В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация города Курчатова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1176, следующие изменения:
1.1. По тексту Программы слова "МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова" заменить на слова "МКУ "УГХ г. Курчатова".
1.2. В раздел "Участники программы" паспорта Программы включить участника программы "Управление по культуре, спорту и делам молодежи".
1.3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
|
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3557074,664 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 996565,939 тыс. руб., 2017 год - 459087,977 тыс. руб., 2018 год - 464502,088 тыс. руб., 2019 год - 783455,245 тыс. руб., 2020 год - 853463,415 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 133068,428 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 31765,939 тыс. руб., 2017 год - 29537,229 тыс. руб., 2018 год - 27209,326 тыс. руб., 2019 год - 22451,882 тыс. руб., 2020 год - 22104,052 тыс. руб. - за счет безвозмездных поступлений - 473,593 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 473,593 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 1026,643 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 217,155 тыс. руб., 2018 год - 432,762 тыс. руб., 2019 год - 188,363 тыс. руб., 2020 год - 188,363 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников - 3422506,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 964800,000 тыс. руб., 2017 год - 428860,000 тыс. руб., 2018 год - 436860,000 тыс. руб., 2019 год - 760815,000 тыс. руб., 2020 год - 831171,000 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год. |
1.4. Раздел 9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского, областного бюджетов, безвозмездных поступлений и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3557074,664 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 996565,939 тыс. руб.,
2017 год - 459087,977 тыс. руб.,
2018 год - 464502,088 тыс. руб.,
2019 год - 783455,245 тыс. руб.,
2020 год - 853463,415 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета - 133068,428 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 31765,939 тыс. руб.,
2017 год - 29537,229 тыс. руб.,
2018 год - 27209,326 тыс. руб.,
2019 год - 22451,882 тыс. руб.,
2020 год - 22104,052 тыс. руб.
- за счет безвозмездных поступлений - 473,593 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 473,593 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета - 1026,643 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 217,155 тыс. руб.,
2018 год - 432,762 тыс. руб.,
2019 год - 188,363 тыс. руб.,
2020 год - 188,363 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников - 3422506,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 964800,000 тыс. руб.,
2017 год - 428860,000 тыс. руб.,
2018 год - 436860,000 тыс. руб.,
2019 год - 760815,000 тыс. руб.,
2020 год - 831171,000 тыс. руб.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении N 4".
1.5. Раздел 12 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств городского бюджета.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;
- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.
В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;
- для всех мероприятий муниципальной программы.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в решении Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" по состоянию на конец отчетного года.
Оценка эффективности использования средств городского бюджета
Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:
,
где:
Эис - эффективность использования средств городского бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п. - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:
,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.
При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп.
1.6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет средств городского бюджета и безвозмездных поступлений должен составить 29812,208 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6087,374 тыс. руб.; 2017 год - 5858,091 тыс. руб.; 2018 год - 5655,447 тыс. руб.; 2019 год - 6105,648 тыс. руб.; 2020 год - 6105,648 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 29810,908 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6087,374 тыс. руб.; 2017 год - 5856,791 тыс. руб.; 2018 год - 5655,447 тыс. руб.; 2019 год - 6105,648 тыс. руб.; 2020 год - 6105,648 тыс. руб. - за счет безвозмездных поступлений - 1,300 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 1,300 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год |
1.7. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016 - 2020 годы" программы изложить в новой редакции:
"Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств бюджета города Курчатова.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы заключается в следующем:
подпрограмма обеспечивает вклад в достижение целей муниципальной программы, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города;
расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности МКУ "Управление городского хозяйства г. Курчатова" на очередной финансовый год и плановый период.
На реализацию подпрограммы 1 общий объем финансирования составит 29812,208 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 6087,374 тыс. руб.;
2017 год - 5858,091 тыс. руб.;
2018 год - 5655,447 тыс. руб.;
2019 год - 6105,648 тыс. руб.;
2020 год - 6105,648 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета - 29810,908 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 6087,374 тыс. руб.;
2017 год - 5856,791 тыс. руб.;
2018 год - 5655,447 тыс. руб.;
2019 год - 6105,648 тыс. руб.;
2020 год - 6105,648 тыс. руб.
- за счет безвозмездных поступлений - 1,300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 1,300 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год".
1.8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3424665,857 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 965125,000 тыс. руб.; 2017 год - 429160,292 тыс. руб.; 2018 год - 438046,735 тыс. руб.; 2019 год - 761162,830 тыс. руб.; 2020 год - 831171,000 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 2101,089 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 325,000 тыс. руб.; 2017 год - 294,000 тыс. руб.; 2018 год - 1134,259 тыс. руб.; 2019 год - 347,830 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. - за счет безвозмездных поступлений - 6,292 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 6,292 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 52,476 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 52,476 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. - за счет средств внебюджетных источников -3422506,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 964800,000 тыс. руб.; 2017 год - 428860,000 тыс. руб.; 2018 год - 436860,000 тыс. руб.; 2019 год - 760815,000 тыс. руб.; 2020 год - 831171,000 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год |
1.9. Пункт семь абзаца четыре раздела 3 "Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:
"- Авторский надзор за строительством объекта "Кабельная линия КЛ-0,4 кВ. электроснабжения силовых потребителей детского развлекательного центра "Изумрудный город".
1.10. Абзац четыре раздела 3 "Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы дополнить пунктами следующего содержания:
"- Строительный контроль за строительством объекта "Кабельная линия КЛ-0,4 кВ. электроснабжения силовых потребителей детского развлекательного центра "Изумрудный город";
"- Экспертиза проекта "Строительство объекта "Кабельная линии КЛ-0,4 кВ. электроснабжения силовых потребителей детского развлекательного центра "Изумрудный город";
"- Сервитут на земельный участок под строительство объекта "Кабельная линия КЛ-0,4 кВ. электроснабжения силовых потребителей детского развлекательного центра "Изумрудный город".
1.11. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:
"Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств бюджета города Курчатова, безвозмездных поступлений и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3424665,857 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 965125,000 тыс. руб.;
2017 год - 429160,292 тыс. руб.;
2018 год - 438046,735 тыс. руб.;
2019 год - 761162,830 тыс. руб.;
2020 год - 831171,000 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета - 52,476 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 52,476 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета - 2101,089 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 325,000 тыс. руб.;
2017 год - 294,000 тыс. руб.;
2018 год - 1134,259 тыс. руб.;
2019 год - 347,830 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
- за счет безвозмездных поступлений - 6,292 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 6,292 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
- за счет средств внебюджетных источников - 3422506,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 964800,000 тыс. руб.;
2017 год - 428860,000 тыс. руб.;
2018 год - 436860,000 тыс. руб.;
2019 год - 760815,000 тыс. руб.;
2020 год - 831171,000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год".
1.12. В раздел "Участники подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы включить участника подпрограммы "Управление по культуре, спорту и делам молодежи".
1.13. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 102596,599 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25353,565 тыс. руб.; 2017 год - 24069,594 тыс. руб.; 2018 год - 20799,906 тыс. руб.; 2019 год - 16186,767 тыс. руб.; 2020 год - 16186,767 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 101156,431 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25353,565 тыс. руб.; 2017 год - 23386,438 тыс. руб.; 2018 год - 20419,620 тыс. руб.; 2019 год - 15998,404 тыс. руб.; 2020 год - 15998,404 тыс. руб. - за счет безвозмездных поступлений - 466,001 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб., 2017 год - 466,001 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 974,167 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 217,155 тыс. руб.; 2018 год - 380,286 тыс. руб.; 2019 год - 188,363 тыс. руб.; 2020 год - 188,363 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год. |
1.14. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:
"Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств бюджета города Курчатова, безвозмездных поступлений, областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 102596,599 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 25353,565 тыс. руб.;
2017 год - 24069,594 тыс. руб.;
2018 год - 20799,906 тыс. руб.;
2019 год - 16186,767 тыс. руб.;
2020 год - 16186,767 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета - 101156,431 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 25353,565 тыс. руб.;
2017 год - 23386,438 тыс. руб.;
2018 год - 20419,620 тыс. руб.;
2019 год - 15998,404 тыс. руб.;
2020 год - 15998,404 тыс. руб.
- за счет безвозмездных поступлений - 466,001 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.,
2017 год - 466,001 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета - 974,167 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 217,155 тыс. руб.;
2018 год - 380,286 тыс. руб.;
2019 год - 188,363 тыс. руб.;
2020 год - 188,363 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год".
1.15. Пункт 1 абзаца три раздела 3 "Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" Программы дополнить пунктами следующего содержания:
"- перевозка незаконно установленных гаражей;
- приобретение малых архитектурных форм и элементов ландшафтной подсветки".
1.16 Приложение N 3 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" изложить в новой редакции. (Приложение N 1).
1.17. Приложение N 4 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" изложить в новой редакции. (Приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города |
И.В. Корпунков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 24 октября 2018 г. N 1101 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1176"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 октября 2018 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального образования "Город Курчатов" Курской области (http://www.kurchatov.info/) 24 октября 2018 г.