500 550 1970 |
6147 4755 4811 4801 20514 |
3.2.2. Пищевая и перерабатывающая промышленность
Предприятиями области при сотрудничестве с научными коллективами разработаны инвестиционные проекты и программы , цель которых - улучшить работу перерабатывающих предприятий, восстановить их интеграцию с сельскохозяйственными предприятиями, укрепить позиции на российском рынке на основе выработки качественной продукции. Реализация намеченных программ только в комплексе позволит оказать влияние на стабилизацию работы предприятий. На период до 2005 года предусмотрено реализовать:
Подпрограмма "Сахарная промышленность"
Основная цель подпрограммы - стабилизация свеклосахарного производства в области, увеличение производства сахара и финансовая стабилизация сахарных заводов.
Достижение цели обеспечивается за счет:
расширения посевов сахарной свеклы с 56 тыс. га в 2000 году до 120 тыс. га в 2005 году;
применения передовых технологий выращивания сахарной свеклы;
повышения ее урожайности со 190 ц/га в 2000 году до 250 ц/га в 2005 году;
углубления интеграции в производстве и переработке свеклы;
совершенствования организационно-экономического механизма взаимоотношений свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов на основе конечного результата - выработки сахара;
отказа от давальческой схемы переработки сырья; установления закупочных цен, обеспечивающих рентабельность производства сахарной свеклы;
долговременной аренды земли (40 тыс.га) в соответствии с инвестиционными соглашениями ЗАО "Международная сахарная компания" и ООО "Русская сахарная компания";
укрепления материально- технической базы свеклосахарного комплекса, создания при сахарных заводах узкоспециализированных МТС, в которых концентрируется свекловичная техника;
реструктуризации кредиторской задолженности сахарных заводов в бюджеты всех уровней;
поддержки сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности и фермеров путем возмещения из федерального бюджета разницы процентных ставок по кредитам (в размере двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ);
кредитования предприятий агропромышленного комплекса;
финансового оздоровления предприятий на основе реализации инвестиционных соглашений между администрацией Курской области и украинско-российской фирмой "Разгуляй-УкрРос", ЗАО "Международная сахарная компания", ООО "Русская сахарная компания" на период 2002-2005гг., предусматривающих вложение денежных средств на ремонт и модернизацию производственных мощностей сахарных заводов;
снижения себестоимости сахара-песка в результате:
а) газификации ОАО "Теткинский сахарный завод" Глушковского района, ООО "Промсахар" Рыльского района, ООО "Пенские сахарные заводы" Курчатовского района, ОАО "Коллективист" Б-Солдатского района, ЗАО "Золотухинский сахарный комбинат";
б) реконструкции железной дороги на ОАО "Коллективист".
В целом для реализации намеченных мероприятий, включая средства по инвестиционным соглашениям, предприятиями отрасли в 2002-2005 годах предусматриваются инвестиции в сумме 270,1 млн. рублей, в том числе: собственные средства предприятий - 20,5 млн. рублей, привлеченные (внебюджетные) средства -249,6 млн. рублей.
Реализация мер, предусмотренных программой, позволит довести выработку сахара-песка из сахарной свеклы с 101 тыс. тонн в 2000 году до 295 тыс. тонн в 2005 году, загрузить производственные мощности до 80%.
С 2002 года сахарное производство ожидается вывести в разряд рентабельных отраслей. За период до 2005 года в целом по сахарной отрасли ожидается прирост прибыли в сумме 18,1 млн. рублей, отчислений налоговых платежей в бюджеты всех уровней на 76,1 млн. рублей. Число рабочих в производстве увеличится на 784 человека. Социальный эффект составит 46,9 млн. рублей.
Подпрограмма "Спиртовая промышленность"
Основной целью подпрограммы "Спиртовая промышленность" является стабилизация финансового положения предприятий спиртовой отрасли, рост производства этилового спирта, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Достижение цели обеспечивается за счет:
восстановления управляемости отраслью, совершенствования организационно-экономического механизма взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей и спиртовых заводов;
реструктуризации кредиторской задолженности спиртовых заводов в бюджеты всех уровней;
обеспечения сырьем в результате увеличения объемов производства зерна с 1,4 млн. тонн в 2000 году до 2,2 млн. тонн в 2005 году;
создания системы обеспечения сырьем спиртзаводов по централизованным фондам и фиксированным ценам в объемах, обеспечивающих загрузку имеющихся мощностей и позволяющих регулировать цены на спирт;
совместного с Минсельхозом Российской Федерации проведения работ по установлению с потребителями спирта долгосрочных связей на поставку спирта, заключению с ними договоров о сотрудничестве на длительную перспективу;
осуществления мер по диверсификации производства;
расширения ассортимента выпускаемой продукции;
снижения себестоимости выпускаемой продукции.
Для реализации намеченных мероприятий в 2002-2005 годах спиртзаводами предусматривается вложение собственных финансовых средств - 48,1 млн. рублей.
Реализация программы позволит довести в 2005 году объем производства спирта этилового из пищевого сырья в целом по отрасли до 2,1 млн. декалитров с ростом к уровню 2000 года в 2 раза при использовании производственных мощностей на 40 %; за этот период получить дополнительную прибыль - 8,5 млн. рублей, увеличить налоговые платежи в бюджеты всех уровней - на 10,2 млн. рублей, число рабочих в производстве - на 59 человека, получить социальный эффект 4,6 млн. рублей.
Подпрограмма "Молочная промышленность"
Основной целью подпрограммы "Молочная промышленность" является наращивание производства высококачественной экологически чистой цельномолочной продукции, масла животного, сыров, консервов молочных для удовлетворения потребностей населения области продуктами питания собственного производства, повышение эффективности производства, конкурентоспособности и рентабельности вырабатываемой продукции, увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет:
увеличения производства молока во всех категориях хозяйств с 442 тыс. тонн в 2000 году до 505 тыс. тонн в 2005 году;
улучшения организации работы по закупке молока путем дальнейшего создания торгово-закупочных кооперативов;
перегрузки сырья (молока) от предприятий с низкой эффективностью производства на развивающиеся перспективные предприятия;
увеличения выпуска молочной продукции за счет:
а) реализации инвестиционного соглашения между Администрацией Курской области, ООО " Разгуляй -УкрРос" и ООО "Русская сахарная компания" на период до 2005гг;
б) введения новых мощностей по производству, розливу и упаковке молока длительного хранения в ОАО "Молоко", г. Курск.;
в) приобретения и установки автомата для расфасовки цельномолочной продукции, жирных и твердых сыров на ОАО "Сыродел" Рыльского района;
г) приобретения и установки сепараторов для высокожирных сливок, освоения выпуска мягкого мороженого на ОАО "Кшеньянтарьмол" Советского района;
д) установки линии по расфасовке масла и творога, а также приобретения и установки линий по производству мороженого и сыра на ОАО "Хомутовкамолоко";
е) установки линии по расфасовке молока и цельномолочной продукции на ОАО "Солнцевский маслозавод", ОАО "Молпром" Медвенского района, ОАО "Молоко" Конышевского района, ОАО "Луч" Поныровского района, ОАО "Молоко" Железногорского района;
ж) установки импортной линии по производству мороженого на ОАО "Курский хладокомбинат";
з) приобретения и установки казеиновой линии на ОАО "Маслодел" Горшеченского района;
ориентации предприятий, особенно в зимний период при дефиците молока и сравнительно небольших затратах на производство и реализацию цельномолочной продукции с повышенным коэффициентом оборачиваемости:
строительства цеха сухого молока с целью переработки побочной продукции и обеспечения работы в зимний период на ОАО "Беловский маслозавод";
расширения ассортимента выпускаемой продукции в результате:
а) строительства цеха по производству твердого сыра на ОАО "Маслодел" Кореневского района, освоения производства голландского сыра на ОАО "Сыродел" Рыльского района;
снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет:
а) газификации в ОАО "Хомутовкамолоко", ОАО "Большесолдатский маслозавод", ОАО "Кривецкий завод СОМ" Мантуровского района;
б) применения в производстве молочных продуктов вместо животного жира добавок на основе растительного масла (пальмового, "Акоблента");
г) реконструкции и замены оборудования на маслозаводах Тимского и Золотухинского районах.
Всего для реализации мероприятий в 2002-2005 годах, включая средства по инвестиционным соглашениям, предусматриваются вложения в сумме 89,9 млн. рублей, в том числе собственных средств предприятий - 25,3 млн. рублей, кредитов коммерческих банков - 40,9млн. рублей, других источников финансирования - 23,7 млн. рублей. Дополнительно будет получено 71,1 млн. рублей прибыли и увеличены платежи в бюджет на 50,7 млн. рублей, число рабочих в производстве увеличится на 155 человек, социальный эффект составит 16,2 млн. рублей.
В целом по молочной промышленности в 2005 году объемы производства возрастут в 1,2 раза к уровню 2000 года; использование производственных мощностей увеличится с 19 % до 25 %.
Подпрограмма "Мясная промышленность"
Основной целью подпрограммы "Мясная промышленность" является увеличение производства высококачественных мясопродуктов для удовлетворения потребности населения области, финансовое оздоровление предприятий мясной отрасли, рост налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Достижение этой цели обеспечивается за счет:
увеличения производства мяса (в живом весе) с 112 тыс. тонн в 2000 году до 125 тыс. тонн в 2005 году;
внедрения безотходных технологий в процессе переработки сырья;
внедрения в производство передовых технологий с более полным использованием вторичного сырья, пищевых добавок;
увеличения выпуска мясных продуктов с длительным сроком хранения и в мелкой расфасовке;
проведения дальнейшего совершенствования работы предприятий путем их реконструкции и перевооружения, введения новых мощностей, внедрения новых видов продукции, улучшения качества выпускаемых товаров;
осуществления маркетинговой деятельности по оптово-продовольственным рынкам с развитием системы закупок скота у населения;
увеличения производственной загрузки ОАО "Агромясо" на основе реализации инвестиционного соглашения между Администрацией Курской области, ООО "Русская продовольственная компания" и украинско-российской фирмой "Разгуляй-УкрРос" на период до 2005гг;
расширения ассортимента выпускаемой продукции за счет монтажа линии мясных консервов на ОАО "Льговмясо", реконструкции колбасного цеха на АООТ "Кшень- мясо" Советского района.
Для реализации мероприятий программой, включая средства по инвестиционным соглашениям, в 2002-2005 годах предусматриваются инвестиции в сумме 52,1 млн. рублей, в том числе из собственных средств предприятий - 2,9 млн. рублей, привлеченных внебюджетных средств - 49,2 млн. рублей.
От реализации программных мероприятий предполагается получить дополнительно около 1 млн. рублей прибыли и прирост платежей в бюджет - 5,8 млн. рублей, социальный эффект составит 2,4 млн. рублей.
В 2005 году в целом по мясной промышленности объемы производства мясопродуктов возрастут в 1,2 раза к уровню 2000 года при увеличении загрузки производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий до 30 %.
Подпрограмма "Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность"
В мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности с целью оздоровления финансового состояния предприятий, увеличения загрузки производственных мощностей зерноперерабатывающих предприятий продолжится диверсификация производства, планируется выпуск новых более экономически выгодных видов продукции.
Программой развития предприятий отрасли намечается:
реализация инвестиционных соглашений между Администрацией Курской области, ООО "Разгуляй -УкрРос" и ООО "Разгуляй-зерно" на период 20022005гг., которыми предусматривается вложение денежных средств на обновление основных фондов и модернизацию производства ООО "Льговское ХПП", ООО "Ржавское ХПП";
реализация инвестиционных соглашений между Администрацией Курской области и ЗАО " Русский дом" и ОАО "Курскзерно" на период до 2005гг. предусматривает инвестирование ООО "Щигровский КХП", ОАО "Кореневохлебопродукт", ОАО "Кшенское ХПП" и ОАО "Рыльскхлебопродукт";
реализация инвестиционного соглашения между Администрацией Курской области и ООО " ТрансАгро", цель которого - развитие производства зерновых культур, увеличение загрузки производственных мощностей зерно-перерабатывающего предприятия ОАО "Черемисиновское ХПП";
приобретение и установка мельничных комплексов и освоение производства муки на ОАО "Кореневохлебопродукт" и ОАО "Конышевское ХПП;
реконструкция производства на ОАО "Теткинский КХП" Глушковского района;
приобретение и установка мини-мельницы на ОАО "Рыльскхлебопродукт;
ввод в эксплуатацию линии экспондирования комбикормов на ОАО "Курбакинский комбикормовый завод".
В целом, включая средства по инвестиционным соглашениям, для реализации мероприятий в 2002-2005 годах предусматриваются инвестиции в сумме 219,1 млн. рублей, в том числе собственные средства предприятий - 41,8 млн. рублей, других источников финансирования -177,3 млн. рублей.
От реализации намеченных мероприятий ожидается получить дополнительно 12,1 млн. рублей прибыли, увеличить платежи в бюджет на 25,5 млн. рублей и создать дополнительно 93 рабочих места, социальный эффект составит 6,9 млн. рублей.
В целом по отрасли в 2005 году объем производства продукции возрастет в 1,3 раза к уровню 2000года; ожидается увеличение прибыли от производства с 53 млн. рублей в 2000 году до 64 млн. рублей в 2005 году, налоговых платежей в бюджеты всех уровней соответственно с 13 до 15 млн. рублей.
Подпрограмма "Хлебопекарная промышленность"
Основной целью подпрограммы "Хлебопекарная промышленность" является обеспечение населения области высококачественными хлебобулочными изделиями по ценам, доступным для всех категорий населения.
Достижение цели обеспечивается за счет:
поставок на хлебозаводы муки с высокой клейковиной из зерна регионального фонда;
снижения себестоимости выпускаемой продукции в результате совершенствования и внедрения новых прогрессивных технологий, а именно:
а) реконструкции и обновления технологического оборудования и производственных помещений в АООТ "Курский хлебокомбинат", ОАО "Курскхлеб", ОАО "Льговский хлебозавод";
б) приобретения и установки минипекарни по производству булочных изделий в ОАО "Рыльский хлебозавод", ОАО "Суджанский хлебозавод";
в) освоение производства зернового хлеба в ОАО "Железногорский хлебозавод".
На реализацию мероприятий по укреплению и развитию производственной базы АООТ "Курский хлебокомбинат", ОАО "Курскхлеб", ОАО "Льговский хлебозавод", ОАО "Суджанский хлебозавод", ОАО "Железногорский хлебозавод" и ОАО "Рыльский хлебозавод" в 2002-2005 годах предусматривается направить 32,2 млн. рублей собственных средств. Ожидаемый экономический эффектприрост прибыли 4,5 млн. рублей, прирост платежей в бюджеты всех уровней - 6,7млн. рублей, число рабочих в производстве увеличится на 25 человек, социальный эффект составит 5,6 млн. рублей.
В целом по хлебопекарной промышленности в 2005 году объем производства продукции возрастет в 1,1 раза к уровню 2000 года, прибыль по хлебозаводам увеличится с 30 млн. рублей в 2000 году до 37 млн. рублей в 2005 году или в 1,2 раза.
Подпрограмма "Переработка конопли"
С целью увеличения загрузки производственных мощностей пенькозаводов, оздоровления финансового состояния планируется приобретение новой техники и проведение ремонта технологического оборудования Поныровским, Железногорским и Хомутовским пенькозаводами в 2002-2005 гг.
На проведение ремонтно-восстановительных работ на пенькозаводах предполагается направить 2,7млн. рублей, в т.ч. собственные средства предприятий - 1,4 млн. рублей, привлеченные (внебюджетные) средства -1,3 млн. рублей.
Ожидаемый экономический эффект- прирост платежей в бюджеты всех уровней 4,2 млн. рублей, число рабочих в производстве увеличится на 87человек, социальный эффект составит 1,2 млн. рублей.
Выполнение мероприятий позволит увеличить объем производства пеньковолокна в 2005 году в 3,5 раза к уровню 2000 года.
Подпрограмма "Табачно - махорочная промышленность"
Основной целью подпрограммы "Табачно - махорочная промышленность" является увеличение объема выпуска продукции, повышение качества выпускаемой продукции, улучшение финансового состояния и платежеспособности, решения экологических проблем на ОАО "Табачная фабрика "Новость".
Достижение цели обеспечивается за счет:
эффективной эксплуатации высокопроизводительной сигаретной линии фирмы "SASIB" по выпуску продукции повышенной классности;
реконструкции помещений и модернизации оборудования табачного цеха.
Для реализации мероприятий программой в 2002году предусматриваются инвестиции в сумме 25 млн. рублей. Предполагается прирост прибыли -1,4 млн. рублей и увеличение платежей в бюджет на 21,2 млн. рублей.
В 2005 году объемы производства папирос и сигарет возрастут в 1,4 раза к уровню 2000 года при загрузке производственных мощностей на 100%.
На реализацию программных мероприятий, включая инвестиционные соглашения по основным перерабатывающим предприятиям Курской области, в 2002-2005 годах предусматривается направить 739,2 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств предприятий -177,2 млн. рублей, кредитов коммерческих банков - 40,9 млн. рублей, других источников финансирования-521,1 млн. рублей.
Ожидаемый эффект от выполнения программных мероприятий в 2002-2005 годах составит:
прирост прибыли - 117 млн. рублей;
прирост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 196 млн. рублей;
социальный эффект-95 млн. рублей;
число рабочих в производстве увеличится на 1208 человек.
В целом по пищевой и перерабатывающей промышленности в 2005 году к уровню 2000 года объем производства продукции увеличится в 1,4 раза.
Перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Курской области в 2002-2005 гг.
Ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | |
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
20,3 | 21,3 | 22,5 | 22,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 105 | 105 | 102 |
Колбасные изделия | тыс. тонн |
6,9 | 7,3 | 7,8 | 7,9 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 110 | 106 | 107 | 101 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
тыс. тонн |
24 | 25 | 26 | 27 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 104 | 104 | 104 | 104 |
Масло животное | тыс. тонн |
5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,4 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 104 | 104 | 109 | 105 |
Сыры жирные, включая брынзу |
тыс. тонн |
2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 108 | 104 | 103 | 100 |
Сахар-песок - всего | тыс. тонн |
300 | 320 | 340 | 445 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | в1,8 р | 107 | 106 | 131 |
в том числе сахар-песок из сахарной свеклы |
тыс. тонн |
180 | 200 | 215 | 295 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | в2,4р. | 111 | 108 | 137 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс. тонн |
110 | 116 | 118 | 119 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 101 | 105 | 102 | 101 |
Кондитерские изделия | тыс. тонн |
22 | 24 | 26 | 28 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 107 | 109 | 108 | 108 |
Макаронные изделия | тыс. тонн |
11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 109 | 104 | 104 | 104 |
Мука | тыс. тонн |
185 | 199 | 210 | 212 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 106 | 108 | 106 | 101 |
Крупа | тыс. тонн |
10,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 120 | 165 | 100 | 101 |
Комбикорм | тыс. тонн |
113 | 115 | 120 | 130 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100 | 102 | 104 | 108 |
Спирт этиловый из пищевого сырья |
тыс. дал |
1500 | 1745 | 1925 | 2075 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 150 | 116 | 110 | 108 |
Водка и ЛВИ | тыс. дал |
600 | 730 | 800 | 880 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 115 | 122 | 110 | 110 |
Пиво | тыс. дал |
6300 | 7107 | 7107 | 7107 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 109 | 113 | 100 | 100 |
Безалкогольные напитки |
тыс. дал |
1360 | 1428 | 1486 | 1559 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 105 | 104 | 105 |
Майонез | тонн | 810 | 830 | 830 | 830 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100 | 102 | 100 | 100 |
Дрожжи пекарские | тонн | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 113 | 100 | 100 | 100 |
Консервы всех видов | муб | 65,1 | 74,2 | 75,5 | 77,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 114 | 102 | 102 |
в т.ч. консервы плодоовощные |
муб | 10 | 18,5 | 19,6 | 20,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 131 | в1,8р | 106 | 106 |
консервы мясные | муб | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 120 | 117 | 100 | 114 |
консервы молочные | муб | 54,5 | 55 | 55,2 | 55,2 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 101 | 101 | 100 | 100 |
Пеньковолокно | тонн | 500 | 550 | 600 | 700 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 125 | 110 | 109 | 117 |
Папиросы и сигареты | млн. шт. |
3800 | 4200 | 4400 | 4500 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 159 | 111 | 105 | 102 |
3.2.3. Кадровое обеспечение АПК
В развитие заключенного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Курской области о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса разработана региональная программа кадрового обеспечения агропромышленного производства на 2002-2005 годы. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить подготовку руководителей и специалистов, обладающих высокими профессиональными качествами, соответствующих требованиям рыночной экономики и научно-технического прогресса.
На перспективу до 2005 года основными задачами кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников АПК предусматривается:
формирование у руководителей и специалистов высокого уровня профессиональной компетентности, инновационного мышления, управленческой культуры, технологической и психологической устойчивости для работы в новых экономических условиях;
повышение уровня мотивации труда работников АПК, способствующего достижению высокой эффективности производства;
улучшение работы по профориентации учащихся сельских общеобразовательных школ и направление их на учебу в аграрные образовательные учреждения;
усиление интеграции аграрной науки и образования путем дальнейшего создания учебно-научно-производственных комплексов, включающих учреждения высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, научно-исследовательские объединения, базовые организации АПК с широким использованием современных информационных технологий;
совершенствование системы непрерывного профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации сельских товаропроизводителей и работников перерабатывающих предприятий в течение всей трудовой деятельности.
Подготовка специалистов для агропромышленного производства области в 2002-2005 годах будет осуществляться:
в Курской государственной сельскохозяйственной академии им.Иванова на семи факультетах по 15 специальностям и 40 специализациям;
в четырех сельскохозяйственных техникумах и Рыльском аграрном колледже по 19 специальностям и 20 специализациям;
на курсах повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов в Курском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.
Учебно-производственная база Курской государственной сельскохозяйственной академии позволяет ежегодно выпускать более 600 специалистов с высшим образованием по очной и более 300 - по заочной форме обучения. В учебном процессе на 47 кафедрах участвуют 14 академиков и членов-корреспондентов различных общественных академий, 60 докторов наук, 249 кандидатов наук.
С 2002 года академия начинает выпуск специалистов по новым специальностям "Механизация переработки сельскохозяйственной продукции" и "Мировая экономика", с 2005 года - по специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства". Будет продолжена профориентация и довузовская подготовка учащихся сельских школ в рамках созданного учебно-методического комплекса "Школа-ВУЗ", где успешно фукционируют специализированные агро-классы очной и заочной формы обучения, практикуются встречи школьников с ведущими учеными, посещение лабораторий, учебных музеев.
Средними специальными сельскохозяйственными учебными заведениями области ежегодно выпускается более 1 тысячи специалистов сельского хозяйства. Кроме существующей специализации, учебные заведения открывают прием и будут осуществлять обучение по новым востребованным специальностям. С 2003 года Калиновский сельскохозяйственный техникум начнет выпуск специалистов по организации крестьянских (фермерских) хозяйств, с 2004 года Дмитриевский сельскохозяйственный техникум - специалистов по менеджменту.
В проведении профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного производства основная координирующая роль отводится Курскому региональному институту переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК, который является государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования, имеет лицензии по шести программам профессиональной переподготовки: "Менеджмент", "Бухгалтерский учет и аудит", "Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств", "Правовое регулирование АПК", "Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных" и по восьми программам повышения квалификации специалистов: "Технологические и экономические основы ведения фермерских хозяйств", "Антикризисное управление", "Совершенствование экономического механизма хозяйствования в условиях рынка", "Прогрессивные технологии производства продукции сельского хозяйства" и др.
В период 2002-2005 гг. намечается осуществить переподготовку и повышение квалификации 9470 специалистов и руководителей агропромышленных предприятий, в том числе профессиональную переподготовку 455 человек - по программам "Резерв руководителей предприятий АПК", "Антикризисное управление", "Менеджмент", "Аграрная педагогика", "Аудит".
Подготовка рабочих кадров для АПК будет проводиться в сельскохозяйственных профессиональных технических училищах, которые ежегодно выпускают более 1600 специалистов рабочих профессий.
В области действует 17 профессиональных училищ сельскохозяйственного профиля и агролицей, в которых осуществляется подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, слесарей по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, водителей автотранспортных средств, автомехаников, сварщиков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного электрооборудования, мастеров машинного доения, заготовителей сельхозпродукции и сырья, овощеводов и садоводов, операторов ЭВМ. Для производственного обучения при училищах созданы учебные хозяйства, занимающие общую площадь 3900 га. Использование доходов от производственной деятельности учебных хозяйств является одним из источников обеспечения жизнедеятельности учебных заведений данного профиля.
В течение 2002-2005 гг. сельскохозяйственными учебными заведениями области планируется подготовить и выпустить 5846 специалистов с высшим аграрным образованием, в том числе 3283 специалиста очного обучения, 4609 специалистов со средним специальным образованием и 6000 рабочих сельскохозяйственного профиля. Повышение качества подготовки специалистов и их конкурентоспособности на рынке труда намечается путем улучшения условий учебы на основе укрепления материально-технической базы, обеспеченности учебно-лабораторными площадями и техническими средствами обучения.
В целях закрепления выпускников сельских школ в сельскохозяйственном производстве предполагается в 2002 году создать в каждом районе области профориентационный совет или центр из представителей органов исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления и общественности, который будет координировать и организовывать работу по объединению и согласованию усилий сельскохозяйственных предприятий, сельских школ, производственно-технических училищ, лицеев, высших и средних специальных учебных заведений.
Для воспитания и сохранения интереса к аграрному образованию у школьников планируется увеличить количество трудовых объединений учащихся к 2005 году до 350, активизировать в сельских школах области профориентационную работу на сельскохозяйственные профессии.
Будет уделено внимание информационной и рекламной деятельности, изданию проспектов о Курской государственной сельскохозяйственной академии, сельскохозяйственных техникумах, профессионально-технических училищах сельскохозяйственного профиля, выступлениям по соответствующей тематике в средствах массовой информации.
Форма 1
Эффективность программных мероприятий по пищевым и перерабатывающим
предприятиям Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли, предприятия |
Наименование мероприятия |
Сроки | Прирост | |||
реализации | Окупае- мости |
Объемов производства | Рабочих мест |
|||
в натур. выраж. ( в соотв.ед. измер.) |
в стоим. выраж. (в действ. ценах тыс. руб.) |
|||||
Маслосыродельная и молочная промышленность |
||||||
ОАО "Маслодел" Кореневского р-на |
Установка линии по произв. сыра и расф. ц/м продукции |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
Сыр 100 тн 150 175 200 |
12365 19975 22375 27745 |
||
Итого | 82460 | |||||
ОАО "Солнцевский маслозавод" |
Установка линии по расфасовке ц/м прод. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
100 107 113 119 |
1028 1254 1456 1534 |
||
Итого | 439 | 5272 | ||||
ОАО "Хомутовкамолоко" | Газификация завода, установка линии по фасовке масла и творога. Установка линии по произ. мороженого. Приобретен.и установка линии по произ-ву сыра |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2года 1год 1год |
1768 1799 2536 |
||
Итого | 6103 | |||||
ОАО "Курский хладокомбинат" |
Реконструкция цеха мороженого |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1 год | 157 157 157 157 |
12452 12452 12452 12452 |
|
Итого | 49808 | |||||
ОАО "Молоко" г. Курск | Создание новых мощностей по пр-ву,розл. и упаковке молока длительного хранения |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
3 года |
3673 4457 2170 |
46171 75043 35191 19558 |
12 11 7 5 |
Итого | 175963 | 35 | ||||
ОАО "Молпром" Медвенского р-на |
Установка линии по расфа- совке ц/м прод. |
2003 г. |
1 год |
30 |
254 |
|
Итого | 254 | |||||
ОАО "Молоко" Конышевского района |
Реконструкция цеха, установка линии по расфасовке ц/м продук. |
2002 г. | 2 года | 789 | 3706 | |
Итого | 3706 | |||||
ОАО "Сыродел" Рыльского района |
Реконст. цеха ц/м продукции Освоен.техн.и выраб. голланд. сыра. Реконстр.компр.цеха |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2 года 2 года 1 год |
150 40 150 |
900 2815 8900 |
|
Итого | 12615 | |||||
ОАО " Кшеньянтарьмол" Советского р-на |
Реконструкция предприятия. Приобр.сепар.для высокож.сл. Приобр.фризера мягк.морож. Приобрет охладит.пластинч. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1 год 1 год 2 года 1 год |
3500 1300 30 6000 |
9545 5159 900 16362 |
|
Итого | 31966 | |||||
ОАО "Луч" Поныровского района |
Установка линии по фасовке молока и молочной продукции |
2002 г. | 1 год | 1122 | 3 | |
Итого | 1122 | 3 | ||||
ОАО"Маслодел" Горшеченского района |
Установка казеиновой линии | 2004 г. 2005 г. |
3 года | 20 10 |
1100 1622 |
10 |
Итого | 2722 | 10 | ||||
ОАО "Беловский маслозавод" | Реконструк.казеинов.цеха. Строительство цеха сухого молока |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2 года 3 года |
90 316 |
6700 12008 |
4 6 |
Итого | 18708 | 10 | ||||
ОАО " Б -Солдатский маслозавод" |
Газификация завода | 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2 года | 3974 6374 9474 13974 |
2 5 5 5 |
|
Итого | 33796 | 17 | ||||
ОАО "Кривецкий з-д СОМ" Мантуровский р-н |
Газификация завода |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
6 лет |
14650 17480 |
40 40 |
|
Итого | 32130 | 80 | ||||
О ГУП " Тимский маслозавод" |
Реконструкция камеры хранения глубокой заморозки масла животного |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
снижение затрат |
|||
Итого | ||||||
ОАО " Молоко " Железногорского р-на |
Монтаж фасовочного аппарата. Реконструкция цеха ЦМП Реконструкция цеха СОМ. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4 мес 8 мес 6 мес 6 мес |
150 50 50 40 |
950 324 410 2500 |
|
Итого | 4184 | |||||
ОАО " Золотухинский маслозавод" |
Замена и реконструкция оборудования |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
40 40 40 40 |
245 250 255 260 |
||
Итого | 1010 | |||||
ОАО " Льговский молочно-консервный комбинат " |
Реализация мероприятий по генеральному инвестиционному соглашению между Админист-рацией Курской области, ООО "Русская сахарная.компания " и группой компаний "Разгуляй УкрРос" |
2002 г. | 23000 | |||
2003 г. | 464 | |||||
2004 г. | 10850 | |||||
2005 г. | 11600 | |||||
Итого | 45914 | |||||
Всего по отрасли в т.ч.по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
507733 123926 126163 123657 133987 |
155 21 16 58 60 |
|||
Мясная промышленность | ||||||
АООТ "Кшень-мясо" Советского р-на |
Реконструкция колбасного цеха |
2002 г. 2003 г. 2004 г. |
3 года | 165 140 140 |
351 256 256 |
|
Итого | 445 | 863 | 0 | |||
ОАО "Льгов-мясо" г. Льгов | Монтаж консервной линии-5тн/см |
2002 г. | 6 мес. | 2200 | 31482 | 9 |
Освоен. пр-ва выраб. муки(7тн/сут) |
2003 г. | 8 мес. | 770 | 5390 | 5 | |
Итого | 36872 | 14 | ||||
ОАО "Агромясо" г.Курск | Реализация мероприятий по генеральному инвестиционному соглашению между Админист-рацией Курской области, ООО "Русская прод.компания " и группой компаний "Разгуляй УкрРос" |
|||||
2002 г. | 13200 | |||||
2003 г. | 2200 | |||||
2004 г. 2005 г. |
2500 2800 |
|||||
Итого: | 20700 | |||||
Всего по отрасли в т.ч. по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
58435 45033 7846 2756 2800 |
14 9 5 0 0 |
|||
Сахарная помышленность | ||||||
ОАО "Теткинский сах.завод" Глушковского района |
Строительство склада для сахара-сырца Строительство системы оборотн. водоснаб. |
2003 г. |
5 лет |
снижение затрат |
||
Итого | ||||||
ООО"Пенские сахар.заводы" Курчатовского района |
Реконструкция ТЭЦ Техническое перевоор. завода |
2005 г. |
3 года |
4800 |
251230 |
500 |
Итого | 4800 | 251230 | 500 | |||
ООО"Промсахар" Рыльского района |
Газификация завода, замена оборудования |
2004 г. 2005 г. |
6 лет |
снижение затрат |
||
Итого | ||||||
ОАО"Коллективист" Б-Солдатского района |
Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и ЗАО "Международная сахарная компания" |
2005 г. |
6 лет |
4600 |
55200 |
|
Итого | 4600 | 55200 | ||||
ООО"Сах. комбинат Льговский" |
Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и группой компаний "Разгуляй Укросс" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1 год 1 год 1 год 1 год |
70 100 100 130 |
3153 3179 3889 4300 |
|
Итого | 14521 | |||||
ЗАО "Золотухинский сахарный комбинат" |
Реализац. генерального инвестиц. | |||||
соглашения между Админист- рацией Курской области и ЗАО " Международная сахар- ная компания" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
3 года | 14100 13400 15800 |
160 97 27 |
||
Итого | 43300 | 284 | ||||
ГУП "Кривецкий сахарный комбинат" Мантуровского р-на |
Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и группой компаний "Разгуляй Укросс" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого |
800 99750 18640 15470 134660 |
|||
ОАО "Сахарный завод "Коммунар" Беловского р-на |
Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и ЗАО "Международная сахарная компания" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
18400 19500 23300 20500 |
|||
Итого | 81700 | |||||
ОАО " Кшенский сахарный завод" Советского р-на |
Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и группой компаний "Разгуляй Укросс", ООО"Русская сахарная компания" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого |
20100 66300 35000 25000 146400 |
|||
Всего по отрасли в т.ч. по годам: |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
727011 56553 202129 96629 371700 |
784 160 97 27 500 |
|||
Спиртовая промышленность | ||||||
ОАО "Макаровский спиртзавод" Курчатовского р-на |
Установка линии по роз- ливу водки |
2004 г. 2005 г. Итого |
1 год |
40 40 |
13610 13610 |
9 9 |
ОАО"Теткиноспирт" Глушковского района |
Строительство цеха по розливу столовой газир. воды. Строительство цеха по производству спирта из зерна. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
5 лет 8 лет |
50 1050 |
8000 80000 |
10 40 |
Итого | 88000 | 50 | ||||
ОАО "Бекетовское" Горшеченского р-на |
Внедрение ресурсо-теплосберегающей аппаратурно-техно- логической схемы и режима ферментативной обработки сырья без использов. пара |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
снижение затрат |
|||
Итого | ||||||
Всего по отрасли в т. ч. по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
101610 8000 80000 13610 |
59 10 40 9 |
|||
Хлебопекарная промышленность |
||||||
АООТ " Курский хлебокомбинат" |
Реконструкция и обновление технологического оборудования |
комбинат 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2 года |
100 100 100 100 |
7860 8600 9420 10310 |
|
Итого | 400 | 36190 | ||||
ОАО "Курскхлеб" | Реконстр. склад. помещ. Расшир. торговых пом. магазин. Реконстр. х/булочного цеха |
2003 г. 2004 г. 2005 г. |
250 |
1700 |
2 5 |
|
Итого | 250 | 1700 | 7 | |||
ОАО "Рыльский хлебозавод" | Приобрет.и устан.минипе- карни - булочной |
2004 г. 2005 г. |
1,5 года |
200 |
||
Итого | 200 | |||||
ОАО "Железногорский х/завод" |
Модернизация котлов Упаковка кондит. изделий Освоение пр-ва зер. хлеба Реконструкция кондитер. цеха |
2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1 год 3 года 2 года |
360 300 500 |
4300 2300 5700 |
1 2 |
Итого | 1160 | 12300 | 3 | |||
ОАО "Льговский х/завод" | Модернизация хлебной линии и реконструкция цеха приготовления теста |
2002 г. 2003 г. |
1 год 3 мес. |
64 | 509 | |
Итого | 509 | 0 | ||||
ОАО "Суджанский х/завод" | Приобретение и установка линии по выпуску булочных изделий |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
300 360 400 |
3750 5400 6600 |
5 5 5 |
|
Итого | 1060 | 15750 | 15 | |||
Всего по отрасли в т.ч. по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
66649 8369 16650 18820 22810 |
25 0 8 12 5 |
|||
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |
||||||
ОАО "Кореневохлебопродукт" |
Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области, ЗАО "Русский дом" и ОАО "Курскзерно" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4 года |
9490 14600 |
41233 63435 |
10 |
Итого | 104668 | 10 | ||||
ОАО"Теткинский КХП" Глушковского р-на |
Реконструкция производства | 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
3 года | 27500 | 45000 | |
Итого | 45000 | |||||
ОАО"Рыльскхлебопродукт" | Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и ЗАО "Русский дом" и ОАО "Курскзерно" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого |
6974 | 38993 38993 |
15 15 |
|
ОАО "Льговский ХПП" | Реализац. генерального инвестиц. соглашения между Админист- рацией Курской области и ООО "Разгуляй- УкрРос" и ООО "Разгуляй-зерно" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого |
9000 3000 3000 3000 18000 |
|||
ОАО "Конышевское ХПП" | Установка мельничного комплекса мощностью 30т/сутки Организация пр-ва крупы |
18 мес 9 мес |
5940 396 |
40980 8373 |
63 5 |
|
Итого | 49353 | 68 | ||||
Всего по отрасли в т.ч. по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
256014 175206 66435 11373 3000 |
93 88 0 5 0 |
|||
2005 г. Всего по перерабат.промышленности |
1717452 409087 |
1121 274 |
||||
2002 г. | 427223 | 131 | ||||
2003 г. | 333235 | 142 | ||||
2004 г. | 547907 | 574 | ||||
Переработка конопли | ||||||
ГУП "Поныровский пенькозавод" |
Ремонт технолог.оборудования Приобретение техники |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1128 1172 1218 1318 |
4465 6560 8659 10478 |
37 45 |
|
Итого | 4836 | 30162 | 82 | |||
ГУП "Михайловский пенькозавод" |
Ремонт технолог.оборудования. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
40 20 30 60 |
721 654 966 1250 |
5 | |
Итого | 150 | 3591 | 5 | |||
ГУП "Хомутовский пенькозавод" |
Ремонт технолог.оборудования |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1 год 1 год 1 год |
276 90 50 50 |
3535 2142 1332 771 |
|
Итого | 466 | 7780 | 0 | |||
Всего по пенькозаводам в т.ч. по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
5452 1444 1282 1298 1428 |
41533 8721 9356 10957 12499 |
87 42 45 0 0 |
||
Табачно-махорочная отрасль | ||||||
ОАО "Табачная фабрика "Новость" |
Ввод в эксплуатацию линии"SASIB" Реконструкция и модернизация табачного цеха. |
2002 г. 2002 г. |
1 год 1 год |
866 4000 |
132065 80000 |
|
Всего по отрасли | Итого | 212065 | ||||
Всего по предприятияи пищевой и перерабатывающей промышленности в т.ч. по годам |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1971050 629873 436579 344192 560406 |
1208 316 176 142 574 |
продолжение таблицы
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование отрасли, | Прирост |Социальный |
| предприятия | | эффект |
| |--------------------------------------------|(млн. руб) |
| | Всего | в том числе: +-----------|
| |платежей | | |
| | (тыс. |----------------------------------| |
| | | Федераль- | бюджет | муниципаль- | |
| | |ный бюджет |субъекта| ные бюджеты | |
| | | | РФ | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Маслосыродельная и | | | | | |
|молочная промышленность | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Маслодел" | 1236 | 618 | 371 | 247 | 0,1 |
|Кореневского р-на | | | | | |
| | 1998 | 999 | 599 | 400 | 0,1 |
| | 2238 | 1119 | 671 | 448 | 0,1 |
| | 2774 | 1387 | 832 | 555 | 0,2 |
| | 8246 | 4123 | 2473 | 1650 | 0,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Солнцевский | 103 | 51 | 31 | 21 | 0,1 |
|маслозавод" | | | | | |
| | 126 | 63 | 38 | 25 | 0,2 |
| | 146 | 73 | 44 | 29 | 0,1 |
| | 154 | 77 | 46 | 31 | 0,2 |
| | 529 | 264 | 159 | 106 | 0,6 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Хомутовкамолоко" | | | | | |
| | 176 | 88 | 53 | 35 | 0,3 |
| | 180 | 90 | 54 | 36 | 0 |
| | 254 | 127 | 76 | 51 | 0,2 |
| | 610 | 305 | 183 | 122 | 0,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Курский | 1246 | 623 | 374 | 249 | 0,7 |
|хладокомбинат" | 1246 | 623 | 374 | 249 | 0 |
| | 1246 | 623 | 374 | 249 | 0 |
| | 1246 | 623 | 374 | 249 | 0 |
| | 4984 | 2492 | 1496 | 996 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Молоко" г. Курск | 4617 | 2309 | 1385 | 923 | 1,4 |
| | 7504 | 3752 | 2251 | 1501 | 1,7 |
| | 3520 | 1760 | 1056 | 704 | 1,1 |
| | 1956 | 978 | 587 | 391 | 2 |
| | 17597 | 8799 | 5279 | 3519 | 6,2 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Молпром" Медвенского | | | | | |
|р-на | | | | | |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Молоко" Конышевского | 370 | 185 | 111 | 74 | 0 |
|района | | | | | |
| | 370 | 185 | 111 | 74 | 0 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Сыродел" Рыльского | 90 | 45 | 27 | 18 | 0 |
|района | | | | | |
| | 281 | 141 | 84 | 56 | 0,1 |
| | | | | | 0 |
| | 890 | 445 | 267 | 178 | 0 |
| | 1261 | 631 | 378 | 252 | 0,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Кшеньянтарьмол" | 954 | 477 | 286 | 191 | 0,1 |
|Советского р-на | | | | | |
| | 516 | 258 | 155 | 103 | 0,1 |
| | 90 | 45 | 27 | 18 | 0,1 |
| | 1636 | 818 | 491 | 327 | 0,4 |
| | 3196 | 1598 | 959 | 639 | 0,7 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Луч" Поныровского | 112 | 56 | 34 | 22 | 0 |
|района | | | | | |
| | 112 | 56 | 34 | 22 | 0 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО"Маслодел" | 110 | 55 | 33 | 22 | 0,2 |
|Горшеченского района | | | | | |
| | 162 | 81 | 49 | 32 | 0,1 |
| | 272 | 136 | 82 | 54 | 0,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Беловский маслозавод"| 670 | 335 | 201 | 134 | 0,4 |
| | | | | | 0,3 |
| | 1200 | 600 | 360 | 240 | 0,3 |
| | | | | | 0,4 |
| | 1870 | 935 | 561 | 374 | 1,4 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Б -Солдатский | 397 | 199 | 119 | 79 | 0,3 |
|маслозавод" | | | | | |
| | 637 | 319 | 191 | 127 | 0,1 |
| | 947 | 474 | 284 | 189 | 0 |
| | 1397 | 699 | 419 | 279 | 0,1 |
| | 3378 | 1691 | 1013 | 674 | 0,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Кривецкий з-д СОМ" | | | | | |
|Мантуровский р-н | | | | | |
| | 1466 | 733 | 440 | 293 | 0 |
| | 1748 | 874 | 524 | 350 | 0,1 |
| | 3214 | 1607 | 964 | 643 | 0,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|О ГУП " Тимский | 9 | 3 | 5 | 1 | 0,1 |
|маслозавод" | | | | | |
| | 10 | 3 | 6 | 1 | 0,4 |
| | 10 | 3 | 6 | 1 | 0,3 |
| | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| | 39 | 12 | 23 | 4 | 0,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Молоко " | 96 | 48 | 29 | 19 | 0 |
|Железногорского р-на | | | | | |
| | 32 | 16 | 10 | 6 | 0,4 |
| | 41 | 21 | 12 | 8 | 0,2 |
| | 250 | 125 | 75 | 50 | 0 |
| | 419 | 210 | 126 | 83 | 0,6 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Золотухинский | 24 | 12 | 7 | 5 | 0,1 |
|маслозавод " | | | | | |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| | 102 | 51 | 31 | 20 | 0,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Льговский | 2260 | 1150 | 750 | 360 | 1,6 |
|молочно-консервный | 52 | 30 | 15 | 7 | 0 |
|комбинат " | 1060 | 540 | 350 | 170 | 0,7 |
| | 1130 | 580 | 370 | 180 | 0,8 |
| | 4502 | 2300 | 1485 | 717 | 3,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 50727 | 25408 | 15365 | 9954 | 16,2 |
|в т.ч.по годам | 12360 | 6199 | 3783 | 2378 | 5,2 |
| | 12634 | 6320 | 3793 | 2521 | 3,4 |
| | 12354 | 6186 | 3741 | 2427 | 3,3 |
| | 13379 | 6703 | 4048 | 2628 | 4,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Мясная промышленность | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|АООТ "Кшень-мясо" | 36 | 18 | 11 | 7 | |
|Советского р-на | | | | | |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | |
| | 26 | 13 | 8 | 5 | |
| | 88 | 44 | 27 | 17 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Льгов-мясо" г. Льгов | 3148 | 1574 | 944 | 630 | 0,4 |
| | 540 | 270 | 162 | 108 | 0,4 |
| | 3688 | 1844 | 1106 | 738 | 0,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Агромясо" г.Курск | | | | | |
| | 1290 | 660 | 430 | 200 | 0,9 |
| | 216 | 110 | 72 | 34 | 0,2 |
| | 244 | 125 | 80 | 39 | 0,2 |
| | 275 | 140 | 91 | 44 | 0,3 |
| | 2025 | 1035 | 673 | 317 | 1,6 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 5801 | 2923 | 1806 | 1072 | 2,4 |
|в т.ч. по годам | 4474 | 2252 | 1385 | 837 | 1,3 |
| | 782 | 393 | 242 | 147 | 0,6 |
| | 270 | 138 | 88 | 44 | 0,2 |
| | 275 | 140 | 91 | 44 | 0,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Сахарная помышленность | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Теткинский сах.завод"| | | | | |
|Глушковского района | 329 | 105 | 196 | 28 | 4,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
| | 329 | 105 | 196 | 28 | 4,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ООО"Пенские сахар.заводы" | | | | | |
|Курчатовского района | | | | | |
| | 25124 | 12562 | 7537 | 5025 | 20,3 |
| | 25124 | 12562 | 7537 | 5025 | 20,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ООО"Промсахар" Рыльского | | | | | |
|района | | | | | |
| | 6 | 2 | 3 | 1 | 0,1 |
| | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| | 28 | 9 | 16 | 3 | 0,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО"Коллективист" | | | | | |
|Б-Солдатского района | | | | | |
| | 5520 | 2760 | 1656 | 1104 | 3,8 |
| | 5520 | 2760 | 1656 | 1104 | 3,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ООО"Сах. комбинат | | | | | |
|Льговский" | | | | | |
| | 316 | 158 | 95 | 63 | 0,2 |
| | 318 | 159 | 95 | 64 | 0,3 |
| | 389 | 194 | 117 | 78 | 0,3 |
| | 430 | 215 | 129 | 86 | 0,3 |
| | 1453 | 726 | 436 | 291 | 1,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ЗАО "Золотухинский | | | | | |
|сахарный комбинат" | | | | | |
| | 1410 | 705 | 423 | 282 | 0,5 |
| | 1340 | 670 | 402 | 268 | 0,9 |
| | 1580 | 790 | 474 | 316 | 0,4 |
| | | | | | 0,2 |
| | 4330 | 2165 | 1299 | 866 | 2 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ГУП "Кривецкий сахарный | 96 | 56 | 24 | 16 | 0,8 |
|комбинат" Мантуровского | | | | | |
|р-на | | | | | |
| | 9850 | 5100 | 3200 | 1550 | 6,7 |
| | 1912 | 980 | 630 | 302 | 1,3 |
| | 1820 | 930 | 600 | 290 | 1 |
| | 13678 | 7066 | 4454 | 2158 | 9,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Сахарный завод | 1800 | 920 | 590 | 290 | 1,2 |
|"Коммунар" Беловского р-на| | | | | |
| | 2680 | 1360 | 890 | 430 | 1,3 |
| | 3200 | 1630 | 1060 | 510 | 1,6 |
| | 2820 | 1440 | 930 | 450 | 1,4 |
| | 10500 | 5350 | 3470 | 1680 | 5,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО " Кшенский сахарный | 2770 | 1410 | 920 | 440 | 1,4 |
|завод" Советского р-на | | | | | |
| | 6500 | 3320 | 2150 | 1030 | 4,5 |
| | 3440 | 1750 | 1140 | 550 | 2,4 |
| | 2460 | 1250 | 820 | 390 | 1,7 |
| | 15170 | 7730 | 5030 | 2410 | 10 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 76132 | 38473 | 24094 | 13565 | 56,9 |
|в т.ч. по годам: | 6392 | 3249 | 2052 | 1091 | 4,1 |
| | 21017 | 10714 | 6933 | 3370 | 18 |
| | 10527 | 5346 | 3424 | 1757 | 6,1 |
| | 38196 | 19164 | 11685 | 7347 | 28,7 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Спиртовая промышленность | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Макаровский | | | | | |
|спиртзавод" Курчатовского | 1361 | 681 | 408 | 272 | 1 |
|р-на | 1361 | 681 | 408 | 272 | 1 |
| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО"Теткиноспирт" | | | | | |
|Глушковского района | | | | | |
| | 800 | 400 | 240 | 160 | 0,7 |
| | 8000 | 4000 | 2400 | 1600 | 0,7 |
| | | | | | 0,8 |
| | 8800 | 4400 | 2640 | 1760 | 2,2 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Бекетовское" | | | | | |
|Горшеченского р-на | | | | | |
| | 14 | 5 | 8 | 1 | 0,7 |
| | 16 | 5 | 10 | 1 | 0,7 |
| | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| | 49 | 16 | 29 | 4 | 1,4 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 10210 | 5097 | 3077 | 2036 | 4,6 |
|в т. ч. по годам | | | | | |
| | 814 | 405 | 248 | 161 | 1,4 |
| | 8016 | 4005 | 2410 | 1601 | 1,4 |
| | 1380 | 687 | 419 | 274 | 1,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Хлебопекарная | | | | | |
|промышленность | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|АООТ " Курский | 786 | 393 | 236 | 157 | 0,2 |
|хлебокомбинат" | | | | | |
| | 860 | 430 | 258 | 172 | 0,2 |
| | 942 | 471 | 283 | 188 | 0,4 |
| | 1031 | 516 | 309 | 206 | 1 |
| | 3619 | 1810 | 1086 | 723 | 1,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Курскхлеб" | | | | | |
| | 16 | 5 | 10 | 1 | 0,1 |
| | 170 | 85 | 51 | 34 | 0,1 |
| | 186 | 90 | 61 | 35 | 0,2 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Рыльский хлебозавод" | | | | | 0,1 |
| | 21 | 11 | 7 | 3 | 0,2 |
| | 21 | 11 | 7 | 3 | 0,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Железногорский | | | | | |
|х/завод" | | | | | |
| | 430 | 215 | 129 | 86 | 0,2 |
| | 230 | 115 | 69 | 46 | 1,1 |
| | 570 | 285 | 171 | 114 | 1,2 |
| | 1230 | 615 | 369 | 246 | 2,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Льговский х/завод" | 50 | 25 | 15 | 10 | |
| | 23 | 7 | 14 | 2 | |
| | 73 | 32 | 29 | 12 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Суджанский х/завод" | | | | | |
| | 376 | 188 | 113 | 75 | 0,2 |
| | 540 | 270 | 162 | 108 | 0,2 |
| | 660 | 330 | 198 | 132 | 0,4 |
| | 1576 | 788 | 473 | 315 | 0,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 6705 | 3346 | 2025 | 1334 | 5,6 |
|в т.ч. по годам | 836 | 418 | 251 | 167 | 0,2 |
| | 1705 | 845 | 524 | 336 | 0,7 |
| | 1882 | 941 | 565 | 376 | 1,9 |
| | 2282 | 1142 | 685 | 455 | 2,8 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Мукомольно-крупяная и | | | | | |
|комбикормовая | | | | | |
|промышленность | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Кореневохлебопродукт"| 4124 | 2062 | 1237 | 825 | 2 |
| | 6344 | 3172 | 1903 | 1269 | 0,3 |
| | 10468 | 5234 | 3140 | 2094 | 2,3 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО"Теткинский КХП" | 4500 | 2250 | 1350 | 900 | 1,6 |
|Глушковского р-на | | | | | |
| | 4500 | 2250 | 1350 | 900 | 1,6 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО"Рыльскхлебопродукт" | 3900 | 1950 | 1170 | 780 | |
| | 3900 | 1950 | 1170 | 780 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Льговский ХПП" | 880 | 450 | 290 | 140 | 0,5 |
| | 280 | 145 | 90 | 45 | 2,1 |
| | 295 | 150 | 98 | 47 | |
| | 295 | 150 | 98 | 47 | |
| | 1750 | 895 | 576 | 279 | 2,6 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Конышевское ХПП" | 4098 | 2049 | 1229 | 820 | 0,1 |
| | 837 | 419 | 251 | 167 | 0,1 |
| | | | | | 0,1 |
| | 4935 | 2468 | 1480 | 987 | 0,4 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 25553 | 12797 | 7716 | 5040 | 6,9 |
|в т.ч. по годам | 17502 | 8761 | 5276 | 3465 | 4,2 |
| | 6624 | 3317 | 1993 | 1314 | 2,5 |
| | 1132 | 569 | 349 | 214 | 0,1 |
| | 295 | 150 | 98 | 47 | 0,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|2005 г. | 170924 | 85930 | 52786 | 32208 | 91,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по | 37872 | 19020 | 11604 | 7248 | 14,3 |
|перерабат.промышленности | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|2002 г. | 43064 | 21739 | 13579 | 7746 | 26,2 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|2003 г. | 34181 | 17185 | 10577 | 6419 | 13 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|2004 г. | 55807 | 27986 | 17026 | 10795 | 38 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Переработка конопли | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ГУП "Поныровский | 446 | 223 | 134 | 89 | |
|пенькозавод" | | | | | |
| | 656 | 328 | 197 | 131 | 0,1 |
| | 866 | 433 | 260 | 173 | 0,3 |
| | 1048 | 524 | 314 | 210 | 0,1 |
| | 3016 | 1508 | 905 | 603 | 0,5 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ГУП "Михайловский | 72 | 36 | 22 | 14 | 0,3 |
|пенькозавод" | | | | | |
| | 66 | 33 | 20 | 13 | 0,1 |
| | 96 | 48 | 29 | 19 | 0,1 |
| | 126 | 63 | 38 | 25 | 0,1 |
| | 360 | 180 | 109 | 71 | 0,6 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ГУП "Хомутовский | 354 | 177 | 106 | 71 | |
|пенькозавод" | | | | | |
| | 214 | 107 | 64 | 43 | |
| | 134 | 67 | 40 | 27 | 0,1 |
| | 77 | 39 | 23 | 15 | |
| | 779 | 390 | 233 | 156 | 0,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по пенькозаводам | 4155 | 2078 | 1247 | 830 | 1,2 |
|в т.ч. по годам | 872 | 436 | 262 | 174 | 0,3 |
| | 936 | 468 | 281 | 187 | 0,2 |
| | 1096 | 548 | 329 | 219 | 0,5 |
| | 1251 | 626 | 375 | 250 | 0,2 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Табачно-махорочная отрасль| | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|ОАО "Табачная фабрика | 13206 | 6603 | 3962 | 2641 | 2,1 |
|"Новость" | | | | | |
| | 8000 | 4000 | 2400 | 1600 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по отрасли | 21206 | 10603 | 6362 | 4241 | 2,1 |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-------------+-----------|
|Всего по предприятияи | 196285 | 98611 | 60395 | 37279 | 94,8 |
|пищевой и перерабатывающей| | | | | |
|промышленности | | | | | |
|в т.ч. по годам | 59950 | 30059 | 18228 | 11663 | 16,7 |
| | 44000 | 22207 | 13860 | 7933 | 26,4 |
| | 35277 | 17733 | 10906 | 6638 | 13,5 |
| | 57058 | 28612 | 17401 | 11045 | 38,2 |
\-----------------------------------------------------------------------------------/
Форма 2
Объемы и источники финансирования программнных мероприятий по
предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области в
2002-2005 годах
Наименование отрасли, предприятия |
Объем финансирования - всего (тыс. руб) |
в том числе по источникам финансирования | |||||
федеральный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
муниципаль- ные бюджеты |
собственные средства предприятий |
кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Маслосыродельная и молочная промышленность |
|||||||
ОАО "Маслодел" - Кореневский район |
|||||||
2002 г. | 7000 | 7000 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 7000 | 7000 | |||||
ОАО "Солнцевский маслозавод" |
|||||||
2002 г. | 600 | 600 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 600 | 600 | |||||
ОАО "Хомутовкамолоко" | |||||||
2002 г. | 200 | 200 | |||||
2003 г. | 80 | 80 | |||||
2004 г. | 130 | 130 | |||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 410 | 410 | |||||
Курский хладокомбинат | |||||||
2002 г. | 23200 | 2320 | 20880 | ||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 23200 | 2320 | 20880 | ||||
ОАО "Молоко" - г.Курск | |||||||
2002 г. | 10860 | 728 | 10132 | ||||
2003 г. | 5017 | 5017 | |||||
2004 г. | 9823 | 8883 | 940 | ||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 25700 | 9611 | 16089 | ||||
ОАО "Молпром"- Медвенский район |
|||||||
2002 г. | 20 | 20 | |||||
2003 г. | 25 | 25 | |||||
2004 г. | 50 | 50 | |||||
2005 г. | 50 | 50 | |||||
Итого: | 145 | 145 | |||||
ОАО "Молоко " - Конышевский район |
|||||||
2002 г. | 102 | 102 | |||||
2003 г. | 46 | 46 | |||||
2004 г. | 45 | 45 | |||||
2005 г. | 45 | 45 | |||||
Итого: | 238 | 238 | |||||
ОАО "Сыродел" - Рыльский район |
|||||||
2002 г. | 800 | 800 | |||||
2003 г. | 650 | 650 | |||||
2004 г. | 700 | 700 | |||||
2005 г. | 800 | 800 | |||||
Итого: | 2950 | 2950 | |||||
ОАО " Кшеньянтарьмол" - Советский район |
|||||||
2002 г. | 860 | 860 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 860 | 860 | |||||
ОАО "Луч" - Поныровского район |
|||||||
2002 г. | 250 | 250 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 250 | 250 | |||||
ОАО"Маслодел" - Горшеченский район |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | 2000 | 2000 | |||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 2000 | 2000 | |||||
ОАО "Беловский маслозавод" |
|||||||
2002 г. | 1300 | 1300 | |||||
2003 г. | 6000 | 2000 | 4000 | ||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 7300 | 3300 | 4000 | ||||
ОАО "Б-Солдатский маслозавод" |
|||||||
2002 г. | 400 | 400 | |||||
2003 г. | 400 | 400 | |||||
2004 г. | 400 | 400 | |||||
2005 г. | 400 | 400 | |||||
Итого: | 1600 | 1600 | |||||
ОАО "Кривецкий з-д СОМ" - Мантуровский район |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | 3500 | 2000 | 1500 | ||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 3500 | 2000 | 1500 | ||||
ОГУП "Тимский маслозавод" |
|||||||
2002 г. | 480 | 480 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 480 | 480 | |||||
ОАО " Молоко " Железногорский р-н |
|||||||
2002 г. | 1500 | 1500 | |||||
2003 г. | 500 | 10 | 490 | ||||
2004 г. | 500 | 250 | 250 | ||||
2005 г. | 500 | 500 | |||||
Итого: | 3000 | 760 | 2240 | ||||
ОАО " Золотухинский маслозавод " |
|||||||
2002 г. | 50 | 50 | |||||
2003 г. | 50 | 50 | |||||
2004 г. | 50 | 50 | |||||
2005 г. | 50 | 50 | |||||
Итого: | 200 | 200 | |||||
ОАО " Льговский молочно-консервный комбинат" |
|||||||
2002 г. | 2606 | 2606 | |||||
2003 г. | 2606 | 2606 | |||||
2004 г. | 2606 | 2606 | |||||
2005 г. | 2606 | 2606 | |||||
Итого: | 10424 | 10424 | |||||
Всего по маслосыродельной |
|||||||
и молочной промышленности, |
89857 | 25264 | 40929 | 23664 | |||
в т. ч. по годам | |||||||
2002 г. | 50228 | 6850 | 32272 | 11106 | |||
2003 г. | 18874 | 4861 | 6917 | 7096 | |||
2004 г. | 16304 | 12108 | 1340 | 2856 | |||
2005 г. | 4451 | 1445 | 400 | 2606 | |||
Мясная промышленность | |||||||
АООТ "Кшень-мясо" - пос.Кшень | |||||||
2002 г. | 4100 | 4100 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 4100 | 4100 | |||||
ОАО "Льгов-мясо" - г.Льгов |
|||||||
2002 г. | 1820 | 1820 | |||||
2003 г. | 1050 | 1050 | |||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 2870 | 2870 | |||||
ОАО "Агромясо" - г.Курск |
|||||||
2002 г. | 10000 | 10000 | |||||
2003 г. | 10000 | 10000 | |||||
2004 г. | 10000 | 10000 | |||||
2005 г. | 15100 | 15100 | |||||
Итого: | 45100 | 45100 | |||||
Всего по мясной промышленности, |
52070 | 2870 | 49200 | ||||
в т. ч. по годам: | |||||||
2002 г. | 15920 | 1820 | 14100 | ||||
2003 г. | 11050 | 1050 | 10000 | ||||
2004 г. | 10000 | 0 | 10000 | ||||
2005 г. | 15100 | 0 | 15100 | ||||
Сахарная промышленность | |||||||
ОАО "Теткинский сахарный завод" Глушковский район |
|||||||
2002 г. | 7800 | 7800 | |||||
2003 г. | 7860 | 7860 | |||||
2004 г. | 850 | 850 | |||||
2005 г. | 850 | 850 | |||||
Итого: | 17360 | 17360 | |||||
ООО"Пенские сахарные заводы" Курчатовский район |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | 65500 | 65500 | |||||
Итого: | 65500 | 65500 | |||||
ООО"Промсахар" Рыльсккий район |
|||||||
2002 г. | 4000 | 4000 | |||||
2003 г. | 5000 | 5000 | |||||
2004 г. | 5500 | 5500 | |||||
2005 г. | 6000 | 6000 | |||||
Итого: | 20500 | 20500 | |||||
ОАО"Коллективист" Б-Солдатский район |
|||||||
2002 г. | 650 | 650 | |||||
2003 г. | 550 | 550 | |||||
2004 г. | 1625 | 1625 | |||||
2005 г. | 37980 | 37980 | |||||
2005 г | 14950 | 14950 | |||||
Итого: | 55755 | 55755 | |||||
ООО"Сахарный комбинат Льговский" |
|||||||
2002 г. | 10000 | 10000 | |||||
2003 г. | 10000 | 10000 | |||||
2004 г. | 10000 | 10000 | |||||
2005 г. | 10000 | 10000 | |||||
Итого: | 40000 | 40000 | |||||
ЗАО "Золотухинский сахарный комбинат" |
|||||||
2002 г. | 30000 | 30000 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 30000 | 30000 | |||||
ГУП "Кривецкий сахарный комбинат" Мантуровского р-на |
|||||||
2002 г. | 2400 | 2400 | |||||
2003 г. | 2400 | 2400 | |||||
2004 г. | 2400 | 2400 | |||||
2005 г. | 2400 | 2400 | |||||
Итого: | 9600 | 9600 | |||||
ОАО " Сахарный завод "Коммунар" Беловского р-на |
|||||||
2002 г. | 5250 | 5250 | |||||
2003 г. | 5250 | 5250 | |||||
2004 г. | 5250 | 5250 | |||||
2005 г. | 5250 | 5250 | |||||
Итого: | 21000 | 21000 | |||||
ОАО " Кшенский сахарный завод "Советского р-на |
|||||||
2002 г. | 2600 | 2600 | |||||
2003 г. | 2600 | 2600 | |||||
2004 г. | 2600 | 2600 | |||||
2005 г. | 2600 | 2600 | |||||
Итого: | 10400 | 10400 | |||||
Всего по сахарной промышленности, |
270115 | 20500 | 249615 | ||||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 62700 | 4000 | 58700 | ||||
2003 г. | 33660 | 5000 | 28660 | ||||
2004 г. | 28225 | 5500 | 22725 | ||||
2005 г. | 145530 | 6000 | 139530 | ||||
Спиртовая промышленность |
|||||||
ОАО "Макаровский спиртзавод" Курчатовский район |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | 2500 | 2500 | |||||
Итого: | 2500 | 2500 | |||||
ОАО "Теткиноспирт" Глушковский район |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | 7000 | 7000 | |||||
2004 г. | 38000 | 38000 | |||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 45000 | 45000 | |||||
ОАО "Бекетовское" Горшеченский район |
|||||||
2002 г. | 600 | 600 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 600 | 600 | |||||
Всего по спиртовой промышленности, |
48100 | 48100 | |||||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 600 | 600 | |||||
2003 г. | 7000 | 7000 | |||||
2004 г. | 38000 | 38000 | |||||
2005 г. | 2500 | 2500 | |||||
Хлебопекарная промышленность |
|||||||
ОАО "Курский хлебопекарный комбинат" |
|||||||
2002 г. | 1600 | 1600 | |||||
2003 г. | 1700 | 1700 | |||||
2004 г. | 1900 | 1900 | |||||
2005 г. | 2100 | 2100 | |||||
Итого: | 7300 | 7300 | |||||
ОАО "Курскхлеб" | |||||||
2002 г. | 11800 | 11800 | |||||
2003 г. | 2000 | 2000 | |||||
2004 г. | 4000 | 4000 | |||||
2005 г. | 2500 | 2500 | |||||
Итого: | 20300 | 2030 0 | |||||
ОАО "Рыльский хлебозавод" |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | 1000 | 1000 | |||||
Итого: | 1000 | 1000 | |||||
ОАО "Железногорский хлебозавод" |
|||||||
2002 г. | 695 | 695 | |||||
2003 г. | 700 | 700 | |||||
2004 г. | 710 | 710 | |||||
2005 г. | 710 | 710 | |||||
Итого: | 2815 | 2815 | |||||
ОАО "Льговский хлебозавод" |
|||||||
2002 г. | 200 | 200 | |||||
2003 г. | 80 | 80 | |||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 280 | 280 | |||||
ОАО "Суджанский хлебозавод" |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | 500 | 500 | |||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 500 | 500 | |||||
Всего по хлебопекарной промышленности, |
32195 | 32195 | |||||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 14295 | 14295 | |||||
2003 г. | 4980 | 4980 | |||||
2004 г. | 6610 | 6610 | |||||
2005 г. | 6310 | 6310 | |||||
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |
|||||||
ОАО "Кореневохлебопродукт" |
|||||||
2002 г. | 24500 | 24500 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 24500 | 24500 | |||||
ОАО"Теткинский КХП" Глушковский район |
|||||||
2002 г. | 10000 | 10000 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 10000 | 10000 | |||||
ОАО"Рыльскхлебопродукт" | |||||||
2002 г. | 6784 | 6784 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 6784 | 6784 | |||||
ОАО "Курбакинский комбикормовый завод" Железногорский район |
|||||||
2002 г. | 10000 | 10000 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 10000 | 10000 | |||||
ОАО "Конышевское ХПП" | |||||||
2002 г. | 12695 | 300 | 12395 | ||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | 1500 | 250 | 1250 | ||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 14195 | 550 | 13645 | ||||
ОАО "Льговское ХПП" | |||||||
2002 г. | 8055 | 8055 | |||||
2003 г. | 8055 | 8055 | |||||
2004 г. | 8055 | 8055 | |||||
2005 г. | 8055 | 8055 | |||||
Итого: | 32220 | 32220 | |||||
ОАО "Ржавское ХПП"Пристенского р-на |
|||||||
2002 г. | 1109 | 1109 | |||||
2003 г. | 1109 | 1109 | |||||
2004 г. | 1109 | 1109 | |||||
2005 г. | 1109 | 1109 | |||||
Итого: | 4436 | 4436 | |||||
ЗАО "Русский дом " (ХПП) |
|||||||
2002 г. | 22500 | 22500 | |||||
2003 г. | 27000 | 27000 | |||||
2004 г. | 31500 | 31500 | |||||
2005 г. | 36000 | 36000 | |||||
Итого: | 117000 | 117000 | |||||
Всего по мукомольно-крупяной промышленности, |
219135 | 41834 | 177301 | ||||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 95643 | 41584 | 54059 | ||||
2003 г. | 36164 | 0 | 36164 | ||||
2004 г. | 42164 | 250 | 41914 | ||||
2005 г. | 45164 | 0 | 45164 | ||||
Всего по пищевым и перерабат.промыш. |
711472 | 0 | 0 | 0 | 170763 | 40929 | 499780 |
2002 г. | 239386 | 0 | 0 | 0 | 69149 | 32272 | 137965 |
2003 г. | 111728 | 0 | 0 | 0 | 22891 | 6917 | 81920 |
2004 г. | 141303 | 0 | 0 | 0 | 62468 | 1340 | 77495 |
2005 г. | 219055 | 0 | 0 | 0 | 16255 | 400 | 202400 |
Переработка конопли | |||||||
ГУП "Поныровский пенькозавод" |
|||||||
2002 г. | 170 | 170 | |||||
2003 г. | 1350 | 1350 | |||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 1520 | 170 | 1350 | ||||
ГУП "Михайловский пенькозавод" Железногорский р-н |
|||||||
2002 г. | 100 | 100 | |||||
2003 г. | 120 | 120 | |||||
2004 г. | 140 | 140 | |||||
2005 г. | 140 | 140 | |||||
Итого: | 500 | 500 | |||||
ГУП "Хомутовский пенькозавод" |
|||||||
2002 г. | 585 | 585 | |||||
2003 г. | 72 | 72 | |||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | 72 | 72 | |||||
Итого: | 729 | 729 | 0 | ||||
Всего по пенькозаводам, | 2749 | 1399 | 1350 | ||||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 855 | 855 | 0 | ||||
2003 г. | 1542 | 192 | 1350 | ||||
2004 г. | 140 | 140 | 0 | ||||
2005 г. | 212 | 212 | 0 | ||||
Табачно-махорочная промышленность |
|||||||
ОАО "Табачная фабрика "Новость" |
|||||||
2002 г. | 25000 | 5000 | 20000 | ||||
Итого | 25000 | 5000 | 20000 | ||||
Всего по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, |
739221 | 177162 | 40929 | 521130 | |||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 265241 | 75004 | 32272 | 157965 | |||
2003 г. | 113270 | 23083 | 6917 | 83270 | |||
2004 г. | 141443 | 62608 | 1340 | 77495 | |||
2005 г. | 219267 | 16467 | 400 | 202400 |
3.3. Развитие строительного комплекса области
3.3.1. Подпрограмма "Строительство жилья и объектов социально-культурной сферы"
Программой капитального строительства на 2002 - 2005гг. предусматривается ежегодный рост инвестиций в основной капитал на 3-5%.
К 2005 году объемы капитальных вложений за счет всех источников финансирования по области возрастут на 18% к 2001 году, подрядных работ - на 16%.
Предусматривается увеличение объемов инвестиций, направляемых на развитие социально- культурной сферы, жилищного строительства.
В 2002 - 2005 гг. по области за счет всех источников финансирования намечен ввод в эксплуатацию жилых домов площадью 1,0 млн. кв. метров (ежегодный темп роста - 10-15%), в том числе в г. Курске - 731 тыс. кв. метров.
Одним из основных инструментов решения жилищной проблемы явится система долгосрочного жилищного кредитования, в первую очередь, механизм, основанный на ипотечном кредитовании .
В рамках президентской программы "Государственные жилищные сертификаты" в 2002-2005 гг. предусматривается выделение жилья площадью 92,4 тыс. кв. метров лицам, уволенным в запас или отставку.
В рамках федеральной целевой программы "Жилище" в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера" на указанные цели направляются 13,5 млн. рублей для обеспечения жильем 60 граждан указанной категории.
К 2005 году планируется завершить обеспечение жильем участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также граждан, переселившихся из радиоактивно-загрязненных районов в результате радиационных катастроф, для чего необходимо приобрести жилье общей площадью 15,8 тыс. кв. метров.
Для переселения граждан из ветхих и аварийных муниципальных жилых домов предусматривается строительство жилья площадью 230 тыс. кв. метров в городах Курске, Рыльске, Льгове, Обояни.
В целях расширения жилищного строительства в районах области по современным проектам, завершения начатых домов, программой предусмотрено строительство жилых домов в районах области с участием бюджетных средств.
В 2001 году начато строительство одноквартирных жилых домов (по 80 кв. метров) в 4 районах области - Беловском, Медвенском, Курском, Глушковском. Ввод домов планируется в 2002 и последующих годах.
До 2006 года намечается построить аналогичные жилые дома во всех районах области, что будет способствовать решению проблемы обеспечения жильем работников бюджетной сферы, а также высококвалифицированных специалистов АПК.
В 2002-2005 годах за счет средств индивидуальных застройщиков намечается построить 420 тыс. кв. метров жилья.
Программой в 2002-2005 годах предусматривается ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения:
общеобразовательных школ на 2 тыс. ученических мест - в Щигровском, Касторенском, Дмитриевском, Золотухинском, Курчатовском, Железногорском, Горшеченском, Поныровском, Октябрьском, Б.Солдатском и Льговском районах;
В. Любажской школы-интерната Фатежского района на 224 ученических мест, 2-й очереди Клюквенской школы-интерната Курского района на 56 коек;
больниц на 644 койки - Медвенской и Фатежской центральных районных больниц, соответственно, на 150 коек и 250 коек, областной детской инфекционной больницы в г. Курске - на 144 койки, Кореневской ЦРБ - на 100 коек;
поликлиник на 500 посещений в смену - Курского района на 150 посещений, Фатежской ЦРБ - на 250 посещений и детской консультации в п. Золотухино - на 100 посещений;
домов культуры в поселках Тим (500 мест), Горшечное (350 мест), Мантурово (250 мест).
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2002 год предусматривается строительство и реконструкция важнейших социально значимых объектов области. Это - Шумаковский водозабор, областная детская инфекционная больница, музыкальное училище-интернат для инвалидов, В.Любажская школа- интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. В.Любаж Фатежского района Курской области, Курский государственный цирк, детский оздоровительный комплекс в г.Железногорске, профтехучилище в п. Солнцево, водозабор в г. Обояни, теплоснабжение п. Иванино Курского района, мост через р. Сейм в г. Льгове, стоматологическая поликлиника медуниверситета, центр реабилитации ветеранов войны и труда в.Курске, линия по производству противотуберкулезных препаратов фирмы "Биок", а также строительство газопроводов-отводов в районах области, водопроводной насосной станции в г.Курске и водохранилища на р.Тускарь.
Реализация программы строительного комплекса области позволит обеспечить к 2005 году рост объемов инвестиций в основной капитал и подрядных работ в 1,2 раза к уровню 2001 года, ввод в эксплуатацию 1 млн. кв. м жилья, общеобразовательных школ на 2,0 тыс. ученических мест, больниц - на 644 койки, поликлиник - на 500 посещений в смену, клубов - на 1100 мест.
Перспективы развития строительного комплекса Курской области
в 2002 - 2005 годах
Показатели | Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действ. ценах каждого года |
млн. руб. |
6810 | 7930 | 9240 | 10700 |
темп роста (снижения) к предыдущем году |
% | 103 | 104 | 105 | 105 |
в том числе за счет: | |||||
средств федерального бюджета в действ. ценах каждого года |
млн. руб. |
290 | 350 | 430 | 500 |
средств бюджета области в действ. ценах каждого года |
млрд. руб. |
687 | 790 | 910 | 1060 |
собственных средств предприятий, организаций в действ. ценах каждого года |
млн. руб. |
3410 | 4010 | 4760 | 5800 |
темп роста (снижения) к предыдущем году |
% | 102 | 105 | 107 | 108 |
Объем подрядных строительно-монтажных работ в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
3340 | 4015 | 4680 | 5400 |
темп роста (снижения) к предыдущем году |
% | 101 | 103 | 105 | 105 |
Ввод в действие: | |||||
- жилых домов | т.кв.м | 220 | 240 | 270 | 300 |
- образовательных школ | уч. мест |
220 | 550 | 446 | 802 |
- больниц | коек | 35 | 265 | 244 | 100 |
-амбулаторно-поликлиниче- ских учреждений |
пос./ смену |
150 | - | 150 | 200 |
- клубов, домов культуры | мест | - | 350 | 250 | 500 |
3.3.2. Подпрограмма "Развитие базы строительной индустрии"
Подпрограммой развития стройиндустрии на среднесрочную перспективу предусматривается:
завершение начатых и строительство новых производственных объектов по выпуску строительных материалов, в том числе на основе местной сырьевой базы;
установка новых линий, высокоэффективного оборудования; освоение передовых технологий на действующих предприятиях стройиндустрии, позволяющих выпускать строительные материалы, ранее ввозимые в область из других регионов;
расширение ассортимента выпускаемой промышленной продукции строительных материалов;
увеличение объемов выпускаемой продукции в целом по отрасли;
увеличение налоговых поступлений.
В связи с сокращением объемов жилищного строительства с применением сборного железобетона в 2002-2005 годах требуется развитие производств керамического кирпича марок свыше 100.
За счет привлеченных инвестиций планируется завершение строительства и реконструкция ряда предприятий строительной индустрии: кирпичного завода в с.В.Любаж Фатежского района мощностью 15 тыс. штук условного кирпича в год, Железногорского завода керамических стеновых материалов на 60 млн.шт.условного кирпича в год; завода по производству термопакетов с минеральным наполнителем "Бисипор", Благодатенского завода стройматериалов; достройка кирпичного завода мощностью 15 млн. штук усл. кирпича в год в пос. Медвенка, организация производства сухих смесей по технологии фирмы "РСЕ"-Финляндия и гипсоволокнистых плит на ОАО "Октябрьский межхозяйственный сельский строительный комбинат". Планируется начать строительство цементного завода в Суджанском районе Курской области.
Инвестиционное предложение: "Завершение строительства кирпичного завода в с.В.Любаж Фатежского района Курской области"
Цель проекта - завершение строительства кирпичного завода, начатого в 1993 году.
Планируется выпуск качественного кирпича марок М 125-150.
Сырьевая база - Верхнелюбажское и Фатежское месторождения глин, запасы которых обеспечат завод сырьем в течение 70 лет.
Проектная мощность завода -15 млн. шт. условного кирпича в год.
Предполагаемый рынок сбыта - Фатежский, Поныровский, Золотухинский и Курский районы области, а также южные районы Орловской области.
Строительная готовность - 85%.
Срок ввода - I полугодие 2002 года.
Для завершения строительства завода в 2002 году предусматривается финансирование в объеме 2 млн. рублей собственных средств предприятия.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 4,0 млн. рублей ежегодно.
Создание рабочих мест - 75 чел.
Инвестиционное предложение "Завершение строительства завода керамических стеновых материалов в г.Железногорске"
Цель проекта - завершение строительства завода керамических стеновых материалов в г.Железногорске, начатого в 1988 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 11.09.1986 г. N 1084 "Об организации производства строительного кирпича с использованием углесодержащих отходов обогатительных фабрик".
Сырьевая база - разведанные запасы глины в районе г.Железногорска , составляющие 7130 тыс.куб.м., что обеспечивает завод запасами на 80 лет.
Планируется выпуск кирпича с пустотностью 20 %. Методом жесткого формования возможно получение кирпича марки 250.
Проектная мощность завода - 60 млн. шт. условного кирпича в год.
Предполагаемый рынок сбыта - предприятия и население Курской, Орловской, Брянской и Тульской областей.
Строительная готовность - 54%.
Сроки строительства - 1988 - 2005 годы.
Строительство завода финансировалось из средств федерального бюджета. В 1990 году централизованное финансирование и кредитование стройки прекращено. С 1990 по 1995 г.г. строительство осуществлялось за счет средств областного бюджета и кредитов банка "Курскпромбанк". Из-за отсутствия финансирования с 1995 года строительство завода не ведется.
Для завершения строительства необходимо 353,7 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Инвестиционное предложение: "Строительство завода по производству термопакетов с минеральным наполнителем "Бисипор"
Цель проекта - организация производства силикатного вяжущего (жидкое стекло) мощностью 40 тыс.тонн в год с изготовлением на его основе 200 тыс.куб.м. эффективного гранулированного плитного утеплителя "Бисипор".
Выпускаемая продукция будет отвечать общероссийским требованиям по теплозащите зданий и позволит осуществить переход на конструкции с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Утеплитель типа "Бисипор" на 90% состоит из модифицированного жидкого стекла. Термоизоляционные материалы и изделия обладают высокой пористостью и низкой теплопроводностью, предназначены для тепловой защиты зданий, сооружений и изоляции различных тепловых установок.
Сырьевая база - песок с разрабатываемых месторождений поймы реки Сейм и Анахинское (резервное), щелочь - с Шебекинского комбината Белгородской области.
Рынок сбыта - основной объем термопакетов ( около 80 тыс. куб.м.) будет использоваться строительными организациями Курской области.
Степень готовности - строительство производства начато на базе УПТК ОАО "Курскпромстрой", смонтированы емкости для хранения силикатного вяжущего и каркасы двух модулей. Технологическая часть проекта разработана ОАО "Группа Кварц" (г.Владимир).
Сроки строительства - 1993 - 2004 годы.
Для завершения строительства завода необходимо 90 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Инвестиционное предложение: "Реконструкция АО "Благодатенский завод стройматериалов"
Цель проекта - реконструкция Благодатенского завода стройматериалов (Касторенский район), строительство современных цехов по производству легковесного керамического кирпича, строительной извести, сухих вяжущих смесей, молотого мела, добавок в комбикорма, продуктов известкования почв.
Мощность завода - 28 млн.шт. условного кирпича в год.
Выпускаемая продукция - легковесный керамический кирпич.
Сырьевая база - Котово - Гудовское месторождение трепелов (3505 тыс.куб.м) и мела (15,1 млн.тонн). Трепел пригоден для производства керамического кирпича, мел - строительной извести для дальнейшего производства сухих смесей, для известкования кислых почв, для минеральной подкормки животных и птиц.
Оборудование существующего завода морально устарело, износ составляет 100%.
Рынок сбыта - обеспечение продукцией строительных организаций, населения, применение в сельскохозяйственном производстве Курской области и близлежащих регионов.
Сроки реконструкции: 2003-2006 годы.
Для реализации проекта необходимо 200-220 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Инвестиционное предложение: "Завершение строительства Медвенского кирпичного завода"
Цель проекта - завершение строительства Медвенского кирпичного завода, начатого в 1990 году в соответствии с решением комиссии Госагропрома РСФСР по вопросам капитального строительства в агропромышленном комплексе N 12 от 27 сентября 1988 года.
Сырьевая база - суглинки необводненные и обводненные, запасы которых составляют 3250 тыс.куб. м.
Выпускаемая продукция - керамический лицевой кирпич с пустотностью 10-15 % , марка М 125.
Мощность - 15 млн.шт. условного кирпича в год.
Рынок сбыта - обеспечение строительства на селе.
Сроки строительства - 1990 - 2008 годы.
Выполнение строительно-монтажных работ - 25%. С 1994 года строительство не осуществляется.
На завершение строительства завода необходимо 250 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Инвестиционное предложение: "Организация производства гипсоволокнитых плит на высвободившихся производственных площадях ОАО "Октябрьский МССК"
Цель проекта - приобретение комплектного завода по производству гипсоволокнистых плит и монтаж его на территории ОАО "Октябрьский МССК" с использованием инфраструктуры предприятия.
Мощность - 5,5 млн.кв.м. гипсоволокнистых плит, 55 тыс. тонн штукатурного гипса и 11 тыс. тонн шпаклевки в год.
Сырьевая база - гипсовый камень из карьеров Тульской области (ООО "Гипс Кнауф" г.Новомосковск), бумажная макулатура - сбор через пункты "Курсквторсырье", отходы бумажного производства.
Выпускаемая продукция - гипсоволокнистая плита, применяемая для отделочных работ в отапливаемых и неотапливаемых помещениях на стены, потолки в качестве подготовки под паркет.
Рынок сбыта - строительные, строительно-ремонтные организации и промышленные предприятия Курской области. Экспорт в Центральную и Западную Европу.
Сроки строительства - 2005 - 2009 годы.
Для реализации проекта необходимо 950 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Инвестиционное предложение: "Строительство цементного завода в Суджанском районе Курской области"
Цель проекта - строительство цементного завода на землях колхоза им. К.Маркса Суджанского района.
Мощность - 700-750 тыс.тонн цемента в год.
Сырьевая база - Русско-Конопельское (мел) и Пушкарское (суглинки) месторождения Суджанского района. Запасы сырья составляют: мела - 41,1 млн.тонн, суглинков - 9,9 млн.тонн. Сырье месторождений с добавкой 2,5% пиритных огарков пригодно для производства цемента.
Выпускаемая продукция - портландцемент марки 500, строительная воздушная известь 1 сорта.
Сроки строительства - 2005-2010 годы.
Для строительства завода необходимо 1 млрд. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Инвестиционное предложение: "Организация производства сухих смесей по технологии фирмы "РСЕ" Финляндия на ОАО "Октябрьский МССК"
Цель проекта - приобретение комплектного завода по приготовлению сухих смесей и монтаж его на территории ОАО "Октябрьский МССК" с использованием инфраструктуры предприятия.
Мощность - 50 тыс. тонн сухих смесей в год.
Сырьевая база - цемент с цементных заводов Белгородской области, песок с карьера пос.Анахино Курской области, известь из Липецкой области, мел из Белгородской области.
Выпускаемая продукция - сухие смеси для штукатурных, плиточных, самовыравнивающих растворов, доставляемые цементовозами и в мешках по 10-50 кг.
Рынок сбыта - строительные, строительно-ремонтные организации и промышленные предприятия Курской области, население.
Сроки строительства - 2003 - 2005 годы.
Для реализации проекта необходимо 300 млн. рублей привлеченных (внебюджетных) средств.
Реализация инвестиционных проектов, предложений и других программных мероприятий позволит увеличить объемы производства предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов к 2005 году в 1,3 раза к уровню 2001 года.
Перспективы развития строительной индустрии в 2002-2005 годах
Показатели | Ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Объем промышленной продукции строительных материалов в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
800 | 975 | 1125 | 1280 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 106 | 107 | 108 |
Производство продукции: |
|||||
- материалы стеновые |
млн. шт. усл.к. |
127 | 135 | 140 | 145 |
- сборные железобетонные конструкции и детали |
тыс. куб.м |
102 | 105 | 109 | 115 |
3.3.3. Подпрограмма "Развитие газификации Курской области"
Цель программы - улучшение социально-бытовой инфраструктуры области, инженерное обустройство села, повышение уровня газификации жилого фонда области.
Основными направлениями подпрограммы газификации Курской области на 2002-2005 гг. являются:
строительство магистральных газопроводов - отводов;
строительство межгородских, межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых (уличных) газопроводов;
строительство подводящих газопроводов к городским, районным и промышленным котельным и ТЭЦ;
газификация котельных и ТЭЦ;
газификация промышленных и коммунально-бытовых объектов;
газификация жилого сектора (квартир) населения.
В 2002-2005 годы программой предусматривается ввести в эксплуатацию 1605 км распределительных газовых сетей, перевести на использование природного газа в качестве топлива 150 котельных, газифицировать 16,7 тыс. квартир.
К 2005 году планируется увеличить протяженность строительства газовых сетей до 600 км в год или с ростом в 1,5 раза к 2001 году.
С целью устранения дефицита природного газа и его равномерной сбалансированной подачи в районы области предусмотрено строительство 242,22 км газопроводов-отводов в рамках федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)", в т.ч. к с.Защитное Щигровского района, к пос.Золотухино, пос.Касторное, к п.Никольский Курчатовского района, к пос.Конышевка, к г.Дмитриев, а также межрайонного газопровода-отвода "Суджа-Коренево-Глушково".
Внедрение современных технологий строительства объектов газификации позволит обеспечить ускоренное развитие газификации Курской области.
Реализация программы предусматривается на основе широкого применения полиэтиленовых труб, производимых ОАО "Формпласт" г.Щигры Курской области.
Наращивание объемов газификации Курской области в 2002-2005 гг. планируется за счет бюджетов всех уровней и привлечения внебюджетных источников финансирования - средств населения, предприятий и организаций, средств инвесторов.
В соответствии с инвестиционным соглашением о совместной деятельности Администрации Курской области и ОАО "Стройтрансгаз" заключен договор о проведении работ на безвозмездной основе по газификации Фатежского района. Будет построено 194 км газовых сетей, газифицировано более 2000 квартир. Работы планируется начать в IV квартале 2001 года.
В настоящее время на строительстве газовых сетей в области работает инвестор АО "ВНИИСТ" (г.Москва). Средства инвестора будут направлены на газификацию Беловского, Курского и Солнцевского районов области.
Проводится работа по привлечению средств владельцев сахарных заводов с последующим направлением их на газификацию самих заводов и прилегающих населенных пунктов, а именно: Кшенский сахзавод и п.Кшенский, Золотухинский сахзавод и п.Солнечный, Кривецкий сахзавод и п.Кривец, Любимовский сахзавод и п.Любимовка, а также газоснабжение поселка Рыльского сахзавода.
Практически решен вопрос с Международной сахарной компанией (г.Москва) о финансировании строительства газопровода-отвода к Золотухинскому сахарному заводу в сумме 20 млн.рублей. Рассматривается предложение о строительстве газопровода-отвода к пос. Никольский Курчатовского района в сумме 10 млн.рублей.
Рассматривается возможность привлечения кредитных средств акционерного общества "Запсибгазпром" (г. Тюмень) на строительство объектов газификации в Хомутовском районе.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода к с. Защитное Щигровского района Курской области"
Цель проекта - строительство газопровода-отвода к с. Защитное Щигровского района Курской области протяженностью 1,6 км.
Строительство газопровода-отвода позволит газифицировать 15 населенных пунктов Щигровского и Тимского районов, более 1000 домовладений, переведены на газ в качестве топлива котельные 3 школ, 2 учреждений культуры, 4 медпункта.
Сметная стоимость газопровода-отвода - 16,8 млн.рублей.
На завершение строительства в 2002 году предусматривается финансирование в сумме 12,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств: федерального бюджета - 7 млн.руб. и областного бюджета - 5,3 млн.руб.
Сроки строительства - 1998-2002 гг.
Срок окупаемости - 1 год.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода к пос. Золотухино Курской области"
Цель проекта - строительство газопровода-отвода к пос. Золотухино Курской области протяженность 47,22 км.
Строительство газопровода-отвода позволит газифицировать 139 населенных пунктов, 10100 домовладений, использовать газ в качестве топлива в 16 котельных учреждений образования, 3 котельных учреждений здравоохранения, котельную дома культуры, в настоящее время работающие на твердом топливе. Кроме того, будут переведены на газ ТЭЦ Золотухинского сахарного завода, которая обеспечивает теплоснабжение 2 больниц, 2 школ и поселка Солнечный.
Сметная стоимость строительства - 61 млн. рублей.
На 1.01.2002 г. освоение составит 36 млн.рублей.
На завершение строительства в 2002 году предусматривается финансирование в сумме 25 млн.руб., в т.ч. из средств: федерального бюджета - 8,0 млн.руб. и средств инвесторов -17,0 млн. рублей.
Сроки строительства - 1995-2003 гг.
Срок окупаемости - 3 года.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода к пос. Касторное Курской области"
Цель проекта - строительство газопровода-отвода к пос. Касторное Курской области протяженностью 38,4 км.
Строительство газопровода-отвода позволит газифицировать 8 населенных пунктов, 25 сельхозпредприятий, 8500 домовладений, ТЭЦ Олымского сахарного завода, жилой поселок Олымский, перевести на газ котельные 19 учреждений образования, 2 учреждений здравоохранения, 5 учреждений культуры, в настоящее время работающих на угле и мазуте.
Сметная стоимость строительства газопровода-отвода - 98 млн.рублей.
На 1.01.2002 г. ожидается выполнение работ в сумме 2 млн.рублей.
Источники финансирования: федеральный бюджет, средства ОАО "Газпром" и областной бюджет.
Сроки строительства - 2000-2006 гг.
Срок окупаемости - 3 года.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода к пос. Никольский Курчатовского района Курской области"
Цель проекта - строительство газопровода-отвода к пос. Никольский Курчатовского района Курской области протяженностью 6,5 км.
Строительство газопровода-отвода позволит газифицировать пос. Никольский, пос. им. Карла Либкнехта, сельхозпредприятия Курчатовского и Большесолдатского района, перевести на газ котельные 2 сахарных заводов. Будут газифицированы 4500 домовладений, 198 многоэтажных домов, в настоящее время отапливаемых котельными, работающими на мазуте.
Сметная стоимость - 29,9 млн. рублей.
На 1.01.2002 г. выполнение составит 1,1 млн.руб. (средства инвестиционного фонда 30 км зоны Курской АЭС).
Остаток сметной стоимости - 28,8 млн.рублей.
Сроки строительства - 1998-2004 гг.
Источники финансирования: федеральный бюджет, средства ОАО "Газпром" и областной бюджет.
Срок окупаемости - 3 года.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода к городу Дмитриев Курской области "
Цель проекта - строительство газопровода-отвода к городу Дмитриев Курской области протяженностью 60,5 км.
Строительство газопровода-отвода позволит перевести на газ в качестве топлива котельные предприятий перерабатывающей промышленности (мясокомбинат, консервный завод, маслосырзавод, сахзавод, пенькозавод) . Будут газифицированы 130 населенных пунктов района, районный центр Дмитриев, рабочий поселок "Петроавгустовский", 9940 квартир и частных домовладений.
Сметная стоимость строительства газопровода-отвода - 125 млн. рублей.
На 1.01.2002 г. ожидается выполнение работ в сумме 1 млн.рублей.
Сроки строительства - 2000-2007 г.г.
Источники финансирования: федеральный бюджет, средства ОАО "Газпром" и областной бюджет.
Срок окупаемости - 3 года.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода "Суджа-Коренево-Глушково" в Курской области"
Цель проекта - строительство газопровода-отвода Суджа-Коренево-Глушково протяженностью 54 км.
В настоящее время в Глушковский район природный газ поступает транзитом через территорию Украины.
На территории Глушковского района расположены крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, котельные которых необходимо переводить на газовое топливо. Предлагаемые украинской стороной условия поставок российского транзитного газа неприемлемы для наших потребителей в связи с высокой ценой, превышающей сложившуюся стоимость мазута.
В целях устранения дефицита природного газа и его сбалансированной подачи в северо-западную часть Суджанского, Кореневского и Глушковского районов необходимо строительство газопровода-отвода.
Строительство газопровода-отвода позволит газифицировать более 30 сельхозпредприятий Кореневского района, 20 сельхозпредприятий Глушковского района, перевести на газ в качестве топлива 20 котельных, газифицировать 14300 квартир и частных домовладений.
Сметная стоимость газопровода- отвода - 140,0 млн. рублей.
На 1.01.2002 года освоение составит 2,0 млн. рублей.
Сроки строительства - 2000-2008 гг.
Источники финансирования - федеральный бюджет, средства ОАО "Газпром" и областной бюджет.
Срок окупаемости - 4 года.
Инвестиционное предложение "Строительство газопровода-отвода к пос. Конышевка Курской области"
Цель проекта - строительство газопровода-отвода к пос. Конышевка Курской области протяженностью 34 км.
В настоящее время природный газ в Конышевский район не поступает. Строительство газопровода-отвода позволит газифицировать: районный центр - пос. Конышевка, 90 населенных пунктов, около 5000 квартир и частных домовладений, перевести на природный газ в качестве топлива котельные 25 общеобразовательных школ, 2 больниц, 8 учреждений культуры, ряда предприятий АПК.
Сметная стоимость - 93,0 млн. рублей.
На 1.01.2002 года освоение составит 1,0 млн. рублей.
Сроки строительства - 2001-2009 гг.
Источники финансирования - федеральный бюджет, средства ОАО "Газпром" и областной бюджет.
Срок окупаемости - 3 года.
Выполнение программы газификации области позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей области, повысить уровень газификации жилого фонда области до 59%, в том числе сельской местности до 27,5%.
Перспективы развития газификации
Курской области в 2002- 2005 гг.
Строительство распределительных газовых сетей и газификация котельных
Наименования показателей | Ед. изм. |
2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования- всего |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
174,2 | 238 | 313 | 402,5 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 100 | 120 | 119 | 118 |
в том числе за счет средств: | |||||
Бюджета субъекта РФ | |||||
в действ. ценах каждого года | млн. руб. |
48,2 | 60 | 75 | 90 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 60 | 109 | 113 | 110 |
Предприятий, организаций, населения |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
116 | 167 | 225 | 298,5 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 113 | 127 | 121 | 120 |
прочих источников финансирования (спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа) |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
10 | 11 | 13 | 14 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100 |
106 |
100 |
100 |
Ввод в действие газовых сетей | км | 430 | 500 | 570 | 600 |
Строительство газопроводов - отводов в 2002-2005 гг.
Наименования показателей | Ед. изм. |
2002г | 2003г | 2004г | 2005г |
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования - всего |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
37,3 | 25,0 | 28,8 | 38 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | - | 60 | 104 | 120 |
в том числе за счет средств: | |||||
федерального бюджета | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
15,0 | 11,5 | 12,0 | 15 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
- | 68 | 94 | 114 |
бюджета субъекта РФ | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
5,3 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
- | 60 | 103 | 114 |
- других источников финансирования |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
17 | 10,0 | 12,8 | 18,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
- | 52 | 115 | в 1,3 р |
Ввод в действие газопроводов-отводов |
км | 48,82 | - | 6,5 | - |
3.3.4. Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
Обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог, количественное и качественное развитие автодорожной сети, внедрение научно-технических достижений и новых технологий, передового опыта других регионов в дорожном строительстве - основные задачи дорожной отрасли.
Для решения поставленных задач необходимо обеспечить:
повышение технического уровня автодорог за счет их модернизации;
реконструкцию наиболее важных автомагистралей;
строительство обходов населенных пунктов;
развитие межрегиональных транспортных коридоров.
Подпрограммой дорожных работ на 2002-2005 годы предусматривается:
строительство новых, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 723,3 км , из них 137 км - новое строительство и реконструкция, 150 км - перевод в нормативное состояние сельских автодорог;
строительство, реконструкция и ремонт 16 мостов, входящих в сеть автомобильных дорог.
На среднеднесрочную перспективу планируется осуществить:
строительство новых дорог, дающих выход в соседние области -"Курск-Борисоглебск-Касторное"-Тербуны-граница Липецкой области"; "Щигры-Никольское-Моховое (гр. Орловской области)"; "Белая-Пены-гр.Белгородской области", "Кшень-Садовый -гр. Липецкой области", обход пос. Горшечное;
ремонт и реконструкцию опорной сети автомобильных дорог с доведением их до соответствующих параметров и нормативов: "Курск-ЛьговРыльскграница Украины"; "Фатеж-Дмитриев"; "Курск-Щигры-Советский р-н-Касторное"; "Обоянь-Солнцево-Мантурово"; "Рыльск-Коренево-Суджа"; "Хомутовка-Рыльск-Глушково", "Кшень-Ефросимовка", "Обоянь-Суджа".
В 2002-2005 годах будет продолжено строительство Северо-Восточного обхода города Курска, реконструкция Северного въезда в областной центр, строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования во всех районах и городах области.
В целях реализации программных мероприятий развития сети автомобильных дорог разработан ряд инвестиционных проектов на строительство и ремонт автомобильных дорог федерального и территориального значения.
Инвестиционное предложение: "Реконструкция южного подхода к г.Курску на автомагистрали "Крым"
Цель проекта - реконструкция южного подхода к г.Курску на автомагистрали "Крым", участок "24 км- 28 км".
Протяженность дороги - 4,5 км.
Сметная стоимость реконструкции - 20,8 млн.рублей.
Сроки реконструкции: 2005 год
Источники финансирования - средства федерального бюджета.
Инвестиционное предложение: "Ремонт автодороги Москва-Харьков на участке "482 - 508 км"
Цель проекта - ремонт дороги Москва-Харьков на участке "482-508 км" с ее расширением и улучшением покрытия.
Протяженность дороги - 26 км.
Сметная стоимость работ - 193 млн.рублей.
Сроки ремонта: 2003 - 2010 годы.
Инвестиционное предложение: "Строительство автомобильной дороги "Щигры-Никольское-граница Орловской области"
Цель проекта - расширение сети автомобильных дорог области, улучшение обеспечения транспортных связей с Орловской областью.
Протяженность дороги - 2,87 км. Подрядчик - Щигровское ДЭП.
Сметная стоимость строительства автодороги - 11,7 млн. рублей.
Ожидаемое выполнение на 1.01.2002 г. - 0,2 млн.рублей за счет средств территориального дорожного фонда.
Сроки строительства: 2001 - 2002 годы.
На завершение строительства дороги в 2002 году предусматривается выделение 11,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
Срок окупаемости - 4,5 года.
Инвестиционное предложение: "Строительство автомобильной дороги "Белая - Пены- граница Белгородской области"
Цель проекта - расширение автомобильной сети области, улучшение транспортных связей с Белгородской областью.
Протяженность дороги - 5 км.
Сметная стоимость - 24,2 млн.рублей.
Ожидаемое выполнение на 1.01.2002 г. - 4,5 млн. рублей за счет средств территориального дорожного фонда.
Сроки строительства: 1999 - 2002 годы.
Подрядчик - Беловская ДСПМК.
На завершение строительства дороги в 2002 году предусматривается выделение средств из федерального бюджета в сумме 19,7 млн. рублей.
Срок окупаемости - 5,5 лет.
Инвестиционное предложение: "Строительство Северо-Восточного обхода г. Курска"
Цель проекта - строительство северо-восточного обхода г.Курска в целях разгрузки города от проезда транзитного транспорта, улучшения экологической обстановки .
Протяженность дороги - 20 км.
Сметная стоимость - 420,2 млн.рублей. Ожидаемое выполнение на 1.01.2002 г. - 75,4 млн. рублей , из них за счет средств территориального дорожного фонда -26,5 млн.руб., средств федерального бюджета - 48,9 млн.руб. Подрядчик - Курская ДСПМК.
Остаток сметной стоимости: 345 млн.рублей.
В 2002 году предусматривается выделение средств в сумме 20,0 млн. рублей из территориального дорожного фонда.
Сроки строительства - 2000-2005 гг.
Срок окупаемости - 5 лет.
Инвестиционное предложение: "Строительство автомобильной дороги "Псел-Кондратовка-Мирополье"
Цель проекта - строительство дороги протяженностью 6,6 км, которая позволит расширить транспортные связи с Украиной.
Сметная стоимость - 32,2 млн.рублей, подрядчик -Беловская ДСПМК. Сроки строительства: 2004 - 2005 гг.
Срок окупаемости - 5,5 лет.
Инвестиционное предложение: "Строительство автомобильной дороги общего пользования "Касторное - ТОО "Семеновское"-граница Липецкой области"
Цель проекта - строительство дороги протяженностью 4,6 км, которая позволит расширить транспортные и экономические связи с Липецкой областью.
Сметная стоимость - 23,8 млн.рублей, подрядчик - Касторенское ДЭП.
Сроки строительства: 2004 год.
Источники финансирования: 12,0 млн.руб. - из федерального бюджета, 11,8 млн.руб.- из территориального дорожного фонда.
Срок окупаемости - 5 лет.
Инвестиционное предложение: "Ремонт моста через р.Сейм на участке "км 532+079" автомагистрали "Москва-Харьков"
Цель проекта - ремонт моста протяженностью 238,1 пог.метра.
Сметная стоимость - 35 млн.рублей.
Сроки строительства - 2003-2004 гг.
Инвестиционное предложение: "Строительство мостового перехода через р.Сейм в г.Льгове Курской области"
Цель проекта - ремонт моста протяженностью 238,4 пог.метра.
Сметная стоимость - 191,0 млн.рублей.
Сроки строительства - 2002-2004 гг.
На 2002-2004 гг. предусмотрены работы в объеме 80,0 млн. рублей, в том числе 40,0 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета, 40,0 млн. руб. - за счет средств областного бюджета.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить объем средств, направляемых на развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 2005 году в 1,2 раза к 2001 году, в том числе на новое строительство и реконструкцию автомобильных дорог -в 1,6 раза.
Источники финансирования программных мероприятий - территориальный дорожный фонд - 2,5 млрд. руб. и федеральный бюджет - 0,98 млрд. рублей.
Перспективы развития дорожного хозяйства Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей | Ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Освоение средств на развитие дорожного хозяйства- всего |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
679,4 | 794,0 | 921,0 | 1054,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 105 | 103 | 103 | 103 |
из них за счет средств: | |||||
- федерального бюджета | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
194,5 | 224,0 | 261,0 | 304,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 145 | 101 | 103 | 105 |
- территориального дорожного фонда |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
484,9 | 570 | 660 | 750 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 95 | 103 | 103 | 103 |
из общего объема- средства, направляемые на строительство и реконструкцию дорог |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
259,4 | 307,3 | 362,5 | 419,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 137 | 104 | 104,5 | 105 |
Ремонт и содержание дорог | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
420,0 | 486,7 | 558,5 | 635,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% | 92,5 | 102 | 102 | 102 |
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог - всего |
км | 156,3 | 215 | 221 | 240 |
в том числе: | |||||
строительство и реконструкция |
км | 35,1 | 36 | 37 | 40 |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий развития строительного
комплекса Курской области в 2002-2005 годах
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Наименование | Сроки | Прирост |Социальный|
| отрасли | программы, |реализации| | эффект |
| | мероприятия | | |(млн.руб.)|
| | | |---------------------------------------------------------------------------------------+----------|
| | | | Объемов работ, услуг |Рабочих| Прибыли |Платежей в | в том числе | |
| | | | | мест |(тыс.руб.) | бюджет - | | |
| | | |-----------------------+-------| | всего |-------------------------------+----------|
| | | |в натураль-|в стоимост-| |(тыс.руб.) | |Федераль- | бюджет |Муниципаль-| |
| | | | ном | ном | | | |ный бюджет|субъекта|ные бюджеты| |
| | | | выражении | выражении | | | | | РФ | | |
| | | | (км) |(в действ. | | | | | | | |
| | | | |ценах, тыс.| | | | | | | |
| | | | | руб.) | | | | | | | |
|-------------+-------------+----------+-----------+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------+-----------+----------€
|Строительство|Подрядные | 4 года | | | | | | | | | |
| |строительно- | | | | | | | | | | |
| |монтажные | | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | | |
| | | 2002 | | 475100 | | 28500 | 55000 | 38800 | 14800 | 1400 | 190 |
| | | 2003 | | 624900 | | 40620 | 72000 | 51800 | 11300 | 8900 | 142 |
| | | 2004 | | 665000 | | 46550 | 110000 | 79200 | 17340 | 13460 | 127 |
| | | 2005 | | 880000 | | 66000 | 115000 | 82800 | 18030 | 14170 | 103 |
|-------------+-------------+----------+-----------+-----------+-------+-----------+-----------+----------+--------+-----------+----------|
|Всего | | | | 2645000 | | 181670 | 352000 | 252600 | 61470 | 37930 | 562 |
|отрасли | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Форма 1
Эффективность программных мероприятий развития строительной индустрии
Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки реализации |
Прирост | Соци- альный эффект (млн. руб.) |
|||||||
Объемов работ, услуг | Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
Платежей в бюджет - всего |
в том числе | |||||||
в натуральном выражении (млн.штук усл.кирпи ча) |
в стоимост- ном выражении (в действующих ценах, тыс.руб.) |
Федераль- ный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
Муници- пальные бюджеты |
|||||||
Стройиндустрия | Завершение строительства кирпичного завода в с. В. Любаж Фатежском районе Курской области |
1993-2002 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
7,5 7,5 - - |
16500 16500 - - |
30 45 - - |
1155 1155 - - |
2006 2023 - - |
1738 1739 - - |
193 199 - - |
75 85 - - |
|
Всего по отрасли |
2002-2005гг. | 15 | 33000 | 75 | 2310 | 4029 | 3477 | 392 | 160 |
Форма 1
Ожидаемые результаты экономического эффекта от реализации программных
мероприятий по развитию газификации Курской области в 2002-2005 годах
Наименование программ, бизнес-планов предприятий |
Цели,задачи программы |
Сроки | Экономический эффект от реализации программы |
|||
Реализации | Окупа- емости |
Ввод в действие объектов газификации в натуральном выражении |
Уровень газификации (%) |
|||
Всего по области |
в т.ч. в сельской местности |
|||||
Программа газификации Курской области в 2002 г. Газовые сети (км) Газопроводы-отводы (км) Котельные (шт.) Квартиры (ед.) Программа газификации Курской области в 2003 г. Газовые сети (км) Газопроводы-отводы (км) Котельные (шт.) Квартиры (ед.) Программа газификации Курской области в 2004 г. Газовые сети (км) Газопроводы-отводы (км) Котельные (шт.) Квартиры (ед.) Программа газификации Курской области в 2005 г. Газовые сети (км) Газопроводы-отводы (км) Котельные (шт.) Квартиры (ед) Итого по отрасли в 2001-2005 гг. Газовые сети (км) Газопроводы-отводы (км) Котельные (шт.) Квартиры (ед) |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
430 48,82 30 4000 500 - 35 4100 570 6,5 40 4200 600 - 45 4400 2100 55,3 150 16700 |
56,3 57,2 58,0 59,0 |
24,0 25,0 26,0 27,5 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования жилищного строительства Курской
области в 2002-2005 гг.
Наименование программы, мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
Федераль- ный бюджет |
Бюджет областной |
Муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
Кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования (средства населения на индивидуальное строительство) |
||
Программа "Жилище" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
990 1224 1566 1950 |
5,4 7,6 10,4 14,3 |
8,1 11,2 15,6 19,5 |
756,5 949,2 1240,0 1556,2 |
220 256 300 360 |
||
Всего2002- 2005 гг. |
5730 | 37,7 | 54,4 | 4501,9 | 1136,0 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий развития
базы строительной индустрии Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование программы, мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
Федераль- ный бюджет |
Бюджет субъекта РФ |
Муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
Кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Развитие базы строительной индустрии 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2,0 303,7 355,0 455,0 |
2,0 |
50,0 60,0 70,0 |
253,7 295,0 385,0 |
|||
Всего2002- 2005 гг. |
1115,7 | 2,0 | 180,0 | 933,7 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий развития
газификации Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование программы, мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
Федераль- ный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
Муниципаль- ные бюджеты |
собственные средства предприятий, населения |
кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования (средства инвесторов, спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа) |
||
Программа газификации Курской области 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
211,5 263,0 341,8 440,5 |
15,0 11,5 12,0 15,0 |
53,5 63,5 79 95 |
116,0 167,0 225,0 298,5 |
27,0 21,0 25,8 32,0 |
||
Всего 2002-2005 гг. |
1256,8 | 53,5 | 291 | 806,5 | 105,8 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий развития
дорожного хозяйства Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование программы, мероприятия |
Объем финансирования- всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | |||||
Федераль- ный бюджет |
Бюджет субъекта РФ(терри- ториальный дорожный фонд) |
Муниципаль- ные бюджеты |
собственные средства предприятий |
Кредиты коммерческих банков |
привлеченные (внебюджетные) средства |
||
Программа дорожных работ 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
679,4 794,0 921,0 1054,0 |
194,5 224,0 261,0 304,0 |
484,9 570,0 660,0 750,0 |
- - - - |
- - |
- - - - |
- - - - |
Всего 2002-2005 гг. |
3448,4 | 983,5 | 2464,9 | - | - | - |
3.4.Энергосбережение области
Областная целевая программа "Энергосбережение Курской области (2001-2005 годы)" направлена на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и на этой основе на дальнейшее развитие экономики области.
Мероприятия по энергосбережению предусматривают:
совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;
снижение потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов;
рациональное использование энергии в промышленности, в сельском хозяйстве, в коммунально-бытовом секторе и других отраслях экономики.
Энергосбережение в топливно - энергетическом комплексе
Программа ОАО "Курскэнерго" направлена на решение задач по снижению потерь в электрических и тепловых сетях путем:
оптимизации режимов работы электрических и тепловых сетей;
совершенствования системы учета использования теплоэнергоресурсов;
замены физически и морально устаревшего электро- и теплотехнического оборудования;
реконструкции электрических сетей и тепловых магистралей.
Замена устаревшего неэкономичного и внедрение нового высокоэффективного оборудования на районных и промышленных котельных позволит сэкономить от 6 до 10 процентов расхода топлива. Выполнение таких работ на мелких котельных и индивидуальных отопительных установках дает экономию топлива до 20-30 процентов.
В целом, при выполнении намеченных энергосберегающих мероприятий по предприятиям топливно-энергетического комплекса объем экономии энергоресурсов в 2005 году к уровню 2001 года составит 11 тысяч тонн условного топлива.
Срок окупаемости энергосберегающих проектов в энергетике в среднем составит 6 лет.
Источниками финансирования являются собственные средства ОАО "Курскэнерго", амортизационные отчисления, инвестиции.
Энергосбережение в промышленности
Реализация программ по энергосбережению, разработанных ОАО "Электроаппарат", ОАО "Прибор", ОАО "Геомаш", ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры", ОАО "Двадцатый подшипниковый завод", ОАО "Химволокно", ОАО "Счетмаш", обеспечит внедрение в производство эффективных энергосберегающих технологий, совершенствование электросиловых и электротехнологических процессов в производстве.
За счет рационализации электропривода и внедрения современных электротехнических установок потенциал электросбережения в силовых процессах оценивается в 5 - 8%, в технологических процессах - от 14 до 20% по сравнению с существующими технологиями.
Существенную экономию топливно-энергетических ресурсов даст проведение энергосберегающих мероприятий на высокоэнергоемком предприятии горнорудного комплекса ОАО "Михайловский ГОК". Экономия по электрической энергии составит 18,2%, по газу - 11,3%, по воде - 10,8%, по дизельному топливу - 8,4%.
Готовится к серийному производству широкий спектр приборов учета энергоресурсов и энергосберегающего оборудования на промышленных предприятиях области.
Выпуск современных теплосчетчиков и других приборов учета энергоресурсов в ОАО "Счетмаш" обеспечит внедрение энергосберегающих технологий с целью экономии воды и тепла в коммунальном хозяйстве.
В ОАО "Прибор" получит развитие производство электроприводов нового поколения и оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса.
Для реализации программы по энергосбережению предусмотрен выпуск стационарных аккумуляторов в ОАО "Аккумулятор", приборов учета потребления газа на ФГУП "Маяк", новых видов низковольтной электроаппаратуры для электросетей в ОАО "Электроаппарат", пневмоэлектрогенераторных агрегатов, резервных электростанций на базе безщеточных генераторов мощностью 8,16, 30 кВт в ОАО "Электроагрегат".
За 2002 - 2005 годы будет изготовлено дополнительно энергосберегающего оборудования на предприятиях области на 250 млн. рублей.
Разработка и внедрение энергосберегающих программ в промышленности Курской области позволит сократить потребление топливно-энергетических ресурсов на 20-30% и, тем самым, снизить себестоимость продукции и увеличить ее конкурентоспособность (снижение цены товара на 10% увеличивает спрос на него на 30%).
Энергосбережение в сельском хозяйстве
Основными направлениями в реализации поставленных задач по энергосбережению в сельском хозяйстве являются:
реконструкция котельных для работы на газе;
реконструкция сельских электрических сетей;
создание энергетических комплексов на сельских ГРП, действующих за счет использования энергии дросселирования газа;
рациональное использование однофазных линий и систем глубокого ввода.
Проведение указанных мероприятий позволит увеличить эксплуатационные КПД котлов на 30-40%, снизить технические потери в сетях до 7%.
При восстановлении деятельности электротехнических служб в сельском хозяйстве потери электроэнергии могут быть сокращены на 25% за счет поддержания оптимальных режимов работы электрооборудования.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве направлено на решение задач по рациональному использованию питьевой воды и энергоресурсов на территории области.
Разработаны программы по энергосбережению МУП "Гортеплосети" г. Курчатов, МУП "Курскэлектротранс", МУП "Горэлектросети".
Приоритетными направлениями энергосберегающих мероприятий в данной отрасли являются:
установка преобразователей частоты работы электродвигателей,
внедрение автоматизированной системы непрерывного учета тепловой энергии;
установка приборов учета;
строительство блочных котельных;
повышение теплозащиты жилых и общественных зданий;
установка электро- и теплооборудования, соответствующего мировому уровню;
перевод котельных на газ.
Ориентировочный экономический эффект (экономия) от общего потребляемого объема составит: по питьевой воде - до 30%; по топливным ресурсам - до 20%; по электроэнергии - до 25%.
Экономический эффект от перевода существующих котельных на газ составит 43 млн. рублей, при строительстве блочных котельных - 1,8 млн. рублей.
Установка приборов учета позволит снизить расходы населения и организаций на оплату энергоресурсов до 30%.
Существенная экономия энергоресурсов ожидается от внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве измерительно-вычислительного комплекса учета потребления энергоресурсов и воды "Энергоресурс".
Комплекс "Энергоресурс" представляет собой компьютеризированную систему технических средств, обеспечивающих технический и коммерческий учет потребления всех видов энергии и ресурсов (вода холодная, вода горячая, газ, тепло, электроэнергия) в бытовом и промышленном секторах.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения комплекса составит:
по газу - 20 млн. рублей;
по теплу и горячей воде - 5 млн. рублей;
по холодной воде - 0,7 млн. рублей;
по электроэнергии - 6 млн. рублей.
Стоимость разработки и внедрения комплекса составляет 1,4 млн. руб., т.е. менее 3% от ожидаемого экономического эффекта.
На реализацию вышеуказанных энергосберегающих мероприятий предусматриваются инвестиции в сумме 389 млн. рублей, в том числе 159 млн. руб. - собственные средства предприятий и организаций, 230 млн. руб. - привлеченные (внебюджетные) средства.
В результате реализации программы энергоемкость внутреннего валового продукта будет снижена к 2005 году на 5%. Оснащение потребителей приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов в 2005 году позволит на 24% сократить потребность в топливно-энергетических ресурсах бюджетных организаций.
Экономический эффект от реализации программы "Энергосбережение" в 2005 году составит 560 млн. рублей.
3.5. Подпрограмма "Развитие малого предпринимательства
в Курской области"
Подпрограммой предусматривается усиление роли государственной поддержки малого предпринимательства за счет:
1. Создания нормативно-правовой базы:
Разработка проектов постановлений Губернатора Курской области:
"О создании Межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров в развитии предпринимательства";
"О единых центрах обслуживания населения по принципу "Одно окно".
2. Развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
2.1. Разработка и реализация системы государственной поддержки малого предпринимательства Курской области.
2.2. Разработка и реализация проекта "Единая информационная сеть "Малый бизнес Курской области".
2.3. Разработка предложений по консолидации усилий государственных структур поддержки малого предпринимательства Центрального федерального округа Российской Федерации по обеспечению расширения хозяйственных связей субъектов малого бизнеса и реализации совместных проектов развития промышленности и агропромышленного комплекса.
2.4. Создание на базе Торгово-промышленной палаты Курской области электронно-информационной системы (ЭЛИС).
2.5. Создание бизнес-инкубаторов:
а) на базе малого предприятия ЭСМА;
б) на базе Курского государственного технического университета.
2.6. Создание банка новейших технологий по приоритетным отраслям экономики области.
2.7. Проведение выставок, ярмарок, презентаций, круглых столов, конференций.
3. Финансово-кредитного обеспечения
3.1. Решение проблем доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам путем разработки программы совместных действий органов государственной исполнительной власти и Сберегательного Банка России по предоставлению банковского кредита субъектам малого предпринимательства.
3.2. Активизация работы Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства.
3.3. Содействие в предоставлении помещений, находящихся в государственной собственности области, на условиях долгосрочной аренды и иных условиях.
3.4. Организация проведения конкурсов и аукционов по продаже в установленном порядке объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности области, включая объекты незавершенного строительства.
3.5. Проведение конкурса инвестиционных проектов среди субъектов малого предпринимательства по приоритетным направлениям социально-экономического развития Курской области.
В рамках программы развития малого предпринимательства предусматривается реализация инвестиционных проектов:
Проект 1. Организация переработки сельскохозяйственной продукции, овощей и фруктов (ООО "Региональная агропромышленная группа", Фатежский район, с.В.Любаж)
Планируется организовать производство по переработке семян подсолнечника, картофеля, моркови, тыквы, кабачков, яблок на основе использования:
мини-оборудования для производства подсолнечного масла и сопутствующей продукции;
современных технологических линий для переработки овощей и фруктов, их расфасовки.
Средства на реализацию - 3 млн. руб., в т.ч. на I очередь - 1,2 млн. руб.
Источники финансирования - за счет средств Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства.
Срок окупаемости - 2 года.
Реализация данного проекта позволит:
обеспечить годовую реализацию продукции на сумму 20 млн. руб.;
создать новые рабочие места - 15 мест;
обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 3 млн. руб.
Проект 2. Реализация проекта "Единая информационная сеть "Малый бизнес Курской области"
Проектом предусмотрено :
создание технологической базы системы информационно-аналитической поддержки субъектов малого предпринимательства Курской области;
обеспечение рационального доступа к федеральным и региональным информационным ресурсам по малому предпринимательству России;
формирование информационных ресурсов малого предпринимательства Курской области;
оснащение и подключение терминалов коллективного и индивидуального доступа к Интернет-ресурсам по малому предпринимательству Курской области и Российской Федерации.
Стоимость проекта - 850 тыс. руб.
Источники финансирования - за счет средств Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства на конкурсной основе.
Срок окупаемости - 2 года.
Налоговые поступления - 250 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий проекта будет создано 12 рабочих мест с выходом в Интернет. Число потенциальных пользователей сети составит 6 тысяч предпринимателей.
Проект 3. Организация предприятия бытового обслуживания по химической чистке одежды (ЗАО "Еврочистка", г.Курск)
Данное предприятие будет оснащено самым современным оборудованием немецкого, бельгийского и итальянского производства. На предприятии будут использованы самые передовые на сегодняшний день технологии чистки одежды:
сухая чистка (текстильные изделия);
влажная чистка (кожа, дубленки, детские вещи и комбинированные вещи).
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается высоким качеством чистки одежды, высокой культурой обслуживания, приемлемыми ценами на услуги.
Средства на реализацию - 3,5 млн. руб., в т.ч. 1,5 млн. руб. - собственные средства, 2 млн. руб. - заемные средства из Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства.
Срок окупаемости проекта - 2,5 года.
Годовая выручка от реализации - 4,1 млн. руб.
Экономическая эффективность - 1,4 млн. руб.
Дополнительные годовые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 857 тыс. руб.
Количество новых рабочих мест - 12.
Проект 4. Организация производства строительных изделий с использованием самоходной автоматизированной машины "МАКСИ" (ООО "ТЭМП", г.Курск, п.Косиново)
Предлагается организовать выпуск конкурентоспособной строительной продукции, в том числе: стеновых, фундаментных и перегородочных блоков, блоков перекрытий, бордюрного камня, тротуарной плитки, черепицы, элементов ограждений и других изделий с привлечением труда спецконтингента учреждения ОХ-30/9 УИН МЮ РФ по Курской области. В связи с этим расчетная цена на планируемую к выпуску строительную продукцию в 1,5 раза ниже цен, сложившихся на рынке строительной продукции.
Объем производства строительных стенных блоков - 200 кв.м в день (54 тыс. кв.м в год), тротуарной плитки - 125 кв.м в день (40 тыс. кв.м в год).
Организация выпуска такой продукции связана с тем, что в последнее время в условиях жесткой конкуренции на рынках сбыта спросом пользуется сравнительно недорогая, но качественная строительная продукция, отвечающая современным требованиям.
Средства на реализацию - 300 тыс. руб.
Источники финансирования - за счет заемных средств Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства.
Годовая выручка от реализации - 6 млн. руб.
Экономическая эффективность - 2 млн. руб.
Дополнительные годовые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 300 тыс. руб.
Срок окупаемости - 6 месяцев.
Проект 5. Организация производства перерабатывающей техники малой и средней мощности (Учебно-производственное предприятие при Курском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов АПК, г.Курск)
Предполагается создать производственно-экспериментальную базу для выпуска перерабатывающей техники малой и средней мощности, включая:
завод по переработке гречихи; установку по шелушению гороха и ячменя;
завод по переработке проса; оборудование по производству растительного масла; минимельницу; миникормоцех.
Средства на реализацию - 450 тыс. руб.
Источники финансирования - за счет лизинговых операций.
Годовая выручка от реализации - 1,2 млн. руб.
Экономическая эффективность - 120 тыс. руб.
Дополнительные годовые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 100 тыс. руб.
Срок окупаемости - 1 год.
Организация данного производства позволит наладить выпуск минитехники для фермерского хозяйства и создать дополнительные рабочие места в количестве 10.
Проект 6. Организация курсов подготовки кадров для сферы малого предпринимательства по специальности "Портной женской одежды со знанием основ дизайна и моделирования" (ООО "Центр моды "Вера Геппа", г.Курск)
Реализация мероприятия позволит создать конкурентоспособную кадровую базу модной индустрии легкой промышленности. На базе Центра предполагается организовать обучение безработных, имеющих соответствующие способности или минимальные портновские навыки, повышение квалификации выпускников профтехучилищ и профильных высших учебных заведений.
Затраты на реализацию проекта, составят - 300 тыс. руб., в т.ч. 50 тыс. руб. - заемные средства из Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства, 250 тыс. руб. - средства из внебюджетных источников.
Создаваемая кадровая база будет являться основой организации новых участков и предприятий легкой промышленности и бытового обслуживания в сфере малого бизнеса.
Годовая стоимость услуг - 80 тыс. руб.
Экономическая эффективность - 20 тыс. руб.
Дополнительные годовые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 16 тыс. руб.
Срок окупаемости - 2 года.
Проект 7. Технология переработки тростникового сахара-сырца на основе применения высокомолекулярного полиэлектролита отечественного производства (Российский научно-исследовательский институт сахарной промышленности, г.Курск)
Предлагаемая схема не имеет аналогов в отечественной сахарной промышленности. Реализация данной технологии позволит исключить применение известково-углекислотного метода при переработке сахара-сырца на свеклосахарных и сахарорафинадных заводах и снизить потери сахара в производстве на 20-30%.
Затраты на внедрение разработки - 3,9 млн. руб., в т.ч. средства на реализацию I этапа - 0,9 млн. руб. за счет заемных средств Курского регионального фонда поддержки малого предпринимательства, 3 млн. руб. из внебюджетных источников.
Экономический эффект от реализации предлагаемой схемы составит 3,4 млн. руб. при переработке 50 тыс. тонн сахара-сырца при производительности 400 т/сутки.
Годовая выручка от реализации - 3 млн. руб.
Дополнительные годовые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 600 тыс. руб.
Срок окупаемости - 1,5 года.
Реализация мероприятий по основным направлениям развития малого предпринимательства Курской области позволит:
довести уровень производства продукции (работ, услуг) на малых предприятиях в 2005 году до 5121 млн. руб. (рост к 2001 году в 1,3 раза);
обеспечить увеличение платежей в бюджеты всех уровней за 2002-2005 гг. на 354 млн. руб.;
получить социальный эффект за 2002-2005 гг. - 636 млн. руб.
Перспективы развития малого предпринимательства Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей | Ед. изм. | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
Объем продукции (работ, услуг), произведенной малыми предприятиями - всего в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
3241,5 | 3806,2 | 4393,9 | 5121,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% | 105 | 107 | 107 | 110 |
Среднесписочная численность работников малых предприятий |
чел. | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
- темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100 | 100 | 100 | 100 |
Фонд оплаты труда | млн. руб. |
713,1 | 837,4 | 966,6 | 1126,6 |
- темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 117,3 | 117,4 | 115,4 | 116,5 |
Средняя заработная плата одного работника |
руб. | 1862,0 | 2148,0 | 2480,0 | 2890,0 |
- темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 116 | 115 | 115 | 117 |
Прибыль прибыльных предприятий |
млн. руб. |
450 | 470 | 490 | 500 |
Убыток убыточных предприятий |
млн. руб. |
20 | 10 | - | - |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий по малому предпринимательству
Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки | Прирост | ||||
Реализа- ции |
Окупае- мости |
Объема работ, услуг | Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
|||
в натураль - ном выраже- нии |
в стоимост- ном выражении (в действующих ценах, тыс.руб.) |
||||||
Малое Курской области Промышленность Строительство Торговля и общественное питание Другие виды |
Мероприятия развития малого предпринимательства Мероприятия развития малого предпринимательства в том числе: по проекту "Организация переработки сельскохозяйственной продукции, овощей и фруктов" по проекту "Организация производства перерабатывающей техники малой и средней мощности" Мероприятия развития малого предпринимательства в том числе: по проекту "Организация производства строительных изделий с использованием самоходной машины "МАКСИ" Мероприятия комплексной программы развития малого предпринимательства Мероприятия развития малого предпринимательства в том числе: по проекту "Единая информационная сеть "Малый бизнес Курской области" по проекту "Организация предприятия бытового обслуживания по химической чистке одежды" по проекту "Организация курсов подготовки кадров для сферы малого предпринимательства по специальности "Портной женской одежды со знанием основ дизайна и моделирования" по проекту "Технология переработки тростникового сахара-сырца на основе применения высокомолекулярного полиэлектролита отечественного производства" |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого: 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого: 2002- 2003 гг. 2002 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого: 2002 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого: 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого: 2002 г. 2002- 2003 гг. 2002 г. 2002- 2004 гг. |
2 г. 1г. 0,5г 2г. 2,5 лет 2г. 1,1г. |
478 100 564 700 587 700 727 100 2 357 600 103 350 121 960 126 860 157 130 509 300 20 000 1 200 140 290 165 680 172 440 213 330 691 740 6 000 103 830 122 670 127 640 157 920 512 060 130 720 154 380 160 680 198 720 644 500 1 250 4 100 80 3 000 |
49 49 25 25 15 10 24 24 12 12 |
20 000 20 000 20 000 10 000 70 000 2 000 2 000 2 000 1 000 7 000 2 000 2 000 2 000 1 000 7 000 12 000 12 000 12 000 6 000 42 000 4 000 4 000 4 000 2 000 14 000 |
продолжение таблицы
/-----------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Прирост |Социальный |
| отрасли |---------------------------------------------|эффект(млн.|
| |Платежей в | в том числе | |
| | бюджет - | | |
| | всего |---------------------------------| |
| | |Федераль- | бюджет |Муниципаль- | |
| | |ный бюджет|субъекта |ные бюджеты | |
| | | | РФ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|-------------------+-----------+----------+---------+------------+-----------|
|Малое | | | | | |
| | | | | | |
|Курской области | | | | | |
| | | | | | |
| | 71800 | | 14400 | 57400 | 129 |
| | 84600 | | 16900 | 67700 | 152 |
| | 88100 | | 17600 | 70500 | 159 |
| | 109100 | | 21800 | 87300 | 196 |
| | 353600 | | 70700 | 282900 | 636 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Промышленность | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 15 495 | | 3 099 | 12 396 | 28 |
| | 18 293 | | 3 659 | 14 634 | 33 |
| | 19 043 | | 3 809 | 15 234 | 34 |
| | 23 558 | | 4 712 | 18 846 | 42 |
| | 76 389 | | 15 279 | 61 110 | 137 |
| | 2 250 | | 450 | 1 800 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 75 | | 15 | 60 | 0,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Строительство | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 21 044 | | 4 209 | 16 835 | 39 |
| | 24 852 | | 4 970 | 19 882 | 45 |
| | 25 266 | | 5 173 | 20 093 | 46 |
| | 32 000 | | 6 400 | 25 600 | 58 |
| | 103 162 | | 20 752 | 82 410 | 187 |
| | 225 | | 45 | 180 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Торговля и | | | | | |
|общественное | | | | | |
|питание | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 15 580 | | 3 116 | 12 464 | 28 |
| | 18 400 | | 3 680 | 14 720 | 33 |
| | 19 150 | | 3 830 | 15 320 | 34 |
| | 23 690 | | 4 738 | 18 952 | 43 |
| | 76 820 | | 15 364 | 61 456 | 138 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Другие виды | | | | | |
| | | | | | |
| | 19 750 | | 3 916 | 15 839 | 35 |
| | | | | | |
| | 23 280 | | 4 622 | 18 663 | 42 |
| | 24 240 | | 4 812 | 19 423 | 43 |
| | 29 960 | | 5 955 | 23 999 | 54 |
| | 97 230 | | 19 305 | 77 924 | 174 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 187 | | 37 | 150 | 0,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 643 | | 129 | 514 | 1,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 12 | | 2,4 | 9,6 | 0,02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 450 | | 90 | 360 | 0,8 |
| | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------/
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по малому
предпринимательству Курской области на 2002-2005 гг.
Наименование мероприятий |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
кредиты коммерческих банков |
привлеченные (внебюджетные) средства |
||
Проект "Организация переработки селькохозяйственной продукции, овощей и фруктов" |
|||||||
2002 г. | 1,2 | 1,2 | |||||
2003 г. | 1,8 | 1,8 | |||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 3,0 | 3,0 | |||||
Проект "Организация производства перерабатывающей техники малой и средней мощности" |
|||||||
2002 г. | 0,45 | 0,45 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 0,45 | 0,45 | |||||
Проект "Организация производства строительных изделий с использованием самоходной машины "Макси" |
|||||||
2002 г. | 0,3 | 0,3 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 0,3 | 0,3 | |||||
Проект "Единая информационная сеть "Малый бизнес Курской области" |
|||||||
2002 г. | 0,85 | 0,85 | |||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 0,85 | 0,85 | |||||
Проект "Организация предприятия бытового обслуживания по химической чистке одежды" |
|||||||
2002 г. | 3,5 | 2,0 | 1,5 | ||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 3,5 | 2,0 | 1,5 | ||||
Проект "Организация курсов подготовки кадров для сферы малого предпринимательства" |
|||||||
2002 г. | 0,3 | 0,05 | 0,25 | ||||
2003 г. | |||||||
2004 г. | |||||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 0,3 | 0,05 | 0,25 | ||||
Проект "Технология переработки тростникового сахара- сырца на основе применения высокомолекулярного полиэлектролита отечественного производства" |
|||||||
2002 г. | 0,9 | 0,9 | |||||
2003 г. | 1,5 | 1,5 | |||||
2004 г. | 1,5 | 1,5 | |||||
2005 г. | |||||||
Итого: | 3,9 | 0,9 | 3,0 | ||||
Итого по малому предпринимательству за 2002-2005 гг.: |
12,3 | 7,1 | 1,5 | 3,7 | |||
в т.ч. по годам | |||||||
2002 г. | 7,5 | 5,3 | 1,5 | 0,7 | |||
2003 г. | 3,3 | 1,8 | 1,5 | ||||
2004 г. | 1,5 | 1,5 | |||||
2005 г. |
3.6. Транспорт и связь
Автомобильный транспорт
Грузовые перевозки
Совершенствование и развитие грузовых перевозок предусматривает:
создание условий для повышения конкурентоспособности на рынке транспортных услуг;
выбор вариантов и маршрутов смешанных перевозок с наименьшими затратами, расходами энергетических ресурсов, времени труда, с уменьшением вредного воздействия на окружающую среду и население, с наиболее эффективным использованием инфраструктуры транспортного комплекса;
совершенствование координации и взаимодействия между различными видами транспорта;
обеспечение принципа доставки "от двери до двери" без участия клиента в транспортном процессе;
обеспечение беспрепятственного и безопасного передвижения грузов по территории области и за ее пределами;
развитие международных грузовых перевозок;
проведение гибкой тарифной политики, отвечающей интересам потребителей и стимулирующей снижение транспортных издержек, упорядочение системы тарифных льгот, предоставляемых пользователям услуг;
восстановление грузового парка автотранспортных предприятий;
снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
К 2005 году намечается увеличить грузоперевозки автомобильным транспортом отраслей экономики в 1,2 раза к уровню 2001 года.
Изменение структуры грузового парка автотранспортных предприятий позволит урегулировать рынок транспортных услуг по доставке грузов и создать равные условия для конкуренции автоперевозчиков.
В 2005 году планируется довести объем перевозок грузов ими до 3 млн. т или в 1,3 раза больше по сравнению с 2001 годом.
Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить доставку грузов населению и хозяйствующим субъектам точно в установленный срок, высокую степень сохранности и, в конечном итоге, ускорение оборота капитала и улучшение финансового положения предприятий.
Пассажирские перевозки
Совершенствование и развитие пассажирских автобусных перевозок предусматривает:
устойчивое повышение уровня и качества автобусных пассажирских перевозок;
создание финансовой основы роста автобусных пассажирских перевозок путем мобилизации имеющихся в области финансовых, материальных и других ресурсов;
достижение финансовой и экономической стабилизации на автотранспортных предприятиях;
совершенствование структуры автотранспортных предприятий, максимальное использование имеющегося потенциала;
развитие системы коммерческих пассажирских перевозок;
решение проблем безопасности движения.
Пополнение и обновление парка транспорта общего пользования автобусами до 2005 года ожидается за счет привлеченных (внебюджетных) средств - 40,0 млн. рублей, за счет собственных средств автопредприятий - 63 млн. рублей, а также из других источников - 55 млн. рублей.
Реализация программных мероприятий за период с 2002 по 2005 годы создаст благоприятные условия для ежегодного прироста пассажирооборота на 1-2%. Рост пассажирооборота в 2005 году составит 16% в сравнении с 2001 годом. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом достигнет 238 млн. человек или 107% к уровню 2001 года, из них перевозки пассажиров городским транспортом - 221 млн. человек или 107%, в пригородном сообщении - 14,2 млн. человек или 110%.
Предусматривается возмещение расходов автотранспортным предприятиям за перевозку льготных пассажиров за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Железнодорожный транспорт
Грузовые перевозки
Развитие грузовых железнодорожных перевозок до 2005 года предусматривает:
полное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов области на грузовые перевозки;
развитие складского хозяйства и терминалов, грузовых дворов на железнодорожных станциях;
приведение технической базы объектов грузового железнодорожного хозяйства в соответствие с установленными МПС нормами;
увеличение объемов перевозок грузов путем проведения гибкой тарифной политики;
проведение активной политики по сокращению эксплуатационных и других затрат за счет реализации мероприятий по ресурсосбережению и внедрению новых технологий.
Увеличение объемов отгрузки руднометаллургического сырья будет обеспечено за счет реконструкции станции Курбакинская, которая уже сегодня работает почти с двойным превышением проектной мощности.
Реконструкция станции предусматривает расширение путевого хозяйства, т.е. строительство 6 сортировочно-отправочных путей, горки, вспомогательных цехов, зданий и сооружений, внедрение эффективных технологий, применение современного оборудования, усовершенствование электрической централизации.
Объем инвестиций по этому объекту составит 70,0 млн. рублей за счет средств Московской железной дороги.
В целях ликвидации высоких тарифов за транзит по территории Украины и сокращения вагоно-часов простоя в ожидании пограничных и таможенных оформлений, а также привлечения дополнительного объема грузов к перевозке предусмотрено строительство железнодорожной линии Теткино-Глушково Глушковского района Курской области протяженностью 18,2 км, сметной стоимостью 250 млн. рублей. Ожидаемые источники финансирования - федеральный бюджет и внебюджетные источники.
Реализация программных мероприятий позволит ежегодно увеличить объемы грузовых перевозок в 2002-2005 годах на 3-4%. К 2005 году намечено увеличить объем грузовых перевозок на 13% по сравнению с 2001 годом и перевезти 20,1 млн. тонн грузов.
Пассажирские железнодорожные перевозки
Программные мероприятия, направленные на развитие пассажирских железнодорожных перевозок на территории области до 2005 года, предусматривают:
полное удовлетворение спроса населения области на пассажирские перевозки;
приведение технической базы объектов пассажирского железнодорожного хозяйства в соответствие с установленными МПС нормами;
повышение качества и культуры обслуживания пассажиров, повышение комфортности железнодорожных перевозок, расширение обслуживания экспрессными поездами;
увеличение объемов перевозок пассажиров путем проведения гибкой тарифной политики;
проведение активной политики по сокращению эксплуатационных и других затрат за счет реализации мероприятий по ресурсосбережению и внедрению новых технологий.
По объемным показателям пассажирских перевозок на период до 2005 года предусматривается ежегодный рост: по пассажирообороту на 4%, что составит в 2005 году 1164 пасс. км, по перевозке пассажиров соответственно 2% или 7,2 млн. пассажиров.
Сохранение размеров движения пассажирских поездов по основным направлениям на территории области в 2002-2005 годах позволит полностью обеспечить спрос населения на пассажирские железнодорожные перевозки.
Реализация намеченных программных мероприятий за период с 2002 по 2005 гг. создаст благоприятные условия для обеспечения населения и хозяйствующих субъектов области доступными и качественными транспортными услугами, увеличения прибыли и налогооблагаемой базы предприятий, осуществляющих автобусные и железнодорожные перевозки на территории области.
В соответствии с федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов" и законом Курской области "О предоставлении бесплатного проезда детям на территории области" предусматриваются дотации на финансирование льготного проезда на все виды транспорта в сумме 1498,9 млн. рублей, в том числе за счет областного - 1349,9 млн. рублей, местных - 149 млн. рублей.
Воздушный транспорт
Основными мероприятиями по развитию Курского государственного авиапредприятия в 2001-2005 годах предусмотрено:
возобновление деятельности по привлечению сторонних авиакомпаний для выполнения пассажирских и грузовых рейсов;
развитие наземной материально-технической базы;
предоставление туристических услуг для создания финансовой основы безубыточной деятельности предприятия.
К 2005 году намечается открытие маршрутов как на внутренних, так и на международных авиалиниях по перевозке пассажиров в направлениях: Курск-Стамбул, Курск-Анапа (Сочи), Курск-Степанован, Курск-Екатеринбург, Курск-Москва. Грузовые перевозки предусмотрены в направлении Курск-Москва.
Кроме этого, предполагается расширение спектра авиауслуг, предоставляемых в народном хозяйстве "малой авиацией": патрулирование, полеты по санитарным заданиям, услуги для подразделений МЧС, ГИБДД.
Для реализации программных мероприятий предполагаются финансовые средства в сумме 53 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 29 млн. рублей, собственных средств - 13 млн. рублей, средств внебюджетных источников - 11 млн. рублей, что создаст условия для стабилизации экономического положения предприятия.
В результате реализации программы развития в целом по отрасли ожидается рост по перевозкам грузов всеми видами транспорта в 2005 году в 1,2 раза к уровню 2001 года, по пассажирообороту транспорта общего пользования - на 15%, перевозка пассажиров всеми видами транспорта увеличится на 9% .
Ожидается прирост прибыли на 17,1 млн. рублей, платежей в бюджет - на 211 млн. рублей, социальный эффект составит 528 млн. рублей.
Перспективы развития транспорта в Курской области в 2002 - 2005 годах
Наименование показателей |
Ед. изм. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Перевозки грузов всеми видами транспорта - всего |
млн. т | 120,6 | 126,2 | 133,2 | 140,8 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 105 | 105 | 106 |
в том числе | |||||
железнодорожным транспортом |
млн. т | 18,2 | 18,7 | 19,3 | 20,1 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 103 | 103 | 103 | 104 |
автомобильным транспортом |
млн. т | 102,4 | 107,5 | 113,9 | 120,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 105 | 105 | 106 |
из него автотранспортными предприятиями |
млн. т | 2,35 | 2,44 | 2,58 | 2,89 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 104 | 106 | 112 |
воздушным транспортом | т | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 103 | 104 | 105 | 104 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования - всего |
млн. пас. км |
2247 | 2315 | 2397 | 2519 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 103 | 104 | 105 |
в том числе | |||||
железнодорожного транспорта |
млн. пас. км |
1054 | 1086 | 1119 | 1164 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 103 | 103 | 103 | 104 |
автомобильного транспорта |
млн. пас. км |
1193 | 1229 | 1278 | 1355 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 103 | 104 | 106 |
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования - всего |
млн. чел. | 599,9 | 603,0 | 619,1 | 637,2 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 102 | 103 | 103 |
в том числе | |||||
железнодорожным транспортом |
млн. чел | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 102 | 102 | 102 |
автомобильным транспортом |
млн. чел | 224 | 226 | 231 | 238 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 101 | 101 | 102 | 103 |
городским электротранспортом |
млн. чел. | 363 | 370 | 381 | 392 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102 | 102 | 103 | 103 |
воздушнымтранспортом | тыс.чел. | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
темп роста (снижения ) к предыдущему году |
% | - | 110 | 109 | 108 |
Связь
Развитие сферы связи следует рассматривать, как важнейший фактор подъема экономики области, роста деловой и интеллектуальной активности населения.
За период с 2002 г. по 2005 г. программой развития Курской области предусматривается ввод монтируемой емкости в эксплуатацию на 30,2 тыс.номеров за счет строительства новых и реконструкции существующих АТС.
В период с 2002 г. по 2004 г. ОАО "Электросвязь" Курской области произведет:
реконструкцию АТС - в г. Курске на 4976 номеров; в п. Касторное на 1500 номеров; в п. Конышевка на 1300 номеров; в п. Медвенка на 1500 номеров; в п. Коренево на 1500 номеров;
строительство новой АТС в п. Теткино Глушковского района на 1000 номеров;
расширение емкости АТС в г. Курске на 13008 номеров;
строительство второго узла входящих-исходящих соединений;
расширение АТС в г. Железногорске на 1440 номеров и г. Курчатове на 4000 номеров.
Намечено довести обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами на 100 семей постоянного населения к 2005 году до 47,5 с ростом в1,1 раза к 2001 году, в том числе в городах - до 67,7 (в 1,1 раза), в сельской местности - до 17,3 (с ростом в 1,1 раза).
В рамках программы на 2002-2005гг., на развитие электросвязи общего пользования предусмотрено вложение финансовых средств в сумме 218 млн. руб., из них собственных - 140 млн. рублей, средств из внебюджетных источников - 78 млн. рублей.
Сегмент сотовой радиотелефонной связи телекоммуникационного рынка в 2002-2005 годах будет интенсивно развиваться.
ЗАО "Курская сотовая связь" планирует в 2001 году завершить строительство третьей базовой станции в г. Курске, ввести в эксплуатацию коммутатор в г. Курчатове.
ОАО "Реком" в 2002 году планирует ввести базовую станцию в г. Льгове.
В последующие годы "Билайн" будет осуществлять строительство радиобазовых станций в районных центрах области и продолжит расширять зону охвата вдоль автомобильных магистралей области по мере формирования платежеспособного спроса населения. К 2005 году планируется увеличить объем предоставляемых услуг более чем в 2 раза.
Оператор пейджинговой связи "Вессо-Линк Е.П.С." планирует увеличить абонентскую сеть.
К 2005 году проводное вещание в сельской местности области будет переведено на эфирное УКВ вещание.
В сфере эфирной трансляции телевизионных программ планируется до 2005 года реализовать проект "Губернский канал", который предусматривает задействовать три телевизионные передатчика мощностью 100 Вт (в п. Коренево, п. Глушково, г. Щигры) для ретрансляции передач ГТРК "Курск"; повысить мощность передатчика в г. Рыльске до 1 кВт и установить его антенну на высоту 70-80 м. Проведение этих мероприятий позволит увеличить количество телезрителей, принимающих областные передачи, до 95%.
Планируется расширить сеть кабельного телевидения и частотный диапазон, увеличить пропускную способность существующей сети.
Государственным учреждением федеральной почтовой связи разработаны мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы почтовых отделений связи в городах и районах области в 2002-2005 годах, для чего предусмотрены собственные средства предприятий в сумме 1,0 млн. рублей.
Программой предусматривается поиск дополнительных источников доходов, направляемых на приобретение более совершенного оборудования, позволяющего ускорить работу по обработке всех почтовых отправлений, повысить сервис обслуживания населения до уровня возросших современных стандартов.
Учитывая уникальность сети почтовых отделений в 2002-2005 годах планируется развивать такие виды деятельности как сбор платежей населения за услуги и доставку товаров.
Реализация намеченных программных мероприятий за период с 2002 по 2005 годы создаст благоприятные условия для обеспечения населения и хозяйствующих субъектов области доступными и качественными услугами связи общего пользования, увеличения прибыли на 79,8 млн. рублей, поступлений в бюджеты всех уровней на 107,7 млн. рублей, прироста ожидаемого социального эффекта - на 195 млн. рублей.
Перспективы развития связи Курской области в 2002 - 2005 гг.
Ед. изм. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Оказано услуг связи - всего |
млн. руб. |
422 | 439 | 456 | 479 |
в том числе: | |||||
Услуг электросвязи | млн. руб. |
295 | 310 | 325 | 340 |
из них населению | млн. руб. |
120 | 127 | 135 | 140 |
Услуг почтовой связи | млн. руб. |
90,2 | 93,8 | 97,5 | 102,4 |
из них населению | млн. руб. |
38,8 | 40,3 | 41,9 | 44,0 |
Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами (на конец года, на 100 семей постоянного населения) |
шт. | 41,8 | 43,5 | 45,2 | 47,5 |
Темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 104 | 104 | 104 | 105 |
в том числе городского | шт. | 59,6 | 62,6 | 65,1 | 67,7 |
Темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 105 | 105 | 104 | 104 |
Сельского | шт. | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 |
Темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 101 | 101 | 101 | 101 |
Общая емкость телефонных станций (номеров) |
тыс.ед. | 235,2 | 249,3 | 261,8 | 269,6 |
Темп роста (снижения) к предыдущему году) |
% | 106 | 106 | 105 | 103 |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий по отрасли "Транспорт" Курской
области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки реализации |
Прирост | Социальный эффект (млн.руб.) |
||||||
Объемов работ, услуг в стоимостном выражении (в действующих ценах), тыс.руб. |
Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
Платежей в бюджет - всего (тыс.руб.) |
в том числе | ||||||
Федераль- ного бюджета |
бюджета субъекта РФ |
Муниципаль- ного бюджета |
||||||||
Транспорт | Развитие транспорта | 2002 г. | 270000 | 50 | 3200 | 30300 | 13000 | 15700 | 1600 | 182 |
2003 г. | 450000 | 55 | 3500 | 52600 | 21100 | 17740 | 13760 | 136 | ||
2004 г. | 564000 | 60 | 5400 | 65100 | 26000 | 21900 | 17200 | 122 | ||
2005 г. | 500000 | 65 | 5000 | 63000 | 25200 | 21200 | 16600 | 88 | ||
Итого: | 1784000 | 230 | 17100 | 211000 | 85300 | 76540 | 49160 | 528 |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий по отрасли "Связь" Курской
области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки реализации |
Прирост | Социальный эффект (млн. руб.) |
||||||
Объемов работ, услуг в стоимостном выражении (в действующих ценах), тыс.руб. |
Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
Платежей в бюджет - всего (тыс.руб.) |
в том числе | ||||||
Федерального бюджета |
бюджета субъекта РФ |
муниципального бюджета |
||||||||
Связь - всего |
Развитие сферы связи |
2002 г. | 101000 | 20200 | 28200 | 15500 | 8400 | 4300 | 63 | |
2003 г. | 86000 | 17200 | 23500 | 12900 | 5900 | 4700 | 54 | |||
2004 г. | 102000 | 20400 | 27000 | 15300 | 6550 | 5150 | 44 | |||
2005 г. | 110000 | 22000 | 29000 | 16500 | 7000 | 5500 | 34 | |||
Итого: | 399000 | 79800 | 107700 | 60200 | 27850 | 19650 | 195 | |||
в том числе электросвязь |
2002 г. | 43509 | 8990 | 5920 | 4420 | 1300 | 200 | |||
2003 г. | 53422 | 22550 | 10450 | 6800 | 3200 | 450 | ||||
2004 г. | 58375 | 16020 | 9620 | 7000 | 2300 | 320 | ||||
2005 г. | 68612 | 18994 | 10380 | 7300 | 2700 | 380 | ||||
Итого: | 223918 | 66554 | 36370 | 25520 | 9500 | 1350 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли
"Транспорт" Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн.руб.) |
в том числе по источникам финансирования | ||||
федеральный бюджет |
бюджет субъектов РФ |
муниципаль- ные бюджеты |
собственные средства предприятий |
другие источники финансиро- вания |
||
Развитие пассажирского транспорта (пополнение автобусного парка) |
||||||
2002 г. | 16 | 7 | 9 | |||
2003 г. | 36 | 12 | 11 | 13 | ||
2004 г. | 48 | 14 | 19 | 15 | ||
2005 г. | 58 | 14 | 26 | 18 | ||
Итого: | 158 | 40 | 63 | 55 | ||
Дотации на финансирование льготного проезда на все виды транспорта |
||||||
2002 г. | 186,9 | 186,9 | ||||
2003 г. | 371 | 330 | 41 | |||
2004 г. | 403 | 354 | 49 | |||
2005 г. | 538 | 479 | 59 | |||
Итого: | 1498,9 | 1349,9 | 149 | |||
Развитие железнодорожного транспорта (строительство железнодорожной линии Теткино- Глушково; реконструкция станции Курбакинской) |
||||||
2002 г. | 120 | 70 | 50 | |||
2003 г. | 50 | 50 | ||||
2004 г. | 50 | 50 | ||||
2005 г. | ||||||
Итого: | 220 | 70 | 150 | |||
Развитие воздушного транспорта |
||||||
2002 г. | 5 | 5 | ||||
2003 г. | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
2004 г. | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
2005 г. | 21 | 10 | 6 | 5 | ||
Итого: | 53 | 29 | 13 | 11 | ||
Всего по отрасли "Транспорт" |
||||||
2002 г. | 327,9 | 5 | 186,9 | 77 | 59 | |
2003 г. | 468 | 6 | 342 | 41 | 14 | 65 |
2004 г. | 517 | 8 | 368 | 49 | 23 | 69 |
2005 г. | 617 | 10 | 493 | 59 | 32 | 23 |
Итого: | 1929,9 | 29 | 1389,9 | 149 | 146 | 216 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли
"Связь" Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | ||||
федеральный бюджет |
бюджет субъектов РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
другие источники финансиро- вания |
||
Развитие электросвязи |
||||||
2002 г. | 52 | 25 | 27 | |||
2003 г. | 54 | 25 | 29 | |||
2004 г. | 47 | 25 | 22 | |||
2005 г. | 65 | 65 | ||||
Итого: | 218 | 140 | 78 |
3.7. Потребительский рынок товаров и услуг
Программой предусматривается создание условий для успешного функционирования на потребительском рынке предприятий различных организационно-правовых форм на основе:
совершенствования нормативно-правовых основ функционирования рынков товаров и услуг;
развития и совершенствования стационарной сети розничной торговли и массового питания путем создания и реконструирования 185 предприятий торговли и общественного питания с современным дизайном и торгово-технологическим оборудованием;
упорядочения мелкорозничной торговой сети путем создания малых торговых комплексов, создания и обустройства закрытых рынков, из них: в городах Курске - 4 рынка на 1600 торговых мест, Дмитриеве - на 120 торговых мест, Судже - на 200 торговых мест, п. Глушково - на 200 торговых мест и других;
внедрения малых архитектурных форм для организации сети стационарных розничных и передвижных предприятий торговли по продаже мороженого, прохладительных напитков, кваса;
развития фирменной торговли продукцией местных товаропроизводителей, первоочередное предоставление им выделения мест для торговли на рынках, заключение с ними договоров и протоколов-намерений на поставку производимой продукции на потребительский рынок области по ценам производства на сумму не менее 5 млрд. рублей ежегодно;
дальнейшего развития в городах и районах области системы торгового обслуживания участников и инвалидов войны в специализированных магазинах и отделах "Ветеран" за счет средств областного и местных бюджетов;
совершенствования системы потребительской кооперации и повышение ее роли в расширении торговой деятельности; реализация принятых общим собранием представителей потребительских обществ программных мероприятий по стабилизации и развитию потребительской кооперации Курской области позволит к 2005 году увеличить рост оборота розничной торговли на 10,0% к оценке 2001 года.
В результате реализации мероприятий по развитию сферы потребительского рынка товаров в 2002-2005 годах объем оборота розничной торговли возрастет на 20% и составит 26,3 млрд. рублей, прирост прибыли - 165 млн. рублей, дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней - 696,9 млн. рублей.
Программой отдается приоритет развитию сферы платных услуг населению и предусматривается:
организация и открытие 28 комплексных приемных пунктов по бытовому обслуживанию населения в каждом районе на существующей собственной материально-технической базе Домов быта, потребительской кооперации с общим объемом финансирования 400 тыс. рублей за счет собственных средств (80%) хозяйствующих субъектов и привлеченных (внебюджетных) средств (20%);
организация передвижных мастерских по оказанию бытовых услуг сельскому населению на базе Домов быта в районах: Глушковском, Кореневском, Конышевском, Медвенском и городах: Железногорске, Курчатове, Льгове, Рыльске, Судже с общим объемом финансирования 240 тыс. рублей за счет собственных средств муниципальных предприятий Домов быта (80%) и привлеченных (внебюджетных) средств (20%);
открытие двух мини-прачечных в Центральном округе города Курска с общим объемом финансирования 850 тыс. рублей за счет собственных средств частных предпринимателей (80%) и привлеченных (внебюджетных) средств (20%);
организация предприятия бытового обслуживания по высококачественной химической чистке одежды (ЗАО "Еврочистка") в г.Курске с общим объемом финансирования 3,5 млн. рублей, в т.ч. 1,5 млн. рублей за счет собственных средств и 2,0 млн. рублей за счет привлеченных (внебюджетных) средств;
организация производства тротуарной плитки и другой строительной продукции (ООО "ЭСМА") в г. Курске, п. Косинове с годовым объемом производства до 54 тыс. кв. м. и объемом финансирования 55 тыс. рублей за счет собственных средств;
Реализация мероприятий по развитию сферы платных услуг в 2002-2005 гг. позволит увеличить объем платных услуг населению на 11,5% и довести его до 6,9 млрд. рублей, обеспечить прирост прибыли на 65 млн. рублей, дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней - 62 млн. рублей.
Перспективы развития потребительского рынка товаров и услуг Курской
области в 2002-2005 гг.
Показатели | Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
17705 | 20255 | 23000 | 26300 |
темп роста оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% | 104 | 104 | 105 | 106 |
Оборот розничной торговли на душу населения |
руб. | 13800 | 15870 | 18000 | 21000 |
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
3660 | 4600 | 5600 | 6900 |
темп роста объема плат ных услуг населению, в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% | 103 | 103 | 104 | 105 |
Объем платных услуг на душу населения |
руб. | 2850 | 3600 | 4400 | 5450 |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий в сфере потребительского рынка
товаров и услуг Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки реализации |
Прирост | Социальный эффект (млн. руб.) |
||||||
Объемов оборота розничной торговли и платных услуг в стоимостном выражении (в действующих ценах, млн.руб.) |
Рабочих мест (числен. чел.) |
Прибыли (тыс.руб.) |
Платежей в бюджет - всего (тыс.руб.) |
в том числе | ||||||
Федераль- ный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
Муниципаль- ные бюджеты |
||||||||
Торговля | Создание и 185 предприятий общественного создание и закрытых рынков в городах: Курске - 4 на 1600 торговых мест, Дмитриеве - на 120 торговых мест, Судже - на 200 торговых мест, п. Глушково - на 200 торгвых мест и другие; развитие межрегиональных хозяйственных связей, ярмарочной деятельности |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2505 2550 2745 3300 |
300 400 400 400 |
30000 33000 37000 65000 |
130800 165200 182200 218700 |
60300 66100 72900 88700 |
37300 62800 69200 82400 |
33200 36300 40100 47600 |
165 200 238 317 |
Всего по отрасли |
11100 | 1500 | 165000 | 696900 | 288000 | 251700 | 157200 | 920 | ||
Платные услуги |
Развитие сферы платных услуг в том числе: организация и открытие 28 комплексных приемных пунктов по бытовому обслуживанию населения в каждом районе области; организация передвижных мастерских по оказанию бытовых услуг населению в районах: Глушковском, Кореневском, Конышевском, Медвенском и городах: Железногорске, Курчатове, Льгове, Рыльске, Судже; открытие предприятия бытового обслуживания по качественной химической чистке одежды (ЗАО "Еврочистка") в г. Курске; организация производства тротуарной плитки и другой строительной продукции (ООО "ЭСМА") в г. Курске (п.Косиново); и другие мероприятия |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
860 940 1000 1300 |
80 90 100 130 |
10000 15000 15000 25000 |
12900 14100 15200 19500 |
5200 5600 6100 7800 |
4600 5100 5500 7000 |
3100 3400 3600 4700 |
45 52 58 75 |
Всего по отрасли |
4100 | 400 | 65000 | 61700 | 24700 | 22200 | 14800 | 230 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий в сфере
потребительского рынка товаров и услуг Курской области на 2002-2005 гг.
Наименование мероприя- тий |
Объем финансирования- всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | |||||
федеральный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Торговля Создание новых торговых объектов и реконструкция действующих 2002 г. - 35 2003 г. - 46 2004 г. - 37 2005 г. - 67 |
69.5 79 72 109 |
7.5 10 12 12 |
17 19 20 23 |
45 50 40 74 |
|||
Всего 2002-2005гг.- 185 | 329.5 | 41.5 | 79 | 209 | |||
в том числе: обеспечение льготного обслуживания ветеранов войны в специализированных магазинах (отделах) "Ветеран" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
24.5 29 32 35 |
7.5 10 12 12 |
17 19 20 23 |
||||
Всего 2002-2005 гг. | 120.5 | 41.5 | 79 | ||||
Потребительский рынок платных услуг Создание и открытие новых предприятий по оказанию услуг населению 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
0,3 4,0 0,6 0,1 |
0,3 2,0 0,5 |
2 0,1 0,1 |
||||
Всего 2002-2005 гг. | 5,0 | 2,8 | 2,2 | ||||
Всего в сфере потребительского рынка товаров и услуг 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
69,8 83,0 72,6 109,1 |
7,5 10 12 12 |
17 19 20 23 |
45,3 52 40,5 74 |
2 0,1 0,1 |
||
Всего 2002-2005 гг. | 334,5 | 41,5 | 79 | 211,8 | 2,2 |
3.8. Экологическая безопасность и охрана природных ресурсов
В целях предотвращения ухудшения экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности на территории Курской области программой предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, земель, недр вод, лесов, животного мира. Намечены мероприятия по воспроизводству природных ресурсов.
Приоритет отдается мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности в связи с наличием на территории области Курской атомной станции (см. раздел "Электроэнергетика", п. 3.1.1. Программы). Ведутся работы по созданию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки наряду с действующей системой "Скайлинг".
Программой до 2005 года предусматриваются мероприятия:
по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу путем:
реконструкции вытяжных вентиляционных установок на промышленных предприятиях области, с сокращением выбросов вредных веществ, пыли на 30-60%;
выноса отдельных предприятий за пределы селитебной зоны: цеха пластмасс, механического, сборочных, гальванического цехов АО "Электроаппарат", предприятия АО "Курскмедстекло" и др.
по снижению загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом за счет:
усиления контроля за качеством топлива, токсичности, дымности автотранспорта;
расширения системы движения "Зеленая волна";
развития электротранспорта (трамвай, троллейбус);
оснащения автотранспорта соответствующим диагностическим и газоаналитическим оборудованием;
решения проблемы строительства гаражей со снятием нагрузки с дворовых и иных территорий, которые могут использоваться под озеленение и рекреацию;
по рациональному использованию и охране водных объектов за счет:
завершения строительства ранее начатых объектов;
организации водоохранных зон и прибрежных полос;
строительства и реконструкции очистных сооружений;
строительства сооружений ливневой канализации в городах области;
по развитию системы переработки и вторичного использования промышленных отходов за счет:
разработки и внедрения безотходных технологий, предусматривающих уменьшение продуцируемых техногенных отходов и снижение класса их опасности;
организации размещения отходов в соответствии с установленными нормами;
использования отходов в качестве альтернативного источника сырья, повышения технологического уровня переработки отходов.
В 2002 году планируется завершение строительства оборотной системы технического водоснабжения на ТЭЦ-1 - снижение водопотребления на 27 тыс.м3; реконструкция первичных прудов, отстойников и фильтров с последующим возвратом воды на производство на ЗАО "Курский завод "Аккумулятор" - снизится водопотребление на 3,8 тыс.куб. м воды в час.
В 2001 году предусматривается завершить техперевооружение ОАО "Завод ЖБИ" с целью использования технической воды вместо питьевой на промплощадке N2.
Реконструкция внеплощадочных очистных сооружений с оборотным водоснабжением на ОАО "Курскагромаш" обеспечит прекращение сброса вредных веществ в р.Сейм.
Программой предусматривается выполнение ряда мероприятий в г.Железногорске и Железногорском районе за счет средств предприятий и организаций района и города:
реконструкция очистных водопроводных сооружений на ОАО "Михайловский ГОК" (2001- 2004 гг.);
доочистка сточных вод в пойме р.Речица (2001-2003 гг.);
реконструкция здания аэрации с заменой аэротенков и утилизация обезвоженного осадка Железногорского МП "Горводоканал" (2001-2002 гг.);
строительство очистных сооружений в сл.Михайловка (2002-2005 гг.);
строительство экспериментальных биологических прудов доочистки сточных вод на ОАО "Свинокомплекс Магнитный" (2001-2003 гг.).
Кроме того, предусматривается строительство оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях Глушковского района, ОАО "Рыльсксахар" и очистных сооружений в п.Глушково, г.Льгове, г.Дмитриеве, Макаровского тубдиспансера Курчатовского района.
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в 2005 году увеличится на 20%, в основном, за счет подключения к существующим оборотным системам новых производств на крупных предприятиях и внедрения в работу систем замкнутого использования воды на предприятиях области.
С целью охраны и сохранения земельных ресурсов в 2002-2005 г.г. предусматривается обустройство 2-й очереди полигона промышленных отходов в с.Старково Октябрьского района.
Для захоронения твердых хозяйственно-бытовых отходов предусматривается строительство полигонов в райцентрах области.
Инвестиционное предложение: "Строительство II очереди полигона промышленных отходов в с.Старково Октябрьского района"
Цель проекта - строительство II очереди полигона в связи с полным заполнением действующего с 1982 года полигона.
Строительство полигона предусматривается в рамках федеральной целевой программы "Отходы".
Сметная стоимость - 21,3 млн. рублей.
Сроки строительства - 2002 - 2006 годы.
На 2002 год предусматривается финансирование в объеме 1,5 млн.рублей, в том числе за счет собственных средства предприятий и других внебюджетных источников.
Инвестиционное предложение: "Консервация полигона по захоронению пестицидов в урочище "Волкова Дубрава" Фатежского района"
Цель проекта - консервация полигона по захоронению пестицидов в урочище "Волкова Дубрава", существующего с 1972 года, в целях исключения загрязнения ядохимикатами и продуктами их распада воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности.
Обоснование:
значительное загрязнение гидрографической сети региона и окружающей среды района полигона (до 1000 ПДК);
длительность захоронения (более 25 лет);
объем захоронения (по официальным данным 660 тонн).
Срок строительства - 2001 - 2004 годы.
Сметная стоимость 8,9 млн.рублей.
Остаток сметной стоимости на 1.01. 2002 года - 7,0 млн.рублей.
На 2002 год предусматривается финансирование в сумме 4,0 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1,5 млн.руб., бюджета субъекта РФ - 1,0 млн.рублей, внебюджетных источников - 1,5 млн.рублей.
Федеральная целевая программа "Создание региональной подсистемы государственного автоматизированного контроля радиационной обстановки на территории Курской области" (АСКРО Курской области)
Основными целями и задачами создания подсистемы АСКРО являются:
создание и совершенствование государственного контроля и мониторинга радиационной обстановки на территории области для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства в целях обеспечения радиационной безопасности;
оперативное обеспечение органов государственной власти, органов управления и надзора в области радиационной и экологической безопасности, а также населения достоверной информацией о текущей радиационной обстановке, фактах, характере, масштабах, последствиях ее ухудшения и прогноза ее изменения.
Сроки создания системы - 2002-2003 годы.
Реализация программы предусматривается за счет средств федерального бюджета в сумме 3,2 млн.рублей, в том числе 1,2 млн.рублей в 2002 году.
Реализация природоохранных мероприятий, предусмотренных программой на 2002-2005 годы, позволит: снизить объемы вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, на 5 тыс.тонн; ввести в действие сооружения по очистке сточных вод мощностью 5,5 тыс.куб.м в сутки, установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов мощностью 60 тыс.куб.м газа в час.
Перспективы развития экологической ситуации в Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей | ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Объем инвестиций, направляемых на природоохранные мероприятия за счет всех источников финансирования |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
27,1 | 60,5 | 73,1 | 83,2 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 75 | в 2 р | 110 | 103 |
из них за счет средств: | |||||
- федерального бюджета | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
4,1 | 3,8 | 2,0 | 2,5 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | в 3,5 р | 85 | 50 | 113 |
- бюджета субъекта РФ | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
2,8 | 5,2 | 7,6 | 9,0 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | в 2,4 р | в1,7р | В1,6р | 107 |
- собственных средств предприятий и других внебюджетных источников |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
20,2 | 51,5 | 63,5 | 71,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 60 | в2,3р | 110 | 102 |
Объем сброса загрязненных сточных вод |
млн. куб.м |
41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения |
тыс.т | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ввод в действие сооружений для очистки сточных вод |
куб.м/ сутки |
300 | 200 | - | 5000 |
Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов |
тыс. куб.м газа в час |
20 | 10 | 10 | 20 |
Объем водопотребления | млн. куб.м |
348 | 348 | 348 | 348 |
Объем оборотного и повторно- последовательного использования воды |
млн. куб.м |
6154 | 6154 | 6154 | 6154 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по
экологической безопасности и охране природных ресурсов Курской области в
2002-2005 гг.
Наименование программы, мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет |
Бюджет областной |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
Кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Строительство II очереди полигона промышленных отходов в с.Старково Октябрьскогорайона 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1,5 3,8 5,2 5,6 |
- - - - |
- 2,0 2,2 2,6 |
0,8 1,0 2,0 2,0 |
0,7 0,8 1,0 1,0 |
||
Всего 2002-2005 гг. | 16,1 | - | 6,8 | 5,8 | 3,5 | ||
Консервация полигона в урочище "Волкова Дубрава" Фатежского района 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4,0 1,5 1,5 - |
1,5 - - - |
1,0 0,7 1,2 - |
1,5 0,8 0,3 - |
|||
Всего 2002-2005 гг. | 7,0 | 1,5 | 2,9 | 2,2 | |||
Программа воспроизводства и защиты лесов Курской области (1998-2008 г.г.) 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4,1 5,3 7,0 11,0 |
1,4 1,8 2,0 2,5 |
0,5 1,0 2,0 5,0 |
2,2 2,5 3,0 3,5 |
|||
Всего 2002-2005 гг. | 27,4 | 7,7 | 8,5 | 11,2 | |||
Природоохранные мероприятия АО "Курскрезинотехника" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2,5 35,0 50,0 57,5 |
2,5 35,0 50,0 57,5 |
|||||
Всего 2002-2005 гг. | 145,0 | 73,0 | 145,0 | ||||
Природоохранные мероприятия ОАО "Михайловский ГОК" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1,7 1,7 1,7 1,7 |
1,7 1,7 1,7 1,7 |
|||||
Всего 2002-2005 гг. | 6,8 | 6,8 | |||||
Природоохранные мероприятия по Железногорскому району и г.Железногорску 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
9,8 7,2 3,3 2,5 |
1,3 1,5 2,2 1,4 |
7,7 4,9 0,3 0,3 |
0,8 0,8 0,8 0,8 |
|||
Всего 2002-2005 гг. | 22,8 | 6,4 | 13,2 | 3,2 | |||
Разработка проектов и строительство полигонов ТБО в районах области 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
3,0 3,3 4,4 4,9 |
3,0 3,3 4,4 4,9 |
|||||
Всего 2002-2005 гг. | 15,6 | 15,6 | |||||
Программа создания системы АСКРО Курской области 2002 г. 2003 г. |
1,2 2,0 |
1,2 2,0 |
|||||
Всего 2002-2003 гг. | 3,2 | 3,2 | |||||
Всего по мероприятиям экологической безопасности и охране природных ресурсов 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
27,1 60,5 73,1 83,2 |
4,1 3,8 2,0 2,5 |
1,5 3,7 5,4 7,6 |
1,3 1,5 2,2 1,4 |
14,9 45,1 57,0 65,0 |
5,3 6,4 6,5 6,7 |
|
Всего 2002-2005 гг. | 243,9 | 12,4 | 18,2 | 6,4 | 182 | 24,9 |
3.9. Геология и природопользование
Программой предусматривается более эффективное освоение месторождений полезных ископаемых за счет использования простаивающего оборудования, незадействованных производственных мощностей.
Основные направления геологоразведочных работ в 2002-2005 годах:
дальнейшее изучение перспектив золотоносности Тим-Ястребовской структуры; нефте- и газоносности юго-западных районов области;
обеспечение строительной индустрии качественными материалами и ресурсами;
внедрение новых технологий и оборудования, позволяющих увеличить объемы производства и снизить себестоимость продукции;
обеспечение населения и предприятий области запасами качественной питьевой водой.
Намечается проведение природоохранных мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, очистке и восстановлению русла малых рек Курской области, мониторинга водных объектов области.
Программными мероприятиями предусматривается освоение Халинского месторождения минеральных вод (Курский район), Уколовского месторождения фосфоритов (Золотухинский район), Солнцевского-II месторождения мела, месторождения тугоплавких глин "Большая Карповка" (п.Кшень Советского района), торфяных залежей в Льговском районе и строительство на их базе торфобрикетного завода.
Инвестиционное предложение: "Производство строительной извести на АО "Курскстройдеталь" на базе месторождения мела "Солнцевское- II"
Цель проекта - организация производства комовой строительной извести и мела молотого на базе месторождения мела "Солнцевское - II", расположенного на территории колхоза "Заря" Солнцевского района, для предприятий стройиндустрии.
Горные работы предусматривается производить открытым способом. Добытый комовой мел ОАО "Курская строительная компания" намечает поставлять на АО "Курскстройдеталь", где одна технологическая линия по производству керамзита будет переведена на производство строительной извести мощностью 40-45 тыс.тонн в год.
Производимый мел пригоден для получения строительной воздушной извести 1 сорта, портланд-цемента марки 500, сухих вяжущих смесей, для резинотехнической, лакокрасочной и бумажной промышленности, известкования кислых почв, для минеральной подкормки животных и птиц.
Основные потребители строительной извести: Курская АЭС, акционерные общества "Курский завод силикатного кирпича", "Михайловский ГОК", "Курскатомэнергострой", сахарные заводы, сельскохозяйственные предприятия и др.
Срок реализации - 2002 год.
Срок окупаемости затрат - 2 года.
Средства для реализации проекта предусматриваются в сумме 4,7 млн.рублей (средства ОАО "Курская строительная компания").
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта - ежегодное получение прибыли в сумме 3,2 млн.рублей, налоговых платежей в бюджеты всех уровней - 0,7 млн.рублей.
Инвестиционное предложение: "Строительство горно-добывающего предприятия по разработке месторождения тугоплавких глин "Большая Карповка" пос.Кшень Советского района"
Цель проекта - строительство карьера по добыче тугоплавких глин месторождения Большая Карповка для производства плитки керамической для внутренней облицовки, фасадной, для пола, труб керамических канализационных, керамического лицевого кирпича и керамического завода на базе данного месторождения.
В пласте тугоплавких глин выделены два керамических сорта различных по качеству и областям пользования. Первый сорт предусматривается для производства плитки керамической для фасадной и внутренней облицовки, труб керамических канализационных; второй - для керамического лицевого кирпича.
Объем добычи глин при выходе на проектную мощность составит 50 тыс.т в год.
На разработке месторождения освоено 2 млн.рублей, работы выполняет ООО "Пласт-импульс".
На реализацию проекта предусматривается финансирование в сумме 10 млн. рублей за счет собственных средств предприятий.
Срок окупаемости - 4 года.
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта - получение прибыли в сумме 551 тыс.рублей, налоговых платежей в бюджеты всех уровней - 6,5 млн.рублей.
Инвестиционное предложение: "Строительство торфобрикетного завода на базе Льговского райтопсбыта ГТПП "Курсктоппром"
Цель проекта - организация производства торфяных брикетов на базе месторождения торфа.
Торфяные брикеты предназначены для отопления жилых домов в сельской местности западных районов области. Брикет соответствует средним маркам бурого каменного угля, экологически чист, при сгорании образуется меньше золы и отсутствует сера, имеет более низкую цену.
Мощность завода - 10 тыс.тонн брикетов в год.
Стоимость строительства завода - 8,0 млн.рублей.
Для реализации проекта в 2002 году необходимо финансирование в сумме 8,0 млн. рублей.
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта - ежегодное получение прибыли в сумме 680 тыс. рублей, снижение дотации из областного бюджета на приобретение топлива на 5 млн.рублей.
Инвестиционное предложение: "Организация производства Курской минеральной воды"
Цель проекта - строительство эксплуатационной скважины и организация производства экологически чистой минеральной воды; насыщение рынков экологически чистыми минеральными лечебно-профилактическими водами.
Доставка минеральной воды предусматривается на розлив в ОАО "Курская пивоваренная компания" и Курский ЛВЗ.
Вода относится к лечебно-столовым, используется для лечения хронических гастритов, хронических заболеваний печени, панкреатита, сахарного диабета и др.
В настоящее время скважина пробурена до проектной отметки, получена первая минеральная вода.
Ожидаемая добыча воды - 110 тыс. дал в год.
Срок реализации - 2002 - 2003 годы.
Срок окупаемости капитальных затрат - 1,5 года.
На реализацию проекта необходимо 1,2 млн.рублей (средства предприятия, выигравшего тендер на реализацию проекта).
Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта - ежегодное получение прибыли в сумме 1,1 млн. рублей, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней - 355 тыс. рублей.
Инвестиционное предложение: "Организация производства минеральных удобрений на базе Уколовского месторождения фосфоритов Золотухинского района"
Цель проекта - организация производства природных минеральных удобрений - фосфоритной муки и глауконитового концентрата.
Фосфоритная мука имеет высокую эффективность как удобрение, что позволит сократить бюджетные расходы на покупку удобрений из других регионов.
Запасы фосфоритов - 7,4 млн. тонн
Срок освоения месторождения - 1,5 года.
На реализацию проекта необходимо около 100 млн.рублей (средства предприятия, выигравшего тендер на реализацию проекта).
Срок реализации - 2002-2003 годы.
Срок окупаемости - 5,5 лет.
Ожидаемый экономический эффект - увеличение прибыли к 2005 году на 10,6 млн.руб., налоговых отчислений в бюджеты всех уровней - 1,7 млн.рублей, повышение урожайности от применения фосфоритной муки на 30-40 %.
Инвестиционное предложение: "Завершение строительства Курского водохранилища на реке Тускарь"
Цель - обеспечение водой предприятий народохозяйственного комплекса г.Курска, а также бесперебойное снабжение населения питьевой водой, так как дефицит воды только в г.Курске составляет 30 тыс.куб.м. в сутки, вода населению подается по графику 2 раза в сутки.
Сроки строительства - 1977 - 2010 годы.
Строительство начато в соответствии с решением Госплана СССР от 22.04.1976 года N 22-410 и распоряжением Совета Министров РСФСР от 13.01.1977 года N 50-р.
Проектно-сметная документация разработана институтом "Мособлгидропроект", утверждена Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР (Пр.N1 от 7.01.1985 года).
Проектно-сметная документация на строительство пускового комплекса утверждена Минприроды РФ, Минатомом РФ, Администрацией Курской области в 1999 году.
Объем выполненных работ составляет 70%. Построены основные сооружения гидроузла, земляная плотина, здание обслуживания гидроузла, водосброс с водовыпуском. Закончено строительство жилья для строителей и частично для переселяемых из зоны затопления.
Остаток сметной стоимости на 1.01.2001 года - 1266,2 млн.рублей, в том числе пускового комплекса - 191,4 млн.рублей.
Источники финансирования - средства Минприроды РФ, Минатома РФ, бюджета субъекта РФ и собственные средства предприятий.
На 2002 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета 3 млн. рублей.
Перспективы комплексного использования минерально-сырьевой базы
Курской области в 2002-2005 годах
Наименование показателей | Ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Освоение средств по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы области за счет всех источников финансирования - всего |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
37,4 | 74,5 | 79,7 | 83,7 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 58 | в 1,8р | 100 | 100 |
из них за счет средств: | |||||
- федерального бюджета | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
11,4 | 12,9 | 13,8 | 14,5 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 128 | 100 | 100 | 100 |
- бюджета субъекта РФ | |||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
20,6 | 55,5 | 59,4 | 62,4 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | 37,0 | в 2,4р | 100 | 100 |
- собственных средств предприятий |
|||||
в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
5,4 | 6,1 | 6,5 | 6,8 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% | в 15р | 100 | 100 | 100 |
Прирост разведанных запасов важнейших полезных ископаемых |
|||||
Железные руды | млн. тонн |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий по геологии и
природопользованию
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки | Прирост | Соци- альный эффект |
||||||||
реализации | окупаемости | (млн. руб.) | ||||||||||
Объемов работ,услуг | Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
Платежей в бюджет |
в том числе | ||||||||
в натураль- ном выражении |
в стоимост- ном выражении (в действую- щих ценах), тыс.руб. |
Феде- ральный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
Муници- пальные бюджеты |
||||||||
Строительство предприятия по месторождения "Большая Карповка" |
Добыча глин для лицевого облицовочной и керамической для полов, труб и кислотоупорных изделий |
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4 года |
40 тыс . 10 тыс.т |
7400 2800 |
40 |
1069 5453 |
400 151 |
110 42 |
191 72 |
99 37 |
|
Итого | 50 тыс.т | 10200 | 40 | 6522 | 551 | 152 | 263 | 136 | ||||
Технико-экономиче- по производству Курской |
Обеспечение Курской области экологически минеральной собственного производства. |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2 года |
110,0 тыс. дал. - |
1004 3011 |
290 827 |
94,7 261,7 |
11,8 53,2 |
71,5 171,1 |
11,4 37,4 |
||
Итого | 110 тыс.дал. |
4015 | 1117 | 356,4 | 65,0 | 242,6 | 48,8 | |||||
"Организация минеральных Уколовского фосфоритов района" |
Строительство фабрики по фосфоритной глауконитового Обеспечение сельского хозяйства области собственными минеральными удобрениями |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
5,5 лет |
3887,3 16011,8 2313,9 |
24 - - |
1860,5 7605,1 1097,3 |
206 836 639 |
144 586 449 |
34 138 105 |
28 112 85 |
1,1 |
|
Итого | 22213 | 24 | 10562,9 | 1681 | 1179 | 277 | 225 | 1,1 | ||||
Технико-экономиче- организации строительной "Курскстройдеталь" месторождения "Солнцевское-2" |
Обеспечение индустрии и области известью |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4 года |
11480 1520 |
24 - |
2793 369 |
629 82 |
335 43 |
189 25 |
105 14 |
0,9 |
|
Итого | 13000 | 24 | 3162 | 711 | 378 | 214 | 119 | 0,9 | ||||
Строительство завода на базе райтопсбыта ГТПП "Курсктоппром" |
Обеспечение Курской области чистым топливом, по равным каменному углю |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2 года |
10 тыс.т |
2630 |
680 |
369 |
101 |
176 |
92 |
||
Итого | 10 тыс.т | 2630 | 680 | 369 | 101 | 176 | 92 | |||||
Всего по отрасли | 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2002- 2005 г. |
17914 8418,3 16011,8 2313,9 44658 |
24 24 48 |
9216 3056,5 7605,1 1097,3 20974,9 |
1243,7 549,7 836 639 3268,4 |
489,8 240,2 586 449 1765 |
508,5 230,1 138 105 981,6 |
245,4 79,4 112 85 521,8 |
0,9 1,1 2,0 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий развития
отрасли "Геология и природопользование" Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование программы, мероприятия |
Объем финансирования - всего (млн.руб.) |
в том числе по источникам финансирования | |||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
Кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырье- вой базы на территории Курской области 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
37,4 74,5 79,7 83,7 |
11,4 12,9 13,8 14,5 |
20,6 55,5 59,4 62,4 |
5,4 6,1 6,5 6,8 |
|||
Итого2002-2005 гг. | 275,3 | 52,6 | 197,9 | 24,8 | |||
Программа водохозяйственных мероприятий 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
26,4 29,8 31,9 33,5 |
10,6 12,0 12,9 13,5 |
Областной бюджетный фонд восстановления и охраны водных объектов 7,9 8,9 9,5 10,0 |
7,9 8,9 9,5 10,0 |
|||
Итого2002-2005 гг. | 121,6 | 49,0 | 36,3 | 36,3 | |||
Бизнес-план "Организация производства минеральных удобрений на базе Уколовского месторождения фосфоритов Золотухинского района" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
50,0 50,0 |
50,0 50,0 |
|||||
Итого2002-2005 гг. | 100,0 | 100,0 | |||||
Технико-экономиче- ский расчеты по организации производства строительной извести на АО "Курскстройдеталь" из мела месторождения "Солнцево-2" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
4,7 |
4,7 |
|||||
Итого2002-2005 гг. | 4,7 | 4,7 | |||||
Строительство горно-добывающего предприятия по разработке месторождения тугоплавких глин "Большая Карповка" пос.Кшень Советского района 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
10,0 |
10,0 |
|||||
Итого2002-2005 гг. | 10,0 | 10,0 | |||||
Строительство торфобрикетного завода на базе Льговского райтопсбыта 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
8,0 |
8,0 |
|||||
Итого2002-2005 гг. | 8,0 | 8,0 | |||||
Технико-экономиче- ские предложения по производству Курской минеральной воды 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
1,2 |
1,2 |
|||||
Итого2002-2005 гг. | 1,2 | 1,2 | |||||
Завершение строительства Курского водохранилища на реке Тускарь 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
3,0 27,3 44,4 60,0 |
3,0 10,3 19,9 26,4 |
2,0 2,5 4,6 |
15,0 22,0 29,0 |
|||
Итого2002-2005 гг. | 134,7 | 59,6 | 9,1 | 66,0 | |||
Всего по отрасли 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
137,7 184,6 156,0 177,2 |
22,0 38,2 46,6 54,4 |
28,5 66,4 71,4 77,0 |
7,9 8,9 9,5 10,0 |
79,3 56,1 6,5 6,8 |
15,0 22,0 29,0 |
|
Итого2002-2005 гг. | 655,5 | 161,2 | 243,3 | 36,3 | 148,7 | 66,0 |
3.10. Демография, занятость
Численность населения области в ближайшие 5 лет будет сокращаться от 0,4% до 0,5% в год и ожидается в 2005 году 1265 тыс. человек.
Положительный миграционный прирост не сможет компенсировать уменьшение численности населения за счет превышения смертности над рождаемостью.
В целях изменения создавшейся демографической ситуации в области, как и в стране в целом, требуется на федеральном уровне:
принятие ряда нормативных актов, направленных на защиту интересов семьи и детей;
разработка механизмов материальной поддержки семьи при рождении детей, в том числе увеличение размеров единовременного пособия при рождении ребенка в зависимости от очередного рождения, пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Основные направления государственной политики на рынке труда на перспективу будут реализовываться в рамках Программы содействия занятости населения Курской области, которая в частности предусматривает осуществление мер, направленных на определение основных направлений развития и совершенствования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, профессиональной подготовки, повышение квалификации, переподготовку безработных граждан и незанятого населения, развитие и поддержку малого бизнеса, организацию предпринимательской деятельности и др.
В указанной программе усилен акцент на специальных подпрограммах "Занятость женщин", "Занятость молодежи", "Занятость лиц предпенсионного возраста", связанный с учетом их семейного положения, числа детей или иждивенцев, возраста.
Общие меры политики на рынке труда будут иметь "демографический аспект".
В период до 2005 года намечается продолжить работу по расширению сферы трудового посредничества и информационного обслуживания рынка труда , создание специальных ярмарок вакансий для женщин, молодежи, пожилых людей, развитие информационных банков и сетей специально для этих групп населения, подготовка для них специальных изданий, буклетов, памяток и т. д., организация для них профотбора, разработка специальных рекомендаций, создание для этих групп населения рабочих мест (общественные работы, резервирование мест на предприятиях), создание для них небольших, ориентированных на рынок производственных структур на базе обанкротившихся предприятий.
Программные мероприятия направлены на формирование эффективной рациональной занятости населения, сдерживание уровня регистрируемой безработицы в пределах от 1% до 1,1%.
В 2002-2005 годах около 14 тысячам человек незанятого населения будет предоставлена возможность прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с целью их последующего трудоустройства.
Намечается организовать общественные работы для 12 тыс.человек, обратившихся по вопросу трудоустройства в службы занятости.
Более 20 тысяч человек молодежи из числа безработных в рассматриваемом периоде намечено обеспечить временной занятостью.
В целях создания условий для расширения возможностей занятости в сфере малого и среднего бизнеса и самостоятельной занятости безработных предусматривается оказать содействие в предпринимательской деятельности 500 безработным.
Программными мероприятиями в целом по области в 2002-2005 годах предусматривается создание 5,3 тыс. новых рабочих мест, в том числе в промышленности - 3,0 тыс. рабочих мест, в торговле - 1,5 тыс. рабочих мест, в других отраслях экономики - 0,8 тыс. рабочих мест.
Перспективы развития основных показателей демографии и занятости
населения в Курской области в 2002 - 2005 годах
Наименование показателей |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Численность населения (тыс.чел) |
1281,0 | 1275,0 | 1269,0 | 1265,0 |
в том числе: | ||||
Город | 795,7 | 794,6 | 793,0 | 791,0 |
Село | 485,3 | 480,4 | 476,0 | 474,0 |
Естественная Убыль населения (чел) |
- 7478 | - 6382 | - 6314 | - 4260 |
В том числе: | ||||
Город | - 4430 | - 4420 | - 4410 | - 4400 |
Село | - 7990 | - 8010 | - 8020 | - 8030 |
Миграционный прирост (чел) |
478 | 382 | 314 | 260 |
в том числе: | ||||
Город | 598 | 580 | 401 | 334 |
Село | - 120 | - 102 | - 87 | - 74 |
Занято в экономике: (тыс.чел) |
595 | 594 | 593 | 592 |
в том числе: | ||||
промышленность | 130 | 129,6 | 129,2 | 129,1 |
сельское, лесное хозяйство |
140 | 139,6 | 139,4 | 139,2 |
строительство | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 |
транспорт | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,4 |
связь | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
торговля, обществ.питание |
105 | 105,2 | 105,3 | 105,4 |
другие отрасли | 153 | 152,5 | 151,8 | 150,8 |
Численность зарегистрированных безработных граждан - всего |
7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,2 |
Уровень регистрируемой безработицы |
1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
3.11. Лицензирование в Курской области
Программой развития системы лицензирования предусматривается формирование и реализация единой системы государственной политики при осуществлении лицензирования и пополнения доходной части областного бюджета на основе:
подготовки закона "О порядке осуществления ветеринарной деятельности на территории Курской области";
объединения лицензирующих органов исполнительной власти, находящихся в составе различных подразделений Правительства Курской области с целью устранения ведомственного подхода к лицензированию, централизации управления, унифицирования нормативного обеспечения и методического руководства;
выполнения работ по лицензированию и анализа лицензионной деятельности;
осуществления функций надзора за соблюдением лицензионных требований и условий во взаимодействии с надзорными, контрольными и правоохранительными органами;
формирования информационной сети, помогающей государственным надзорным и контрольным органам, а также предпринимателям получать сведения юридического и делового характера по вопросам лицензирования.
Реализация мероприятий позволит обеспечить поступление средств в доходную часть областного бюджета от лицензирования в 2002-2005 г.г. в размере 8,5 млн. рублей; снизить уровень теневого оборота в сфере предпринимательской деятельности, создать благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе и снижение административных барьеров, повысить эффективность взаимодействия надзорных и контрольных органов.
Из областного бюджета на финансирование мероприятий для реализации программы планируется направить 5,2 млн. рублей.
Перспективы развития лицензионной деятельности на территории Курской
области в 2002 - 2005 годах
Показатели | Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
Поступления лицензионных сборов в областной бюджет |
тыс. руб. |
2973,7 | 2100,9 | 1729,9 | 1710,0 |
Разработка нормативных актов по совершенствованию лицензионной деятельности |
ед. | 15 | 10 | 9 | 10 |
Проверка и контроль за соблюдением лицензионных требований |
шт. | 325 | 320 | 280 | 330 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по
лицензированию в Курской области в 2002 - 2005 годах
Наименование программы |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
кредиты коммерческих банков |
привлеченные (внебюджетные) средства |
||
Формирование и реализация единой системы лицензирования в Курской области; компьютеризация, программное и информационно-оп еративное обеспечение |
|||||||
2002 г. | |||||||
2003 г. | 2.8 | 2.8 | |||||
2004 г. | 1.2 | 1.2 | |||||
2005 г. | 1.2 | 1.2 | |||||
Всего 2002-2005 гг. |
5,2 | 5,2 |
3.12 Государственное регулирование экономики области
Устойчивое и поступательное развитие экономики области в 2002-2005 годах будет определяться взаимодействием двух факторов: освоением рыночных условий участниками экономической деятельности и применением государственных рычагов воздействия на эту деятельность.
Государственное регулирование экономики области предполагается осуществлять через механизмы:
областной заказ; лизинг сельскохозяйственной техники; управление имуществом, находящимся в государственной собственности области; налоговую политику.
Областной заказ
На перспективу определены новые подходы в управлении ресурсами области. Прежде всего это проявляется в реализации концепции эффективного использования бюджетных средств с одновременным наращиванием производственного потенциала предприятий Курской области.
Активно ведется работа над внедрением системы конкурсного размещения областного заказа на закупку и поставку продукции (товаров, работ, услуг) для областных государственных нужд.
Регулируется спрос и предложение на региональном товарном рынке, создается атмосфера свободной, здоровой конкуренции местных товаропроизводителей на рынке сбыта Курской области.
На развитие этого процесса в области направлен Закон Курской области от 6 августа 2001 года N 62-ЗКО "Об областном заказе Курской области".
Реализация Закона позволит:
наиболее полно обеспечить материальными ресурсами организации и учреждения социальной сферы Курской области, финансируемые из областного бюджета;
стимулировать производство товаров, выполнение работ, оказание услуг предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Курской области и достигнуть приоритета местного товаропроизводителя;
обеспечить справедливое и равное отношение государственных заказчиков ко всем поставщикам.
Размещение областного заказа на конкурсной основе среди предприятий Курской области позволит сэкономить бюджетные средства в размере 20-30 %.
Целевое финансирование областного заказа исключает привлечение заемных средств и не требует уплаты банковского процента за пользование кредитом. Реализация областного заказа исключает дополнительное расходование бюджетных средств при поставках из других регионов на услуги посредников, транспортно-закупочные расходы, отвлечение денежных средств из области.
Спрос на продукцию местных товаропроизводителей неуклонно будет вести к росту промышленного производства в области, созданию дополнительных рабочих мест и пополнению областного бюджета.
Лизинг
В государственной аграрной политике области значительное место отводится дальнейшему развитию финансового лизинга, как самой перспективной форме обновления парка сельскохозяйственной техники. В современных условиях финансовый лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования, отвечающих последним требованиям науки и техники, предназначен давать существенный эффект.
В 2002-2005 годах предусматривается развитие финансового лизинга сельскохозяйственной техники, приобретаемой:
ОГУП "Курскагролизинг" за счет возвратных платежей за полученную в аренду технику, приобретенную на средства областного бюджета. Общий объем средств, направляемый в 2002-2005 годах на закупку техники, составит 271 млн. рублей;
ОАО "Росагроснаб" за счет средств федерального бюджета и передаваемой сельхозтоваропроизводителям через ОАО "Курскагропромтехника". Общий объем средств, направляемый в 2002-2005 годах на закупку техники, составит 445 млн. рублей.
Управление имуществом, находящимся в государственной собственности области
Управление имуществом, находящимся в государственной собственности области, предусматривается по двум направлениям:
контроль за использованием государственного имущества, передаваемого в хозяйственное ведение и оперативное управление;
повышение доходности недвижимого имущества, сдаваемого в аренду, а также от его продажи.
С целью повышения эффективности управления государственным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении областных государственных унитарных предприятий и учреждений, для пополнения доходов бюджета области предусматриваются меры по:
соблюдению порядка утверждения уставов унитарных предприятий и учреждений, а также заключению контрактов с их руководителями;
назначению руководителей только на конкурсной основе;
определению отраслевыми структурными подразделениями Администрации Курской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в областной доход в виде дохода собственника от использования имущества в соответствии со статьей 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации и п. 3.10 Типового устава государственного унитарного предприятия;
осуществлению действенного контроля за установленным порядком отчетности руководителей и учреждений;
созданию и поддержанию единой информационной системы, содержащей сведения о деятельности и финансово-экономическом состоянии предприятий и учреждений.
В соответствии с Концепцией управления имуществом, находящимся в государственной собственности Курской области, в перспективе к 2005 году намечается сокращение количества унитарных предприятий со 180 до 155 единиц, учреждений - с 852 до 825 путем их реорганизации или ликвидации.
В 2002 - 2005 г.г. планируется направить в областной бюджет часть прибыли предприятий, находящихся в государственной собственности области, и хозяйствующих субъектов, имеющих долю государственной собственности области, в сумме 4,5 млн. рублей.
Предполагается увеличение дивидендов по акциям предприятий, находящихся в государственной собственности Курской области, в 2005 году в 1,5 раза к уровню 2000 года.
С целью повышения эффективности управления и доходности недвижимостью предусматривается:
увеличение арендной платы в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 18.02.2000 г. N 128 "Вопросы аренды нежилых помещений, находящихся в государственной собственности области";
выявление свободных помещений в процессе и после завершения полной инвентаризации объектов государственной собственности Курской области, что позволит привлечь дополнительное количество арендаторов и увеличить доход от сдачи в аренду государственного имущества области;
выявление неиспользованного или используемого не по назначению имущества и его изъятие;
осуществление продажи недвижимости на основании рыночной оценки;
обеспечение профессиональной подготовки государственных служащих, осуществляющих управление недвижимостью, находящейся в государственной собственности Курской области.
В 2002-2005 годах планируется направить в областной бюджет средства от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 19,5 млн. рублей.
Общая сумма средств, полученных от продажи недвижимости в 2002-2005 годах, ожидается в сумме 1,8 млн. рублей.
Основные показатели по управлению государственным имуществом
в 2002-2005 годах
Наименование показателя | Ед. изм. |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
Количество областных государственных |
|||||
предприятий | ед. | 170 | 165 | 160 | 155 |
учреждений | ед. | 840 | 835 | 830 | 825 |
Средства, перечисляемые в бюджет области от прибыли предприятий, находящихся в государственной собственности области и хозяйствующих субъектов, имеющих долю государственной собственности области |
млн. руб. |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Дивиденды по акциям предприятий, находящихся в государственной собственности области |
млн. руб. |
0,085 | 0,090 | 0,095 | 0,1 |
Средства, полученные от сдачи в аренду имущества |
млн. руб. |
4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
Средства, полученные от продажи недвижимости |
млн. руб. |
0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
Налоговая политика
Одним из сильных рычагов государственного влияния на экономику региона является налоговая политика. Главные условия в этой сфере определяет Правительство Российской Федерации.
Программой развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2001 г. N 584, предусматривается формирование и развитие системы бюджетного устройства, позволяющей органам власти субъектов и местного самоуправления проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику в рамках законодательно установленного разграничения полномочий и ответственности между органами власти разный уровней.
В перспективе на 2002-2005 годы государственное регулирование налогообложения хозяйствующих субъектов области предусматривается путем совершенствования регионального налогового законодательства в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, используя его как инструмент вывода бизнеса из "теней" и упорядочения расчетов путем внесения изменений и дополнений в законы Курской области.
3.13. Наполняемость бюджета области за счет реализации
программных мероприятий
В условиях стабильной внутриэкономической ситуации, снижающейся динамики уровня инфляции важнейшим результатом реализации Комплексной программы в 2002-2005 гг. станет устойчивый рост основных отраслей экономики области, дальнейшее оживление предпринимательской и инвестиционной активности, которые и создадут предпосылки для качественного улучшения финансового положения предприятий и организаций области и повышения уровня жизни населения.
Получение прибыли является основной целью функционирования хозяйствующих субъектов предприятий; прибыль служит целям погашения долгов по кредитам и ссудам, взятым в целях рефинансирования производства для дальнейшего развития предприятия, освоения новых рынков сбыта, увеличения доли предприятия на рынке его традиционной продукции, и наконец, прибыль используется, как источник покрытия потребностей владельцев предприятия.
Финансовый результат деятельности предприятий и организаций всех
отраслей экономики за период с 2002 г.-2005 г.
Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Финансовый результат (+,-) | млн. руб. |
4510 | 5235 | 6090 | 7105 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в действующих ценах |
% | 120,6 | 116,1 | 116,3 | 116,7 |
Прибыль прибыльных предприятий |
млн. руб. |
5285 | 5980 | 6795 | 7775 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в действующих ценах |
% | 113,7 | 113,2 | 113,6 | 114,4 |
Убы ток убыточных предприятий |
млн. руб. |
775 | 745 | 705 | 670 |
темп роста (снижения) к предыдущему году в действующих ценах |
% | 85,2 | 96,1 | 94,6 | 95,0 |
Удельный вес прибыльных предприятий |
% | 60 | 65 | 68 | 70 |
Положительный финансовый результат (как разница между прибылью прибыльных предприятий и убытками убыточных предприятий) от деятельности предприятий и организаций всех отраслей экономики с учетом реализации программных мероприятий прогнозируется в 2005 году в сумме 7,1 млрд. рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2001 года. Рост прибыли прибыльных предприятий составит 167,2% при увеличении удельного веса прибыльных предприятий области до 70%.
С целью увеличения доходной части бюджета области Администрация Курской области будет делать акцент на предприятия (организации), являющиеся добросовестными налогоплательщиками, и, тем самым, оказывать стимулирующее воздействие на другие предприятия (организации).
Положительные результаты социально-экономического развития территории области в 2002-2005 гг. в результате реализации программных мероприятий приведут к расширению налогооблагаемой базы и, соответствующим образом, отразятся на бюджетно-налоговом потенциале области и увеличении поступлений в доходную часть бюджета области.
За четыре года налоговые доходы бюджета области в номинальном выражении возрастут в 2,2 раза, в реальном выражении в 1,3 раза. Их доля в структуре доходов бюджета области в 2005 году составит 67,7% против 61,3% в 2001 году.
Доходы консолидированного бюджета области к 2005 году составят 9,98 млрд. рублей и увеличатся в номинальном выражении в 2 раза к уровню 2001 года, в реальном выражении в 1,25 раза. Этого недостаточно для удовлетворения полной потребности области в финансовых ресурсах - необходимо 15-20 млрд. рублей. Достижение этого объема возможно к 2010 году.
Структура доходов и расходов консолидированного бюджета Курской
области в 2002-2005годах (в % к итогу)
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
Доходы | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||
Налоговые доходы | 61,7 | 62,4 | 65,3 | 67,7 |
Неналоговые доходы | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
Средства целевых бюджетных фондов |
8,9 | 12,0 | 11,9 | 12,3 |
Средства, получаемые в рамках межбюджетных отношений |
27,4 | 23,6 | 20,6 | 17,8 |
Расходы | 100 | 100 | 100 | 100 |
В том числе: | ||||
Промышленность, энергетика и строительство |
5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Сельское хозяйство | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
Социальная сфера | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
Расходы за счет целевых бюджетных фондов |
12,7 | 12,0 | 11,9 | 12,3 |
Прочие расходы | 25,4 | 25,3 | 24,5 | 23,7 |
В 2002 - 2005 г.г. планируется получить в бюджет области часть прибыли предприятий, находящихся в государственной собственности области, и хозяйствующих субъектов, имеющих долю государственной собственности области, в сумме 4,5 млн. рублей.
Рост налоговых и неналоговых доходов, увеличение наполняемости бюджета области за годы реализации Программы позволит сократить уровень финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки регионов. В 2005 году он составит 17,8% от доходов консолидированного бюджета против 21,8% в 2001 году.
Стратегической целью бюджетной политики является превращение бюджета в активный инструмент экономической политики, направленной на достижение экономического роста.
Политика роста собственных доходов консолидированного бюджета области будет способствовать оптимизации расходования финансовых ресурсов и их направлению на решение наиболее важных проблем (в первую очередь, в социальной сфере), а также на улучшение качества экономического пространства (развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры области), что будет стимулировать приток инвестиций в экономику области.
В 2005 году удельный вес расходов на социальную сферу составит 56% всех расходов бюджета области против 42% в 2001 году.
Экономии бюджетных средств будет способствовать:
перевод на казначейское исполнение финансирования в 2002 году учреждений народного образования области. При полном переходе на казначейскую систему экономия бюджетных средств достигнет 30 процентов;
организация закупок товаров для государственных нужд только на открытых торгах и размещение государственного заказа на конкурсной основе сэкономит 25 процентов бюджетных средств;
стимулирование роста заработной платы и строгий контроль за начислениями заработной платы, выплатой отпускных, премий и единовременной материальной помощи, так как расходы по оплате труда с начислениями составляют около 35 процентов.
При достижении устойчивого потока налоговых платежей и оказании достаточной помощи из федерального бюджета будет возможным формирование бездефицитного бюджета области.
Объем доходов и расходов консолидированного бюджета Курской области
в 2002-2005 годах
(млн. руб.)
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Налоговые доходы | 4034 | 4717 | 5639 | 6752 |
Неналоговые доходы | 133 | 155 | 188 | 215 |
Итого собственных доходов | 4167 | 4872 | 5827 | 6967 |
Средства целевых бюджетных фондов |
581 | 910 | 1025 | 1225 |
Безвозмездная помощь из федерального бюджета - всего |
1788 | 1788* | 1788* | 1788* |
из нее: | ||||
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
972 | 972* | 972* | 972* |
ИТОГО ДОХОДОВ | 6536 | 7570 | 8640 | 9980 |
РАСХОДЫ | ||||
Промышленность, энергетика и строительство |
377 | 435 | 490 | 530 |
Сельское хозяйство | 203 | 225 | 240 | 270 |
Социальная сфера | 3472 | 4085 | 4750 | 5590 |
Расходы целевых бюджетных фондов |
828 | 910 | 1025 | 1225 |
Прочие расходы | 1656 | 1915 | 2135 | 2365 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 6536 | 7570 | 8640 | 9980 |
Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-) |
- | - | - | - |
*Объемы безвозмездной помощи из федерального бюджета будут ежегодно уточняться при разработке проектов федерального бюджета, федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета.
3.14. Решение социальных проблем населения области
Основной целью проводимых мероприятий в области развития социальной сферы является создание предпосылок для стабилизации и повышения жизненного уровня населения области, обеспечения социальных гарантий граждан в сфере труда, образования, охраны здоровья, улучшения социально-культурного, торгового и жилищно-бытового обслуживания.
3.14.1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства области"
Реформа жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики области, конечная цель которой - переход на безубыточное, самоокупаемое и недотационное функционирование на основе снижения затрат на производство услуг, приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствие со сложившейся конъюнктурой рынка и прямого полного финансирования отрасли населением муниципальных образований области.
Учитывая проблемный характер финансового состояния отрасли, в качестве первоочередной будет решаться задача оздоровления финансов, обеспечения стабильного и достаточного уровня финансирования жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения основных целей реформы предусматривается на среднесрочную перспективу до 2005 года решение следующих приоритетных задач:
создания законодательной базы для привлечения долгосрочных инвестиций в строительство, модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунальной сферы через заключение концессионных соглашений с инвестором;
окончания бесплатной приватизации жилья и передачи органам местного самоуправления прав по установлению условий приватизации, что позволит им определить оптимальные объем и структуру муниципального жилищного фонда, а также долгосрочную политику его развития;
создания многообразия собственников на основе перерегистрации существующих кооперативов в кондоминиумы;
создания кондоминиумов на этапе строительства нового жилья и на базе существующей жилой застройки;
создания многообразия управляющих кампаний (службы заказчика).
В рамках проведения преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства предполагается реализация следующих программных мероприятий:
отказ от бюджетного дотирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, создание системы социальных счетов граждан, на которые будут перечисляться все виды помощи государства в оплате жилищно-коммунальных услуг (дотации, субсидии);
развитие программы предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг низкодоходным семьям;
пересмотр и упорядочение действующей системы предоставляемых льгот, замена большинства льгот различным категориям граждан адресными формами государственной поддержки , обеспечение адресной социальной защиты семей с низкими доходами в виде жилищных субсидий;
создание центров жилищных субсидий во всех муниципальных образованиях;
бюджетное обеспечение предоставления субсидий вне зависимости от форм собственности жилищного фонда;
полное покрытие экономически обоснованных издержек предприятий отрасли, разработка и реализация мер, стимулирующих их снижение;
ликвидация системы перекрестного субсидирования тарифов на коммунальные услуги;
совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, предусматривающее дифференциацию оплаты жилья в зависимости от его качества и местоположения;
переход к обязательному конкурсному отбору подрядных организаций для выполнения работ по обслуживанию и ремонту, а также управлению муниципальным жилищным фондом в городах областного подчинения - Курске, Курчатове, Железногорске, Льгове, Щигры;
разграничение компетенции по регулированию тарифов на коммунальные услуги между органами местного самоуправления и органами исполнительной государственной власти Курской области, создание муниципальных органов по регулированию тарифов коммунальных предприятий - естественных локальных монополий;
переход к системе договоров между органами местного самоуправления и коммунальными предприятиями, обеспечивающих устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры;
поддержка создания товариществ собственников жилья, в том числе установление предельных сроков передачи земельных участков в собственность домовладельцев в кондоминиумах в городах областного подчинения - Курске, Курчатове, Железногорске, Льгове, Щигры.
В соответствии с Федеральным Законом от 17.06.99 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах Федеральной жилищной политики" продлен срок поэтапного перехода на полную оплату жилья и коммунальных услуг до 2008 года:
I этап - 2001-2002 год:
Проведение аудиторских и контрольно-ревизионных проверок предприятий ЖКХ с целью выявления неэффективных и необоснованных затрат, комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
обеспечение перевода на самоокупаемость отдельных видов жилищно-коммунальных услуг;
определение нормативов потребления по видам услуг и показателю снижения качества;
снижение нормативного финансирования отрасли в 2002 году из местных бюджетов на 78,1 млн рублей по сравнению с 2000 годом;
доведение уровня платежей граждан в 2002 году до 74%, в том числе по жилищному хозяйству до 90%;
установление порядка регулирования тарифов для естественных локальных монополий (электроэнергия, газ) с увязкой его с порядком регулирования тарифов жилищно-коммунального хозяйства ;
ужесточение контроля за своевременностью и полнотой внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны бюджетных организаций и населения (для бюджетных организаций - на 1 августа 2001 года подготовлены акты сверки задолженности по жилищно-коммунальным услугам с бюджетными организациями федеральной собственности на 40,5 млн. рублей. Копии актов сверок направлены в Министерство финансов Российской Федерации для возвращения долга предприятиям ЖКХ; для населения - жилищно-коммунальные управления заключают договора с населением, позволяющие усилить ответственность населения за своевременное внесение платежей за коммунальные услуги);
завершение инвентаризации объектов незавершенного строительства, в т.ч. жилья и рассмотрение вопросов об их продаже на открытых конкурсах и аукционах.
II этап - 2003-2005 годы:
Снижение нормативного финансирования в 2005 году из местных бюджетов на 177,1 млн рублей по сравнению с 2002 годом;
доведение уровня платежей граждан в 2005 году до 88%, в том числе по жилищному хозяйству в 2003 году до 100%;
перевод на самоокупаемость жилищных услуг граждан в 2003 году;
переход на обслуживание жилья на конкурсной основе;
использование практики выбора на конкурсной основе управляющих компаний (служб заказчика);
массовое создание товариществ собственников жилья;
разработка долгосрочных программ строительства жилья, объектов инженерной инфраструктуры;
инвестирование наиболее приоритетных программ путем включения инвестиционной составляющей в тарифы;
включение затрат по обязательному страхованию жилья в себестоимость жилищных услуг.
III этап - 2006-2008 годы:
Завершение перехода жилищного хозяйства области на самоокупаемость;
завершение перехода на полную оплату населением затрат на обслуживание и ремонт (включая капитальный) жилья и коммунальных услуг в 2008 году;
прекращение финансирования из местных бюджетов оплаты жилищно-коммунальных услуг;
повсеместное использование энергоресурсосберегающих технологий;
кондоминиумы - преобладающая форма управления жилым фондом;
широкое внедрение механизма привлечения кредитных средств для развития городской жилищно-коммунальной инфраструктуры с использованием различных источников инвестирования.
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства области
Предусматривается рост объемов реализации продукции, работ, услуг жилищно-коммунального хозяйства в 2005 году в 2 раза к уровню 2000 года . Намечается увеличить объемы реализации воды на 5,7%, пропуск сточных вод на 5,3%, тепловой энергии на 4%, электрической энергии на 13%.
Стоимость основных фондов в 2005 году намечается довести до 18,6 млрд. руб., против 13,8 млрд. руб. в 2000 году.
Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей | Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005г. |
Объем работ, продукции, жилищно-коммунальных и бытовых услуг - всего |
млн. руб. |
2073 | 2405 | 2760 | 3098 |
темп роста (снижения) к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% | 103 | 103,5 | 104,6 | 102,3 |
Реализация воды | млн. куб.м |
76,2 | 77,4 | 78,6 | 79,8 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100,5 | 101,6 | 101,5 | 101,6 |
Пропуск сточных вод | млн. куб.м |
59,5 | 60,3 | 61 | 61,8 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100,8 | 101,3 | 101,2 | 101,3 |
Реализация тепловой энергии |
Млн. Г.Кал |
3,58 | 3,6 | 3,62 | 3,64 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 100,8 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
Реализация электрической энергии |
млн. Квт.ч. |
859 | 880,5 | 902,5 | 925 |
темп роста (снижения) к предыдущему году |
% | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
% | 22 | 22 | 22 | 22 |
по области | % | 11,4 | 12,2 | 12,4 | 12,7 |
Федеральный стандарт уровня платежей граждан по всем видам предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
% | 90 | 100 | 100 | 100 |
по области | % | 74 | 80 | 84 | 88 |
Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального хозяйства области явится внедрение энергосберегающего оборудования и технологий.
Энергосберегающая политика будет реализована через формирование конкурентных механизмов, стимулирующих снижение затрат. Энергосбережение предполагает повышение надежности и эффективности теплоисточников, модернизацию систем теплоснабжения, оснащение потребителей системами учета теплоэнергетических ресурсов.
По состоянию на 01.012001г. на территории области уже установлено 21584 счетчиков учета воды, тепло-, энергоресурсов или 32% от потребности, в том числе в учреждениях бюджетной сферы - 1548 единиц или 42% от потребности. К 2005 году их число возрастет, соответственно до 60% и 70%.
В коммунальной тепло -, электро-энергетике основное внимание будет направлено на:
обеспечение устойчивого функционирования источников теплоснабжения и систем электроснабжения;
усиление контроля за потребителями тепловой энергии, внедрение передовых технологий, приборного учета тепловой энергии (пообъектного, поквартирного), а также перевод котельных на газообразное топливо;
принятие мер по завершению строительства и реконструкции котельных д/сада в п. Золотухино, школы интерната в г. Щигры.
В целях обеспечения водоснабжения и водоотведения населения, предприятий и организаций области будет направлена работа на обеспечение надежного и эффективного функционирования существующих источников, повышение качества воды хозяйственно-питьевого назначения, усиление контроля за целевым использованием питьевой воды, внедрение пообъектного и поквартирного приборного учета ее расходования. Планируется увеличить объемы капитального ремонта оборудования водопроводных и канализационных сетей на 35-40%.
Намечается строительство дополнительных водозаборных сооружений, что позволит не только ликвидировать дефицит питьевой воды, но и создать дополнительный резерв мощности (продолжение строительства Шумаковского водозабора и водопроводной насосной станции в г. Курске, расширение строительства сетей водопровода в городах Курске и Курчатове, поселках городского типа: Хомутовка, Б.Солдатское, Беседино, Черемисиново, Прямицино, Тим и ряде других, а также в сельской местности.
Предусматривается строительство очистных сооружений в г. Щигры и в 13 районах области, что позволит уменьшить дефицит мощности, улучшить экологическую обстановку в области.
Строительство объектов коммунального хозяйства и жилищное строительство
На период до 2005 года программой предусмотрен перевод 21 котельной на использование в качестве топлива природного газа, что позволит снизить затраты на производство тепла и соответственно тарифы на отпускаемую потребителям тепловую энергию. Экономический эффект ожидается в сумме 30 млн. рублей.
С вводом 8,3 км тепловых сетей будет закрыто 69 мелких нерентабельных котельных, что позволит повысить уровень централизации теплоснабжения потребителей жилищно-коммунальной сферы области, улучшить экологическую обстановку в городах и поселках области.
В целях создания необходимых условий для устойчивого и надежного электроснабжения потребителей предусматривается строительство 124 км линий электропередач и ввод 16190 квт мощности трансформаторных подстанций, в том числе, в первую очередь, на обеспечение резервного электроснабжения в городах и поселках области (Дмитриев, Белое, Глушково, Касторное, Иванино, Мантурово, Медвенка, Поныри, Солнцево, Тим), которые на сегодняшний день запитаны по одному фидеру.
Для снижения остроты проблемы жилья предусмотрены мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, сотрудников ОВД, а также членов их семей, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, переселившихся из загрязненных районов Брянской области, из зоны затопления Курского водохранилища.
Для отопления жилых домов в п. Иванино Курчатовского района Курской области предусмотрено:
Теплоснабжение жилого сектора в п. Иванино Курчатовского района Курской области (первая очередь строительства)
Сроки строительства - 2000-2003гг.
Сметная стоимость строительства - 20 млн. рублей.
Ожидаемое выполнение на 01.01.2002г.- 4 млн рублей.
Остаток сметной стоимости на 01.01.2002г.- 16 млн. рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет - на 2002г. предусмотрено 3,5 млн. рублей;
бюджет субъекта РФ.
Для бесперебойного обеспечения населения г. Курска качественной питьевой водой в 2002-2005 годах предусматривается:
Строительство водонапорной насосной станции в г. Курске
Цель проекта - бесперебойное обеспечение населения Кировского района г. Курска качественной питьевой водой.
Сроки строительства 2000-2005годы.
Проектная мощность станции 30 тыс. куб. м воды в сутки.
Сметная стоимость объекта в действующих ценах - 53,76 млн. рублей.
Ожидаемое освоение на 01.01.2002г. -3,26 млн. рублей.
Остаток сметной стоимости - на 01.01.2002г. - 50,5 млн. рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 17 млн. рублей, в т.ч. на 2002 год предусмотрено 2 млн. рублей;
бюджет г. Курска - 2,2 млн. рублей;
внебюджетные источники - 31,3 млн. рублей.
Расширение водопровода в г. Курске, в том числе строительство Шумаковского водозабора
Цель проекта - бесперебойное обеспечение населения г. Курска качественной питьевой водой.
Сроки строительства 1993-2005 годы.
Проектная мощность станции - 105 тыс. куб. м воды в сутки.
Сметная стоимость водопровода в действующих ценах - 1557 млн. рублей.
Ожидаемое освоение за весь период строительства на 01.01.2002г. - 64,4 млн. рублей.
Остаток сметной стоимости на 01.01.2002г. - 1479,1 млн. рублей, в том числе строительство Шумаковского водозабора - 116 млн. рублей.
Предусмотрено привлечение инвестиций на завершение строительства Шумаковского водозабора в 2002 году - 25 млн. рублей, в т.ч. 13 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета, 12 млн. рублей- за счет других источников финансирования.
Расширение водозаборных сооружений в г. Обояни Курской области
Цель проекта - бесперебойное обеспечение населения г. Обояни Курской области качественной питьевой водой.
Сроки строительства 1987-2002 годы.
Проектная мощность станции - 3450 куб. м воды в сутки.
Сметная стоимость водопровода в действующих ценах - 24,3 млн. рублей.
Ожидаемое освоение за весь период строительства на 01.01.2002г. - 7,8 млн. рублей.
Остаточная сметная стоимость водопровода на 01.01.2002г. - 16,5 млн. рублей.
Предусмотрено привлечение инвестиций на завершение строительства водозаборных сооружений в г. Обояни в 2002 году - 16,5 млн. рублей, в т.ч. 8,8 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета, 7,7 млн. рублей - за счет средств муниципального бюджета.
Строительство очистных сооружений в г. Щигры Курской области
Цель проекта - завершение строительства очистных сооружений канализации в г. Щигры Курской области.
Сроки строительства 1986 - 2005гг.
Проектная мощность станции 10 тыс. куб. м сточных вод в сутки.
Сметная стоимость объекта в действующих ценах - 87 млн. рублей.
Ожидаемое освоение на 01.01.2002г. - 27 млн. рублей.
Остаток сметной стоимости - 60 млн. рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ;
внебюджетные источники.
На реализацию программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства области предусматриваются средства на период до 2005 года в сумме: 3 млрд. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 0,2 млрд. руб., областного бюджета - 1,1 млрд. руб., местных бюджетов - 1,5 млрд. рублей, других источников финансирования - 0,1 млрд. рублей.
Реализация программных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит обеспечить прирост платежей в бюджеты всех уровней в сумме 172,7 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 81,7 млн. рублей, в областной бюджет - 56,6 млн. рублей, муниципальные бюджеты - 34,4 млн. рублей.
Ввод в действие водозаборных и очистных сооружений в Курской области
в 2001-2005 гг.
Районы, города | Водозаборные сооружения, водопроводные сети |
Очистные сооружения, канализационные сети |
||||||||
2001 г. | 2002 г. | 2003г. | 2004 г. | 2005 г. | 2001г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004г. | 2005 г. | |
Беловский | 1 км | |||||||||
Б. Солдатский | 1,5 км | |||||||||
Глушковский | 0,7т.м3/с | |||||||||
Горшеченский | 1,5 км | 1,5 км | 2 км | 2 км | ||||||
Дмитриевский | 2 км 5т.м3/с |
|||||||||
Железногорский | 1,5 км | |||||||||
Золотухинский | 1 км | 1 км | 1 км 1 т.м3/с |
1 км | 1,5 км | 4 км 2,7 т.м3/с |
||||
Касторенский | 0,5 км | 1 км | ||||||||
Конышевский | 1 км | 1км | 1км | 1 км 0,5 т.м3/с |
||||||
Курский | 2 км 1 т.м3/с |
3 км 1 т.м3/с |
1,5 км 0,05 т.м3/с |
|||||||
Курчатовский | 1,5 км | |||||||||
Льговский | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | 2 км | |||||
Мантуровский | 1,5 км | |||||||||
Медвенский | 1,5 км 1,4 т.м3/с |
|||||||||
Обоянский | 1 км | 1 км | 1 км | 1 км | 1 км | |||||
Октябрьский | 2,5 км | 2 км 1т.м3/с |
0,5 км | |||||||
Поныровский | 0,5 км | 0,5 км | 0,5 км | 1 км 0,2 т.м3/с |
||||||
Пристенский | 1 км | 1 км | 1 км 0,5 т.м3/с |
|||||||
Рыльский | 1 км | 1 км | 1,5 км | |||||||
Советский | 1 км | 1 км | 1,5 км | |||||||
Солнцевский | 2 км | 0,8 т.м3/с |
||||||||
Суджанский | 5,5 км | |||||||||
Тимский | 1 км | 1 км | 2 км | |||||||
Фатежский | 1 км | 1 км | 1 км | 9,1 км 1,5 т.м3/с |
||||||
Хомутовский | 1,5 км 1 т.м3/с |
1,5 км | 1 км | 1 км | 1 км | 2 км 0,2 т.м3/с |
||||
Черемисиновский | 1 км | 1 км | 1 км | |||||||
Щигровский | 1 км | 1 км | 1 км | 2 км 1,5 т.м3/с |
1,5 км 1,5 т.м3/с |
|||||
г. Курск | 41 км 45,1 т.м3/с |
4 км 1,5 т.м3/с |
4 км | 4км | 4 км | |||||
г. Курчатов | 5 км 1 т.м3/с |
6 км 1 т.м3/с |
6 км 1 т.м3/с |
1 км | 1 км | |||||
г. Щигры | 5 км 10 т.м3/с |
|||||||||
Всего по области |
64 км 48,1 т.м3/с |
28,5 км 4,5 т.м3/с |
22 км 2,0 т.м3/с |
21,5 км 2,0 т.м3/с |
16,5 км 2,0 т.м3/с |
5 км 10 т.м3/с |
3 км 0,2 т.м3/с |
3 км 0,85 т.м3/с |
4 км | 26,1 км 11,5 т.м3/с |
Ввод в действие мощностей тепло-, энергоснабжения в Курской области
в 2001-2005 гг.
Районы, города |
Линии электропередач, их мощность | Тепловые сети, мощность | ||||||||
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. | 2005 г. |
2001 г. |
2002 г. | 2003 г. | 2004г. | 2005 г. | |
Беловский | 4,5 т ква |
0,4 тква | 250 км |
|||||||
Б. Солдатский | ||||||||||
Глушковский | 250 км 0,8 т ква |
1,2 тква | 250 км |
0,05 км |
||||||
Горшеченский | 250 км |
0,6 тква | 0,25 км |
4 Гкал/ч |
||||||
Дмитриевский | 160 км 1 т ква |
160 км | 1,1 тква | 250 км |
0,3 км 5,4 Гкал/ч |
5 Гкал/ч |
||||
Железногорский | ||||||||||
Золотухинский | 250 км | 250км 0,6тква |
160 км |
0,3 км | 0,4 км | |||||
Касторенский | 1,7 т ква |
0,6 тква | 2,8 Гкал/ч |
0,8 км | 0,4 км | |||||
Конышевский | 250 км | 0,5 тква | 1,2 км | 6,4 Гкал/ч | ||||||
Кореневский | 250км 0,8тква |
500 км |
0,1 км | 1 Гкал/ч | 6,5 Гкал/ч | |||||
Курский | 0,2 тква | 1,5 тква |
||||||||
Курчатовский | 0,5 т ква |
400 км | 0,3 км | |||||||
Льговский | 250 км |
2,7 т ква |
250 км | 2,8 тква |
||||||
Мантуровский | 0,8 т ква |
250 км | 250 км 0,5 тква |
0,25 км |
||||||
Медвенский | 400км 1,2 т ква |
0,7 тква |
||||||||
Обоянский | 250 км |
1,6 т ква |
250 км | 2,4 тква |
||||||
Октябрьский | ||||||||||
Поныровский | 100 км |
250км 0,7 т ква |
0,6 тква |
|||||||
Пристенский | 250 км 0,8 тква |
1 Гкал/ч | ||||||||
Рыльский | 250 км |
1,4 т ква |
1,4 тква |
0,5 км | ||||||
Советский | 0,2 км | |||||||||
Солнцевский | 160 км 0,5 т ква |
400 км |
0,6 тква |
|||||||
Суджанский | 250 км | 1,5 тква |
5 Гкал/ч |
0,4 км | 0,3км 1,5Гкал/ч |
0,2 км | ||||
Тимский | 250 км |
0,6 тква |
0,3 км | 0,4 км | 0,3 км | |||||
Фатежский | 0,7 т ква |
250 км | 0,8 тква |
|||||||
Хомутовский | ||||||||||
Черемисиновский | 0,5 т ква |
0,5 тква |
3,2 Гкалч | |||||||
Щигровский | 2,3 тква |
2,5 Гкал/ч |
||||||||
г. Курск | 8,5 т ква |
6,5 т ква |
5,4 т ква |
8,5 тква |
0,5 км | 0,8 км | 0,8 км | 0,5 км | ||
г. Курчатов | 4,9 т ква |
5,1 тква | 5,1 тквт |
0,4 км | 0,5 км | 0,7 км | 0,4 км | |||
г. Железногорск | 4,1 т ква |
4,2 тква |
4,2 тква |
0,4 км | 0,5 км | 0,5 км | ||||
г. Льгов | 0,6 км | 20 Гкал/ч | ||||||||
г. Щигры | 2,3 тква |
0,5 км | ||||||||
Всего по области |
920 км 15,4 тква |
1650 км 19,1 тква |
1560 км 20 тква |
1650 км 11,1 тква |
1910 км 34,8 тква |
3,25км 8,2 Гкал |
2,9 км 14 Гкал/ч |
1,4км 3,5 Гкал |
4,7 км 5,7 Гкал/ч |
1,8 км 32,9 Гкал/ч |
Форма 1
Эффективность программных мероприятий реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Курской области в 2002-2005 годах
Наименование отрасли |
Наименование программы, мероприятия |
Сроки реализации |
Прирост | Социальный эффект (млн. руб.) |
||||||
Объемов работ, услуг в стоимостном выражении (в действующих ценах), тыс.руб. |
Рабочих мест |
Прибыли (тыс.руб.) |
Платежей в бюджет - всего (тыс.руб.) |
в том числе: | ||||||
Федераль- ный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
Муниципаль- ные бюджеты |
||||||||
Жилищно-ком- хозяйство Всего по отрасли |
Реформирование нального Курской области годах |
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
293900 332000 355000 338000 1318900 |
- - - - - |
4000 4100 4200 4300 16600 |
37600 43900 46500 44700 172700 |
18200 20600 21900 21000 81700 |
16560 13050 13680 13300 56590 |
2840 10250 10920 10400 34410 |
70 100 96 88 354 |
форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Курской области на
2002-2005 гг.
Наименование программ |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет |
бюджет субъекта РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
||
Программа реформирования жилищно- коммунального хозяйства Курской области на 2002-2005 гг. |
|||||||
2002 г. | 627,4 | 38,2 | 271,2 | 302 | - | - | 16 |
2003 г. | 707 | 46 | 280 | 349 | - | - | 32 |
2004 г. | 782 | 50 | 290 | 408 | - | - | 34 |
2005 г. | 869,3 | 55 | 300 | 477 | - | - | 37,3 |
Всего 2002-2005 гг. |
2985,7 | 189,2 | 1141,2 | 1536 | - | - | 119,3 |
3.14.2. Подпрограмма "Здравоохранение"
Основной целью государственной политики в области реформирования здравоохранения на период до 2005 года является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также ресурсам, которыми располагает область и население.
К 2005 году планируется завершить структурную перестройку стационарной помощи в городах и районах области, распределив стационары на:
больницы и отделения интенсивного наблюдения;
больницы и отделения восстановительного лечения;
больницы и отделения для лечения больных с хроническими заболеваниями;
больницы и отделения медико-социальной помощи.
В этот период времени в каждом муниципальном образовании и на уровне области будут созданы общие врачебные практики, выполняющие до 20-25% объемов амбулаторно-поликлинической помощи.
Начнется постепенная замена врачей на специально подготовленных средних медицинских работников в службе скорой медицинской помощи.
Особое внимание будет уделено развитию здравоохранения в сельской местности.
Основой оказания медицинской помощи на селе станет врач общей практики и активно помогающие ему фельдшерско-акушерские пункты. Дальнейшее развитие получат межрайонные клинико-диагностические центры, имеющие в своем составе передвижные виды диагностики и лечения, что особенно важно в условиях районов с малочисленным населением.
В соответствии с "Программой государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью" будет продолжена работа по оптимизации развития лечебной сети: сокращение коечного фонда, расширение стационарозамещающих технологий, формирование межрайонных специализированных отделений и центров.
В целях сохранения существующих медицинских технологий, совершенствования и внедрения современных методов диагностики и лечения в 2002 - 2005 гг. в рамках областной целевой программы "Развитие и укрепление материально-технической базы здравоохранения" за счет различных источников финансирования будет приобретено хирургическое, реанимационное, эндоскопическое, рентгенологическое, топографическое, физиотерапевтическое оборудование.
Программой предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов здравоохранения: областной детской инфекционной больницы в г. Курске, больничного комплекса и поликлиники в п. Медвенка, центральной районной больницы в г. Фатеже, стоматологической поликлиники Курского медицинского университета и др.
В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области на период до 2004 года предусматривается приобрести диагностическое оборудование для туберкулезной службы за счет средств областного бюджета на сумму 16,5 млн.рублей.
Для организации системы профилактики сахарного диабета планируется осуществить мероприятия, направленные на предупреждение развития заболевания: создание областного и городского диабетологических центров; организация школ обучения больных сахарным диабетом; обеспечение лекарственными средствами и средствами контроля за состоянием здоровья больных.
Для улучшения демографической ситуации области предусматриваются меры по охране репродуктивного здоровья населения и улучшению медицинского обслуживания женщин и детей, направленные на снижение показателей материнской и младенческой заболеваемости и смертности.
В указанный период предусматривается обеспечить беременных женщин и кормящих матерей бесплатными медикаментами и витаминными препаратами.
В целях снижения смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2002-2004 годах предусматривается ряд первоочередных мероприятий, направленных на комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
В указанный период намечено создание систем динамичного контроля за эпидемиологической ситуацией в области, заболеваемостью артериальной гипертонией, организация неврологических реабилитационных отделений для больных артериальной гипертонией и перенесших инсульт.
Будет укрепляться материально-техническая база амбулаторно-поликлинических учреждений и учреждений терапевтической и кардиологической служб.
В целях предупреждения распространения в Курской области ВИЧ-инфекции, снижения социально-экономических последствий от СПИДа в 2002-2005 годы намечены мероприятия по совершенствованию эпидемиологического надзора за распространением этого заболевания
Всего по отрасли "Здравоохранение" в 2002-2005 годах будут реализовываться мероприятия по 11 федеральным целевым подпрограммам: "Дети Чернобыля", "Дети-сироты", "Безопасное материнство", "Анти-ВИЧ/СПИД", "О мерах по предупреждению распространения заболеваемости, передаваемых половым путем", "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", "Онкология", "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Курской области", "Неотложные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту", "Сахарный диабет", "Вакцинопрофилактика".
Ввод областной детской инфекционной больницы в г. Курске
Цель: снижение детской смертности, повышение уровня и качества медицинского обслуживания.
Год начала и окончания строительства: 1988-2003 годы.
Проектная мощность: 150 коек.
Сметная стоимость: 88,5 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года - 28,4 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 60,1 млн.рублей
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 2002 г. - 3 млн. рублей;
бюджет субъекта РФ.
Строительство центральной районной больницы в г. Фатеже на 250 койко-мест
Цель: снятие медико-социальной напряженности в Фатежском районе.
Год начала и окончания строительства: 1990-2005 годы.
Проектная мощность: 250 коек.
Сметная стоимость: 194 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01.2002 года - 6,8 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002 г. - 187,2 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ;
внебюджетные источники.
Строительство больничного комплекса на 150 койко-мест в п. Медвенка
Цель : повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения района.
Год начала и окончания строительства: 1990-2005 годы.
Проектная мощность: 150 коек.
Сметная стоимость: 66,6 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года - 8,1 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 58,5 млн.рублей.
Источники финансирования:
бюджет субъекта РФ;
внебюджетные источники.
Строительство стоматологической поликлиники Курского медицинского университета
Цель: улучшение медицинского обслуживания населения.
Год начала и окончания строительства: 1994-2002 годы.
Проектная мощность: 425 пос/мест, площадь -10,6тыс.кв.м.
Сметная стоимость: 61,1 млн. рублей в ценах 2002 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 23,1 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 38 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 2002 г. - 24 млн. рублей;
собственные средства - 14 млн. рублей.
Реконструкция профилактория под центр реабилитации ветеранов войн и труда
Год начала и окончания строительства: 2000 - 2002 годы.
Проектная мощность: 200 коек.
Сметная стоимость: 43,9 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 23,9 млн.рублей.
Остаток на 1.01.1002г. - 20 млн. рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 2002 г. - 18 млн. рублей;
бюджет субъекта РФ .
Всего на реализацию мероприятий в 2002-2005 году . предполагается направить средства в сумме 438,4 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета - 181 млн.рублей, областного - 135,4 млн.рублей, привлеченных (внебюджетных) средств - 122 млн.рублей.
Перспективы развития здравоохранения в Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей | Ед. изм | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Численность врачей всех специальностей- всего |
Чел. | 5780 | 5759 | 5697 | 5675 |
на 10000 населения | 45 | 45 | 44,5 | 44,5 | |
Численность среднего медицинского персонала- всего |
Чел. | 13830 | 13895 | 13900 | 14000 |
на 10000 населения | 108 | 108,5 | 109 | 110 | |
Число больничных учреждений |
Ед. | 96 | 94 | 93 | 92 |
Число больничных коек- всего |
Коек | 14000 | 13600 | 13300 | 13000 |
на 10000 населения | 109 | 106 | 104 | 102 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлиниче- ских учреждений |
Ед. | 211 | 212 | 212 | 212 |
Мощность амбулаторно-поликлиниче- ских учреждений |
Посещ. в смену |
26850 | 26900 | 26950 | 27000 |
на 10000 населения | -"- | 209 | 210 | 211 | 212 |
Число фельдшерско-акушерских пунктов |
Ед. | 771 | 771 | 770 | 770 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли
"Здравоохранение" Курской области в 2002-2005гг.
Наименование мероприятия |
Объем финансирования, всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | ||||
федеральный бюджет |
бюджет субъектов РФ |
муниципаль-н ые бюджеты |
собственные средства предприятий |
другие источники финансиро- вания |
||
"Анти-ВИЧ/СПИД" | ||||||
2002 г. | 2,0 | 2,0 | ||||
2003 г. | 2,0 | 2,0 | ||||
2004 г. | 2,2 | 2,2 | ||||
2005 г. | 2,2 | 2,2 | ||||
Итого: | 8,4 | 8,4 | ||||
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом" |
||||||
2002 г. | 4,0 | 4,0 | - | |||
2003 г. | 10,0 | 4,5 | 5,5 | |||
2004 г. | 11,0 | 5,0 | 6,0 | |||
Итого: | 25,0 | 13,5 | 11,5 | |||
"Дети-инвалиды" | ||||||
2002 г. | 1,5 | 1,5 | ||||
2003 г. | 3,2 | 1,5 | 1,7 | |||
2004 г. | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Итого: | 8,7 | 3,5 | 5,2 | |||
"Дети сироты" | ||||||
2002 г. | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |||
2003 г. | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |||
2004 г. | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |||
Итого: | 2,1 | 1,2 | 0,9 | |||
"Вакцинопрофилактика" | ||||||
2002 г. | 4,5 | 4,5 | - | |||
2003 г. | 9,5 | 4,5 | 5,0 | |||
2004 г. | 9,5 | 4,5 | 5,0 | |||
2005 г. | 10,0 | 4,5 | 5,5 | |||
Итого: | 33,5 | 18 | 15,5 | |||
"Сахарный диабет" | ||||||
2002 г. | 11 | 11 | ||||
2003 г. | 12 | 12 | ||||
2004 г. | 14 | 14 | ||||
2005 г. | 16 | 16 | ||||
Итого: | 53 | 53 | ||||
"Неотложные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
||||||
2002 г. | 1,7 | 1,7 | ||||
2003 г. | 2,9 | 2,0 | 0,9 | |||
2004 г. | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |||
2005 г. | 3,1 | 2,0 | 1,1 | |||
Итого: | 10,7 | 7,7 | 3,0 | |||
"Материнство и детство" |
||||||
2002 г. | 5,0 | 5,0 | ||||
2003 г. | 5,5 | 5,5 | ||||
Итого: | 10,5 | 10,5 | ||||
"Дети Чернобыля" | ||||||
2002 г. | 4 | 3 | 1 | |||
2003 г. | 16 | 13 | 3 | |||
Итого: | 20 | 16 | 4 | |||
"Профилактика и лечение артериальной гипертонии" |
||||||
2002 г. | 1,5 | 1,5 | ||||
2003 г. | 1,9 | 0,4 | 1,5 | |||
2004 г. | 2,4 | 0,4 | 2,0 | |||
2005 г. | 3,4 | 0,4 | 3,0 | |||
Итого: | 9,2 | 2,7 | 6,5 | |||
"Развитие материально-техничес- кой базы здравоохранения Курской области" |
||||||
2002 г. | 90 | 42 | 23 | 25 | ||
2003 г. | 107,3 | 5 | 35,3 | 67 | ||
2004 г. | 45 | 5 | 15 | 25 | ||
2005 г. | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
Итого: | 257,3 | 57 | 78,3 | 122 | ||
Всего по отрасли за 2002-2005 гг. |
438,4 | 181 | 135,4 | 122 | ||
в т.ч. по годам | ||||||
2002 г. | 125,8 | 70,1 | 30,7 | 25 | ||
2003 г. | 171 | 45,3 | 58,7 | 67 | ||
2004 г. | 91,9 | 35,5 | 31,4 | 25 | ||
2005 г. | 49,7 | 30,1 | 14,6 | 5 |
3.14.3. Подпрограмма "Образование"
В 2002-2005 годах предполагается перейти к устойчивому развитию системы образования, удовлетворяющей интересы и потребности личности, общества и государства.
Реализация политики в сфере образования на период до 2005 года будет строиться с учетом обеспечения условий для реализации конституционных прав человека на образование, равенства доступа к образованию для различных социальных слоев и территориальных групп населения.
Определяющее значение будет иметь деятельность по установлению социально приемлемого соотношения платных и бесплатных услуг в области образования при сохранении бесплатного и общедоступного общего образования.
Продолжится работа по совершенствованию структуры и содержанию общего образования.
В целях углубления процессов диверсификации образовательных учреждений дальнейшее развитие получат профильно-дифференцированные школы, классы с углубленным изучением отдельных предметов и интегрированных курсов.
В указанный период намечен комплекс мер по дальнейшему развитию предметных кабинетов, оснащению всех средних и основных школ электронно-вычислительной техникой.
Дальнейшее развитие получит сельская школа: намечается организация углубленного преподавания предметов, ориентированных на специфику новых форм сельскохозяйственного производства; развитие производственной деятельности в сельских учреждениях основного и среднего общего образования; поддержка и развитие новых типов сельских общеобразовательных учреждений (комплексов "детский сад-школа", фермерских школ, интернатов семейного типа).
Будет проведена работа по оптимизация сети малокомплектных сельских школ, путем развития дистанционного образования, внедрения системы "школьного автобуса".
В 2002-2005 годах продолжится эксперимент по переходу на 12 летний срок обучения в школе N59 г.Курска, лицея N12 г. Железногорска, Высоконодворской средней школе Медвенского района, Старковской школе Октябрьского района, Ноздрачевской школе и средней школе поселка имени маршала Жукова Курского района, Жерновецкой школе Золутухинского района .
В 2002-2003 годах предусматривается развитие и поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми.
Предполагается внедрение новых методов работы с одаренными детьми, создание условий для их выявления, развития, адресной материальной поддержки этих детей через систему государственных премий и стипендий , проведение областных предметных олимпиад, творческих конкурсов.
В рамках областной целевой программы "Дети Чернобыля" будет продолжена работа по совершенствованию системы оказания социально-психологической и педагогической помощи детям, подвергшимся радиационному воздействию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В 2002-2003 годах в областном бюджете предусматриваются средства на укрепление базы медицинского обслуживания детей в общеобразовательных учреждениях, находящихся на зараженной территории, обновление оборудования, подготовку и переподготовку кадров.
В целях социальной адаптации детей-инвалидов, интеграции их в обществе в 2002-2003 годах будут решаться вопросы по профилактике детской инвалидности, совершенствованию системы обучения детей с умственными и физическими отклонениями в развитии.
В рамках программы "Дети-инвалиды" за счет средств областного бюджета предусматривается обеспечить техническими средствами обучения, компьютерной техникой Курскую областную школу-интернат для слабослашащих и неслышащих детей, а также детский сад N94 в г.Курске.
В городах Курске, Железногорске и Курчатове намечается создание на базе психолого-медико-педагогических центров базы для оказания реабилитационной помощи детям-инвалидам, в специальных коррекционных школах будут открыты диагностические классы.
В областном бюджете в 2002-2003 годах предусматриваются средства на оснащение образовательных учреждений для детей-сирот современным медицинским оборудованием.
Будет продолжена работа по организации летнего оздоровительного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях сохранения сети общеобразовательных школ области, создания условий для получения начального, основного и среднего (полного) образования в 2002-2005 годах будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования.
Намечен вывод сельских школ из аварийных зданий: Розгребельской - Б-Солдатского, Селинская - Дмитриевского, Верхне-Рогозецкая - Советского и Семеновская - Касторенского районов.
Мероприятиями Программы на период до 2005 года предусматривается:
реконструкция пяти школ-интернатов: Верхне-Любажской вспомогательной школы- интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Фатежского района; Клюквинской санаторной школы-интерната Курского района, Дмитриевской речевой школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, Теткинской коррекционной школы-интерната; Октябрьской школы-интерната для детей-сирот Касторенского района; Обоянской специальной коррекционной школы;
строительство детского дома в г. Железногорске.
В рамках программы "Развитие образования" предусматривается строительство учебного корпуса Курского государственного педагогического университета, пристройки учебного корпуса ПУ N34 в п. Солнцево, реконструкция двух профессиональных училищ: ПУ N1 в г. Курске и ПУ N24 в г. Рыльске.
По федеральной адресной программе намечается строительство школы в с. 2-е Поныри Поныровского района на 174 места. В рамках этой же программы намечена реконструкция здания Курского городского дворца пионеров и школьников по ул. Ленина в г. Курске.
Всего по отрасли "Образование" будут реализовываться мероприятия по 7 федеральным целевым подпрограммам: "Дети-сироты", "Дети-инвалиды", "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних""Развитие социального обслуживания семьи и детей", "Одаренные дети", "Развитие образования", "Интеграция науки и высшего образования России".
Завершение строительства Клюквинской санаторной школы -интерната Курского района
Цель : создание условий для обучения, лечения тубинфицированных детей.
Год начала и окончания строительства: 1999-2003 годы.
Проектная мощность: 269 места.
Сметная стоимость: 80,03 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01.2002 года - 23,0 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002 г. - 57,03 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Реконструкция Верхне-Любажской вспомогательной школы- интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Фатежского района
Цель : создание благоприятных условий для обучения, содержания и воспитания детей-сирот.
Год начала и окончания строительства: 2001-2003 годы.
Проектная мощность: 223 места.
Сметная стоимость: 19,54 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 2 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 17,54 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 2002 г. - 2 млн. рублей;
бюджет субъекта РФ - 2002 г. - 250 тыс. рублей.
Строительство школы в с. 2-е Поныри Поныровского района
Цель: создание надлежащих условий для обучения
Год начала и окончания строительства: 1999-2003 годы.
Проектная мощность: 172 ученических места.
Сметная стоимость: 28,8 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года - 90 тыс.рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 28,61 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Реконструкция Дмитриевской речевой школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи
Цель : создание благоприятных условий для обучения, и реабилитации детей.
Год начала и окончания реконструкции: 2002 год.
Сметная стоимость: 1,6 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Реконструкция Теткинской коррекционной школы-интерната
Цель: создание благоприятных условий для обучения, и реабилитации детей.
Год начала и окончания строительства: 2003-2004 годы.
Сметная стоимость: 10 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 0 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Реконструкция Октябрьской школы-интерната для детей-сирот Касторенского района
Цель : создание благоприятных условий для обучения, содержания и воспитания детей-сирот.
Год начала и окончания строительства: 2003-2004 годы.
Сметная стоимость: 4,5 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 0 млн.рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 4,5 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Реконструкция Обоянской специальной коррекционной школы
Цель : создание благоприятных условий для обучения, и реабилитации детей.
Год начала и окончания строительства: 2004-2005 годы.
Сметная стоимость: 5 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 0 млн.рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Строительство детского дома в г. Железногорске
Цель : создание благоприятных условий для обучения, содержания и воспитания детей-сирот.
Год начала и окончания строительства: 2003-2005 годы.
Проектная мощность: 150 мест.
Сметная стоимость: 45,5 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ;
внебюджетные источники.
Строительство учебного корпуса Курского государственного педагогического университета
Цель : повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.
Год начала и окончания строительства: 2004-2006 годы.
Проектная мощность: 1500 мест.
Сметная стоимость: 98,6 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Строительство школы -интерната для слабослышащих детей по проспекту Хрущева - ул. Аэродромная в г. Курске
Цель : создание благоприятных условий для обучения, и реабилитации слабослышащих детей.
Год начала и окончания строительства: 2003-2005 годы.
Проектная мощность: 240 мест.
Сметная стоимость: 50,58 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ.
Строительство пристройки учебного корпуса ПУ N 34 в пос. Солнцево
Цель : повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.
Год начала и окончания строительства: 1992-2003 годы.
Проектная мощность: 60 мест.
Сметная стоимость: 9,59 млн. рублей в ценах 2001 года.
Выполнение на 1.01. 2002 года за весь период строительства - 3,5 млн. рублей.
Остаток на 1.01.2002г. - 6,09 млн. рублей.
Источники финансирования:
федеральный бюджет - 2002 г. -1 млн. рублей;
внебюджетные источники.
Реконструкция ПУ N 1 в г. Курске
Цель : повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи..
Год начала и окончания реконструкции: 2003-2004 годы.
Проектная мощность:
Сметная стоимость: 6,7 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования:
федеральный бюджет; внебюджетные источники.
Реконструкция ПУ N24 в г. Рыльске
Цель : повышение уровня и качества обучения учащейся молодежи.
Год начала и окончания реконструкции: 2004-2005 годы.
Сметная стоимость: 7,5 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования:
федеральный бюджет;
внебюджетные источники.
Реконструкция здания Курского городского дворца пионеров и школьников в г. Курске
Цель: улучшение условий для творческого развития детей.
Год начала и окончания реконструкции: 2003-2004 годы.
Проектная мощность: 800 пос. в день
Сметная стоимость: 25 млн. рублей в ценах 2001 года.
Источники финансирования: бюджет субъекта РФ; внебюджетные источники.
Для реализации программных мероприятий предполагается направить средства в сумме 255,25 млн. руб., в т. ч. из федерального бюджета - 145,63 млн. руб., областного - 102,59 млн. руб., привлеченных (внебюджетных) средств - 7,03 млн. рублей.
Перспективы развития образования в Курской области в 2002-2005 годах
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Количество образовательных школ- всего |
ед. |
888 |
888 |
888 |
888 |
Численность учащихся в них всего: В том числе: город село |
тыс.чел. тыс.чел. тыс.чел. |
162 94 62 |
158 90 60 |
156 86 58 |
154 83 56 |
Из численности учащихся обучающиеся В первую смену - всего: в том числе: город село |
тыс.чел. тыс.чел. тыс.чел. |
127 68 59 |
122 65 57 |
117 62 55 |
113 60 53 |
Численность детей в дошкольных учреждениях |
тыс. чел. |
26 |
26 |
26 |
26 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
на 100 мест детей дошк. возраста |
86 | 86 | 87 | 87 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли
"Образование" Курской области в 2002-2005 гг.
Наименование программ, отраслей |
Объем финансирования, всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | ||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъектов РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
другие источники финансиро вания |
||
"Развитие образования Курской области" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
30,4 15,7 33,0 37,5 |
1,0 5,5 32,2 35 |
29,4 10,2 0,8 2,5 |
|||
Итого: | 116,6 | 73,7 | 42,9 | |||
"Социальная поддержка инвалидов Курской области" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
0,03 0,05 0,07 0,1 |
0,03 0,05 0,07 0,1 |
||||
Итого: | 0,25 | 0,25 | ||||
"Дети - инвалиды" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
0,5 2,3 5,7 8,5 |
0,5 1,3 3,5 5,0 |
- 1,0 2,2 3,5 |
|||
Итого: | 17,0 | 10,3 | 6,7 | |||
"Дети - сироты" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г |
2,0 21,4 10,9 13,7 |
2,0 13,2 6,7 8,4 |
- 8,2 4,2 5,3 |
|||
Итого: | 48,0 | 30,3 | 17,7 | |||
"Дети Чернобыля" 2002 г. 2003 г. |
2,31 |
2,31 |
||||
Итого: "Одаренные дети" 2002 г. 2003 г. |
2,31 0,51 0,57 |
2,31 0,5 0,55 |
0,01 0,02 |
|||
Итого: | 1,08 | 1,05 | 0,03 | |||
"Изучение православной культуры" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
0,02 0,02 0,04 |
0,02 0,02 0,04 |
||||
Итого: | 0,08 | 0,08 | ||||
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 2002 г. 2003 г. 2004 г. |
0,13 0,14 0,16 |
0,13 0,14 0,16 |
||||
Итого: | 0,43 | 0,43 | ||||
Непрограммная часть (адресная) 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
2,0 26,9 18,6 22,0 |
2,0 13,9 10,0 5,0 |
- 13,0 8,6 10,0 |
7,0 |
||
Итого: | 69,5 | 30,9 | 31,6 | 7,0 | ||
Всего по отрасли за 2002-2005 гг. в т.ч. по годам 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
255,25 35,57 69,39 68,45 81,84 |
145,63 5,63 34,04 52,56 53,4 |
102,59 29,93 35,33 15,89 21,44 |
7,03 0,01 0,02 7,0 |
3.14.4. Подпрограмма "Социальная защита населения"
Приоритетным направлением в области социального обеспечения на период до 2005 года является укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, развитие системы социального обслуживания, в том числе в нестационарных учреждениях, повышение эффективности социальных пособий и предоставление других форм помощи малоимущим семьям на основе принципа адресности, продолжение работы по созданию государственной службы реабилитации инвалидов, сети принципиально новых реабилитационных учреждений, обеспечению инвалидов транспортными средствами, формированию сети медико-социальной экспертизы, обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений.
В рассматриваемом периоде будет продолжена работа по адресной социальной поддержке социально уязвимой категории населения путем выплаты пособий по нуждаемости за счет собственных средств и с учетом трансфертов из федерального бюджета.
В системе социального обслуживания в указанный период предусматривается преобразовать три действующих в настоящее время из тридцати центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в комплексные центры. Создать в их структуре отделения: дневного пребывания, временного проживания, специализированного медико-социального обслуживания и срочной социальной помощи.
В целях совершенствования и развития базы для проведения реабилитации инвалидов по восстановлению их социального статуса намечается реконструкция областного медико-социального реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского.
В 2002-2003 годах предстоит осуществить перевод котельных Глушковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Ширковского (Большесолдатский район) и Суджанского психоневрологических домов-интернатов с твердого топлива на газ.
Для дальнейшего совершенствования деятельности по социальной защите и поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной реабилитации на период до 2005 года намечено осуществить ряд мер по укреплению действующих учреждений социального обслуживания семьи и детей, развитию их сети, соблюдению социальных льгот и гарантий, определенных законодательством Российской Федерации, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми.
В рамках областной целевой программы "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2002-2003 годы) в областном бюджете предусматриваются средства на создание и оснащение областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей-инвалидов на 50 мест.
В целях расширения сферы социальных услуг, создания условий для снижения уровня детской безнадзорности и беспризорности в 2002-2003 годах намечено создать социальный приют для детей и подростков на 50 мест.
В 2002-2003 годах намечено проведение оздоровительного отдыха 5600 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей многодетных и малообеспеченных семей, детей, проживающих на территориях, подвергшихся радиационному заражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Для реализации программы. предполагается направить средства в сумме 123,49 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 63,09 млн. рублей, областного - 60,4 млн. рублей.
Перспективы развития социального обеспечения в Курской области
в 2002-2005 годах
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004г. | 2005 г. |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения - всего |
чел. | 400835 | 399031 | 397235 | 395448 |
Средний размер назначенных пенсий |
руб. | 1318 | 1595 | 1930 | 2335 |
Обеспеченность интернатными учреждениями для престарелых и инвалидов и детей - инвалидов |
мест на 10 тыс. жите-л ей |
18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятий по отрасли
"Социальное обеспечение населения" Курской области в 2002-2005гг.
Наименование программ, мероприятий |
Объем финансирования, всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | ||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъектов РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
другие источники финансирования |
||
"Социальная поддержка инвалидов на 2002-2005 годы" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
13,44 14,5 16,5 21,5 |
2,2 2,0 1,5 1,5 |
11,24 12,5 15,0 20,0 |
|||
Итого: | 65,94 | 7,2 | 58,74 | |||
"Дети-инвалиды" 2002 г. 2003 г. |
2,87 0,05 |
2,79 |
0,08 0,05 |
|||
Итого: | 2,92 | 2,79 | 0,13 | |||
"Старшее поколение" 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
7,07 9,2 9,29 0,24 |
7 9 9 |
0,07 0,2 0,29 0,24 |
|||
Итого: | 25,8 | 25 | 0,8 | |||
"Развитие социального обслуживания семьи и детей" 2002 г. 2003 г. |
1,23 2,0 |
1,0 1,5 |
0,23 0,5 |
|||
Итого: | 3,23 | 2,5 | 0,73 | |||
"Дети - сироты" 2002 г. 2003 г. |
2,5 2,5 |
2,5 2,5 |
||||
Итого: | 5,0 | 5,0 | ||||
"Дети Чернобыля" 2002 г. 2003 г. |
9,5 9,5 |
9,5 9,5 |
||||
Итого: | 19,0 | 19,0 | ||||
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 2002 г. 2003 г. |
0,8 0,8 |
0,8 0,8 |
||||
Итого: | 1,6 | 1,6 | ||||
Всего по отрасли за 2002-2005 гг. в т.ч. по годам 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. |
123,49 37,41 38,55 25,79 21,74 |
63,09 25,79 25,3 10,5 1,5 |
60,4 11,62 13,25 15,29 20,24 |
3.14.5. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"
Приоритетными направлениями в культурной политике области являются сохранение историко-культурного наследия и его использование как важного стабилизирующего фактора социально-политической ситуации в области, морально-нравственного воспитания человека, а также развитие традиционных видов и жанров современной культуры и искусства, создание благоприятных условий для широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.
Мероприятия программы будут направлены на улучшение материально-технической базы организаций культуры и искусства, в первую очередь, особо ценных объектов культурного наследия и их эффективное использование; концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры и искусства; создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также развития спонсорства.
Для обеспечения населения современными информационными услугами в прогнозируемом периоде будет продолжена работа по созданию в библиотеках области электронных информационных ресурсов, а также выход в интернет.
Разрабатываются мероприятия по осуществлению перехода на контрактную систему найма творческих работников учреждений культуры и искусства.
Мероприятиями областной целевой программы Курской области по сохранению и развитию культуры и искусства на 2002-2005 годы предусмотрено:
"Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры, музейного и
библиотечного фондов"
Будут проведены работы по реконструкции и реставрации:
усадьбы А. Фета Золотухинского района;
памятников архитектуры и истории республиканского значения г. Рыльска;
памятника архитектуры республиканского значения "Палаты Ромодановских" размещением в них археологического музея;
усадьбы Мазепы - памятника архитектуры республиканского значения 1601года, с.Ивановское Рыльского района;
дома воеводы Шемяки - памятника архитектуры XIX века, в г. Суджа. усадьбы Барятинских в г. Льгове;
"Народного дома" в г. Курске;
дома-усадьбы К.Воробъева в с. Нижний Реутец Медвенского района;
росписей Ильинской церкви - памятника архитектуры 1768 года в г. Курске;
дома Филимонова (школа искусств) в г. Рыльске;
подготовке памятников и братских захоронений к 60 летию Победы в Курской битве и ВОВ.
Предусматривается:
проектирование и создание охранных зон и заповедных территорий;
проведение охранных археологических исследований памятников Курской области: в с. Липино Октябрьского района, с. Гочево Беловского района, в "Ратском" Курского района, в г. Рыльске, Люшинском городище Льговского района, в историческом центре древнего Курска;
реставрация предметов музейного фонда, приобретение произведений искусства;
модернизация библиотечного дела.
"Поддержка и развитие профессионального художественного творчества"
Предусматривается:
оказание поддержки мастерам искусств и творческим союзам;
участие творческих коллективов в международном и межрегиональном культурном обмене, во Всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках;
проведение Дней культуры в районах области, ежегодных фестивалей, конкурсов, таких как: международный вокальный конкурс им. Г.В. Свиридова, международный фестиваль "Джазовая провинция", Всероссийские фестивали русской народной песни памяти Н.В. Плевицкой и другие.
"Поддержка молодых дарований и развитие системы художественного и
культурологического образования"
Предусматривается: проведение ежегодных конкурсов "Новые имена", "Созвездие молодых", фестивалей, направленных на развитие творческих способностей детей и молодежи; приобретение музыкальных инструментов, материалов, костюмов для одаренных детей; модернизация системы переподготовки и повышения квалификации работников культуры и искусства, обучение их современным методам работы; создание трехступенчатой системы непрерывного образования "Школа-ССУЗ-ВУЗ" на базе Курского музыкального училища;
создание необходимых условий для совершенствования учебного процесса в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
"Стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой
деятельности"
Предусматривается:
сохранение и развитие народных промыслов и ремесел;
создание музея народного творчества в областном Доме народного творчества и Курском музыкальном училище им. Г.В. Свиридова;
проведение ежегодных фестивалей, конкурсов, праздников.
"Кинопрокат и кинообслуживание населения"
Предусматривается оснащение кинотеатров и киноустановок кинопроекционной аппаратурой, запчастями к ней, поддержка и пропаганда отечественных фильмов.
"Сохранение материальной базы, реконструкция, капитальный ремонт,
техническое укрепление организаций и учреждений культуры"
Предусматривается реконструкция Железногорского художественного училища, юношеской библиотеки.
Проведение капитального ремонта зданий и помещений:
двух центральных библиотек: в Тимском и Фатежском районах, Суджанского музучилища, Обоянского библиотечного колледжа, Курского колледжа культуры, Льговского краеведческого музея, детских школ искусств в Медвенке, Пристени, Прямицино, Понырях, в г. Дмитриеве; районных домов культуры в городах : Щигры и Дмитриеве, в трех поселках: Хомутовка, Горшечное, Конышевка, и в с. Никольское Обоянского района; здания Курскоблкиновидеофонда" в городах Курске, Льгове, пос. Кшенский; техническое перевооружение учреждений культуры и искусства областного подчинения.
"Новое строительство и реконструкция объектов культуры и искусства"
Предусматривается строительство:
домов культуры в поселках: Тим, Мантурово, Горшечное, Глушково;
пристройки к Курскому музыкальному училищу;
реконструкция и реставрация Знаменского кафедрального собора;
мемориального комплекса "Курска Дуга" ;
реконструкция Курского государственного цирка.
Для реализации мероприятий по сохранению и развитию культуры и искусства в 2002-2005 г.г. предполагается направить средства в сумме 183,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 59 млн. руб, областного бюджета - 113,6 млн. руб., привлеченных (внебюджетных) средств - 11млн.рублей.
3.14.6. Молодежная политика
Молодежная политика области будет направлена на решение основных вопросов социальной поддержки молодежи, молодых семей, адаптации их к современным условиям развитие рыночной экономики, содействие занятости и профориентации молодежи, развитие системы отдыха и оздоровления.
Основной задачей в области занятости молодежи в 2002-2005 годах остается создание условий для трудоустройства впервые ищущей работу молодежи.
В целях обеспечения их занятости, приобретения молодежью профессиональных навыков, повышения конкурентоспособности на рынке труда в области реализуется программа "Молодежная практика".
В рамках указанной программы на период до 2005 года намечено направить на молодежную практику более 1,2 тысяч выпускников образовательных учреждений.
В период до 2005 года временной занятостью будут охвачены более 30 тысяч подростков.
В рамках программы "Молодежь" будет осуществляться поддержка общественных молодежных организаций.
Намечается продолжить работу по укреплению материально-технической базы государственных учреждений молодежи.
В 2002-2005 годах за счет средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию мероприятий молодежной политики, предполагается провести реконструкцию Курского и Железногорского Центров социальной поддержки молодежи, областного дома молодежи в г. Курске, юношеской автомобильной школы, редакции газеты "Молодая гвардия".
С целью продолжения работы по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны намечается вдвое увеличить количество молодежных клубов и объединений поисковой и патриотической направленности.
Расширится сеть услуг в Центрах социальной поддержки молодежи в городах Курске и Железногорске для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В Курской юношеской автомобильной школе будут открыты классы для детей из малообеспеченных семей по профессиональной ориентации и обучению профессии водителя.
В целях укрепления института семьи ежегодно около тысячи молодых семей получат консультацию профессиональных психологов.
В рамках программы Центра молодых семей "Звездный" намечается провести комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку малообеспеченных семей , создание благоприятных условий для укрепления молодых семей, оздоровление, вовлечение их в общественно-полезную деятельность.
Ежегодно более 100 тысяч детей будет охвачено всеми формами отдыха.
Продолжится работа по развитию профильных лагерей.
На базе оздоровительных лагерей к 2005 году намечается открыть 100 профильных лагерей.
Значительное внимание в 2002-2005 годах будет уделяться улучшению физической подготовленности и физическому развитию населения, в том числе молодежи, совершенствованию развития детско-юношеского спорта, расширению сети спортивных школ, созданию спортивно-оздоровительных и спортивных подростковых клубов по месту жительства.
Основной задачей в развитии физической культуры и спорта будет являться расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния.
Решение этой задачи будет осуществляться в рамках реализации федеральных и областных целевых программ, улучшения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также укрепления материально-технической базы.
Важным направлением деятельности станет создание информационно-образовательных программ, направленных на формирование у населения потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и здоровом образе жизни.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в рассматриваемом периоде намечается продолжить строительство оздоровительно-спортивного комплекса в г.Железногорске.
Для реализации программы предусмотрены средства федерального, областного бюджета, благотворительных организаций, физических лиц и другие источники.
Туризм
С целью создания в Курской области современной туристско-рекреационной отрасли, как одной из ведущих, приоритетных отраслей экономики, обеспечивающей, с одной стороны, спрос жителей области на удовлетворение своих потребностей в туристско-реакреационных услугах, а с другой - значительный вклад в социально-экономическое развитие региона за счет увеличения доходной части местного бюджета, притока инвестиций, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия в Курской области в рамках программы " Развитие туризма в Курской области" в 2002-2005 годах намечены мероприятия по развитию отрасли туризма и отдыха.
В период до 2005 года предусматривается подготовить более 200 специалистов сферы сервиса и туризма, а также гидов-экскурсоводов.
Для формирования образа Курского края, как региона благоприятного для въездного туризма, намечено принять участие в проведении крупнейших международных и отечественных туристических выставок.
В указанном периоде будут сформированы информационные банки данных туристских средств размещения, фирм, туров, маршрутов и др.
С целью инвестиционной привлекательности, а также активной рекламной деятельности, направленной на популяризацию туристических возможностей Курской области намечено продолжать работу в Интернет-сайте - "Приглашение к путешествию по Курскому краю".
Предусматривается расширить диапазон полиграфической продукции, распространяемый в регионах России и за ее пределами.
Мероприятиями программы предусмотрено лицензирование международной туристской деятельности в соответствии с Соглашением Правительства Курской области и Департаментом туризма Минэкономразвития Российской Федерации.
До 2005 года подлежит к выдаче 50 лицензий, что позволит ежегодно увеличивать доходную часть областного бюджета на 500 тыс. рублей.
Реализация этих мероприятий позволит укрепить систему государственного регулирования и стимулирования развития туризма, адекватную природе рыночных отношений и учитывающую мировой опыт в этой области.
Форма 2
Объемы и источники финансирования программных мероприятийпо отрасли
"Культура" Курской области в 2002-2005гг.
Наименование мероприятия |
Объем финансирования, всего (млн. руб.) |
в том числе по источникам финансирования | ||||
федеральный бюджет |
Бюджет субъектов РФ |
муниципальные бюджеты |
собственные средства предприятий |
другие источники финансирования |
||
"Сохранение и развитие культуры и искусства Курской области на 2002- 2005 гг." |
||||||
2002 г. | 7,1 | 3,5 | 3,6 | |||
2003 г. | 78,5 | 48,5 | 30,0 | |||
2004 г. | 43,5 | 3,5 | 40,0 | |||
2005 г. | 43,5 | 3,5 | 40,0 | |||
Итого: | 172,6 | 59 | 113,6 | |||
"Сельская библиотека" |
||||||
2002 г. | 3,9 | 3,9 | ||||
2003 г. | 3,6 | 3,6 | ||||
2004 г. | 3,5 | 3,5 | ||||
Итого: | 11,0 | 11,0 | ||||
Всего по отрасли за 2002- 2005 гг. |
183,6 | 59 | 113,6 | 11,0 | ||
в т.ч. по годам |
||||||
2002 г. | 11 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | ||
2003 г. | 82,1 | 48,5 | 30,0 | 3,6 | ||
2004 г. | 47 | 3,5 | 40,0 | 3,5 | ||
2005 г. | 43,5 | 3,5 | 40,0 |
3.15. Уровень жизни населения
Программой предусматривается решение следующих задач:
выработка мер по увеличению доходов населения, в том числе, как основного элемента - заработной платы;
создание предпосылок для сокращения дифференциации населения по доходам;
развитие сети учреждений социальной поддержки населения;
обеспечение адресной социальной помощи гражданам в зависимости от среднедушевого дохода семьи;
стабилизация развития социальной сферы на основе увеличения реальных доходов населения, уровня жизни и платежеспособного спроса;
улучшение ситуации на рынке труда.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить денежные доходы на душу населения в 2005 году в 2 раза к уровню 2001 года, среднемесячную заработную плату одного работающего - в 2,1 раза, реальные денежные доходы населения - в 1,3 раза.
Доходы и расходы населения
Ед. изм. |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
Среднедушевые денежные доходы в месяц |
руб. | 2010 | 2395 | 2800 | 3310 |
Реальные денежные доходы к предыдущему году |
% | 106 | 106 | 107 | 108 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
руб. | 2460 | 3000 | 3600 | 4250 |
в том числе по отраслям экономики: |
|||||
Промышленность | руб. | 3050 | 3690 | 4390 | 5135 |
Сельское хозяйство | руб. | 1080 | 1315 | 1575 | 1855 |
Строительство | руб. | 2770 | 3335 | 3970 | 4600 |
Транспорт и связь | руб. | 2705 | 3300 | 3860 | 4630 |
ЖКХ | руб. | 2160 | 2590 | 3055 | 3540 |
Торговля и общепит | руб. | 2215 | 2700 | 3240 | 3820 |
Здравоохранение и физкультура |
руб. | 1650 | 2010 | 2410 | 2840 |
Образование, культура и искусство |
руб. | 1350 | 1645 | 1975 | 2330 |
Реальная заработная плата к предыдущему году |
% | 109 | 109 | 110 | 110 |
Средний размер назначенных месячных пенсий |
руб. | 1318 | 1595 | 1930 | 2335 |
Прожиточный минимум | руб. | 1440 | 1480 | 1500 | 1550 |
Покупательная способность |
раз | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
3.16. Внешнеэкономическая деятельность
3.16.1. Развитие внешнеэкономических связей
Программные мероприятия, направленные на развитие внешнеэкономических связей области до 2005 года предусматривают решение таких задач, как баланс импорта и экспорта; совершенствование структуры экспорта и повышение в нем доли готовых изделий; расширение торгового и инвестиционного сотрудничества.
Во внешнеэкономической деятельности области в 2002 году сохранится тенденция экспортных поставок.
С 2003 года предусматривается незначительный рост экспорта, при этом доля импорта во внешнеторговом обороте также возрастет, что повлияет на внешнеторговое сальдо. Сальдо внешнеторгового оборота по прогнозным расчетам останется отрицательным.
В целях развития внешнеэкономических связей области на перспективу программой предусмотрено заключение ряда Соглашений со странами СНГ по вопросам сотрудничества в различных направлениях: торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарно-культурном.
Объем внешней торговли Курской области в 2002-2005 годах
(млн. долларов США)
Наименование показателей | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Экспорт товаров - всего | 100,5 | 101,5 | 103,5 | 105,6 |
в том числе: | ||||
со странами СНГ | 53,3 | 53,8 | 54,9 | 56,0 |
со станами вне СНГ | 47,2 | 47,7 | 48,6 | 49,6 |
Экспорт товаров на душу населения (в дол. США) |
70 | 80 | 80 | 80 |
Импорт товаров - всего | 212,6 | 219,0 | 232,0 | 245,9 |
в том числе | ||||
со странами СНГ | 163,7 | 168,6 | 178,7 | 189,42 |
со станами вне СНГ | 48,9 | 50,4 | 53,4 | 56,6 |
Импорт товаров на душу населения (в дол. США) |
170 | 170 | 180 | 190 |
3.16.2. Развитие приграничных и межрегиональных связей
Межрегиональная деятельность является важным фактором экономического развития области.
Располагая значительным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом область совершенствует и укрепляет межрегиональные связи в различных направлениях: торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарно-культурном.
В целях усиления экономической интеграции регионов, открытии внутреннего рынка для взаимного проникновения товаров и услуг, обмена информацией о достижениях в области экономики, науки и техники, организации и взаимного участия в проводимых на территориях регионов выставках, ярмарках, конференциях предусматривается дальнейшее сотрудничество с регионами Российской Федерации.
В настоящее время действуют Соглашения с 36 регионами Российской Федерации, в том числе с областями, входящими в Центральный федеральный округ: Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Смоленской и Ярославской.
Ведется работа по заключению Соглашений с г. Москвой и г. Санкт-Петербургом.
Основными торговыми партнерами Курской области в 2002-2005 годах по вывозу товаров, производимых местными предприятиями, останутся:
города: Москва, Санкт-Петербург, области: Московская, Белгородская, Воронежская и другие.
По ввозу товаров, не производимых в области и потребность на которые не обеспечивается, продолжится сотрудничество с г. Москвой, областями: Московской, Архангельской, Рязанской, Орловской, Тульской и другими.
В перспективе в структуре вывозимых товаров наибольший удельный вес составят: руды и концентраты железные; каучук, резина и изделия из них; аккумуляторы электрические; ленты транспортерные; подшипники шариковые; изделия мукомольно-крупяной и сахарной промышленности и другие.
В структуре ввоза приоритет будет отдан: черным и цветным металлам и изделиям; машиностроительной продукции; продукции нефтехимического комплекса; продовольственным товарам и сырью и другим.
Достигнуты договоренности и заключены Соглашения с Автономной Республикой Крым Украины, г. Сумы Украины, компаниями Чехии.
Заключение двустороннего соглашения между Автономной Республикой Крым Украины и Курской областью выведут отношения двух регионов на качественно новый уровень и устранят препятствия на пути товаров курских товаропроизводителей, которые всегда пользовались спросом в Крыму. На перерабатывающих предприятиях Курской области будет использован опыт предприятий Крыма по переработке сельскохозяйственной продукции.
Соглашение имеет ярко выраженную социальную направленность и даст возможность пройти лечение в лучших здравницах Крыма детям, проживающим в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
В соответствии с договоренностью, компании Чехии намерены поставлять в Курскую область большие партии лекарственных средств.
В ближайшее время на предприятиях области и техническом центре "Матис" (г. Железногорск) планируется: организовать производство совместной сборки известной чешской автомашины "Татра", автобусов "Каросса"; осуществлять ремонт и сборку трамваев и троллейбусов "Шкода-ЧКД" и переход транспортников области на их применение для пассажирских перевозок.
В перспективе предусматривается решение таких задач на федеральном и местном уровнях, как:
целенаправленное развитие государственной политики по поддержке и укреплению межрегиональных экономических связей, способствующих развитию научного и производственного потенциала в своем и соседних регионах - возможных поставщиках необходимого сырья и продукции;
обеспечение условий для расширения вывоза и совершенствования его структуры, повышения в нем доли готовых промышленных изделий;
создание законодательной базы, направленной на обеспечение условий притока и размещения капиталовложений.
Реализация этих задач позволит увеличить в 2005 году вывоз продукции в регионы Российской Федерации на 10%.
Перспективы развития межрегиональных экономических связей и
внешнеэкономической деятельности Курской области в 2002-2005 гг.
Показатели | Ед. изм. |
2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
Вывоз в регионы РФ-всего | млн. руб. |
9625 | 10890 | 12220 | 13710 |
Ввоз из регионов РФ-всего | млн. руб. |
5550 | 6280 | 7050 | 7910 |
в т.ч. продовольственные товары - вывоз в регионы РФ |
млн. руб. |
2715 | 3070 | 3445 | 3865 |
- ввоз из регионов РФ | млн. руб. |
975 | 1105 | 1240 | 1400 |
Программные мероприятия развития внешнеэкономических связей Курской
области на период до 2005 года
Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
Ожидаемые результаты |
1. Соглашение между Администрацией Курской области и Верховной Радой Автономной Республики Крым (Украина) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурных отраслях. |
2001-2005 г.г. | - увеличение товарооборота между Курской областью и Автономной Республикой Крым; - максимальное использование совместных возможностей в производстве и реализации конкурентоспособных потребительских товаров и различных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; - развитие взаимовыгодной научно-технической кооперации между промышленными предприятиями и научными организациями; - создание условий для поощрения и защиты инвестиций; - создание совместных предприятий, акционерных компаний, торговых домов, финансово-промышленных групп; - развитие сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения. |
2. Соглашение между Администрацией Курской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. |
2001-2005 г.г. | - увеличение товарооборота между Курской областью и Республикой Беларусь; - продвижение на рынок Республики Беларусь товаров курских предприятий; - развитие сотрудничества в области социального обеспечения населения; - развитие сотрудничества в области культуры, образования. |
3. Соглашение между Администрацией Курской области и Администрацией Сумской области (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. |
2001-2005 г.г. | - осуществление взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров на основе прямых договоров (контрактов); - разработка и финансирование совместных проектов, направленных на развитие экономики Курской и Сумской областей; - разработка совместных программ экономического и другого сотрудничества; - сотрудничество в области образования, здравоохранения, науки и техники, культуры, туризма, спорта. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.