Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению
Курского городского Собрания
от 29 мая 2012 г. N 454-4-ОС
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы"
(в редакции решения Курского городского Собрания
от 11 декабря 2012 г. N 10-5-ОС)
1. Содержание
1. |
Содержание |
2 |
2. |
Паспорт |
3 |
3. |
Введение |
5 |
4. |
Цели разработки и реализации инвестиционной программы |
6 |
5. |
Задачи, разработки и реализации инвестиционной программы |
7 |
6. |
Целевые индикаторы и показатели |
7 |
7. |
Описание и анализ существующего положения систем водоснабжения и водоотведения г. Курска |
8 |
7.1. |
Система водоснабжения |
8 |
7.2. |
Система водоотведения (канализации) |
12 |
8. 9. 9.1. 9.2. |
Основные проблемы на решение которых направлена инвестиционная программа Общее краткое описание технических проектов Система водоснабжения Система водоотведения |
14 15 15 38 |
10. |
План технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения |
51 |
11. |
Финансовый план инвестиционной программы_ |
94 |
12. |
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах |
100 |
13. |
Механизм реализации инвестиционной программы, организация управления и контроль ее исполнения |
101 |
14. |
Ключевые (контрольные) показатели инвестиционной программы |
101 |
15. |
Возможные риски при реализации инвестиционной программы |
102 |
16. |
Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы |
103 |
17. |
Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и надбавок к ним |
104 |
18. |
Предложение о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения |
105 |
2. Паспорт инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" "развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы"
Наименование Инвестиционной программы |
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" |
Основание для разработки программы |
- Федеральный закон РФ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ, - Градостроительный кодекс РФ |
Цели инвестиционной программы |
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; - обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнение нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей; - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению и водоотведению; - обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую природу. |
Задачи инвестиционной программы |
- реконструкция (техническое перевооружение) сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности и надежности; - строительство новых сетей водоснабжения, реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность; - строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя); - строительство новых сетей канализации и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность; - повышение качества предоставления услуг. |
Характеристика программных мероприятий |
Инвестиционная программа содержит план технических мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства, реконструкции существующих систем, повышению качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшению экологической ситуации. |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 1394,57 млн. руб., в том числе по услугам: - водоснабжения - 951,32 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 106,86 млн. руб. - за счет платы за подключение - 284,62 млн. руб. - за счет бюджетных источников - 492,26 млн. руб. - за счет собственных средств - 67,58 млн. руб. - водоотведения - 443,25 млн. руб. в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 20,47 млн. руб. - за счет платы за подключение - 310,17 млн. руб. - за счет бюджетных источников - 65,82 млн. руб. - за счет собственных средств - 46,79 млн. руб. |
Срок реализации Инвестиционной программы |
1 июля 2012 года - 31 декабря 2015 года |
Ожидаемые конечные результаты реализации Инвестиционной программы |
- обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме: 982,89 м3/час. к системе водоотведения в объеме: 1072,02 м3/час. - устранение дефицита подачи воды и круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курска; - снижение аварийности на сетях водопровода на 1,5 %; - обеспечение подачи качественной питьевой воды потребителям города; - снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект - на 3%; - сокращение эксплуатационных затрат на материалы и электроэнергию |
3. Введение
Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" по целям и задачам является продолжением инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2009 - 2011 годы" с корректировкой информации о строящихся в новом инвестиционном периоде объектах, плана технических мероприятий, обеспечивающих развитие систем водоснабжения и водоотведения, установлением тарифов на подключение и инвестиционной надбавки на 2012 - 2015 годы.
В рамках инвестиционной программы периода 2009 - 2011 г.г. МУП "Курскводоканал" выполнены программные мероприятия, такие как:
- строительство станции обезжелезивания воды на Киевском водозаборе (1-й пусковой комплекс);
- реконструкция электроснабжения насосной станции 2-го подъема Зоринского водозабора;
- реконструкция водовода от насосной станции N 1 до ул. Интернациональной (участок вдоль стадиона "Локомотив");
- реконструкция (техническое перевооружение) КНСN 25;
- реконструкция КНС N 15 (техническое перевооружение) по ул. Крайняя;
- реконструкция КНС N 24 и напорного коллектора по 1-му Промышленному пер.;
- реконструкция напорного коллектора от КНС N 13 по Светлому пр.;
- строительство цеха обезвоживания осадка на ГОС;
- реконструкция водовода от Киевского водозабора до НС N 9 - участок от ул. Кутузова до ул. Малиновой;
- реконструкция водовода от Киевского водозабора до НС N 9- участок ул. Рассыльная от ул. Бочарова до ул. Пионеров и др.
Освоение по инвестиционной программе периода 2009 - 2011 г.г. осуществлялось в зависимости от количества подключаемых объектов капитального строительства, поступления денежных средств из источников финансирования.
Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курска на 2012 - 2015 годы" (далее по тексту Инвестиционная программа) разработана на основании:
- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
Для обеспечения возможности подключения строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и МУП "Курскводоканал", повышения надежности и эффективности функционирования предприятия Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям водопровода и канализации и установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей в городе Курске.
Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения, расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду, создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в развитие и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, полное возмещение затрат МУП "Курскводоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы.
МУП "Курскводоканал" выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы. Данный расчет предусматривает выполнение работ на сумму 1394,57 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к тарифам для потребителей, а также за счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации.
МУП "Курскводоканал" предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования объекта: "Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор)".
4. Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Цели разработки и реализации инвестиционной программы:
1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.
2. Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнение нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем.
3. Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.
4. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
6. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курске.
7. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.
5. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
1.Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.
2.Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем.
3.Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.
4.Реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности.
5.Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.
6.Строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя);
7.Строительство новых сетей канализации и реконструкции существующих с увеличением диаметра.
8.Повышение качества оказываемых услуг.
6. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы |
Показатели |
Планируемая мощность для обеспечения подключения новых потребителей к системе водоснабжения, м3/час |
982,89 |
Планируемая мощность для обеспечения подключения новых потребителей к системе водоотведения, м3/час |
1072,02 |
Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения города Курска |
круглосуточное, бесперебойное |
Снижение аварийности на сетях водопровода на, % |
1,5 |
Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту (поэтапно по системам водопровода), по следующим показателям: - по железу не более, мг/дм3 - по марганцу не более, мг/дм3 - по мутности, мг/дм3 - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на % |
0,3 0,1 1,5 0,5 |
Снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект на, % |
3 |
Обеспечение прироста протяженности сетей водопровода на, км |
38,91 |
Обеспечение прироста протяженности сетей канализации на, км |
27,09 |
7. Описание и анализ существующего положения систем водоснабжения и водоотведения г. Курска
7.1. Система водоснабжения.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Курска базируется на использовании подземных вод из водоносных горизонтов глубокого залегания 30 - 120 м (альб-сеноманский) и 100 - 240 м (юрско-девонский). На долю первого приходится около 80%, на долю второго около 20 % добываемой воды. В системе водопроводного хозяйства г. Курска эксплуатируются 22 водозаборов, на которых располагаются 412 артезианских скважин, 19 водопроводных насосных станций II - IV подъемов в составе которых имеется 35 резервуаров чистой воды общей емкостью 104,2 тыс. м3. Общая протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 832,13 км.
Предприятие обслуживает также 17 повысительных насосных станций.
Водоснабжение города осуществляется по 9 обособленным системам. Наиболее крупные из них:
1-я система. Из этой системы обеспечивается водой более 60% существующей застройки: Центральный округ (включая СЗЖР), Железнодорожный округ, микрорайон "Агромаш". Потребители обеспечиваются водой от водозаборов "Киевский", "Рышковский", локальных водозаборов, расположенных на территории города.
2-я система - микрорайон СХА. Потребители обеспечивается водой от водозабора "СХИ". Дефицит воды для этих потребителей в настоящее время составляет 0,1 тыс. м3/сут. при максимальном водопотреблении.
3-я система - Сеймский округ от р. Сейм по пр. Кулакова до Магистрального проезда, включая прилегающие улицы. Потребители обеспечиваются водой от водозабора "Зоринский".
4-я система - микрорайоны Волокно, Аккумулятор. Потребители обеспечиваются водой от водозаборов "Парковый", "Ворошневский".
5-я система - микрорайон Косиново. Потребители обеспечиваются водой от водозабора "Косиново".
В 2005 году дефицит питьевой воды составлял 8,3 тыс. м3/сут., в 2006 году - 10,2 тыс. м3/сут., в 2007 году - 5,9 тыс. м3/сут. В настоящее время общий дефицит воды по городу составляет 0,6 тыс. м3/сут в часы максимального водопотребления.
Для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоснабжения и водоотведения населения г.Курска, необходимо исключение имеющегося дефицита путем строительства, реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений и создания резерва по всей системе водоснабжения.
Согласно Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры и информации департамента строительства и инвестиционных программ г. Курска планируемая к подключению нагрузка составляет к системе водоснабжения в объеме 982,89 м3/час.
Принципиальная схема водоснабжения представлена ниже. В каждой из приведенных систем водоснабжения могут отсутствовать те или иные составляющие.
/--------------------------\
| Потребители |
\--------------------------/
|
/--------------------------\
| Резервуар чистой воды IV |
| подъема |
\--------------------------/
|
/--------------------------\
| Резервуар чистой воды IV |
| подъема |
\--------------------------/
|
/-------------\ /--------------------------\
| Потребители |--| Насосная станция III |
\-------------/ | подъема |
\--------------------------/
|
/--------------------------\
| Резервуар чистой воды III| /-----------\
| подъема |--| Водозабор |
\--------------------------/ \-----------/
|
/-------------\ /--------------------------\
| Потребители |--| Насосная станция II |
\-------------/ | подъема |
\--------------------------/
|
/--------------------------\
| Резервуар чистой воды II | /-----------\
| подъема |--| Водозабор |
\--------------------------/ \-----------/
7.1.1. Надежность системы.
Общая протяженность сетей водопровода составляет 832,90 км. Удельная протяженность - 0,04 км/га, 1,44 км/тыс. чел., что несколько выше, чем в среднем по городам России. То есть, оснащенность сетевым хозяйством достаточно высокая для плотности застройки г. Курска. Магистральных водоводов 105,3 км (12,43% от общей протяженности), уличных сетей 397,37 км (47,71% от общей протяженности), внутриквартальных сетей - 330,23 км (39,86% от общей протяженности)
Сведения о водопроводных сетях:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
832,90 |
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
669,98 |
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
117,81 |
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
45,11 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): |
292,10 |
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км) |
248,59 |
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км) |
32,20 |
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км) |
11,31 |
Усредненная величина износа водопроводных сетей составляет 52%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 35,1% или 292,10 км.
Усредненная величина износа сетей канализации составляет 57%. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 15,62 % или 60,0 км.
За 2011 год на сетях водопровода произошло 258 аварий, аварийность на 1 км составляет 0,31; на сетях канализации - 33 аварии, аварийность на 1 км - 0,09.
Основными причинами аварий водопроводных сетей являются перелом (39%) и свищ (55%). Максимальное количество повреждений происходит на стальных трубах - 139 аварий в год или 54% от общего количества. Однако, в удельном выражении, принимая во внимание структуру водопроводных сетей, аварийность чугунных труб составляет 0,16 ав/км сетей, а стальных 1,62 ав./км сетей. Таким образом, аварийность стальных сетей в 10,1 раза выше, чем чугунных. Количество аварий на сетях водопровода в 2008 г. составляла 257 ед./год, в 2009 г. - 259 ед./год, в 2010 г. - 317 ед./год, Утечки и неучтенные расходы воды в 2008 г. составили 10,4 %., 2009 г. - 10,85 %, в 2010 г. - 11,29%.
Аварийные ситуации на сетях водопровода приводят к увеличению утечек и ненормативных потерь воды, оказывает влияние на рост тарифа для потребителей. Следовательно, при проведении реконструкции водопроводных сетей в первую очередь необходимо производить замену головных водоводов на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит выполнить показатель целевого индикатора снижения аварийности на 1,5 %.
Существующая схема расположения сетей и водоводов не имеет возможности обеспечить подключение новых застроек. Для их подключения необходимо строительство новых сетей водопровода. Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить прирост 14,5 км сетей водопровода.
К показателям надежности относятся и требования к качеству питьевой воды.
Отсутствие в технологическом процессе водоснабжения стадии очистки воды приводит к тому, что потребителям реализуется вода, которая не вполне соответствует нормативным параметрам по содержанию железа, марганца, и мутности:
Перечень
водозаборов с показателями качества воды, не соответствующими нормативным параметрам
|
Содержание железа мг/дм3 |
Содержание марганца мг/дм3 |
Жесткость о Ж |
Нормативные значения |
0,3 |
0,1 |
7 |
Водозаборы |
|
|
|
"Киевский" |
1,5 |
0,4 |
7,4 |
"Рышковский" |
1,5 |
0,43 |
7,5 |
"Шумаковский" |
2,0 - 2,8 |
0,4 |
8,0 |
"Зоринский" |
0,4 |
0,05 |
7,5 |
"Парковый" |
1,2 |
0,1 |
7,5 |
"Пески" |
0,9 |
0,2 |
<7,0 |
"Сороковая" |
0,9 |
<0,1 |
<7,0 |
"КЗТЗ" |
0,8 |
<0,1 |
<7,0 |
"Северный" |
4,0 |
0,2 |
<7,0 |
"Майский" |
0,3 |
<0,1 |
<7,0 |
"Крутой лог" |
0,7 |
<0,1 |
<7,0 |
Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия и ультрафиолетовым облучением, что в настоящее время является наиболее оптимальным.
В настоящее время снижение уровня концентрации компонентов в питьевой воде осуществляется путем смешения воды из различных водозаборов. Анализ показывает необходимость создания системы обезжелезивания, т.е. создание системы очистки подаваемой воды.
Реализация инвестиционной программы позволит довести качество питьевой воды до требований уровня, соответствующего Госстандарту по следующим показателям:
- по железу не более 0,3 мг/дм3,
- по марганцу не более 0,1 мг/дм3,
- по мутности не более 1,5 мг/дм3.
Снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.
Строительство станции обезжелезивания на Северном водозаборе не включено в инвестиционную программу, поскольку строительство осуществляется застройщиком самостоятельно.
7.2. Система водоотведения (канализации)
Система водоотведения г. Курска выполняет функции раздельной системы: бытовые (в том числе от системы горячего водоснабжения) и производственные сточные воды отводятся по одной системе, а дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения.
МУП "Курскводоканал" обеспечивает прием, перекачку и очистку бытовых и производственных сточных вод.
Общая протяженность сетей канализации составляет 383,78 км, в том числе главных коллекторов - 91,26 км (23,8 % от общей протяженности), уличных сетей канализации 152,34 км. (39,7 % от общей протяженности), внутриквартальных сетей - 140,18 км (36,5% от общей протяженности).
Существующая схема расположения сетей канализации и коллекторов в полном объеме не имеет возможности обеспечить отведение стоков от вновь построенных объектов. Для их подключения необходимо строительство новых сетей канализации. Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить прирост 13,5 км сетей канализации и прием сточных вод в объеме 1072,02 м3/час.
Для отвода хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод от города Курска и их очистки предприятием эксплуатируются (с учетом бесхозных) 37 насосных станций канализации, 2 комплекса сооружений очистки сточных вод - городские биологической очистки мощностью 150 тыс. м3/сут. и локальные в п. Искра мощностью 1,5 тыс. м3/сут.
Сведения о канализационных сетях:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) |
383,78 |
Протяженность напорных сетей (км): |
78,66 |
Справочно: диаметр до 500 мм (км) |
40,06 |
диаметр от 1000 мм (км) |
38,6 |
Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): |
305,12 |
Справочно: диаметр до 500 мм (км) |
262,7 |
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) |
34,46 |
диаметр от 1000 мм (км) |
7,96 |
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): |
29,93 |
Справочно: диаметр до 500 мм (км) |
17,84 |
диаметр от 1000 мм (км) |
12,09 |
Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): |
32,79 |
Справочно: диаметр до 500 мм (км) |
20,39 |
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) |
6,02 |
диаметр от 1000 мм (км) |
6,02 |
За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов, на очистные сооружения, и перед сбросом в водоем (р. Сейм) осуществляется постоянный лабораторный контроль.
Часть стоков от абонентов, расположенных по ул. Менделеева, Крюкова, пр. Ленинского комсомола, передается на очистку очистным сооружениям ЗАО "Курскхимволокно". Объем передаваемых стоков на очистку другим системам составляет 1322 тыс. м3 в год.
Городские очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1980 году, что обуславливает их значительные физический и моральный износы. В настоящее время производственные фонды очистных сооружений не в состоянии обеспечить требуемый уровень качества очистки стоков. Качество сбрасываемых вод не соответствует требованиям по предельно - допустимому содержанию вредных веществ по следующим позициям: азот аммонийный, фосфаты, нитриты.
По аналогии с водопроводными сетями, учитывая высокий физический износ, необходимы мероприятия по замене, в первую очередь, крупных напорных и самотечных коллекторов, проложенных из стальных, асбестоцементных и железобетонных труб.
Наиболее предпочтительным материалом для замены является пластик (полиэтиленовые, поливинилхлоридные трубы), как имеющего невысокую стоимость и большой нормативный срок эксплуатации.
Достаточно важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции (КНС). Технологическое и электротехническое оборудование КНС имеет большой физический износ, а также высокое потребление электроэнергии и недостаточный срок службы, что говорит о моральном старении.
В связи с этим, необходима поэтапная реконструкция станций канализации.
8. Основные проблемы, на решение которых направлена инвестиционная программа.
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Курска.
Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Разработанная Инвестиционная программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойной работы систем водоснабжения и канализации, обеспечение дополнительных объемов подключений новых потребителей, обеспечение экологической безопасности территорий областного центра, прилегающих к нему лесных массивов и водных объектов.
Доведение качества подаваемой потребителям питьевой воды до нормативных требований предусматривается мероприятиями программы п. 1.1.; 3 раздела "Водопровод".
Для обеспечения новых застроек необходимыми объемами питьевой воды программа предусматривает строительство нового водозабора "Дмитриевский", реконструкцию водозабора "Рябиновый", водозаборные скважины на водозаборах города.
В связи с высокой степенью износа трубопроводов, как на водопроводе, так и на канализации программа предусматривает доведение уровня реконструкции (замены) до уровня, обеспечивающего поэтапное обновление их. Выполнение задач, поставленных мероприятиями по водоснабжению (п. 1.2; 1.3, раздела "Водопровод") и канализации (п. 3 - 9 раздела "Канализация"), позволит обеспечить подачу и отведение дополнительных объемов воды и стоков. Реконструкция и развитие сети магистральных водоводов необходимы для обеспечения стабильной подачи воды от источников. Программные мероприятия по реконструкции уличных сетей водопровода и канализации необходимы для обеспечения подключения объектов нового строительства, стабильного обеспечения существующих застроек, снижения аварийных ситуаций и затрат предприятия.
Для обеспечения системой водоотведения существующих и новых застроек программа предусматривает строительство новых канализационных насосных станций с самотечными и напорными коллекторами (п. 10,11,12 раздела "Канализация").
Существующая технологическая схема очистки сточных вод не позволяет довести качество очистки до нормативных требований по всем показателям. Содержание ионов аммония и фосфора превышают нормативные показатели более чем в 10 раз, что оказывает негативное влияние на водоем рыбо-хозяйственного значения (р. Сейм). Это свидетельствует о необходимости повышения качества очистки стоков, в первую очередь, в избавлении от биогенных элементов (N, P). Программой предусмотрена реконструкция сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях (п. 13 раздела "Канализация"), что позволит снизить количество сбрасываемых в р. Сейм загрязняющих веществ на 3 %.
Инвестиционной программой предусматривается реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка с заменой технологического оборудования (п. 8), так как существующее проектное оборудование не справляется с возрастающими нагрузками.
Для строительства и ввода в эксплуатацию проектируемых объектов социальной сферы, производственного и жилищно-гражданского строительства необходимо увеличение пропускной способности существующих канализационных систем, для чего Программой предусмотрена реконструкция насосных станций канализации с самотечными и напорными коллекторами и заменой оборудования (п. 3;4 раздела "Канализация").
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг по водоснабжению и канализации. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, строительством новых трубопроводов.
9. Общее краткое описание инвестиционных проектов
9.1. Система водоснабжения
1) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.1.
1. Наименование проекта:
"Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство: комплекс сооружений по обезжелезиванию воды;
- производительность 120 тыс. м3/сут;
- стоимость мероприятия 465,88 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Состав воды Киевского, Рышковского, Шумаковского водозаборов по железу и общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН 2.14.554 - 96 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения", потребителям поставляется вода ненадлежащего качества.
4. Срок реализации
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта.
5.1. Экономический эффект 0,65 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект Обеспечение 100% очистки подаваемой населению города воды до требований санитарных норм, благоприятная экологическая обстановка в городе, сохранение и укрепление имиджа "чистый город".
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества питьевой воды, снижение риска заболеваний по фактору "качество воды".
2) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.1.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 5)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность - 0,80 км;
- диаметр 630 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия 10,48 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, аварийные ситуации.
4. Срок реализации
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту, снижение аварийности и повышение надежности работы системы водопровода, снижение объемов потерь воды.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
3) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.2.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность - 0,50 км;
- стоимость мероприятия 5,05 млн. руб.;
- диаметр 630 мм;
- материал труб - полиэтилен.
3.Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, новых застроек, аварийные ситуации и потери воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту снижение аварийности и повышение надежности работы системы водопровода, снижение объемов потерь воды.
Э - 0,1 млн. руб.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
4) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.3.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1
(участок N 1)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2.Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 1,0 км;
- диаметр 500 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия 7,5 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, аварийные ситуации и потери воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект.
Снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту снижение аварийности и повышение надежности работы системы водопровода, снижение объемов потерь воды.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
5) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.4.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1
(участок N 2)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2.Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,2 км;
- диаметр 500 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия 1,79 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект.
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей.
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
6) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.5.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2.Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,70 км;
- диаметр 630 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия 6,99 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, аварийные ситуации и потери воды.
4.Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект.
Увеличение пропускной способности водопровода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,06 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
7) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.6.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 1,2)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участков водовода;
- протяженность 0,80 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 2,94 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 года.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды, подключения новых потребителей.
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
8) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.7.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2(участок N 3)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,3 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 0,87 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, аварийные ситуации и потери воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,04 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
9) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.8.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 1)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,52 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 1,86 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, аварийные ситуации и потери воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,06 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
10) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.9.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 2)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,6 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 2,01 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения дополнительных потребителей, аварийные ситуации и потери воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
11) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.10.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 3)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 1,1 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 630 мм;
- стоимость мероприятий 9,95 млн. руб.
3. Существующая проблема
Недостаточность пропускной способности для обеспечения перспективной застройки.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды, потерь воды.
Э - 0,15 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подачи дополнительного объема воды и подключения новых потребителей
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
12) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.11.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 1) ".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
-протяженность 1,7 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 500 мм;
- стоимость мероприятия 12,77 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточность пропускной способности для обеспечения перспективной застройки.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит подать дополнительный объем воды.
Э - 0,13 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей горячей водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
13) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.12.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 2) ".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
-протяженность 1,8 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 500 мм;
- стоимость мероприятия 13,49 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточность пропускной способности для обеспечения перспективной застройки.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 - 2015 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит подать дополнительный объем воды.
Э - 0,15 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей горячей водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
14) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.13.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9(участок N 2)"
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,5 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 630 мм;
- стоимость мероприятия 5,84 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточность пропускной способности для обеспечения перспективной застройки
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме и возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
15) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.14.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10)"
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водоводов;
- протяженность 0,4 км;
- материал труб - полиэтилен,
- диаметр 630 мм;
- стоимость мероприятия 4,45 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточность пропускной способности для обеспечения перспективной застройки
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности позволит получить дополнительный объем воды
Э - 0,03 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежность услуг водоснабжения.
16) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.15.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 9)"
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,15 км;
- материал труб - полиэтилен,
- диаметр 630 мм;
- стоимость мероприятия 2,15 млн. руб.
3. Существующая проблема.
В процессе реализации проекта на данном водоводе (участок N 10) - выявлена высокая аварийность на соседнем участке.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности позволит получить дополнительный объем воды
Э - 0,02 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежность услуг водоснабжения.
17) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.16.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 (дюкер)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 0,10 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр - 500 мм;
- стоимость мероприятия 2,4 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточность пропускной способности для обеспечения перспективной застройки
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект.
Увеличение пропускной способности позволит получить дополнительный объем воды
Э - 0,04 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества продукта и надежности услуг водоснабжения.
18) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.17.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок 4)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 0,5 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 500 мм;
- стоимость мероприятия 3,76 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная пропускная способность для обеспечения водой новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
19) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.18.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 0,8 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 630 мм;
- стоимость мероприятия 10,02 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная пропускная способность для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,15 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
20) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.19.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 3)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 0,37 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 0,99 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная пропускная способность для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,02 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
21) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.20.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N 3 (участок N 1)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 1,0 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 500 мм;
- стоимость мероприятия 9,63 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная пропускная способность для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,15 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
22) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.21.
1. Наименование проекта:
"Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов N 1,4,5 ЮЗЖР, Северного района".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство сетей водопровода;
- протяженность 9,1 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
Стоимость мероприятия 63,85 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие сетей для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2015 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Строительство сетей позволит подключить новых абонентов.
Э - 0,84 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
23) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.22.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР (участок N 1);
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водоводов;
- протяженность 0,6 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 500 мм;
- стоимость мероприятия 4,37 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
24) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.23.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 1);
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водоводов;
- протяженность 0,6 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 500 мм;
- стоимость мероприятия 4,54 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,06 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
25) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.24
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода водозабора "Рышковский" (по участкам)
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство участка водовода;
- протяженность 3,20 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 150 - 630 мм;
- стоимость мероприятия 5,54 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Улучшение гидравлического режима и исключение потерь воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2015 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды, снижение затрат.
Э - 0,04 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
26) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.25.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода водозабора "Киевский" (участок)".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 1,8 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 2,69 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 - 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды, снижение затрат.
Э - 0,03 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
27) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.26.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода по пр. Кулакова от ул. Народная до
ул. Магистральная";
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность 2х0,3 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 5,61 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды.
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
28) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.27.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной насосной станции 3-го подъема водозабора "Зоринский".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 1,3 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 355 мм;
- стоимость мероприятия 5,9 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие пропускной способности для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды, подключение новых потребителей.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
29) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.2.28.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4).
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство водовода;
- протяженность 0,24 км;
- материал труб- полиэтилен;
- диаметр 630 мм;
- стоимость мероприятия 4,13 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Высокая аварийность и исключение потерь воды.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водовода позволит получить дополнительный объем воды, подключение новых потребителей.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
30) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.3.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция и строительство сетей водопровода".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность 3,6 км;
- материал труб - полиэтилен;
- диаметр 125 мм;
- стоимость мероприятия 3,61 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Рост аварийности, отсутствие пропускной способности для существующей застройки и подключения вновь строящимся объектам из-за небольших диаметров уличных трубопроводов.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности водопроводных сетей позволит получить дополнительный объем воды, снизить аварийность на сетях водопровода, затраты на эксплуатацию
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой воды в необходимом объеме, благоприятная экологическая обстановка в городе. 5.3. Экологический эффект
Улучшение качества питьевой воды, снижение риска возникновения аварийных ситуаций.
31) Краткая характеристика инвестиционного проекта 2.1.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция водопроводной насосной станции на территории существующей насосной станции N 4 по ул. К. Маркса".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- комплекс -1
- стоимость мероприятия 13,51 млн. руб.;
3. Существующая проблема.
Недостаточная мощность для подключения новых потребителей
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение мощности позволит подать дополнительный объем воды, снижение затрат на эксплуатацию, снижение затрат
Э - 0,2 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых потребителей.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
32) Краткая характеристика инвестиционного проекта 2.2.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция насосных станций водопровода".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: реконструкция с применением современного оборудования;
- комплекс -3;
- стоимость мероприятия 11,54 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная надежность работы станций.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат на эксплуатацию, снижение аварийных ситуаций.
Э- 0,15 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
33) Краткая характеристика инвестиционного проекта 3.1.
1. Наименование проекта:
"Строительство водозабора "Дмитриевский".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: скважины, водоводы, энергетические объекты;
- производительность 0,7 тыс. м3/сутки;
- протяженность 0,3 км;
- стоимость мероприятия 6,06 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Выход из строя существующей системы водоснабжения.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект.
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение жилой индивидуальной застройки питьевой водой
5.3. Экологический эффект
Обеспечение услугами водоснабжения.
34) Краткая характеристика инвестиционного проекта 3.2.
1. Наименование проекта:
"Строительство водозабора "Рябиновый".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: скважины, энергетические объекты, водовод;
- производительность 0,4 тыс. м3/сутки;
- стоимость мероприятия 4,18 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Мощности существующих источников недостаточно для обеспечения услугами водоснабжения вновь строящихся объектов.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Подключение новых потребителей к системам водоснабжения.
Э - 0,06 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение водой застроек,
5.3. Экологический эффект
Обеспечение надежности услуг водоснабжения.
35) Краткая характеристика инвестиционного проекта 3.3
1. Наименование проекта:
"Строительство водозабора "Подлесный".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность водоводов 3,0 км;
- производительность 1,2 тыс. м3/сутки;
- стоимость мероприятия 8,55 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие источника водоснабжения.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания, обеспечение подключения новых потребителей.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение надежности услуг водоснабжения.
36) Краткая характеристика инвестиционного проекта 3.4.
1. Наименование проекта:
"Строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя).
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- 44 скважины;
- стоимость мероприятия 36,21 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная мощность водозаборных сооружений для подключения новых потребителей.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Получение дополнительного объема воды, обеспечение водой новых потребителей.
Э - 0,4 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
37) Краткая характеристика инвестиционного проекта 4.
1. Наименование проекта:
"Газоснабжение станции обезжелезивания на Киевском водозаборе".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- стоимость мероприятия 4,9 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Значительные затраты на эксплуатацию.
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2012 - 2013 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений
Э - 0,05 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
38) Краткая характеристика инвестиционного проекта 5.1.
1. Наименование проекта:
"Техническое перевооружение РП- 8а".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство; объект - 1
- стоимость мероприятия 1,31 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная надежность эксплуатации.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат.
Э - 0,02 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
39) Краткая характеристика инвестиционного проекта 5.2.
1. Наименование проекта:
"Техническое перевооружение РУ-6 - 10кВ водозабора "Зоринский".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство; объект-1
- стоимость мероприятия 1,84 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная надежность эксплуатации.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат.
Э - 0,02 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме, возможность подключения новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.
40) Краткая характеристика инвестиционного проекта 6.
1. Наименование проекта:
"Приобретение объектов водопровода, построенных застройщиками".
Вид деятельности: водоснабжение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- стоимость мероприятия 42,0 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие обслуживания, надежности эксплуатации, перебои в водоснабжении
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2013 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания
Э - 0,44 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой в необходимом объеме.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение качества и надежности услуг водоснабжения.
9.2. Система водоотведения
1) Краткая характеристика инвестиционного проекта 1.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации (участок N 1)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство коллектора;
- протяженность - 0,40 км;
- диаметр 1000 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 16,0 млн. руб.
3. Существующая проблема
Канализационный коллектор находится в аварийном состоянии. Пропускная способность коллектора недостаточна для приема сточных вод от новых застроек.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013,2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение уровня износа канализационных коллекторов и повышение степени надежности их функционирования, подключение новых потребителей.
Э - 0,2 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Исключение аварийных участков на коллекторе, обеспечение приема сточных вод от новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Повышение надежности отвода стоков, исключения разлива сточных вод и загрязнения окружающей среды.
2) Краткая характеристика инвестиционного проекта 2.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция самотечного канализационного коллектора (Д 500 мм) по улицам Володарского (участки 1,2,3)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство коллектора;
- протяженность - 1,5 км;
- диаметр 500 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 14,0 млн. руб.
3. Существующая проблема
Недостаточная пропускная способность коллектора.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г.г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Обеспечение подключения новых застроек
Э - 0,3 млн. руб. в год.
5.2. Социальная эффективность
Увеличение пропускной способности коллектора, обеспечение приема стоков от новых застроек
5.3. Экологический эффект
Повышение надежности отвода стоков, исключение аварий, излива сточных вод и загрязнения окружающей среды.
3) Краткая характеристика инвестиционного проекта 3.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС;
- протяженность - 3,32 км;
- диаметр160 - 500 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 30,43 млн. руб.
3. Существующая проблема
Износ коллекторов, увеличение аварийных ситуаций на них, недостаточная пропускная способность для подключения новых застроек.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение уровня износа канализационных коллекторов и повышение степени надежности их функционирования, подключение новых застроек.
Э - 0,4 млн. руб. в год
5.2. Социальный эффект
Реконструкцией существующих напорных коллекторов предусматривается увеличение пропускной способности, срока службы трубопроводов, исключение возникновения аварийных ситуаций,
5.3. Экологический эффект
Снижение риска возникновения крупных аварий на канализационных сетях, и исключения негативного воздействия на окружающую среду.
4) Краткая характеристика инвестиционного проекта 4.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (КНС N 19, N 16)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: реконструкция (тех. перевооружение);
- стоимость мероприятия - 22,48 млн. руб.
3. Существующая проблема
Недостаточная мощность и отсутствие надежной работы КНС.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Обеспечение подключения новых застроек, снижение затрат на эксплуатацию.
Э - 0,2 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение перекачки сточных вод от новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Повышение надежности отвода стоков, исключение аварий и негативного воздействия на окружающую среду.
5) Краткая характеристика инвестиционного проекта 5.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей (ЮЗЖР м-ны N 1,4,5, Северный район)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность - 5,77 км;
- диаметр 160 - 355 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 33,8 млн. руб.
3. Существующая проблема
Отсутствие возможности подключения новых объектов
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания
Э - 0,21 млн. руб. в год
5.2. Социальный эффект
Обеспечение приема стоков от новых застроек.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение отвода сточных вод от новых объектов, исключение загрязнения окружающей среды.
6) Краткая характеристика инвестиционного проекта 6.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 9)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность - 0,80 км;
- диаметр 500 мм;
- материал труб- полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 15,19 млн. руб.
3. Существующая проблема
Отсутствие технической возможности подключения дополнительных объемов от новых застроек.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности.
Э - 0,4 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Увеличение количества потребителей, пользующихся услугами централизованного водоотведения.
5.3. Экологический эффект
Снижение риска возникновения крупных аварий на канализационных сетях, обеспечение экологической безопасности населения и территории.
7) Краткая характеристика инвестиционного проекта 7.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора (участок N 1)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность - 0,5 км;
- диаметр 500 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 10,20 млн. руб.
3. Существующая проблема
Недостаточная пропускная способность для подключения новых объектов, риск аварийных ситуаций.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Увеличение пропускной способности, снижение затрат на эксплуатацию.
Э - 0,4 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Увеличение количества потребителей, пользующихся услугами централизованного канализования.
5.3. Экологический эффект
Снижение риска возникновения крупных аварий на канализационных сетях, обеспечение экологической безопасности населения и территории.
8) Краткая характеристика инвестиционного проекта 8.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: реконструкция;
- производительность насосной станции 120 тыс. м3/сут;
- стоимость мероприятия - 17,27 млн. руб.
3. Существующая проблема
Отсутствие технической возможности приема дополнительных объемов сточных вод.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Подключение новых потребителей к системам водоотведения
Э - 0,5 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Реконструкция позволит обеспечить прием дополнительного объема сточных вод от застроек на территории города.
5.3. Экологический эффект
Предотвращение угрозы экологического загрязнения территории (в пределах городской черты) и отрицательного влияния на окружающую среду.
9) Краткая характеристика инвестиционного проекта 9.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС (строительство дюкера через р. Сейм)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство бестраншейным способом напорного коллектора;
- протяженность - 0,2 км;
- диаметр 1400 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 18,0 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Недостаточная пропускная способность для подключения новых объектов.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Подключение новых потребителей к системам водоотведения.
Э - 0,6 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение подключения новых объектов
5.3. Экологический эффект
Снижение риска возникновения крупных аварий, предотвращение угрозы экологического загрязнения территории (в пределах городской черты) и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.
10) Краткая характеристика инвестиционного проекта 10.
1. Наименование проекта:
"Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами (1 очередь; II очередь)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство: насосная станция, энергетические объекты, напорно-самотечные коллекторы;
- производительность - 800 м3/час;
- протяженность - 8,0 км;
- диаметр 250 - 500 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 51,86 млн. руб.
3. Существующая проблема
Развитие нового строительства (многоэтажная застройка микрорайонов Юго-Западного жилого района - II) невозможно без строительства объектов инженерной инфраструктуры.
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2012 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания
Э - 1,0 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение нового строительства водоотведением.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение требований экологического законодательства
11) Краткая характеристика инвестиционного проекта 11.
1. Наименование проекта:
"Строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство: насосная станция, энергетические объекты, напорно-самотечные коллекторы;
- производительность - 280 м3/час;
- протяженность - 2,0 км;
- диаметр 300 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 9,9 млн. руб.
3. Существующая проблема
Существующая система канализации данного района города не может обеспечить дополнительный прием стоков от новых застроек.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2012 - 2013 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Обеспечение приема сточных вод от новой застройки, снижение затрат
Э - 0,15 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение подключения новых объектов.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение требований экологического законодательства
12) Краткая характеристика инвестиционного проекта 12.
1. Наименование проекта:
"Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство: насосная станция, энергетические объекты, напорно-самотечные коллекторы;
- производительность - 30 м3/час;
- протяженность - 3,5 км;
- диаметр 150 - 300 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 43,0 млн. руб.
3. Существующая проблема
Централизованная система канализации в существующей застройке в районе УГИБДД отсутствует.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2014 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей.
Э - 0,9 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение приема сточных вод от существующей и проектируемой застроек ул. К. Маркса - ул. Кирпичная, исключение нарушений санитарных норм.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение требований экологического законодательства
13) Краткая характеристика инвестиционного проекта 13.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: технологические трубопроводы, сети энергоснабжения, система аэрации
- стоимость мероприятия - 18,30 млн. руб.
3. Существующая проблема
Отсутствие технической возможности приема и очистки дополнительных объемов сточных вод.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Обеспечение приема и очистки дополнительного объема сточных вод, снижение затрат
Э - 0,5 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение приема дополнительного объема сточных вод на городских очистных сооружениях.
5.3. Экологический эффект.
Снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект, до требований санитарных норм, уменьшение объема отходов на городских очистных сооружениях, предотвращение угрозы экологического загрязнения территории (в пределах городской черты) и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.
14) Краткая характеристика инвестиционного проекта 14.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция западного разгрузочного коллектора (участок N 4)".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- диаметр 800 мм; протяженностью - 0,2 км.
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 4,8 млн. руб.
3. Существующая проблема
Недостаточная пропускная способность для присоединения новых объектов.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2015 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Подключение новых потребителей к системам водоотведения.
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение возможности подключения новых объектов.
5.3. Экологический эффект
Повышение надежности отвода стоков, исключение аварий, исключение негативного влияния на окружающую среду.
5.3. Экологический эффект
Повышение надежности отвода стоков, исключение аварий, разлива сточных вод и загрязнения почвы.
15) Краткая характеристика инвестиционного проекта 15.
1. Наименование проекта:
"Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство: насосная станция, энергетические объекты, напорно-самотечные коллекторы.
- производительность - 250 м3/час; протяженностью - 0,9 км.
- диаметр 200 - 300 мм;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 11,8 млн. руб.
3. Существующая проблема
Сточные воды микрорайона сбрасываются на очистные сооружения ОАО "Химволокно", которые не обеспечивают очистку и отведение стоков от новых застроек в требуемом объеме.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат по перекачке и очистке сточных вод
Э - 0,5 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение приема дополнительных объемов стоков, стабильная работа системы водоотведения.
5.3. Экологический эффект
Снижение риска крупных аварий на канализационных сетях и сооружениях, исключение негативного воздействия на окружающую среду.
16) Краткая характеристика инвестиционного проекта 16.
1.Наименование проекта:
"Газоснабжение КНС N 32 в ур. Горелый лес".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- объект-1
- стоимость мероприятия 0,91 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Значительные затраты по электроэнергии
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2012 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений
Э - 0,02 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей водоотведением.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг по водоотведению.
17) Краткая характеристика инвестиционного проекта 17.
1. Наименование проекта:
"Газоснабжение КНС N 36".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- протяженность 0,6 км; объект-1
- стоимость мероприятия 0,85 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Значительные затраты по электроэнергии
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений
Э - 0,01 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей водоотведением.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг по водоотведению.
18) Краткая характеристика инвестиционного проекта 18.
1. Наименование проекта:
"Техническое перевооружение РУ-6кВ КНС N 32"".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: строительство;
- стоимость мероприятия 2,05 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Значительные затраты по электроэнергии
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Снижение затрат на эксплуатацию сооружений
Э - 0,1 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей водоотведением.
5.3. Экологический эффект
Улучшение качества и надежности услуг по водоотведению.
19) Краткая характеристика инвестиционного проекта 19.
1. Наименование проекта:
"Приобретение новых объектов канализации, построенных застройщиками".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- стоимость мероприятия 12,0 млн. руб.
3. Существующая проблема.
Отсутствие обслуживания, надежности эксплуатации,
4. Срок реализации.
Начало реализации проекта - 2013 - 2015 г. г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания
Э - 0,14 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей водоотведением.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение качества и надежности услуг водоотведения.
20) Краткая характеристика инвестиционного проекта 20.
1. Наименование проекта:
"Реконструкция очистных сооружений п. Искра".
Вид деятельности: водоотведение.
2. Основные технико-экономические характеристики:
- состав проекта: реконструкция;
- производительность - увеличение производительности на 2,7 тыс. м3/сут;
- протяженность - 2,0 км;
- материал труб - полиэтилен;
- стоимость мероприятия - 7,6 млн. руб.
3. Существующая проблема
Необходимо принятие 1,2 тыс. м3/сут. От вновь строящегося микрорайона в Курском районе, дер. Татаренково.
4. Срок реализации.
Проект должен быть реализован в течение 2013 - 2014 г.
5. Эффективность реализации проекта
5.1. Экономический эффект
Расширение зоны обслуживания, подключение новых потребителей.
Э - 0,2 млн. руб. в год.
5.2. Социальный эффект
Обеспечение приема сточных вод от существующей и проектируемой застроек.
5.3. Экологический эффект
Обеспечение требований экологического законодательства
Приложение
10. План технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения
N |
Наименование мероприятия / адрес объекта |
ед. измер |
цели реализации мероприятия |
объемные показатели |
реализация мероприятий по годам, ед. измер. |
финансовые потребности, всего. млн. руб. |
реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
||||||
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2012 г |
2013 г. |
2014 г |
2015 г |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Водопровод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Станция обезжелезивания воды на площадке Киевского водозабора |
тыс. м3/сут |
Доведение качества питьевой воды до требований санитарных норм для обеспечения существующих потребителей и новых застроек. |
120,00 |
60,00 |
20,00 |
40,00 |
|
465,88 |
226,88 |
119,50 |
119,50 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
465,88 |
226,88 |
119,50 |
119,50 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
1,54 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
1,54 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
464,34 |
225,34 |
119,50 |
119,50 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
285,60 |
131,36 |
77,12 |
77,12 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
107,21 |
64,83 |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
71,53 |
29,15 |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Магистральные сети по городу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 5) |
км |
Замена участков водовода с целью обеспечения дополнительных объемов подачи к местам застроек ЮЗЖР и СЗЖРи исключения утечек |
0,80 |
0,80 |
|
|
|
10,48 |
10,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
10,48 |
10,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
9,21 |
9,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
9,21 |
9,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,27 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
1,27 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи воды к местам новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР и бесперебойной подачи от источника до потребителя |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
5,05 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,05 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,05 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
5,05 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.3 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок N 1) |
км |
Подача дополнительного объема воды для существующей и новой застройки в центральной части города |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
7,50 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
7,50 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
7,50 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
7,50 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок N 2) |
км |
Подача дополнительного объема воды для существующей и новой застройки |
0,20 |
|
|
0,20 |
|
1,79 |
0,00 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,79 |
0,00 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,79 |
0,00 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
1,79 |
0,00 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 1) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи воды к местам новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР и бесперебойной подачи от источника до потребителя |
0,70 |
0,70 |
|
|
|
6,99 |
6,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
6,99 |
6,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
6,99 |
6,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
6,99 |
6,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.6 |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 1) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек СЗЖР (пр. Дружбы, ул. Орловская, пр. Сергеева) |
0,80 |
0,80 |
|
|
|
2,94 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,94 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,94 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2,94 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР-2 (участок N 3) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек СЗЖР (пр. Дружбы, ул. Орловская, пр. Сергеева) |
0,30 |
0,30 |
|
|
|
0,87 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,87 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,87 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,87 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 1) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек ЮЗЖР-2 |
0,52 |
|
|
|
0,52 |
1,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,86 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,86 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,86 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
1,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,86 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.9. |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до ул. Сумской (участок N 2) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам новых застроек ЮЗЖР-2 |
0,60 |
|
|
|
0,60 |
2,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,01 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,01 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,01 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,01 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10. |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 3) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам существующих и новых застроек ЮЗЖР-2 и СЗЖР |
1,10 |
|
|
|
1,10 |
9,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,95 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
9,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,95 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
9,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,95 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
9,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,95 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.11. |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 1) |
км |
Обеспечение услугами горячего водоснабжения проектируемой застройки ЮЗЖР-2, ул. 50 лет Октября |
1,70 |
|
|
1,70 |
|
12,77 |
0,00 |
0,00 |
12,77 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
12,77 |
0,00 |
0,00 |
12,77 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
12,77 |
0,00 |
0,00 |
12,77 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
12,77 |
0,00 |
0,00 |
12,77 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.12 |
Реконструкция водовода от водозабора "Северный" до котельной СЗЖР (участок N 2) |
км |
Обеспечение услугами горячего водоснабжения проектируемой застройки ЮЗЖР-2, ул. 50 лет Октября |
1,80 |
|
|
|
1,80 |
13,49 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
13,29 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
13,49 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
13,29 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
13,49 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
13,29 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
13,49 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
13,29 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.13 |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 2) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов подачи к местам существующих и новых застроек ЮЗЖР и СЗЖР |
0,50 |
|
0,50 |
|
|
5,84 |
0,00 |
5,84 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,84 |
0,00 |
5,84 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,84 |
0,00 |
5,84 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
5,84 |
0,00 |
5,84 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.14 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 10) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам ЮЗЖР-2 и СЗЖР |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
4,45 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,45 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,45 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2,86 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
1,59 |
1,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.15 |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 9) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам ЮЗЖР-2 и СЗЖР |
0,15 |
|
0,15 |
|
|
2,15 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.16 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 2 (дюкер) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам |
0,10 |
0,10 |
|
|
|
2,40 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,40 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,40 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2,40 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.17 |
Реконструкция водовода от Киевского водозабора до насосной станции N 1 (участок 4) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам центральной части и Железнодорожного округа |
0,50 |
|
|
|
0,50 |
3,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,76 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
3,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,76 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
1,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,71 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
1,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,71 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,05 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,05 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.18 |
Реконструкция водовода N 1 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам центральной части и Железнодорожного округа |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
10,02 |
0,00 |
0,00 |
10,02 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
10,02 |
0,00 |
0,00 |
10,02 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
10,02 |
0,00 |
0,00 |
10,02 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
10,02 |
0,00 |
0,00 |
10,02 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.19 |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 3) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов воды к новым застройкам СЗЖР |
0,37 |
0,37 |
|
|
|
0,99 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,99 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,99 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,99 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.20 |
Реконструкция водовода от насосной станции N 1 до насосной станции N 3 (участок 1) |
км |
Обеспечение подключения новых потребителей центра города (ул. Л. Толстого, Димитрова, Мирная и др.) |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
9,63 |
0,00 |
9,63 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
9,63 |
0,00 |
9,63 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
9,63 |
0,00 |
9,63 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
9,63 |
0,00 |
9,63 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.21 |
Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов NN 1,4,5 ЮЗЖР, Северного района |
км |
Обеспечение подключения новых потребителей ЮЗЖР-2 и Северного района |
9,10 |
1,00 |
2,50 |
2,80 |
2,80 |
63,85 |
7,11 |
15,54 |
20,60 |
20,60 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
63,85 |
7,11 |
15,54 |
20,60 |
20,60 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
63,85 |
7,11 |
15,54 |
20,60 |
20,60 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
63,85 |
7,11 |
15,54 |
20,60 |
20,60 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.22 |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до СЗЖР (участок N 1) |
км |
Обеспечение подключения новых потребителей СЗЖР(ул. Звездная, пр. Сергеева, пр. Дружбы и др.) |
0,60 |
|
|
|
0,60 |
4,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,37 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,37 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,37 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
4,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,37 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.23 |
Реконструкция водовода от насосной станции N 9 до котельной СЗЖР (участок N 1) |
км |
Обеспечение подключения новых потребителей СЗЖР(ул. Звездная, пр. Сергеева, пр. Дружбы и др.) |
0,60 |
|
|
|
0,60 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,54 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
1,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,77 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
2,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,77 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.24 |
Реконструкция водовода водозабора "Рышковский"(по участкам) |
км |
|
3,20 |
1,00 |
0,60 |
0,80 |
0,80 |
5,54 |
1,01 |
1,23 |
1,60 |
1,70 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,54 |
1,01 |
1,23 |
1,60 |
1,70 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
1,01 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
1,01 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,53 |
0,00 |
1,23 |
1,60 |
1,70 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
3,30 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
1,70 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
1,23 |
0,00 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.25 |
Реконструкция водовода водозабора "Киевский"(участок |
км |
|
1,80 |
|
|
0,70 |
1,10 |
2,69 |
0,00 |
0,00 |
0,89 |
1,80 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,69 |
0,00 |
0,00 |
0,89 |
1,80 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,69 |
0,00 |
0,00 |
0,89 |
1,80 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
2,69 |
0,00 |
0,00 |
0,89 |
1,80 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.26 |
Реконструкция водовода по пр. Кулакова от ул. Народная до ул. Магистральная |
км |
|
2х0,3 |
2х0,3 |
|
|
|
5,61 |
5,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,61 |
5,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
3,46 |
3,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
3,46 |
3,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.27 |
Реконструкция водовода от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной насосной станции 3-го подъема водозабора "Зоринский" |
км |
|
1,30 |
|
|
|
1,30 |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.28 |
Реконструкция водовода N 2 от Киевского водозабора до насосной станции N 9 (участок N 4) |
км |
Обеспечение подключения новых потребителей СЗЖР(ул. Звездная, пр. Сергеева, пр. Дружбы и др.) |
0,24 |
|
0,24 |
|
|
4,13 |
0,00 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,13 |
0,00 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,13 |
0,00 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
4,13 |
0,00 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Реконструкция и строительство сетей водопровода |
км |
Исключение аварийных ситуаций и обеспечение подключения новых потребителей |
3,60 |
|
1,20 |
1,20 |
1,20 |
3,61 |
0,00 |
1,20 |
1,20 |
1,21 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
3,61 |
0,00 |
1,20 |
1,20 |
1,21 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
3,61 |
0,00 |
1,20 |
1,20 |
1,21 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
3,61 |
0,00 |
1,20 |
1,20 |
1,21 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция водопроводных насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Реконструкция водопроводной насосной станции на территории существующей насосной станции N 4 по ул. К. Маркса |
комп |
Обеспечение подачи воды к застройки по ул. К. Маркса (спорткомплекс), ул. Прогулочная, ул. Хуторская |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
13,51 |
0,00 |
6,51 |
7,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
13,51 |
0,00 |
6,51 |
7,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
13,09 |
0,00 |
6,09 |
7,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
13,09 |
0,00 |
6,09 |
7,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
0,00 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
0,00 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Реконструкция насосных станций водопровода |
комп |
Обеспечение надежности работы станций, исключение аварий, бесперебойное водоснабжение потребителей |
3,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
11,54 |
0,00 |
4,20 |
3,70 |
3,64 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
11,54 |
0,00 |
4,20 |
3,70 |
3,64 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
7,34 |
0,00 |
0,00 |
3,70 |
3,64 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
7,34 |
0,00 |
0,00 |
3,70 |
3,64 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,20 |
0,00 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
4,20 |
0,00 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Строительство и реконструкция водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Строительство водозабора "Дмитриевский" |
тыс. м3/км |
Обеспечение питьевой водой индивидуальной застройки ул. Дмитриевская, Линецкая, Любажская и др. |
0,7/0,3 |
0,7/0,3 |
|
|
|
6,06 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
6,06 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
6,06 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
6,06 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Строительство водозабора "Рябиновый" |
т.м3/сут |
Обеспечение питьевой водой новой многоэтажной застройки Северной части города по пр. Победы - ул. К. Маркса, Рябиновой, Ягодной и прилегающих. |
0,40 |
|
|
0,40 |
|
4,18 |
0,00 |
0,00 |
4,18 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,18 |
0,00 |
0,00 |
4,18 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
4,18 |
0,00 |
0,00 |
4,18 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
4,18 |
0,00 |
0,00 |
4,18 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3 |
Строительство водозабора "Подлесный" |
т.м3/ сут км |
|
1,2 3,0 |
|
|
|
1,2 3,0 |
8,55 |
0,00 |
1,05 |
0,40 |
7,10 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
8,55 |
0,00 |
1,05 |
0,40 |
7,10 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
8,55 |
0,00 |
1,05 |
0,40 |
7,10 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
8,55 |
0,00 |
1,05 |
0,40 |
7,10 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4 |
Строительство водозаборных скважин на водозаборах города (взамен вышедших из строя) |
шт |
Обеспечение дополнительных объемов воды для новых застроек |
44 |
|
14 |
15 |
15 |
36,21 |
0,00 |
12,00 |
11,71 |
12,50 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
36,21 |
0,00 |
12,00 |
11,71 |
12,50 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
36,21 |
0,00 |
12,00 |
11,71 |
12,50 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
36,21 |
0,00 |
12,00 |
11,71 |
12,50 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Газоснабжение станции обезжелезивания на Киевском водозаборе |
объект |
обеспечение надежной эксплуатации объектов Киевского водозабора |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
4,90 |
2,90 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,90 |
2,90 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,90 |
2,90 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
4,90 |
2,90 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Реконструкция системы электроснабжения водозаборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Техническое перевооружение РП-8а |
объект |
обеспечение надежной эксплуатации объектов Рышковского водозабора |
1,00 |
|
1,00 |
|
|
1,31 |
0,00 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,31 |
0,00 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
1,31 |
0,00 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
1,31 |
0,00 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.2. |
Техническое перевооружение РУ-6 - 10кВ водозабора "Зоринский" |
объект |
обеспечение надежной эксплуатации объектов Киевского водозабора |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
1,84 |
0,00 |
0,00 |
1,84 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,84 |
0,00 |
0,00 |
1,84 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,42 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,42 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
1,42 |
0,00 |
0,00 |
1,42 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
1,42 |
0,00 |
0,00 |
1,42 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Приобретение объектов водопровода, построенных застройщиками |
|
обеспечение надежной эксплуатации систем водоснабжения города |
|
|
|
|
|
42,00 |
0,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
42,00 |
0,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
42,00 |
0,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
42,00 |
0,00 |
13,00 |
14,00 |
15,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Всего инвестиций за период |
|
|
|
|
|
|
|
811,16 |
283,74 |
206,79 |
221,40 |
109,23 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
60,40 |
14,90 |
14,90 |
15,30 |
15,30 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
60,40 |
14,90 |
14,90 |
15,30 |
15,30 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
286,42 |
43,50 |
72,39 |
76,60 |
93,93 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
207,29 |
29,87 |
48,26 |
54,87 |
74,29 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
79,13 |
13,63 |
24,13 |
21,73 |
19,64 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
464,34 |
225,34 |
119,50 |
119,50 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
285,60 |
131,36 |
77,12 |
77,12 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
107,21 |
64,83 |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
71,53 |
29,15 |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации (участок N 1), |
км |
Исключение аварийных ситуаций, повышение надежности работы канализации, обеспечение экологической ситуации в городе и подключение новых объектов. |
0,40 |
|
|
|
0,40 |
16,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
16,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
16,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
16,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Володарского (участки 1, 2, 3) |
км |
Обеспечение дополнительных объемов стоков от застроек ул. Володарского, К Зеленко, Уфимцева с прилегающими, ул. Мирная |
1,50 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
14,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
14,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
14,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
14,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС |
км |
Обеспечение надежной работы системы канализации, исключение аварийных ситуаций, обеспечение нормальной экологической ситуации на прилегающих городских территориях, подключения новых потребителей |
3,32 |
0,86 |
0,863 |
0,80 |
0,80 |
30,43 |
6,03 |
8,40 |
8,00 |
8,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
30,43 |
6,03 |
8,40 |
8,00 |
8,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
1,60 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
1,60 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
28,83 |
4,43 |
8,40 |
8,00 |
8,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
28,83 |
4,43 |
8,40 |
8,00 |
8,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Реконструкция (техническое перевооружение) насосных станций канализации (КНС N 19, N 16) |
|
Обеспечение подключения новых застройщиков |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
22,48 |
4,25 |
7,23 |
5,00 |
6,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
22,48 |
4,25 |
7,23 |
5,00 |
6,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
22,48 |
4,25 |
7,23 |
5,00 |
6,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
7,30 |
1,44 |
2,69 |
0,89 |
2,28 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
15,18 |
2,81 |
4,54 |
4,11 |
3,72 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей (ЮЗЖР м-ны N 1,4,5, Северный район) |
км |
Увеличение пропускной способности и обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений |
5,77 |
0,97 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
33,80 |
6,80 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
33,80 |
6,80 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
33,80 |
6,80 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
33,80 |
6,80 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Реконструкция Северо - Западного самотечного коллектора (участок N 9) |
км |
Обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений |
0,80 |
|
|
0,80 |
|
15,19 |
0,00 |
7,19 |
8,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
15,19 |
0,00 |
7,19 |
8,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
15,19 |
0,00 |
7,19 |
8,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
15,19 |
0,00 |
7,19 |
8,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Реконструкция Северо - Западного самотечного коллектора (участок N 1) |
км |
Обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений экологической безопасности |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
10,20 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
10,20 |
10,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
8,40 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
8,40 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
1,80 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
1,80 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка |
объект |
Обеспечение приема дополнительных сточных вод от строящихся объектов в Центральном и Железнодорожном округах |
1,00 |
|
|
|
1,00 |
17,27 |
0,00 |
6,37 |
6,40 |
4,50 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
17,27 |
0,00 |
6,37 |
6,40 |
4,50 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
17,27 |
0,00 |
6,37 |
6,40 |
4,50 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
17,27 |
0,00 |
6,37 |
6,40 |
4,50 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС (строительство дюкера через р. Сейм) |
км |
Обеспечение приема дополнительных сточных вод от строящихся объектов в Центральном и Железнодорожном округах |
0,20 |
|
|
|
0,20 |
18,00 |
0,00 |
3,00 |
7,00 |
8,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
18,00 |
0,00 |
3,00 |
7,00 |
8,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
18,00 |
0,00 |
3,00 |
7,00 |
8,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
18,00 |
0,00 |
3,00 |
7,00 |
8,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" (I очередь; II очередь) |
м3/ час км |
Обеспечение системой канализования новых застроек ЮЗЖР (мкр. N 4,N 5)
|
800,0 8,0 |
|
|
|
800,0 8,0 |
51,86 |
10,72 |
13,46 |
13,40 |
14,28 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
51,86 |
10,72 |
13,46 |
13,40 |
14,28 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
51,86 |
10,72 |
13,46 |
13,40 |
14,28 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
51,86 |
10,72 |
13,46 |
13,40 |
14,28 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. |
Строительство объекта " Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске" |
м3/ час км |
Обеспечение надежности работы системы канализации, обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений объектов в районе Магистрального проезда |
280,0 2,0 |
|
280,0 2,0 |
|
|
9,90 |
6,00 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
9,90 |
6,00 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
9,90 |
6,00 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
9,90 |
6,00 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области |
м3/ час км |
Обеспечение системой канализации существующего микрорайона и новых застроек, исключение загрязнения окружающей среды. |
30,0 3,5 |
|
|
|
30,0 3,5 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
23,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
43,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
23,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
43,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
23,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
20,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
23,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
13,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях |
тыс. м3/сут |
Обеспечение приема и очистка дополнительных объемов сточных вод до требуемых показателей. |
150,00 |
|
|
|
150,00 |
18,30 |
0,00 |
6,30 |
6,50 |
5,50 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
18,30 |
0,00 |
6,30 |
6,50 |
5,50 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
16,30 |
0,00 |
5,30 |
5,50 |
5,50 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
16,30 |
0,00 |
5,30 |
5,50 |
5,50 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
2,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
2,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Реконструкция западного разгрузочного коллектора (участок N 4) |
км |
Прием дополнительных стоков от застроек ул. К. Маркса, Димитрова, Семеновская. |
0,2 |
|
|
|
0,2 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,80 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,80 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,80 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
4,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,80 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" |
м3/ час |
Обеспечение стабильной работы систем канализации микрорайона |
250/0,9 |
|
|
|
250/0,9 |
11,80 |
0,00 |
4,90 |
2,00 |
4,90 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
11,80 |
0,00 |
4,90 |
2,00 |
4,90 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
11,80 |
0,00 |
4,90 |
2,00 |
4,90 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
11,80 |
0,00 |
4,90 |
2,00 |
4,90 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 |
Газоснабжение КНС N 32 в ур. Горелый лес |
объект |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
0,91 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,91 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,91 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,91 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Газоснабжение КНС N 36 |
объект |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Техническое перевооружение РУ-6кВ КНС N 32 |
объект |
Обеспечение надежности работы системы канализации |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
2,05 |
0,00 |
0,00 |
2,05 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
2,05 |
0,00 |
0,00 |
2,05 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
2,05 |
0,00 |
0,00 |
2,05 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
2,05 |
0,00 |
0,00 |
2,05 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 |
Приобретение новых объектов канализации, построенных застройщиками |
|
Обеспечение надежности работы системы канализации
|
|
|
|
|
|
12,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
12,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
12,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
12,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Реконструкция очистных сооружений п. Искра |
тыс. м3/ сут |
Обеспечение надежности работы системы канализации, обеспечение приема дополнительных объемов от новых подключений объектов в районе Магистрального проезда |
2,70 |
|
|
2,70 |
|
7,60 |
0,00 |
2,00 |
5,60 |
0,00 |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
7,60 |
0,00 |
2,00 |
5,60 |
0,00 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
7,60 |
0,00 |
2,00 |
5,60 |
0,00 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
7,60 |
0,00 |
2,00 |
5,60 |
0,00 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
2012 г |
2013 г. |
2014 г |
2015 г. |
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
340,44 |
44,91 |
87,75 |
102,80 |
104,98 |
|
Собственные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
41,91 |
10,91 |
10,20 |
10,40 |
10,40 |
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
41,91 |
10,91 |
10,20 |
10,40 |
10,40 |
|
прочие собственные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
привлеченные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
241,83 |
26,20 |
72,65 |
71,40 |
71,58 |
|
за счет тарифа на подключение |
|
|
|
|
|
|
|
226,65 |
23,39 |
68,11 |
67,29 |
67,86 |
|
за счет надбавки к тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
15,18 |
2,81 |
4,54 |
4,11 |
3,72 |
|
заемные средства кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджетные средства, из них |
|
|
|
|
|
|
|
56,70 |
7,80 |
4,90 |
21,00 |
23,00 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
29,90 |
6,00 |
3,90 |
10,00 |
10,00 |
|
бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
26,80 |
1,80 |
1,00 |
11,00 |
13,00 |
|
средства внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итоговая таблица плана технических мероприятий
|
Реализация мероприятий по годам (млн. руб) |
||||||||||||||
В действующих ценах |
С индексами - дефляторами |
С налогом на прибыль |
|||||||||||||
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Всего |
2012 год |
2013 год (к=1,077) |
2014 год(к=1,074) |
2015 год (к=1,069) |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
811,16 |
283,74 |
206,79 |
211,40 |
109,23 |
886,07 |
283,74 |
222,71 |
244,53 |
135,08 |
951,32 |
292,43 |
238,32 |
262,26 |
158,31 |
Собственные средства, из них |
60,40 |
14,90 |
14,90 |
15,30 |
15,30 |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
амортизация |
60,40 |
14,90 |
14,90 |
15,30 |
15,30 |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
прочие собственные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
привлеченные средства, в т.ч. |
286,42 |
43,50 |
72,39 |
76,60 |
93,93 |
326,23 |
43,50 |
77,97 |
88,61 |
116,15 |
391,48 |
52,19 |
93,57 |
106,34 |
139,38 |
за счет тарифа на подключение |
207,29 |
29,87 |
48,26 |
54,87 |
74,29 |
237,18 |
29,87 |
51,98 |
63,47 |
91,86 |
284,62 |
35,84 |
62,38 |
76,17 |
110,23 |
за счет надбавки к тарифу |
79,13 |
13,63 |
24,13 |
21,73 |
19,64 |
89,05 |
13,63 |
25,99 |
25,14 |
24,29 |
106,86 |
16,35 |
31,19 |
30,17 |
29,15 |
заемные средства кредитных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджетные средства, из них |
464,34 |
225,34 |
119,50 |
119,50 |
0,00 |
492,26 |
225,34 |
128,70 |
138,22 |
0,00 |
492,26 |
225,34 |
128,70 |
138,22 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
285,60 |
131,36 |
77,12 |
77,12 |
0,00 |
303,62 |
131,36 |
83,06 |
89,20 |
0,00 |
303,62 |
131,36 |
83,06 |
89,20 |
0,00 |
бюджет субъекта РФ |
107,21 |
64,83 |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
112,16 |
64,83 |
22,82 |
24,51 |
0,00 |
112,16 |
64,83 |
22,82 |
24,51 |
0,00 |
бюджет муниципального образования |
71,53 |
29,15 |
21,19 |
21,19 |
0,00 |
76,48 |
29,15 |
22,82 |
24,51 |
0,00 |
76,48 |
29,15 |
22,83 |
24,51 |
0,00 |
средства внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
прочие средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций за период, в т.ч. |
340,44 |
44,91 |
87,75 |
102,80 |
104,98 |
388,15 |
44,91 |
94,51 |
118,91 |
129,82 |
443,25 |
50,14 |
110,16 |
135,43 |
147,52 |
Собственные средства, из них |
41,91 |
10,91 |
10,20 |
10,40 |
10,40 |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
амортизация |
41,91 |
10,91 |
10,20 |
10,40 |
10,40 |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
прочие собственные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
привлеченные средства, в т.ч. |
241,83 |
26,20 |
72,65 |
71,40 |
71,58 |
275,54 |
26,20 |
78,24 |
82,59 |
88,51 |
330,64 |
31,43 |
93,89 |
99,11 |
106,21 |
за счет тарифа на подключение |
226,65 |
23,39 |
68,11 |
67,29 |
67,86 |
258,48 |
23,39 |
73,35 |
77,83 |
83,91 |
310,17 |
28,06 |
88,02 |
93,40 |
100,69 |
за счет надбавки к тарифу |
15,18 |
2,81 |
4,54 |
4,11 |
3,72 |
17,06 |
2,81 |
4,89 |
4,76 |
4,60 |
20,47 |
3,37 |
5,87 |
5,71 |
5,52 |
заемные средства кредитных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджетные средства, из них |
56,70 |
7,80 |
4,90 |
21,00 |
23,00 |
65,82 |
7,80 |
5,28 |
24,29 |
28,45 |
65,82 |
7,80 |
5,28 |
24,29 |
28,45 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет субъекта РФ |
29,90 |
6,00 |
3,90 |
10,00 |
10,00 |
34,14 |
6,00 |
4,20 |
11,57 |
12,37 |
34,14 |
6,00 |
4,20 |
11,57 |
12,37 |
бюджет муниципального образования |
26,80 |
1,80 |
1,00 |
11,00 |
13,00 |
31,68 |
1,80 |
1,08 |
12,72 |
16,08 |
31,68 |
1,80 |
1,08 |
12,72 |
16,08 |
средства внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
прочие средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. Финансовый план инвестиционной программы
11.1. Составляющие затратной части тарифа.
(млн. руб) | ||||||||||
|
Всего с дефляторами |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г |
2015 г. |
Всего с налогом на прибыль |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г. |
Водопровод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций, в т.ч. |
886,07 |
283,74 |
222,72 |
244,53 |
135,08 |
951,32 |
292,43 |
238,32 |
262,26 |
158,31 |
Собственные средства: |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
- прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- амортизация |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
67,58 |
14,90 |
16,05 |
17,70 |
18,93 |
- прочие собственные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Привлеченные средства: |
326,23 |
43,50 |
77,97 |
88,61 |
116,15 |
391,48 |
52,19 |
93,57 |
106,34 |
139,38 |
- за счет тарифов на подключение |
237,18 |
29,87 |
51,98 |
63,47 |
91,86 |
284,62 |
35,84 |
62,38 |
76,17 |
110,23 |
- за счет надбавки к тарифу |
89,05 |
13,63 |
25,99 |
25,14 |
24,29 |
106,86 |
16,35 |
31,19 |
30,17 |
29,15 |
Бюджетные средства |
492,26 |
225,34 |
128,70 |
138,22 |
0,00 |
492,26 |
225,34 |
128,70 |
138,22 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инвестиций, в т.ч. |
388,15 |
44,91 |
94,51 |
118,91 |
129,82 |
443,25 |
50,14 |
110,16 |
135,43 |
147,52 |
Собственные средства: |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
- прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- амортизация |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
46,79 |
10,91 |
10,99 |
12,03 |
12,86 |
- прочие собственные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Привлеченные средства: |
275,54 |
26,20 |
78,24 |
82,59 |
88,51 |
330,64 |
31,43 |
93,89 |
99,11 |
106,21 |
- за счет тарифов на подключение |
258,48 |
23,39 |
73,35 |
77,83 |
83,91 |
310,17 |
28,06 |
88,02 |
93,40 |
100,69 |
- за счет надбавки к тарифу |
17,06 |
2,81 |
4,89 |
4,76 |
4,60 |
20,47 |
3,37 |
5,87 |
5,71 |
5,52 |
Бюджетные средства |
65,82 |
7,80 |
5,28 |
24,29 |
28,45 |
65,82 |
7,80 |
5,28 |
24,29 |
28,45 |
11.2. Расчет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения
Необходимый объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы МУП "Курскводоканал" на 2012 - 2015 г.г., в части ее финансирования за счет платы за подключение составит: 594,79 млн. руб., в том числе 284,62 млн. руб. за подключение к системе водоснабжения; 310,17 млн. руб. - за подключения к системе водоотведения (п. 9 "Итоговая таблица плана технических мероприятий_").
Объемы присоединяемых мощностей по водопроводу и канализации в период 2012 - 2015 г.г. определены на основании:
1.Информации о строящихся и планируемых к строительству объектах в городе Курске в 2012 - 2015 г.г.(копия прилагается).
Вышеуказанные информации сформированы на основании имеющихся сведений о строящихся и планируемых к строительству объектах жилищно-гражданского строительства в комитете архитектуры и градостроительства города Курска, в департаменте строительства и инвестиционных программ города и МУП "Курскводоканал".
В соответствии с информацией о строящихся и планируемых к строительству объектах жилищного строительства в городе Курске в 2012 - 2015 г.г. планируемые нагрузки по холодному водоснабжению и канализации составляют по водопроводу 982,89 м3/час, по канализации 1072,02 м3/час.
Расчет величины тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения производится по следующей формуле:
, где
- сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб.
- объемы присоединяемых мощностей в период 2012 - 2015 гг. м3/час
Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения:
N |
Показатель |
Ед. измер. |
2012 - 2015 г |
1 |
Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения |
Тыс. руб. |
237180,0 |
2 |
Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20% |
Тыс. руб. |
284616,0 |
3 |
Объем присоединяемых мощностей |
м3/час |
982,89 |
4 |
Тариф на подключение без учета НДС |
руб. / м3/час |
289571 |
5 |
Тариф на подключение с НДС |
руб. / м3/час |
341694 |
Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения:
N |
Показатель |
Ед. измер. |
2012 - 2015 г |
1 |
Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоотведения |
Тыс. руб. |
258480,0 |
2 |
Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20% |
Тыс. руб. |
310176,0 |
3 |
Объем присоединяемых мощностей |
м3/час |
1072,02 |
4 |
Тариф на подключение без учета НДС |
руб. / м3/час |
289338 |
5 |
Тариф на подключение с НДС |
руб. / м3час |
341419 |
11.3. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2015 г.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:
, где
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения, за счет надбавок к тарифам, тыс. руб.
- объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. м3.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:
N |
Показатель |
Ед. изм. |
2012 г. 2-е полуг. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1 |
Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу |
тыс. руб. |
13630,0 |
25992,0 |
25140,1 |
24290,4 |
2 |
Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20% |
тыс. руб. |
16356,0 |
31190,4 |
30168,1 |
29148,5 |
2 |
Объем реализации услуг водоснабжения |
тыс. м3. |
18869 |
35851 |
34676 |
33504 |
3 |
Надбавка к тарифу без учета НДС |
Руб. / м3 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
4 |
Надбавка к тарифу с НДС |
Руб. / м3 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоснабжения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных добавок к тарифам для реализации программы:
Наименование |
2011 г |
с 1 июля 2012 г. |
с 1 сентября 2012 г. |
с 1 января 2013 г. |
с 1 июля 2013 г |
2014 г |
2015 г |
Объём реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3) |
38961 |
6289,7 |
12579,3 |
17925,5 |
17925,5 |
34676 |
33504 |
Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб./куб. м. |
11,71 |
11,71 |
12,12 |
12,12 |
13,08 |
14,28 |
15,95 |
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб. м. |
0,16 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./куб. м. |
11,87 |
12,58 |
12,99 |
12,99 |
13,95 |
15,16 |
16,82 |
Индекс роста отпускной цены |
|
1,06 |
1,094 |
1,00 |
1,074 |
1,103 |
1,109 |
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения:
N |
Показатель |
Ед. изм. |
2012 г. 2-е полуг. |
2013 г |
2014 г |
2015 г. |
1 |
Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу |
тыс. руб. |
2806,7 |
4892,5 |
4745,7 |
4603,3 |
2 |
Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20% |
тыс. руб. |
3368 |
5871,0 |
5694,8 |
5524,0 |
3 |
Объем реализации услуг водоотведения |
тыс. м3 |
16840 |
29355 |
28474 |
27620 |
4 |
Надбавка к тарифу без учета НДС |
руб. / м3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
5 |
Надбавка к тарифу с НДС |
руб. / м3 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоотведения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных добавок к тарифам для реализации программы:
Наименование |
2011 г |
с 1 июля 2012 г. |
с 1 сентября 2012 г. |
с 1 января 2013 г |
с 1 июля2013 г |
2014 г |
2015 г |
Объём реализации услуг водоотведения, (тыс. м3) |
33724 |
5613,3 |
11226,7 |
14677,5 |
14677,5 |
28474 |
27620 |
Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб./куб. м. |
8,19 |
8,68 |
9,05 |
9,05 |
9,73 |
10,53 |
11,76 |
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб. м. |
0,19 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф+надбавка), без НДС, руб./куб. м. |
8,38 |
8,88 |
9,25 |
9,25 |
9,93 |
10,73 |
11,96 |
Индекс роста отпускной цены |
|
1,06 |
1,10 |
1,00 |
1,074 |
1,107 |
1,114 |
Рост ожидаемого тарифа на 2012 - 2015 гг. не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2015 г.
11.4. График поступлений от взимания денежных средств по тарифам на подключение
Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:
1) статистические данные по срокам ввода различных объектов капитального строительства от момента обращения за техническими условиями до момента выдачи акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (по данным МУП "Курскводоканал");
2) ориентировочный срок вступления в действие тарифа на подключение - июль 2012 года, утверждения Инвестиционной программы - май-июнь 2012 года, утверждения тарифа на подключение - май-июнь 2012 года, вступления в действие тарифа на подключение (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе) - июль 2012 года;
3) условия оплаты регулируются договором на подключение по каждому конкретному случаю.
Данная форма оплаты создаст благоприятные условия для застройщиков, а организации коммунального комплекса даст возможность выполнить работы, связанные с подключением, к моменту ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Условия оплаты могут регулироваться договором по каждому конкретному случаю.
График поступлений от взимания денежных средств по надбавкам к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:
1) объем добычи и реализации услуг водоснабжения, а также пропуска и очистки сточных вод принят в соответствии с показателями Производственной программы на 2012 год и планируемыми значениями на 2013 - 2015 гг.;
2) ориентировочный срок вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - июль 2012 года, утверждения Производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2012 год - октябрь-ноябрь 2011 года, утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - октябрь-ноябрь 2011 года, вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе) - январь 2012 года;
3) значения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
Объем реализации услуг водоснабжения
(тыс. м3) | |||||||
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
||||
1 полугодие |
2 полугодие |
1 полугодие |
1 полугодие |
2 полугодие |
2 полугодие |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
18869 |
17925,5 |
17925,5 |
17338 |
17338 |
16752 |
16752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации услуг водоотведения
(тыс. м3) | |||||||
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
||||
1 полугодие |
2 полугодие |
1 полугодие |
1 полугодие |
2 полугодие |
2 полугодие |
1 полугодие |
2 полугодие |
|
16840 |
14677,5 |
14677,5 |
14237 |
14237 |
13810 |
13810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводная таблица по объему поступлений от взимания надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (без НДС) приведена в таблице
Прогноз поступлений за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения на 2012 - 2015 годы
(млн. руб.) | ||||||||
Показатель |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
|
Объем поступлений |
0 |
19,72 |
18,53 |
18,53 |
17,93 |
17,93 |
17,33 |
17,34 |
ИТОГО |
19,72 |
37,06 |
35,88 |
34,67 |
12. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Сметные стоимости объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указаны в соответствии со сметой. Стоимость объектов, на которые требуется разработка проектно-сметной документации, определена на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации и действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов на 2012 - 2015 годы, без учета возможных рисков при объективных изменениях.
13. Механизм реализации инвестиционной программы, организация управления и контроль ее исполнения
Комплексное управление инвестиционной программой осуществляет МУП "Курскводоканал" путем:
1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;
2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
3) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы.
14. Ключевые (контрольные) показатели инвестиционной программы
Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции от 29.12.2006 N 258-ФЗ) предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации программы:
1) ввод новых мощностей для обеспечения подключения новых потребителей:
к системе водоснабжения - 982,89 м3/час;
к системе водоотведения - 1072,02 м3/час
2) круглосуточное, бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курска;
3) снижение аварийности на сетях водопровода на 1,5%;
4) доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего Госстандарту, по следующим показателям:
- по железу не более 0,3 мг/м3;
- по марганцу не более 0,1 мг/м3;
- по мутности не более 1,5 мг/м3;
- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%;
5) снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект на 3%;
6) прирост протяженности сетей:
- водопровода на 38,91 км;
- канализации на 27,09 км.
Предоставление информации от МУП "Курскводоканал" по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке в департамент реформирования городского хозяйства Администрации г. Курска.
15. Возможные риски при реализации инвестиционной программы
При реализации Инвестиционной программы возможны следующие риски:
Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей инвестиционной программы и включает в себя:
1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы.
Причины:
- изменения законодательства Российской Федерации;
- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.
2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
- снижение затрат по перекачке сточных вод, снижение аварийности, увеличение пропускной способности;
- неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках инвестиционной программы.
Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
Оценка рисков
N |
Значимость риска (0 - 1) |
Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%) |
Общая оценка |
1 |
0,9 |
50% |
0,45 |
2 |
0,9 |
50% |
0,45 |
3 |
0,2 |
10% |
0,02 |
На основании проведенной экспертной оценки самыми главными рисками являются риск "превышение стоимости инвестиционной программы" и риск "нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы".
Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (МУП "Курскводоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курск.
16. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы
Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной мощности водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, сумме поступлений за счет бюджетных источников, а также сумме поступлений за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения и собственных средств предприятия (полное возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.
Срок окупаемости инвестиционной программы составит:
- по водоснабжению:
Ток = 951,32: 85,6 = 11,1 лет
где:
951,32 - сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы;
85,6 млн. руб.- собственные средства 67,58 млн. руб. и экономический эффект от реализации мероприятий 18,02 млн. руб.
- по водоотведению:
Ток = 443,25: 70,7 = 6,27 года
где:
443,25 млн. руб. - сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы
70,7 млн. руб.- собственные средства 46,79 млн. руб. и экономический эффект от реализации мероприятий 23,91 млн. руб.
Индекс доходности инвестиций:
- по водоснабжению:
ИДИ = (85,6/951,32) + 1 = 1,09
- по водоотведению:
ИДИ = (70,7/443,25) + 1 = 1,16
Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
17. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и надбавок к ним
Реализация инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
Учитывая возможную индексацию в 2012 - 2015 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.
При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:
- регулируемые государством тарифы (цены);
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования.
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.
В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.
Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в п. 11.3.
18. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму 1394,57 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 951,32 млн. руб., водоотведения - 443,25 млн. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Курск, платы за подключение к сетям водопровода и канализации, а также средств бюджетных источников и собственных средств предприятия (амортизация). Реализация мероприятий, источником финансирования которых служат средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального образования, будет производиться по мере выделения и поступления указанных средств.
За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 127,33 млн. руб., в том числе:
-по водоснабжению - 106,86 млн. руб.;
-по водоотведению - 20,47 млн. руб.
За счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации - 594,79 млн. руб., в том числе:
-по водоснабжению - 284,62 млн. руб.;
-по водоотведению - 310,17 млн. руб.
За счет бюджетных источников - 558,08 млн. руб., в том числе:
-по водоснабжению - 492,26 млн. руб.;
-по водоотведению - 65,82 млн. руб.
За счет собственных средств предприятия - 114,37 млн. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 67,58 млн. руб.;
- по водоотведению - 46,79 млн. руб.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в п. 11.3.
Размер надбавки к тарифу составят:
- на услуги водоснабжения - 0,87 руб./м3 (без НДС)
- 1,03 руб./м3 (с НДС).
- на услуги водоотведения - 0,20 руб./м3 (без НДС)
- 0,24 руб./м3 (с НДС).
Расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения выполнен в п. 11.2.
Тарифы на подключение составят:
- к системе водоснабжения - 289571 руб.м3/час (без НДС)
- 341694 руб./ м3/час (с НДС);
- к системе водоотведения - 289338 руб.м3/час (без НДС)
- 341419 руб. м3/час (с НДС).
В целом, Инвестиционной программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями).
Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление следующих надбавок и тарифов.
Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Курска:
- по услуге водоснабжения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
- по услуге водоотведения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП "Курскводоканал":
- по услуге водоснабжения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
- по услуге водоотведения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для потребителей г. Курска:
- к системе водоснабжения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Тариф, руб./м3/час, без НДС |
289571 |
289571 |
289571 |
289571 |
Тариф, руб./м3/час, с НДС |
341694 |
341694 |
341694 |
341694 |
- к системе водоотведения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Тариф, руб./м3/час, без НДС |
289338 |
289330 |
289330 |
289330 |
Тариф, руб./м3/час, с НДС |
341419 |
341419 |
341419 |
341419 |
Тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для МУП "Курскводоканал":
- к системе водоснабжения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Тариф, руб./м3/час, без НДС |
289571 |
289571 |
289571 |
289571 |
Тариф, руб./м3/час, с НДС |
341694 |
341694 |
341694 |
341694 |
- к системе водоотведения:
Год |
2 полугодие 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Тариф, руб./м3/час, без НДС |
289338 |
289330 |
289330 |
289330 |
Тариф, руб./м3/час, с НДС |
341419 |
341419 |
341419 |
341419 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Курского городского Собрания от 11 декабря 2012 г. N 10-5-ОС "О внесении изменений в решение Курского городского... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.