Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей) | ||||||
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет* |
|
|
|
|
|
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
|
|
|
|
|
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
6 |
Прибыль от основных видов деятельности, (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
7 |
Совокупные долговые обязательства, (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
8 |
Расходы на научно-исследовательские и(или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР), (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться органом исполнительной власти Курской области исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. руб.) | |||
|
|
_________________ год (год, следующий за планируемым) |
__________________ год (второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет* |
|
|
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.
Руководитель ______________/______________________/
Гл. бухгалтер ____________/_______________________/ М.П.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.