Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждаю
Отчет в сумме Ноль рублей 00 копеек
----------------------------------------------
(прописью)
Руководитель ________________________ ____________________
учреждения (подпись) (расшифровка подписи)
"______" _______________ 20____г.
Авансовый отчет N_____
/----------------\
|Коды |
|----------------|
Форма по ОКУД|0504049 |
|----------------|
Учреждение Федеральное агентство по рыболовству Дата|24.11.2006 |
--------------------------------------------------------------------- |----------------|
Структурное подразделение _____________________________________________________________________ по ОКПО|00083664 |
|----------------|
Подотчетное лицо _____________________________________________________________________ | |
|----------------|
Должность ______________________ Назначение аванса ______________________ Табельный N | |
\----------------/
Наименование показателя |
Сумма |
|
|
Бухгалтерская запись |
|
|
Сумма, руб. |
||||||||
в рублях |
в валюте |
дебет |
|
|
кредит |
|
|||||||||
Предыдущий аванс |
остаток |
|
|
- |
- |
1 |
|
|
2 |
|
3 |
||||
перерасход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Получен аванс (от кого и дата) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
от |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
от |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
от |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого получено |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
Израсходовано |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
Остаток |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Приложение: |
- |
документов |
на |
- |
листах |
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
/---------\
Отчет проверен К утверждению в сумме, руб.\---------/
Главный ------------- ---------------------
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ------------- ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода
Номер счета бюджетного учета |
Внесение остатка |
Выдача перерасхода |
Кассовый ордер |
|||
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
номер |
дата |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Бухгалтер- ___________________ ____________ _________________________ от "___" ___________ 20___г.
кассир (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
/-------------\ /-----------\
авансовый отчет: номер | 161 | дата |24.11.2006 |
\-------------/ \-----------/
/-------------\ /-----------\
на сумму, руб. | - | количество документов | 0 |
\-------------/ \-----------/
Бухгалтер ______________________ ___________________________ "___" _____________ 20___г.
(подпись) (расшифровка подписи)
N п/п |
Документ |
Кому, за что и по какому документу уплачено |
Сумма расхода |
Бухгалтерская запись |
|||||
дата |
номер |
по отчету |
принято к учету |
дебет |
кредит |
||||
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
Израсходованно, всего |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Остаток |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
Перерасход |
|
|
- |
|
|
Подотчетное лицо _________________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.