Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению
Курского городского Собрания
от 12 октября 2012 г. N 481-4-ОС
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2020 гг.
Обосновывающие материалы.
Оглавление
1. Перспективные показатели развития города курска для разработки программы 7
1.1. Характеристика муниципального образования 8
1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 11
1.3. Прогноз развития промышленности 14
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования 16
1.5. Прогноз изменения доходов населения 24
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 28
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 38
3.1. Анализ текущего состояния системы электроснабжения 38
3.2. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения 43
3.3. Анализ текущего состояния системы водоснабжения 52
3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями 52
3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения 53
3.3.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы 63
3.4. Анализ текущего состояния системы водоотведения 65
3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями 65
3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения 66
3.4.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы 73
3.5. Анализ текущего состояния системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 74
3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями 74
3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения 75
3.5.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги, платежей и задолженности потребителей за предоставленные услуги 85
3.6. Анализ текущего состояния системы газоснабжения 87
3.7. Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей 89
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации 93
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 94
5.1. Целевые показатели развития системы электроснабжения 94
5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 95
5.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения 97
5.4. Целевые показатели развития системы водоотведения 98
5.5. Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 99
5.6. Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей 102
6. Перспективная схема электроснабжения города Курска 104
7. Перспективная схема теплоснабжения города Курска 124
8. Перспективная схема водоснабжения города Курска 135
9. Перспективная схема водоотведения города Курска 160
10. Перспективная схема обращения с ТБО 176
11. Общая программа проектов 186
12. Финансовые потребности для реализации программы 222
12.1. Финансовые потребности для реализации программ по развитию системы электроснабжения 222
12.2. Финансовые потребности для реализации программ по развитию системы теплоснабжения 222
12.3. Финансовые потребности для реализации программы по водоснабжению 224
12.4. Финансовые потребности для реализации программы по водоотведению 227
12.5. Финансовые потребности для реализации программы по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 228
13. Организация реализации программы 232
14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) 237
14.1. Система электроснабжения 237
14.2. Система теплоснабжения 238
14.3. Система водоснабжения 242
14.4. Система водоотведения 245
14.5. Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 249
15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 255
15.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Курска за коммунальные услуги 255
15.2. Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги 261
16. Модель для расчета программы 279
1. Перспективные показатели развития города Курска для разработки Программы
Одним из основополагающих условий развития города является комплексное развитие систем жизнеобеспечения города. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития г. Курска.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
- демографическое развитие;
- развитие промышленности;
- перспективное строительство;
- перспективный спрос коммунальных ресурсов;
- состояние систем коммунальной инфраструктуры.
Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.
Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Курска на 2012 - 2020 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом и корректурой Генерального плана города Курска, утвержденной решением Курского городского Собрания от 15.05.2008 N 43-4-ОС на период до 2020 года (далее - Генеральный план) с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.
1.1. Характеристика муниципального образования
Первое упоминание о Курске встречается в 1032 году. Статус города Курск получил в 1779 году. Город Курск расположен на Среднерусской возвышенности на берегах рек Сейм, Тускарь и Кур. Площадь территории города составляет 18875 гектаров.
Климат г. Курска умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью. Средняя многолетняя величина годовой суммы осадков составляет 619 мм. Период со среднесуточной температурой ниже 0°C длится 145 - 147 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта, отопительный период более продолжительный и составляет 214 дней. Среднегодовая температура воздуха - 7,3°C. Самый холодный месяц - февраль (средняя температура - 6,4°C). Самый тёплый месяц - июль (средняя температура + 21,3°C). Зимой (особенно в декабре и феврале) часты непродолжительные оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами.
Город Курск является самым крупным муниципальным образованием в Курской области и выполняет функции административного центра области. В г. Курске проживает около 38% всего населения области.
Через город проходят важнейшие транспортные линии (железнодорожные линии: Москва - Харьков и Воронеж - Киев, магистрали и трассы: "Крым", Курск - Воронеж - Саратов и граница с Украиной - Курск), рядом расположен аэропорт Восточный. Таким образом г. Курск является крупным транспортным узлом центральной России.
Город разделен на три административных округа: Центральный, Железнодорожный и Сеймский. На территории Центрального округа проживает порядка 46,7% всего населения города, на территории Сеймского округа - 36,3%, на территории Железнодорожного округа - 16,9%.
Город Курск благодаря выгодному экономико-географическому положению, административному статусу, наличию научно-производственного и образовательного потенциала, а также трудовых, водных, энергетических ресурсов и крупных месторождений полезных ископаемых обладает значительным экономическим потенциалом для дальнейшего развития и расширения.
Экономика г. Курска представляет собой многофункциональный комплекс, в котором задействованы более 13 тысяч хозяйствующих субъектов и 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. В городе сосредоточено около 35% промышленного, 52% строительного комплекса Курской области, а также оборот розничной торговли в городе составляет около 75% регионального.
Ведущими видами промышленной деятельности являются производство пищевых продуктов, включая напитки (22,6% в структуре отгруженных товаров собственного производства), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (20,4%), производство, передача и распределение электроэнергии (16,3%), химическое производство (14,3%), производство резиновых и пластмассовых изделий (11,9%). Предприятиями производятся также трикотажные и швейные изделия, кожа, обувь, строительные материалы и др.
Крупнейшие предприятия перечисленных отраслей выполняют градообразующую функцию:
- ОАО "Электроагрегат" - крупнейший в России производитель автономных источников электроснабжения. Изготавливает электростанции различного исполнения и комплектации на базе двигателей производства отечественных и зарубежных фирм;
- ЗАО "Курская подшипниковая компания" - один из крупнейших российских производителей подшипников;
- ЗАО "Курское машиностроительное производство" является одним из крупнейших производителей подшипников качения для комплектации автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий станкостроительной и электротехнической промышленности для России и стран СНГ;
- ЗАО "Техносфера" производит комплексные установки очистки сточных вод (стоков), канализационные насосные станции (КНС), оборудование для очистки сточных вод, теплоэнергетики;
- ОАО "Элеватормельмаш" - одно из ведущих предприятий по выпуску высокопроизводительного мельничного, элеваторного и комбикормового оборудования;
- ОАО "Прибор" - является одним из ведущих предприятий в области приборостроения, холдинг включает в себя восемь заводов. Предприятие выпускает широкий ассортимент автоматики от авиационных приборов до приборов автоматического запирания трубопроводной арматуры;
- ОАО "Счетмаш" - одно из крупнейших предприятий промышленности России и одно из наиболее успешных предприятий курской индустрии, которое много лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке электронной техники;
- ФГУП "Курский завод "Маяк" - производитель измерителей, приборов для исследований;
- ООО "Курский завод "Аккумулятор" - крупнейшее в России и СНГ предприятие по производству химических источников тока;
- ОАО "Электроаппарат" - предприятие электротехнической промышленности по производству выключателей, предохранителей;
- ЗАО "Курскрезинотехника" - одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли, выпускающее более половины суммарного объема резинотканевой ленты в России;
- ЗАО НПО "Композит" - является разработчиком и основным изготовителем гусеничных лент для всех моделей снегоходной техники российских производителей;
- ООО "Курскхимволокно" - крупнейший в России производитель синтетических волокон и нитей для многих отраслей промышленности;
- ОАО "Технотекс" является крупнейшим производителем крученых изделий в России и СНГ - веревки, шпагата технического и хозяйственного назначения;
- ООО "Курскоблнефтепродукт" - в состав общества входит 5 нефтебаз, охватывающих все основные районы Курской области Горшеченская, Дмитриевская, Курская, Льговская, Обоянская, 40 современных автозаправочных станций;
- OAO "Курская Фабрика Технических Тканей" - один из крупнейших производителей технических тканей на рынке России и стран СНГ;
- ОАО "Фармстандарт-Лексредства" - крупнейший производитель готовых лекарственных средств в Центрально-Черноземном регионе и входит в число ведущих производителей медикаментов в России;
- ФГУП "Курская биофабрика - фирма "БИОК" положила начало агробиологической промышленности России, а в настоящее время является одним из ведущих предприятий России в области производства биопрепаратов.
- ОАО "Курский завод медицинского стекла" - крупнейший производитель качественной упаковки для лекарственных средств, признанный как в России, так и в ближнем зарубежье;
- ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов" - одно из ведущих и динамично развивающихся зерноперерабатывающих предприятий Курской области и Центрально-Черноземного региона, которое уже не первое десятилетие поставляет на местный, региональные и федеральный рынки, а также рынки стран СНГ, высококачественную продукцию, представленную пшеничной мукой всех сортов, манной крупой и различными видами комбикормов;
- ОАО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" является крупным предприятием по выпуску железобетонных конструкций для строительства жилых домов, столярных изделий, товарного бетона, раствора, фундаментных блоков, различных конструкций и оборудования.
Основные планы и направления развития г. Курска определены и реализуются основе следующих документов:
- Комплексная программа социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы, утвержденная решением Курского городского Собрания от 28.11.2008 N 108-4-ОС;
- Корректура Генерального плана города Курска, утвержденная решением Курского городского Собрания от 15.05.2008 N 43-4-ОС на период до 2020 года;
- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" утвержденная постановлением Администрации города Курска от 02.08.2010 г. N 2601;
- Областная целевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008 - 2012 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.01.2009 г. N 5 (ред. от 30.03.2012 г.);
- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы, согласно Закона Курской области N 15-ЗКО от 28.02.2011 г.;
- Постановление Администрации Курской области от 07.03.2012 N 209-па "Об областных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы"
1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
Показатели демографического развития города являются ключевым инструментом оценки развития города, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития города Курска характеризуется следующими показателями (таблица 1).
Таблица 1
Наименование показателя |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Численность населения г. Курска на конец года, тыс. чел., в т.ч |
408,1 |
410,8 |
412,3 |
416,9 |
423,2 |
моложе трудоспособного возраста |
58,3 |
59,2 |
57,1 |
57,5 |
н/д |
в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) |
265,6 |
265,6 |
261,7 |
263 |
|
старше трудоспособного возраста |
84,3 |
86,1 |
95,6 |
96,3 |
|
Темп изменения численности населения г. Курска, % |
0,54 |
0,66 |
0,37 |
1,12 |
1,51 |
Число родившихся в г. Курске, чел. |
4 609 |
4 808 |
5000 |
5140 |
4906 |
Число умерших в г. Курске, чел. |
5 728 |
5 797 |
5518 |
5821 |
5411 |
Естественный прирост (+) / убыль (-) в г. Курске, чел. |
-1 119 |
-989 |
-518 |
-681 |
-505 |
Число эмигрировавших из г. Курска, чел. |
2 707 |
2 970 |
2 647 |
3 297 |
5 466 |
Число иммигрировавших в г. Курск, чел. |
6 067 |
6 651 |
5 853 |
8 020 |
12 290 |
Миграционный прирост (+)/убыль (-) в г. Курске, чел. |
3 360 |
3 681 |
3 206 |
4 723 |
6 824 |
Общий прирост (+)/убыль (-) в г. Курске, чел. |
2 241 |
2 692 |
2 688 |
4 042 |
6 319 |
Коэффициент рождаемости в г. Курске, число родившихся на 1000 чел. населения |
11,3 |
11,7 |
12,1 |
12,3 |
11,6 |
Коэффициент смертности в г. Курске, число умерших на 1000 чел. населения |
14,0 |
14,1 |
13,4 |
14,0 |
12,8 |
Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в г. Курске, чел. на 1000 чел. населения |
8,2 |
9,0 |
7,8 |
11,3 |
16,1 |
Численность населения Курской области на конец года, тыс. чел. |
1162,5 |
1155,4 |
1132,2 |
1125,6 |
1121,6 |
Темп изменения численности населения Курской области, % |
- |
- 0,61 |
- 2,01 |
- 0,58 |
- 0,36 |
Коэффициент рождаемости в Курской области, число родившихся на 1000 чел. населения |
10,1 |
10,7 |
10,8 |
11,2 |
11,6 |
Коэффициент смертности в Курской области, число умерших на 1000 чел. населения |
18 |
18,3 |
17,6 |
17,6 |
16,8 |
Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в Курской области, чел. на 1000 чел. населения |
0,9 |
1,5 |
0,8 |
0,7 |
1,7 |
Согласно оценкам, приведенным в Генеральном плане, в последние годы демографические процессы в городе носили регрессивный характер, демонстрируя снижение численности населения. По данным статистики стабильная убыль населения началась с 1986 г. и продолжалась до 2005 года включительно. Однако в результате реализации программ по улучшению здравоохранения, повышению рождаемости, стимулированию иммиграции населения, численность населения города снова стала расти.
В период с 2006 по 2011 гг. численность населения г. Курска непрерывно росла и на конец 2011 г. составила 423,2 тыс. чел. В последние два года темпы роста численности населения существенно увеличились и составили 1,2 - 1,5%% в год. Рост численности населения обусловлен миграционным приростом, с 2009 г. до 2011 г. коэффициент миграционного прироста увеличился более чем в два раза (с 7,8 чел./1000 чел. до 16,1 чел./1000 чел.). Следует отметить также наметившуюся положительную тенденцию снижения естественной убыли населения, в 2011 году коэффициент смертности практически сравнялся с коэффициентом рождаемости.
Согласно корректуре Генерального плана развития города Курска численность населения до 2020 г. будет на одном уровне либо незначительно возрастет (по оптимистичному и пессимистичному вариантам) и составит к 2020 г. не более 400 тыс. чел. Корректировка Генерального плана производилась в 2006 г., что не позволило учесть при прогнозировании численности населения города положительные тенденции последних пяти лет.
В целях комплексного анализа демографического развития г. Курска проведена оценка изменения численности населения на основании расчета Предположительной численности населения Российской Федерации до 2030 года, выполненного Федеральной службой государственной статистики.
В соответствии с расчетом прогнозируемая численность населения Курской области до 2030 года будет иметь тенденцию снижения, по всем трем вариантам прогноза (низкому, среднему, высокому), отличающихся различными темпами. Изменение численности населения Курской области в целом показывает противоположные тенденции по сравнению с изменением численности населения г. Курска.
Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития г. Курска, наиболее вероятным является сценарий дальнейшего роста численности населения города с сохранением сложившихся в последние годы темпов роста около 0,4 - 1,5% в год (в среднем 0,9% в год). Таким образом, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей г. Курска к 2015 г. составит около 439 тыс. человек, к 2020 г. - около 458 тыс. человек (таблица 2).
Таблица 2
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 г. |
Численность населения г. Курска на конец года, тыс. чел. |
427,0 |
430,9 |
434,7 |
438,6 |
458,7 |
Темп изменения численности населения г. Курска,% |
В среднем на 0,9% в год |
1.3. Прогноз развития промышленности
Согласно Генеральному плану в городе Курске в настоящее время актуален вопрос реорганизации промышленного производства в городской черте и переноса промышленных предприятий из центра города с созданием обособленных промышленных зон.
Перенос промышленных предприятий за пределы жилой застройки города Курска позволит достичь следующих целей:
- соблюдение экологической безопасности;
- развитие городской инфраструктуры;
- строительство современного и комфортного жилья;
- сохранение и модернизация производства;
- привлечение инвесторов в промышленные районы города.
Генеральным планом предусматривается реконструкции Сеймской промышленно-коммунальной зоны (ПКЗ). Сеймская северная ПКЗ в настоящее время состоит из множества мелких строительных и транспортных производственных территорий, на этом месте возможно новое жилищное строительство: многоэтажное (40 га) - с западной стороны и индивидуальное (20 га) - с восточной стороны. Сеймская южная ПКЗ, напротив, будет расширяться, здесь предусмотрено около 180 га территорий, резервируемых под создание промышленных объектов. Также предусмотрено развитие северо-западной ПКЗ, под размещение производственных объектов здесь отводится 20 га свободных территорий. Завокзальная ПКЗ остаётся практически без изменений, за исключением свободных территорий ниже железнодорожной развязки - под размещение выносимых промышленных объектов отводится 7 га.
Приоритетными направлениями развития промышленности г. Курска будут:
- сохранение и развитие научно-технического и промышленного потенциала города;
- достижение устойчивых темпов роста промышленной продукции;
- производство конкурентоспособной продукции, внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий, повышение эффективности производства;
- развитие инновационного потенциала города, создание условий для внедрения в производство инновационных разработок, обеспечивающих обновление ассортимента и повышение качества продукции;
- развитие импортозамещающих производств, максимальное использование имеющейся сырьевой базы;
- создание новых рабочих мест, безопасных условий труда;
- обеспечение роста поступлений в бюджеты всех уровней;
- повышение инвестиционной активности и привлекательности промышленных предприятий;
- развитие малого предпринимательства в производственном секторе;
- защита интересов местных производителей;
- улучшение социальной обстановки на предприятиях.
Развитие промышленного комплекса города будет обеспечено за счет:
- реализации инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями города;
- развития конкурентоспособных производств (ввод новых, техническое переоснащение действующих мощностей, внедрение современных технологий, освоение новых видов продукции, внедрение международных стандартов качества);
- участия Администрации города Курска в заключении трехсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве Администрации Курской области, профсоюзов и собственников промышленных предприятий, расположенных на территории города, по вопросам развития производства, сохранения рабочих мест, роста фонда оплаты труда, участия в социально-экономическом развитии города;
- содействия Администрации города Курска развитию производственной сферы путем:
- приема в муниципальную собственность жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения промышленных предприятий;
- развития фирменной торговли продукцией местных товаропроизводителей;
- привлечения к участию предприятий в выставках, ярмарках, форумах, семинарах в целях налаживания зарубежных и межрегиональных связей;
- создания условий для привлечения и закрепления молодых кадров на производстве;
- организации обучения и повышения квалификации за счет средств предприятий.
В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы с учетом тенденций последних лет и перспектив развития промышленных предприятий объем промышленной продукции будет расти в среднем на уровне изменения потребительских цен и чуть выше его (таблица 3).
Таблица 3
Наименование видов экономической деятельности |
Ед. изм. |
|
|
|
Прогноз |
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без налога на добавленную стоимость и акциза) - всего в действующих ценах каждого года |
млн. руб. |
60300 |
72963 |
86365 |
100635 |
116830 |
индекс промышленного производства к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
107,0 |
110,0 |
108,0 |
107,0 |
107,0 |
Вместе с тем в настоящее время остается низкой загрузка производственных мощностей на промышленных предприятиях города: ООО "Курскхимволокно" - 21,4%, ЗАО "Курская подшипниковая компания" - 24,7%, ООО "Курский завод "Аккумулятор" - 59,4%, ООО "Курский хлебозавод" - 47%, ОАО "Курскхлеб" - 54,6%, ОАО "Технотекс" - 42,4%, ООО "Курский завод упорных подшипников" - 57%, ОАО "Курская фабрика технических тканей" - 39,1%, ЗАО "Курскрезинотехника" - 58,1%, ОАО "Элеватормельмаш" - 60,9%. Это сказывается на темпах изменения объемов потребления коммунальных ресурсов со стороны промышленного сектора.
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования
По состоянию на конец 2011 года площадь жилищного фонда г. Курска составила 10309,7 тыс. кв. м., в т.ч. 8039 тыс. кв.м. (78%) общая площадь многоквартирных домов. Средний показатель жилищной обеспеченности составляет 24,4 м2 на человека.
Основные характеристики развития и состояния жилищного фонда г. Курска за последнюю пятилетку представлены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование показателя |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Площадь жилищного фонда г. Курска на конец периода, тыс. кв.м, в т.ч. |
9 133,6 |
9483,8 |
9 791,7 |
10 103,1 |
10 309,7 |
- многоквартирные дома |
7 143,5 |
7 404,2 |
7 631,0 |
7 879,6 |
8 039,0 |
- индивидуальные жилые дома |
1 990,1 |
2079,6 |
2 160,7 |
2 223,5 |
2270,7 |
Темпы роста жилищного фонда г. Курска, % к предыдущему периоду |
- |
3,83 |
3,25 |
3,18 |
2,04 |
Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. |
|
|
|
|
|
в г. Курске |
22,4 |
23,1 |
23,7 |
24,2 |
24,4 |
по Курской области |
24,22 |
24,82 |
25,78 |
26,50 |
н/д |
по Российской Федерации |
21,5 |
22 |
22,4 |
22,6 |
н/д |
согласно Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 гг. и на 2011 - 2015 гг. |
20,9 |
21,2 |
21,4 |
21,7 |
22,8 |
Площадь вводимого построенного жилищного фонда в г. Курска, тыс. кв.м |
297,7 |
356,4 |
285,7 |
313,5 |
211,7 |
Прогноз ввода нового жилья по Программе социально-экономического развития г. Курска на 2009 - 2013 гг., тыс. кв.м. |
- |
- |
255,0 |
267,0 |
280,0 |
Ввод нового жилья, кв.м/чел. |
|
|
|
|
|
в г. Курске |
0,73 |
0,87 |
0,69 |
0,75 |
0,50 |
по Курской области |
0,32 |
0,39 |
0,40 |
0,34 |
0,35 |
по Российской Федерации |
0,431 |
0,451 |
0,422 |
0,359 |
н/д |
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Курске, тыс. кв.м. |
54,5 |
62,9 |
62,0 |
61,6 |
60,3 |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Курске, % |
0,60 |
0,66 |
0,63 |
0,61 |
0,58 |
С 2008 г. наблюдается устойчивая тенденция замедления темпов роста жилищного фонда города. За период с 2007 по 2010 годы введено 1465 тыс. кв. м жилья, при этом объемы жилищного строительства были не стабильными и в целом к 2011 г. наблюдается снижение объемов застройки.
Основные показатели жилищного строительства за период 2007 - 2011 гг.:
- среднегодовой ввод жилья составил - 293 тыс. кв.м.;
- ввод жилья на 1 человека в среднем за год составил 0,71 кв.м.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста жилищной обеспеченности в Курске: с 22,4 кв. м на чел. в 2007 г. до 24,4 кв. м на чел. в 2011 г. Данный показатель ниже среднего уровня по Курской области (26,5 кв.м на чел.) и превышает федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, установленный постановлением Правительства "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" от 29.08.2005 г. N 541 в размере 18 кв. м на 1 чел, и стандарт обеспечения граждан жилыми помещениями, установленный в размере 22,8 кв. м (на 2011 г.) на 1 чел. федеральной целевой программой "Жилище" на 2002 - 2010 гг. и на 2011 - 2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. N 675.
Более высокое значение показателя жилищной обеспеченности по Курской области связано с наличием существенного объема индивидуальной жилищной застройки в муниципальных образованиях области.
Основными факторами развития жилищного строительства в г. Курска на ближайшую перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья. Строительство жилищного фонда в г. Курска осуществляется за счет бюджетных средств всех уровней по различным программам и за счет частных инвестиций (преимущественно индивидуальная жилищная застройка).
Вопрос ветхого и аварийного жилья в городе Курске не обострен, около 81% общей площади жилья приходится на многоквартирные и индивидуальные дома, построенные после 1971 г. со сроком эксплуатации менее 40 лет. На дома, находящиеся в эксплуатации более 90 лет, приходится 1,5% всей площади жилищного фонда. При этом на начало 2012 года признаны аварийными и ветхими дома общей площадью около 60,3 тыс. кв.м. (0,6% всей площади жилищного фонда).
В соответствии с Генеральным планом приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения города комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:
- увеличение объемов нового жилищного строительства в целях обеспечения посемейного расселения населения города со среднегородским показателем жилищной обеспеченности 30 - 35 м2 общей площади на жителя.
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда с последующей реконструкцией жилых территорий.
- обеспечение разнообразия типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения.
- формирование системы инженерного оборудования и благоустройства с предоставлением населению, проживающему в жилищном фонде всех форм собственности, возможности полного инженерного оборудования жилищного фонда.
Размещение участков нового строительства жилищного фонда в соответствии с Генеральным планом с учетом планов последних лет, представленных Комитетом архитектуры и градостроительства г. Курска, представлено в таблице 5.
Таблица 5
N |
Территория застройки |
Площадь застройки, тыс. кв.м. |
Период строительства |
Участок (планировочная зона по Генеральному плану) |
|
Малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка |
1786,5 |
|
|
1 |
Вдоль дороги на Верхнекасиново на въезде в город, южнее садовых участков "Дубрава" |
225 |
2016-2020 г.г. |
1 |
2 |
В западном жилом районе, между дорогой на Верхнекасиново и Симферопольским шоссе |
120 |
2016-2020 г.г. |
2 |
3 |
Западный жилой район, урочище 12 Лог |
205 |
2016-2020 г.г. |
3 |
4 |
У городской черты, вдоль Симферопольского шоссе |
190 |
2015-2020 гг. |
14, 15 |
5 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Сумская и ул. Конорева |
210 |
2016-2020 г.г. |
18 |
6 |
Район ул. Смородиновая "Жемчужина Курска" |
128,3 |
2012-2016 гг. |
28 |
7 |
ул. Ягодная, ул. Рябиновая |
87 |
2012-2016 гг. |
29 |
8 |
В районе ул. К. Маркса |
46,2 |
2012-2015 гг. |
30 |
9 |
В районе ул. Олимпийская |
406 |
2012-2015 гг. |
31 |
10 |
Урочище Крутой лог |
149 |
2013-2015 гг. |
б/н |
11 |
Район ул. Просторная |
20 |
2012-2014 гг. |
б/н |
|
Многоквартирные дома |
4629,4 |
|
|
12 |
Западный жилой район, в границах ул. 9-й Лог и б. Десятый Лог |
220 |
2016-2020 г.г. |
4 |
13 |
Вдоль пр-та Победы |
237 |
2012-2013 гг. |
5 |
14 |
В границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка |
120 |
2016-2020 г.г. |
6 |
15 |
На правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская |
100 |
2016-2020 г.г. |
7 |
16 |
Между ул. 50-лет Октября и ул. Павлуновского |
130 |
2016-2020 г.г. |
8 |
17 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая |
425 |
2016-2020 г.г. |
9 |
18 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Хрущева и ул. Аэродромная |
120 |
2016-2020 г.г. |
10 |
19 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова |
200 |
2016-2020 г.г. |
11 |
20 |
Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II) |
1042,4 |
2012-2014 г.г. |
13 |
21 |
ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии |
65 |
2014-2020 гг. |
16 |
22 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса |
330 |
2013-2020 гг. |
17 |
23 |
Район пос. Рышково |
310 |
2016-2020 г.г. |
19 |
24 |
В.ч., вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2- ой очереди жилого района "Заря") |
540 |
2016-2020 г.г. |
20 |
25 |
В.ч., в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь |
185 |
2016-2020 г.г. |
21 |
26 |
Привокзальный район, в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского |
240 |
2013-2020 гг. |
23 |
27 |
В границах железной дороги, протоки Кривец и ул. Пост. Кривее |
145 |
2016-2020 г.г. |
25 |
28 |
В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой |
220,0 |
2016-2020 г.г. |
26 |
|
Выборочная реконструкция |
1847 |
|
|
29 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Пионеров и ул. Добролюбова |
650 |
2012-2020 г.г. |
12 |
30 |
В междуречье Кур и Тускарь, южнее ул. Красный Октябрь - Никитская |
585 |
2012-2020 г.г. |
22 |
31 |
Завокзальный район, в границах ул. Парижской Коммуны , ул. Ильича, ул. Союзная |
535 |
2013-2020 г.г. |
24 |
32 |
В границах ул. Малиновой, ул. Энгельса и ул. Литовской |
77 |
2013-2020 г.г. |
27 |
|
Всего |
8262,9 |
|
|
Средняя жилищная обеспеченность в г. Курске к 2020 г. составит 36 кв. м/человека.
Для целей программы комплексного развития рассматривается перспектива нового жилищного строительства в г. Курска на две очереди (1-я - 2012 - 2015 гг., 2-я - 2016 - 2020 гг.). На период 2012 - 2015 гг. предусматривается строительство 2028,9 тыс. кв.м. жилья, в т.ч. 749,5 тыс. кв.м. (36,9%) малоэтажной жилищной застройки. На период 2016 - 2020 гг. строительство 4300 тыс. кв.м. жилья, в т.ч. 950 тыс. кв.м. (22,1%) малоэтажной жилищной застройки.
Учет полного перечня площадок жилищной застройки на период 2012 - 2020 гг. для целей программы комплексного развития не предполагает обязательной застройки площадок, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. По мере реализации программы комплексного развития в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства.
Нагрузки подключаемых систем коммунальной инфраструктуры определены с учетом объектов социальной, культурной и бытовой инфраструктуры (таблица 6).
Нагрузки для подключения к системам коммунальной инфраструктуры участков застройки N 6, 7, 20 приняты в соответствии с проектами планировок данных участков.
Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к системе коммунальной инфраструктуры определялись на основании удельных показателей*(1) приведенных к планируемому количеству жителей или площади застройки:
- системы водоснабжения и водоотведения - 0,022-0,036 м3/час./чел. (соответственно для многоквартирного жилищного фонда и индивидуальных жилых домов);
- система теплоснабжения - 0,14 ккал/ час./м2;
- система электроснабжения*(2) - 0,017 - 0,064 кВт/м2 (соответственно для многоквартирного жилищного фонда и индивидуальных жилых домов).
Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается в соответствии с Генеральным планом только для многоэтажной высокоплотной застройки, для районов малоэтажной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных котлов на газовом топливе.
Таблица 6
N |
Территория застройки |
Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |
||||
Водоснабжение, куб. м./час |
Водоотведение, куб. м./час |
Теплоснабжение, Гкал/ч |
Электроснабжение, МВт |
Газоснабжение, куб.м/час |
||
|
Малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка |
869,40 |
842,27 |
0,00 |
569,56 |
5684,20 |
1 |
Вдоль дороги на Верхнекасиново на въезде в город, южнее садовых участков "Дубрава" |
103,64 |
103,64 |
Индивидуальные источники тепла |
14,4 |
|
2 |
В западном жилом районе, между дорогой на Верхнекасиново и Симферопольским шоссе |
55,28 |
55,28 |
7,7 |
|
|
3 |
Западный жилой район, урочище 12 Лог |
94,42 |
94,42 |
13,1 |
|
|
4 |
У городской черты, вдоль Симферопольского шоссе |
87,52 |
87,52 |
12,2 |
|
|
5 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Сумская и ул. Конорева |
96,74 |
96,74 |
13,4 |
|
|
6 |
Район ул. Смородиновая "Жемчужина Курска" |
102 |
102 |
250 |
5150 |
|
7 |
ул. Ягодная, ул. Рябиновая |
27,13 |
индивидуальные водонепроницаемые выгребы |
219 |
534,2 |
|
8 |
В районе ул. К. Маркса |
21,27 |
21,27 |
3,0 |
|
|
9 |
В районе ул. Олимпийская |
187,02 |
187,02 |
26,0 |
|
|
10 |
Урочище Крутой лог |
72,60 |
72,60 |
9,5 |
|
|
11 |
Район ул. Просторная |
21,78 |
21,78 |
1,3 |
|
|
|
Многоквартирные дома |
3586,3 |
3348,7 |
645,4 |
91,9 |
4413,0 |
12 |
Западный жилой район, в границах ул. 9-й Лог и б. Десятый Лог |
157,96 |
157,96 |
31 |
3,8 |
|
13 |
Вдоль пр-та Победы |
170,16 |
170,16 |
33*(3) |
4,1 |
|
14 |
границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка |
86,16 |
86,16 |
17 |
2,1 |
|
15 |
На правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская |
71,80 |
71,80 |
14 |
1,7 |
|
16 |
Между ул. 50-лет Октября и ул. Павлуновского |
93,33 |
93,33 |
18 |
2,2 |
|
17 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул.Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая |
305,13 |
305,13 |
59 |
7,3 |
|
18 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Хрущева и ул. Аэродромная |
86,16 |
86,16 |
17 |
2,1 |
|
19 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова |
143,59 |
143,59 |
28 |
3,5 |
|
20 |
Южнее пересечения ул. Бойцов 9- й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II) |
1011 |
773,3 |
145,4*(4) |
25,05 |
4413 |
21 |
ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии |
46,68 |
46,68 |
9 |
1,12 |
|
22 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса |
236,92 |
236,92 |
46 |
5,69 |
|
23 |
Район пос. Рышково |
222,58 |
222,58 |
43 |
5,35 |
|
24 |
В.ч., вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2-ой очереди жилого района "Заря") |
387,71 |
387,71 |
75 |
9,32 |
|
25 |
В.ч., в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь |
132,84 |
132,84 |
26 |
3,19 |
|
26 |
Привокзальный район, в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского |
172,32 |
172,32 |
33 |
4,14 |
|
27 |
В границах железной дороги, протоки Кривец и ул. Пост. Кривее |
104,11 |
104,11 |
20 |
2,50 |
|
28 |
В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой |
157,96 |
157,96 |
31 |
8,8 |
|
|
Всего |
4455,7 |
4191,0 |
645,4 |
661,5 |
10097,2 |
Учитывая опережающий принцип обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры до строительства на них зданий, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию городской инфраструктуры на участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.
Строительство объектов системы культурно-бытового обслуживания населения г. Курска на период реализации программы комплексного развития (2012 - 2020 гг.) планируется в соответствии с планами застройки участков, поименованных в Генеральном плане.
____________________
*(1) Удельные показатели рассчитаны на уровне представленных проектов планировки участков застройки N 6, 7, 20.
*(2) "СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
*(3) На 2012 г. площадка застройки обеспечена инфраструктурой теплоснабжения.
*(4) На 2012 г. часть территории застройки обеспечена инфраструктурой теплоснабжения (59 Гкал из общей проектной нагрузки).
1.5. Прогноз изменения доходов населения
Значительную роль при определении возможностей развития города, а также источников финансирования реализации мероприятий программы комплексного развития, в т.ч. доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам (инвестиционным составляющим в тарифах), являются денежные доходы населения как основной группы потребителей.
Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать весь объем информации по ряду показателей, анализ отдельных показателей произведен на уровне г. Курска и (или) Курской области.
Показатели уровня доходов населения г. Курска, а также в целом по Курской области, приведены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование показателя |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника |
|
|
|
|
в г. Курске, рублей |
12 853 |
14 025 |
15 501 |
17616,6 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
33,67 |
9,1 |
10,5 |
13,7 |
по Курской области, рублей |
11 437,4 |
12 487,7 |
14 006,5 |
16253,5 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
9,2 |
12,2 |
16,0 |
по Центральному федеральному округу, рублей |
20665,7 |
22404,6 |
26 161,7 |
28778,8 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
8,4 |
16,8 |
10,0 |
по Российской Федерации, рублей |
17290,1 |
18637,5 |
21 192,8 |
23693,1 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
7,8 |
13,7 |
11,8 |
Среднедушевые денежные доходы населения |
|
|
|
|
в г. Курске, рублей |
н/д |
н/д |
12577,78 |
н/д |
по Курской области, рублей |
11411 |
12658,6 |
14693,6 |
16331,3 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
10,9 |
16,1 |
11,1 |
по Центральному федеральному округу, рублей |
19105 |
22215 |
24770,91 |
31685,6 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
16,3 |
11,5 |
27,9 |
по Российской Федерации, рублей |
14941 |
16857 |
18719,02 |
24304,6 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
12,8 |
11,0 |
29,8 |
Прожиточный минимум за 4 квартал года по Курской области, рублей |
4 042 |
4 493 |
5 120 |
5180 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
11,2 |
14,0 |
1,2 |
Прожиточный минимум за 4 квартал года по Российской Федерации, рублей |
4693 |
5144 |
5 707 |
6287 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
- |
9,6 |
10,9 |
10,2 |
За рассматриваемый период значения среднемесячной заработной платы в г. Курске, Курской области и в целом по стране увеличивались. При этом как по г. Курску так и по области в целом наблюдается устойчивая тенденция увеличения темпов роста среднемесячной номинальной заработной платы. Однако уровень заработной платы в г. Курске значительно (на 30 - 40%) ниже показателей по округу и среднероссийских показателей. Наблюдаемый разрыв в значениях показателя стабилен и сохранялся на протяжении рассматриваемого периода, тенденций к его сокращению не выявлено.
Для сопоставления существующих доходов населения с потенциальными расходами целесообразно дополнить анализ такими показателями, как прожиточный минимум и среднедушевой денежный доход.
Прожиточный минимум по Курской области в среднем на 10 - 17% ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. Благодаря этому "покупательная способность" в регионе незначительно ниже общероссийской (на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,8 прожиточных минимума, для Курской области данный показатель составляет 3,1). Учитывая, что уровень заработной платы в городе несколько выше регионального, но ниже среднего по России, "покупательная способность" в г. Курске будет на уровне показателей по Курской области. Аналогичная тенденция характерна и для среднедушевых денежных доходов населения в городе и регионе, которые практически равны номинальной заработной плате.
Учитывая тенденции последних лет, а также планируемое развитие промышленности и ее модернизацию, на 2012 -2020 гг. можно прогнозировать дальнейший рост доходов населения города Курска на уровне, характерном для всего населения Курской области.
Согласно Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Курской области от 28.02.2011 г. N 15-ЗКО, на 2012 - 2015 гг. планируется устойчивый рост средней номинальной заработной платы и среднедушевых денежных доходов на 11 - 12% в год. Таким образом, на 2012 - 2015 гг. для населения г. Курска можно прогнозировать аналогичный уровень роста доходов, с пролонгацией данной тенденции до 2020 г. (таблица 8).
Таблица 8
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в г. Курске, рублей |
19554 |
21764 |
24376 |
27423 |
48328,2 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
11,0 |
11,3 |
12,0 |
12,5 |
12% в год |
Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы 1 работника по Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 гг., % к предыдущему периоду |
11,0 |
11,3 |
12,0 |
12,5 |
|
Среднедушевой денежный доход населения в г. Курске, рублей |
18177 |
20231 |
22557 |
25264 |
44524,0 |
темп роста, % к предыдущему периоду |
11,3 |
11,3 |
11,5 |
12,0 |
12% в год |
Темп роста среднедушевого денежного дохода населения по Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 гг., % к предыдущему периоду |
11,3 |
11,3 |
11,5 |
12,0 |
|
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Наряду с прогнозами территориального развития города важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах), которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:
- население;
- бюджетные учреждения;
- прочие предприятия и организации.
Объем потребления услуг потребителями категории "население" определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:
, где,
- совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;
- определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;
- удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.
Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3 - 5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).
При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.
Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями города основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:
, где
- объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;
- фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;
- фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;
- расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.
Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Курска. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:
,
где
- индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;
- индекс изменения промышленного производства.
Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства по г. Курску определяется на основании прогноза Комплексной программы социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы.
Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Курска.
По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Курска приходится на долю категории потребителей "Население" (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории по итогам 2009 - 2011 гг. приходилось соответственно 64%, 57%, 78%. В г. Курске преимущественно открытая система теплоснабжения, холодную воду для целей горячего водоснабжения населения покупают теплоснабжающие организации, таким образом, объем воды на нужды горячего водоснабжения населения отражаются в производственных программах водоснабжающих организаций по строке "прочие потребители". Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.
По системе электроснабжения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Курска распределилась между следующими категориями потребителей "Население" и "Прочие потребители". На долю этих категорий по итогам 2011 года приходилось соответственно 45% и 46%.
Следует отметить, что в г. Курске коммунальные ресурсы поставляют несколько организаций, при этом основная доля приходится на: МУП "Курскводоканал" (87% объема реализации воды и 90% отводимых стоков), МУП "Гортеплосеть" и филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" (95% тепловой энергии), ОАО "Курскэнергосбыт" (99% электрической энергии).
Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры по указанным организациям коммунального комплекса представлены в таблице 9.
Таблица 9
Наименование показателя |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Теплоснабжение |
|
|
|
Площадь жилищного фонда, подключенного к системе, тыс. кв.м |
6870,7 |
6504,8 |
6740,9 |
Объем потребления, тыс. Гкал |
1601,9 |
1574,4 |
1540,4 |
Удельный объем, Гкал/кв.м. в год |
0,233 |
0,242 |
0,229 |
Водоснабжение |
|
|
|
Численность населения, чел. |
378604 |
384074 |
384889 |
Объем потребления, тыс. куб.м |
25983,5 |
23925,5 |
20976,2 |
Удельный объем, куб.м/чел. в год |
68,63 |
62,29 |
54,50 |
Водоотведение |
|
|
|
Численность населения, чел. |
328067 |
328390 |
328459 |
Объем потребления, тыс. куб.м |
25339,6 |
28795,6 |
25579,2 |
Удельный объем, куб.м/чел. в год |
77,24 |
87,69 |
77,88 |
Электроснабжение |
|
|
|
Численность населения, тыс. чел. |
412,3 |
416,9 |
423,2 |
Потребление услуги, тыс.кВт*ч. |
335532 |
331327 |
334778 |
Удельный объем, кВт*ч/чел. в год |
813,8 |
794,7 |
791,1 |
Сбор и утилизация ТБО |
|
|
|
Численность населения, тыс. чел. |
343,7 |
345,8 |
356,6 |
Объем образования отходов от населения, тыс. куб. м |
543,1 |
583,1 |
632,7 |
Удельный объем, куб.м/чел. в год |
1,58 |
1,69 |
1,77 |
Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))" МУП "Курскводоканал", МУП "Гортеплосеть" и филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", а также сведения предоставленные ОАО "Курскэнергосбыт" и МУП "САБ по уборке г. Курска". Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности и письмах. Заполнение формы 22-ЖКХ (сводная) в целом по г. Курску администрацией не производится.
Потребление услуг отопления за период 2009 - 2011 г. характеризуется отрицательной динамикой. Учитывая планируемые к реализации энергосберегающие программные мероприятия, аналогичные предусмотренным муниципальной долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы", увеличения доли современных энергоэффективных многоквартирных домов уровень удельного потребления тепловой энергии для населения в период реализации программы комплексного развития будет находиться в пределах 0,2 - 0,21 Гкал/кв.м в год. Также на снижение теплопотребления может повлиять постепенное увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период, а также снижения его продолжительности.
Коэффициент отношения объема потребления тепловой энергии прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне - 0,21.
Удельное потребление населением услуг водоснабжения и водоотведения (в расчете на одного человека) по информации за 2009 - 2011 гг. находится на уровне 58-60% от установленного норматива потребления по основному виду благоустройства (10,8 куб. м/чел. в мес., в т.ч. 7,8 куб.м./чел. холодной воды). Принимая во внимание вступление в силу законодательства об энергосбережении, где установлены обязанности по оборудованию приборами учета всех потребителей (в том числе, население), реализацию городской программы в рассматриваемой области, а также рост благоустройства жилищного фонда можно предположить, что объемы потребления холодной воды населением не превысит уровень 4,5 - 5 куб.м./чел. в месяц, объемы водоотведения - 6 - 6,5 куб.м./чел. в месяц (с учетом горячего водоснабжения).
Коэффициент отношения объема потребления услуг водоснабжения и водоотведения прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне - 0,085.
Объем потребления электроэнергии всеми потребителями в г. Курске составил в 2011 г. 740,7 млн. кВт*ч., за период 2009 - 2011 гг. потребление электроэнергии в городе снизилось на 0,05%.
Удельный показатель потребления электроэнергии (66-68 кВт/чел. в мес.) находится на уровне установленного норматива (50-100 кВт*ч/чел в мес.) и постепенно снижается. Оценка перспективного спроса услуг электроснабжения для населения осуществлялась исходя из удельного объема потребления 66 кВт*ч/чел в мес., приведенного к годовому потреблению. Коэффициент отношения объема потребления электроэнергии прочих потребителей к объему потребления населением находится на уровне - 0,2.
Удельный показатель накопления отходов на 1 человека в течение 2009 - 2011 г. стабильно увеличивался (на 5 - 7% в год) и на 2011 г. составил 1,77 куб. м., что соответствует установленным в городе нормам накопления отходов (1,4 - 2,4 куб.м./чел. в год). Определяющим показателем образования отходов на территории города является численность населения. При этом повышение уровня благосостояния граждан определяет увеличение удельного объема образования отходов на 1 человека. Для целей программы комплексного развития учитывается динамика увеличения объема образования отходов на уровне 1,5% в год*(1). Коэффициент отношения объема накопления ТБО прочими потребителями к объему накопления населением находится на уровне - 0,07.
______________________
*(1) Экспертные оценки.
Таблица 10
N п/п |
Наименование системы коммунальной инфраструктуры |
Определяющий показатель |
Значение определяющего показателя на |
Значение удельного объема потребления коммунальной услуги в г. Курск за период 2009-2011 гг. |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
||||
1. |
Теплоснабжение |
Площадь жилищного фонда, тыс. м2 |
8618,5 |
9045,0 |
9471,4 |
9897,9 |
10567,9-13247,9 |
0,229-0,242 Гкал/кв.м в год |
2. |
Водоснабжение |
Численность населения, проживающего в помещениях подключенных к системе, тыс. чел. |
388,4 |
392,2 |
396,1 |
400,0 |
403,9-420,1 |
54,5-68,6 куб.м/чел. в год |
3. |
Водоотведение и очистка сточных вод |
344,7 |
348,5 |
352,4 |
356,3 |
360,3-376,4 |
77,2-87,7 куб.м/чел. в год |
|
4. |
Электроснабжение |
Численность населения, проживающего в помещениях подключенных к системе, тыс.чел. |
427,0 |
430,9 |
434,7 |
438,6 |
442,6-458,7 |
791,1-813,8 кВт*ч/чел. в год |
5. |
Сбор и утилизация ТБО |
Численность населения, которому оказываются услуги, тыс.чел. |
360,4 |
364,3 |
368,1 |
372,0 |
376-392,1 |
1,58-1,77 куб. м/чел в год |
N п/п |
Наименование системы коммунальной инфраструктуры |
Прогнозируемый удельный объем потребления на период 2012 - 2020 гг., в год |
Совокупное потребление коммунальной услуги населением |
|||||
ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
|||
1. |
Теплоснабжение |
0,21-0,23 Гкал/кв.м в год |
тыс. Гкал |
1896 |
1990 |
2084 |
2178 |
2219-2782 |
2. |
Водоснабжение |
54-60 куб.м/чел. в год |
тыс. куб.м |
21360 |
21532 |
21705 |
21880 |
22055-22685 |
3. |
Водоотведение и очистка сточных вод |
72-78 куб.м/чел. в год |
тыс. куб.м |
26540 |
26801 |
27064 |
27329 |
27596-28607 |
4. |
Электроснабжение |
792 кВт*ч/чел. в год |
тыс. кВт*ч |
338191 |
341235 |
344306 |
347405 |
350539-363290 |
5. |
Сбор и утилизация ТБО |
1,77 куб. м/чел в год (с учетом динамики роста объема 1,5%/ год) |
тыс. куб. м |
630*(1) |
654 |
671 |
689 |
706-782 |
__________________
*(1) На уровне утвержденного тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО на 2012 г.
Анализ основных показателей социально-экономического развития города за 2009 - 2011 гг. и на перспективу до 2013 г. выявил положительную динамику промышленного производства по г. Курску. Однако на фоне некоторого роста объем промышленного производства наблюдается снижение объемов потребления воды, тепловой энергии, отведения стоков и вывоза ТБО. Одновременно идет небольшой рост потребления электрической энергии. Данная ситуация обусловлена тем, что большинство промышленных предприятий имеют свои источники энергетических ресурсов и сами вывозят образующийся в результате производства мусор. Учитывая рассматриваемую динамику потребления коммунальных ресурсов прочими потребителями в г. Курск для целей программы комплексного развития предполагается, что перспективные объемы их потребления существенно не превысят уровень текущего потребления.
Сводная оценка перспективного спроса коммунальных ресурсов в г. Курске на период реализации программы комплексного развития 2012 - 2020 гг. представлена в таблице 11.
Таблица 11
N п/п |
Наименование системы коммунальной инфраструктуры |
Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в г. Курске |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016-2020 гг. |
||
1. |
Теплоснабжение, тыс. Гкал |
2837 |
2948 |
3061 |
3175 |
3353-4067 |
1.1. |
Население |
1898 |
1990 |
2084 |
2178 |
2325-2915 |
1.2. |
Бюджетные потребители |
399 |
418 |
438 |
457 |
488-612 |
1.3. |
Прочие потребители |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
2. |
Водоснабжение, тыс. куб.м |
37376 |
37562 |
37750 |
37940 |
38130-38813 |
2.1. |
Население |
21360 |
21532 |
21705 |
21880 |
22055-22685 |
2.2. |
Бюджетные потребители |
1816 |
1830 |
1845 |
1860 |
1875-1928 |
2.3. |
Прочие потребители |
14200 |
14200 |
14200 |
14200 |
14200 |
3. |
Водоотведение и очистка сточных вод, тыс. куб.м |
33996 |
34279 |
34564 |
34852 |
35141-36238 |
3.1. |
Население |
26540 |
26801 |
27064 |
27329 |
27596-28607 |
3.2. |
Бюджетные потребители |
2256 |
2278 |
2300 |
2323 |
2346-2432 |
3.3. |
Прочие потребители |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
4. |
Электроснабжение, тыс. кВт.*ч |
748829 |
756182 |
763767 |
771385 |
778947-810348 |
4.1. |
Население |
338191 |
341235 |
344306 |
347405 |
350539-363290 |
4.2. |
Бюджетные потребители |
67638 |
68247 |
68861 |
69481 |
70108-72658 |
4.3. |
Прочие потребители |
343000 |
346700 |
350600 |
354500 |
374400 |
5. |
Сбор и утилизация ТБО, тыс. куб.м |
1039 |
1066 |
1084 |
1103 |
1123 - 1206 |
5.1. |
Население |
630 |
654 |
671 |
689 |
706-782 |
5.2. |
Бюджетные потребители |
62,6 |
65,0 |
66,7 |
68,4 |
70,1-77,6 |
5.3. |
Прочие потребители |
346,4 |
346,4 |
346,4 |
346,4 |
346,4 |
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Анализ текущего состояния системы электроснабжения
Реализацию электрической энергии на территории г. Курск осуществляют 3 гарантирующих поставщика электроэнергии:
1. ОАО "Курская ЭСК";
2. ОАО "Курскэнергосбыт";
3. ООО "Региональная энергосбытовая компания"
и 5 независимых энергосбытовых компаний:
1. ООО "Сбытэнерго";
2. ООО "Русэнергоресурс";
3. ОАО "Межрегионэнергосбыт";
4. ОАО "КМА-Энергосбыт";
5. ООО "Энерголинк".
Сетевыми организациями на территории г. Курск являются:
1. ОАО "Курские электрические сети";
2. Филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго";
3. ЗАО "Курскрезинотехника";
4. ООО "Курскхимволокно";
5. ОАО "РЖД - филиал московской железной дороги";
6. ООО "Энерго-Сервис";
7. ЗАО "КПК";
8. ЗАО "Курскрезинотехника";
9. ООО "Газпромэнерго";
10. ЗАО "Курская подшипниковая компания";
11. ООО "Оборонэнерго";
12. Курская дистанция электроснабжения - филиал Белгородского отделения ФГУП "Юго-восточная железная дорога";
13. ООО "Курский энергетический имущественный комплекс";
14. ОАО "Курскрегионэнергосбыт";
15. ООО "ГРИНН Энергосбыт";
16. ОАО "Курская фабрика технических тканей";
17. ООО "Электроснабжение".
На начало 2012 г. на территории города Курска ОАО "Курские электрические сети" эксплуатируются: воздушные линии электропередач (далее также - ВЛ) 0,4 кВ - 574,1 км; ВЛ-6 - 10 кВ - 153,6 км; Кабельные линии электропередач (далее также - КЛ) 0,4 кВ - 499,6 км; КЛ 6 - 10 кВ - 935,0 км; трансформаторные подстанции и распределительные пункты - 701 шт.
Износ основных производственных фондов составляет 47,1%.
В центральной части города сети электроснабжения, построенные в основном в 50 - 60-х годах, морально и физически изношены. Кабельные линии имеют высокий износ и не обеспечивают надежное электроснабжение подключенных потребителей.
Большинство центров питания, эксплуатируемых филиалом ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго", на начало 2012 г. располагают мощностью, достаточной для обеспечения электроэнергией подключенных потребителей, а также резервами мощности для подключения новых потребителей. Минимальный резерв мощности выявлен на ПС 110/35/10 "Прибор" (менее 5% от допустимой нагрузки). Дефицит мощности для подключенных потребителей наблюдается и на ПС 110/10 "Высокая".
Характеристика центров питания приведена в таблице 12.
Таблица 12
N п/п |
Наименование объекта центра питания, класс напряжения |
Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/МВА |
Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА |
Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА |
Дефицит/профицит ЦП, МВА |
|
МВт |
% |
|||||
1 |
ПС 110/35/6 Волокно |
40,0+2*40,5 |
37,580 |
84,525 |
61,275 |
72,5 |
Ном. Мощность СН, МВА |
40,0+2*40,5 |
14,330 |
84,525 |
|||
Ном. Мощность НН, МВА |
40,0+2*40,5 |
23,250 |
84,525 |
|||
2 |
ПС 110/10 Котельная |
10,0+25,0 |
7,800 |
10,500 |
4,800 |
45,7 |
3 |
ПС 110/35/10 Счетмаш |
2 х 25,0 |
13,600 |
26,250 |
12,650 |
48,2 |
Ном. Мощность СН, МВА |
25,00 |
3,900 |
26,250 |
|||
Ном. Мощность НН, МВА |
25,00 |
9,700 |
26,250 |
|||
4 |
ПС 110/35/10 Прибор |
2 х 25,0 |
32,120 |
26,250 |
0,630 |
2,4 |
Ном. Мощность СН, МВА |
25,00 |
0,000 |
26,250 |
|||
Ном. Мощность НН, МВА |
25,00 |
32,120 |
26,250 |
|||
5 |
ПС 110/10 Городская |
2*25,0 |
10,400 |
26,250 |
15,850 |
60,4 |
6 |
ПС 35/10 Юго-Западная |
2 х 10,0 |
9,280 |
10,500 |
5,920 |
56,4 |
7 |
ПС 110/6 Тепличная |
1 х 16,0 |
4,100 |
6,640 |
2,540 |
38,3 |
8 |
ПС 110/10 Соловьиная |
2 х 25,0 |
6,910 |
26,250 |
19,340 |
73,7 |
9 |
ПС 110/6 Лесная |
2*40,0 |
2,370 |
42,000 |
39,630 |
94,4 |
10 |
ПС 35/6 Центральная |
2 х 25,0 |
24,900 |
26,250 |
6,350 |
24,2 |
11 |
ПС 110/10 Высокая |
2*16,0 |
28,270 |
16,800 |
-8,270 |
-49,2 |
12 |
ПС 110/35/6 Кировская |
2*40,0 |
53,660 |
42,000 |
4,700 |
11,2 |
Ном. Мощность СН, МВА |
40,00 |
26,670 |
42,000 |
|||
Ном. Мощность НН, МВА |
40,00 |
26,990 |
42,000 |
В целом потребление электроэнергии потребителями на территории г. Курск в период 2007 - 2011 гг. имеет устойчивую тенденцию увеличения при общем сохранении структуры потребления по группам потребителей. Более половины потребляемой электроэнергии (в 2011 г. - 54,4%) приходится на прочих потребителей, объем потребляемой электроэнергии населением находится в пределах 40%.
Реализация электрической энергии потребителям практически полностью (более 95%) осуществляется по приборам учета.
Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства, приведенных в разделе 1.4. Программы, возможно от сетей ОАО "Курские электрические сети", а также филиала ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго" (таблица 13).
Таблица 13
N |
Территория застройки |
Расчетные нагрузки на систему электроснабжения, МВт |
Источник подключения |
|
Малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка |
114,40 |
|
1 |
Вдоль дороги на Верхнекасиново на въезде в город, южнее садовых участков "Дубрава" |
14,4 |
ОАО "Курскэнерго" |
2 |
В западном жилом районе, между дорогой на Верхнекасиново и Симферопольским шоссе |
7,7 |
ОАО "Курскэнерго" |
3 |
Западный жилой район, урочище 12 Лог |
13,1 |
ОАО "Курскэнерго" |
4 |
У городской черты, вдоль Симферопольского шоссе |
12,2 |
ОАО "Курские электрические сети" |
5 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Сумская и ул. Конорева |
13,4 |
ОАО "Курскэнерго" |
6 |
Район ул. Смородиновая "Жемчужина Курска" |
8,2 |
ОАО "Курскэнерго" |
7 |
ул. Ягодная, ул. Рябиновая |
5,6 |
ОАО "Курскэнерго" |
8 |
В районе ул. К. Маркса |
3,0 |
ОАО "Курскэнерго" |
9 |
В районе ул. Олимпийская |
26,0 |
ОАО "Курскэнерго" |
10 |
Урочище Крутой лог |
9,5 |
ОАО "Курскэнерго" |
11 |
Район ул. Просторная |
1,3 |
ОАО "Курскэнерго" |
|
Многоквартирные дома |
95,30 |
|
12 |
Западный жилой район, в границах ул. 9-й Лог и б. Десятый Лог |
4,5 |
ОАО "Курскэнерго" |
13 |
Вдоль пр-та Победы |
4,9*(1) |
ОАО "Курскэнерго" |
14 |
границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка |
2,5 |
ОАО "Курскэнерго" |
15 |
На правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская |
2,1 |
ОАО "Курские электрические сети" |
16 |
Между ул. 50-лет Октября и ул. Павлуновского |
2,7 |
ОАО "Курские электрические сети" |
17 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая |
8,7 |
ОАО "Курскэнерго" |
18 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Хрущева и ул. Аэродромная |
2,5 |
ОАО "Курскэнерго" |
19 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова |
4,1 |
ОАО "Курскэнерго" |
20 |
Южнее пересечения ул. Бойцов 9- й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II) |
21,5 |
ОАО "Курскэнерго" |
21 |
ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии |
1,3 |
ОАО "Курские электрические сети" |
22 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса |
6,8 |
ОАО "Курскэнерго" |
23 |
Район пос. Рышково |
6,4 |
ОАО "Курские электрические сети" |
24 |
В.ч., вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2-ой очереди жилого района "Заря") |
11,1 |
ОАО "Курскэнерго" |
25 |
В.ч., в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь |
3,8 |
ОАО "Курскэнерго" |
26 |
Привокзальный район, в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского |
4,9 |
ОАО "Курские электрические сети" |
27 |
В границах железной дороги, протоки Кривец и ул. Пост. Кривее |
3,0 |
ОАО "Курские электрические сети" |
28 |
В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой |
4,5 |
ОАО "Курскэнерго" |
Таким образом, основными задачами развития системы электроснабжения г. Курска в рамках настоящей Программы являются подключение объектов нового строительства.
Реализация задач модернизации системы электроснабжения осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ОАО "Курские электрические сети" и филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" и иных сетевых организаций. Для целей согласования инвестиционных программ ОАО "Курские электрические сети" и филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" с планами развития города Курска, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.
3.2. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения
В г. Курске услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения оказывают 17 организаций:
- МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети" (далее - МУП "Гортеплосеть");
- филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация";
- ООО "Курские внешние коммунальные сети";
- Орловско-Курский региональный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД";
- ОГУП "Курскоблжилкомхоз";
- ООО "ККЗ";
- ЗАО "Курскрезинотехника";
- ОАО "Элеватормельмаш";
- ООО "УК "Жилфонд";
- филиал "РЭУ" "Курский";
- ОАО "Технотекс";
- ОАО "Электроагрегат";
- ОГУП "КЖЭП";
- ОАО "Курский завод "Маяк";
- ООО "Стройсантехналадка";
- ООО "Теплогенерирующая компания";
- ООО "Энерго-Сервис".
Основную долю тепловой энергии (около 95%) вырабатывают и поставляют потребителям МУП "Гортеплосеть" и филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация". Остальные теплоснабжающие организации являются мелкими перепродавцами тепловой энергии, или осуществляют эксплуатацию мини-котельных для собственных нужд и нужд отдельных учреждений.
Система теплоснабжения потребителей г. Курска преимущественно открытая, закрытая система только в объектах нового строительства последних лет. Таким образом, система теплоснабжения осуществляет, в том числе функцию горячего водоснабжения. Основываясь на данных условиях описание проблем функционирования системы теплоснабжения также относится и к системе горячего водоснабжения.
До 2012 года почти вся тепловая энергия (79 - 83% общего объема реализации), вырабатываемая филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", продавалась МУП "Гортеплосеть" для дальнейшей реализации потребителям. При этом МУП "Гортеплосеть" также осуществляло выработку тепловой энергии на котельных, и реализовывало как купленную, так и произведенную тепловую энергию. Поставка тепловой энергии осуществлялась по договорам ресурсоснабжения с потребителями г. Курска, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, бюджетные учреждения, прочие организации и предприятия. Наибольший вес в структуре потребления тепловой энергии за 2011 год приходится на население - 64%, из них 68% тепловой энергии идет на нужды отопления.
Основные показатели деятельности МУП "Гортеплосеть" и филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" представлены в таблице 14*(2).
Таблица 14
N п/п |
Наименование показателей |
МУП "Гортеплосеть" |
филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
1. |
Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал |
67,9 |
71,8 |
61,3 |
2 658,8 |
2 731,2 |
2 713,3 |
2. |
Получено тепловой энергии со стороны, тыс. Гкал |
2 161,7 |
2 207,3 |
2 157,8 |
- |
- |
- |
3. |
Отпущено тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |
2 229,6 |
2 279,1 |
2 219,0 |
2 658,8 |
2 731,2 |
2 713,3 |
4. |
Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |
221,0 |
227,1 |
219,1 |
324,3 |
331,6 |
340,6 |
Потери тепловой энергии, % |
9,9 |
10,0 |
9,9 |
12,2 |
12,1 |
12,6 |
|
5. |
Объем реализации тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал, в т.ч.: |
2 008,6 |
2 052,0 |
1 999,9 |
2 334,5 |
2 399,6 |
2 372,7 |
5.1. |
- населению, в т.ч. |
1 512,7 |
1 551,0 |
1 526,9 |
89,2 |
23,4 |
13,5 |
|
- на нужды отопления |
927,5 |
982,4 |
1 031,5 |
68,6 |
17,3 |
9,4 |
|
- на нужды горячего водоснабжения |
585,2 |
568,5 |
495,3 |
20,6 |
6,1 |
4,0 |
5.2. |
- бюджетным учреждениям, в т.ч. |
318,0 |
330,6 |
306,0 |
24,2 |
29,3 |
30,1 |
|
- на нужды отопления |
230,2 |
251,6 |
249,1 |
18,6 |
21,7 |
21,0 |
|
- на нужды горячего водоснабжения |
79,0 |
69,0 |
46,9 |
5,6 |
7,6 |
9,0 |
|
- тепловая энергия в виде пара |
8,8 |
9,9 |
9,9 |
- |
- |
- |
5.3. |
- прочим организациям |
177,9 |
170,5 |
167,1 |
381,4 |
386,3 |
370,8 |
5.4. |
- другому теплоснабжающему предприятию |
- |
- |
- |
1 839,7 |
1 960,6 |
1 958,4 |
С 2012 года схема договорных отношений и реализации тепловой энергии кардинально изменилась. Квартальные сети и большую часть котельных, эксплуатацию которых ранее осуществляло МУП "Гортеплосеть", переданы в аренду филиалу ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация". Таким образом, реализацией тепловой энергии потребителям в 2012 г. полностью занимается филиал. МУП "Гортеплосеть" осуществляет эксплуатацию нескольких мини-котельных, нацеленных на монопотребителей, преимущественно бюджетные учреждения.
В настоящее время выработку тепловой энергии филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" осуществляет на трех ТЭЦ и 4 арендуемых котельных, МУП "Гортеплосеть" - на 15 оставшихся в эксплуатации котельных. Характеристика источников теплоснабжения представлена в таблице 15.
Таблица 15
N п/п |
Наименование источника выработки тепловой энергии |
Установленная мощность, Гкал/час |
Подключенная мощность потребителей, Гкал/час |
Резерв мощности, % |
Основное оборудование |
Год ввода в эксплуатацию |
филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" | ||||||
|
ТЭЦ |
|
|
|
|
|
1. |
ТЭЦ-1 |
832 |
612,5 |
26,4 |
ПК-19 (3 шт.), ТП-15 (6 шт.), водогрейные котлы (6 шт.) |
1955-1986 гг. (1997-2011 гг. ремонт и реконструкция) |
2. |
ТЭЦ-4 |
395 |
287,5 |
27,2 |
3ВГ (3 шт.), НЗЛ-2 (1 шт.), ПТВМ-50 (1 шт.), ПТВМ-100 (1 шт.), КВГМ-100 (1 шт.) |
1932-1989 гг. (2008-2012 гг. ремонт и реконструкция) |
3. |
ТЭЦ СЗР |
682 |
398,4 |
41,6 |
КВГМ-100 (6 шт.), ДЕ 25-14 ГМ (2 шт.), ПК-60 (2 шт.) |
1985-2011 гг. |
|
Котельные |
|
|
|
|
|
4. |
ул. Ломоносова,44 |
0,63 |
0,55 |
13,6 |
Универсал 5 (2 шт.) |
1969 |
5. |
ул. Сумская, 45А |
1,32 |
0,54 |
58,9 |
Е 1/9Г (2 шт.) |
1988 |
6. |
Урочище "Солянка" ЛОК УВД |
2,58 |
0,91 |
64,8 |
КВА-1,0 (3 шт.) |
2001 |
7. |
ул. Экспедиционная, 2 |
0,71 |
0,68 |
4,9 |
RIELLO RTO 350 (2 шт.) |
2009 |
МУП "Гортеплосеть" | ||||||
|
Котельные |
|
|
|
|
|
1. |
Южный пер.,16 |
0,86 |
0,77 |
10,7 |
PREXAL-500 (2 шт.), КВГМ 0,75 (1 шт.) |
2002 |
2. |
ул. Скорятина,29 |
0,79 |
0,50 |
37,2 |
Универсал 6 (2 шт.) |
1976 |
3. |
Урочище "Солянка" Профилакторий "Моква" |
4,30 |
2,69 |
37,4 |
Тула (4 шт.), Братск (2 шт.) |
1990 |
4. |
Поселок "Искра" |
21,30 |
9,86 |
53,7 |
ТВГ8М (2 шт.), ДКВР-2,5/13 (1 шт.), ДЕ4-14ГМ (1 шт.) |
1983-1995 |
5. |
Урочище "Клюква" |
1,50 |
1,36 |
9,4 |
Универсал 5 (3 шт.) |
1984 |
6. |
ул. Пирогова, 14 |
2,64 |
2,04 |
22,6 |
Е 1/9Г (4 шт.) |
1988 |
7. |
ул. Павлуновского, 14 |
1,46 |
0,61 |
57,9 |
Универсал 5 (4 шт.) |
1964 |
8. |
Станция переливания ул. Кольцова, 11 |
1,10 |
0,19 |
83,1 |
МГ-2 (2 шт.) |
1962 |
9. |
Детская поликлиника N 5 ул. В. Казацкая, 152 |
0,12 |
0,11 |
9,8 |
АОГВ (6 шт.) |
1991 |
10. |
Школа N 9 ул. В. Казацкая, 196 |
0,20 |
0,20 |
- |
АОГВ (6 шт.) |
1993 |
11. |
Школа N 12 ул. Полевая, 17 |
0,34 |
0,33 |
1,6 |
КЧМ-3ДГ (3 шт.) |
1996 |
12. |
Поселок "Косиново" |
12,69 |
7,03 |
44,6 |
ДКВР 6/13 (3 шт.) |
1979 |
13. |
Поликлиника N 6 ул. Союзная, 30 |
1,60 |
0,65 |
59,3 |
Е 1/9Г (2 шт.) |
1987 |
14. |
ул. Литовская,95/6 |
6,22 |
4,00 |
35,6 |
КВГМ-2,32-95Н (3 шт.), КВГМ-0,25-115Н (1 шт.) |
2005 |
15. |
Школа-интернат N 4 ул. Ильича, 31 |
0,72 |
0,69 |
4,0 |
КВ-2У (2 шт.) |
2004 |
Оборудование ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 своевременно проходит капитальные ремонты, реконструкцию и находится в хорошем эксплуатационном состоянии. Оборудование ТЭЦ СЗР также проходит необходимые капитальные ремонты и включено в инвестиционную программу филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" в целях модернизации с переходом на пиковый режим работы. Все ТЭЦ обладают необходимым резервом мощности, что позволит подключить к ним новых потребителей.
Из 19 котельных только 5 оборудованы современным котельным оборудованием, соответствующим современным требования по энергосбережению и эффективности работы. Пять котельных находятся в эксплуатации 33 - 50 лет, оборудование данных котельных морально и физически устарело, что негативно сказывается на показателях работы котельных. Все эти котельные маломощные, за исключением котельной "пос. Косиново" (12,7 Гкал/час), модернизация которой требуется в первую очередь. На еще одной крупной котельной (пос. Искра, 21,3 Гкал/час) часть котлов, эксплуатируемых около 30 лет, также изношены и требуется их замена на современные энергоэффективные котлоагрегаты.
Маломощные котельные с большим сроком эксплуатации целесообразно со временем заменить на блочные полностью автоматизированные мини-котельные, что позволит существенно сократить расходы на выработку тепловой энергии за счет снижения удельных расходов ресурсов и отсутствия расходов на оплату труда операторов котлов и насосов.
В таблице 16 проведено сравнение показателей работы системы теплоснабжения г. Курска с аналогичными средними федеральными и региональными параметрами.
Таблица 16
Наименование показателей |
Значения показателей |
||||
Российская Федерация |
Центральный федеральный округ |
Курская область |
МУП "Гортеплосеть" |
ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
|
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
177,0 |
175,8 |
209,3 |
169,2 |
150,8 |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал |
40,1 |
23,4 |
51,1 |
30,1 |
34,5 |
Наиболее высокая эффективность использования топлива в г. Курске связана с тем, что основной объем тепловой энергии вырабатывается на более эффективной, чем котельные, ТЭЦ, а также с тем, что ТЭЦ и котельные работают на газовом топливе, а в Центральном федеральном округе и стране в целом учтены также параметры работы котельных на твердом и жидком топливе.
На ТЭЦ-1 вырабатывается тепловая энергия для нужд потребителей Сеймского округа (юг г. Курска). ТЭЦ-4 снабжает тепловой энергией потребителей Железнодорожного округа (центр, восток, северо-восток города). ТЭЦ СЗР вырабатывает тепловую энергию для потребителей Центрального округа (север, северо-запад, запад города).
Тепловая энергия, которая вырабатывается на котельных, преимущественно поставляется одному-двум потребителей, за исключением крупных мощных котельных (таблица 17).
Таблица 17
N п/п/ |
Наименование источников выработки тепловой энергии (котельных) |
Перечень потребителей, подключенных к котельным |
1. |
ул. Ломоносова, 44 |
Детский сад комбинированного типа N 23 |
2. |
ул. Сумская, 45А |
Областная клиническая больница N 1 |
3. |
Урочище "Солянка" ЛОК УВД |
Лечебно-оздоровительный комплекс УВД |
4. |
ул. Экспедиционная, 2 |
Производственная база ОАО "Квадра" |
5. |
Южный пер., 16 |
7 домов, насосная ВКХ, протезно-ортопедическое предприятие |
6. |
ул. Скорятина, 29 |
общежитие, рыбный цех, столярная мастерская |
7. |
Урочище "Солянка" Профилакторий "Моква" |
4 дома, ООО санаторий "Соловушка" |
8. |
Поселок "Искра" |
19 домов, ОГУЗ "Курская психиатрическая больница", ОСП Курский почтамт, очистные сооружения, средняя общеобразовательная школа |
9. |
Урочище "Клюква" |
дома, общежитие, школа-интернат |
10. |
ул. Пирогова, 14 |
МУЗ ГБ СМП, МУЗ "Городской Роддом" |
11. |
ул. Павлуновского, 14 |
МУЗ "Гор.больница N 2" |
12. |
Станция переливания ул. Кольцова, 11 |
1 дом, Станция переливания крови, ОГУЗ "Обл.детская клиническая больница" |
13. |
Детская поликлиника N 5 ул. В. Казацкая, 152 |
МУЗ "Детская городская поликлиника N 5" |
14. |
Школа N 9 ул. В. Казацкая, 196 |
МОУ "СОШ N 9" |
15. |
Школа N 12 ул. Полевая, 17 |
МОУ "СОШ N 12" |
16. |
Поселок "Косиново" |
ж/дома, ПП "Промавтоматика", МОУ "Косиновская с/о школа", ФГУ ИК-9 УФСИН, ФГУ ИК-2 УФСИН |
17. |
Поликлиника N 6 ул. Союзная, 30 |
МУЗ Городская больница N 6 |
18. |
ул. Литовская, 95/6 |
7 домов |
19. |
Школа-интернат N 4 ул. Ильича, 31 |
ОГОШИ "Школа-интернат N 4" |
Около половины тепловой энергии реализуется потребителям по приборам учета: 40,4% тепловой энергии, отпускаемой населению, 75,5% тепловой энергии у бюджетных учреждений и 68% у прочих потребителей. Для обеспечения полного учета тепловой энергии у потребителей необходимо установить общедомовые приборы учета на 1095 домах и обеспечить приборами учета 595 бюджетных учреждений и прочих потребителей.
Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства, приведенных в разделе 1.4. Программы, возможно только к ТЭЦ или индивидуальным источникам (таблица 18). Вся малоэтажная застройка будет обеспечиваться тепловой энергией от индивидуальных источников.
Таблица 18
N п/п |
Объекты нового строительства - многоквартирные дома |
Расчетная нагрузка на систему централизованного теплоснабжения, Гкал/ч |
Источник подключения |
1 |
Западный жилой район, в границах ул. 9-й Лог и б. Десятый Лог |
31 |
Автономный источник теплоснабжения |
2 |
Вдоль пр-та Победы |
33 |
ТЭЦ СЗР |
3 |
границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка |
17 |
ТЭЦ СЗР |
4 |
На правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская |
14 |
ТЭЦ СЗР |
5 |
Между ул. 50-лет Октября и ул. Павлуновского |
18 |
ТЭЦ СЗР |
6 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая |
59 |
ТЭЦ СЗР |
7 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Хрущева и ул. Аэродромная |
17 |
ТЭЦ СЗР |
8 |
В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова |
28 |
ТЭЦ СЗР |
9 |
Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II) |
145,442 |
ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР |
10 |
ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии |
9 |
ТЭЦ СЗР |
11 |
Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса |
46 |
ТЭЦ-1 |
12 |
Район пос. Рышково |
43 |
ТЭЦ-1 |
13 |
В.ч., вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2-ой очереди жилого района "Заря") |
75 |
ТЭЦ СЗР |
14 |
В.ч., в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь |
26 |
ТЭЦ СЗР |
15 |
Привокзальный район, в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского |
33 |
Котельная 113 кв. |
16 |
В границах железной дороги, протоки Кривец и ул. Пост. Кривее |
20 |
Автономный источник теплоснабжения |
17 |
В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой |
31 |
ТЭЦ-1 |
Тепловая энергия от ТЭЦ передается по магистральным сетям протяженностью 126,4 км (собственные сети) и 105,1 км (сети на балансе филиала), до потребителей транспортировка осуществляется по квартальным сетям протяженностью 400,8 км в двухтрубном исчислении. В настоящее время более 51% (65,7 км) магистральных и около 5% (18 км) квартальных сетей изношены и нуждаются в замене*(3). Более 31% сетей, находящихся на балансе филиала, и 25% квартальных сетей эксплуатируются свыше 40 лет (таблица 19). Информация по срокам эксплуатации собственных магистральных сетей ОАО "Квадра" отсутствует.
Таблица 19
Принадлежность сетей |
Протяженность сетей, км |
||||
более 40 лет |
25 - 39 лет |
11 - 24 лет |
до 10 лет |
Всего |
|
ТЭЦ-1 |
23,5 |
16,5 |
10,9 |
2,9 |
53,8 |
ТЭЦ-4 |
6,2 |
6,2 |
3,1 |
1,4 |
16,9 |
ТЭЦ СЗР |
3,1 |
15,1 |
13,7 |
2,5 |
34,4 |
Всего магистральные сети, находящиеся на балансе филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
32,8 |
37,8 |
27,7 |
6,8 |
105,1 |
Внутриквартальные сети, арендуемые филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
102,5 |
181,5 |
74,0 |
42,8 |
400,8 |
Магистральные сети (105,1 км) проложены как подземным, так и надземным (24%) способом. Для изоляции всех магистральных тепловых сетей использована минеральная вата.
Новые сети прокладываются с использованием энергоэффективных материалов (изоляция ППУ и ППМ).
Структура тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" представлена в таблице 20.
Таблица 20
Диаметр сетей |
Протяженность тепловых сетей филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", км. |
||
Арендуемые сети*(4) |
Сети на балансе |
Собственные сети |
|
до 100 мм |
182,17 |
0,89 |
6,8 |
101-200 мм |
147,89 |
5,86 |
|
201-300 мм |
46,66 |
17,56 |
40,3 |
301-400 мм |
14,82 |
13,83 |
|
401-500 мм |
3,44 |
13,54 |
79,3 |
501-600 мм |
5,87 |
13,69 |
|
601-700 мм |
- |
14,35 |
- |
701-800 мм |
- |
9,47 |
- |
801-900 мм |
- |
15,89 |
- |
Всего |
400,84 |
105,1 |
126,4 |
В таблице 21 проведено сравнение показателей работы системы теплоснабжения г. Курска с аналогичными средними федеральными и региональными параметрами.
Таблица 21
Наименование показателей |
Значения показателей (факт 2011 г.) |
||||
Российская Федерация |
Центральный федеральный округ |
Курская область |
МУП "Гортеплосеть" |
ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
|
Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % |
28,6 |
24,9 |
26,9 |
4,49 |
51,98 |
Потери тепловой энергии, % |
10,6 |
8,6 |
10,9 |
9,86 |
12,6 |
Система транспортировки тепловой энергии до потребителей г. Курска характеризуется значительным превышением (почти в 2 раза) значений показателей износа магистральных сетей по сравнению со средними значениям по России, Центральному федеральному округу, Курской области. Однако, при высоком уровне износа магистральных тепловых сетей, уровень потерь тепловой энергии сравнительно невелик.
Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы теплоснабжения г. Курска являются:
1. Большая доля магистральных сетей, нуждающаяся в замене.
2. Высокий износ оборудования котельных.
3. Подключение объектов нового строительства.
Финансовое положение МУП "Гортеплосеть" не стабильное. В 2007 - 2009 гг. организации возмещалась из бюджета разница в тарифах (порядка 160 - 249 млн. руб.), вызванная установкой для населения более низких тарифов, чем экономически обоснованные. В течение последних лет МУП "Гортеплосеть" терпела убытки по результатам основной деятельности, в 2011 году убыток составил 229,9 млн. руб. (9,8% от всех расходов организации). Возникновение убытков связано с ликвидацией бюджетных дотаций, а также с высоким износом оборудования, требующего соответствующих расходов на ремонт и обслуживание, и ограничением роста тарифа предельными индексами в то время как 92% всех расходов в тарифе приходится на покупку тепловой энергии и холодной воды по тарифам, в которых уже учтен максимально возможный рост. Таким образом, сложившееся положение с убыточностью выработки тепловой энергии на физически и морально устаревших котельных не позволяет вводить инвестиционную составляющую в тариф на тепловую энергию для МУП "Гортеплосеть", и необходимые мероприятия по модернизации оборудования и обеспечения надежного теплоснабжения важных социальных объектов возможно осуществлять только за счет бюджетного финансирования.
Основную долю расходов на производство и передачу тепловой энергии в филиале ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" составляют затраты на топливо (50%), затраты на оплату труда с отчислениями (13,3%). На 2012 г. тариф на тепловую энергию утвержден на уровне 2011 года с дифференциацией по периодам и ступенчатым незначительным (менее 1%) повышением 1 июля и 1 сентября. В 2011 году рост тарифа составил 15,0%. В течение последних лет организация осуществляла реализацию инвестиционной программы по модернизации генерирующего оборудования за счет средств амортизации и прибыли.
3.3. Анализ текущего состояния системы водоснабжения
3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Холодное водоснабжение потребителей города Курска осуществляют следующие организации*(5):
1. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Курска" (далее - МУП "Курскводоканал");
2. ЗАО "Курские стройматериалы";
3. Филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация";
4. ООО "Теплогенерирующая компания";
5. МУП "Гортеплосеть".
МУП "Курскводоканал"
МУП "Курскводоканал" является основной организацией водопроводно-канализационного хозяйства в г. Курске. Согласно статистическим данным*(6), в 2011 г. на долю МУП "Курскводоканал" приходилось 86,81% от общего объема услуг водоснабжения, оказываемых потребителям г. Курска, в том числе:
- 90,51% от общего объема услуг водоснабжения для населения г. Курска;
- 93,54% от общего объема услуг водоснабжения для бюджетных организаций г. Курска;
- 81,17% от общего объема услуг водоснабжения для прочих организаций г. Курска.
МУП "Курскводоканал" оказывает услуги водоснабжения по договорам ресурсоснабжения с потребителями г.Курска, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, объекты социально-культурного назначения, прочие организации. Наибольший вес в структуре потребления услуг водоснабжения за 2011 год занимает население г. Курска - 56,80% и прочие организации - 38,41%.
ЗАО "Курские стройматериалы"
ЗАО "Курские стройматериалы" оказывает услуги водоснабжения потребителям микрорайона Трепельного комбината г. Курска. По данным производственной программы на 2012 год, структура водопотребления представляет собой:
- население - 33,65% от общего объема реализации воды;
- бюджетные организации - 52,88% от общего объема реализации воды;
- прочие организации - 6,73% от общего объема реализации воды;
- собственное производство - 6,74% от общего объема реализации воды.
3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
МУП "Курскводоканал"
Основные показатели деятельности МУП "Курскводоканал" представлены в таблице 22*(7).
Таблица 22
N п/п |
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. (план) |
1 |
Объем выработки воды, тыс. куб. м |
48506,00 |
45801,00 |
44053,32 |
42924,00 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м |
150,10 |
124,30 |
123,90 |
150,00 |
3 |
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м |
48355,90 |
45676,70 |
43929,42 |
42774,00 |
4 |
Объем потерь воды, тыс.куб.м |
5244,30 |
5157,00 |
4968,42 |
5036,00 |
4.1. |
Уровень потерь воды, % |
10,85 |
11,29 |
11,31 |
11,80 |
5 |
Объем реализации потребителям, тыс. куб. м, в том числе: |
43111,60 |
40519,70 |
38961,00 |
37738,00 |
Водоснабжение потребителей г. Курска осуществляется из подземных источников - артезианских скважин двух подземных водоносных горизонтов: четвертично-альб-сеноманского, глубиной 30 - 120 м, и юрско-девонского, глубиной 100 - 240 м. На долю первого приходится около 80% добываемой воды, а на долю второго - около 20%.
Всего в хозяйственном ведении МУП "Курскводоканал" находятся следующие объекты водоснабжения:
- 22 водозабора с общим количеством артезианских скважин для забора воды (насосных станций 1 подъема) - 412 ед.;
- 35 регулирующих резервуаров с общим объемом 104, 2 тыс.куб.м;
- 19 водопроводных насосных станций 2 - 4 подъема;
- 17 повысительных насосных станций.
Водозаборы и сооружения подачи воды расположены как на территории г. Курска, так и за его пределами.
Сведения об основных источниках водоснабжения г.Курска представлены в таблице 23.
Таблица 23
N п/п |
Наименование основных объектов водоснабжения |
Характеристика объектов водоснабжения*(8) |
Год ввода эксплуатацию |
Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции |
1 |
Подъем воды |
|||
1.1. |
Насосные станции водопровода, в том числе: |
Производительность / напор воды, куб.м в час/м |
|
|
|
N 1 |
500/63 1200/85 |
н/д |
н/д |
|
N 2 |
200/75 215/65 |
1940 |
1999 |
|
N 3 |
600/65 |
1948 |
2008 |
|
N 3а |
500/63 |
2007 |
н/д |
|
N 4 |
600/65 |
1964 |
н/д |
|
N 5 |
150/60 |
1964 |
2011 |
|
N 6 |
1000/40 |
1963 |
2002 |
|
N 7 |
200/45 |
1964 |
2006 |
|
N 8 |
1900/85 1200/50 |
1971 |
1995 |
|
N 9 |
1000/40 1250/63 630/65 |
1982 |
1997-1999 |
|
N 10 |
1000/63 |
1993 |
н/д |
|
N 11 |
1000/63 |
2004 |
н/д |
|
N 12 |
150/50 |
2007 |
2011 |
|
N 13 |
150/50 |
2010 |
2011 |
|
N 14 |
960/50 |
2011 |
н/д |
|
ВНС 2-го подъема на водозаборе "Зоринский" |
1000/25 |
1977 |
1998 |
|
ВНС 3-го подъема на водозаборе "Зоринский" |
2000/40 |
1979 |
1998 |
|
ВНС водозабора "Северный" |
500/90 |
1990 |
2000 |
1.2. |
Насосные установки для подкачки воды, в том числе: |
|
|
|
|
ул. Димитрова |
32/30 |
н/д |
2008 |
|
ул. Ломоносова |
17/22 |
1997 |
2010 |
|
ул. Цюрупы |
17/20 |
1994 |
2011 |
|
ул. Парижской Коммуны |
10/15 |
н/д |
2011 |
|
Магистральный пр-д |
15/25 |
1995 |
2011 |
|
К. Маркса |
30/30 |
1981 |
2011 |
|
ул. Интернациональная |
20/30 |
1994 |
н/д |
|
ул. Чернышевского |
20/30 |
н/д |
н/д |
|
ул. 50 лет Октября |
20/35 |
н/д |
2011 |
|
ул. Островского |
45/35 |
н/д |
н/д |
|
ул. Республиканская |
15/25 |
н/д |
2010 |
1.3. |
Водозаборы подземных вод, в том числе: |
Заявленный водоотбор, тыс. куб.м/сут |
|
|
|
"Киевский" |
49,8 |
н/д |
н/д |
|
"Рышковский" |
42,8 |
н/д |
н/д |
|
"Зоринский" |
37 |
н/д |
н/д |
|
"Пески" |
10 |
н/д |
н/д |
|
"Сороковая" |
6,8 |
н/д |
н/д |
|
"СХИ" |
8,9 |
н/д |
н/д |
|
"КЗТЗ" |
4,9 |
н/д |
н/д |
|
"Верхняя зона" |
5 |
н/д |
н/д |
|
"Майский" |
4,7 |
н/д |
н/д |
|
"Северный" |
9 |
н/д |
н/д |
|
"НВА" |
5,6 |
н/д |
н/д |
|
"Песчаный" |
0,5 |
н/д |
н/д |
|
"Ворошневский" |
8,5 |
н/д |
н/д |
|
"Парковый" |
6,4 |
н/д |
н/д |
|
"Косиново" |
1,6 |
н/д |
н/д |
|
"Тамчишина" |
0,2 |
н/д |
н/д |
|
"Крутой лог" (территория насосной станции) |
1,1 |
н/д |
н/д |
|
"Крутой лог" |
4,5 |
2007 |
н/д |
|
СХИ (расширение) |
5 |
н/д |
н/д |
|
"Тропинка" |
0,4 |
н/д |
н/д |
|
"Шумаковский" |
6,7*(9) |
1 очередь - 2007*(10) |
- |
|
"Знаменский" |
4 |
2007 |
н/д |
2 |
Очистка воды |
|||
2.1. |
Сооружения для хранения и запаса воды, в том числе |
Объем, м3 |
|
|
|
НС N 1 |
3200 |
н/д |
н/д |
|
НС N 2 |
3250 |
1940 |
1999 |
|
НС N 3 |
1900 |
1948 |
2008 |
|
НС N 4 |
1900 |
1964 |
н/д |
|
НС N 5 |
1000 |
1964 |
2011 |
|
НС N 6 / НС N 8 |
6600 |
1963/1971 |
2002/1995 |
|
НС N 7 |
2300 |
1964 |
2006 |
|
НС N 9 |
60000 |
1982 |
1997-1999 |
|
НС N 10 |
1000 |
1993 |
н/д |
|
НС N 11 |
1000 |
2004 |
н/д |
|
НС N 12 |
10000 |
2007 |
2011 |
|
НС N 13 |
1000 |
2010 |
2011 |
|
НС N 14 |
2000 |
2011 |
н/д |
|
ВНС 2-го подъема на водозаборе "Зоринский" |
500 |
1977 |
1998 |
|
ВНС 3-го подъема на водозаборе "Зоринский" |
6000 |
1979 |
1998 |
|
ВНС водозабора "Северный" |
500 |
1990 |
2000 |
|
Парковый |
3000 |
н/д |
н/д |
По данным статистики за 2011 год (форма N 1-водопровод) установленная мощность насосных станций 1 подъема составляет 172,4 тыс. куб. м/сут. Объем воды, поднятой МУП "Курскводоканал" для обеспечения услугами водоснабжения потребителей г. Курска в 2011 году, составляет 41640,1 тыс. куб. м (т.е. среднесуточная потребность в воде составила 114,08 тыс. куб. м). В среднем, объекты водоснабжения г. Курска имеют резерв мощности в размере 33,83%.
Следует отметить, что степень загрузки оборудования оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость добычи и транспортировки воды, а, следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоснабжения. В таблице 24 приведены показатели эффективности деятельности МУП "Курскводоканал".
Таблица 24
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателей*(11) |
|||
Российская Федерация |
Центральный федеральный округ |
Курская область |
г. Курск |
||
1 |
Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м |
0,97 |
0,89 |
1,21 |
1,20 |
2 |
Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км |
0,49 |
0,45 |
0,29 |
0,39 |
3 |
Производительность труда, куб.м/чел. |
57810,39 |
44574,58 |
29724,98 |
114696,00 |
4 |
Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./куб.м |
20,93 |
19,93 |
19,77 |
11,71 |
Показатели эффективности деятельности МУП "Курскводоканал" имеют лучшие значения по сравнению с ситуацией по региону и, в целом, по России, что оказывает положительное влияние на размер тарифа на услуги холодного водоснабжения. Довольно низкий показатель энергоёмкости производства и транспортировки воды свидетельствует о реализации программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Несмотря на наличие резервов мощности на объектах водоснабжения МУП "Курскводоканал", на протяжении последних лет (2005 - 2011 гг.) в г.Курске наблюдается дефицит питьевой воды (в 2005 г. - 8,3 тыс. куб. м/сут.; в 2006 г. - 10,2 тыс. куб. м/сут.; в 2007 г. - 5,9 тыс. куб. м/сут.; в 2010 г. - 1,9 тыс. куб. м*(12)). В настоящее время общий дефицит воды по городу составляет 0,6 тыс.куб.м/сут.
В таблице 25 представлены данные по дефициту мощности в разрезе систем водоснабжения и районов г. Курска.
Таблица 25
Системы водозаборов |
Водозаборы, подающие воду в систему |
Потребители данной системы |
Дефицит или мощности |
1 система |
"Киевский", "Шумаковский", "Рышковский", локальные водозаборы, расположенные на территории г.Курска |
Центральный округ, включая СЗЖР, Железнодорожный округ, микрорайон "Агромаш" |
Дефицита воды нет |
2 система |
"СХИ", "Знаменский" |
Микрорайон "СХА" |
Дефицит воды 0,1 тыс. куб.м/сут. |
3 система |
"Зоринский" |
Сеймский округ от р. Сейм по пр. Кулакова до Магистрального проезда, включая прилегающие улицы |
Дефицит воды 0,5 тыс. куб.м/сут. |
4 система |
"Парковый", "Ворошневский" |
Микрорайоны "Волокно", "Аккумулятор" |
Дефицита воды нет |
5 система |
"Косиново" |
Микрорайон "Косиново" |
Дефицита воды нет |
6 система |
"Северный", "НВА" |
Часть Центрального округа (СЭЖР - в части горячей воды) |
Дефицита воды нет |
7 система |
"Косиново" |
Часть Центрального округа и микрорайона "Косиново" |
Дефицита воды нет |
8 система |
"Песчаный" |
Сеймский округ, район "Моква" (ул. Уютная, Песчаная, Запрудная, Ясная поляна и пр.) |
Дефицита воды нет |
9 система |
"Тамчишина" |
Часть Центрального округа (ул. Тамчишина, Уренгойская) |
Дефицита воды нет |
Анализируя данную ситуацию, можно сделать вывод, что потребление воды в г. Курске в течение года неравномерное, дефицит воды возникает, как правило, в летний период в часы максимального водоразбора, что связано с использованием воды на полив участков частного сектора жилищной застройки.
Важно отметить, что, согласно Показателям и индикаторам для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2011 год (Исходящий номер документа 02-20/307), доля охвата потребителей (по объему реализации) приборами учета холодной воды составляет 88%.
Доля охвата бюджетных потребителей приборами учета холодной воды составляет 98%*(13).
Обеспеченность жилищного фонда приборами учета холодной воды составляет в жилищном фонде*(14) 37,5% и 36,3% соответственно для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов.
Для обеспечения круглосуточного водоснабжения потребителей г. Курска и адекватной оценки размера дефицита воды в системах водоснабжения, необходимо проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений и созданию резерва по всей системе водоснабжения, а также обеспечение 100% приборного учета потребления воды в г. Курске.
Согласно Программе комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г. и Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы", планируемая к подключению нагрузка к системе водоснабжения составляет 982,89 куб.м/час.
Отличительной особенностью воды, подаваемой потребителям г. Курска, является наличие большого количества железа, марганца, а также повышенный уровень жесткости воды. В таблице 26 приведены водозаборы с показателями качества воды, не соответствующим показателям предельно допустимых концентраций, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".
Таблица 26
|
Содержание железа, мг/л |
Содержание марганца, мг/л |
Жесткость, мг-экв./л |
Нормативные значения |
0,3 |
0,1 |
7 |
Водозаборы |
|
|
|
"Киевский" |
1,5 |
0,4 |
7,4 |
"Рышковский" |
1,5 |
0,43 |
7,5 |
"Шумаковский" |
2,0-2,8 |
0,4 |
8,0 |
"Зоринский" |
0,4 |
0,05 |
7,5 |
"Парковый" |
1,2 |
0,1 |
7,5 |
"Пески" |
0,9 |
0,2 |
<7,0 |
"Сороковая" |
0,9 |
<0,1 |
<7,0 |
"КЗТЗ" |
0,8 |
<0,1 |
<7,0 |
"Северный" |
4,0 |
0,2 |
<7,0 |
"Майский" |
0,3 |
<0,1 |
<7,0 |
"Крутой лог" |
0,7 |
<0,1 |
<7,0 |
Наибольший объем воды для обеспечения водоснабжения потребителей г. Курска добывают на "Киевском" (23,41%), "Рышковском" (20,12%) и "Зоринском" (17,40%) водозаборах*(15). Строительство станции обезжелезивания целесообразно на "Киевском" водозаборе, так как именно там происходит смешивание водяных потоков основных водозаборов. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия и ультрафиолетовым облучением. В настоящее время снижение уровня концентрации вредных веществ достигается путем смешивания воды из различных водозаборов, что является недостаточной мерой для обеспечения надлежащего качества услуг водоснабжения.
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит довести качество питьевой воды до нормативных значений:
- по железу не более 0,3 мг/л;
- по марганцу не более 0,1 мг/л;
- по мутности не более 1,5 мг/л.
Кроме того, по результатам реализации настоящей Программы планируется снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.
Повышенное содержание железа в воде приводит к кольматации фильтров скважин и выходу их из строя. По этой причине до 75% насосного оборудования нуждаются в ремонте или замене.
Насосные станции водопровода эксплуатируются около 40 - 50 лет, на них установлены насосные агрегаты устаревших модификаций с низкими энергосберегающими характеристиками. Энергетическое хозяйство МУП "Курскводоканал" изношено, морально устарело и не отвечает современным требованиям по надежности. Износ объектов водоснабжения (оборудование водозаборов и оборудование отчистки воды) составляет 56 - 61%*(16).
В соответствии с данными статистики за 2011 год (форма N 1-водопровод) и данными мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2011 год, общая протяженность сетей водопровода МУП "Курскводоканал" составляет 832,9 км, из них:
- магистральные водоводы - 105,3 км (12,64% от общей протяженности сетей);
- уличные водопроводные сети - 397,4 км (47,71% от общей протяженности сетей);
- внутриквартальные и внутридворовые сети - 330,2 км (39,64% от общей протяженности сетей).
По итогам 2011 года в замене нуждаются 35,07% сетей, из них:
- 33,62% магистральных водоводов (35,4 км);
- 32,12% уличной водопроводной сети (127,6 км);
- 39,10% внутриквартальных и внутридворовых сетей (129,10 км).
Всего же за 2011 год было заменено 1,19% сетей водоснабжения.
В таблицах 27, 28 приведены основные характеристики сетей водоснабжения.
Таблица 27
N п/п |
Диаметр сети водоснабжения, мм |
Протяженность*(17), км |
1 |
50 - 250 |
669,83 |
2 |
250 - 500 |
117,92 |
3 |
500 - 1000 |
45,15 |
Таблица 28
N п/п |
Материал труб |
Структура, % |
1 |
Чугунные |
89,70 |
2 |
Стальные |
8,02 |
3 |
Асбестоцементные |
1,74 |
4 |
Полиэтиленовые |
0,54 |
Средняя величина износа сетей водоснабжения составляет 50%*(18). Аварийность систем коммунальной инфраструктуры составляет 0,31 ед./км сетей водоснабжения. При этом, важно отметить, что основными причинами аварий являются переломы (40%) и свищи (51%). По данным Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы", наибольшее число аварий происходит на стальных трубах (в 10,3 раза больше, чем на чугунных). Уровень потерь, в целом по МУП "Курскводоканал" составляет 11,31% от объема воды, отпущенной в сеть. Сравнительная характеристика состояния сетей водоснабжения в г. Курске с региональными значениями приведена в таблице 29.
Таблица 29
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателей*(19) |
|||
Российская Федерация |
Центральный федеральный округ |
Курская область |
г.Курск |
||
1 |
Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % |
42,3 |
40,9 |
40,0 |
35,1 |
2 |
Аварийность системы водоснабжения, ед./км |
0,29 |
0,24 |
0,19 |
0,31 |
3 |
Уровень потерь воды при передаче, % |
21,5 |
15,0 |
9,9 |
11,3 |
4 |
Коэффициент потерь воды, куб.м/км |
6084,1 |
4614,4 |
935,7 |
5652,5 |
Значения показателей, характеризующих состояние водопроводных сетей в г. Курске, в среднем выше, чем по Курской области. А показатель "Аварийности системы водоснабжения" превышает и региональный показатель и общероссийский, что свидетельствует о низком уровне надежности водоснабжения потребителей г. Курска.
Аварийные ситуации на сетях водоснабжения приводят к увеличению утечек и ненормативных потерь воды, оказывает влияние на рост тарифа для потребителей. Следовательно, при проведении реконструкции водопроводных сетей, в первую очередь, необходимо производить замену головных водоводов на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит уменьшить показатель целевого индикатора снижения аварийности на 1,5%.
Существующая схема расположения сетей и водоводов не имеет возможности обеспечить подключение новых застроек. Для их подключения необходимо строительство новых сетей водопровода в размере 14,5 км.
ЗАО "Курские стройматериалы"
Водоснабжение потребителей осуществляется из 3-х водозаборных скважин альб-сеноманского водоносного горизонта, имеющего безнапорный режим. От поверхностного загрязнения горизонт защищен вышележащими отложениями суглинков, глин, мергелей мощностью 22 м. Глубина залегания пьезометрического уровня - 64 м. Глубина скважин - 105 м. Вода из 3-х артезианских скважин поднимается тремя погружными насосами марки ЭЦВ 8-25-150. Из скважин вода поступает в два подземных резервуара общим объемом 600 куб.м. Далее, с помощью насосной станции, оборудованной 3-мя насосами 3К9Г, вода перекачивается из резервуаров в водонапорную башню высотой 30 метров. Водонапорная башня с резервуаром объемом 35 куб.м служит для создания напора в системе водопровода. Башня соединена с водопроводной сетью, протяженностью 3 км, которая транспортирует питьевую воду до потребителей.
Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть производится по приборам учета.
В целях контроля качества предоставляемых услуг водоснабжения, ЗАО "Курские стройматериалы" заключило договор с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" на проведение бактериологических и физико-химических анализов питьевой воды. Мониторинг подаваемой питьевой воды позволяет сделать вывод о том, что питьевая вода соответствует предъявляемым стандартам качества.
Состояние объектов водоснабжения ЗАО "Курские стройматериалы" характеризуется высоким износом, например, износ сетей водоснабжения по состоянию на 01.09.2009 г. составлял более 80%. На насосных станциях установлены насосные агрегаты устаревших модификаций, энергоемкие и малоэффективные.
3.3.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
МУП "Курскводоканал"
Деятельность МУП "Курскводоканал" является прибыльной. По данным статистики за 2011 год (форма N 22-ЖКХ (сводная)) сумма доходов от реализации услуг водоснабжения составила 553614,4 тыс. руб., в то время как расходы - 452702,1 тыс. руб. Основной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на электроэнергию (44,40%) и оплату труда, включая страховые взносы (26,16%).
Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения в 2011 году составил 93,40%. При этом, данный показатель постепенно растет: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял 92,44%, в 2010 г. - 92,47%.
ЗАО "Курские стройматериалы"
Деятельность ЗАО "Курские стройматериалы" является прибыльной. По данным статистики за 2011 год (форма N 22-ЖКХ (сводная)) сумма доходов от реализации услуг водоснабжения составила 1229,6 тыс. руб., в то время как расходы - 1064,5 тыс. руб.
В соответствии с данными формы статистического наблюдения 22-ЖКХ (сводная) за 2011 г., уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения составил 82,81%.
Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения в г. Курске являются:
1. Несоответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".
2. Наличие дефицита питьевой воды в часы максимального водопотребления.
3. Отсутствие возможности подключения 100% объема новых абонентов.
4. Высокая степень износа объектов и сетей водоснабжения.
5. Отсутствие 100% охвата потребителей услуг водоснабжения приборами учета.
3.4. Анализ текущего состояния системы водоотведения
3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Услуги водоотведения потребителям города Курска оказывают следующие организации*(20):
1. МУП "Курскводоканал";
2. ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области;
3. ОАО "РЖД"*(21);
4. Филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация";
5. ООО "Курскхимволокно".
МУП "Курскводоканал"
МУП "Курскводоканал" является основной организацией водопроводно-канализационного хозяйства в г. Курске. Согласно статистическим данным*(22), в 2011 г. на долю МУП "Курскводоканал" приходилось 89,91% от общего объема услуг водоотведения, оказываемых потребителям г. Курска, в том числе:
- 90,80% от общего объема услуг водоотведения для населения г. Курска;
- 85,32% от общего объема услуг водоотведения для бюджетных организаций г. Курска;
- 87,64% от общего объема услуг водоотведения для прочих организаций г. Курска.
МУП "Курскводоканал" оказывает услуги водоотведения по договорам ресурсоснабжения с потребителями г. Курска, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, объекты социально-культурного назначения, прочие организации. Наибольший вес в структуре потребления услуг водоотведения за 2011 год занимает население г. Курска - 77,62% и прочие организации - 15,76%.
ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
Согласно представленному Протоколу заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2011 г. N 149 - 150 (письмо от 11.05.2012 г. N 47/ТО/34/21-4600) в 2011 году на долю ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области приходилось 0,56% от общего объема услуг водоотведения, оказываемых потребителям г. Курска, что составляло 205,7 тыс. куб.м в год.
Наибольший вес в структуре потребления услуг водоотведения за 2011 год занимают прочие организации - 79,58%. Населению г. Курска ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области услуг водоотведения не оказывает.
ООО "Курскхимволокно"
Согласно Стандартам раскрытия информации в сфере водоотведения, размещенным на интернет-сайте ООО "Курскхимволокно" (www.kurskvolokno.ru) в 2011 году на долю данного предприятия приходилось 3,83% от общего объема услуг водоотведения, оказываемых потребителям г. Курска, что составило 1402,13 тыс.куб.м*(23) в год.
Наибольший вес в структуре потребления услуг водоотведения за 2011 год занимают прочие организации - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения и очистки сточных вод (93,4%). Доля населения, соответственно, составила всего 6,6%.
3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
МУП "Курскводоканал"
Основные показатели деятельности МУП "Курскводоканал" представлены в таблице 30*(24).
Таблица 30
N п/п |
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. (план) |
1 |
Объем отводимых сточных вод, тыс. куб. м, в том числе: |
33483,10 |
36997,80 |
33724,00 |
33680,00 |
1.1. |
От населения |
25339,60 |
28795,60 |
26134,00 |
|
1.2. |
От бюджетных учреждений |
2580,90 |
2618,70 |
2272,00 |
|
1.3. |
От прочих организаций |
5562,60 |
5583,50 |
5274,00 |
|
2 |
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м. |
32193,70 |
35675,80 |
32413,40 |
32370,00 |
3 |
Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям, тыс. куб. м |
1289,40 |
1322,00 |
1310,60 |
1310,00 |
Система водоотведения г. Курска состоит из двух раздельных систем. Бытовые (в том числе от системы горячего водоснабжения) и производственные сточные воды отводятся по одной системе, а дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения. МУП "Курскводоканал" обеспечивает прием, перекачку и очистку только бытовых и промышленных сточных вод.
Также важно отметить, что часть стоков от абонентов, расположенных по ул. Менделеева, Крюкова, пр. Ленинского комсомола, МУП "Курскводоканал" передает на очистку очистным сооружениям ЗАО "Курскхимволокно".
В состав системы водоотведения МУП "Курскводоканал" входят:
- городские очистные сооружения канализации, общей мощностью 150 тыс.куб.м/сут.;
- локальные очистные сооружения канализации в п.Искра, общей мощностью 1,5 тыс. куб. м/сут.;
- сети водоотведения, протяженностью 383,78 км;
- 37 канализационных насосных станции, общей мощностью - 180 тыс. куб. м/сут. (с учетом бесхозных объектов)*(25).
Более подробные сведения об основных объектах водоотведения представлены в таблице 31.
Таблица 31
N п/п |
Наименование основных объектов водоотведения |
Характеристика объектов водоотведения*(26) |
Год ввода эксплуатацию |
Год проведения последнего капитального ремонта, модернизации или реконструкции |
|
1 |
Перекачка стоков |
||||
1.1. |
Насосные станции канализации, в том числе: |
Производительность/ напор, куб.м в час/м |
|
|
|
|
N 1 |
2700/26 |
2001 |
н/д |
|
|
N 2 |
150/46 |
1963 |
н/д |
|
|
N 3 |
140/10,5 |
1962 |
н/д |
|
|
N 4 |
500/20 |
1964 |
2007 |
|
|
N 5 |
400/22,5 |
1964 |
н/д |
|
|
N 6 |
110/40 |
1964 |
н/д |
|
|
N 7 |
144/46 |
1987 |
н/д |
|
|
N 8 |
100/20 |
1970 |
2001 |
|
|
N 9 |
160/45 |
1981 |
н/д |
|
|
N 10 |
144/46 |
1977 |
1991 |
|
|
N 11 |
75/10,5 |
1977 |
н/д |
|
|
N 13 |
350/70 |
1978 |
н/д |
|
|
N 14 |
300/22 |
1985 |
2006 |
|
|
N 15 |
1300/25 |
1953 |
2008 |
|
|
N 16 |
160/45 |
1991 |
н/д |
|
|
N 17 |
150/24 |
1978 |
1991 |
|
|
N 18 |
125/45 |
1993 |
н/д |
|
|
N 19 |
160/45 |
1986 |
1992 |
|
|
N 20 |
160/45 |
1997 |
н/д |
|
|
N 21 |
230/25 |
1971 |
2006 |
|
|
N 22 |
120/10 |
1954 |
2008 |
|
|
N 23 |
500/22,5 |
1960 |
2003 - замена 1 насоса |
|
|
N 24 |
320/24,5 |
1974 |
2011 |
|
|
N 25 |
1350/25 |
1995 |
2010 |
|
|
N 26 |
120/22,5 |
1994 |
н/д |
|
|
N 27 |
90/10 |
1953 |
1999 |
|
|
N 28 |
50/12 |
1977 |
1999 |
|
|
N 29 |
80/22,5 |
2001 |
н/д |
|
|
N 30 |
40/17 |
1970 |
2001 |
|
|
N 31 |
40/25 |
1971 |
2008 |
|
|
N 32 |
1800/26,5 |
1983 |
2006 |
|
|
N 33 |
80/32 |
2009 |
н/д |
|
|
N 34 |
100/22,5 |
1972 |
н/д |
|
|
N 35 |
30/30 |
2007 |
н/д |
|
|
N 36 |
250/40 |
2010 |
н/д |
|
|
ГНС |
4200/27 |
1980 |
1991 |
|
2 |
Очистка сточных вод |
||||
2.2. |
Очистные сооружения канализации, в том числе: |
Производительность, тыс. куб.м/сут. |
|
|
|
|
Городские очистные сооружения |
90,0 |
н/д |
н/д |
|
|
Очистные сооружения "Искра" |
1,5 |
н/д |
н/д |
По данным статистики за 2011 год (форма N 1-канализация) установленная мощность канализационных насосных станций составляет 180,0 тыс. куб. м/сут., а установленная пропускная способность очистных сооружений - 151,5 тыс. куб. м/сут. Объем сточных вод, отводимых МУП "Курскводоканал" от потребителей г. Курска в 2011 году составил 33724 тыс. куб. м (т.е. среднесуточный объем отводимых стоков составил 90,39 тыс. куб. м). В среднем, очистные сооружения г. Курска имеют резерв мощности равный 40,31%.
При этом, согласно данным формы N1-канализация за 2011 год, сточные воды после очистки не соответствуют нормативам. Данная ситуация связана с высокой степенью изношенности оборудования и его частыми поломками. По данным мониторинга*(27) за 2011 г., износ систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению составил:
- оборудование транспортировки стоков - 52%;
- оборудование очистки стоков - 100%.
Недостаточно очищенные воды, с превышением предельно допустимых концентраций азота аммонийного, фосфатов и нитратов, сбрасываются в р.Сейм, оказывая негативное влияние на окружающую среду. Данная ситуация обуславливает необходимость строительства станции доочистки, внедрения установок по обезвоживанию осадка и очистке от биогенных элементов.
Общая протяженность сетей водоотведения МУП "Курскводоканал" составляет 383,78 км, из них:
- главные коллекторы - 91,26 км (23,8% от общей протяженности сетей);
- уличные канализационные сети - 152,34 км (39,7% от общей протяженности сетей);
- внутриквартальные и внутридворовые сети - 140,18 км (36,5% от общей протяженности сети).
По итогам 2011 года в замене нуждаются 15,62% сетей, из них:
- 44,58% главных коллекторов;
- 6,15% уличной канализационной сети;
- 7,06% внутриквартальной и внутридомовой сети.
Всего же за 2011 год было заменено 2,26% сетей водоотведения.
В таблице 32 приведены некоторые характеристики сетей водоотведения.
Таблица 32
N п/п |
Диаметр сети водоотведения, мм |
Протяженность, км |
1 |
Напорные сети: |
|
|
до 500 |
40,06 |
|
свыше 1000 |
38,60 |
2 |
Безнапорные (самотечные) сети: |
|
|
до 500 |
262,70 |
|
от 500 до 1000 |
34,46 |
|
свыше 1000 |
7,96 |
Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в г. Курске с региональными значениями приведена в таблице 33.
Таблица 33
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателей*(28) |
|||
Российская Федерация |
Центральный федеральный округ |
Курская область |
г. Курск |
||
1 |
Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % |
39,20 |
37,80 |
18,00 |
15,62 |
2 |
Аварийность системы водоотведения, ед./км |
0,199 |
0,150 |
0,214 |
0,086 |
Значения показателей, характеризующих состояние сетей водоотведения в г. Курске, ниже чем региональные и общероссийские значения, что говорит о достаточно высокой степени надежности предоставления услуг водоотведения.
Существующая схема расположения сетей водоотведения и коллекторов не имеет возможности в полном объеме обеспечить отведение сточных вод от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо строительство новых 13,5 км сетей, что позволит увеличить мощность системы водоотведения на 1072,02 куб. м/ч.
Важным показателем деятельности МУП "Курскводоканал" является степень загрузки оборудования, так как она оказывает влияние на энергоемкость и трудоемкость деятельности по водоотведению, а, следовательно, на размер расходов на оказание услуг водоотведения. В таблице 34 приведены показатели эффективности деятельности МУП "Курскводоканал".
Таблица 34
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателей*(29) |
|||
Российская Федерация |
Центральный федеральный округ |
Курская область |
г. Курск |
||
1 |
Энергоёмкость деятельности по водоотведению (транспортировка/очистка стоков), кВт*ч/куб.м |
0,345 |
0,302 |
0,332 |
0,301/0,285 |
2 |
Трудоемкость деятельности по водоотведению, чел./км |
1,017 |
1,073 |
1,159 |
1,065 |
3 |
Производительность труда, куб.м/чел. |
60411,23 |
64551,69 |
37314,46 |
80570,00 |
4 |
Тариф на услуги водоотведения, руб./куб.м |
18,36 |
16,89 |
17,38 |
8,19 |
Показатели эффективности деятельности МУП "Курскводоканал" имеют лучшие значения по сравнению с аналогичными параметрами по региону и, в целом, по России, что оказывает положительное влияние на размер тарифа на услуги водоотведения. Довольно низкий показатель энергоемкости отвода и очистки сточных вод свидетельствует о реализации программы по энергосбережению и повышению эффективности.
ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области
Система водоотведения ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области выполняет функции общей системы, по которой отводятся как бытовые, промышленные, так и ливневые стоки. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1,5 км, из них:
- 57% - чугунные;
- 43% - асбестоцементные.
В хозяйственном ведении ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области также находятся 2 канализационные насосные станции (КНС 2 и КНС 3), общей производительностью - 320 куб.м/ч, и очистные сооружения, производительностью 1607 тыс.куб.м/год.
По представленным данным, производственные мощности КНС 2 и КНС 3 загружены только на 64%, а очистных сооружений - на 35%. Данная ситуация скорее всего связана с очень маленькими объемами реализации услуг водоотведения. ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области обслуживает только территорию пос. Косиново.
Основными проблемами функционирования системы водоотведения ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области является существенная изношенность сетей водоотведения (более 70%). Причинами аварий, в основном, являются переломы труб (55%) и расчеканивание стыков (45%).
В настоящее время для обеспечения надлежащего функционирования системы водоотведения ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области разработало и утвердило Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области на 2011 - 2015 гг. от 17.04.2012 г. Согласно данному документу, основными мероприятиями являются:
- установка менее энергоемкого насосного оборудования;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
- замена труб;
- ремонт отстойников и лотков.
Источниками финансирования указанных мероприятий являются собственные средства ФБУ ИК-2 УФСИН России по Курской области и доходы от реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод.
ООО "Курскхимволокно"
Система водоотведения ООО "Курскхимволокно" включает 4 канализационных насосных станции, 1 комплекс очистных сооружений и сети водоотведения, протяженностью 13,60 км.
В таблице 35 представлена информация о качестве предоставления услуг водоотведения и очистки сточных вод ООО "Курскхимволокно" в 2011 г.
Таблица 35
N п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
План на 2011 г. (утв. ПДК) |
Отчет за 2011 г. |
1 |
Аварийность системы водоотведения |
Ед./км |
0 |
0 |
2 |
Количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |
Ед. |
4 |
4 |
|
Взвешенные вещества |
мг/л |
6,23 |
8,0 |
|
БПКп |
мг/л |
3 |
2,51 |
|
Аммоний-ион |
мг/л |
0,4 |
0,79 |
|
Нитрит-анион |
мг/л |
0,08 |
0,2 |
|
Фосфаты (по Р) |
мг/л |
0,2 |
0,41 |
|
Нефтепродукты |
мг/л |
0,05 |
0,028 |
Из данных приведенных выше видно, что сточные воды, сбрасываемые ООО "Курскволокно", частично не соответствуют утвержденным показателям предельно допустимой концентрации вредных веществ.
3.4.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы
МУП "Курскводоканал"
Деятельность МУП "Курскводоканал" является прибыльной. По данным статистики за 2011 год (форма 22-ЖКХ (сводная)) сумма доходов от реализации услуг водоотведения составила 343352,9 тыс. руб., в то время как расходы - 288728,2 тыс.руб. Основной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на оплату труда, включая страховые взносы (52,21%), и расходы на электроэнергию (27,12%).
Уровень собираемости платежей населения за услуги водоотведения в 2011 году составил 91,16%. При этом данный показатель постепенно растет: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял - 91,73%, в 2010 г. - 89,99%.
ООО "Курскхимволокно"
Деятельность ООО "Курскхимволокно" по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод в 2011 г. была прибыльной (чистая прибыль составила 527,91 тыс. руб.). В структуре расходов наибольший удельный вес имеют расходы на электроэнергию (29,77%), цеховые расходы (17,85%) и расходы на оплату труда и страховые взносы (17,68%).
Таким образом, основными проблемами системы водоотведения в г. Курске являются:
1. Несоответствие качества очистки сточных вод показателям предельно допустимой концентрации вредных веществ.
2. Отсутствие возможности подключения 100% объема новых абонентов.
3. Высокая степень износа объектов водоотведения.
3.5. Анализ текущего состояния системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Согласно представленным данным*(30), сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в г. Курске осуществляется муниципальным унитарным предприятием "Спецавтобаза по уборке города Курска" (далее - МУП "САБ по уборке г. Курска") и Обществом с ограниченной ответственностью "ЭкоТранс".
Утилизацию (захоронение) ТБО в г. Курске осуществляет МУП "САБ по уборке г. Курска".
В г. Курске отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТБО в 2011 году составил 1074,6 тыс.куб.м*(31) (из них, 78,7 тыс.куб.м - крупногабаритный мусор (далее - КГМ)), включая:
- от населения, проживающего в многоквартирных домах - 570,5 тыс. куб. м (53,09% от общего объема ТБО);
- от населения, проживающего в частной жилой застройке - 62,2 тыс. куб. м (5,79% от общего объема ТБО);
- от бюджетных учреждений - 47,2 тыс. куб. м (4,39% от общего объема ТБО);
- от прочих организаций - 394,7 тыс. куб. м (36,73% от общего объема ТБО).
Нормы накопления ТБО установлены Постановлением Администрации города Курска Курской области от 30.12.2005 г. N 3786 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и норм накопления бытовых отходов от потребителей города Курска" и составляют:
- для населения, проживающего в благоустроенном жилье - 1,348 куб.м на 1 чел. в год;
- для населения, проживающего в неблагоустроенном жилье (отсутствие централизованной канализации) - 1,630 куб.м на 1 чел. в год;
- для населения, проживающего в частной жилой застройке - 2,410 куб.м на 1 чел. в год (включая КГМ);
- среднее количество КГМ - 0,140 куб.м на 1 чел. в год.
3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения
Собранные отходы вывозятся для захоронения на полигон ТБО, расположенный в верховье балки Паровой Лог Курского района на территории сельского поселения "Пашковский сельсовет", недалеко от д. Чаплыгино. Расстояние от полигона до ближайшего населенного пункта, поселка Сотниково, составляет 0,8 км, что не соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. N 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В соответствии с данным документом, санитарно-защитная зона полигона должна составлять 1000 м. При этом, отмечаем, что до введения в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 действовали Санитарные правила "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01", согласно которому, размер санитарно-защитной зоны составлял не менее 500 м.
На полигоне производится захоронение ТБО 4 и 5 классов опасности. Согласно данным МУП "САБ по уборке г. Курска"*(32), в 2011 году отходы 4 класса опасности составили 41,12% от общего объема отходов, а отходы 5 класса - 58,88%.
Территория существующего полигона имеет естественное грунтовое основание (глина и суглинки), которое обладает достаточными противофильтрационными свойствами (мощность слоя с коэффициентом фильтрации составляет более 1 м, что обеспечивает нераспространение загрязняющих веществ в горные породы и грунтовые воды*(33)). Полигон расположен в естественном природном овраге, его площадь составляет 23,5 га.
Полигон введен в эксплуатацию в декабре 1979 г. с предполагаемым сроком эксплуатации 25 лет. Фактический же срок эксплуатации полигона уже превышает 31 год. В соответствии с заключением государственной экологической экспертизы от 14.06.2005 г. N 234*(34) полигон признан переполненным и несоответствующим требованиям экологического законодательства. В связи с этим, МУП "САБ по уборке г. Курска" заключил договор с ОАО "Институт МосводоканалНИИпроект" на разработку Проекта дозагрузки и рекультивации действующего полигона по захоронению твердых бытовых отходов города Курска*(35) (далее - Проект дозагрузки и рекультивации полигона). В настоящее время разработка Проекта дозагрузки и рекультивации полигона не завершена.
Лимит размещения отходов на существующем полигоне составляет 15200 тыс. куб. м. Однако, по состоянию на 01.01.2012 г. с момента ввода в эксплуатацию на полигоне захоронено уже 26167 тыс. куб. м. Коэффициент заполняемости составил 1,7.
На полигоне размещены:
- одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 524,9 кв. м;
- навес для машин и механизмов, площадью 32,5 кв. м;
- контрольно-пропускной пункт, площадью 609,0 кв. м;
- склад ГСМ, площадью 36,1 кв. м;
- 2 резервуара для воды, объемом 150 куб. м;
- трансформаторная подстанция, мощностью 100 кВт;
- линии электропередач, протяженностью 700 м;
- дезинфекционная яма;
- биотермическая яма (яма Беккари);
- крематор.
На полигоне отсутствуют установки по сортировке бытовых отходов. Также отсутствуют необходимые ограждения, система радиометрического контроля, весы.
Прием отходов на полигоне осуществляется 12 часов в сутки.
Площадь полигона условно разбита на карты размером 300 м*300 м. Все карты эксплуатируются по очереди, по 2 карты в сутки. Ежедневно на полигоне складируется 3500 куб. м отходов одним слоем, высотой 2 м. Для уплотнения ТБО используются: бульдозеры марок Т-170 и Б-170. Коэффициент уплотнения - 3. Следует отметить, что в современных условиях хозяйствования и для повышения эффективности использования земельных участков целесообразно использовать специализированную технику, дающую возможность уплотнять мусор с коэффициентом 3,5 - 7.
В соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем РФ от 02.11.1996 г., на полигоне производится изоляция уплотненного мусора слоем грунта. В целях предупреждения пожаров, на полигоне производится увлажнение ТБО.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", при эксплуатации объектов, связанных с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. На объектах захоронения отходов должен осуществляться мониторинг состояния окружающей среды. Существующий полигон ТБО эксплуатируется без системы фильтрации, дренажа стоков фильтрата ТБО, гидроизоляции, газоотведения биогаза, без системы наблюдения за фильтратом, что является грубым нарушением природоохранного законодательства.
Для исключения опасности загрязнения окружающей природной среды необходимо регулярное проведение мониторинга состояния грунтовых вод, радиометрического контроля, геохимического мониторинга состояния почв. При контроле химического состава поверхностных и подземных вод определяются величины pH, ХПК, БПК5, минерализации, содержание азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, хлоридов, сульфатов, цинка, фенолов, а также производится отбор проб на гельминтологические и бактериологические показатели. Радиометрический контроль должен проводиться для каждой партии поступающих отходов, до их выгрузки на полигон с использованием проверенных и сертифицированных портативных средств измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
Согласно представленным данным*(36) на действующем полигоне ведется мониторинг состояния окружающей природной среды:
- анализ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводится по графику 2 раза в год (ООО "Центр экологических анализов и расчетов");
- химический анализ проб почв (грунта) - 1 раз в год (ООО "Центр экологических анализов и расчетов");
- анализ воды из артезианской скважины - по графику 1 раз в квартал (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области".
Все анализируемые показатели соответствуют предельно допустимым концентрациям.
В настоящее время, после разработки Проекта дозагрузки и рекультивации полигона, планируется продолжить эксплуатацию действующего полигона путем дозагрузки существующего участка до абсолютной отметки 266,5 м с последующей его рекультивацией, а также, строительства 4-х новых участков захоронения ТБО (площадью 10,1 га*(37), 4,16 га, 9,6 га и 5,6 га соответственно) и мусоросортировочного комплекса.
В виду отсутствия инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий, для территорий, отведенных для строительства новых участков полигона, Проектом дозагрузки и рекультивации полигона предусматривается сооружение искусственного противофильтрационного экрана (однослойный геосинтетический экран). Кроме того, планируется:
- создание системы сбора и отведения фильтрата на каждом участке захоронения ТБО, представляющей собой инженерное сооружение, включающее в себя: сборный дренажный колодец, смотровые дренажные колодцы и дренажный коллектор;
- сооружение системы технологических дорог с твердым покрытием из бетонных плит;
- ограждение территории каждого участка забором из сборных металлических сетчатых элементов, высотой 1,8 м;
- сооружение водоотводных канав по периметру участков захоронения ТБО.
После полной загрузки полигона, планируется ряд мероприятий по его рекультивации:
1. Технический этап включает в себя:
- засыпку трещин, впадин, планировку поверхности;
- выполаживание откосов до нормальных значений;
- террасирование откосов с устройством берм;
- устройство защитного экрана поверхности полигона;
- строительство дренажной системы дегазации.
2. Биологический этап включает в себя:
- подготовку почвы;
- подбор ассортимента многолетних трав;
- внесение удобрений;
- посев и уход за растениями.
По окончании работ по рекультивации закрытого полигона необходимо в течение 10 - 15 лет осуществлять мониторинг за его состоянием и восстанавливать нарушения финального перекрытия (проседания, провалы и т.д.).
Учитывая значительные капиталовложения в реализацию проекта дозагрузки и рекультивации существующего полигона, а также необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.
По данным исследований морфологического состава ТБО в Центральном федеральном округе в структуре ТБО представлены следующие фракции (с указанием процента содержания по массе):
- пищевые отходы - 35 - 45%%;
- бумага, картон и т.п. - 32 - 35%%;
- дерево - 1 - 2%%;
- черный металл - 3 - 4%%;
- цветной металл - 0,5 - 1,5%%;
- текстиль - 3 - 5%%;
- кости - 1 - 2%%;
- стекло - 2 - 3%%;
- кожа, резина - 0,5 - 1%%;
- камни, керамика - 0,5 - 1%%;
- пластмасса и полимеры - 3 - 4%%;
- прочее - 1 - 2%%
- отсев (фракции менее 15 мм) - 5 - 7%%.
В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной метал, стекло, пластмасса и полимеры и т.д.), увеличение эффективности системы обращения с отходами в г.Курске возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса.
С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО в г. Курске на период с 2012 - 2020 гг., необходимо оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 38).
Оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из следующих условий:
1. 100% охват всего населения г. Курска услугами по утилизации ТБО с 2013 г.
2. Введение в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса предусмотрено с 2015 г.
3. Количество утильных фракций на период с 2015 - 2020 гг. представлены в таблицах 36, 37.
4. Прочие условия учтены с соответствии с данными раздела 2 настоящей Программы.
Таблица 36
N п/п |
Морфологический состав ТБО |
Общее содержание в среднем по средней климатической зоне, % по массе |
Общее содержание по данным МУП "САБ по уборке г. Курска", % по массе |
Выход вторичных ресурсов по данным МУП "САБ по уборке г. Курска", % по массе |
Выход вторичных ресурсов с учетом наличия сбыта, % по массе |
Масса утильных фракций, т |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||
1 |
пищевые отходы |
35_45 |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
бумага, картон |
32_35 |
20,0 |
15,0 |
5,0 |
13496,6 |
13728,7 |
13958,0 |
14195,3 |
14429,6 |
14674,4 |
3 |
дерево |
1_2 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
черный металл |
3_4 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
5398,6 |
5491,5 |
5583,2 |
5678,1 |
5771,8 |
5869,7 |
5 |
цветной металл |
0,5_1,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1349,7 |
1372,9 |
1395,8 |
1419,5 |
1443,0 |
1467,4 |
6 |
текстиль |
3_5 |
4,0 |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
кости |
1_2 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
стекло |
2_3 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
5398,6 |
5491,5 |
5583,2 |
5678,1 |
5771,8 |
5869,7 |
9 |
кожа, резина |
0,5_1 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
камни, керамика |
0,5_1 |
н/д |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
пластмасса и полимеры |
3_4 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
8098,0 |
8237,2 |
8374,8 |
8517,2 |
8657,8 |
8804,6 |
12 |
прочее |
1_2 |
н/д |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
отсев |
5_7 |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Итого: |
100,0 |
82,5 |
27,5 |
12,5 |
33741,5 |
34321,8 |
34895,0 |
35488,2 |
36074,0 |
36685,8 |
N п/п |
Морфологический состав ТБО |
Насыпная плотность утильных фракций, т/куб.м |
Объем утильных фракций, куб.м |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
пищевые отходы |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
бумага, картон |
0,060 |
224943,3 |
228811,7 |
232633,3 |
236588,3 |
240493,3 |
244573,3 |
3 |
дерево |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
черный металл |
0,080 |
67482,5 |
68643,8 |
69790,0 |
70976,3 |
72147,5 |
73371,3 |
5 |
цветной металл |
0,037 |
36478,4 |
37105,4 |
37724,3 |
38364,9 |
39000,0 |
39659,5 |
6 |
текстиль |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
кости |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
стекло |
0,300 |
17995,3 |
18305,0 |
18610,7 |
18927,0 |
19239,3 |
19565,7 |
9 |
кожа, резина |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
камни, керамика |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
пластмасса и полимеры |
0,038 |
213105,3 |
216768,4 |
220389,5 |
224136,8 |
227836,8 |
231700,0 |
12 |
прочее |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
отсев |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Итого: |
- |
560004,8 |
569634,3 |
579147,8 |
588993,3 |
598716,9 |
608869,8 |
Таблица 37
N п/п |
Морфологический состав КГМ |
Общее содержание в среднем по средней климатической зоне, % по массе |
Выход вторичных ресурсов с учетом наличия сбыта, % по массе |
Масса утильных фракций, т |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
дерево |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
бумага, картон |
6 |
6 |
483,7 |
492,0 |
500,2 |
508,7 |
517,1 |
525,9 |
3 |
прочее |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Итого: |
100 |
6 |
483,7 |
492,0 |
500,2 |
508,7 |
517,1 |
525,9 |
N п/п |
Морфологический состав КГМ |
Насыпная плотность утильных фракций, т/куб.м |
Объем утильных фракций, куб.м |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
дерево |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
бумага, картон |
0,030 |
16123,3 |
16400,0 |
16673,3 |
16956,7 |
17236,7 |
17530,0 |
3 |
прочее |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Итого: |
- |
16123,3 |
16400,0 |
16673,3 |
16956,7 |
17236,7 |
17530,0 |
Таблица 38
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего за период 2012-2020 гг. |
1 |
Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) |
чел. |
357000,0 |
430900,0 |
434700,0 |
438600,0 |
442600,0 |
446600,0 |
450600,0 |
454600,0 |
458700,0 |
- |
2 |
Средняя норма накопления ТБО и КГМ |
куб.м/чел. в год |
1,765 |
1,791 |
1,818 |
1,844 |
1,871 |
1,897 |
1,924 |
1,950 |
1,977 |
- |
3 |
Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ |
- |
1,000 |
1,015 |
1,030 |
1,045 |
1,060 |
1,075 |
1,090 |
1,105 |
1,120 |
- |
4 |
Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения |
куб.м |
630105,0 |
771741,9 |
790284,6 |
808778,4 |
828104,6 |
847200,2 |
866954,4 |
886470,0 |
906849,9 |
7336489,0 |
5 |
Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: |
куб.м |
409000,0 |
423071,4 |
424913,6 |
426750,9 |
428670,9 |
430568,0 |
432530,5 |
434469,3 |
436494,0 |
3846468,6 |
5.1. |
бюджетные потребители |
куб.м |
62600,0 |
76671,4 |
78513,6 |
80350,9 |
82270,9 |
84168,0 |
86130,5 |
88069,3 |
90094,0 |
728868,6 |
5.2. |
прочие потребители |
куб.м |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
346400,0 |
3117600,0 |
6 |
Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: |
куб.м |
1039105,0 |
1194813,3 |
1215198,2 |
1235529,3 |
1256775,5 |
1277768,2 |
1299484,9 |
1320939,3 |
1343343,9 |
11182957,6 |
6.1. |
ТБО |
куб.м |
963250,3 |
1107591,9 |
1126488,7 |
1145335,7 |
1165030,9 |
1184491,1 |
1204622,5 |
1224510,7 |
1245279,8 |
10366601,6 |
6.2. |
КГМ |
куб.м |
75854,7 |
87221,4 |
88709,5 |
90193,6 |
91744,6 |
93277,1 |
94862,4 |
96428,6 |
98064,1 |
816356,0 |
7 |
Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: |
т |
233798,6 |
268833,0 |
273419,6 |
277994,1 |
282774,5 |
287497,8 |
292384,1 |
297211,3 |
302252,4 |
2516165,4 |
7.1. |
ТБО |
т |
216731,3 |
249208,2 |
253460,0 |
257700,5 |
262132,0 |
266510,5 |
271040,1 |
275514,9 |
280188,0 |
2332485,5 |
7.2. |
КГМ |
т |
17067,3 |
19624,8 |
19959,6 |
20293,6 |
20642,5 |
20987,3 |
21344,0 |
21696,4 |
22064,4 |
183679,9 |
8 |
Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе: |
куб.м |
1039105,0 |
1194813,3 |
1215198,2 |
660315,9 |
671666,0 |
682889,6 |
694496,3 |
705961,6 |
717934,9 |
7582380,8 |
8.1. |
ТБО |
куб.м |
963250,3 |
1107591,9 |
1126488,7 |
610709,0 |
621208,1 |
631585,8 |
642320,6 |
652926,3 |
664000,8 |
7020081,5 |
8.2. |
КГМ |
куб.м |
75854,7 |
87221,4 |
88709,5 |
49606,9 |
50457,9 |
51303,8 |
52175,7 |
53035,3 |
53934,1 |
562299,3 |
9 |
Среднегодовой объем ТБО и КГМ, захораниваемый на полигоне с учетом отбора утильных фракций и уплотнения |
куб.м |
346368,3 |
398271,1 |
303799,6 |
99645,9 |
101358,5 |
103052,5 |
104804,0 |
106534,0 |
108340,8 |
1672174,7 |
10 |
Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующем полигоне нарастающим итогом |
куб.м |
346368,3 |
744639,4 |
1048439,0 |
1148084,9 |
1249443,4 |
1352495,9 |
1457299,9 |
1563833,9 |
1672174,7 |
3672662,2 |
11 |
Проектная емкость дозагрузки участка 1 очереди |
куб.м |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
6333000,0 |
На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО на период 2012 - 2020 гг. можно сделать вывод, что после утверждения Проекта дозагрузки и рекультивации полигона мощности существующего участка (площадью 23,5 га и высотой дозагрузки до абсолютной отметки 266,5 м) будет достаточно для размещения всего объема вновь образующихся отходов.
Таким образом, на период реализации настоящей Программы, запланированы следующие мероприятия:
- Строительство мусоросортировочного комплекса;
- Строительство нового участка полигона для захоронения "хвостов" после сортировки ТБО;
- Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона, включая: установку ограждения полигона; устройство автомобильных весов; приобретение специализированной техники, необходимой для утилизации (захоронения) ТБО.
3.5.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги, платежей и задолженности потребителей за предоставленные услуги
Деятельность МУП "САБ по уборке г. Курска" по утилизации (захоронению) ТБО по итогам 2011 г. является убыточной. Доходы от реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО составили 15231,1 тыс. руб., а расходы - 21902,5 тыс.руб. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают "Прочие прямые расходы (в том числе общехозяйственные расходы)" - 53,64% и расходы на оплату труда и страховые взносы - 21,40%.
Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО на 2012 г. установлены Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области от 03.11.2011 г. N 159 "О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для муниципального унитарного предприятия "Спецавтобаза по уборке города Курска" на 2012 год" и составляют:
- на период с 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. - 8,38 руб./куб.м;
- на период с 01.07.2012 г. - 31.08.2012 г. - 8,88 руб./куб.м;
- на период с 01.09.2012 г. - 31.12.2012 г. - 9,41 руб./куб.м.
Уровень оплаты населением услуг по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) ТБО на протяжении последних трёх лет имеет тенденцию к снижению:
- в 2009 г. население фактически оплатило 92,35% от начисленной платы;
- в 2010 г. - 89,41%;
- за 9 месяцев 2011 г. - только 85,59%.
Данная ситуация негативно отражается на финансовой деятельности МУП "САБ по уборке г. Курска".
Таким образом, основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО в г. Курске являются:
1. Отсутствие сортировки ТБО.
2. Переполнение существующего полигона и отсутствие утвержденного проекта его дозагрузки и рекультивации.
3. Необходимость обновления парка специализированных машин МУП "САБ по уборке г. Курска", обеспечивающих коэффициент уплотнения в диапазоне 3,5 - 7.
3.6. Анализ текущего состояния системы газоснабжения
На территории г. Курск поставку природного газа потребителям осуществляет ООО "Курскрегионгаз", услугу по транспортировке природного газа осуществляет газораспределительная организация ОАО "Курскгаз".
В настоящее время по г. Курск газифицировано природным газом 161136 квартир, уровень газификации природным газом по г. Курск - 96,7%.
Газораспределительные сети представлены наружными газопроводами, протяженностью 1400,17 км, в том числе:
- высокого давления 1-й категории - 18,093 км;
- высокого давления 2-й категории - 0,605 км;
- среднего - 264,94 км;
- низкого - 1116,532 км.
В собственности ОАО "Курскгаз" находятся 1167,747 км сетей, газорегуляторных пунктов - 520, из них:
- стационарных ГРП - 82, в том числе блочных - 1;
- шкафных газорегуляторных пунктов - 438.
В собственности ОАО "Курскрегионгаз" находятся:
- стационарных ГРП - 54, в том числе блочных - 1;
- шкафных газорегуляторных пунктов - 139.
Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий - 738.
Количество газифицированных промышленных предприятий - 43.
Количество газифицированных котельных - 77.
По состоянию на 01.01.2010 протяженность стальных подземных газопроводов со сроком эксплуатации 40 лет и более составляет 198,288 км, из них прошли диагностирование технического состояния с выдачей экспертного заключения - 198,288 км.
Количество ГРШ, ШРП со сроком 20 лет и более - 68, из них прошли диагностирование технического состояния с выдачей экспертного заключения - 68.
Одной из основных задач ОАО "Курскгаз" является обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей и безопасная эксплуатация газового хозяйства г. Курска, Курского и Октябрьского районов в соответствии с требованиями Федерального закона N 116-ФЗ от 21.07.97 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ПБ 12-529-03 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" и др. действующих нормативных документов. ПТУ ЭГС ОАО "Курскгаз" осуществляет эксплуатацию объектов газораспределения и газопотребления на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства N ГСС-02-150-06112009, ПТУ ЭГС входит в качестве структурного подразделения в ОАО "Курскгаз".
Из общего количества газопроводов, находящихся в эксплуатации, ПТУ ЭГС обслуживается по договорам с собственниками 232,423 км газовых сетей.
3.7. Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в г. Курск приборами учета осуществляется в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Администрации г. Курска (далее также - Программа энергосбережения города Курска) от 02.08.2010 г. N 2601, а также в соответствии с инвестиционными программами и программами энергосбережения организаций.
Программой энергосбережения города Курска предусмотрен поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях города Курска. Данные мероприятия реализуются с 2010 г. и должны быть завершены 1 июля 2012 г.
Результаты реализации Программы энергосбережения города Курска в части оснащения приборами учета многоквартирных домов и бюджетных учреждений на конец I квартала 2012 г. приведены в таблице 39*(38).
По результатам анализа определено, что в части бюджетных учреждений программа установки приборов учета на конец I квартала 2012 г. выполнена в среднем на 90%, в том числе по отдельным группам учреждений выполнена полностью. В части оснащения приборами учета многоквартирных домов наблюдается положительная динамика, уровень реализации программы по состоянию на 1 июля 2012 г. составляет в среднем более 50%. Самая низкая реализация программы установки приборов учета наблюдается в части холодного водоснабжения (17,8%), наиболее высокая - электроснабжение (75%), отопление и горячее водоснабжение (~67%).
Таблица 39
Наименование потребителя коммунальных услуг |
Потребность в установке приборов учета по видам коммунальных услуг (на начало 2010 г.), ед. |
Потребность в установке приборов учета по видам коммунальных услуг (на 01.07.2012 г.), ед. |
Исполнение Программы по видам коммунальных услуг (на 01.05.2012 г.),% |
||||||||||||
ТЭ |
ГВС |
ХВС |
ЭЭ |
ГС |
ТЭ |
ГВС |
ХВС |
ЭЭ |
ГС |
ТЭ |
ГВС |
ХВС |
ЭЭ |
ГС |
|
Многоквартирные дома |
1576 |
1576 |
1869 |
80 |
- |
534 |
510 |
1537 |
20 |
0 |
66,1 |
67,6 |
17,8 |
75,0 |
- |
Бюджетные учреждения, в том числе: |
83 |
86 |
112 |
- |
1 |
13 |
7 |
7 |
4 |
- |
84,3 |
91,9 |
93,8 |
- |
100,0 |
Образовательные учреждения |
79 |
79 |
79 |
- |
- |
5 |
1 |
3 |
- |
- |
93,7 |
98,7 |
96,2 |
- |
- |
Здравоохранение (больницы, поликлиники) |
4 |
7 |
16 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
Администрации и комитеты |
- |
- |
17 |
- |
0 |
8 |
6 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
76,5 |
- |
- |
Примечание:
ТЭ - услуга отопления;
ГВС - услуга горячего водоснабжения;
ХВС - услуга холодного водоснабжения;
ЭЭ - услуга электроснабжения;
ГС - услуга газоснабжения.
Фактическая обеспеченность приборным учетом многоквартирных и жилых домов по состоянию на 1 мая 2012 г. приведена в таблице 40.
Таблица 40
N п/п |
Наименование коммунального ресурса |
Доля*(39) оснащенности жилищного фонда коллективными приборами учета,% |
|
Многоквартирные дома |
Жилые дома |
||
1. |
Холодная вода |
37,5 |
36,3 |
2. |
Горячая вода |
57,3 |
н/д*(40) |
3. |
Отопление |
64,2 |
н/д |
4. |
Электрическая энергия |
99,4 |
99,9 |
5. |
Газ |
н/д |
96,6 |
Менее всего обеспечена приборным учетом услуга холодного водоснабжения, при этом данное условие характерно как для многоквартирных домов так и для частных домовладений. Полным приборным учетом обеспечена услуга электроснабжения.
Рассматриваемый уровень оснащения жилищного фонда приборами учета холодной воды отклоняется от планируемых показателей в соответствии с Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Курскводоканал" на 2010 - 2015 гг., которая предусматривала увеличение реализации воды по приборам учета в период 2010 - 2012 гг. с 61,2% до 99%.
____________________________
*(1) Дополнительных мероприятий по подключению участка застройки к системе электроснабжения не требуется.
*(2) Данные в таблице указаны на основании сведений форм статистической отчетности N 22-жкх и N 1-ТЕП за 2009 - 2011 гг.
*(3) Форма статистической отчетности N 1-ТЕП за 2011 г. филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" и МУП "Гортеплосеть"
*(4) Арендуемые сети находятся на балансе МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети" (далее - МУП "Гортеплосеть".
*(5) В соответствии с данными Комитета по тарифам и ценам Курской области Администрации Курской области (письмо от 03.11.2011 г. N 08ПР-05-07/3826).
*(6) Форма N 22-ЖКХ (сводная) за 2011 год.
*(7) Данные в таблице указаны на основании данных действующей Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы", сведений форм статистической отчетности N 1-водопровод за 2009 - 2011 гг., данных мониторинга за 2009 - 2011 гг. (Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения), а также сведений с сайта МУП "Курскводоканал" (на 2012 год).
*(8) Фактические показатели.
*(9) Мощность первой очереди Шумаковского водозабора. Общая проектная мощность составляет 105 тыс.куб.м /сутки.
*(10) В соответствии с Приложением 3 к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. N 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 г. N 825), строительство Шумаковского водозабора планируется завершить в 2015 году.
*(11) Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными общероссийского информационно-статистического сборника "Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве" за 2011 г. Сведения по г. Курску представлены в соответствии с Показателями и индикаторами для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2011 год (исходящий номер документа 02-20-307).
*(12) Данные 2005 - 2007 гг. представлены в соответствии с Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы". Данные 2010 г. приведены в соответствии с Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Курскводоканал" на 2010 - 2015 гг.
*(13) Доля определена по количеству бюджетных учреждений. Информация получена по результатам мониторинга реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" на 01.03.2012 г.
*(14) Доля определена по количеству домов. Информация получена по результатам мониторинга реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" на 01.07.2012 г.
*(15) После полного введения в эксплуатацию "Шумаковский" водозабор также войдет в данный перечень.
*(16) В соответствии с Показателями и индикаторами для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2011 год (исходящий номер документа 02-20-307).
*(17) Структура сетей водоснабжения, приведенная в Инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012-2015 годы", применена к общей протяженности сетей, принятой в соответствии с формой статистического наблюдения N 1-водопровод за 2011 год.
*(18) В соответствии с Показателями и индикаторами для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2011 год (исходящий номер документа 02-20-307).
*(19) Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными общероссийского информационно-статистического сборника "Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве" за 2011 г. Сведения по г. Курску представлены в соответствии с Показателями и индикаторами для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2011 год (исходящий номер документа 02-20-307).
*(20) В соответствии с данными Комитета по тарифам и ценам Курской области Администрации Курской области (письмо от 03.11.2011 г. N 08ПР-05-07/3826).
*(21) В соответствии с письмом (от 11.05.2012 N 170) Орловско-Курский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" не оказывает услуги водоотведения на территории г. Курска.
*(22) Форма N 22-ЖКХ (сводная) за 2011 год.
*(23) Без учета собственного потребления.
*(24) Данные таблицы указаны на основании данных действующей Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы", сведений форм статистической отчетности N 1-канализация за 2009 - 2011 гг., данных мониторинга за 2009 - 2011 гг. (Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод), а также сведений с сайта МУП "Курскводоканал" (на 2012 год).
*(25) Количество канализационных насосных станций указано в соответствии с данными Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы".
*(26) Фактические показатели.
*(27) Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год.
*(28) Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме N 1-канализация. Сведения по г. Курску представлены в соответствии с Показателями и индикаторами для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год (исходящий номер документа 02-20-307).
*(29) Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Курской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме N 1-канализация. Сведения по г. Курску представлены в соответствии с Показателями и индикаторами для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоотведения и очистки сточных вод за 2011 год (исходящий номер документа 02-20-307).
*(30) Письмо от МУП "САБ по уборке г.Курска" (исх. от 16.05.2012 г. N 331) и письмо от ООО "ЭкоТранс" (исх. от 18.11.2011 г. N 1308/03.3.01-31).
*(31) В соответствии с данными таблицы 6 (письмо от 16.05.2012 г. N331).
*(32) Письмо от 16.05.2012 г. N 331.
*(33) В соответствии с п. 1.15. Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем РФ от 02.11.1996 г.
*(34) Утв. Приказом Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курской области от 17.06.2005 г. N 525.
*(35) 949-10-Д1739-ПТР.
*(36) Письмо от 04.07.2012 г.
*(37) Согласно Принципиальной схеме расположения участков дозагрузки и развития полигона ТБО Проекта дозагрузки и рекультивации полигона, участок N 1 имеет площадь 7,8 га, однако МУП "САБ по уборке г. Курска" планирует увеличение площади данного участка до 10,1 га за счет ликвидации ямы Беккари. Для обезвреживания биологических отходов МУП "САБ по уборке г. Курска" приобрел крематор.
*(38) Составлена по результатам мониторинга реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" на I квартал 2012 г. и 01.05.2012 г.
*(39) Доля определена по количеству домов. Информация получена по результатам мониторинга реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" на 01.07.2012 г.
*(40) Здесь далее н/д означает отсутствие достаточной информации для определения показателя.
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации
В настоящее время в городе Курске реализуется Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы", утвержденная Постановлением Администрации г. Курска от 02.08.2010 г. N 2601.
Программа энергосбережения города Курска состоит из двух подпрограмм. Первая подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях и жилищном фонде города Курска на период до 2015 г. Вторая подпрограмма предусматривает поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях города Курска в период 2010 - 2011 годы.
Реализация мероприятий Программы энергосбережения города Курска осуществляется за счет средств бюджета города Курска (49% от расходов по Программе) и за счет внебюджетных средств (51%), предусматривающих средства организаций и потребителей коммунальных ресурсов.
В соответствии с результатами мониторинга реализации Программы энергосбережения города Курска вторая подпрограмма, в части оснащения приборами учета многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда, не реализована в планируемые сроки.
По состоянию на 01.05.2012 г. в части услуги холодного водоснабжения подпрограмма реализована на 17,5%, в части услуги отопления - на 30,1%, наиболее высокая реализация по услугам электроснабжения - 75% и горячего водоснабжения 50,2%.
Реализация мероприятий второй подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Курска (19,2% от расходов по подпрограмме) и за счет внебюджетных средств (80,8%), предусматривающих средства потребителей.
Основной причиной низкой реализации второй подпрограммы в части жилищного фонда может являться продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями многоквартирных домов об установке приборов учета. В индивидуальном жилищном фонде причиной может служить экономическая нецелесообразность приборного учета в настоящее время.
Учитывая результаты мониторинга реализации второй подпрограммы для выполнения планируемых мероприятий необходимо провести ее корректировку в части продления сроков до 2015 г.
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы комплексного развития определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. N 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. N 48.
5.1. Целевые показатели развития системы электроснабжения
По итогам анализа текущего состояния системы электроснабжения г. Курска, проведенного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем.
Программой комплексного развития в части системы электроснабжения г. Курск на 2012 - 2020 гг. предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства.
Мероприятия по модернизации, направленные на повышение качества услуг электроснабжения, предусматриваются инвестиционными программами гарантирующих поставщиков электроэнергии и территориальных сетевых организаций.
Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы электроснабжения г. Курска. В таблице 41 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 41
N п/п |
Наименование показателя |
Индикаторы мониторинга, единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
1 |
Показатели спроса на коммунальные услуги |
Величина новых нагрузок, МВт |
Величина новых нагрузок на систему электроснабжения, необходимая для присоединения новых потребителей |
Основным целевым индикатором реализации мероприятий программы комплексного развития в части системы электроснабжения МО "Город Курск" на 2012 - 2020 гг. является обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 204,8 МВт в том числе распределение подключаемой нагрузки в период реализации Программы.
Таблица 41-1
N п/п |
Целевые показатели развития системы электроснабжения |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1. |
Величина новых нагрузок |
МВт |
17,90 |
27,00 |
27,20 |
21,30 |
111,40 |
5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения
По итогам анализа текущего состояния системы теплоснабжения г. Курска, проведенного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы теплоснабжения г. Курска. В таблице 42 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 42
N п/п |
Наименование показателя |
Индикаторы мониторинга, единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
1 |
Доступность услуг для потребителей |
Индекс нового строительства, ед. |
Отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности сетей |
2 |
Показатели спроса на коммунальные услуги |
Величина новых нагрузок, Гкал/час |
Величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей |
3 |
Эффективность деятельности |
Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал. |
Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал. |
Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии |
||
4 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |
Уровень потерь,% |
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене,%. |
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. |
||
Индекс замены оборудования,%. |
Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. |
Количественные значения целевых показателей на период с 2012 - 2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 43).
Таблица 43
N п/п |
Целевые показатели развития системы теплоснабжения |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1. |
Индекс нового строительства |
% |
- |
0,58 |
0,24 |
0,06 |
0,16 |
2. |
Величина новых нагрузок |
Гкал/час |
28,81 |
38,69 |
39,97 |
11,16 |
434,80 |
3. |
Эффективность использования топлива |
кг у.т./Гкал |
169,9 |
160,9 |
155,0 |
155,0 |
154,8 |
4. |
Эффективность использования электрической энергии |
кВтч/Гкал |
29,85 |
28,06 |
26,15 |
26,11 |
26,03 |
5. |
Уровень потерь |
% |
17,0 |
16,9 |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
6. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
18,4 |
17,8 |
17,4 |
17,1 |
15,2 |
7. |
Индекс замены оборудования (котлов в котельных) |
% |
- |
4,41 |
5,88 |
5,88 |
11,76 |
8. |
Индекс замены оборудования (сетей) |
% |
- |
0,57 |
0,30 |
0,27 |
1,94 |
5.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения
Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2020 гг. (далее - Программа) определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. N 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. N 48.
В таблице 44 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 44
N п/п |
Наименование показателя |
Индикаторы мониторинга, единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |
Аварийность систем водоснабжения, ед./км |
Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей |
Коэффициент потерь воды, куб. м/км |
Отношение объема потерь к протяженности сети водоснабжения |
||
2 |
Эффективность деятельности |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м |
Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды |
Количественные значения целевых показателей на период с 2012 - 2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 45).
Таблица 45
N п/п |
Целевые показатели развития системы водоснабжения |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1 |
Коэффициент аварийности сетей водоснабжения |
ав/км |
0,31 |
0,306 |
0,303 |
0,300 |
0,297 |
2 |
Коэффициент потерь воды |
куб.м/км |
5652,5 |
5592,6 |
5526,100 |
5478,4 |
4651,5 |
3 |
Энергоемкость для водоснабжения |
кВт.ч/куб.м |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
1,18 |
1,17 |
5.4. Целевые показатели развития системы водоотведения
Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2020 гг. (далее - Программа) определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. N 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. N 48.
В таблице 46 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 46
N п/п |
Наименование показателя |
Индикаторы мониторинга, единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |
Аварийность систем водоотведения, ед./км |
Отношение количества аварий на системах водоотведения к протяженности сетей |
2 |
Эффективность деятельности |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м |
Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку сточных вод к объему транспортировки/очистки сточных вод |
Количественные значения целевых показателей на период с 2012 - 2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 47).
Таблица 47
N п/п |
Целевые показатели развития системы водоснабжения |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1 |
Коэффициент аварийности сетей водоотведения |
ав/км |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
2 |
Энергоемкость для водоотведения |
кВт.ч/куб.м |
0,586 |
0,587 |
0,587 |
0,587 |
0,580 |
5.5. Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Основными целями разработки настоящей Программы в области утилизации (захоронения) ТБО, являются достижение следующих результатов:
1. Экологический эффект:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности жителей г. Курска;
- обеспечение экологически безопасной утилизации (захоронения) ТБО.
2. Экономический эффект:
- создание экономически эффективной системы утилизации (захоронения) ТБО на территории г. Курска;
- увеличения ресурсного потенциала области;
- реализация комплекса мер, направленных на увеличение объемов использования отходов в качестве вторичного сырья, увеличение ресурсной базы Курской области за счет использования отходов в качестве вторичных ресурсов.
Целевыми индикаторами в сфере обращения с ТБО на 2012 - 2020 гг. являются:
- обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов вывоза отходов на территории г. Курска;
- обеспечение весового учета 100% ТБО, принимаемых на полигоне;
- экономия емкости полигона до 2020 г. на 1442182,3 куб. м;
- снижение объема захораниваемых отходов на 46,6%.
В таблице 48 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета на период 2012 - 2020 гг.
Таблица 48
N п/п |
Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) ТБО |
Ед.изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Обоснование и расчет |
1 |
Экологичность услуг |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Доля ТБО, прошедшего сортировку, от общего объема вывоза ТБО |
% |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
Отношение ТБО, поступившего на сортировку, к общему объему вывоза ТБО на территории муниципального образования |
1.2. |
Доля отобранных утильных фракций от общего объема вывоза ТБО |
% |
0 |
0 |
0 |
46,6 |
46,6 |
Отношение объема утильных фракций к общему объему вывоза ТБО на территории муниципального образования |
1.3. |
Экономия емкости полигона до 2020 г. |
куб.м |
0 |
0 |
101266,5 |
218685,4 |
1122230,4 |
Экономия емкости полигона до 2020 г. учитывает экономию от отбора утильных фракций и большего уплотнения ТБО |
2 |
Контроль качества услуг |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля ТБО, прошедших весовой контроль |
% |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Отношение объема ТБО, прошедших весовой контроль при поступлении на полигон, к общему объему вывоза ТБО на территории муниципального образования |
5.6. Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Программой энергосбережения города Курска предусмотрен поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях города Курска. Данные мероприятия реализуются с 2010 г. и должны быть завершены 1 июля 2012 г.
Целевые показатели развития приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей скорректированы с учетом данных мониторинга реализации программы на 01.07.2012 г. и приведены в таблице 49.
Таблица 49
N п/п |
Целевые показатели |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
|
Многоквартирные дома |
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (использ.) в многоквартирных домах. |
% |
99,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2. |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (использ.) в многоквартирных домах. |
% |
64,2 |
76,1 |
88,0 |
100,0 |
100,0 |
3. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (использ.) в многоквартирных домах. |
% |
47,4 |
64,3 |
81,2 |
98,0 |
98,0 |
|
Бюджетные организации |
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2. |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме потребляемой тепловой энергии. |
% |
84,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |
% |
92,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
6. Перспективная схема электроснабжения города Курска
Выявленные в разделе 3.1. проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения города Курска в рамках программы комплексного развития решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства.
На период до 2020 г. прогнозируется стабильный рост численности населения за счет миграционных процессов, который будет сопровождаться стабильным ростом жилищного фонда и необходимой социально-культурно-бытовой инфраструктуры.
Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки необходимо строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций.
Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения города Курска, представленный в таблице 50, учитывает проекты по развитию электрических сетей на территории города Курска.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Реализация перспективной схемы электроснабжения города Курска предполагает ежегодное подключение к системе электроснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, планируемые мероприятия, в том числе сроки их реализации, объемы и стоимость должны быть скорректирован в зависимости от конкретных условий.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.
Таблица 50
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Цели реализации проекта |
Ед. изм. |
Технические параметры проекта |
Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
Срок реализации проекта |
|||
всего, в т.ч. |
Расходы на оплату труда |
Расходы на материалы |
Прочие расходы |
||||||
1. |
Развитие электрических сетей |
||||||||
|
Филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго" |
||||||||
1. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Вдоль дороги на Верхнекасиново на въезде в город, южнее садовых участков "Дубрава" |
Подстанция |
0,41 |
101270,0 |
8101,6 |
83041,4 |
10127,0 |
2013 - 2020 г.г. |
2. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
км |
5 |
72090,0 |
12687,8 |
23501,3 |
35900,8 |
||
3. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
10 |
30600,0 |
5385,6 |
9975,6 |
15238,8 |
||
4. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
3 |
29450,0 |
2356,0 |
24149,0 |
2945,0 |
||
5. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
10 |
66810,0 |
5344,8 |
54784,2 |
6681,0 |
||
6. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В западном жилом районе, между дорогой на Верхнекасиново и Симферопольским шоссе |
Подстанция |
0,22 |
54340,0 |
4347,2 |
44558,8 |
5434,0 |
2013-2020 г.г. |
7. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
5 |
44500,0 |
7832,0 |
14507,0 |
22161,0 |
||
8. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
5 |
14700,0 |
2587,2 |
4792,2 |
7320,6 |
||
9. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
2 |
19950,0 |
1596,0 |
16359,0 |
1995,0 |
||
10. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
4 |
26200,0 |
2096,0 |
21484,0 |
2620,0 |
||
11. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Западный жилой район, урочище 12 Лог |
Подстанция |
0,37 |
91390,0 |
7311,2 |
74939,8 |
9139,0 |
2013 - 2020 г.г. |
12. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
5 |
44500,0 |
7832,0 |
14507,0 |
22161,0 |
||
13. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
км |
10 |
25720,2 |
4526,8 |
8384,8 |
12808,7 |
||
14. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
3 |
28500,0 |
2280,0 |
23370,0 |
2850,0 |
||
15. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
9 |
58950,0 |
4716,0 |
48339,0 |
5895,0 |
||
16. |
Строительство воздушных линий электропередач 10 кВ от ПС Счетмаш |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: У городской черты, вдоль Симферопольского шоссе |
км |
30 |
186000,0 |
32736,0 |
60636,0 |
92628,0 |
2015 - 2020 г.г. |
17. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
3 |
28500,0 |
2280,0 |
23370,0 |
2850,0 |
||
18. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
9 |
58950,0 |
4716,0 |
48339,0 |
5895,0 |
||
19. |
Реконструкция подстанции Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Сумская и ул. Конорева |
Подстанция |
0,42 |
103740,0 |
8299,2 |
85066,8 |
10374,0 |
2016 - 2020 г.г. |
20. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Западная" |
км |
8 |
20784,0 |
3658,0 |
6775,6 |
10350,4 |
||
21. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
3 |
28500,0 |
2280,0 |
23370,0 |
2850,0 |
||
22. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
9 |
58950,0 |
4716,0 |
48339,0 |
5895,0 |
||
23. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район ул. Смородиновая "Жемчужина Курска" |
Подстанция |
0,37 |
91390,0 |
16084,6 |
29793,1 |
45512,2 |
2012 - 2016 г.г. |
24. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
4 |
10392,0 |
1829,0 |
3387,8 |
5175,2 |
||
25. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
2 |
13100,0 |
1048,0 |
10742,0 |
1310,0 |
||
26. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
6 |
39300,0 |
3144,0 |
32226,0 |
3930,0 |
||
27. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: ул. Ягодная, ул. Рябиновая |
Подстанция |
0,11 |
27170,0 |
2173,6 |
22279,4 |
2717,0 |
2012 - 2015 г.г. |
28. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция |
0,1 |
21700,0 |
1736,0 |
17794,0 |
2170,0 |
||
29. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция |
0,1 |
5680,0 |
454,4 |
4657,6 |
568,0 |
||
30. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
4 |
35600,0 |
6265,6 |
11605,6 |
17728,8 |
||
31. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
6 |
15588,0 |
2743,5 |
5081,7 |
7762,8 |
||
32. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
1 |
9500,0 |
760,0 |
7790,0 |
950,0 |
||
33. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
4 |
26200,0 |
2096,0 |
21484,0 |
2620,0 |
||
34. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В районе ул. К. Маркса |
Подстанция |
0,06 |
14820,0 |
1185,6 |
12152,4 |
1482,0 |
2012 - 2015 г.г. |
35. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция |
0,1 |
21700,0 |
1736,0 |
17794,0 |
2170,0 |
||
36. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция |
0,1 |
5680,0 |
454,4 |
4657,6 |
568,0 |
||
37. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
4 |
36490,0 |
6422,2 |
11895,7 |
18172,0 |
||
38. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
4 |
10651,8 |
1874,7 |
3472,5 |
5304,6 |
||
39. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
3 |
19650,0 |
1572,0 |
16113,0 |
1965,0 |
||
40. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В районе ул. Олимпийская |
Подстанция |
0,53 |
130910,0 |
10472,8 |
107346,2 |
13091,0 |
2012 - 2015 г.г. |
41. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция |
0,5 |
108500,0 |
8680,0 |
88970,0 |
10850,0 |
||
42. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция |
0,5 |
28400,0 |
2272,0 |
23288,0 |
2840,0 |
||
43. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
4 |
35600,0 |
6265,6 |
11605,6 |
17728,8 |
||
44. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
30 |
77940,0 |
13717,4 |
25408,4 |
38814,1 |
||
45. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
5 |
47500,0 |
3800,0 |
38950,0 |
4750,0 |
||
46. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
18 |
117900,0 |
9432,0 |
96678,0 |
11790,0 |
||
47. |
Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Урочище Крутой лог |
Подстанция |
0,294 |
74100,0 |
5928,0 |
60762,0 |
7410,0 |
2013 - 2015 г.г. |
48. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
20 |
51700,2 |
9099,2 |
16854,3 |
25746,7 |
||
49. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
3 |
28500,0 |
2280,0 |
23370,0 |
2850,0 |
||
50. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
6 |
39300,0 |
3144,0 |
32226,0 |
3930,0 |
||
51. |
Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район ул. Просторная |
Подстанция |
0,04 |
9880,0 |
790,4 |
8101,6 |
988,0 |
2012 - 2014 г.г. |
52. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
10 |
25980,0 |
4572,5 |
8469,5 |
12938,0 |
||
53. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
2 |
8400,0 |
672,0 |
6888,0 |
840,0 |
||
54. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Западный жилой район, в границах ул. 9-й Лог и б. Десятый Лог |
Подстанция |
0,5 |
108500,0 |
8680,0 |
88970,0 |
10850,0 |
2016 - 2020 г.г. |
55. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
км |
5 |
12990,0 |
2286,2 |
4234,7 |
6469,0 |
||
56. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
1 |
9500,0 |
760,0 |
7790,0 |
950,0 |
||
57. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
3 |
19650,0 |
1572,0 |
16113,0 |
1965,0 |
||
58. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка |
Подстанция |
0,3 |
65100,0 |
5208,0 |
53382,0 |
6510,0 |
2016 - 2020 г.г. |
59. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
км |
4 |
10392,0 |
1829,0 |
3387,8 |
5175,2 |
||
60. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
4 |
16800,0 |
1344,0 |
13776,0 |
1680,0 |
||
61. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: На правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская |
Подстанция |
0,2 |
43400,0 |
3472,0 |
35588,0 |
4340,0 |
2016 - 2020 г.г. |
62. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
км |
4 |
10392,0 |
1829,0 |
3387,8 |
5175,2 |
||
63. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
2 |
13100,0 |
1048,0 |
10742,0 |
1310,0 |
||
64. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Между ул. 50-лет Октября и ул. Павлуновского |
Подстанция |
0,12 |
29640,0 |
5216,6 |
9662,6 |
14760,7 |
2016-2020 г.г. |
65. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Прибор |
км |
3 |
7794,0 |
1371,7 |
2540,8 |
3881,4 |
||
66. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
4 |
16800,0 |
1344,0 |
13776,0 |
1680,0 |
||
67. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая |
Подстанция |
0,39 |
96330,0 |
16954,1 |
31403,6 |
47972,3 |
2016 - 2020 г.г. |
68. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
6 |
15588,0 |
2743,5 |
5081,7 |
7762,8 |
||
69. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
2 |
13100,0 |
1048,0 |
10742,0 |
1310,0 |
||
70. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
7 |
45850,0 |
3668,0 |
37597,0 |
4585,0 |
||
71. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Хрущева и ул. Аэродромная |
Подстанция |
0,11 |
24700,0 |
4347,2 |
8052,2 |
12300,6 |
2016 - 2020 г.г. |
72. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
5 |
12990,0 |
2286,2 |
4234,7 |
6469,0 |
||
73. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
4 |
16800,0 |
1344,0 |
13776,0 |
1680,0 |
||
74. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Родники" |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова |
км |
6 |
15588,0 |
2743,5 |
5081,7 |
7762,8 |
2016 - 2020 г.г. |
75. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
1 |
6550,0 |
524,0 |
5371,0 |
655,0 |
||
76. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
3 |
12600,0 |
1008,0 |
10332,0 |
1260,0 |
||
77. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Родники" |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1-5 Юго-Западного жилого района - II) |
км |
20 |
51960,0 |
9145,0 |
16939,0 |
25876,1 |
2012 - 2014 г.г. |
78. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
4 |
26200,0 |
2096,0 |
21484,0 |
2620,0 |
||
79. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
23 |
96600,0 |
7728,0 |
79212,0 |
9660,0 |
||
80. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии |
Подстанция |
0,04 |
9880,0 |
790,4 |
8101,6 |
988,0 |
2014 - 2020 г.г. |
81. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
3 |
7794,0 |
1371,7 |
2540,8 |
3881,4 |
||
82. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
2 |
8400,0 |
672,0 |
6888,0 |
840,0 |
||
83. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса |
Подстанция |
0,21 |
51870,0 |
4149,6 |
42533,4 |
5187,0 |
2013 - 2020 г.г. |
84. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
4 |
10132,2 |
1783,3 |
3303,1 |
5045,8 |
||
85. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
1 |
6550,0 |
524,0 |
5371,0 |
655,0 |
||
86. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
5 |
32750,0 |
2620,0 |
26855,0 |
3275,0 |
||
87. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район пос. Рышково |
км |
6 |
15588,0 |
2743,5 |
5081,7 |
7762,8 |
2016 - 2020 г.г. |
88. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
6 |
39300,0 |
3144,0 |
32226,0 |
3930,0 |
||
89. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2-ой очереди жилого района "Заря") |
Подстанция |
0,22 |
54340,0 |
4347,2 |
44558,8 |
5434,0 |
2016 - 2020 г.г. |
90. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция |
0,2 |
43400,0 |
3472,0 |
35588,0 |
4340,0 |
||
91. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция |
0,2 |
11360,0 |
908,8 |
9315,2 |
1136,0 |
||
92. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
4 |
35600,0 |
6265,6 |
11605,6 |
17728,8 |
||
93. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
10 |
25980,0 |
4572,5 |
8469,5 |
12938,0 |
||
94. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ед. |
2 |
19000,0 |
1520,0 |
15580,0 |
1900,0 |
||
95. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
8 |
52400,0 |
4192,0 |
42968,0 |
5240,0 |
||
96. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь |
Подстанция |
0,08 |
19760,0 |
1580,8 |
16203,2 |
1976,0 |
2016 - 2020 г.г. |
97. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция |
0,1 |
21700,0 |
1736,0 |
17794,0 |
2170,0 |
||
98. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция |
0,1 |
5680,0 |
454,4 |
4657,6 |
568,0 |
||
99. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
км |
4 |
35600,0 |
6265,6 |
11605,6 |
17728,8 |
||
100. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -10 кВ |
км |
6 |
37200,0 |
6547,2 |
12127,2 |
18525,6 |
||
101. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 2*1000 кВА |
ед. |
1 |
6550,0 |
524,0 |
5371,0 |
655,0 |
||
102. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
2 |
13100,0 |
1048,0 |
10742,0 |
1310,0 |
||
103. |
Реконструкция подстанции Мурыновка 35/10 кВ с заменой трансформаторов на 2х10 МВА |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Привокзальный район, в границах железной дороги, ул. Маяковского и ул. Островского |
Подстанция |
1 |
80000,0 |
6400,0 |
65600,0 |
8000,0 |
2013 - 2020 г.г. |
104. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
км |
10 |
25720,2 |
4526,8 |
8384,8 |
12808,7 |
||
105. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
2 |
13100,0 |
1048,0 |
10742,0 |
1310,0 |
||
106. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
4 |
26200,0 |
2096,0 |
21484,0 |
2620,0 |
||
107. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В границах железной дороги, протоки Кривец и ул. Пост. Кривее |
км |
8 |
20784,0 |
3658,0 |
6775,6 |
10350,4 |
2016 - 2020 г.г. |
108. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
3 |
19650,0 |
1572,0 |
16113,0 |
1965,0 |
||
109. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
Подключение к системе электроснабжения участка застройки: В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой |
км |
2 |
5196,0 |
914,5 |
1693,9 |
2587,6 |
2016 - 2020 г.г. |
110. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ед. |
1 |
6550,0 |
524,0 |
5371,0 |
655,0 |
||
111. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ед. |
5 |
21000,0 |
1680,0 |
17220,0 |
2100,0 |
||
|
Всего по инвестиционным проектам |
|
|
|
3964664,6 |
445638,8 |
2589961,7 |
929063,5 |
|
N п/п |
Инвестиционные проекты по присоединению потребителей к системе электроснабжения |
Эффективность проекта |
Простой срок окупаемости |
|||||||
Ожидаемый эффект |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
|
||
|
Развитие электрических сетей |
|||||||||
|
Филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго" |
|||||||||
1. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
9 |
14,4 |
- |
2. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
|||||||||
3. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
4. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
5. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
6. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
1 |
1 |
1 |
4,7 |
7,7 |
- |
7. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
|||||||||
8. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
9. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
10. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
11. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
8,3 |
13,1 |
- |
12. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
|||||||||
13. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
|||||||||
14. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
15. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
16. |
Строительство воздушных линий электропередач 10 кВ от ПС Счетмаш |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
2 |
10,2 |
12,2 |
- |
17. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
18. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
19. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,4 |
13,4 |
- |
20. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Западная" |
|||||||||
21. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
22. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
23. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,8 |
8,2 |
- |
24. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
25. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
26. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
27. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0 |
5,6 |
- |
28. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
|||||||||
29. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
|||||||||
30. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
|||||||||
31. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
32. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
33. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
34. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0 |
3 |
- |
35. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
|||||||||
36. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
|||||||||
37. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
|||||||||
38. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
39. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
40. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
0 |
26 |
- |
41. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
|||||||||
42. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
|||||||||
43. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
|||||||||
44. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
45. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
46. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
47. |
Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
0 |
9,5 |
- |
48. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
49. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
50. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
51. |
Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0 |
0 |
1,3 |
- |
52. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
53. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
54. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
4,5 |
- |
55. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
|||||||||
56. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
57. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
58. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
- |
59. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
|||||||||
60. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
61. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
2,1 |
- |
62. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
|||||||||
63. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
64. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,7 |
2,7 |
- |
65. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Прибор |
|||||||||
66. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
67. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,7 |
8,7 |
- |
68. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
69. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
70. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
71. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
- |
72. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
73. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
74. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Родники" |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,1 |
4,1 |
- |
75. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
76. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
77. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Родники" |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
7,2 |
7,2 |
7,1 |
0 |
0 |
21,5 |
- |
78. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
79. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
80. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0,2 |
0,2 |
0,9 |
1,3 |
- |
81. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
82. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
83. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
4,1 |
6,8 |
- |
84. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
85. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
86. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
87. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,4 |
6,4 |
- |
88. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
89. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,1 |
11,1 |
- |
90. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
|||||||||
91. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
|||||||||
92. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
|||||||||
93. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
94. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
|||||||||
95. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
96. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,8 |
3,8 |
- |
97. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
|||||||||
98. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
|||||||||
99. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
|||||||||
100. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ |
|||||||||
101. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 2*1000 кВА |
|||||||||
102. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
103. |
Реконструкция подстанции Мурыновка 35/10 кВ с заменой трансформаторов на 2х10 МВА |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
3,1 |
4,9 |
- |
104. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
|||||||||
105. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
106. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
107. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
- |
108. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
109. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
Присоединение новых потребителей |
МВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
4,5 |
- |
110. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
|||||||||
111. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
|||||||||
|
Всего по инвестиционным проектам |
|
|
17,9 |
27 |
27,2 |
21,3 |
111,4 |
204,8 |
|
7. Перспективная схема теплоснабжения города Курска
Выявленные в разделе 3.2. проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения города Курска имеют несколько путей решения:
- замена изношенного и устаревшего оборудования и сетей на аналогичное новое или с применением современных энергосберегающих технологий;
- автоматизация работы котельных;
- прокладка новых сетей для подключения объектов нового строительства.
Взамен полностью самортизированных котлов с тягодутьевым оборудованием в котельных "пос. Искра" и "пос. Косиново" целесообразно установить новые водогрейные котлы (например КВ-Г-4,65) с соответствующим тягодутьевым оборудованием и автоматизацией. Это позволит увеличить КПД работы котлов до 94%, снизить удельные расходы на топливо и электрическую энергию (на 10 - 20%), расходы на обслуживание и ремонт, а также повысит надежность работы системы теплоснабжения в целом.
Маломощные котельные (производительностью до 2,5 Гкал/час) с полностью изношенным и устаревшим оборудованием рекомендуется планомерно заменить на автоматизированные модульные мини-котельные, что позволит снизить удельные расходы на топливо и электрическую энергию (на 10 - 20%), а также сократить расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды операторов котельных, т.к. по условиям эксплуатации для таких автоматизированных котельных не требуется постоянное присутствие операторов. В первую очередь целесообразно заменить устаревшие котельных, которые обслуживают социально значимые объекты: больницы, поликлиники, школы и детские сады.
Замена изношенных тепловых сетей на аналогичные позволит снизить расходы на ремонт и минимизировать потери тепловой энергии с утечками теплоносителя. Применение при перекладке изношенных трубопроводов ППУ изоляции даст также снижение потерь тепловой энергии через изоляцию в 2 - 3 раза, увеличит срок эксплуатации сетей до 50 лет. Сравнительные характеристики теплоизоляции приведены в таблице 51.
Таблица 51
Показатели |
Применяемые конструкции |
|||
ППМ |
Армо-пено-бетон |
Минеральная вата |
ППУ |
|
Плотность, кг/м 3 |
250+50 |
250-500 |
70 |
60 |
Предел прочности, МПа: при сжатии при изгибе |
1,2 1,7 |
0,8 0,3 |
н/д |
0,3 |
Скорость коррозии мм/год: без анодн. поляризации с анодной поляризацией |
0,03 0,06 |
0,35 0,65 |
0,37 0,50 |
0,05 0,10 |
Теплопроводность, Вт/м°С |
0,049-0,06 |
0,05-0,06 |
0,045 |
0,02-0,03 |
Термостойкость, °С |
150 |
300 |
300 |
150 |
Срок службы, лет |
30 |
15-20 |
12 |
30-50 |
Дополнительные манипуляции при монтаже |
Устройство попутного дренажа и наружной антикоррозийной защиты |
Не анализировались, в связи с неэффективностью материалов по вышеприведенным показателям |
Не требуется |
На период до 2020 г. прогнозируется стабильный рост численности населения за счет миграционных процессов, который будет сопровождаться стабильным ростом жилищного фонда и необходимой социально-культурно-бытовой инфраструктуры. Обеспечение участков нового строительства тепловой энергией планируется осуществлять от различных источников тепла: котельных на газовом топливе, автономных источников тепла, а также от индивидуальных тепловых установок, устанавливаемых в каждом доме.
Подключение к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения 553,4 Гкал/час предполагает возможность подключения всего перечня площадок застройки до 2020 г. Фактически освоение участков застройки может идти более низкими темпами.
По состоянию на 2012 г. филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" располагает резервом тепловой мощности 83,5 Гкал по ТЭЦ-1 и 116,5 по ТЭЦ СЗР (с учетом ряда мероприятий по реконструкции тепломагистралей и насосных станций резерв составит соответственно 205 Гкал и 180 Гкал), позволяющим обеспечить тепловой энергией потребителей на площадках нового строительства со сроком реализации до 2015 г.
При условии, что фактический ввод жилищного фонда будет соответствовать планируемому, настоящая Программа должна быть дополнена мероприятиями по строительству автономных источников теплоснабжения и увеличению мощности объектов ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР. Выбор перечня и состава мероприятий должен осуществляться исходя из существующих условий ввода жилищного фонда в городе Курске.
Основными мероприятиями по развитию источников теплоснабжения (ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР) являются:
- строительство насосной группы V-й очереди строительства на ТЭЦ-1 (производительностью 10 - 12 тыс. т./час, 0,45-0,5 МПа);
- окончание строительства котельного оборудования КВГМ-180, ввод в эксплуатацию ПГУ 115 МВт на ТЭЦ-1;
- строительство котельного оборудования КВГМ-100 на ТЭЦ СЗР.
Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков комплексной застройки с существенными тепловыми нагрузками необходимо строительство новых магистральных сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР.
Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Курска, представленный в таблице 52, разработан по следующим направлениям:
- проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
- проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).
Таблица 52
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Цели реализации проекта |
Ед. изм. |
Технические параметры проекта |
Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
Срок реализации проекта |
|||
всего, в т.ч. |
Расходы на оплату труда |
Расходы на материалы |
Прочие расходы |
||||||
1. |
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |
||||||||
|
МУП "Гортеплосеть" |
||||||||
1.1. |
Модернизация котельной "пос. Косиново" с заменой изношенных и устаревших котлоагрегатов, тягодутьевого оборудования |
Снижение уровня износа оборудования, повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии на 17-19% |
котлоагрегат с оборудованием |
3 |
7020,0 |
1755,0 |
3510,0 |
1755,0 |
2013 г. |
1.2. |
Модернизация котельной "пос. Искра" с заменой изношенных и устаревших котлоагрегатов, тягодутьевого оборудования и снижением мощности до 16 Гкал/час |
Снижение уровня износа оборудования, повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии на 16-20% |
котлоагрегат с оборудованием |
4 |
9360,0 |
2340,0 |
4680,0 |
2340,0 |
2014 г. |
1.3. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "ул. Павлуновского, 14" |
Снижение уровня износа оборудования, повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии на 22% |
Производительность, Гкал/час |
1 |
4000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
1000,0 |
2015 г. |
1.4. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "Станция переливания ул. Кольцова, 11" |
Снижение уровня износа оборудования, повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии на 18-21% |
Производительность, Гкал/час |
1 |
4000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
1000,0 |
2016 - 2020 гг. |
1.5. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "Поликлиника N 6 ул. Союзная, 30" |
Снижение уровня износа оборудования, повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии на 18% |
Производительность, Гкал/час |
1 |
4000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
1000,0 |
2016 - 2020 гг. |
1.6. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "ул. Пирогова, 14" |
Снижение уровня износа оборудования, повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии на 11-25% |
Производительность, Гкал/час |
2,5 |
10000,0 |
2500,0 |
5000,0 |
2500,0 |
2016 - 2020 гг. |
|
Всего |
|
|
|
38380,0 |
9595,0 |
19190,0 |
9595,0 |
|
2. |
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей |
||||||||
|
филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
||||||||
2.1. |
Модернизация (замена) участка тепловой сети с использованием современных энергоэффективных материалов (ППУ-изоляции) для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения: |
Снижение потерь тепловой энергии в 1,5 - 2 раза, продление срока службы тепловых сетей до 30 - 35 лет, снижение расходов на ремонтные и аварийные работы |
|
|
1619760,0 |
283458,0 |
1052844,0 |
283458,0 |
|
|
- от ТК-27 до юго-западной насосной, Ду=480 мм |
км |
0,6 |
41700,0 |
7297,5 |
27105,0 |
7297,5 |
2013 г. |
|
|
- от ТК-27 до юго-западной насосной и до ТК-27/9, Ду=426 мм |
км |
0,5 |
34750,0 |
6081,3 |
22587,5 |
6081,3 |
2013 г. |
|
|
- от Юго-западной насосной до ул. Ольшанского, 18, Ду=273 мм |
км |
0,5 |
20950,0 |
3666,3 |
13617,5 |
3666,3 |
2013 г. |
|
|
- от ТК-27/3 до ТП 13, 14 кв., Ду=325 мм |
км |
0,7 |
29330,0 |
5132,8 |
19064,5 |
5132,8 |
2013 г. |
|
|
- сети ТЭЦ-1-Капрон на ГМК, Ду=159 мм |
км |
1,3 |
25220,0 |
4413,5 |
16393,0 |
4413,5 |
2013 г. |
|
|
- от ЦТП-1 до ТП з-да Аккумулятор, Ду= 420 мм |
км |
0,8 |
55600,0 |
9730,0 |
36140,0 |
9730,0 |
2014 г. |
|
|
- от ЦТП-2 до ТК 27, Ду= 630 мм |
км |
2,2 |
262900,0 |
46007,5 |
170885,0 |
46007,5 |
2014 - 2015 гг. |
|
|
- от ТЭЦ-1 до КАПРОН (узел "Г"), Ду= 529 мм |
км |
2,8 |
272160,0 |
47628,0 |
176904,0 |
47628,0 |
2015 - 2016 гг. |
|
|
- от ЦТП-1 и ЦТП--2 до узла 7, Ду=630 мм |
км |
1,1 |
131450,0 |
23003,8 |
85442,5 |
23003,8 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
- от узла 7 до НО-16 (УТ-1203), Ду=820 мм |
км |
1,3 |
184210,0 |
32236,8 |
119736,5 |
32236,8 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
- от НО-16 до НО-21 (УТ-1104/3) и до ТК-1, Ду=630 мм |
км |
1,1 |
131450,0 |
23003,8 |
85442,5 |
23003,8 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
- от ТК-27 до ТК-33, Ду=529 мм |
км |
1,5 |
145800,0 |
25515,0 |
94770,0 |
25515,0 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
- от ТК-33 до НО-84, Ду=529 мм |
км |
1,2 |
116640,0 |
20412,0 |
75816,0 |
20412,0 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
- от ТК-7 до з-да комбикорма, Ду=377 мм |
км |
1,7 |
71230,0 |
12465,3 |
46299,5 |
12465,3 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
- от ТК-33 до ТК-33/13, Ду=325 мм |
км |
2,3 |
96370,0 |
16864,8 |
62640,5 |
16864,8 |
2016 - 2020 гг. |
|
2.2. |
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: |
|
|
|
1744490,0 |
310850,0 |
1122790,0 |
310850,0 |
|
|
- магистральной сети от ТЭЦ-1 до мкр. 1, 3-5 ЮЗЖР-2, Ду=600 мм |
Подключение объекта нового строительства: мкр. 1, 3 - 5 ЮЗЖР-2 |
км |
3,0 |
358500,0 |
62737,5 |
233025,0 |
62737,5 |
2013 г. |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-1 до мкр. 2 ЮЗЖР-2, Ду=600 мм |
Подключение объекта нового строительства: мкр. 2 ЮЗЖР-3 |
км |
1,5 |
179250,0 |
31368,8 |
116512,5 |
31368,8 |
2014 г. |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-СЗР до участка нового строительства в границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка, Ду=400 мм |
Подключение объекта нового строительства: в границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка |
км |
0,4 |
27800,0 |
4865,0 |
18070,0 |
4865,0 |
2015 г. |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-1 до р-на Рышково, Ду=400 мм |
Подключение объекта нового строительства: р-на Рышково |
км |
1,0 |
69500,0 |
12162,5 |
45175,0 |
12162,5 |
2016 - 2020 гг. |
|
Реконструкция насосной станции N 7 с повышением производительности до 3080 т/час с заменой питающего кабеля и распределительного устройства |
Подключение объектов нового строительства: в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая; в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова; Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II); ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии; В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой. |
насосная станция |
1,0 |
27020,0 |
6755,0 |
13510,0 |
6755,0 |
2013 г. |
|
Строительство тепломагистрали от НСN 7 в сторону Областной больницы до УТ-6 по ул. Бойцов 9-ой Дивизии, Ду=600 мм |
км |
3,5 |
418250,0 |
73193,8 |
271862,5 |
73193,8 |
2013 г. |
|
|
Реконструкция насосных станций N 1 и N 4 с увеличением производительности до 3650 т/час (замена насосного оборудования, установка резервного насоса, замена распределительного устройства и питающих кабелей между НС N 6 и НС N 1, 4) |
Подключение объектов нового строительства: в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая; в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова; Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II); Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса; ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии; В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой. |
насосная станция |
1,0 |
7952,0 |
1988,0 |
3976,0 |
1988,0 |
2013 г. |
|
Реконструкция насосной станции N6 с установкой дополнительного подкачивающего насоса на обратной линии тепломагистрали N2 (повышение производительности насосного оборудования до 5600 т/час с заменой питающего кабеля и распределительного устройства) |
Подключение объектов нового строительства: в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии и ул. Верхняя Луговая; в границах ул. 50-лет Октября, ул. Бойцов 9-й дивизии, ул. Звездная и ул. Пирогова; Южнее пересечения ул. Бойцов 9-й дивизии и Майского бульвара ЮЗЖР II (микрорайоны N 1 - 5 Юго-Западного жилого района - II); Район ОАО "Курскагромаш", в границах ул. Моковская, ул. Еремина и ул. Энгельса; ОАО "Курскагромаш", вдоль ул. Бойцов 9-й дивизии; В границах ул. Пионеров, ул. Энгельса и ул. Малиновой; район пос. Рышково. |
насосная станция |
1,0 |
25000,0 |
6250,0 |
12500,0 |
6250,0 |
2013 г. |
|
Строительство насосной станции N15 с подкачивающими насосами производительностью 3900 т/час на обратной линии тепломагистрали N1 в районе ул. Народная |
насосная станция |
1,0 |
8000,0 |
2000,0 |
4000,0 |
2000,0 |
2013 г. |
|
|
Строительство тепломагистрали от ТЭЦ СЗР в район СХА, Ду=600 мм |
Подключение объектов нового строительства: на правобережье р. Кур, по обе стороны ул. Кавказская; вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2-ой очереди жилого района "Заря"); в границах ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, и р. Тускарь. |
км |
4,0 |
478000,0 |
83650,0 |
310700,0 |
83650,0 |
2016 - 2020 гг. |
|
Перекладка сети теплоснабжения с увеличением диаметра с Ду=250 мм на Ду=450 мм |
км |
2,0 |
139000,0 |
24325,0 |
90350,0 |
24325,0 |
2016 - 2020 гг. |
|
|
Реконструкция насосной станции N12 с установкой дополнительного подкачивающего насоса (повышение производительности насосного оборудования до 2000 т/час с заменой питающего кабеля и распределительного устройства) |
Подключение объектов нового строительства: вдоль просп. Победы, южнее ул. Кавказская (строительство 2-ой очереди жилого района "Заря") |
насосная станция |
1,0 |
6218,0 |
1554,5 |
3109,0 |
1554,5 |
2016 - 2020 гг. |
|
Всего |
|
|
|
3364250,0 |
594308,0 |
2175634,0 |
594308,0 |
|
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Ожидаемый эффект |
Ед. изм. |
Величина получаемого эффекта |
Простой срок окупаемости проекта |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
|||||
1. |
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |
||||||||
|
МУП "Гортеплосеть" |
||||||||
1.1. |
Модернизация котельной "пос. Косиново" с заменой изношенных и устаревших котлоагрегатов, тягодутьевого оборудования |
Снижение расхода топлива |
тыс. куб.м. |
0 |
0 |
466,9 |
466,9 |
2334,3 |
4 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
1820,0 |
1820,0 |
9100,2 |
||||
Снижение расхода электроэнергии |
тыс. кВт |
0 |
0 |
106,2 |
106,2 |
530,8 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
2,6 |
||||
1.2. |
Модернизация котельной "пос. Искра" с заменой изношенных и устаревших котлоагрегатов, тягодутьевого оборудования и снижением мощности до 16 Гкал/час |
Снижение расхода топлива |
тыс. куб.м. |
0 |
0 |
0 |
304,4 |
1522,0 |
8 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
1186,7 |
5933,3 |
||||
Снижение расхода электроэнергии |
тыс. кВт |
0 |
0 |
0 |
113,8 |
569,1 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0,6 |
2,8 |
||||
1.3. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "ул. Павлуновского, 14" |
Снижение расхода топлива |
тыс. куб.м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
3 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,1 |
||||
Снижение расхода электроэнергии |
тыс. кВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,8 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
||||
Снижение расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды |
чел./год |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,0 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 568,2 |
||||
1.4. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "Станция переливания ул. Кольцова, 11" |
Снижение расхода топлива |
тыс. куб.м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,7 |
4 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,5 |
||||
Снижение расхода электроэнергии |
тыс. кВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,002 |
||||
Снижение расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды |
чел./год |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 378,8 |
||||
1.5. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "Поликлиника N 6 ул. Союзная, 30" |
Снижение расхода топлива |
тыс. куб.м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
4 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,4 |
||||
Снижение расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды |
чел./год |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284,1 |
||||
1.6. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "ул. Пирогова, 14" |
Снижение расхода топлива |
тыс. куб.м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,6 |
7 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
99,9 |
||||
Снижение расхода электроэнергии |
тыс. кВт |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,05 |
||||
Снижение расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды |
чел./год |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,0 |
|||
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 627,3 |
||||
|
Всего |
|
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
1820,6 |
3007,8 |
32037,5 |
|
2.2. |
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей |
||||||||
|
филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
||||||||
2.2.1. |
Модернизация (замена) участка тепловой сети с использованием современных энергоэффективных материалов (ППУ-изоляции) для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения: |
Снижение потерь тепловой энергии |
тыс. Гкал |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
4,9 |
53,7 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
3136,1 |
4791,3 |
52965,3 |
8. Перспективная схема водоснабжения города Курска
Перечень инвестиционных мероприятий, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения на период реализации настоящей Программы, определен в соответствии с Генеральным планом, Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы".
Программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Курска приведены отдельно для каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2015 годы, а второй - 2016 - 2020 годы (таблица 53).
Для достижения поставленных целей предполагается выполнение следующих задач:
1. Обеспечение надлежащего качества услуг водоснабжения;
2. Сокращение сетевых потерь воды;
3. Повышение надежности системы водоснабжения;
4. Сокращение затрат на производство и транспортировку воды;
5. Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и транспортировки питьевой воды;
6. Снижение уровня износа объектов системы водоснабжения, путем ее реконструкции и модернизации;
7. Обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг водоснабжения.
Таблица 53
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Цели реализации проекта |
Ед.изм. |
Технические параметры проекта |
Объем капитальных затрат, тыс.руб. |
Срок реализации проекта |
|||
всего, в т.ч. |
Расходы на оплату труда |
Расходы на материалы |
Прочие расходы |
||||||
Программа инвестиционных проектов по водоснабжению (1 этап) | |||||||||
1. |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм для обеспечения существующих потребителей и новых застроек. |
тыс.куб.м/сут. |
120 |
390000,0 |
245700,0 |
120900,0 |
23400,0 |
2012 - 2014 |
1.2 |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 5) |
Замена участков водовода с целью обеспечения дополнительных объемов подачи к местам застроек ЮЗЖР и СЗЖР и исключения утечек |
км |
0,75 |
9210,0 |
5802,3 |
2855,1 |
552,6 |
2012 |
1.2.2 |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи воды к местам новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР и бесперебойной подачи от источника до потребителя |
км |
0,57 |
5940,0 |
3742,2 |
1841,4 |
356,4 |
2012 |
1.2.3 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станц. N1 (участок N 1) |
Подача дополнительного объема воды для существующей и новой застройки в центральной части города |
км |
1 |
7500,0 |
4725,0 |
2325,0 |
450,0 |
2013 |
1.2.4. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок N 2) |
Подача дополнительного объема воды для существующей и новой застройки |
км |
0,2 |
1790,0 |
1127,7 |
554,9 |
107,4 |
2014 |
1.2.5. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи воды к местам новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР и бесперебойной подачи от источника до потребителя |
км |
0,76 |
8230,0 |
5184,9 |
2551,3 |
493,8 |
2012 |
1.2.6. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 1, 2) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек СЗЖР (пр. Дружбы, ул. Орловская, пр. Сергеева) |
км |
1,1 |
4370,0 |
2753,1 |
1354,7 |
262,2 |
2012 |
1.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 3) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек СЗЖР (пр. Дружбы, ул. Орловская, пр. Сергеева) |
км |
0,4 |
1050,0 |
661,5 |
325,5 |
63,0 |
2012 |
1.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул.Сумской (участок N 1) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек ЮЗЖР-2 |
км |
0,52 |
1860,0 |
1171,8 |
576,6 |
111,6 |
2015 |
1.2.9. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 2) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек ЮЗЖР-2 |
км |
0,6 |
2010,0 |
1266,3 |
623,1 |
120,6 |
2015 |
1.2.10. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 3) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам существующих и новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР |
км |
0,9 |
9950,0 |
6268,5 |
3084,5 |
597,0 |
2015 |
1.2.11. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 1) |
Обеспечение услугами горячего водоснабжения проектируемой застройки ЮЗЖР-2, ул. 50 лет Октября |
км |
1,7 |
12770,0 |
8045,1 |
3958,7 |
766,2 |
2013 |
1.2.12. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 2) |
Обеспечение услугами горячего водоснабжения проектируемой застройки ЮЗЖР-2, ул. 50 лет Октября |
км |
1,8 |
13490,0 |
8498,7 |
4181,9 |
809,4 |
2014 |
1.2.13. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 2) |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам существующих и новых застроек ЮЗЖР и СЗЖР |
км |
0,5 |
5840,0 |
3679,2 |
1810,4 |
350,4 |
2014 |
1.2.14. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам ЮЗЖР-2 и СЗЖР |
км |
0,5 |
6100,0 |
3843,0 |
1891,0 |
366,0 |
2013 |
1.2.15. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам ЮЗЖР-2 и СЗЖР |
км |
0,5 |
6030,0 |
3798,9 |
1869,3 |
361,8 |
2013 |
1.2.16. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 (дюкер) |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам |
км |
0,15 |
4200,0 |
2646,0 |
1302,0 |
252,0 |
2012 |
1.2.17. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок 4) |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам центральной части и Железнодорожного округа |
км |
0,5 |
3760,0 |
2368,8 |
1165,6 |
225,6 |
2015 |
1.2.18. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4) |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам центральной части и Железнодорожного округа |
км |
0,8 |
9230,0 |
5814,9 |
2861,3 |
553,8 |
2014 |
1.2.19. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 3) |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам СЗЖР |
км |
0,4 |
1400,0 |
882,0 |
434,0 |
84,0 |
2012 |
1.2.20. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N 3 (участок 1) |
Обеспечение подключения новых потребителей центра города (ул. Л. Толстого, Димитрова, Мирная и др.) |
км |
1 |
9630,0 |
6066,9 |
2985,3 |
577,8 |
2013 |
1.2.21. |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов NN 1, 4, 5 ЮЗЖР, Северного района |
Обеспечение подключения новых потребителей ЮЗЖР-2 и Северного района |
км |
10 |
62600,0 |
39438,0 |
19406,0 |
3756,0 |
2012 - 2015 |
1.2.22. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР (участок N 1) |
Обеспечение подключения новых потребителей СЗЖР(ул. Звездная, пр. Сергеева, пр. Дружбы и др.) |
км |
0,6 |
4370,0 |
2753,1 |
1354,7 |
262,2 |
2015 |
1.2.23. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 1) |
Обеспечение подключения новых потребителей СЗЖР (ул. Звездная, пр. Сергеева, пр. Дружбы и др.) |
км |
0,6 |
4540,0 |
2860,2 |
1407,4 |
272,4 |
2015 |
1.2.24. |
Реконструкция водовода водозабора "Рышковский" (участок от скв. N 29 до скв. N 39) |
Обеспечение подключения новых потребителей |
км |
0,92 |
1290,0 |
812,7 |
399,9 |
77,4 |
2012 |
1.2.25. |
Реконструкция водовода водозабора "Киевский" (участок ) |
Обеспечение подключения новых потребителей |
км |
0,7 |
890,0 |
560,7 |
275,9 |
53,4 |
2013 |
1.2.26. |
Реконструкция водовода по пр. Кулакова от ул. Народная до ул. Магистральная |
Обеспечение подключения новых потребителей |
км |
1,2 |
2150,0 |
1354,5 |
666,5 |
129,0 |
2012 |
1.2.27. |
Реконструкция водовода от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной насосной станции 3-го подъема водозабора "Зоринский" |
Обеспечение подключения новых потребителей |
км |
1,3 |
5900,0 |
3717,0 |
1829,0 |
354,0 |
2015 |
1.3. |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
Исключение аварийных ситуаций и обеспечение подключения новых потребителей |
км |
3,6 |
3610,0 |
2274,3 |
1119,1 |
216,6 |
2013 - 2015 |
2. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1. |
Реконструкция водопроводной насосной станции на территории существующей насосной станции N 4 по ул. К. Маркса |
Обеспечение подачи воды к застройки по ул. К. Маркса (спорткомплекс), ул. Прогулочная, ул. Хуторская |
комп. |
1 |
13510,0 |
8511,3 |
4188,1 |
810,6 |
2014 |
2.2. |
Реконструкция насосных станций водопровода |
Обеспечение надежности работы станций , исключение аварий, бесперебойное водоснабжение потребителей |
комп. |
2 |
7340,0 |
4624,2 |
2275,4 |
440,4 |
2014 - 2015 |
3. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Строительство водозабора "Дмитриевский" |
Обеспечение питьевой водой индивидуальной застройки ул. Дмитриевская, Липецкая, Любажская и др. |
тыс.куб.м/км |
0,7/1,5 |
7520,0 |
4737,6 |
2331,2 |
451,2 |
2013 |
3.2. |
Строительство водозабора "Рябиновый" |
Обеспечение питьевой водой новой многоэтажной застройки Северной части города по пр. Победы - ул. К. Маркса, Рябиновой, Ягодной и прилегающих. |
тыс.куб.м/км |
0,4 |
4180,0 |
2633,4 |
1295,8 |
250,8 |
2014 |
3.3. |
Строительство водозабора "Подлесный" |
Обеспечение подключения новых потребителей |
тыс.куб.м/км |
1,2/3,0 |
7500,0 |
4725,0 |
2325,0 |
450,0 |
2015 |
3.4. |
Строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
Обеспечение дополнительных объемов воды для новых застроек |
шт. |
56 |
48000,0 |
30240,0 |
14880,0 |
2880,0 |
2012 - 2015 |
4. |
Газоснабжение станции обезжелезивания на Киевском водозаборе |
Обеспечение надежной эксплуатации объектов Киевского водозабора |
объект |
1 |
4900,0 |
3087,0 |
1519,0 |
294,0 |
2012 |
5. |
Реконструкция системы электроснабжения водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Техническое перевооружение РП-8а |
Обеспечение надежной эксплуатации объектов Рышковского водозабора |
объект |
1 |
950,0 |
598,5 |
294,5 |
57,0 |
2012 |
5.2. |
Техническое перевооружение РУ-6-10кВ водозабора "Зоринский" |
Обеспечение надежной эксплуатации объектов Киевского водозабора |
объект |
1 |
820,0 |
516,6 |
254,2 |
49,2 |
2014 |
6. |
Приобретение объектов водопровода, построенных застройщиками |
Обеспечение надежной эксплуатации систем водоснабжения города |
н/д |
н/д |
50000,0 |
31500,0 |
15500,0 |
3000,0 |
2012-2015 |
7. |
Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению на 1 этап реализации Программы: |
|
|
|
744430,0 |
468990,9 |
230773,3 |
44665,8 |
|
Программа инвестиционных проектов по водоснабжению (2 этап) | |||||||||
8. |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм для обеспечения существующих потребителей и новых застроек. |
тыс.куб./сут. |
120 |
150000,0 |
94500,0 |
46500,0 |
9000,0 |
2016 - 2020 |
8.2. |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N9 (по участкам) |
Замена существующего водовода участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-I00 диаметром 630 мм общей протяженностью участков - 4,8 км. |
км |
4,8 |
40000,0 |
25200,0 |
12400,0 |
2400,0 |
2016 - 2020 |
8.2.2. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (по участкам) |
Замена существующего водовода участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-I00 диаметром 630 мм общей протяженностью участков - 5,5 км. |
км |
5,5 |
34000,0 |
21420,0 |
10540,0 |
2040,0 |
2016 - 2020 |
8.2.3. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N1 (по участкам) |
Замена существующего водовода участками 0,4-:-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм общей протяженностью - 2,5 км. |
км |
2,5 |
9000,0 |
5670,0 |
2790,0 |
540,0 |
2016 - 2020 |
8.2.4. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 - участок N 1, 2, 3 |
Замена существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм общей протяженностью - 2,0 км. |
км |
2 |
5000,0 |
3150,0 |
1550,0 |
300,0 |
2016 - 2020 |
8.2.5. |
Строительство и реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР" - участок N 1, 2 d=500мм |
Замена существующего водовода участками 0,4-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм общей протяженностью участков - 7,0 км. |
км |
7 |
21000,0 |
13230,0 |
6510,0 |
1260,0 |
2016 - 2020 |
8.2.6. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 |
Замена существующего водовода участками 0,4-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм общей протяженностью участков - 2,2 км. |
км |
2,2 |
16000,0 |
10080,0 |
4960,0 |
960,0 |
2016 - 2020 |
8.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР |
Замена существующего водовода участками 0,4-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм общей протяженностью участков - 3,4 км. |
км |
3,4 |
20000,0 |
12600,0 |
6200,0 |
1200,0 |
2016 - 2020 |
8.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N3 (по участкам) |
Замена существующего водовода участками 0,4-1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм общей протяженностью участков - 3,5 км. |
км |
3,5 |
40000,0 |
25200,0 |
12400,0 |
2400,0 |
2016 - 2020 |
8.2.9. |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 2 1, 4, 5 ЮЗЖР |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 1, 4, 5 с использованием полиэтиленовых труб ПЭ-100 диаметром 150 - 355 мм общей протяженностью участков 10,0 км |
км |
10 |
191150,0 |
120424,5 |
59256,5 |
11469,0 |
2016 - 2020 |
8.2.10. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР |
Замена существующего водовода участками 0,4 -1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм общей протяженностью участков - 3,5 км. |
км |
3,5 |
12000,0 |
7560,0 |
3720,0 |
720,0 |
2016 - 2020 |
8.2.11. |
Строительство и реконструкция водовода по пр. Кулакова (взамен существующего) |
Замена существующего водовода участками 0,4 -1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм общей протяженностью участков - 1,0 км |
км |
1 |
6500,0 |
4095,0 |
2015,0 |
390,0 |
2016 - 2020 |
8.3. |
Площадка Шумаковского водозабора |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.1. |
Водовод от площадки Шумаковского водозабора до Киевского водозабора |
|
тыс.куб.м/сут. |
6,5 |
150000,0 |
94500,0 |
46500,0 |
9000,0 |
2016 - 2020 |
8.3.2. |
Бурение скважин на Шумаковском водозаборе (19 шт.) |
Увеличение добычи воды |
шт. |
19 |
240000,0 |
151200,0 |
74400,0 |
14400,0 |
2016 - 2020 |
8.3.3. |
Технологические коммуникации для 19 скважин |
Технологическое и техническое обустройство скважин |
н/д |
н/д |
100000,0 |
63000,0 |
31000,0 |
6000,0 |
2016 - 2020 |
8.3.4. |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
Реконструкция и строительство сетей водопровода диаметром 110 - 160 - 225 мм, общая протяженность 35,0 км. |
км |
35 |
7100,0 |
4473,0 |
2201,0 |
426,0 |
2016 - 2020 |
9. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Реконструкция насосных станций водопровода N 1, 6, 7, 8, 9, Зоринский водозабор 3 подъем |
Замена технологического и электротехнического оборудования на насосных станциях N 1, 6, 7, 8, 9, Зоринского водозабора 3 подъем, обеспечивающие значительную экономию электроэнергии. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 7, 20. |
н/д |
н/д |
25000,0 |
15750,0 |
7750,0 |
1500,0 |
2016 - 2020 |
10. |
Приобретение новых объектов водоснабжения, построенных застройщиками (Станция обезжелезивания на водозаборе "Северный") |
Снижение содержания железа в питьевой воде за счет её фильтрации |
н/д |
н/д |
80000,0 |
50400,0 |
24800,0 |
4800,0 |
2016 - 2020 |
11. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. |
Строительство водозаборных узлов для новых застроек (планировочная зона N 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18) |
Строительство водозаборных узлов для новых застроек |
н/д |
н/д |
80000,0 |
50400,0 |
24800,0 |
4800,0 |
2016 - 2020 |
12. |
Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению на 2 этап реализации Программы: |
|
|
|
1226750,0 |
772852,5 |
380292,5 |
73605,0 |
|
13. |
Всего: |
|
|
|
1971180,0 |
1241843,4 |
611065,8 |
118270,8 |
|
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Ожидаемый эффект |
Ед. изм. |
Срок получения эффекта |
Простой срок окупаемости проекта |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
|||||
Программа инвестиционных проектов по водоснабжению (1 этап) | |||||||||
1. |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм (по железу не более 0,3 мг/л) для обеспечения существующих потребителей и новых застроек |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
650,0 |
3250,0 |
||||
1.2 |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 5) |
Снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту, снижение аварийности и повышение надежности работы системы водопровода, снижение объемов потерь воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
||||
1.2.2 |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
Снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту, снижение аварийности и повышение надежности работы системы водопровода, снижение объемов потерь воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
||||
1.2.3 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок N 1) |
Снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту, снижение аварийности и повышение надежности работы системы водопровода, снижение объемов потерь воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
||||
1.2.4. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок N 2) |
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
35,8 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
50,0 |
250,0 |
||||
1.2.5. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
450,0 |
||||
1.2.6. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 1, 2) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды для существующей и новой застройки |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
350,0 |
||||
1.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 3) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
тыс.руб. |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
||||
1.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 1) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
300,0 |
||||
1.2.9. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 2) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
40,2 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
||||
1.2.10. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 3) |
Увеличение пропускной способности водовода с целью получения дополнительного объема воды, сокращение потерь воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
750,0 |
||||
1.2.11. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 1) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
130,0 |
130,0 |
650,0 |
||||
1.2.12. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 2) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
150,0 |
750,0 |
||||
1.2.13. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 2) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
50,0 |
250,0 |
||||
1.2.14. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
||||
1.2.15. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
||||
1.2.16. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 (дюкер) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
350,0 |
||||
1.2.17. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок 4) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
||||
1.2.18. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
150,0 |
750,0 |
||||
1.2.19. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 3) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
||||
1.2.20. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N 3 (участок 1) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
750,0 |
||||
1.2.21. |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов NN 1, 4, 5 ЮЗЖР, Северного района |
Подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
4000,0 |
||||
1.2.22. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР (участок N 1) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
43,7 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||||
1.2.23. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 1) |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
300,0 |
||||
1.2.24. |
Реконструкция водовода водозабора "Рышковский" (участок от скв. N 29 до скв. N 39) |
Увеличение пропускной способности водовода с целью получения дополнительного объема воды, снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
||||
1.2.25. |
Реконструкция водовода водозабора "Киевский" (участок) |
Увеличение пропускной способности водовода с целью получения дополнительного объема воды, снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
||||
1.2.26. |
Реконструкция водовода по пр. Кулакова от ул. Народная до ул. Магистральная |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
21,5 |
тыс.руб. |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
||||
1.2.27. |
Реконструкция водовода от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной насосной станции 3-го подъема водозабора "Зоринский" |
Увеличение пропускной способности водопровода с целью получения дополнительного объема воды для существующей и новой застройки |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||||
1.3. |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
Увеличение пропускной способности водопроводных сетей с целью получения дополнительного объема воды, снижение аварийности на сетях, водопровода, снижение затрат на эксплуатацию |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
36,1 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||||
2. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Реконструкция водопроводной насосной станции на территории существующей насосной станции N 4 по ул. К. Маркса |
Увеличение пропускной способности водовода с целью получения дополнительного объема воды, снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
200,0 |
1000,0 |
||||
2.2. |
Реконструкция насосных станций водопровода |
Снижение затрат на эксплуатацию, снижение аварийных ситуаций |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||||
3. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Строительство водозабора "Дмитриевский" |
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
||||
3.2. |
Строительство водозабора "Рябиновый" |
Подключение новых потребителей к системам водоснабжения |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
60,0 |
300,0 |
||||
3.3. |
Строительство водозабора "Подлесный" |
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||||
3.4. |
Строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
Получение дополнительного объема воды, обеспечение водой новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
||||
4. |
Газоснабжение станции обезжелезивания на Киевском водозаборе |
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
||||
5. |
Реконструкция системы электроснабжения водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Техническое перевооружение РП-8а |
Снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
||||
5.2. |
Техническое перевооружение РУ-6-10кВ водозабора "Зоринский" |
Снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
10,0 |
50,0 |
||||
6. |
Приобретение объектов водопровода, построенных застройщиками |
Расширение зоны обслуживания |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
2500,0 |
||||
7. |
Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению на 1 этап реализации Программы: |
|
тыс.руб. |
0,0 |
670,0 |
1260,0 |
2580,0 |
25750,0 |
|
Программа инвестиционных проектов по водоснабжению (2 этап) | |||||||||
8. |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм для обеспечения существующих потребителей и новых застроек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.2. |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N9 (по участкам) |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
57655,5 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
682,6 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
3,0 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
81,6 |
||||
8.2.2. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (по участкам) |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
57542,5 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
681,3 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
3,0 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
81,4 |
||||
8.2.3. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (по участкам) |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
47254,9 |
43,1 |
тыс.руб. |
|
|
|
|
559,5 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
66,9 |
||||
8.2.4. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 - участок N 1, 2, 3 |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
38437,0 |
19,6 |
тыс.руб. |
|
|
|
|
455,1 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
2,0 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
54,4 |
||||
8.2.5. |
Строительство и реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР" - участок N 1, 2 d=500мм |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
75178,3 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
890,1 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
4,0 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
106,4 |
||||
8.2.6. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
20207,7 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
239,3 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
1,1 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
28,6 |
||||
8.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
28827,8 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
341,3 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
1,5 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
40,8 |
||||
8.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N 3 (по участкам) |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
34819,4 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
412,3 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
1,8 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
49,3 |
||||
8.2.9. |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 2 1, 4, 5 ЮЗЖР |
Подключение новых потребителей |
куб.м/ч |
- |
- |
- |
- |
1011,0 |
- |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
8.2.10. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
64325,5 |
42,2 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
761,6 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
3,4 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
91,0 |
||||
8.2.11. |
Строительство и реконструкция водовода по пр. Кулакова (взамен существующего) |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
16957,5 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
200,8 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,9 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
24,0 |
||||
8.3. |
Площадка Шумаковского водозабора |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.1. |
Водовод от площадки Шумаковского водозабора до Киевского водозабора |
Круглосуточная подача воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.3.2. |
Бурение скважин на Шумаковском водозаборе (19 шт.) |
Круглосуточная подача воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.3.3. |
Технологические коммуникации для 19 скважин |
Круглосуточная подача воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.3.4. |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
Снижение потерь воды |
куб.м |
- |
- |
- |
- |
323323,0 |
6,6 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
3828,1 |
||||
Снижение аварийности сетей водопровода |
ав. |
- |
- |
- |
- |
17,0 |
|||
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
457,6 |
||||
9. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Реконструкция насосных станций водопровода N 1, 6, 7, 8, 9, Зоринский водозабор 3 подъем |
Повышение надежности подачи питьевой воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Приобретение новых объектов водоснабжения, построенных застройщиками (Станция обезжелезивания на водозаборе "Северный") |
Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм для обеспечения существующих потребителей и новых застроек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. |
Строительство водозаборных узлов для новых застроек (планировочная зона N 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18) |
Создание резерва вододобычи для новых подключений к сети водопровода |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению на 2 этап реализации Программы: |
|
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
775714,0 |
|
13. |
Всего: |
|
тыс.руб. |
0 |
670,0 |
1260,0 |
2580,0 |
801464,0 |
|
9. Перспективная схема водоотведения города Курска
Перечень инвестиционных мероприятий, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения на период реализации настоящей Программы, определен в соответствии с Генеральным планом, Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы".
Программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения города Курска приведены отдельно для каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2015 годы, а второй - 2016 - 2020 годы (таблица 54).
Для достижения поставленных целей предполагается выполнение следующих задач:
1. Обеспечение надлежащего качества сточных вод;
2. Повышение надежности системы водоотведения;
3. Сокращение затрат на прием, транспортировку и очистку сточных вод;
4. Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод;
5. Снижение уровня износа объектов системы водоотведения, путем ее реконструкции и модернизации.
Таблица 54
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Цели реализации проекта |
Ед.изм. |
Технические параметры проекта |
Объем капитальных затрат, тыс.руб. |
Срок реализации проекта |
|||
всего, в т.ч. |
Расходы на оплату труда |
Расходы на материалы |
Прочие расходы |
||||||
Программа инвестиционных проектов по водоотведению (1 этап) | |||||||||
1. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации (участок N 1), |
Исключение аварийных ситуаций, повышение надежности работы канализации, обеспечение экологической ситуации в городе и подключение новых объектов. |
км |
0,4 |
16000,0 |
11200,0 |
4416,0 |
384,0 |
2013, 2015 |
2. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Володарского (участки 1, 2, 3) |
Обеспечение дополнительных объемов стоков от застроек ул. Володарского, К Зеленко, Уфимцева с прилегающими, ул. Мирная |
км |
1,5 |
15000,0 |
10500,0 |
4140,0 |
360,0 |
2013-2015 |
3. |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
Обеспечение надежной работы системы канализации, исключение аварийных ситуаций, обеспечение нормальной экологической ситуации на прилегающих городских территориях, подключения новых потребителей |
км |
3,2 |
35000,0 |
24500,0 |
9660,0 |
840,0 |
2012-2015 |
4. |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации |
Обеспечение подключения новых застройщиков |
объект |
4 |
21000,0 |
14700,0 |
5796,0 |
504,0 |
2012-2015 |
5. |
Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей (ЮЗЖР м-ны N 1, 4, 5, Северный район) |
Увеличение пропускной способности и обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений |
км |
6,2 |
23000,0 |
16100,0 |
6348,0 |
552,0 |
2012-2015 |
6. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 9) |
Обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений |
км |
0,800 |
15190,0 |
10633,0 |
4192,4 |
364,6 |
2013-2014 |
7. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 1) |
Обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений экологической безопасности |
км |
0,5 |
10200,0 |
7140,0 |
2815,2 |
244,8 |
2012 |
8. |
Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка |
Обеспечение приема дополнительных сточных вод от строящихся объектов в Центральном и Железнодорожном округах |
тыс.куб.м/сут. |
120 |
17270,0 |
12089,0 |
4766,5 |
414,5 |
2013-2015 |
9. |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС (строительство дюкера через р. Сейм) |
Обеспечение приема дополнительных сточных вод от строящихся объектов в Центральном и Железнодорожном округах |
км |
0,2 |
18000,0 |
12600,0 |
4968,0 |
432,0 |
2013-2015 |
10. |
Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" (I очередь; II очередь) |
Обеспечение системой канализования новых застроек ЮЗЖР (мкр. N4, N5) |
куб.м/ч км |
800 8,0 |
57820,0 |
40474,0 |
15958,3 |
1387,7 |
2012-2015 |
11. |
Строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске" |
Обеспечение надежности работы системы канализации, обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений объектов в районе Магистрального проезда |
куб.м/ч км |
280 2,0 |
9900,0 |
6930,0 |
2732,4 |
237,6 |
2013-2014 |
12. |
Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области |
Обеспечение системой канализации существующего микрорайона и новых застроек, исключение загрязнения окружающей среды. |
куб.м/ч км |
30 3,5 |
43000,0 |
30100,0 |
11868,0 |
1032,0 |
2014-2015 |
13. |
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
Обеспечение приема и очистка дополнительных объемов сточных вод до требуемых показателей. |
тыс.куб.м/сут. |
150 |
20900,0 |
14630,0 |
5768,4 |
501,6 |
2012-2015 |
14. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора (участок N 4) |
Прием дополнительных стоков от застроек ул. К. Маркса, Димитрова, Семеновская. |
км |
н/д |
4800,0 |
3360,0 |
1324,8 |
115,2 |
2015 |
15. |
Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" |
Обеспечение стабильной работы систем канализации микрорайона |
куб.м/ч |
350 |
11800,0 |
8260,0 |
3256,8 |
283,2 |
2013-2015 |
16. |
Газоснабжение КНС N 32 в ур. Горелый лес |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
км |
0,6 |
910,0 |
637,0 |
251,2 |
21,8 |
2012 |
17. |
Газоснабжение КНС N 36 |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
км |
0,6 |
850,0 |
595,0 |
234,6 |
20,4 |
2014 |
18. |
Техническое перевооружение РУ-6кВ КНС N 32 |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
- |
н/д |
2050,0 |
1435,0 |
565,8 |
49,2 |
2014 |
19. |
Приобретение новых объектов канализации, построенных застройщиками |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
- |
н/д |
16000,0 |
11200,0 |
4416,0 |
384,0 |
2012-2015 |
20. |
Итого по инвестиционным проектам по водоотведению на 1 этап реализации Программы: |
|
|
|
338690,0 |
237083,0 |
93478,4 |
8128,6 |
|
Программа инвестиционных проектов по водоотведению (2 этап) | |||||||||
1 |
Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации d1000 (по участкам) для потребителей планировочных зон N 20, 22. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации 19 м3/сут. (диаметром 1000 мм с применением труб "Корсис" или "Прагма", длина 2,8 км). |
км |
2,8 |
20000,0 |
14000,0 |
5520,0 |
480,0 |
2016-2020 |
1.2. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора d500 по улице Володарского (по участкам) |
Реконструкция самотечного коллектора канализации диаметром 500 мм по ул. Володарского с применением труб "Корсис" длина 2,5 км |
км |
2,5 |
34000,0 |
23800,0 |
9384,0 |
816,0 |
2016-2020 |
1.3. |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС осуществляется путем замены материала труб на ПЭ |
км |
5 |
38000,0 |
26600,0 |
10488,0 |
912,0 |
2016-2020 |
1.4. |
Строительство сетей канализации для ЮЗЖР |
Строительство новых сетей канализации для ЮЗЖР диаметром 160 - 450 мм протяженностью 22,0 км. |
км |
22 |
28000,0 |
19600,0 |
7728,0 |
672,0 |
2016-2020 |
1.5. |
Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей 0200+400 |
.Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей диаметром 160 - 315 мм. и протяженностью 25,0 км |
км |
25 |
28000,0 |
19600,0 |
7728,0 |
672,0 |
2016-2020 |
1.6. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (по участкам) |
Замена труб по участкам на ПЭ "Корсис", "Прагма" для увеличения пропускной способности. Замена на диаметр 1000 мм L=2,5 км. |
км |
2,5 |
40000,0 |
28000,0 |
11040,0 |
960,0 |
2016-2020 |
1.7. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора (от бывшего мясокомбината) d550 |
Реконструкция самотечного коллектора канализации диаметром 500 мм по ул. Володарского с применением труб "Корсис" длина 2,5 км |
км |
2,5 |
28000,0 |
19600,0 |
7728,0 |
672,0 |
2016-2020 |
1.8. |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2 d1400 (строительство дюкера через р. Сейм) |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2d 1400 (строительство дюкера через р. Сейм) |
км |
5 |
110000,0 |
77000,0 |
30360,0 |
2640,0 |
2016-2020 |
1.9. |
Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС по ул 1-я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская (II очередь) |
Реконструкция напорного коллектора канализации от КНС по ул. 1-я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская (замена труб на ПЭ d1200 мм L=1,8 км) |
км |
1,8 |
60000,0 |
42000,0 |
16560,0 |
1440,0 |
2016-2020 |
2 |
Строительство и реконструкция канализационных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" |
Для канализования объектов ЮЗЖР. КНС производительностью 800 м3/час, напором 32 м, с напорными коллекторами 2х600 мм и длиной 4,1 км. |
км |
4,1 |
75000,0 |
52500,0 |
20700,0 |
1800,0 |
2016-2020 |
2.4. |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации |
Замена технологического оборудования (насосов) на Grundfos, KSB с оптимальными характеристиками (сокращение расходов электроэнергии) и установка преобразователя частоты или "плавного пуска". |
- |
н/д |
36000,0 |
25200,0 |
9936,0 |
864,0 |
2016-2020 |
2.5. |
Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" |
Производительность 500 м3/час диаметром 200-;-300 мм, длиной 2 км. Предназначена для канализования жилых домов и промзоны мкрн. Волокно |
км |
2 |
4000,0 |
2800,0 |
1104,0 |
96,0 |
2016-2020 |
2.6. |
Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами для планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 28 |
Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами: |
км |
|
160000,0 |
112000,0 |
44160,0 |
3840,0 |
2016-2020 |
Планировочная зона N 1, 2, 3 - КНС q=400 м3/час, Н=60 м, 2х315 мм, 2L=20,0 км. |
20 |
||||||||
Планировочная зона N 4 - КНС q=300 м3/час, Н=30 м, 2х225 мм, 2L=2,0 км. |
2 |
||||||||
Планировочная зона N28 - КНС q=150 м3/час, Н=60 м, 2х225 мм, 2L=3,0 км. |
3 |
||||||||
2.7. |
Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка |
Замена насосных агрегатов и электротехнического оборудования для стабилизации пропускной способности канализации. |
- |
н/д |
8000,0 |
5600,0 |
2208,0 |
192,0 |
2016-2020 |
3 |
Строительство и реконструкция очистных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
Обеспечение нормативных показателей очистки стоков, допустимых к сбросу в водоем (БПК, взвешенные вещества, нитраты, азот аммонийный), а также приема дополнительных стоков. |
- |
н/д |
170000,0 |
119000,0 |
46920,0 |
4080,0 |
2016-2020 |
3.2. |
Реконструкция очистных сооружений "Искра" |
Увеличение производительности на 1,5-2,0 тыс. м3/сут. |
- |
н/д |
60000,0 |
42000,0 |
16560,0 |
1440,0 |
2016-2020 |
4 |
Общие мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Автоматизация и диспетчеризация работы водопроводных, повысительных и канализационных насосных станций |
Внедрение передовых технологий контроля водопроводных, повысительных и канализационных насосных станций |
- |
н/д |
25000,0 |
17500,0 |
6900,0 |
600,0 |
2016-2020 |
4.4. |
Реконструкция системы энергоснабжения насосных станций водопровода |
Замена старого энергетического оборудования на новое энергоэффективное |
- |
н/д |
15000,0 |
10500,0 |
4140,0 |
360,0 |
2016-2020 |
4.5. |
Реконструкция системы энергоснабжения насосных станций канализации |
Замена старого энергетического оборудования на новое энергоэффективное |
- |
н/д |
10000,0 |
7000,0 |
2760,0 |
240,0 |
2016-2020 |
5. |
Итого по инвестиционным проектам по водоотведению на 2 этап реализации Программы: |
|
|
|
949000,0 |
664300,0 |
261924,0 |
22776,0 |
|
6. |
Всего: |
|
|
|
1287690,0 |
901383,0 |
355402,4 |
30904,6 |
|
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Ожидаемый эффект |
Ед. изм. |
Срок получения эффекта |
Простой срок окупаемости проекта |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
|||||
Программа инвестиционных проектов по водоотведению (1 этап) | |||||||||
1. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации (участок N 1) |
Снижение уровня износа канализационных коллекторов и повышение степени надежности их функционирования, подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
||||
2. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Володарского (участки 1, 2, 3) |
Обеспечение подключения новых застроек |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
1500,0 |
||||
3. |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
Снижение уровня износа канализационных коллекторов и повышение степени надежности их функционирования, подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2000,0 |
||||
4. |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации |
Обеспечение подключения новых застроек, снижение затрат на эксплуатацию |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
||||
5. |
Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей (ЮЗЖР м-ны N 1, 4, 5, Северный район) |
Расширение зоны обслуживания |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
1050,0 |
||||
6. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 9) |
Увеличение пропускной способности |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
38,0 |
тыс.руб. |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
2000,0 |
||||
7. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 1) |
Увеличение пропускной способности, снижение затрат на эксплуатацию |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
25,5 |
тыс.руб. |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2000,0 |
||||
8. |
Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка |
Подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,5 |
тыс.руб. |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
2500,0 |
||||
9. |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС (строительство дюкера через р. Сейм) |
Подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
30,0 |
тыс.руб. |
- |
- |
600,0 |
600,0 |
3000,0 |
||||
10. |
Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" (I очередь; II очередь) |
Расширение зоны обслуживания |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
5500,0 |
||||
11. |
Строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске" |
Обеспечение приема сточных вод от новой застройки, снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
150,0 |
750,0 |
||||
12. |
Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области |
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
47,8 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
4500,0 |
||||
13. |
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
Обеспечение приема и очистки дополнительного объема сточных вод, снижение затрат |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
3000,0 |
||||
14. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора (участок N 4) |
Подключение новых потребителей |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
48,0 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||||
15. |
Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" |
Снижение затрат по перекачке и очистке сточных вод |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
23,6 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
2500,0 |
||||
16. |
Газоснабжение КНС N 32 в ур. Горелый лес |
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
45,5 |
тыс.руб. |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
||||
17. |
Газоснабжение КНС N 36 |
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
10,0 |
50,0 |
||||
18. |
Техническое перевооружение РУ-6кВ КНС N 32 |
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
20,5 |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
100,0 |
500,0 |
||||
19. |
Приобретение новых объектов канализации, построенных застройщиками |
Расширение зоны обслуживания |
натур.изм. |
- |
- |
- |
- |
- |
Превышает нормативный срок амортизации |
- |
тыс.руб. |
- |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
700,0 |
|||
20. |
Итого по инвестиционным проектам по водоотведению на 1 этап реализации Программы: |
|
тыс.руб. |
0,0 |
1370,0 |
3370,0 |
3630,0 |
34150,0 |
|
Программа инвестиционных проектов по водоотведению (2 этап) | |||||||||
1 |
Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации d1000 (по участкам) для потребителей планировочных зон N 20, 22. |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
59,4 |
||||
1.2. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора d500 по улице Володарского (по участкам) |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
46,6 |
||||
1.3. |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,9 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
124,6 |
||||
1.4. |
Строительство сетей канализации для ЮЗЖР |
Увеличение пропускной способности, улучшение экологической обстановки |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей 0200+400 |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
601,9 |
||||
1.6. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (по участкам) |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
29,6 |
||||
1.7. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора (от бывшего мясокомбината) d550 |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
33,3 |
||||
1.8. |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2 d1400 (строительство дюкера через р. Сейм) |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
113,6 |
||||
1.9. |
Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС по ул 1-я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская (II очередь) |
Снижение аварийности сетей водоотведения |
ав. |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
Превышает нормативный срок амортизации |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
37,4 |
||||
2 |
Строительство и реконструкция канализационных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" |
Увеличение пропускной способности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4. |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации |
Повышение надежности оборудования, экономия электроэнергии 20 - 28%% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5. |
Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" |
Расширение системы канализации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.6. |
Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами для планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 28 |
Повышение надежности систем водоотведения для планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.7. |
Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка |
Экономия электроэнергии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Строительство и реконструкция очистных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
Обеспечение нормативных показателей очистки стоков, допустимых к сбросу в водоем (БПК, взвешенные вещества, нитраты, азот аммонийный) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Реконструкция очистных сооружений "Искра" |
Повышение надежности оборудования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Общие мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Автоматизация и диспетчеризация работы водопроводных, повысительных и канализационных насосных станций |
Повышение надежности на основных водозаборах |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.4. |
Реконструкция системы энергоснабжения насосных станций водопровода |
Экономия электроэнергии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.5. |
Реконструкция системы энергоснабжения насосных станций канализации |
Экономия электроэнергии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Итого по инвестиционным проектам по водоотведению на 2 этап реализации Программы: |
|
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1053,6 |
|
6. |
Всего: |
|
тыс.руб. |
0 |
1370 |
3370 |
3630 |
35204 |
|
10. Перспективная схема обращения с ТБО
Для решения выявленных в разделе 3.5. проблем функционирования и развития системы утилизации (захоронения) ТБО г. Курска планируется реализация следующих мероприятий:
1. Строительство 2-ой очереди дозагрузки существующего полигона.
2. Строительство мусоросортировочного комплекса.
3. Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона.
Строительство 2-ой очереди дозагрузки существующего полигона обусловлено, прежде всего, необходимостью получения разрешения на осуществление деятельности по размещению отходов. Новый участок полигона предназначен для складирования "хвостов" сортировки ТБО (после введения в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса). Площадь нового участка складирования составит 10,1 га, проектная высота складирования - 15 м. В качестве противофильтрационного основания нового участка планируется создание однослойного геосинтетического экрана, обеспечивающего коэффициент фильтрации.
Необходимость строительства мусоросортировочного комплекса обусловлена потребностью существенного снижения объемов захораниваемых ТБО в целях повышения эффективности использования земель, отведенных под существующий полигон ТБО. Кроме того, дальнейшая реализация утильных фракций, отобранных в результате сортировки отходов, позволит получать МУП "САБ по уборке г. Курска" дополнительный доход в размере до 57150,5 тыс.руб. в год.
По предварительным данным, мощность планируемого мусоросортировочного комплекса должна составить 150 - 200 тыс. т отходов в год, что позволит уменьшить количество захораниваемых на полигоне отходов на 12,5,%.
В состав мусоросортировочного комплекса должны войти:
- Здания мусоросортировочного комплекса (включая: ангар мусоросортировочного комплекса с бетонным покрытием пола; погрузо-разгрузочные подъезды; система вентиляции и противопожарная система; система отвода фильтратов, образующихся в результате прессования "хвостов" ТБО; склад для вторсырья и т.д.)
- Крытая приемная площадка для отбора КГМ;
- 2 конвейера для подачи ТБО с приемной площадки на сортировочные линии;
- 2 динамических сепаратора для отсева мелких фракций;
- Магнитный сепаратор;
- Транспортер и бункер-накопитель для отсеянных мелких фракций;
- 2 конвейерные линии сортировки, где персонал будет вручную отбирать утильные фракции;
- Транспортеры ленточные для выгрузки оставшихся после сортировки отходов "хвостов";
- Пресс для отобранного вторсырья;
- Пресс для "хвостов";
- Измельчитель древесных отходов.
Мероприятия по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона включают:
- установку ограждения полигона, в соответствии с требованиями п. 1.25. Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем РФ от 02.11.1996 г.
- строительство автомобильных весов в целях обеспечения весового контроля поступающих отходов;
- приобретение новой спецтехники в связи с окончанием срока использования имеющихся на полигоне машин и необходимостью обеспечения большего коэффициента уплотнения ТБО в целях увеличения эффективности использования земель, отведенных под существующий полигон.
Комплекс мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО г. Курска представлен в таблице 55.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы утилизации (захоронения) ТБО. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.
Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость).
Таблица 55
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Цели реализации проекта |
Ед. изм. |
Технические параметры проекта |
Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
Срок реализации проекта |
|||
всего, в т.ч. |
Расходы на оплату труда |
Расходы на материалы |
Прочие расходы |
||||||
1 |
Мероприятия, направленные на строительство 2-ой очереди дозагрузки существующего полигона (участок N 1 для захоронения ТБО, площадью 10,10 га) |
|
|
|
264908,1 |
60928,9 |
48504,7 |
155474,5 |
|
1.1. |
Подготовка участка под захоронение ТБО: |
|
|
|
211944,4 |
48747,2 |
38807,0 |
124390,2 |
2013 |
1.1.1. |
Срезка растительного грунта |
Создание запаса грунта для промежуточной изоляции ТБО по участку нового полигона и рекультивации существующего полигона |
га |
10,1 |
243,3 |
- |
- |
- |
2013 |
1.1.2. |
Планировка территории участка |
га |
10,1 |
138,5 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.1.3. |
Разработка котлована |
тыс.куб.м |
290,8 |
24813,1 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.1.4. |
Планировка откосов |
га |
0,4 |
2,4 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.1.5. |
Устройство противофильтрационного экрана из геосинтетического материала в основании котлована |
Препятствие распространения вредных веществ в грунтовой среде |
кв.м |
99145,1 |
97433,7 |
- |
- |
- |
2013 |
1.1.6. |
Устройство геомембраны |
кв.м |
99145,1 |
22552,1 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.1.7. |
Устройство системы дренажных труб |
Сбор фильтрата с тела полигона |
пог.м |
2015,0 |
3648,9 |
- |
- |
- |
2013 |
1.1.8. |
Устройство дренажного слоя из песка, песчано-гравийных смесей, щебня изверженных пород, фракций 10 - 32 мм (40 см) |
Обеспечение коэффициента фильтрации 0,001 м/с |
куб.м |
39658,1 |
52198,2 |
- |
- |
- |
2013 |
1.1.9. |
Устройство геотекстиля |
Предотвращение заиливания дренажной системы основания полигона и защита противофильтрационного экрана |
кв.м |
198290,2 |
7061,2 |
- |
- |
- |
2013 |
1.1.10. |
Создание кавальера грунта для изоляции |
Размещение грунта для последующего изолирования слоев ТБО и рекультивации полигона |
куб.м |
290786,0 |
3853,0 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2. |
Строительство хозяйственной зоны и инженерных сооружений: |
|
|
|
52829,9 |
12150,9 |
9673,2 |
31005,8 |
2013 |
1.2.1. |
Устройство распределительного колодца |
Распределение фильтрата для увлажнения тела полигона |
ед. |
1,0 |
203,5 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2.2. |
Устройство контрольного колодца фильтрата |
Осуществление наблюдения за уровнем образования фильтрата. Откачка фильтрата в случае необходимости |
ед. |
6,0 |
4500,0 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2.3. |
Устройство технологических дорог, пандусов и проездов с твердым покрытием из дорожных железобетонных плит |
Обеспечение качественной доставки материалов и ТБО на полигон и на участки складирования |
кв.м |
30000,0 |
39817,5 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2.4. |
Укрепление обочин строящихся дорог |
Обеспечение качественной доставки материалов и ТБО на полигон и на участки складирования |
кв.м |
5000,0 |
2865,4 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2.5. |
Сооружение водоотводных канав по периметру участков захоронения ТБО |
Сбор поверхностных вод по периметру полигона для исключения попадания загрязнений в поверхностные стоки |
пог.м |
1271,2 |
1556,7 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2.6. |
Линии электропередач и система освещения |
Обеспечение освещения участка полигона |
пог.м |
635,6 |
1219,8 |
- |
- |
- |
2013 |
1.2.7. |
Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м |
Обеспечение охраны полигона и контроль от несанкционированного складирования отходов |
пог.м |
1271,2 |
2667,0 |
- |
- |
- |
2013 |
1.3. |
Благоустройство территории: |
|
|
|
133,8 |
30,8 |
24,5 |
78,5 |
2013 |
1.3.1. |
Посадка деревьев |
Соблюдение экологической безопасности на полигоне |
ед. |
60,0 |
38,4 |
- |
- |
- |
2013 |
1.3.2. |
Подготовка почвы под газон с внесением удобрений |
га |
1,1 |
9,2 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.3.3. |
Посев луговых трав |
га |
1,1 |
4,9 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.3.4. |
Полив насаждений |
га |
1,1 |
77,4 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.3.5. |
Скашивание трав |
га |
1,1 |
1,5 |
- |
- |
- |
2013 |
|
1.3.6. |
Подкормка минеральными удобрениями с последующим борованием |
га |
1,1 |
2,4 |
- |
- |
- |
2013 |
|
2 |
Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью 160 тыс.т в год: |
|
|
|
153756,3 |
1900,0 |
63310,7 |
88545,6 |
|
2.1. |
Конвейер подающий цепной КП1М 2610, L=26,1 м N=7.5 кВт с регулируемой скоростью движения для подачи ТБО в сепаратор динамический |
Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот |
ед. |
2,0 |
4820,0 |
- |
- |
- |
2014 |
2.2. |
Конвейер сортировочный КС1М 1400, L=14 м, N=5,5 кВт. |
ед. |
2,0 |
1762,7 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.3. |
Конвейер сортировочный КС1М 2400, L=14 м, N=5,5 кВт. |
ед. |
2,0 |
3120,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.4. |
Транспортер ленточный ТЛ1М 630, L=6,3 м, N=2.2 кВт |
ед. |
2,0 |
1260,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.5. |
Магнитный сепаратор, N=2.2 кВт |
ед. |
2,0 |
3024,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.6. |
Сепаратор динамический СД 4000, N=5,5 кВт. |
ед. |
2,0 |
5900,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.7. |
Конвейер подающий цепной КП1М 2980, L=29,8 м N=7.5 кВт с регулируемой скоростью движения для подачи ТБО в пресс |
ед. |
1,0 |
2740,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.8. |
Транспортер ленточный ТЛ1М 1880, L=18,8 м, с устройством плавного пуска |
ед. |
2,0 |
2420,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.9. |
Конвейер реверсивный КГР1М 626, L=6 м, N=2.2 кВт |
ед. |
2,0 |
1560,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.10. |
Пресс автоматический Ecomtech 60 (55), N=55 кВт, усилие прессования 72 т. |
ед. |
1,0 |
8700,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.11. |
Пресс автоматический Ecomtech 8818 (90), N=90 кВт, усилие прессования 100 т. |
ед. |
1,0 |
18300,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.12. |
Система управления комплексом |
ед. |
1,0 |
880,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.13. |
Кабина климатическая и эстакада под сортировочный конвейер |
ед. |
2,0 |
6900,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.14. |
Монтажные и пуско-наладочные работы |
- |
- |
1900,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.15. |
Контейнер V=1 куб.м |
ед. |
20,0 |
140,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.16. |
Контейнер V=20 куб.м |
ед. |
8,0 |
792,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.17. |
Контейнер V=27 куб.м |
ед. |
8,0 |
992,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.18. |
Здания, сооружения и их структурные компоненты |
кв.м |
2016,0 |
60000,0 |
- |
- |
- |
2014 |
|
2.20. |
Погрузчик |
Погрузка ТБО на конвейер подающий цепной |
ед. |
1,0 |
1850,0 |
- |
- |
- |
2014 |
2.21. |
Мультилифт |
Вывоз "хвостов" на полигон |
ед. |
1,0 |
2650,0 |
- |
- |
- |
2014 |
2.22. |
Погрузчик грейферный CAT M318C MH |
Погрузка "хвостов" и спрессованных утильных фракций в контейнеры |
ед. |
1,0 |
5979,7 |
- |
- |
- |
2014 |
2.23. |
Измельчитель древесных отходов TANA SHARK 2200 |
Переработка древесных крупногабаритных отходов |
ед. |
1,0 |
18065,9 |
- |
- |
- |
2014 |
3. |
Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона: |
|
|
|
58056,3 |
11611,3 |
5805,6 |
52250,7 |
|
3.1. |
Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м |
Обеспечение охраны полигона и контроль от несанкционированного складирования отходов |
пог.м |
2551,0 |
5351,9 |
- |
- |
- |
2013 |
3.2. |
Устройство автомобильных весов |
Обеспечение весового контроля поступающих отходов |
ед. |
1,0 |
1002,4 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3. |
Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |
|
|
|
51702,0 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.1. |
Бульдозер тяжелый мощностью 90 - 120 (144-163) кВт (л.с.) |
Сдвигание и уплотнение ТБО и изолирующего грунта |
ед. |
6,0 |
19620,0 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.2. |
Каток-уплотнитель РЭМ-25 |
Уплотнение ТБО и изолирующего грунта |
ед. |
1,0 |
8000,0 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.3. |
Экскаватор CAT 315DL |
Добыча грунта для создания изоляционных слоев |
ед. |
1,0 |
11568,4 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.4. |
Автосамосвал, грузоподъемностью 10 т |
Доставка грунта для промежуточной изоляции ТБО |
ед. |
3,0 |
8370,0 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.5. |
Погрузчик |
Погрузка грунта для промежуточной изоляции ТБО |
ед. |
1,0 |
1850,0 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.6. |
Поливомоечная машина КО-713Н-01 |
Увлажнение полигона |
ед. |
1,0 |
1497,0 |
- |
- |
- |
2013 |
3.3.7. |
Ассенизационная машина КО-503В |
Откачка фильтрата |
ед. |
1,0 |
796,6 |
- |
- |
- |
2013 |
4. |
Всего: |
- |
- |
- |
476720,7 |
74440,2 |
117621,0 |
296270,8 |
- |
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Ожидаемый эффект |
Ед. изм. |
Срок получения эффекта |
Простой срок окупаемости проекта |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016-2020 гг. |
|||||
1 |
Мероприятия, направленные на строительство 2-ой очереди дозагрузки существующего полигона (участок N 1 для захоронения ТБО, площадью 10,10 га) |
Снижение платежей за загрязнение окружающей среды*(1) |
натур.показ. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2 |
Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью 160 тыс.т |
Увеличение массы отсортированного вторичного сырья |
т |
0 |
0 |
0 |
32212,5 |
169423,1 |
1,9 |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
57150,5 |
300586,1 |
||||
Экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения |
куб.м |
0 |
0 |
0 |
214551,5 |
1100488,2 |
|||
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
20941,9 |
107416,4 |
||||
3. |
Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона |
Увеличение объемов ТБО,прошедших весовой контроль |
куб.м |
0 |
0 |
1215198,2 |
1235529,3 |
6498311,8 |
- |
тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Экономия объема складирования ТБО за счет большего уплотнения |
куб.м |
0 |
0 |
101266,5 |
4133,9 |
21742,2 |
14,5 |
||
тыс.руб. |
0 |
0 |
9884,4 |
403,5 |
2122,2 |
||||
4. |
Всего: |
- |
- |
0 |
0 |
9884,4 |
78495,9 |
410124,7 |
- |
Снижение платежей за загрязнение окружающей среды является комплексным эффектом. Его величина напрямую зависит от повышения эффективности системы утилизации (захоронения) ТБО.
Строительство 2-ой очереди дозагрузки существующего полигона позволит возобновить МУП "САБ по уборке г. Курска" разрешение на осуществление деятельности по размещению отходов, что, в свою очередь, приведет к снижению платежей за загрязнение окружающей природной среды.
В настоящее время, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. N 632 "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия", в случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на размещение отходов, вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная и определяется с учетом пятикратного повышающего коэффициента. Соответственно, строительство нового участка складирования отходов позволит снизить экологические платежи в 5 раз.
Влияние данного эффекта будет возрастать после строительства мусоросортировочного комплекса, так как размер платежей за загрязнение окружающей среды будет также снижаться за счет уменьшения общей массы захораниваемых отходов. Экономический эффект может достигать 165 млн. руб. в год.
11. Общая Программа проектов
Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Курска, а также внебюджетные источники.
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).
В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы).
Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, города Курска, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры города Курска, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Таблица 56
N п/п |
Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) |
Технические параметры проекта |
Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
|||
1. |
Система электроснабжения г. Курска |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории города Курска |
|||||||
|
Филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго" |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
0 |
0 |
101270,0 |
0,0 |
101270,0 |
1.1.2. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
0 |
0 |
0 |
44500,0 |
27590,0 |
72090,0 |
1.1.3. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
3900,0 |
3900,0 |
3900,0 |
18900,0 |
30600,0 |
1.1.4. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
18050,0 |
29450,0 |
1.1.5. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0,0 |
8515,0 |
8515,0 |
8515,0 |
41265,0 |
66810,0 |
1.1.6. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
0 |
0 |
54340 |
0 |
54340 |
1.1.7. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
44500 |
44500 |
1.1.8. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
1800 |
1800 |
1800 |
9300 |
14700 |
1.1.9. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
2850 |
2850 |
2850 |
11400 |
19950 |
1.1.10. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
26200 |
0 |
26200 |
1.1.11. |
Строительство новой подстанции 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
0 |
0 |
91390 |
0 |
91390 |
1.1.12. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
0 |
5340 |
5340 |
5340 |
28480 |
44500 |
1.1.13. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
КЛ-10 кВ |
0 |
3117,6 |
3117,6 |
3117,6 |
16367,4 |
25720,2 |
1.1.14. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
9500 |
0 |
9500 |
9500 |
28500 |
1.1.15. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
6550 |
6550 |
6550 |
39300 |
58950 |
1.1.16. |
Строительство воздушных линий электропередач 10 кВ от ПС Счетмаш |
ВЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
30380 |
155620 |
186000 |
1.1.17. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
0 |
0 |
4750 |
23750 |
28500 |
1.1.18. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
9825 |
49125 |
58950 |
1.1.19. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
103740 |
103740 |
1.1.20. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Западная" |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
20784 |
20784 |
1.1.21. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
28500 |
28500 |
1.1.22. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
58950 |
58950 |
1.1.23. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
КЛ-10 кВ, 4 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
91390 |
91390 |
1.1.24. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
2026,44 |
2026,44 |
2026,44 |
2026,44 |
2286,24 |
10392 |
1.1.25. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
6550 |
0 |
6550 |
0 |
0 |
13100 |
1.1.26. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
6550 |
6550 |
6550 |
6550 |
13100 |
39300 |
1.1.27. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
27170 |
0 |
0 |
0 |
27170 |
1.1.28. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
21700 |
0 |
0 |
0 |
21700 |
1.1.29. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция 35/10 кВ 2х6,3 МВА |
0 |
5680 |
0 |
0 |
0 |
5680 |
1.1.30. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
8900 |
8900 |
8900 |
8900 |
0 |
35600 |
1.1.31. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
3897 |
3897 |
3897 |
3897 |
0 |
15588 |
1.1.32. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
9500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9500 |
1.1.33. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
6550 |
6550 |
6550 |
6550 |
0 |
26200 |
1.1.34. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
14820 |
0 |
0 |
0 |
14820 |
1.1.35. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
21700 |
0 |
0 |
0 |
21700 |
1.1.36. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция 35/10 кВ 2х6,3 МВА |
0 |
5680 |
0 |
0 |
0 |
5680 |
1.1.37. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
9790 |
9790 |
9790 |
7120 |
0 |
36490 |
1.1.38. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
2857,8 |
2857,8 |
2857,8 |
2078,4 |
0 |
10651,8 |
1.1.39. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
6550 |
6550 |
0 |
6550 |
0 |
19650 |
1.1.40. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
130910 |
0 |
0 |
0 |
130910 |
1.1.41. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
108500 |
0 |
0 |
0 |
108500 |
1.1.42. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция 35/10 кВ 2х6,3 МВА |
0 |
28400 |
0 |
0 |
0 |
28400 |
1.1.43. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
8900 |
8900 |
8900 |
8900 |
0 |
35600 |
1.1.44. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
19485 |
19485 |
19485 |
19485 |
0 |
77940 |
1.1.45. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
9500 |
9500 |
9500 |
19000 |
0 |
47500 |
1.1.46. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
26200 |
32750 |
26200 |
32750 |
0 |
117900 |
1.1.47. |
Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
74100 |
0 |
0 |
0 |
74100 |
1.1.48. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
17406,6 |
17406,6 |
16887 |
0 |
51700,2 |
1.1.49. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
9500 |
9500 |
9500 |
0 |
28500 |
1.1.50. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
13100 |
13100 |
13100 |
0 |
39300 |
1.1.51. |
Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
9880 |
0 |
0 |
0 |
9880 |
1.1.52. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
8053,8 |
8053,8 |
9872,4 |
0 |
0 |
25980 |
1.1.53. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
4200 |
0 |
4200 |
0 |
0 |
8400 |
1.1.54. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
108500 |
108500 |
1.1.55. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
12990 |
12990 |
1.1.56. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
9500 |
9500 |
1.1.57. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
19650 |
19650 |
1.1.58. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
65100 |
65100 |
1.1.59. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
10392 |
10392 |
1.1.60. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
16800 |
16800 |
1.1.61. |
Реконструкция подстанции 110/10 кВ Котельная с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
43400 |
43400 |
1.1.62. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Котельная" |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
10392 |
10392 |
1.1.63. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
13100 |
13100 |
1.1.64. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
КЛ-10 кВ, 2 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
29640 |
29640 |
1.1.65. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Прибор |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
7794 |
7794 |
1.1.66. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
16800 |
16800 |
1.1.67. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
КЛ-10 кВ, 4 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
96330 |
96330 |
1.1.68. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
15588 |
15588 |
1.1.69. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
13100 |
13100 |
1.1.70. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
45850 |
45850 |
1.1.71. |
Увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/10 кВ Прибор до 2х40 МВА |
КЛ-10 кВ, 3 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
24700 |
24700 |
1.1.72. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
12990 |
12990 |
1.1.73. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
16800 |
16800 |
1.1.74. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Родники" |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
15588 |
15588 |
1.1.75. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
6550 |
6550 |
1.1.76. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
1.1.77. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Родники" |
КЛ-10 кВ |
17406,6 |
17406,6 |
17146,8 |
0 |
0 |
51960 |
1.1.78. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
6550 |
6550 |
13100 |
0 |
0 |
26200 |
1.1.79. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
29400 |
33600 |
33600 |
0 |
0 |
96600 |
1.1.80. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
9880 |
0 |
0 |
0 |
9880 |
1.1.81. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
1195,08 |
1195,08 |
5403,84 |
7794 |
1.1.82. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
0 |
0 |
4200 |
4200 |
0 |
8400 |
1.1.83. |
Реконструкция ПС Юго-западная с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
51870 |
0 |
0 |
0 |
51870 |
1.1.84. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
1299 |
1299 |
1299 |
6235,2 |
10132,2 |
1.1.85. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
6550 |
0 |
0 |
0 |
6550 |
1.1.86. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
6550 |
6550 |
6550 |
13100 |
32750 |
1.1.87. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
15588 |
15588 |
1.1.88. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
39300 |
39300 |
1.1.89. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
54340 |
0 |
0 |
0 |
54340 |
1.1.90. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
43400 |
0 |
0 |
0 |
43400 |
1.1.91. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция 35/10 кВ 2х6,3 МВА |
0 |
11360 |
0 |
0 |
0 |
11360 |
1.1.92. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ -110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
35600 |
35600 |
1.1.93. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
25980 |
25980 |
1.1.94. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1600 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1600 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
19000 |
19000 |
1.1.95. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
52400 |
52400 |
1.1.96. |
Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х40 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х40 МВА |
0 |
19760 |
0 |
0 |
0 |
19760 |
1.1.97. |
Реконструкция подстанции Высокая 110/10 кВ с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |
0 |
21700 |
0 |
0 |
0 |
21700 |
1.1.98. |
Реконструкция подстанции Водохранилище 35/10 кВ с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА |
Подстанция 35/10 кВ 2х6,3 МВА |
0 |
5680 |
0 |
0 |
0 |
5680 |
1.1.99. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-110 кВ |
ВЛ-110 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
35600 |
35600 |
1.1.100. |
Строительство воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ |
ВЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
37200 |
37200 |
1.1.101. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 2*1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
6550 |
6550 |
1.1.102. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
13100 |
13100 |
1.1.103. |
Реконструкция подстанции Мурыновка 35/10 кВ с заменой трансформаторов на 2х10 МВА |
Подстанция 35/10 кВ 2х10 МВА |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
1.1.104. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
3117,6 |
3117,6 |
3117,6 |
16367,4 |
25720,2 |
1.1.105. |
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
6550 |
0 |
6550 |
0 |
13100 |
1.1.106. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
6550 |
6550 |
0 |
13100 |
26200 |
1.1.107. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
20784 |
20784 |
1.1.108. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
19650 |
19650 |
1.1.109. |
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ |
КЛ-10 кВ |
0 |
0 |
0 |
0 |
5196 |
5196 |
1.1.110. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА |
ТП с трансформаторами 2*1000 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
6550 |
6550 |
1.1.111. |
Строительство двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА |
ТП с трансформаторами 2*630 кВА |
0 |
0 |
0 |
0 |
21000 |
21000 |
|
Источник финансирования: тариф на технологическое присоединение |
|
192866,6 |
1045892,4 |
287916,3 |
594233,1 |
1843756,1 |
3964664,6 |
|
Всего по инвестиционным проектам |
|
192866,6 |
1045892,4 |
287916,3 |
594233,1 |
1843756,1 |
3964664,6 |
2. |
Система теплоснабжения г. Курска |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |
|||||||
|
МУП "Гортеплосеть" |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Модернизация котельной "пос. Косиново" с заменой изношенных и устаревших котлоагрегатов, тягодутьевого оборудования |
3 котлоагрегата с соответствующим тягодутьевым оборудованием |
0 |
7020,0 |
0 |
0 |
0 |
7020,0 |
|
Источник финансирования: бюджет муниципального образования |
|
0 |
7020,0 |
0 |
0 |
0 |
7020,0 |
2.1.2. |
Модернизация котельной "пос. Искра" с заменой изношенных и устаревших котлоагрегатов, тягодутьевого оборудования и снижением мощности до 16 Гкал/час |
4 котлоагрегата с соответствующим тягодутьевым оборудованием |
0 |
0 |
9360,0 |
0 |
0 |
9360,0 |
|
Источник финансирования: бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
9360,0 |
0 |
0 |
9360,0 |
2.1.3. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "ул. Павлуновского, 14" |
Производительность 1 Гкал/час |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
0 |
4000,0 |
|
Источник финансирования: бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
0 |
4000,0 |
2.1.4. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "Станция переливания ул. Кольцова, 11" |
Производительность 1 Гкал/час |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
Источник финансирования: бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
2.1.5. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "Поликлиника N 6 ул. Союзная, 30" |
Производительность 1 Гкал/час |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
Источник финансирования: бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
2.1.6. |
Строительство блочной модульной автоматизированной котельной вместо существующей котельной "ул. Пирогова, 14" |
Производительность 2,5 Гкал/час |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Источник финансирования: бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Всего |
|
0 |
7020,0 |
9360,0 |
4000,0 |
18000,0 |
33380,0 |
2.2. |
Новое строительство и реконструкция тепловых сетей |
|||||||
|
филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Модернизация (замена) участка тепловой сети с использованием современных энергоэффективных материалов (ППУ-изоляции) для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения: |
|
0 |
151950,0 |
187050,0 |
189770,0 |
1090990,0 |
1619760,0 |
|
- от ТК-27 до юго-западной насосной, Ду=480 мм |
0,6 км |
0 |
41700,0 |
0 |
0 |
0 |
41700,0 |
|
- от ТК-27 до юго-западной насосной и до ТК-27/9, Ду=426 мм |
0,5 км. |
0 |
34750,0 |
0 |
0 |
0 |
34750,0 |
|
- от Юго-западной насосной до ул. Ольшанского, 18, Ду=273 мм |
0,5 км. |
0 |
20950,0 |
0 |
0 |
0 |
20950,0 |
|
- от ТК-27/3 до ТП 13, 14 кв., Ду=325 мм |
0,7 км. |
0 |
29330,0 |
0 |
0 |
0 |
29330,0 |
|
- сети ТЭЦ-1-Капрон на ГМК, Ду=159 мм |
1,3 км |
0 |
25220,0 |
0 |
0 |
0 |
25220,0 |
|
- от ЦТП-1 до ТП з-да Аккумулятор, Ду= 420 мм |
0,8 км |
0 |
0 |
55600,0 |
0 |
0 |
55600,0 |
|
- от ЦТП-2 до ТК 27, Ду= 630 мм |
2,2 км |
0 |
0 |
131450,0 |
131450,0 |
0 |
262900,0 |
|
- от ТЭЦ-1 до КАПРОН (узел "Г"), Ду= 529 мм |
2,8 км |
0 |
0 |
0 |
58320,0 |
213840,0 |
272160,0 |
|
- от ЦТП-1 и ЦТП--2 до узла 7, Ду=630 мм |
1,1 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
131450,0 |
131450,0 |
|
- от узла 7 до НО-16 (УТ-1203), Ду=820 мм |
1,3 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
184210,0 |
184210,0 |
|
- от НО-16 до НО-21 (УТ-1104/3) и до ТК-1, Ду=630 мм |
1,1 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
131450,0 |
131450,0 |
|
- от ТК-27 до ТК-33, Ду=529 мм |
1,5 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
145800,0 |
145800,0 |
|
- от ТК-33 до НО-84, Ду=529 мм |
1,2 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
116640,0 |
116640,0 |
|
- от ТК-7 до з-да комбикорма, Ду=377 мм |
1,7 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
71230,0 |
71230,0 |
|
- от ТК-33 до ТК-33/13, Ду=325 мм |
2,3 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
96370,0 |
96370,0 |
|
Источник финансирования: инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию |
|
0 |
151950,0 |
187050,0 |
189770,0 |
1090990,0 |
1619760,0 |
2.2.2. |
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: |
|
0 |
844722,0 |
179250,0 |
27800,0 |
692718,0 |
1744490,0 |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-1 до мкр. 1, 3-5 ЮЖЗР-2, Ду=600 мм |
3 км |
0 |
358500,0 |
0 |
0 |
0 |
358500,0 |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-1 до мкр. 2 ЮЖЗР-2, Ду=600 мм |
1,5 км |
0 |
0 |
179250,0 |
0 |
0 |
179250,0 |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-СЗР до участка нового строительства в границах ул. Орловская, ул. В. Луговая, и ул. Пучковка, Ду=400 мм |
0,4 км |
0 |
0 |
0 |
27800,0 |
0,0 |
27800,0 |
|
- магистральной сети от ТЭЦ-1 до р-на Рышково, Ду=400 мм |
1 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
69500,0 |
69500,0 |
|
Реконструкция насосной станции N 7 с повышением производительности до 3080 т/час с заменой питающего кабеля и распределительного устройства |
1 станция |
0 |
27020,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27020,0 |
|
Строительство тепломагистрали от НС N 7 в сторону Областной больницы до УТ-6 по ул. Бойцов 9-ой Дивизии, Ду=600 мм |
3,5 км |
0 |
418250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
418250,0 |
|
Реконструкция насосных станций N 1 и N 4 с увеличением производительности до 3650 т/час (замена насосного оборудования, установка резервного насоса, замена распределительного устройства и питающих кабелей между НС N 6 и НС N 1, 4) |
1 станция |
0 |
7952,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7952,0 |
|
Реконструкция насосной станции N6 с установкой дополнительного подкачивающего насоса на обратной линии тепломагистрали N 2 (повышение производительности насосного оборудования до 5600 т/час с заменой питающего кабеля и распределительного устройства) |
1 станция |
0 |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
|
Строительство насосной станции N 15 с подкачивающими насосами производительностью 3900 т/час на обратной линии тепломагистрали N 1 в районе ул. Народная |
1 станция |
0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
|
Строительство тепломагистрали от ТЭЦ СЗР в район СХА, Ду=600 мм |
4 км |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
478000,0 |
478000,0 |
|
Перекладка сети теплоснабжения с увеличением диаметра с Ду=250 мм на Ду=450 мм |
2 км |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139000,0 |
139000,0 |
|
Реконструкция насосной станции N 12 с установкой дополнительного подкачивающего насоса (повышение производительности насосного оборудования с заменой питающего кабеля и распределительного устройства) |
1 станция |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6218,0 |
6218,0 |
|
Источник финансирования: плата за подключение к системе теплоснабжения |
|
0 |
844722,0 |
179250,0 |
27800,0 |
692718,0 |
1744490,0 |
|
Всего |
|
0 |
996672,0 |
366300,0 |
217570,0 |
1783708,0 |
3364250,0 |
3. |
Система водоснабжения г. Курска |
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа инвестиционных проектов по водоснабжению (1 этап) |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
120,00 тыс.куб.м/сут. |
130000,0 |
130000,0 |
130000,0 |
0 |
0 |
390000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
0 |
0 |
240000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
0 |
0 |
75000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
0 |
0 |
75000,0 |
1.2 |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 5) |
0,75 км |
9210,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9210,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
9210,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9210,0 |
1.2.2 |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
0,57 км |
5940,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5940,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
5940,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5940,0 |
1.2.3 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станц. N 1 (участок N 1) |
1,00 км |
0 |
7500,0 |
0 |
0 |
0 |
7500,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
7500,0 |
0 |
0 |
0 |
7500,0 |
1.2.4. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок N 2) |
0,20 км |
0 |
0 |
1790,0 |
0 |
0 |
1790,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
1790,0 |
0 |
0 |
1790,0 |
1.2.5. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
0,76 км |
8230,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8230,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
540,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
7690,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7690,0 |
1.2.6. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 1, 2) |
1,10 км |
4370,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4370,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
4370,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4370,0 |
1.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N3) |
0,40 км |
1050,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1050,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
1050,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1050,0 |
1.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул.Сумской (участок N 1) |
0,52 км |
0 |
0 |
0 |
1860,0 |
0 |
1860,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
1860,0 |
0 |
1860,0 |
1.2.9. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул.Сумской (участок N 2) |
0,60 км |
0 |
0 |
0 |
2010,0 |
0 |
2010,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
2010,0 |
0 |
2010,0 |
1.2.10. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 3) |
0,90 км |
0 |
0 |
0 |
9950,0 |
0 |
9950,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
0 |
9950,0 |
0 |
9950,0 |
1.2.11. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 1) |
1,70 км |
0 |
12770,0 |
0 |
0 |
0 |
12770,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
12770,0 |
0 |
0 |
0 |
12770,0 |
1.2.12. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 2) |
1,80 км |
0 |
0 |
13490,0 |
0 |
0 |
13490,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
13490,0 |
0 |
0 |
13490,0 |
1.2.13. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 2) |
0,50 км |
0 |
0 |
5840,0 |
0 |
0 |
5840,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
5840,0 |
0 |
0 |
5840,0 |
1.2.14. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
0,50 км |
0 |
6100,0 |
0 |
0 |
0 |
6100,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
6100,0 |
0 |
0 |
0 |
6100,0 |
1.2.15. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
0,50 км |
0 |
6030,0 |
0 |
0 |
0 |
6030,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
6030,0 |
0 |
0 |
0 |
6030,0 |
1.2.16. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 (дюкер) |
0,15 км |
4200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
4200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200,0 |
1.2.17. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок 4) |
0,50 км |
0 |
0 |
0 |
3760,0 |
0 |
3760,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
0 |
1710,0 |
0 |
1710,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
2050,0 |
0 |
2050,0 |
1.2.18. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4) |
0,80 км |
0 |
0 |
9230,0 |
0 |
0 |
9230,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
9230,0 |
0 |
0 |
9230,0 |
1.2.19. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 3) |
0,40 км |
1400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1400,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
1300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1300,0 |
|
Тариф на подключение |
|
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
1.2.20. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N3 (участок 1) |
1,00 км |
0 |
9630,0 |
0 |
0 |
0 |
9630,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
9630,0 |
0 |
0 |
0 |
9630,0 |
1.2.21. |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов NN 1, 4, 5 ЮЗЖР, Северного района |
10,00 км |
12900,0 |
14500,0 |
17100,0 |
18100,0 |
0 |
62600,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
12900,0 |
14500,0 |
17100,0 |
18100,0 |
0 |
62600,0 |
1.2.22. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР (участок N 1) |
0,60 км |
0 |
0 |
0 |
4370,0 |
0 |
4370,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
4370,0 |
0 |
4370,0 |
1.2.23. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N1) |
0,60 км |
0 |
0 |
0 |
4540,0 |
0 |
4540,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
1770,0 |
0 |
1770,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
2770,0 |
0 |
2770,0 |
1.2.24. |
Реконструкция водовода водозабора "Рышковский" (участок от скв. N 29 до скв. N 39) |
0,92 км |
1290,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1290,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
1290,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1290,0 |
1.2.25. |
Реконструкция водовода водозабора "Киевский" (участок ) |
0,70 км |
0 |
890,0 |
0 |
0 |
0 |
890,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
890,0 |
0 |
0 |
0 |
890,0 |
1.2.26. |
Реконструкция водовода по пр. Кулакова от ул. Народная до ул. Магистральная |
1,20 км |
2150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
2150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150,0 |
1.2.27. |
Реконструкция водовода от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной насосной станции 3-го подъема водозабора "Зоринский" |
1,30 км |
0 |
0 |
0 |
5900,0 |
0 |
5900,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
5900,0 |
0 |
5900,0 |
1.3. |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
3,60 км |
0 |
1200,0 |
1200,0 |
1210,0 |
0 |
3610,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
1200,0 |
1200,0 |
1210,0 |
0 |
3610,0 |
2. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Реконструкция водопроводной насосной станции на территории существующей насосной станции N 4 по ул. К. Маркса |
1 комп. |
0 |
6510,0 |
7000,0 |
0 |
0 |
13510,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
6510,0 |
7000,0 |
0 |
0 |
13510,0 |
2.2. |
Реконструкция насосных станций водопровода |
2 комп. |
0 |
0 |
3700,0 |
3640,0 |
0 |
7340,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
3700,0 |
3640,0 |
0 |
7340,0 |
3. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Строительство водозабора "Дмитриевский" |
0,70 тыс.куб.м/1,50 км |
2520,0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
7520,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
1500,0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
3000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
1020,0 |
3500,0 |
0 |
0 |
0 |
4520,0 |
3.2. |
Строительство водозабора "Рябиновый" |
0,40 тыс.куб.м |
0 |
0 |
4180,0 |
0 |
0 |
4180,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
4180,0 |
0 |
0 |
4180,0 |
3.3. |
Строительство водозабора "Подлесный" |
1,20 тыс.куб.м/3,00 км |
0 |
0 |
0 |
7500,0 |
0 |
7500,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
7500,0 |
0 |
7500,0 |
3.4. |
Строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
56,00 шт. |
11000,0 |
12000,0 |
12500,0 |
12500,0 |
0 |
48000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
11000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
12000,0 |
12500,0 |
12500,0 |
0 |
37000,0 |
4. |
Газоснабжение станции обезжелезивания на Киевском водозаборе |
1 объект |
4900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4900,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
4900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4900,0 |
5. |
Реконструкция системы электроснабжения водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Техническое перевооружение РП-8а |
1 объект |
950,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
950,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950,0 |
5.2. |
Техническое перевооружение РУ-6-10кВ водозабора "Зоринский" |
1 объект |
0 |
0 |
820,0 |
0 |
0 |
820,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
400,0 |
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
420,0 |
0 |
0 |
420,0 |
6. |
Приобретение объектов водопровода, построенных застройщиками |
|
11000,0 |
12000,0 |
13000,0 |
14000,0 |
0 |
50000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
11000,0 |
12000,0 |
13000,0 |
14000,0 |
0 |
50000,0 |
7. |
Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению на 1 этап реализации Программы: |
|
211110,0 |
224130,0 |
219850,0 |
89340,0 |
0 |
744430,0 |
|
Программа инвестиционных проектов по водоснабжению (2 этап) |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
120,00 тыс.куб.м/сут. |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000,0 |
150000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,0 |
75000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
35000,0 |
35000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
35000,0 |
35000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
5000,0 |
8.2. |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (по участкам) |
4,80 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
12000,0 |
12000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
14000,0 |
14000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
14000,0 |
14000,0 |
8.2.2. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (по участкам) |
5,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
34000,0 |
34000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
14000,0 |
14000,0 |
8.2.3. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (по участкам) |
2,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
9000,0 |
9000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9000,0 |
9000,0 |
8.2.4. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 - участок N 1, 2, 3 |
2,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
5000,0 |
8.2.5. |
Строительство и реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР" - участок N 1, 2 d=500мм |
7,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
21000,0 |
21000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
21000,0 |
21000,0 |
8.2.6. |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 |
2,20 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
16000,0 |
16000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8000,0 |
8000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8000,0 |
8000,0 |
8.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР |
3,40 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
8.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N 3 (по участкам) |
3,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
30000,0 |
30000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
8.2.9. |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 2 1, 4, 5 ЮЗЖР |
10,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
191150,0 |
191150,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
166000,0 |
166000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10150,0 |
10150,0 |
8.2.10. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР |
3,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
12000,0 |
12000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
12000,0 |
12000,0 |
8.2.11. |
Строительство и реконструкция водовода по пр. Кулакова (взамен существующего) |
1,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
6500,0 |
6500,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6500,0 |
6500,0 |
8.3. |
Площадка Шумаковского водозабора |
|
|
|
|
|
|
|
8.3.1. |
Водовод от площадки Шумаковского водозабора до Киевского водозабора |
6,50 тыс.куб.м/сут. |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000,0 |
150000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,0 |
75000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
35000,0 |
35000,0 |
8.3.2. |
Бурение скважин на Шумаковском водозаборе (19 шт.) |
19 шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
240000,0 |
240000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
120000,0 |
120000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
8.3.3. |
Технологические коммуникации для 19 скважин |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
100000,0 |
100000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9000,0 |
9000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
16000,0 |
16000,0 |
8.3.4. |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
35,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
7100,0 |
7100,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
7100,0 |
7100,0 |
9. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Реконструкция насосных станций водопровода N 1, 6, 7, 8, 9, Зоринский водозабор 3 подъем |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
10. |
Приобретение новых объектов водоснабжения, построенных застройщиками (Станция обезжелезивания на водозаборе "Северный") |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
80000,0 |
80000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
11. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
Строительство водозаборных узлов для новых застроек (планировочная зона N 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
80000,0 |
80000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
30000,0 |
30000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
12. |
Итого по инвестиционным проектам по водоснабжению на 2 этап реализации Программы: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1226750,0 |
1226750,0 |
4. |
Система водоотведения г. Курска |
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа инвестиционных проектов по водоотведению (1 этап) |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации (участок N 1), |
0,40 км |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
16000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
8000 |
0 |
8000 |
0 |
16000,0 |
2. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Володарского (участки 1, 2, 3) |
1,50 км |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
15000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
15000,0 |
3. |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
3,20 км |
10600 |
8400 |
8000 |
8000 |
0 |
35000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
10600 |
8400 |
8000 |
8000 |
0 |
35000,0 |
4. |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации |
4 объекта |
6000 |
5000 |
5000 |
5000 |
0 |
21000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
3190 |
460 |
890 |
1280 |
0 |
5820,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
2810 |
4540 |
4110 |
3720 |
0 |
15180,0 |
5. |
Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей (ЮЗЖР м-ны N 1, 4, 5, Северный район) |
6,20 км |
5000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
23000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
5000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
23000,0 |
6. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 9) |
0,80 км |
0 |
7190 |
8000 |
0 |
0 |
15190,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
7190 |
8000 |
0 |
0 |
15190,0 |
7. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 1) |
0,50 км |
10200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10200,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
8400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8400,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
1800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800,0 |
8. |
Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка |
120,00 тыс.куб.м/сут. |
0 |
6370 |
6400 |
4500 |
0 |
17270,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
6370 |
6400 |
4500 |
0 |
17270,0 |
9. |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС (строительство дюкера через р.Сейм) |
0,20 км |
0 |
3000 |
7000 |
8000 |
0 |
18000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
3000 |
7000 |
8000 |
0 |
18000,0 |
10. |
Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" (I очередь ; II очередь) |
800 куб.м/ч 8,00 км |
16190 |
13460 |
13890 |
14280 |
0 |
57820,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
16190 |
13460 |
13890 |
14280 |
0 |
57820,0 |
11. |
Строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске" |
280 куб.м/ч 2,00 км |
0 |
6900 |
3000 |
0 |
0 |
9900,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
4000 |
1000 |
0 |
0 |
5000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
2900 |
2000 |
0 |
0 |
4900,0 |
12. |
Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области |
30 куб.м/ч 3,50 км |
0 |
0 |
20000 |
23000 |
0 |
43000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
20000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
10000 |
13000 |
0 |
23000,0 |
13. |
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
150 |
2600 |
6300 |
6500 |
5500 |
0 |
20900,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
1600 |
5300 |
5500 |
5500 |
0 |
17900,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
3000,0 |
14. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора (участок N 4) |
н/д |
0 |
0 |
0 |
4800 |
0 |
4800,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
4800 |
0 |
4800,0 |
15. |
Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" |
350 куб.м/ч |
0 |
4900 |
2000 |
4900 |
0 |
11800,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
4900 |
2000 |
4900 |
0 |
11800,0 |
16. |
Газоснабжение КНС N 32 в ур. Горелый лес |
0,60 км |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910,0 |
17. |
Газоснабжение КНС N 36 |
0,60 км |
0 |
0 |
850 |
0 |
0 |
850,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
850 |
0 |
0 |
850,0 |
18. |
Техническое перевооружение РУ-6кВ КНС N 32 |
н/д |
0 |
0 |
2050 |
0 |
0 |
2050,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
0 |
0 |
2050 |
0 |
0 |
2050,0 |
19. |
Приобретение новых объектов канализации, построенных застройщиками |
н/д |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
16000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
0 |
16000,0 |
20. |
Итого по инвестиционным проектам по водоотведению на 1 этап реализации Программы: |
|
55500 |
84520 |
97690 |
100980 |
0 |
338690,0 |
|
Программа инвестиционных проектов по водоотведению (2 этап) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации d1000 (по участкам) для потребителей планировочных зон N 20, 22. |
2,80 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
1.2. |
реконструкция самотечного канализационного коллектора d500 по улице Володарского (по участкам) |
2,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
34000,0 |
34000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6000,0 |
6000,0 |
1.3. |
реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
5,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
32000,0 |
32000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6000,0 |
6000,0 |
1.4. |
Строительство сетей канализации для ЮЗЖР |
22,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
1.5. |
реконструкция и строительство уличных канализационных сетей 0200+400 |
25,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
1.6. |
Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (по участкам) |
2,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
32000,0 |
32000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8000,0 |
8000,0 |
1.7. |
реконструкция самотечного канализационного коллектора (от бывшего мясокомбината) d550 |
2,50 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
28000,0 |
28000,0 |
1.8. |
реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2 d1400 (строительство дюкера через р. Сейм) |
5,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
110000,0 |
110000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
1.9. |
реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС по ул 1-я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская (II очередь) |
1,80 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
2 |
Строительство и реконструкция канализационных насосных станuий |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Строительство объекта "Насосная станuия канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" |
4,10 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,0 |
75000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
75000,0 |
75000,0 |
2.2. |
реконструкция (техническое перевооружение) насосных станuий канализации |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
36000,0 |
36000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
12000,0 |
12000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
24000,0 |
24000,0 |
2.3. |
Строительство канализационной насосной станuии в микрорайоне "Химволокно" |
2,00 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
2.4. |
Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами для планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 28 |
25 км |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000,0 |
160000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
160000,0 |
160000,0 |
2.5. |
реконструкция главной насосной станuии канализации в ур. Солянка |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
8000,0 |
8000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8000,0 |
8000,0 |
3 |
Строительство и реконструкция очистных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
170000,0 |
170000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
80000,0 |
80000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
18200,0 |
18200,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
11800,0 |
11800,0 |
3.2. |
реконструкция очистных сооружений "Искра" |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20000,0 |
20000,0 |
4 |
Общие мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
автоматизация и диспетчеризация работы водопроводных, повысительных и канализационных насосных станuий |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6000,0 |
6000,0 |
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4000,0 |
4000,0 |
4.2. |
Реконструкция системы энергоснабжения насосных станций водопровода |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
15000,0 |
4.3. |
Реконструкция системы энергоснабжения насосных станций канализации |
н/д |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на подключение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10000,0 |
10000,0 |
5. |
Итого по инвестиционным проектам по водоотведению на 2 этап реализации Программы: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
949000,0 |
949000,0 |
5. |
Объекты захоронения (утилизации) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Мероприятия, направленные на строительство 2-ой очереди дозагрузки существующего полигона (участок N 1 для захоронения ТБО, площадью 10,10 га) |
|
0 |
264902,9 |
0 |
0 |
0 |
264902,9 |
|
Подготовка участка под захоронение ТБО: |
|
0 |
211943,1 |
0 |
0 |
0 |
211943,1 |
|
Срезка растительного грунта |
10,1 га |
0 |
243,3 |
0 |
0 |
0 |
243,3 |
|
Планировка территории участка |
10,1 га |
0 |
138,5 |
0 |
0 |
0 |
138,5 |
|
Разработка котлована |
290,79 тыс.куб.м |
0 |
24811,9 |
0 |
0 |
0 |
24811,9 |
|
Планировка откосов |
0,4 га |
0 |
2,4 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
|
Устройство противофильтрационного экрана из геосинтетического материала в основании котлована |
99145,14 кв.м |
0 |
97433,7 |
0 |
0 |
0 |
97433,7 |
|
Устройство геомембраны |
99145,14 кв.м |
0 |
22552,1 |
0 |
0 |
0 |
22552,1 |
|
Устройство системы дренажных труб |
2014,95 пог.м |
0 |
3648,8 |
0 |
0 |
0 |
3648,8 |
|
Устройство дренажного слоя из песка, песчано-гравийных смесей, щебня изверженных пород, фракций 10 - 32 мм (40 см) |
39658,05 куб.м |
0 |
52198,2 |
0 |
0 |
0 |
52198,2 |
|
Устройство геотекстиля |
198290,27 кв.м |
0 |
7061,2 |
0 |
0 |
0 |
7061,2 |
|
Создание кавальера грунта для изоляции |
290785,71 куб.м |
0 |
3853,0 |
0 |
0 |
0 |
3853,0 |
|
Строительство хозяйственной зоны и инженерных сооружений: |
|
0 |
52829,9 |
0 |
0 |
0 |
52829,9 |
|
Устройство распределительного колодца |
1 ед. |
0 |
203,5 |
0 |
0 |
0 |
203,5 |
|
Устройство контрольного колодца фильтрата |
6 ед. |
0 |
4500,0 |
0 |
0 |
0 |
4500,0 |
|
Устройство технологических дорог, пандусов и проездов с твердым покрытием из дорожных железобетонных плит |
30000 кв.м |
0 |
39817,5 |
0 |
0 |
0 |
39817,5 |
|
Укрепление обочин строящихся дорог |
5000 кв.м |
0 |
2865,4 |
0 |
0 |
0 |
2865,4 |
|
Сооружение водоотводных канав по периметру участков захоронения ТБО |
1271,22 пог.м |
0 |
1556,7 |
0 |
0 |
0 |
1556,7 |
|
Линии электропередач и система освещения |
635,61 пог.м |
0 |
1219,8 |
0 |
0 |
0 |
1219,8 |
|
Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м |
1271,22 пог.м |
0 |
2667,0 |
0 |
0 |
0 |
2667,0 |
|
Благоустройство территории: |
|
0 |
130,0 |
0 |
0 |
0 |
130,0 |
|
Посадка деревьев |
60 ед. |
0 |
38,4 |
0 |
0 |
0 |
38,4 |
|
Подготовка почвы под газон с внесением удобрений |
1,06 га |
0 |
8,8 |
0 |
0 |
0 |
8,8 |
|
Посев луговых трав |
1,06 га |
0 |
4,7 |
0 |
0 |
0 |
4,7 |
|
Полив насаждений |
1,06 га |
0 |
74,2 |
0 |
0 |
0 |
74,2 |
|
Скашивание трав |
1,06 га |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
|
Подкормка минеральными удобрениями с последующим борованием |
1,06 га |
0 |
2,3 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
264902,9 |
0 |
0 |
0 |
264902,9 |
5.2. |
Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью 160 тыс.т в год: |
|
0 |
0 |
153756,3 |
0 |
0 |
153756,3 |
|
Конвейер подающий цепной КП1М 2610, L=26,1 м N=7.5 кВт с регулируемой скоростью движения для подачи ТБО в сепаратор динамический |
2 ед. |
0 |
0 |
4820,0 |
0 |
0 |
4820,0 |
|
Конвейер сортировочный КС1М 1400, L=14 м, N=5,5 кВт. |
2 ед. |
0 |
0 |
1762,7 |
0 |
0 |
1762,7 |
|
Конвейер сортировочный КС1М 2400, L=14 м, N=5,5 кВт. |
2 ед. |
0 |
0 |
3120,0 |
0 |
0 |
3120,0 |
|
Транспортер ленточный ТЛ1М 630, L=6,3 м, N=2.2 кВт |
2 ед. |
0 |
0 |
1260,0 |
0 |
0 |
1260,0 |
|
Магнитный сепаратор, N=2.2 кВт |
2 ед. |
0 |
0 |
3024,0 |
0 |
0 |
3024,0 |
|
Сепаратор динамический СД 4000, N=5,5 кВт. |
2 ед. |
0 |
0 |
5900,0 |
0 |
0 |
5900,0 |
|
Конвейер подающий цепной КП1М 2980, L=29,8 м N=7.5 кВт с регулируемой скоростью движения для подачи ТБО в пресс |
1 ед. |
0 |
0 |
2740,0 |
0 |
0 |
2740,0 |
|
Транспортер ленточный ТЛ1М 1880, L=18,8 м, с устройством плавного пуска |
2 ед. |
0 |
0 |
2420,0 |
0 |
0 |
2420,0 |
|
Конвейер реверсивный КГР1М 626, L=6 м, N=2.2 кВт |
2 ед. |
0 |
0 |
1560,0 |
0 |
0 |
1560,0 |
|
Пресс автоматический Ecomtech 60 (55), N=55 кВт, усилие прессования 72 т. |
1 ед. |
0 |
0 |
8700,0 |
0 |
0 |
8700,0 |
|
Пресс автоматический Ecomtech 8818 (90), N=90 кВт, усилие прессования 100 т. |
1 ед. |
0 |
0 |
18300,0 |
0 |
0 |
18300,0 |
|
Система управления комплексом |
1 ед. |
0 |
0 |
880,0 |
0 |
0 |
880,0 |
|
Кабина климатическая и эстакада под сортировочный конвейер |
2 ед. |
0 |
0 |
6900,0 |
0 |
0 |
6900,0 |
|
Монтажные и пуско-наладочные работы |
- |
0 |
0 |
1900,0 |
0 |
0 |
1900,0 |
|
Контейнер V=1 куб.м |
20 ед. |
0 |
0 |
140,0 |
0 |
0 |
140,0 |
|
Контейнер V=20 куб.м |
8 ед. |
0 |
0 |
792,0 |
0 |
0 |
792,0 |
|
Контейнер V=27 куб.м |
8 ед. |
0 |
0 |
992,0 |
0 |
0 |
992,0 |
|
Здания, сооружения и их структурные компоненты |
2016 кв.м |
0 |
0 |
60000,0 |
0 |
0 |
60000,0 |
|
Погрузчик |
1 ед. |
0 |
0 |
1850,0 |
0 |
0 |
1850,0 |
|
Мультилифт |
1 ед. |
0 |
0 |
2650,0 |
0 |
0 |
2650,0 |
|
Погрузчик грейферный CAT M318C MH |
1 ед. |
0 |
0 |
5979,7 |
0 |
0 |
5979,7 |
|
Измельчитель древесных отходов TANA SHARK 2200 |
1 ед. |
0 |
0 |
18065,9 |
0 |
0 |
18065,9 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
0 |
0 |
153756,3 |
0 |
0 |
153756,3 |
5.3. |
Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона: |
|
0 |
58056,3 |
0 |
0 |
0 |
58056,3 |
5.3.1. |
Устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м |
2551 пог.м |
0 |
5351,9 |
0 |
0 |
0 |
5351,9 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу |
|
0 |
5351,9 |
0 |
0 |
0 |
5351,9 |
5.3.2. |
Устройство автомобильных весов |
1 ед. |
0 |
1002,4 |
0 |
0 |
0 |
1002,4 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
1002,4 |
0 |
0 |
0 |
1002,4 |
5.3.3. |
Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО: |
|
0 |
51702,0 |
0 |
0 |
0 |
51702,0 |
|
Бульдозер тяжелый мощностью 90-120 (144-163) кВт (л.с.) |
6 ед. |
0 |
19620,0 |
0 |
0 |
0 |
19620,0 |
|
Каток-уплотнитель РЭМ-25 |
1 ед. |
0 |
8000,0 |
0 |
0 |
0 |
8000,0 |
|
Экскаватор CAT 315DL |
1 ед. |
0 |
11568,4 |
0 |
0 |
0 |
11568,4 |
|
Автосамосвал, грузоподъемностью 10 т |
3 ед. |
0 |
8370,0 |
0 |
0 |
0 |
8370,0 |
|
Погрузчик |
1 ед. |
0 |
1850,0 |
0 |
0 |
0 |
1850,0 |
|
Поливомоечная машина КО-713Н-01 |
1 ед. |
0 |
1497,0 |
0 |
0 |
0 |
1497,0 |
|
Ассенизационная машина КО-503В |
1 ед. |
0 |
796,6 |
0 |
0 |
0 |
796,6 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
0 |
51702,0 |
0 |
0 |
0 |
51702,0 |
6. |
Приборный учет в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Многоквартирные дома |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета водоснабжения |
2327 ед. |
17 995,4 |
20 058,1 |
17 995,4 |
15 901,8 |
- |
71 950,7 |
|
Установка приборов учета тепловой энергии |
1101 ед. |
66 742,5 |
74 392,9 |
66 742,5 |
59 334,8 |
- |
267 212,7 |
|
Установка приборов учета электроэнергии |
20 ед. |
616,0 |
- |
- |
- |
- |
616,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая) |
|
85 353,9 |
|
84 737,9 |
75 236,6 |
- |
245 328,4 |
|
Бюджет муниципального образования |
|
- |
94 451,0 |
- |
- |
- |
94 451,0 |
6.2. |
Бюджетные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета водоснабжения |
14 ед. |
326,2 |
- |
- |
- |
- |
326,2 |
|
Установка приборов учета тепловой энергии |
13 ед. |
2 935,4 |
- |
- |
- |
- |
2 935,4 |
|
Установка приборов учета электроэнергии |
4 ед. |
123,2 |
- |
- |
- |
- |
123,2 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
|
3 384,8 |
- |
- |
- |
- |
3 384,8 |
12. Финансовые потребности для реализации Программы
12.1. Финансовые потребности для реализации программ по развитию системы электроснабжения
Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Курска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость.
Реализация разработанных мероприятий направлена присоединение к системе электроснабжения новых потребителей. Эффективность мероприятий рассматривается в части подключаемых к системе электроснабжения нагрузок новых потребителей. Расчет получаемых от реализации мероприятий эффектов представлен в разделе 7 Программы.
В таблице 57 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения.
Таблица 57
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
||
1. |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч.: |
192 866,6 |
1 045 892,4 |
287 916,3 |
594 233,1 |
1 843 756,1 |
3 964 664,6 |
1.1. |
- мероприятия по подключению объектов нового строительства филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго" |
192 866,6 |
1 045 892,4 |
287 916,3 |
594 233,1 |
1 843 756,1 |
3 964 664,6 |
12.2. Финансовые потребности для реализации программ по развитию системы теплоснабжения
Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Курска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налог на добавленную стоимость.
Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов. Расчет получаемых от реализации мероприятий эффектов представлен в разделе 7 Программы.
Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей и платы за подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст. 256 Налогового кодекса РФ).
Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались.
В таблице 58 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения.
Таблица 58
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
||
1 |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. |
0,0 |
1003692,0 |
375660,0 |
221570,0 |
1801708,0 |
3 402 630,0 |
|
- мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |
0,0 |
158970,0 |
196410,0 |
193770,0 |
1108990,0 |
1 658 140,0 |
|
- мероприятия по подключению объектов нового строительства |
0,0 |
844722,0 |
179250,0 |
27800,0 |
692718,0 |
1 744 490,0 |
2 |
Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
4956,7 |
7799,0 |
85002,8 |
97 758,5 |
|
- МУП "Гортеплосеть" |
0,0 |
0,0 |
1820,6 |
3007,8 |
32037,5 |
36 865,8 |
|
- филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
0,0 |
0,0 |
3136,1 |
4791,3 |
52965,3 |
60 892,7 |
3 |
Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
30956,7 |
43166,7 |
844591,7 |
918 715,0 |
|
- МУП "Гортеплосеть" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
0,0 |
0,0 |
30956,7 |
43166,7 |
844591,7 |
918 715,0 |
Как видно из таблицы рост тарифа за счет амортизации и инвестиций по филиалу ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" не компенсируется полученным в результате модернизации системы снижением эксплуатационных затрат.
Обратная ситуация наблюдается по МУП "Гортеплосеть": в результате реализации мероприятий программы за счет бюджетных средств рост амортизационных отчислений не происходит, что дает снижение тарифа на тепловую энергию за счет получаемой экономии эксплуатационных затрат.
12.3. Финансовые потребности для реализации программы по водоснабжению
Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по водоснабжению на период реализации настоящей Программы определены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы".
Снижение эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расходов на проведение аварийно-ремонтных работ.
Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом, увеличение расходов за счет амортизации учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, платы за подключение и собственных средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст. 256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования.
Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались.
В таблице 59 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по системе водоснабжения.
Таблица 59
Наименование показателя |
Значение показателя в ценах 2012 г., тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
|
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
в ценах 2012 г.: |
211110,0 |
224130,0 |
219850,0 |
89340,0 |
1226750,0 |
1971180,0 |
с учетом индексов-дефляторов: |
211110,0 |
241400,0 |
254320,0 |
110490,0 |
- |
- |
направленных на подключение новых потребителей |
|
|
|
|
|
|
в ценах 2012 г.: |
51080,0 |
53600,0 |
52820,0 |
54400,0 |
390600,0 |
602500,0 |
с учетом индексов-дефляторов: |
51080,0 |
57730,0 |
61100,0 |
67270,0 |
- |
- |
направленных на модернизацию системы водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
в ценах 2012 г.: |
160030,0 |
170530,0 |
167030,0 |
34940,0 |
836150,0 |
1368680,0 |
с учетом индексов-дефляторов: |
160030,0 |
183670,0 |
193220,0 |
43220,0 |
- |
- |
Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов: |
0 |
1058,6 |
376,5 |
1850,2 |
24301,3 |
27586,6 |
Экономия электроэнергии за счет: |
0 |
1017,4 |
290,2 |
1742,7 |
22343,8 |
25394,1 |
снижения потерь воды |
0 |
137,6 |
290,2 |
372,4 |
6613,4 |
7413,6 |
повышения энергоэффективности |
0 |
879,8 |
0,0 |
1370,3 |
15730,4 |
17980,5 |
Снижение затрат на ремонты за счет снижения коэффициента аварийности |
0 |
41,2 |
86,3 |
107,5 |
1957,5 |
2192,5 |
Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений |
0 |
3980,5 |
8612,0 |
13079,0 |
126310,0 |
151981,5 |
На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг водоснабжения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.
12.4. Финансовые потребности для реализации программы по водоотведению
Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по водоотведению на период реализации настоящей Программы определены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы".
Снижение эксплуатационных затрат прогнозируется за счет экономии электроэнергии и снижения расходов на проведение аварийно-ремонтных работ.
Увеличение затрат планируется за счет роста амортизационных отчислений. При этом, увеличение расходов за счет амортизации учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения, платы за подключение и собственных средств предприятия. Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст. 256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования.
Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались.
В таблице 60 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по системе водоотведения.
Таблица 60
Наименование показателя |
Значение показателя в ценах 2012 г., тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
|
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
в ценах 2012 г.: |
55500,0 |
84520,0 |
97690,0 |
100980,0 |
949000,0 |
1287690,0 |
с учетом индексов-дефляторов: |
55500,0 |
91040,0 |
113010,0 |
124870,0 |
- |
- |
направленных на подключение новых потребителей |
|
|
|
|
|
|
в ценах 2012 г.: |
38980,0 |
64780,0 |
61180,0 |
63860,0 |
519000,0 |
747800,0 |
с учетом индексов-дефляторов: |
38980,0 |
69770,0 |
70770,0 |
78960,0 |
- |
- |
направленных на модернизацию системы водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
в ценах 2012 г.: |
16520,0 |
19740,0 |
36510,0 |
37120,0 |
430000,0 |
539890,0 |
с учетом индексов-дефляторов: |
16520,0 |
21270,0 |
42240,0 |
45910,0 |
- |
- |
Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов: |
0,0 |
-103,9 |
40,3 |
62,5 |
6008,1 |
6007,0 |
Экономия электроэнергии за счет повышения энергоэффективности |
0,0 |
-120,1 |
0,0 |
0,0 |
4963,2 |
4843,1 |
Снижение затрат на ремонты за счет снижения коэффициента аварийности |
0,0 |
16,2 |
40,3 |
62,5 |
1044,9 |
1163,9 |
Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений |
0,0 |
2635,0 |
6611,0 |
10395,5 |
118752,5 |
138394,0 |
На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг водоотведения не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.
12.5. Финансовые потребности для реализации программы по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2012 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налог на добавленную стоимость.
Так как реализация разработанных мероприятий направлена прежде всего на достижение экологических эффектов (снижение объема захораниваемых отходов, соответствие оборудования полигона нормативным требованиям и т.д.), снижения эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, других ресурсов, затрат на ремонты и заработную плату не наблюдается. Рассчитанные в разделе 10 настоящей Программы эффекты преимущественно носят оценочный характер.
Увеличение затрат МУП "САБ по уборке г. Курска" за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО и за счет заемных средств (кредитов банков). Данная ситуация связана с тем, что в соответствии со ст. 256 Налогового кодекса РФ, амортизации не подлежит имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования.
Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались.
В таблице 61 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО.
Таблица 61
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
||
1 |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе: |
0 |
322964,4 |
153756,3 |
0 |
0 |
476720,7 |
1.1. |
направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО |
0 |
322964,4 |
153756,3 |
0 |
0 |
476720,7 |
2 |
Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений |
0 |
0 |
357,0 |
15732,6 |
78663,0 |
94752,6 |
На основании представленных данных можно сделать вывод, что рост стоимости услуг по утилизации (захоронению) ТБО не компенсируется получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.
Сводные сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по всем системам коммунальной инфраструктуры г. Курска представлены в таблице 62.
Таблица 62
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
||
1 |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч. |
459476,6 |
2681198,8 |
1134872,6 |
1006123,1 |
5821214,1 |
11102885,2 |
|
- мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |
176550,0 |
672204,4 |
553706,3 |
265830,0 |
2375140,0 |
4043430,7 |
|
- система электроснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- система теплоснабжения |
0,0 |
158970,0 |
196410,0 |
193770,0 |
1108990,0 |
1658140,0 |
|
- система водоснабжения |
160030,0 |
170530,0 |
167030,0 |
34940,0 |
836150,0 |
1368680,0 |
|
- система водоотведения |
16520,0 |
19740,0 |
36510,0 |
37120,0 |
430000,0 |
539890,0 |
|
- объекты утилизации (захоронения) ТБО |
0,0 |
322964,4 |
153756,3 |
0,0 |
0,0 |
476720,7 |
|
- мероприятия по подключению объектов нового строительства |
282926,6 |
2008994,4 |
581166,3 |
740293,1 |
3446074,1 |
7059454,5 |
|
- система электроснабжения |
192866,6 |
1045892,4 |
287916,3 |
594233,1 |
1843756,1 |
3964664,5 |
|
- система теплоснабжения |
0,0 |
844722,0 |
179250,0 |
27800,0 |
692718,0 |
1744490,0 |
|
- система водоснабжения |
51080,0 |
53600,0 |
52820,0 |
54400,0 |
390600,0 |
602500,0 |
|
- система водоотведения |
38980,0 |
64780,0 |
61180,0 |
63860,0 |
519000,0 |
747800,0 |
|
- объекты утилизации (захоронения) ТБО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов |
0,0 |
954,7 |
5373,5 |
9711,7 |
115311,9 |
131351,8 |
|
- система электроснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- система теплоснабжения |
0,0 |
0,0 |
4956,7 |
7799,0 |
85002,8 |
97758,5 |
|
- система водоснабжения |
0,0 |
1058,5 |
376,5 |
1850,2 |
24301,0 |
27586,2 |
|
- система водоотведения |
0,0 |
-103,8 |
40,3 |
62,5 |
6008,1 |
6007,1 |
|
- объекты утилизации (захоронения) ТБО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений |
0,0 |
12498,9 |
78072,1 |
122718,4 |
1483614,3 |
1696903,7 |
|
- система электроснабжения |
0,0 |
5883,4 |
31535,4 |
40344,6 |
315297,1 |
393060,5 |
|
- система теплоснабжения |
0,0 |
0,0 |
30956,7 |
43166,7 |
844591,7 |
918715,1 |
|
- система водоснабжения |
0,0 |
3980,5 |
8612,0 |
13079,0 |
126310,0 |
151981,5 |
|
- система водоотведения |
0,0 |
2635,0 |
6611,0 |
10395,5 |
118752,5 |
138394,0 |
|
- объекты утилизации (захоронения) ТБО |
0,0 |
0,0 |
357,0 |
15732,6 |
78663,0 |
94752,6 |
13. Организация реализации Программы
1. Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Курска заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.
Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов.
1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса города Курска. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития города Курска и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.
2) Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией города Курска и организацией коммунального комплекса на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. N 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап - 2012 - 2015 гг., второй этап - 2016 - 2020 гг.
В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ОАО "Курские электрические сети" и филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго". Для целей согласования инвестиционных программ ОАО "Курские электрические сети" и филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" с планами развития города Курска, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемым организациям, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.
Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией города Курска и соответствующей организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:
- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);
- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;
- ответственность сторон;
- перечень мероприятий программы и их стоимость;
- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).
Реализация инвестиционных программ может осуществляться с применением различных механизмов финансирования мероприятий:
- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия Программы - финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;
- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок реализации Программы - финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;
- при неравномерном распределении финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в течение периода действия инвестиционной программы, с динамикой изменения более 20% от средней доли расходов, приходящихся на один год - финансирование мероприятий может осуществляться с привлечением бюджетных средств в части оплаты отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в период с большими финансовыми потребностями, или в части оплаты процентов по привлеченным кредитам;
- для мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры - финансирование таких мероприятий осуществляется за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению.
2. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
- проекты, реализуемые действующими на территории города Курска организациями;
- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации таблица 63.
При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории города Курска организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:
- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);
- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.
Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в г. Курске.
Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связаны с инфраструктурой действующих на территории г. Курска территориальных сетевых организаций (филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго"). Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.
Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения г. Курска целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.
Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников (более чем на 95%). Также существует технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с инфраструктурой действующих на территории г. Курска территориальных сетевых организаций (филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", МУП "Гортеплосеть"). Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договора аренды имущественного комплекса с филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация".
Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе теплоснабжения г. Курска целесообразно осуществлять действующими организациями (филиал ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" с учетом условий договора аренды тепловых сетей, МУП "Гортеплосеть").
Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод реализуются МУП "Курскводоканал" в соответствии с Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы".
Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:
- реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии с Инвестиционным соглашением с Администрацией города Курска;
- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов, приведенных в настоящей Программе за счет бюджета г. Курска (на 74,9%).
По состоянию на сентябрь 2012 г. Администрацией проведен конкурс на право заключения Инвестиционного соглашения в целях совершенствования оборота и утилизации отходов производства и потребления на территории муниципального образования "Город Курск" путем создания мусоросортировочного и перерабатывающего комплекса.
Предусмотренные настоящей Программой инвестиционные проекты связаны с существующей инфраструктурой территориально, определяя организацию технологической схемы движения отходов внутри полигона ТБО. Также рассматривается технологическая связанность этапов обращения с отходами (сбор, вывоз, захоронение отходов) осуществляемых МУП "САБ по уборке г. Курска", которая позволит повысить эффективность реализуемых проектов за счет согласованности технологических этапов обращения с отходами.
Исходя из рассмотренных условий, проекты, реализуемые в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов г. Курска целесообразно осуществлять действующими организациями (МУП "САБ по уборке г. Курска").
При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей города Курска будут являться механизмы их финансирования:
- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);
- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).
Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.
_____________________
*(1) Оценка ожидаемых эффектов приведена в тексте после таблицы.
14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)
14.1. Система электроснабжения
В таблице 63 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы электроснабжения г. Курска.
Таблица 63
N п/п |
Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
||
1. |
Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т.ч. |
192866,6 |
1045892,4 |
287916,3 |
594233,1 |
1843756,1 |
3964664,6 |
|
Филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго" |
192866,6 |
1045892,4 |
287916,3 |
594233,1 |
1843756,1 |
3964664,6 |
2. |
Плата за технологическое присоединение |
192866,6 |
1045892,4 |
287916,3 |
594233,1 |
1843756,1 |
3964664,6 |
Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения на период 2012 - 2020 гг. рассчитана по следующей формуле:
,
где
П - плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения города Курска, руб./МВт.
- финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения города Курска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе электроснабжения города, тыс. руб.
Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделах 7 и 11 Программы.
- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения сетевых организаций: филиал ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго", определенная на прогнозный период, МВт.
Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения по города Курска на период 2012 - 2020 гг. составит:
- при присоединении к сетям филиала ОАО "МРСК-Центр" - "Курскэнерго":
14.2. Система теплоснабжения
В таблице 64 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы теплоснабжения г. Курска.
Таблица 64
N п/п |
Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, тыс. руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
||
1. |
Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, всего в т.ч. |
0,0 |
158970,0 |
196410,0 |
193770,0 |
1108990,0 |
1658140,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0,0 |
7020,0 |
9360,0 |
4000,0 |
18000,0 |
38380,0 |
|
Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая) |
0,0 |
151950,0 |
187050,0 |
189770,0 |
1090990,0 |
1619760,0 |
2. |
Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т.ч. |
0,0 |
844722,0 |
179250,0 |
27800,0 |
692718,0 |
1744490,0 |
|
Тариф на подключение (плата за подключение) |
0,0 |
844722,0 |
179250,0 |
27800,0 |
692718,0 |
1744490,0 |
3. |
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет), всего в т.ч. |
0,0 |
7020,0 |
0,0 |
4000,0 |
8000,0 |
19020,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0,0 |
7020,0 |
0,0 |
4000,0 |
8000,0 |
19020,0 |
4. |
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций), всего в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
9360,0 |
0,0 |
10000,0 |
19360,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
9360,0 |
0,0 |
10000,0 |
19360,0 |
5. |
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет |
0,0 |
151950,0 |
187050,0 |
189770,0 |
1090990,0 |
1619760,0 |
|
Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая) |
0,0 |
151950,0 |
187050,0 |
189770,0 |
1090990,0 |
1619760,0 |
Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом финансирование в основном осуществляется за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.
Все мероприятия по обеспечение инженерной инфраструктурой теплоснабжения объектов нового строительства выполняются за счет платы за подключение.
Прогнозирование изменения тарифов на тепловую энергию для МУП "Гортеплосеть" и филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблицах 65 и 66 соответственно.
Величины необходимой валовой выручки определены на основании структуры тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП "Гортеплосеть" и филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", установленных на 2012 г.
В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013 - 2020 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия:
- все статьи расходов приведены в ценах 2012 г.;
- величина прибыли в размере 2012 г.
При определении натуральных показателей трудовых и материальных ресурсов учитывалось влияние реализации программных мероприятий. Степень влияния мероприятий на статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку при производстве и транспортировке тепловой энергии, приведены в разделе 7 Программы.
Таблица 65
N п/п |
Статьи расходов |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг.*(1) |
1. |
Всего расходов, тыс. руб. в т.ч. |
50716,4 |
50716,4 |
48895,8 |
47708,6 |
42831,7 |
1.1. |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
21545,0 |
21545,0 |
21545,0 |
21545,0 |
16728,3 |
1.2. |
расходы на электроэнергию |
5325,2 |
5325,2 |
5324,6 |
5324,1 |
5324,0 |
1.3. |
расходы на топливо на технологические нужды |
20561,1 |
20561,1 |
18741,0 |
17554,3 |
17494,2 |
1.4. |
амортизация |
1253,2 |
1253,2 |
1253,2 |
1253,2 |
1253,2 |
2. |
Прибыль, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
НВВ, тыс. руб. |
50716,4 |
50716,4 |
48895,8 |
47708,6 |
42831,7 |
4. |
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
5. |
Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) МУП "Гортеплосеть" |
986,70 |
986,70 |
951,28 |
928,18 |
833,30 |
Таблица 66
N п/п |
Статьи расходов |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1. |
Всего расходов, тыс. руб. в т.ч. |
2799263,6 |
2919047,1 |
3000962,8 |
3332102,6 |
3594143,1 |
1.1. |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
372025,6 |
372025,6 |
372025,6 |
372025,6 |
372025,6 |
1.2. |
расходы на электроэнергию |
95691,5 |
103361,0 |
106623,8 |
127044,4 |
128183,4 |
1.3. |
расходы на топливо на технологические нужды |
1398829,0 |
1510943,0 |
1558639,2 |
1857148,5 |
1873799,0 |
1.4. |
амортизация |
226890,0 |
226890,0 |
257846,7 |
270056,7 |
514307,7 |
2. |
Прибыль, тыс. руб. |
73869,3 |
73869,3 |
73869,3 |
73869,3 |
73869,3 |
3. |
Инвестиционная составляющая, тыс. руб. |
0,0 |
151950,0 |
187050,0 |
189770,0 |
218198,0 |
4. |
НВВ, тыс. руб. |
2873132,9 |
3144866,4 |
3261882,1 |
3595741,9 |
3886210,4 |
5. |
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
2732,505 |
2999,6 |
3113,5 |
3817,6 |
3867,7 |
6. |
Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" |
1 051,46 |
1 048,45 |
1 047,66 |
941,90 |
1 004,79 |
Таким образом, к концу 2020 г. прогнозируется снижение тарифов на тепловую энергию для каждой из теплоснабжающих организаций. Снижение тарифа для МУП "Гортеплосеть" обусловлено получаемыми эффектами в виде снижения расходов на топливо, электрическую энергию и трудовые ресурсы при неизменных расходах на амортизацию, т.к. реализация мероприятий Программы происходит за счет бюджетного финансирования и имущество не амортизируется.
Снижение тарифа на тепловую энергию филиала ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация" в большей степени связано с увеличением объема реализации тепловой энергии в счет подключения новых потребителей без затрат на увеличение мощности источников генерации тепловой энергии и роста косвенных расходов. Размер тарифа на тепловую энергию в период и на конец реализации программы (2020 г.) предполагает ежегодное подключение к системе теплоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на тепловую энергию должен быть скорректирован в большую или меньшую сторону в зависимости от конкретных условий.
Плата за подключение к системе теплоснабжения на период 2012 - 2020 гг. рассчитана по следующей формуле:
,
где
П - плата за подключение к системе теплоснабжения города Курска, руб./Гкал/ч.
- финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству системы теплоснабжения города Курска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения города, тыс. руб.
Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделе 7 и 11 Программы.
- суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, эксплуатируемой филиалом ОАО "Квадра" - "Курская региональная генерация", определенная на прогнозный период, Гкал/ч.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения города Курска на период 2012 - 2020 гг. составит:
14.3. Система водоснабжения
В таблице 67 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоснабжения г. Курска.
Таблица 67
N п/п |
Группа инвестиционных проектов |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
1 |
Инвестиционные проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей |
51080,0 |
53600,0 |
52820,0 |
54400,0 |
390600,0 |
602500,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000,0 |
40000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тариф на подключение |
51080,0 |
53600,0 |
52820,0 |
54400,0 |
300600,0 |
512500,0 |
2 |
Инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении |
28530,0 |
39030,0 |
37030,0 |
34940,0 |
686150,0 |
825680,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
245000,0 |
245000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
125000,0 |
125000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
104000,0 |
104000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
13630,0 |
24130,0 |
21730,0 |
19640,0 |
118150,0 |
197280,0 |
|
Собственные средства предприятия |
14900,0 |
14900,0 |
15300,0 |
15300,0 |
94000,0 |
154400,0 |
3 |
Инвестиционные проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований |
131500,0 |
131500,0 |
130000,0 |
0,0 |
150000,0 |
543000,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
0 |
75000,0 |
315000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
0 |
35000,0 |
110000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
26500,0 |
26500,0 |
25000,0 |
0 |
35000,0 |
113000,0 |
|
Надбавка к тарифу |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Собственные средства предприятия |
|
|
|
|
|
|
4 |
Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Проекты с длительным сроком окупаемости (7 - 15 лет) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на обеспечение повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении. При этом, финансирование в основном осуществляется за счет средств бюджетов разных уровней.
Основная доля мероприятий по обеспечению объектов нового строительства инженерной инфраструктурой водоснабжения выполняются за счет платы за подключение.
Данные прогнозного изменения тарифов на услуги водоснабжения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 68).
Таблица 68
N п/п |
Наименование статьи расходов |
Значение показателя, тыс.руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. (на конец периода) |
Всего |
||
1 |
Материалы |
2437,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
4318,00 |
6755,00 |
2 |
Электроэнергия |
223092,40 |
н/д |
н/д |
н/д |
322734,00 |
545826,40 |
3 |
Амортизация |
22568,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
27341,00 |
49909,00 |
4 |
Ремонт и техническое обслуживание, в том числе: |
13110,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
38706,00 |
51816,00 |
4.1. |
Капитальный ремонт |
9518,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
23860,00 |
33378,00 |
5 |
Оплата труда производственных рабочих |
30740,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
47905,00 |
78645,00 |
6 |
Страховые взносы |
9283,50 |
н/д |
н/д |
н/д |
16423,00 |
25706,50 |
7 |
Цеховые расходы |
100047,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
163498,00 |
263545,00 |
8 |
Проведение аварийно-восстановительных работ |
6747,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
10829,00 |
17576,00 |
9 |
Прочие прямые расходы |
- |
н/д |
н/д |
н/д |
- |
0,00 |
10 |
Общехозяйственные расходы |
38941,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
69164,00 |
108105,00 |
11 |
Всего расходов |
446965,90 |
н/д |
н/д |
н/д |
700918,00 |
1147883,90 |
12 |
Реализовано воды, тыс.куб.м |
37738,00 |
35851 |
34676 |
33504 |
38798,60 |
180567,60 |
13 |
Прибыль |
46,00 |
н/д |
н/д |
н/д |
5722,00 |
5768,00 |
14 |
Тариф на водоснабжение без учета НДС, руб./куб.м |
11,71/12,12 |
12,87 |
14,28 |
15,95 |
18,15 |
- |
15 |
Тариф на водоснабжение с учетом НДС, руб./куб.м |
13,82/14,30 |
15,19 |
16,85 |
18,82 |
21,42 |
- |
16 |
Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб.м |
0,16/0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
1,18 |
- |
17 |
Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб.м |
0,19/1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,39 |
- |
Расчет величины тарифов на подключение к системе водоснабжения производится по следующей формуле:
, где
- сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения, тыс. руб.
- объемы присоединяемых мощностей в период 2012 - 2020 гг. куб. м/час.
Данные прогнозного изменения тарифов на подключение к системе водоснабжения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 69).
Таблица 69
N п/п |
Показатель |
Ед.изм. |
2012 - 2015 гг. |
2016 - 2017 гг. |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения |
тыс. руб. |
237180,0 |
249630 |
172040 |
2 |
Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20% |
тыс. руб. |
284616,0 |
299556 |
206448 |
3 |
Объем присоединяемых мощностей |
куб.м/час |
982,89 |
925,0 |
630,0 |
4 |
Тариф на подключение без учета НДС |
руб./куб.м/час |
289571 |
323844 |
327695 |
5 |
Тариф на подключение с НДС |
руб./куб.м/час |
341694 |
382136 |
386680 |
14.4. Система водоотведения
В таблице 70 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы водоотведения г. Курска.
Таблица 70
N п/п |
Группа инвестиционных проектов |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
1 |
Инвестиционные проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей |
38980,0 |
64780,0 |
61180,0 |
63860,0 |
519000,0 |
795800,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
20000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160000,0 |
188000,0 |
|
Тариф на подключение |
38980,0 |
64780,0 |
61180,0 |
63860,0 |
359000,0 |
587800,0 |
2 |
Инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении |
16520,0 |
19740,0 |
36510,0 |
37120,0 |
260000,0 |
321890,0 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
45000,0 |
45000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
2800,0 |
5000,0 |
12000,0 |
13000 |
113000,0 |
117800,0 |
|
Надбавка к тарифу |
2810,0 |
4540,0 |
4110,0 |
3720,0 |
28000,0 |
43180,0 |
|
Собственные средства предприятия |
10910,0 |
10200,0 |
10400,0 |
10400,0 |
74000,0 |
115910,0 |
3 |
Инвестиционные проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований |
0 |
0 |
0 |
0 |
170000 |
170000 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000,0 |
80000,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
18200,0 |
18200,0 |
|
Надбавка к тарифу |
0 |
0 |
0 |
0 |
11800,0 |
11800,0 |
4 |
Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Проекты с длительным сроком окупаемости (7 - 15 лет) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения направлена на присоединение новых потребителей. При этом, финансирование в основном осуществляется за счет платы за подключение.
Основная доля мероприятий по обеспечению повышения надежности работы и выполнения требований законодательства об энергосбережении выполняется за счет собственных средств предприятия и средств бюджета муниципального образования в равных долях.
Данные прогнозного изменения тарифов на услуги водоотведения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 71).
Таблица 71
N п/п |
Наименование статьи расходов |
Значение показателя, тыс.руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. (на конец периода) |
Всего |
||
1 |
Материалы |
9048,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
1506,0 |
10554,0 |
2 |
Электроэнергия |
79666,4 |
н/д |
н/д |
н/д |
102623,0 |
182289,4 |
3 |
Амортизация |
14319,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
16055,0 |
30374,0 |
4 |
Ремонт и техническое обслуживание, в том числе: |
6544,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
10731,0 |
17275,0 |
4.1. |
Капитальный ремонт |
4873,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
6817,0 |
11690,0 |
5 |
Оплата труда производственных рабочих |
27754,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
36814,0 |
64568,0 |
6 |
Страховые взносы |
8381,7 |
н/д |
н/д |
н/д |
12627,0 |
21008,7 |
7 |
Цеховые расходы |
86217,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
127844,0 |
214061,0 |
8 |
Проведение аварийно-восстановительных работ |
4722,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
6356,0 |
11078,0 |
9 |
Прочие прямые расходы |
14810,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
0,0 |
14810,0 |
10 |
Общехозяйственные расходы |
36659,0 |
н/д |
н/д |
н/д |
73829,0 |
110488,0 |
11 |
Всего расходов |
288121,1 |
н/д |
н/д |
н/д |
388385,0 |
676506,1 |
12 |
Объем отведенных стоков, тыс.куб.м |
33680,0 |
35851 |
34676 |
33504 |
35204,4 |
172915,4 |
13 |
Прибыль |
123,5 |
н/д |
н/д |
н/д |
1926,0 |
2049,5 |
14 |
Тариф на водоотведение без учета НДС, руб./куб.м |
8,19/8,68/9,05 |
9,49 |
10,53 |
11,76 |
13,28 |
- |
15 |
Тариф на водоотведение с учетом НДС, руб./куб.м |
9,66/10,24/10,68 |
11,20 |
12,43 |
13,88 |
15,67 |
- |
16 |
Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб.м |
0,19/0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,28 |
- |
17 |
Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб.м |
0,22/0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,33 |
- |
Расчет величины тарифов на подключение к системе водоотведения производится по следующей формуле:
, где
- сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение объектов к системам водоотведения, тыс. руб.
- объемы присоединяемых мощностей в период 2012 - 2020 гг. куб.м/час.
Данные прогнозного изменения тарифов на подключение к системе водоотведения для МУП "Курскводоканал" приведены в соответствии с Программой комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (таблица 72).
Таблица 72
N п/п |
Показатель |
Ед.изм. |
2012 - 2015 гг. |
2016 - 2017 гг. |
2018 - 2020 гг. |
1 |
Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоотведения |
тыс. руб. |
258480 |
213740 |
204839 |
2 |
Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20% |
тыс. руб. |
310176 |
256488 |
245807 |
3 |
Объем присоединяемых мощностей |
куб.м/час |
1072,02 |
820 |
770 |
4 |
Тариф на подключение без учета НДС |
руб./куб.м/час |
289338 |
312790 |
319230 |
5 |
Тариф на подключение с НДС |
руб./куб.м/час |
341419 |
353406 |
363011 |
14.5. Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
В таблице 73 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО г. Курска.
Таблица 73
N п/п |
Группа инвестиционных проектов |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
Всего |
1 |
Инвестиционные проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Инвестиционные проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований |
0 |
322964,4 |
153756,3 |
0 |
0 |
476720,7 |
|
Источники финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального образования |
0 |
317612,5 |
0,0 |
0 |
0 |
317612,5 |
|
Заемные средства |
0 |
0 |
153756,3 |
0 |
0 |
153756,3 |
|
Надбавка к тарифу |
0 |
5351,9 |
0 |
0 |
0 |
5351,9 |
4 |
Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет) |
0 |
0 |
153756,3 |
0 |
0 |
153756,3 |
5 |
Проекты с длительным сроком окупаемости (7 - 15 лет) |
0 |
51702,0 |
0 |
0 |
0 |
51702,0 |
6 |
Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основной целью реализации инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО является обеспечение выполнения экологических требований законодательства РФ. Финансирование разработанных мероприятий предполагается за счет бюджета муниципального образования - 67% от общей суммы капитальных вложений.
Кроме того, для реализации мероприятий по строительству мусоросортировочного комплекса предполагается привлечение заемных средств (кредита банка). При этом, органы местного самоуправления г. Курска могут предоставлять муниципальные гарантии по кредиту. Возврат заемных средств планируется осуществлять в том числе за счет доходов от реализации отобранных утильных фракций (вторсырья).
Величина необходимой валовой выручки определена на основании структуры тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО, установленных на 2012 г.
В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013 - 2020 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия:
- расходы учитывают только обслуживание полигона;
- все статьи расходов приведены в ценах 2012 г.;
- в расходы не включена плата за загрязнение окружающей природной среды при утилизации (захоронении) ТБО от населения;
- отрицательное значение величины прибыли не учитывалось.
Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО приведены в таблице 74*(1).
Таблица 74
N п/п |
Наименование статьи расходов |
Значение показателя, тыс.руб. |
|||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. (на конец периода) |
Всего |
||
1 |
Оплата труда |
3008,0 |
3091,4 |
3143,6 |
3198,7 |
3895,6 |
16337,3 |
2 |
Страховые взносы |
911,0 |
938,1 |
953,9 |
970,6 |
1182,1 |
4955,7 |
3 |
Амортизация и арендные платежи |
559,0 |
927,4 |
943,1 |
948,6 |
1088,1 |
5890,1 |
4 |
Топливо и ГСМ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Материалы и энергоресурсы |
12815,0 |
13143,8 |
13365,7 |
13600,0 |
16562,9 |
69487,4 |
6 |
Техническое обслуживание и ремонт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Цеховые расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Прочие прямые и общехозяйственные расходы |
5430,0 |
5575,2 |
5669,3 |
5768,7 |
7025,5 |
29468,7 |
9 |
Всего расходов |
22723,0 |
23675,9 |
24075,6 |
24486,6 |
29754,2 |
126139,2 |
10 |
Объем захоронения ТБО, тыс.куб.м |
1039,0 |
1066,0 |
1084,0 |
1103,0 |
1343,3 |
5635,3 |
11 |
Себестоимость захоронения ТБО, руб./куб.м |
21,9 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
- |
12 |
Прибыль |
-8116,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
13 |
Средний тариф на захоронение ТБО без учета НДС, руб./куб.м |
8,89 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
- |
14 |
Средний тариф на захоронение ТБО с учетом НДС, руб./куб.м |
10,49 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
- |
15 |
Надбавка к тарифу, руб./куб.м без НДС |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0 |
- |
Совокупные величины капитальных вложений по всем видам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 75.
Таблица 75
N п/п |
Группы инвестиционных проектов (источники финансирования) |
Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб. |
|||||
Система электроснабжения |
Система теплоснабжения |
Система водоснабжения |
Система водоотведения |
Объекты утилизации (захоронения) ТБО |
Приборный учет и энергосбережение в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях |
||
1. |
Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, всего в т.ч. |
0,0 |
1658140,0 |
825680,0 |
321890,0 |
0,0 |
343164,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
245000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0,0 |
0,0 |
125000,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0,0 |
38380,0 |
104000,0 |
117800,0 |
0,0 |
94451,0 |
|
Собственные средства (амортизация) |
0,0 |
0,0 |
154400,0 |
115910,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая) |
0,0 |
1619760,0 |
197280,0 |
43180,0 |
0,0 |
248713,2 |
|
Тариф на подключение (плата за подключение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
543000,0 |
170000,0 |
476720,7 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
315000,0 |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0,0 |
0,0 |
110000,0 |
80000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
113000,0 |
18200,0 |
317612,5 |
0,0 |
|
Собственные средства (амортизация) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая) |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
11800,0 |
5351,9 |
0,0 |
|
Тариф на подключение (плата за подключение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Заемные средства (кредит банка) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153756,3 |
0,0 |
3. |
Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, всего в т.ч. |
3964664,6 |
1744490,0 |
602500,0 |
795800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет субъекта РФ |
0,0 |
0,0 |
50000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
188000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Собственные средства (амортизация) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тариф на подключение (плата за подключение) |
3964664,6 |
1744490,0 |
512500,0 |
587800,0 |
0,0 |
0,0 |
_____________________
*(1) Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО учитывают только возможные изменения уровня тарифа в связи с реализацией мероприятий, запланированных в настоящей Программе.
*(1) На конец реализации Программы
15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
15.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Курска за коммунальные услуги
Определение прогнозируемой совокупной платы населения г. Курска по всем видам коммунальных услуг является исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги.
Понятие "доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее - ОКК)" введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ).
С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. N 708 (далее - Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки:
1) доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;
2) доступности для граждан платы за коммунальные услуги.
При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. N 378 (далее - Методические указания по расчету предельных индексов).
Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона N 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации действует Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 г. N 3/1 "Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" (в ред. Постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.08.2011 г. N 59). Система критериев доступности, установленная данным документом полностью соответствует положениям Основ формирования предельных индексов и Методических указаний по расчету предельных индексов.
Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.
При этом исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг является:
- проект тарифов ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам;
- нормативы потребления коммунальных услуг;
- объем потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (усредненные данные не менее чем за 2 года);
- численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
- численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
- численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
- численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
- число многоквартирных домов (жилых домов), оборудованных приборами учета;
- число многоквартирных домов (жилых домов), не оборудованных приборами учета.
Приведенный в приложении N 3 к Методическим указаниям пример расчета индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свидетельствует, что исходная база должна быть дополнена данными о численности обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, а также об общей площади указанных жилых помещений в зависимости от степени благоустройства.
Из приведенных данных видно, что сбор исходной базы для расчета прогнозируемой платы населения по коммунальным услугам требует значительных трудовых затрат.
Эти затраты могут быть оправданы лишь при краткосрочном горизонте прогнозирования (до 1 - 2 лет). При среднесрочном (3 - 5 лет) и долгосрочном (>5 лет) горизонте прогнозирования использование детально структурированных исходных данных будет нивелировано точностью полученного прогноза.
Иная модель*(1) для расчета платежей граждан за коммунальные услуги базируется на использовании объемов потребления коммунальных услуг. При этом объемы потребления, определяемые как средневзвешенные показатели, учитывают и различие в объемах потребления коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и наличие (отсутствие) приборов учета.
Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:
,
где - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;
- проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом надбавки;
- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;
n - количество видов коммунальных услуг.
Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии данных о величине данного показателя за 4 - 5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования.
Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением г. Курска коммунальные услуги на 2012 - 2020 гг. приведен в таблице 76:
1. Объемы потребления коммунальных услуг приняты:
- по водоснабжению и водоотведению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы;
- по отоплению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы, с учетом доли рынка, обслуживаемого конкретной организацией теплоснабжения;
- по электроснабжению - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы;
- по газоснабжению - в соответствии с Постановлением Администрации г. Курска Курской области от 02.08.2010 г. N 2601 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" с учетом доли населения в общем объеме потребления услуги;
- по утилизации (захоронению) ТБО - в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по г. Курску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы.
2. Тарифы на коммунальные услуги приняты:
- по водоснабжению и водоотведению - в соответствии с данными Программы комплексного развития N 435-4-ОС от 27.04.2012 г., Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" с учетом надбавки к тарифу и налога на добавленную стоимость;
- по отоплению - в соответствии с прогнозными данными, рассчитанными в разделе 14 настоящей Программы, с учетом инвестиционной составляющей, налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде;
- по электроснабжению - на 2012 г - в соответствии с Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2011 г. N 106 "О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми компаниями для населения и потребителей, приравненных к категории "население", по Курской области на 2012 год"; на 2013 - 2015 гг. - в соответствии с Постановлением Администрации г. Курска Курской области от 02.08.2010 г. N 2601 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"; на 2016 - 2020 гг. - на основании тарифов 2015 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде;
- по газоснабжению - на 2012 - 2015 гг. - в соответствии с Постановлением Администрации г. Курска Курской области от 02.08.2010 г. N 2601 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"; на 2016- 2020 гг. - на основании тарифов 2015 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде;
- по утилизации (захоронению) ТБО - в соответствии с прогнозными данными, рассчитанными в разделе 14 настоящей Программы, с учетом надбавки к тарифу, налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде.
Прогнозный рост тарифов рассчитывался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 2012 г.
Таблица 76
N п/п |
Вид коммунальных услуг |
Ед.изм. |
Объем потребления |
Тариф (проект тарифа), руб. |
Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
1 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс.куб.м |
21360,0 |
14,6 |
311856,0 |
|
2013 г. |
тыс.куб.м |
21532,0 |
16,2 |
348818,4 |
|
2014 г. |
тыс.куб.м |
21705,0 |
17,9 |
388519,5 |
|
2015 г. |
тыс.куб.м |
21880,0 |
19,8 |
433224,0 |
|
2016 - 2020 гг. |
тыс.куб.м |
22685,0 |
22,8 |
517218,0 |
2 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс.куб.м |
26540,0 |
10,5 |
278096,7 |
|
2013 г. |
тыс.куб.м |
26801,0 |
11,4 |
305531,4 |
|
2014 г. |
тыс.куб.м |
27064,0 |
12,7 |
343712,8 |
|
2015 г. |
тыс.куб.м |
27329,0 |
14,1 |
385338,9 |
|
2016 - 2020 гг. |
тыс.куб.м |
28607,0 |
16,0 |
457712,0 |
3 |
Отопление |
|
|
|
|
|
МУП "Гортеплосеть" |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс.Гкал |
38,0 |
1164,3 |
44197,1 |
|
2013 г. |
тыс.Гкал |
39,8 |
1304,0 |
51900,1 |
|
2014 г. |
тыс.Гкал |
41,7 |
1240,4 |
51698,8 |
|
2015 г. |
тыс.Гкал |
43,6 |
1215,7 |
52957,2 |
|
2016 - 2020 гг. |
тыс.Гкал |
58,3 |
2065,2 |
120402,8 |
|
филиал ОАО "Квадра"-"Курская региональная генерация" |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс.Гкал |
1860,0 |
1240,7 |
2307794,0 |
|
2013 г. |
тыс.Гкал |
1950,2 |
1385,6 |
2702129,7 |
|
2014 г. |
тыс.Гкал |
2042,3 |
1360,9 |
2779379,9 |
|
2015 г. |
тыс.Гкал |
2134,4 |
1229,5 |
2624229,9 |
|
2016-2020 гг. |
тыс.Гкал |
2856,7 |
2088,6 |
5966412,9 |
4 |
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс. кВт*ч |
338191,0 |
2,7 |
896206,2 |
|
2013 г. |
тыс. кВт*ч |
341235,0 |
4,3 |
1467310,5 |
|
2014 г. |
тыс. кВт*ч |
344306,0 |
4,7 |
1628567,4 |
|
2015 г. |
тыс. кВт*ч |
347405,0 |
5,2 |
1789135,8 |
|
2016 - 2020 гг. |
тыс. кВт*ч |
363290,0 |
8,6 |
3123739,2 |
5 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс.куб.м |
630,0 |
10,5 |
6608,8 |
|
2013 г. |
тыс.куб.м |
654,0 |
34,1 |
22301,4 |
|
2014 г. |
тыс.куб.м |
671,0 |
35,9 |
24088,9 |
|
2015 г. |
тыс.куб.м |
689,0 |
37,7 |
25975,3 |
|
2016 - 2020 гг. |
тыс.куб.м |
782,0 |
34,0 |
26588,0 |
6 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
2012 г. |
тыс.куб.м |
398451,1 |
5,0 |
1992255,3 |
|
2013 г. |
тыс.куб.м |
402435,6 |
5,7 |
2301931,4 |
|
2014 г. |
тыс.куб.м |
406459,9 |
6,5 |
2650118,6 |
|
2015 г. |
тыс.куб.м |
410524,5 |
7,4 |
3021460,4 |
|
2016 - 2020 гг. |
тыс.куб.м |
410524,5 |
14,8 |
6077236,0 |
7 |
Итого за все потребляемые коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
2012 г. |
- |
- |
- |
5837014,1 |
|
2013 г. |
- |
- |
- |
7199922,9 |
|
2014 г. |
- |
- |
- |
7866086,0 |
|
2015 г. |
- |
- |
- |
8332321,4 |
|
2016 - 2020 гг. |
- |
- |
- |
16289309,0 |
15.2. Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги
В соответствии с Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 г. N 3/1 "Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" (в ред. Постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.08.2011 г. N 59), система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения г. Курска включает в себя следующие показатели и их значения:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 9,1%;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 12%;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 93,5%;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 12%.
1. Критерий "Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи".
Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:
,
где
- общий прогнозируемый совокупный платеж населения г. Курска за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.;
- численность населения г. Курска, тыс. чел.
- среднедушевой доход населения г. Курска, руб./чел. в месяц;
12 - число месяцев в году.
Общий прогнозируемый совокупный платеж населения г. Курска за все потребляемые коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за коммунальные услуги, рассмотренной в разделе 15.1. настоящей Программы.
Численность и среднедушевой доход населения г. Курска на период 2012 - 2020 гг. указаны в соответствии с данными раздела 1 настоящей Программы.
Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи для населения г. Курска на период 2012 - 2020 гг. представлены в таблице 77.
Таблица 77
N п/п |
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1 |
Общий прогнозируемый совокупный платеж населения г. Курска за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб. |
5837014,10 |
7199922,9 |
7866086,0 |
8332321,4 |
16289309,0 |
2 |
Численность населения г. Курска, чел. |
427000,0 |
430900,0 |
434700,0 |
438600,0 |
458700,0 |
3 |
Среднедушевой доход населения г. Курска, руб./чел. в месяц |
18177,0 |
20231,0 |
22557,0 |
25264,0 |
44524,0 |
4 |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
6,27 |
6,88 |
6,69 |
6,27 |
6,65 |
2. Критерий "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума".
Необходимость оценки критерия "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.
В соответствии с п. 23.2 Методических указаний по расчету предельных индексов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования.
Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%.
Таким образом, указанный критерий доступности может сигнализировать о возможном повышении доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения г. Курска.
Величина прожиточного минимума определена на основании данных 2011 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде. Прогнозный рост прожиточного минимума рассчитывался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 2012 г.
Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в г. Курске на период 2012 - 2020 гг. представлены в таблице 78.
Таблица 78
Период |
Прожиточный минимум, руб. |
Сведения о населении с доходами ниже прожиточного минимума, чел. |
Численность населения всего, чел. |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
||
N группы |
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
||||
2012 г. |
5428,6 |
группа 1 |
18788,0 |
2921,6 |
427000,0 |
11,6 |
группа 2 |
30744,0 |
4730,3 |
||||
2013 г. |
5765,2 |
группа 1 |
18959,6 |
3251,8 |
430900,0 |
11,6 |
группа 2 |
31024,8 |
5264,8 |
||||
2014 г. |
6065,0 |
группа 1 |
19126,8 |
3625,7 |
434700,0 |
11,6 |
группа 2 |
31298,4 |
5870,2 |
||||
2015 г. |
6362,2 |
группа 1 |
19298,4 |
4060,8 |
438600,0 |
4,4 |
2016 - 2020 гг. (на конец периода) |
7958,6 |
группа 1 |
20182,8 |
6497,3 |
458700,0 |
4,4 |
3. Критерий "Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги".
Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступности платы за коммунальные услуги для населения г. Курска по критерию доступности "Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги" необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (за последние 5 - 10 лет).
Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году с использованием статистических данных формы 22-ЖКХ (сводная).
Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году должна рассчитываться по модели, описанной в п. 1 раздела 15.2. настоящей Программы, но не по прогнозным, а по фактическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) г. Курска, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения). Однако, в связи с отсутствием информации о начисленных и фактически оплаченных коммунальных платежах в г. Курске за период с 2007 - 2011 г., в расчетах использовались данные по Курской области.
Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определяется как значение уровня собираемости платежей, соответствующее точке на построенном графике для прогнозируемой доли расходов населения на коммунальные услуги в доходах населения.
Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги с использованием критерия "Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги" приведена в таблице 79.
Таблица 79
N п/п |
Наименование показателя |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
1 |
Начислено (предъявлено) коммунальных платежей населению, тыс.руб. |
3555548,8 |
4413584,1 |
5461146,0 |
7126673,0 |
8256294,0 |
2 |
Фактически оплачено платежей за коммунальные услуги, тыс. руб. |
3488781,8 |
4250765,2 |
5147319,8 |
6666342,4 |
7600064,0 |
3 |
Уровень собираемости платежей, % |
98,1 |
96,3 |
94,3 |
93,5 |
92,1 |
4 |
Численность населения г. Курска, чел. |
408100 |
410800 |
412300 |
416900 |
423200 |
5 |
Среднедушевой доход населения г. Курска, руб./чел. в месяц |
8613,0 |
11411,0 |
12658,6 |
14693,6 |
16331,3 |
6 |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
8,4 |
7,8 |
8,7 |
9,7 |
10,0 |
Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе представлена на рисунке 1.
Рисунок 1
На представленном рисунке видно, что уровень собираемости платежей за коммунальные услуги находится в прямой зависимости от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе - чем выше доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - тем ниже уровень оплаты гражданами коммунальных услуг.
В прогнозируемом периоде с 2012 - 2020 гг. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи будет находиться в пределах 6,27 - 6,88%%. Это означает, что уровень собираемости платежей за коммунальные услуги будет выше 94,5%.
4. Критерий "Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения".
Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.
Следует учесть, что порядок, определенный Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Курской области по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны.
При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для этого необходимо собрать соответствующие распределения за 4 - 5 лет. Это позволит рассмотреть динамику изменения доли населения по каждой из n+1 групп c доходами от до и получить прогнозное распределение.
Средний доход в группах, начиная со 2-й по n-ю, принимается равным среднему между границами группы:
В первой группе рекомендуется средний доход принимать равным:
В n+1 группе доход подбирается так, чтобы средневзвешенный доход по группам был равен среднедушевому доходу.
В связи с отсутствием статистических данных по распределению среднедушевых доходов по сопоставимым группам за 4 - 5 лет, в расчетах использовались данные только за 2010 г.
Далее определяется уровень дохода, при котором наступает право на субсидии, для чего по каждой группе рассчитывается прогнозная доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта доля сопоставляется с максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для определения их права на получение субсидии.
Прогнозируемый доход граждан с учетом распределения населения по доходным группам должен определяться на основании прогноза совокупного дохода населения, разработанного в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования, и данных о дифференциации доходов населения.
Расчет прогнозного числа граждан, получающих субсидии, на период с 2012 - 2020 гг. представлен в таблице 80.
Таблица 80
N группы |
Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. |
Статистические данные за 2010 год |
Прогнозные значения |
||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
||||||||||||||
min |
max |
Доля населения, % |
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
|
группа 1 |
0 |
3500 |
4,4 |
18343,6 |
2625,0 |
18788,0 |
2921,6 |
1139,2 |
39,0 |
18788,0 |
18959,6 |
3251,8 |
1392,4 |
42,8 |
18959,6 |
группа 2 |
3500 |
5000 |
7,2 |
30016,8 |
4250,0 |
30744,0 |
4730,3 |
24,1 |
30744,0 |
31024,8 |
5264,8 |
26,4 |
31024,8 |
||
группа 3 |
5000 |
7000 |
12,2 |
50861,8 |
6000,0 |
52094,0 |
6678,0 |
17,1 |
- |
52569,8 |
7432,6 |
18,7 |
- |
||
группа 4 |
7000 |
10000 |
18,2 |
75875,8 |
8500,0 |
77714,0 |
9460,5 |
12,0 |
- |
78423,8 |
10529,5 |
13,2 |
- |
||
группа 5 |
10000 |
15000 |
22,7 |
94636,3 |
12500,0 |
96929,0 |
13912,5 |
8,2 |
- |
97814,3 |
15484,6 |
9,0 |
- |
||
группа 6 |
15000 |
25000 |
21,9 |
91301,1 |
20000,0 |
93513,0 |
22260,0 |
5,1 |
- |
94367,1 |
24775,4 |
5,6 |
- |
||
группа 7 |
25000 |
35000 |
7,8 |
32518,2 |
30000,0 |
33306,0 |
33390,0 |
3,4 |
- |
33610,2 |
37163,1 |
3,7 |
- |
||
группа 8 |
35000 |
- |
5,6 |
23346,4 |
43492,9 |
23912,0 |
48407,6 |
2,4 |
- |
24130,4 |
53877,6 |
2,6 |
- |
||
Всего: |
- |
- |
100 |
416900,0 |
|
427000,0 |
|
5837014104,7 |
6,3 |
49532,0 |
430900,0 |
|
7199922917,1 |
|
49984,4 |
N группы |
Прогнозные значения |
||||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016-2020 гг. |
|||||||||||||
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
Численность населения, чел. |
Средний доход 1 чел. в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
Количество человек, нуждающихся в субсидии, чел. |
|
группа 1 |
19126,8 |
3625,7 |
1508,0 |
41,6 |
19126,8 |
19298,4 |
4060,8 |
1583,1 |
39,0 |
19298,4 |
20182,8 |
6497,3 |
2959,3 |
45,5 |
20182,8 |
группа 2 |
31298,4 |
5870,2 |
25,7 |
31298,4 |
31579,2 |
6574,6 |
24,1 |
31579,2 |
33026,4 |
10519,4 |
28,1 |
33026,4 |
|||
группа 3 |
53033,4 |
8287,4 |
18,2 |
- |
53509,2 |
9281,8 |
17,1 |
- |
55961,4 |
14851,0 |
19,9 |
- |
|||
группа 4 |
79115,4 |
11740,4 |
12,8 |
- |
79825,2 |
13149,3 |
12,0 |
- |
83483,4 |
21038,9 |
14,1 |
- |
|||
группа 5 |
98676,9 |
17265,3 |
8,7 |
- |
99562,2 |
19337,2 |
8,2 |
- |
104124,9 |
30939,5 |
9,6 |
- |
|||
группа 6 |
95199,3 |
27624,5 |
5,5 |
- |
96053,4 |
30939,5 |
5,1 |
- |
100455,3 |
49503,2 |
6,0 |
- |
|||
группа 7 |
33906,6 |
41436,8 |
3,6 |
- |
34210,8 |
46409,2 |
3,4 |
- |
35778,6 |
74254,8 |
4,0 |
- |
|||
группа 8 |
24343,2 |
60073,5 |
2,5 |
- |
24561,6 |
67282,4 |
2,4 |
- |
25687,2 |
107651,8 |
2,7 |
- |
|||
Всего: |
434700,0 |
|
7866085956,9 |
|
50425,2 |
438600,0 |
|
8332321394,3 |
|
50877,6 |
458700,0 |
|
16289308955,1 |
|
53209,2 |
Следует учесть, что прогнозное число получателей субсидий на оплату коммунальных услуг можно рассматривать как максимально возможную величину, соответствующую условию, когда все граждане г.Курска, имеющие право на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с доходами, обратились за их предоставлением.
В силу заявительного принципа предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг реальное число граждан, обратившихся за предоставлением субсидий всегда меньше, чем число имеющих на них право в силу материального положения.
Поэтому прогнозируемое число получателей субсидий определяется по формуле:
,
где
- число получателей субсидий в г. Курске, полученное в результате расчета;
- коэффициент обращаемости за субсидиями.
Величина коэффициента обращаемости за субсидиями обычно лежит в диапазоне от 0,6 до 0,9.
Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в г. Курске определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения г. Курска:
,
где
- прогнозируемое число получателей субсидий в г. Курске, чел.
- численность населения г. Курска, чел.
Итоговый расчет количества получателей субсидий в прогнозном периоде представлено в таблице 81.
Таблица 81
Прогнозный период |
Количество получателей субсидий, чел. |
Коэффициент обращаемости |
Количество получателей субсидий с учетом коэффициента обращаемости, чел. |
Доля получателей субсидий,% |
2012 г. |
49532,0 |
0,75 |
37149,0 |
8,7 |
2013 г. |
49984,4 |
0,75 |
37488,3 |
8,7 |
2014 г. |
50425,2 |
0,75 |
37818,9 |
8,7 |
2015 г. |
50877,6 |
0,75 |
38158,2 |
8,7 |
2016 - 2020 гг. |
53209,2 |
0,75 |
39906,9 |
8,7 |
В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением.
В соответствии с п. 1 Постановления Администрации города Курска от 01.08.2011 г. N 2091 "Об определении органа Администрации города Курска, уполномоченного на осуществление полномочий по принятию решений о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг", полномочия по организации предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг переданы на уровень органа местного самоуправления - Комитету социальной защиты населения и опеки города Курска.
Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на основании:
- региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- региональных стандартов нормативной площади жилого помещения;
- регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
В настоящее время в г. Курске действуют следующие региональные стандарты, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1) областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Администрации Курской области от 07.03.2012 г. N 209-па "Об областных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы", представлены в таблице 82.
Таблица 82
|
|
|
|
(руб. на 1 чел. в месяц) |
|||
N п/п |
Место жительства |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|||
для одиноко проживающего гражданина |
на одного члена семьи для семей различной численности |
для одиноко проживающего гражданина |
на одного члена семьи для семей различной численности |
для одиноко проживающего гражданина |
на одного члена семьи для семей различной численности |
||
1 |
Многоквартирный дом |
2552,55 |
1392,30 |
2726,13 |
1486,98 |
2845,26 |
1551,96 |
2 |
Жилой дом индивидуального жилищного фонда |
1498,09 |
817,14 |
1627,50 |
887,73 |
1737,18 |
947,55 |
2) областные стандарты нормативной площади жилого помещения, утвержденные Постановлением Администрации Курской области от 08.02.2006 г. N 8 "Об областном стандарте нормативной площади жилого помещения и социальной норме площади жилья", составляют:
- для одиноко проживающего гражданина - 33 кв.м общей площади жилья;
- на одного члена семьи для семей различной численности - 18 кв.м общей площади жилья.
3) областные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, утвержденные Постановлением Правительства Курской области от 30.11.2005 г. N 166 "Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", составляют:
- для граждан со среднедушевым доходом до 1000 руб. - 12%;
- для граждан со среднедушевым доходом свыше 1000 руб. до 1500 руб. - 15%;
- для граждан со среднедушевым доходом свыше 1500 руб. до величины прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально Правительством Курской области, - 18%;
- для граждан со среднедушевым доходом свыше прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально Правительством Курской области, - 22%.
Расчет прогнозируемого размера субсидий производился для граждан, доля оплаты жилищно-коммунальных услуг которых не соответствовала установленным стандартам максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (1 и 2 группа граждан по дифференциации среднедушевых доходов).
Средний коэффициент семейности определен исходя из сведений о численности семей в г. Курске в 2011 г. - 147300 семей*(1) и общей численности населения города в этом периоде - 423200 чел. с допущением, что коэффициент семейности не изменится в течение всего прогнозного периода.
Совокупный доход семьи определен как средневзвешенное значение среднедушевого дохода граждан в 1 и 2 группах населения с учетом среднего коэффициента семейности.
Величина прожиточного минимума определена на основании данных 2011 г. с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде. Прогнозный рост прожиточного минимума рассчитывался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития РФ в апреле 2012 г.
Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума производился по формуле:
, где:
С - размер субсидий, руб.;
- размер установленного для г. Курска регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности, руб.;
n - коэффициент семейности, чел.;
- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;
Д - совокупный доход семьи, руб.в месяц;
К - поправочный коэффициент, учитывающий отношение среднедушевого дохода семьи к величине прожиточного минимума семьи гражданина, получающего субсидии.
Расчет представлен в таблице 83.
Таблица 83
N п/п |
Период предоставления субсидий |
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, % |
Региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 члена семьи для семей с различной численностью, руб. |
Средний коэффициент семейности |
Совокупный доход семьи в месяц, руб. |
Прожиточный минимум, руб. |
Размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 семьи за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Скорректированный размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. |
Всего размер субсидий, руб. |
1 |
2012 г. |
18 |
1392,3 |
2,9 |
11728,2 |
5428,6 |
2465,0 |
3306,5 |
2465,0 |
378913472,8 |
2 |
2013 г. |
18 |
1487,0 |
2,9 |
13053,5 |
5765,2 |
2477,8 |
4038,0 |
2477,8 |
384359173,5 |
3 |
2014 г. |
18 |
1552,0 |
2,9 |
14554,7 |
6065,0 |
2332,7 |
4373,1 |
2332,7 |
365054588,9 |
4 |
2015 г. |
18 |
1628,0 |
2,9 |
11776,3 |
6362,2 |
3368,2 |
4591,1 |
3368,2 |
201729574,2 |
5 |
2016 - 2020 гг. (на конец периода) |
18 |
2036,5 |
2,9 |
18842,2 |
7958,6 |
3137,1 |
8582,0 |
3137,1 |
196494520,4 |
Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума производился по формуле:
, где
С - размер субсидий, руб.;
- размер установленного для г. Курска регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности, руб.;
n - коэффициент семейности, чел.;
- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;
Д - совокупный доход семьи, руб.в месяц.
Расчет представлен в таблице 84
Таблица 84
N п/п |
Период предоставления субсидий |
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, % |
Региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 члена семьи для семей с различной численностью, руб. |
Средний коэффициент семейности |
Совокупный доход семьи в месяц, руб. |
Прожиточный минимум, руб. |
Размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. |
Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 семьи за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц |
Скорректированный размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. |
Всего размер субсидий, руб. |
1 |
2015 г. |
22 |
1628,0 |
2,9 |
19066,5 |
6362,2 |
526,6 |
4591,1 |
526,6 |
51608687,5 |
2 |
2016 - 2020 гг. (на конец периода) |
22 |
2036,5 |
2,9 |
30506,3 |
7958,6 |
-805,5*(1) |
8582,0 |
- |
- |
Итоговый прогноз размера субсидий представлен в таблице 85.
Таблица 85
N п/п |
Период предоставления субсидий |
Всего размер субсидий, руб. |
1 |
2012 г. |
378913472,8 |
2 |
2013 г. |
384359173,5 |
3 |
2014 г. |
365054588,9 |
4 |
2015 г. |
253338261,7 |
5 |
2016 - 2020 гг. |
196494520,4 |
Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения г. Курска
Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения г. Курска производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Постановлении Комитета по тарифам и ценам Курской области от 01.03.2011 г. N 3/1 "Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" (в ред. Постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.08.2011 г. N 59) (таблица 86).
Таблица 86
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Установленное значение критерия |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 - 2020 гг. |
1 |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
Не более 9,1 |
6,27 |
6,88 |
6,69 |
6,27 |
6,65 |
2 |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
Не более 12 |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
4,4 |
4,4 |
3 |
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги |
% |
Не менее 93,5 |
Более 94,5% |
||||
4 |
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
% |
Не более 12 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения г. Курска на период 2012 - 2020 гг.
16. Модель для расчета Программы
Модель для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2020 гг. составлена в форме электронных книг формата Excel по каждой системе коммунальной инфраструктуры и общих аналитических разделов Программы.
Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов (построения графиков) и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы.
Выбор построения модели в форме электронных книг формата Excel основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта Исполнителями Программы.
Модель представлена отдельно приложением к Программе в форме электронных документов с названиями соответствующих систем коммунальной инфраструктуры и общих аналитических разделов.
_____________________
*(1) Отрицательное значение размера субсидий обусловлено тем, что прогнозный рост величины регионального стандарта стоимости ЖКУ рассчитан на основании индекса роста потребительских цен, а величина общего прогнозируемого совокупного платежа рассчитывалась исходя из различного темпа роста тарифов на коммунальные услуги.
*(1) В соответствии с данными Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска (письмо от 17.11.2011 г. N 8723/03.1.01-01).
*(1) Под моделью в дальнейшем понимается искусственно созданный образ в виде схемы, логико-математических знаковых формул процесса или явления ("оригинала" данной модели), используемый в качестве его "заменителя". Модель воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта. В основе модели лежит свойство аналогии, сходство между процессами или объектами, не тождественными между собой. Моделирование заключается в создании аналога, в котором отражены важнейшие, с точки зрения цели исследования, свойства объекта и проигнорированы его малосущественные черты. Это достигается за счет введения допущений. В данном случае модель будет представлять собой преимущественно набор математических формул, позволяющих получить числовые значения показателей, рассматриваемых в качестве выходных данных.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.