В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 26, 52 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила
1. Утвердить прилагаемый Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Лойчица А.И.
Глава муниципального образования |
С.В.Серебренников |
Годовой план
социально-экономического развития города Братска на 2009 год
(утв. Решением Думы г.Братска Иркутской области
от 26 декабря 2008 г. N 563/г-Д)
Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2009 год (далее - Годовой план) разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования муниципального образования города Братска.
Годовой план является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д (далее - Комплексная программа) и представляет собой систему индикативных показателей развития города на 2009 год.
Учитывая, что Годовой план является инструментом реализации запланированных мероприятий Среднесрочного плана, его структура представляет собой систему показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана.
Показатели Годового плана уточняют принятые на этапе утверждения Комплексной программы основные показатели - индикаторы результативности деятельности на 2009 год по итогам мониторинга реализации Годового плана на 2008 год, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения программных мероприятий в 2009 году.
Общемуниципальный центр ответственности: администрация муниципального образования города Братска.
Годовой план социально-экономического развития
города Братска на 2009 год
N п/п |
Основные показатели - индикаторы |
ед. изм. |
2007 факт |
2008 оценка |
2009 план |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Программа "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код 100.00.) |
|||||
|
Программа "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код 111.00.) |
|||||
1. |
Численность постоянного населения на начало года |
тыс. чел. |
253,2 |
252,0 |
251,0 |
|
2. |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
14 155 |
17 172 |
17 200 |
|
в % к предыдущему периоду |
% |
123,8 |
121,3 |
100,2 |
||
3. |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
13,5 |
13,0 |
13,0 |
|
4. |
Уровень безработицы |
% |
0,56 |
0,60 |
0,82 |
|
|
Подпрограмма "Экологическая безопасность" (код 112.01.) |
|||||
5. |
Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников |
тыс. тонн |
122,50 |
125,66 |
125,66 |
|
6. |
Валовые сбросы в поверхностные водоемы |
тыс. тонн |
110,33 |
117,70 |
115,66 |
|
7. |
Переработка промышленных отходов |
тыс. тонн |
2,10 |
3,01 |
5,40 |
|
8. |
Восстановление рыбных запасов |
тонн |
16,0 |
20,0 |
16,0 |
|
9. |
Санитарная очистка городских лесов |
га |
31,9 |
50,0 |
56,0 |
|
|
Подпрограмма "Здравоохранение" (код 112.02.) |
|||||
10. |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами |
чел. |
26,3 |
26,6 |
26,6 |
|
11. |
Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом |
чел. |
92,3 |
94,7 |
94,7 |
|
12. |
Обеспеченность услугами здравоохранения в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
4,5 |
5,8 |
5,8 |
|
13. |
Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии |
% |
44,5 |
52,0 |
57,0 |
|
14. |
Охват периодическими профилактическими осмотрами |
% |
97,4 |
98,0 |
99,0 |
|
15. |
Общая смертность в расчете на 1 тыс. населения |
чел. |
13,3 |
13,1 |
13,0 |
|
|
Подпрограмма "Общее образование" (код 112.03.) |
|||||
16. |
Обеспеченность услугами общего образования в расчете на 1-го учащегося |
тыс. руб. |
24,0 |
30,8 |
28,7 |
|
17. |
Обеспеченность услугами дошкольного образования в расчете на 1-го воспитанника |
тыс. руб. |
42,4 |
49,7 |
50,5 |
|
18. |
Обеспеченность услугами дополнительного образования в расчете на 1-го воспитанника |
тыс. руб. |
10,6 |
11,6 |
10,9 |
|
|
Подпрограмма "Культура" (код 112.05.) |
|||||
19. |
Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
16,7 |
17,1 |
14,0 |
|
20. |
Количество мест массового отдыха |
ед. |
5 |
6 |
7 |
|
21. |
Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
0,63 |
0,93 |
0,62 |
|
|
Подпрограмма "Молодежная политика" (код 112.06.) |
|||||
22. |
Количество проводимых мероприятий для молодежи |
ед. |
194 |
220 |
150 |
|
23. |
Количество участников молодежных клубов |
чел. |
4 267 |
4 400 |
4 000 |
|
|
Подпрограмма "Физическая культура и спорт" (код 112.07.) |
|||||
24. |
Количество посещений спортсооружений города |
тыс. посещ. |
813,8 |
825,7 |
835,7 |
|
25. |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
510 |
525 |
260 |
|
26. |
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
тыс. чел. |
35,15 |
37,05 |
18,7 |
|
27. |
Количество учащихся спортивных школ |
чел. |
1 765 |
1 932 |
1 932 |
|
28. |
Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочные сборы в летний период |
чел. |
243 |
620 |
405 |
|
|
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" (код 112.08.) |
|||||
29. |
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города |
% |
3,40 |
3,48 |
3,46 |
|
30. |
Количество отработавших предельный срок эксплуатации лифтов в жилищном фонде, планируемых к замене |
ед. |
121 |
42 |
20 |
|
31. |
Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города |
% |
31,92 |
41,50 |
41,50 |
|
32. |
Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города |
% |
20,06 |
31,70 |
35,00 |
|
33. |
Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города |
% |
17,65 |
20,59 |
20,59 |
|
34. |
Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды |
млн. руб. |
5,00 |
2,45 |
3,20 |
|
|
Подпрограмма "Транспорт и связь" (код 112.09.) |
|||||
35. |
Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса |
км |
508,4 |
520,3 |
527,0 |
|
36. |
Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения |
шт. |
308,6 |
309,0 |
311,0 |
|
|
Подпрограмма "Потребительский рынок" (код 112.10.) |
|||||
37. |
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения |
м2 |
401,7 |
450,0 |
461,8 |
|
38. |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс. руб. |
67,8 |
88,7 |
94,7 |
|
в % к предыдущему периоду |
% |
123,1 |
130,8 |
106,8 |
||
39. |
Объем платных услуг на душу населения |
тыс. руб. |
20,2 |
23,6 |
26,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
% |
114,8 |
116,8 |
110,2 |
||
|
Подпрограмма "Общественная безопасность" (код 112.11.) |
|||||
40. |
Количество преступлений на 10 тыс. населения |
ед. |
542 |
459 |
450 |
|
41. |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед. |
408 |
328 |
310 |
|
42. |
Количество лиц, пострадавших на пожаре на 10 тыс. населения |
ед. |
1,07 |
1,03 |
0,99 |
|
|
Программа "Развитие экономического потенциала города" (код 120.00.) |
|||||
|
Программа "Общее развитие экономического потенциала города" (код 121.00.) |
|||||
43. |
Выручка от реализации работ, услуг в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
383,3 |
427,1 |
432,9 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
127,5 |
111,4 |
101,4 |
||
44. |
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на душу населения |
тыс. руб. |
19,99 |
24,05 |
20,13 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
230,6 |
120,3 |
83,7 |
||
45. |
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении в области социального партнерства |
ед. |
26 |
34 |
37 |
|
|
Программа "Отраслевое развитие экономического потенциала города" (код 122.00.) |
|||||
|
Подпрограмма "Малый бизнес" (код 122.01.) |
|||||
46. |
Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
5,18 |
5,46 |
5,54 |
|
47. |
Доля выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки в целом по городу |
% |
15,3 |
15,3 |
15,4 |
|
|
Подпрограмма "Градостроительный комплекс" (код 122.02.) |
|||||
48. |
Ввод жилья |
тыс.м2 |
25,7 |
29,0 |
30,0 |
|
49. |
Обеспеченность жильем на душу населения |
м2 |
20,70 |
20,83 |
20,90 |
|
50. |
Наличие автодорог |
км |
462,0 |
462,0 |
462,0 |
|
51. |
Капитальный ремонт автодорог и улиц |
км |
3,13 |
13,10 |
0,0 |
|
|
Программа "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 130.00.) |
|||||
|
Программа "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 131.00.) |
|||||
52. |
Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения |
ед. |
4,37 |
4,58 |
4,76 |
|
53. |
Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения |
ед. |
2,17 |
2,19 |
2,20 |
|
54. |
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления |
ед. |
509 |
635 |
670 |
|
55. |
Процент телефонизации сотрудников органов местного самоуправления |
% |
48,5 |
95,0 |
95,0 |
|
56. |
Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных |
% |
92,0 |
100,0 |
100,0 |
|
57. |
Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления |
ед. |
2 |
4 |
4 |
|
|
Программа "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 132.00.) |
|||||
|
Подпрограмма "Бюджет и бюджетный процесс" (код 132.01.) |
|||||
58. |
Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города |
млн. руб. |
5,0 |
4,0 |
2,0 |
|
59. |
Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета |
% |
5,4 |
8,0 |
4,2 |
|
60. |
Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа |
млн. руб. |
51,2 |
68,0 |
70,0 |
|
61. |
Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета |
% |
24,6 |
40,0 |
40,0 |
|
62. |
Бюджетная обеспеченность собственными доходами расчете на одного жителя# |
тыс. руб. |
9,4 |
10,5 |
9,7 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" (код 132.02.) |
|||||
63. |
Доходы от нежилой муниципальной недвижимости |
млн. руб. |
163,7 |
170,0 |
157,0 |
|
64. |
Доходы от арендных платежей за землю |
млн. руб. |
129,3 |
200,0 |
230,0 |
|
65. |
Доходы от продажи муниципальной собственности |
млн. руб. |
253,4 |
265,0 |
92,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден годовой план социально-экономического развития г.Братска на 2009 год.
Годовой план социально-экономического развития разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования муниципального образования.
План является инструментом реализации стратегических целей комплексной программы социально-экономического развития г.Братска на 2008 - 2017 годы и представляет собой систему индикативных показателей развития города на 2009 год.
План является инструментом реализации запланированных мероприятий среднесрочного плана, его структура представляет собой систему показателей, совпадающих с системой показателей среднесрочного плана. Показатели годового плана уточняют принятые на этапе утверждения комплексной программы основные показатели - индикаторы результативности деятельности на 2009 год по итогам мониторинга реализации годового плана на 2008 год, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения программных мероприятий в 2009 году.
Решение Думы города Братска Иркутской области от 26 декабря 2008 г. N 563/г-Д "О Годовом плане социально-экономического развития города Братска на 2009 год"
Текст решения официально опубликован не был