Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г.Иркутска от 30 ноября 2012 г. N 031-06-2346/12 в раздел I настоящего приложения внесены изменения
Раздел I.
Паспорт Ведомственной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения и осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг."
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска |
|||||||||
Наименование Программы |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг." (далее - Программа). |
|||||||||
Цель Программы |
Совершенствование улично-дорожной сети города, способствующие созданию благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры, повышению уровня жизни населения и обеспечению безопасности дорожного движения. |
|||||||||
Задачи Программы |
1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города. Приведение улично-дорожной сети (далее - УДС) к техническому уровню в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями, потребностями экономики и населения; 2. Обеспечение нормативного содержания дорог местного значения (ликвидация неудовлетворительных дорожных условий); 3. Обеспечение безопасности дорожного движения; 4. Создание условий для нормального функционирования пассажирского транспорта города. |
|||||||||
Целевые показатели Программы |
1. протяженность улично-дорожной сети города; 2. протяженность реконструированной улично-дорожной сети города; 3. протяженность отремонтированной улично-дорожной сети города; 4. количество пересечений улиц и дорог, на которых произведено уширение; 5. протяженность ограждений; 6. количество пешеходных переходов в разных уровнях; 7. увеличение протяженности контактной сети, которая соответствует нормативным требованиям; 8. увеличение протяженности трамвайных путей и переездов, которая соответствует нормативным требованиям; 9. повышение количества нового подвижного состава муниципального транспорта взамен муниципального транспорта с высоким уровнем износа. |
|||||||||
Сроки реализации Программы |
Программа реализуется в период 2009 - 2012 гг. |
|||||||||
Характеристика программных мероприятий |
Программные мероприятия - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленный на повышение безопасности дорожного движения и улучшение дорожных условий, путем совершенствования улично-дорожной сети города. |
|||||||||
Объемы и источники финансирования Программы (планируемые) |
Всего финансовые затраты по Программе (планируемые) - 7 553,4126 млн. руб. из них по годам в млн. руб.: |
|||||||||
Бюджет |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||||
города Иркутска |
1 456,235 |
1 547,7032 |
1 386,4981 |
1 576,8015 |
||||||
Областной |
|
- |
239,3919 |
139,862 |
||||||
Федеральный |
201,155 |
428,9407* |
576,7269** |
25,8352 |
||||||
Для реализации Программы планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов (в период 2009 - 2012 гг.) в случаях и на условиях, определенных федеральным и областным законодательством. Примечания: *- остаток неосвоенных средств федерального бюджета 2010 года в размере 137,3735 млн. рублей переносится на 2011 год. **-остаток неосвоенных средств федерального бюджета 2011 года в размере 25,8352 млн. рублей переносится на 2012 год. | ||||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Показатели |
Ед. изм. |
Всего по Программе |
Значение показателей по годам |
||||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||||
строительство дорог мест. значения и улиц |
км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
реконструкция дорог мест. значения и улиц |
км |
3,3 |
2,37 |
0,71 |
0 |
0,22 |
||||
реконструкция мостов и путепроводов |
п.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
строительство мостов |
п.м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
строительство пешеходных переходов в разных уровнях |
шт. |
4 |
2 |
0 |
1 |
1 |
||||
уширение пересечений |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
количество перекрестков, с устройством светофорного регулирования |
шт. |
8 |
3 |
3 |
1 |
1 |
||||
установка ограждений |
п.м. |
1833 |
1140 |
693 |
0 |
0 |
||||
ремонт улично-дорожной сети |
км |
43,72 |
1,39 |
14,26 |
8,4 |
19,67 |
||||
ремонт мостов и путепроводов |
п.м. |
1 398,00 |
398,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
уровень приведенной в нормативное состояние контактной сети (протяженность контактной сети, которая соответствует нормативным требованиям, к общей протяженности контактной сети) |
% |
37,13 |
10,06 |
19,13 |
28,13 |
37,13 |
||||
уровень приведенных в нормативное состояние трамвайных путей и переездов (протяженность трамвайных путей и переездов, которая соответствует нормативным требованиям, к общей протяженности трамвайных путей и переездов) |
% |
5,73 |
1,5 |
2,93 |
4,33 |
5,73 |
||||
доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта |
% |
21,3 |
14,9 |
18,3 |
21,3 |
21,3 |
||||
количество отремонтированных внутриквартальных проездов |
шт. |
436 |
109 |
142 |
65 |
120 |
||||
содержание дорог местного значения |
км |
650,8 |
0 |
0 |
0 |
650,8 |
||||
нанесение горизонтальной разметки |
м2 |
59447 |
0 |
0 |
0 |
59447 |
Примечание: остаток не освоенных средств федерального бюджета 2010 года в размере 137,3735 млн. рублей переносится на 2011 год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.