Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению мэра г.Иркутска
от 9 февраля 2009 г. N 031-06-338/9
Годовой план
мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического
развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы на 2009 год*
Мероприятия, реализуемые в рамках задач по основным стратегическим приоритетам |
Срок исполнения |
Финансовое обеспечение, тыс.руб. |
Источники финансирования |
Ожидаемый результат |
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Стратегический приоритет: Иркутск - город для жизни | |||||
1.1. Демографическая политика | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы, в т.ч. по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
"Охрана репродуктивного здоровья населения города Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
в течение года |
7 210,00 |
бюджет города |
Снижение показателя мертворождаемости до 5,7, показателя перинатальной смертности - до 7,4, повышение выживаемости новорожденных с экстремально низкой массой тела до 45 % |
|
"Совершенствование организации медицинской помощи детям в г.Иркутске" на 2009 - 2012 годы |
в течение года |
9 242,00 |
бюджет города |
Снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей до 30,0 случаев на 10000 населения детского возраста, увеличение удельного веса детей первой группы здоровья до 16 % |
|
"Снижение смертности населения города Иркутска от управляемых причин" на 2009 - 2012 годы |
в течение года |
8 725,00 |
бюджет города |
Снижение показателей смертности от мозгового инсульта до 114,2 случаев смерти на 100 тыс. населения, в т.ч. в трудоспособном возрасте до 27,0 случаев смерти на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте; смертности от инфаркта миокарда до 102,0 случаев смерти в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте, в т.ч. в трудоспособном возрасте до 16,5; увеличение удельного веса злокачественных новообразований, выявленных при профилактических осмотрах до 12,5 % и выявленных в начальных стадиях (1-2) до 47,5 %; снижение показателя общей запущенности злокачественных новообразований до 28,0 %; снижение госпитальной летальности при травмах до 2,7 % |
|
в течение года |
8 180,00 |
бюджет города |
Отсутствие случаев групповой и вспышечной заболеваемости в детских организованных коллективах по управляемым инфекциям; увеличение доли активно выявленных случаев туберкулеза при профилактических осмотрах до 56,0 %; повышение доли ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных химиопрофилактикой передачи вируса от матери к ребенку до 94,0 % |
||
1.2. Уровень и качество жизни населения | |||||
Реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Иркутске на 2006 - 2012 годы" |
в течение года |
257,00 |
бюджет города |
Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Иркутска |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
1.2.1. Организация деятельности Иркутского городского Координационного совета по соблюдению законодательства Российской Федерации о труде и контролю за выплатой заработной платы |
в течение года |
- |
- |
Осуществление мер, направленных на своевременную выплату заработной платы работникам организаций города Иркутска, легализацию заработной платы и пополнение доходной части бюджета, соблюдение действующего трудового законодательства Российской Федерации |
|
1.2.2. Создание условий для дальнейшего развития социально-трудовой сферы и защиты трудовых прав работников |
в течение года |
- |
- |
Дальнейшая стабилизация социально-трудовой сферы на территории города Иркутска. Отсутствие забастовок |
|
1.2.3. Совершенствование системы социального партнерства в социально-трудовых отношениях |
в течение года |
- |
- |
Увеличение численности работников, работающих в правовом поле социального партнерства |
|
1.2.4. Обеспечение подготовительной работы и внедрение новых отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города Иркутска |
в течение года |
- |
- |
Повышение качества предоставляемых муниципальными учреждениями услуг. Совершенствование стимулирующих систем, предоставление самостоятельности руководителям в регулировании уровня заработной платы работникам, изменение оплаты труда руководителей, сохранение координирующей роли Отраслевых Комитетов, в ведении которых находятся муниципальные учреждения |
|
1.3. Здравоохранение | |||||
Реализация на территории города мероприятий ПНП "Здоровье" |
в течение года |
307 575,00 |
субвенции из областного бюджета, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования, федеральный бюджет |
Повышение доступности и качества медицинской помощи населению, профилактика и раннее выявление заболеваний и предупреждение развития осложнений хронических болезней, укрепление первичного звена медицинской помощи, укрепление службы родовспоможения (охраны здоровья женщины во время беременности, родов и в послеродовом периоде) и охраны здоровья детей, улучшение социального положения медицинских работников |
|
Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области |
в течение года |
2 353 925,00 |
фонд обязательного медицинского страхования, бюджет города |
Обеспечение государственных гарантий медицинской помощи населению; повышение доступности медицинских услуг на основе анализа потребности населения в профильной медицинской помощи и имеющихся ресурсных возможностей лечебно-профилактических учреждений всех форм собственности, расположенных на территории города |
|
Реализация мероприятий комплексной долгосрочной МЦП "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 г.г. по направлению профилактики наркомании |
в течение года |
10 970,00 |
бюджет города |
Увеличение до 91,1 % ответов "категорически нет" в анонимных анкетах детей и молодежи на вопрос допустимости употребления наркотических средств. Обучение 64 волонтеров в сфере профилактики социально-негативных явлений в детской и молодежной среде |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
1.3.1. Оптимизация сети муниципальных учреждений здравоохранения города Иркутска |
в течение года |
- |
- |
Повышение ресурсной и экономической эффективности функционирования учреждений здравоохранения |
|
1.3.2. Создание и внедрение службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках на базе пилотных проектов |
в течение года |
- |
- |
Повышение качества и доступности медицинской помощи населению |
|
1.3.3. Создание условий для внедрения современных медицинских технологий |
в течение года |
- |
- |
Повышение качества и доступности медицинской помощи населению |
|
1.3.4. Проведение текущих ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения |
в течение года |
51 080,00 |
бюджет города, доходы от оказания МУЗ платных медицинских услуг |
Обеспечение исполнения санитарных требований содержания зданий медицинских учреждений, создание условий для комфортного пребывания пациентов и работы медицинского персонала в лечебных учреждениях |
|
1.3.5. Координация совместной деятельности муниципального здравоохранения с медицинскими учреждениями различных форм собственности и научными медицинскими учреждениями города Иркутска |
в течение года |
- |
- |
Повышение качества и доступности медицинской помощи населению, разработка и внедрение научных подходов в практическое здравоохранение |
|
1.3.6. Внедрение в практику новых эффективных медицинских технологий |
в течение года |
- |
- |
Повышение качества и доступности медицинской помощи населению |
|
1.4. Социальная поддержка населения | |||||
Реализация мероприятий целевой муниципальной социальной программы "Молодым семьям города Иркутска - доступное жилье 2005 - 2012 годы" |
в течение года |
30 000,00 |
бюджет города |
Обеспечение молодых семей доступным жильем на территории города Иркутска |
|
3 250,00 |
областной бюджет |
||||
Реализация мероприятий в рамках ВЦП "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009 - 2012 годы по подпрограмме: |
|
|
|
|
|
"Социальная поддержка жителей города Иркутска" на 2009 - 2012 гг. |
в течение года |
140 804,00 |
бюджет города |
Обеспечение доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан, обеспечение гарантированной поддержки жителям города Иркутска, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, поддержка жителей города в получении отдельных видов услуг, достижение максимальной адресности социальной помощи |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
1.4.1. Предоставление гражданам жилищных субсидий |
в течение года |
159 942,30 |
областной бюджет |
Социальная поддержка малоимущих граждан |
КСПиК, Комитеты по управлению округами администрации города Иркутска |
1.4.2. Создание условий для привлечения внебюджетных средств (коммерческих организаций, средств населения) в сферу оказания социальных услуг |
в течение года |
- |
- |
Организация и проведение совместных мероприятий на территории города Иркутска с коммерческими организациями и населением. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов, фукционирующих на территории города Иркутска |
|
1.5. Образование | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Дети Иркутска" на 2009 - 2012 годы |
в течение года |
14 630,00 |
бюджет города |
Создание условий для развития муниципальной системы поддержки одаренных детей, формирование безопасного образовательного пространства для всех участников учебного процесса, воспитание подрастающего поколения, направленного на гражданское становление и духовно-нравственное развитие личности ребенка, организация досуга и занятости несовершеннолетних, развитие муниципальной системы дошкольного образования, развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
1.5.1. Развитие сети дошкольных учреждений разных видов |
в течение года |
- |
- |
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в городе Иркутске |
|
1.5.2. Расширение сети вариативных форм дошкольного образования |
май - октябрь |
- |
- |
Удовлетворение потребностей в общественном воспитании детей дошкольного возраста по желанию родителей |
|
1.6. Охрана общественного порядка | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Укрепление правопорядка на территории города Иркутска на 2009 - 2012 годы" |
в течение года |
21 050,00 |
бюджет города |
Создание условий для стабилизации оперативной обстановки и снижения числа преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах города Иркутска не менее чем на 1,0 %. Организация деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка, улучшение их взаимодействия с органами милиции |
|
1.7. Экологическая политика и мероприятия по ГО и ЧС | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности территории г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" по подпрограмме: |
|
|
|
|
|
"Обеспечение экологической безопасности населения г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" |
в течение года |
12 423,00 |
бюджет города |
Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Иркутска, обеспечение экологической безопасности населения города, в т. ч. в части электромагнитного загрязнения, водопотребления, пользования лесными массивами и др. |
|
Реализация мероприятий долгосрочной МЦП "Защита населения и территории города Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г.Иркутска, на период 2008 - 2012 г.г." |
в течение года |
12 265,30 |
бюджет города |
Формирование культуры безопасной жизнедеятельности у населения города Иркутска. Предупреждение аварий на потенциально опасных объектах и недопущение их перерастания в ЧС. Повышение уровня подготовленности населения города к действиям в условиях угрозы или возникновения ЧС. Повышение качественного состояния Иркутского городского звена РСЧС и системы гражданской обороны в целом |
УМПиГО, Комитеты по управлению округами администрации города Иркутска |
1.8. Потребительский рынок | |||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
1.8.1. Ведение системы мониторинга состояния потребительского рынка города Иркутска |
ежеквартально |
- |
- |
Отслеживание тенденции развития потребительского рынка города Иркутска |
|
1.8.2. Содействие введению в эксплуатацию на территории города новых высокоэффективных объектов потребительского рынка |
в течение года |
1 200,00 |
средства предприятий |
Ввод в эксплуатацию прогрессивных объектов потребительского рынка, повышение культуры и качества обслуживания потребителей |
|
1.8.3. Оказание содействия в организации и развитии мелкорозничной торговой сети по сбыту сельскохозяйственной продукции |
в течение года |
- |
- |
Обеспечение жителей города доступной сельскохозяйственной продукцией |
|
1.8.4. Упорядочение деятельности мелкорозничной торговли и розничных рынков |
в течение года |
- |
- |
Осуществление мелкорозничной торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, города Иркутска |
|
1.8.5. Организация взаимодействия предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности в рамках мероприятий по поддержке местных товаропроизводителей |
в течение года |
- |
- |
Внедрение новых технологий производства в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности |
|
1.8.6. Мониторинг своевременности и правильности уплаты ЕНВД предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания города Иркутска |
в течение года |
- |
- |
Стабильность и полнота поступлений денежных средств в бюджет города от деятельности предприятий потребительского рынка |
|
1.8.7. Разработка механизмов рационального размещения предприятий торговли на территории города в увязке с генеральным планом города |
в течение года |
- |
- |
Рациональное размещение объектов потребительского рынка на территории города Иркутска |
|
1.8.8. Организация контроля за качеством питания в учреждениях социальной сферы города |
ежеквартально |
- |
- |
Повышение качества питания в учреждениях социальной сферы города Иркутска |
|
1.8.9. Составление дислокации предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания города Иркутска |
ежемесячно |
- |
- |
Создание базы данных о предприятиях потребительского рынка города Иркутска |
|
1.8.10. Организация и проведение профессиональных конкурсов, семинаров и мастер-классов |
в течение года |
300,00 |
средства предприятий |
Повышение уровня культуры и качества обслуживания населения города, совершенствование профессионального мастерства работников сферы потребительского рынка |
|
1.8.11. Проведение мониторинга потребностей в услугах общественного питания в районах города |
в течение года |
- |
- |
Оптимальное размещение предприятий общественного питания в районах города |
|
1.8.12. Разработка рекомендаций по улучшению материально-технической базы пищеблоков организаций бюджетной сферы |
в течение года |
- |
- |
Повышение уровня качества материально-технической базы пищеблоков организаций бюджетной сферы |
|
1.8.13. Содействие проведению присвоения категорий организациям бытового обслуживания |
в течение года |
150,00 |
средства предприятий |
Повышение уровня культуры и качества обслуживания потребителей в сфере бытового обслуживания |
|
1.8.14. Проведение комплексного маркетингового исследования состояния потребительского рынка |
в течение года |
- |
- |
Изучения# потребительского рынка, спроса на товары и услуги на данном рынке, конкурентной среды, цен, потребностей в товарах и услугах, проявляющихся на потребительском рынке города Иркутска |
|
1.9. Развитие институтов гражданского общества | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Взаимодействие органов городского самоуправления города Иркутска с населением, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2009 - 2012 годы |
в течение года |
1 821,00 |
бюджет города |
Появление новых, эффективных механизмов взаимодействия власти и общества; качественное развитие процессов участия граждан в осуществлении местного самоуправления; рост числа случаев проявления населением собственных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения |
|
Реализация мероприятий комплексной долгосрочной МЦП "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 г.г. по направлению молодежной политики |
в течение года |
15 450,00 |
бюджет города |
Увеличение количества детей и молодежи города Иркутска активно участвующих в различных городских мероприятиях, до 18 % от их общей численности. Увеличение количества детей и молодежи города Иркутска, активно участвующих в деятельности клубов, объединений, организаций, движений по военно-патриотическому воспитанию на 13 %. Оказание профориентационных услуг 5,5 тыс. молодым иркутянам |
|
2. Стратегический приоритет: Иркутск - культурная столица Восточной Сибири | |||||
2.1. Культура | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Возрождение и охрана объектов культурного наследия города Иркутска" в 2009 - 2013 гг." |
в течение года |
24 100,00 |
бюджет города |
Сохранение объектов культурного наследия, изучение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, расположенных на территории города Иркутска, улучшение внешнего облика города |
|
Реализация мероприятий ВЦП "Культура Иркутска" на 2009 - 2012 г.г. |
в течение года |
25 584,00 |
бюджет города |
Открытие детской художественной школы и библиотеки в Предместье Рабочее, городской детской филармонии и Музея городского быта. Увеличение количества посетителей в МУК и участников культурно-досуговых мероприятий. Рост музейных и библиотечных фондов, рабочих мест в МУК и МОУ ДОД |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
2.1.1. Установка произведений монументально-декоративного искусства |
в течение года |
- |
- |
Проектирование памятника влюбленным, скульптурный символ "Бабр", скульптурныекеомпозиции "Материнство", "Встречающие", "Студенты" |
|
2.2. Физическая культура и спорт | |||||
Реализация мероприятий комплексной долгосрочной МЦП "Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта" нв городе Иркутске на 2009 - 2012 г.г. по направлению физической культуры и спорта |
в течение года |
9 400,00 |
бюджет города |
Увеличение численности жителей города Иркутска, систематически занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в спортивно-массовых мероприятиях |
|
3. Стратегический приоритет: Иркутск - опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа | |||||
3.1. Развитие туризма | |||||
Реализация мероприятий МЦП "Содействие развитию туризма в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
в течение года |
4 020,00 |
бюджет города |
Увеличение доходов от оказания туристических услуг на 8-9 %, объема инвестиций в сферу гостиничного и ресторанного бизнеса - на 10 %, численности лиц, останавливающихся в КСР - на 1,5 %, количества рабочих мест в туриндустрии - на 3 % |
|
3.2. Комплексное благоустройство города | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности территории г.Иркутска на 2009 - 2012 годы" по подпрограммам: |
в течение года |
|
|
|
|
в течение года |
219 242,00 |
бюджет города |
Строительство детских и спортивных площадок не менее 100 ед. в год; увеличение площади озелененных территорий; увеличение площади цветников |
||
"Реализация комплексной схемы санитарной очистки территории г.Иркутска" |
в течение года |
21 930,00 |
бюджет города |
Уменьшение объемов отходов, вывозимых на полигон города Иркутска. Улучшение санитарного состояния территории города Иркутска и рекреационных зон |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
3.2.1. Комплексное освещение фасадов зданий |
в течение года |
- |
- |
Улучшение оформления внешнего облика зданий города. Реализация 5 рабочих проектов по освещению архитектурных объектов города Иркутска |
|
3.2.2. Цветовое решение фасадов зданий центральных улиц города |
в течение года |
- |
- |
Улучшение оформления внешнего облика зданий центральных улиц города. Разработка паспортов окраски и расколировки зданий не менее 100 архитектурных объектов города Иркутска |
|
3.2.3. Праздничное оформление города |
февраль-май, июнь, ноябрь-декабрь |
- |
- |
Праздничное оформление города Иркутска на 9 мая, День города, Новый год |
|
4. Стратегический приоритет: Иркутск - крупный транспортно-логистический центр Сибири | |||||
4.1. Транспорт и связь, сфера общественных коммуникаций | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на период 2009 - 2012 гг." |
в течение года |
1 464 166,00 |
бюджет города |
Обеспечение развития транспортной инфраструктуры города. Приведение улично-дорожной сети к техническому уровню в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями, потребностями экономики и населения. Обеспечение нормативного содержания дорог местного значения (ликвидация неудовлетворительных дорожных условий). Обеспечение безопасности дорожного движения. Создание условий для нормального функционирования пассажирского транспорта города |
|
230 160,00 |
федеральный бюджет |
||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
4.1.1. Подготовка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Иркутске на 2009 - 2015 гг. |
январь-апрель |
350,00 |
бюджет города |
Оптимальная организация дорожного движения и уменьшение количества заторов на улицах города |
|
4.1.2. Телефонизация районов города с помощью систем радиодоступа за счет средств хозяйствующих субъектов и населения |
в течение года |
- |
- |
Согласованные проекты проведения дополнительных каналов связей в городе Иркутске |
|
5. Стратегический приоритет: Иркутск - город широких предпринимательских возможностей | |||||
5.1. Развитие промышленно-производственного потенциала города | |||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
5.1.1. Содействие оказанию муниципальной поддержки инвестиционным проектам городских предприятий, имеющих важное социально-экономическое значение для развития города |
в течение года |
- |
- |
Система экспертиз инвестиционных и инновационных проектов, приоритетных для реализации на территории города Иркутска |
|
5.1.2. Создание условий для внедрения в промышленное производство перспективных проектов академических учреждений, учебных заведений |
в течение года |
- |
- |
Реализация не менее 10 стартапов (первых этапов внедрения 10 перспективных проектов) |
|
5.1.3. Стимулирование реализации различных форм кооперации научных учреждений и промышленных предприятий (технопарков, центров трансферта технологий и т.д.) |
в течение года |
- |
- |
Организация взаимодействия с научными организациями и предприятиями города Иркутска, деятельность которых направлена на создание наукоемких технологий, производство инновационных товаров и услуг |
|
5.2. Малое и среднее предпринимательство | |||||
Реализация мероприятий МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Иркутске на 2008 - 2012 годы" |
в течение года |
6 590,00 |
бюджет города |
Увеличение количества СМП до 13,2 на 1 000 жителей |
|
5.3. Основные направления муниципальной политики повышения инвестиционной привлекательности города Иркутска | |||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
5.3.1. Формирование портфеля промышленно-коммерческих проектов, предусматривающих приоритетную поддержку со стороны городской администрации в рамках полномочий |
в течение года |
- |
- |
Информационная база потребностей городского хозяйства в инновационных продуктах и услугах. Мониторинг инновационного потенциала (перспективных и готовых к внедрению инновационных разработок) субъектов инновационной деятельности города Иркутска |
|
5.3.2. Формирование банка научно-технических разработок и различных форм поддержки их коммерциализации с использованием мирового опыта |
в течение года |
- |
- |
Информационная база инновационных проектов субъектов инновационной деятельности города Иркутска. Применение положительного опыта муниципальных образований Российской Федерации в городе Иркутске |
|
5.3.3. Формирование информационного сопровождения инвестиционной политики города для привлечения потенциальных отечественных и иностранных инвесторов предусматривает регулярную актуализацию и распространение информации |
в течение года |
- |
- |
Издание электронного и бумажного каталога инновационных проектов деятельности города Иркутска |
|
5.3.4. Участие представителей города Иркутска в крупных мероприятиях экономической направленности, а также в крупных имиджевых мероприятиях, проводимых в зарубежных городах |
в течение года |
за счет расходов плана мероприятий международной деятельности в органах местного самоуправления города Иркутска на 2009 год |
бюджет городп# |
Продвижение имиджа города Иркутска |
|
5.4. Развитие финансово-инвестиционного потенциала предприятий города | |||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
5.4.1. Проведение мероприятий по стимулированию инвестиционной активности значимых для социально-экономического развития города предприятий |
в течение года |
- |
- |
Реализация не менее 3 инвестиционных проектов |
|
6. Стратегический приоритет: Иркутск - центр инновационной экономики | |||||
6.1. Инновационная деятельность | |||||
Реализация мероприятий ВЦП "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы |
в течение года |
20 000,00 |
бюджет города |
Создание и развитие интегрированной информационной системы планирования и управления органов местного самоуправления города Иркутска. Создание единой инфраструктуры межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами. Сопровождение действующих муниципальных информационных ресурсов и систем |
|
Реализация мероприятий МЦП "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы" |
в течение года |
1 700,00 |
бюджет города |
Создание экономических, правовых и организационных условий для развития инновационной деятельности на территории города Иркутска, обеспечивающих формирование благоприятной деловой среды для функционирования малого и среднего инновационного предпринимательства, направленного на эффективное использование научно-технического потенциала при решении задач социально-экономического развития города Иркутска |
|
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
6.1.1. Оказание информационной и организационной поддержки субъектам инновационной деятельности |
в течение года |
- |
- |
Оказание субъектам инновационной деятельности города Иркутска консультационной поддержки, проведение семинаров по вопросам инновационной деятельности, существующих программ муниципальной поддержки инновационной деятельности |
|
6.1.2. Поддержка на муниципальном уровне инновационных проектов, направленных на развитие системы образования |
в течение года |
- |
- |
Повышение методической и педагогической активности педагогических коллективов |
|
6.2. Повышение уровня занятости и регулирование миграции | |||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
6.2.1. Подготовка предложений по квоте по привлечению иностранной рабочей силы на территорию города Иркутска |
в течение года |
- |
- |
Использование труда иностранных работников с учетом демографической ситуации, приоритета российских граждан на занятие вакантных рабочих мест. Защита национального рынка труда |
|
6.2.2. Разработка новых форм привлечения творческой молодежи к решению проблем города |
в течение года |
- |
- |
Проведение конкурса на предоставление субсидий в области молодежной политики |
|
7. Стратегический приоритет: Иркутск - город-стройка | |||||
7.1. Обеспечение комплексного подхода к застройке города, капитальный ремонт, реконструкция | |||||
Реализация мероприятий комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Иркутске на 2008 - 2012 годы, в т.ч. подпрограммы: |
|
|
|
|
|
в течение года |
83 446,10 |
бюджет города |
Рост уровня обеспеченности общей площади жилья; ввод дополнительной общей площади жилья, в т.ч. социального жилья |
||
в течение года |
191 664,10 |
бюджет города |
Обеспечение прироста нагрузок на инженерную инфраструктуру; снижение существующего уровня износа объектов инженерной инфраструктуры на 3-5 % |
||
в течение года |
559 633,20 |
бюджет города |
Ввод дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования и в общеобразовательных учреждениях; рост обеспеченности коечным фондом в лечебных учреждениях города |
||
Реализация мероприятий целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Иркутске на 2004 - 2010 г.г." |
в течение года |
150 000,00 |
бюджет города |
Ликвидация и (или) реконструкция на территории города Иркутска не менее 25 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилищного фонда города Иркутска, признанного таковым на 01 января 2003 года |
|
49 990,00 |
областной бюджет |
||||
Реализация мероприятий комплексной МЦП капитального ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы в г.Иркутске на 2009 - 2012 годы, в т.ч. подпрограммы: |
|
|
|
|
|
в течение года |
29 553,00 |
бюджет города |
Улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей города, повышение уровня благоустройства крупнопанельных жилых домов первых массовых серий |
||
в течение года |
97 732,00 |
бюджет города |
Улучшение качества жизни и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей города, повышение уровня благоустройства многоквартирных домов, улучшение внешнего облика города Иркутска |
||
в течение года |
335 564,60 |
бюджет города |
Создание комфортных условий для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры |
||
Реализация мероприятий муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске на 2009 - 2011 годы" |
в течение года |
150 522,00 |
бюджет города |
Улучшение условий проживания граждан, повышение эксплуатационных характеристик многоквартирных домов; увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения, снижение потерь ресурсов внутри многоквартирных жилых домов и обеспечение надлежащего качества предоставления коммунальных услуг |
|
356 163,00 |
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
||||
22 375,00 |
средства собственников помещений в многоквартирных домах |
||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
7.1.1. Разработка проектов планировки отдельных районов города |
январь-октябрь |
16 507,00 |
бюджет города |
Проекты планировки Северной части Свердловского округа, Южной части Свердловского округа, Иркутска-II |
|
7.1.2. Разработка правил землепользования и застройки |
январь-сентябрь |
1 984,00 |
бюджет города |
Осуществление землепользования и строительства на территории города Иркутска в рамках законодательства Российской Федерации, Иркутской области и города Иркутска |
|
7.1.3. Обеспечение передачи объектов федеральной собственности, собственности Иркутской области в муниципальную собственность города Иркутска и обеспечение передачи в федеральную собственность и собственность Иркутской области объектов муниципальной собственности города Иркутска в соответсвии# с ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
в течение года |
- |
- |
Исполнение ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", передача объектов в собственность города Иркутска для решения вопросов местного значения |
|
7.1.4. Обеспечение и координация работы по выявлению и сносу самовольных строений на территории города Иркутска |
в течение года |
2 016,00 |
бюджет города |
Организация сноса самовольных строений на территории города Иркутска |
|
7.2. Комплексная модернизация инженерной инфраструктуры | |||||
Мероприятия, не вошедшие в реализуемые на территории города проекты и программы |
|
|
|
|
|
7.2.1. Подготовка материалов для разработки схем теплоснабжения города Иркутска в период до 2020 года |
в течение года |
- |
- |
Эффективное функционирование систем теплоснабжения города Иркутска |
|
7.2.2. Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Иркутска к отопительному сезону |
в течение года |
79 736,00 |
бюджет города |
Подготовка города Иркутска к зимнему периоду |
Список использованных сокращений:
АппАдм - Аппарат администрации города Иркутска
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека
ВЦП - Ведомственная целевая программа
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход
КГП - Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска
КЖКХ - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска
КПР - Комитет по потребительскому рынку администрации города Иркутска
КСПиК - Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
КСР - коллективные средства размещения
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
КЭФ - Комитет по экономике и финансам администрации администрации города Иркутска#
МОУ ДОД - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
МУЗ - Муниципальное учреждение здравоохранения
МУК - Муниципальное учреждение культуры
МЦП - Муниципальная целевая программа
ПНП - Приоритетный национальный проект
СМП - Субъект малого предпринимательства
УИПССИО - Управление по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации города Иркутска
УМПиГО - Управление по мобилизационной подготовке и гражданской обороне администрации города Иркутска
УСРиИП - Управление по стратегическому развитию и инновационной политике администрации города Иркутска
___________________
* Основные показатели социально-экономического развития города Иркутска на 2009 год (Приложение N 1 к годовому плану мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы на 2009 год)
Начальник управления |
Е.Ю.Семенов |
Начальник отдела стратегического планирования администрации города Иркутска |
О.И.Беликова |
Приложение N 1
к Плану
Основные показатели
социально-экономического развития
города Иркутска на 2009 год
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Значение показателя |
|||||
2007 г. фактическое |
2008 г. оценочное |
2009 г. плановое |
||||||
1. Демографическая политика | ||||||||
1. |
Численность постоянного населения (на конец года) |
тыс. чел. |
575,8 |
578,0 |
579,0 |
|||
2. |
Естественный прирост (убыль) |
тыс. чел. |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
|||
3. |
Общий коэффициент рождаемости на 1000 жителей |
промилле |
13,5 |
14,2 |
14,0 |
|||
4. |
Общий коэффициент смертности на 1000 жителей |
промилле |
12,6 |
12,9 |
13,0 |
|||
5. |
Механический прирост (убыль) |
тыс. чел. |
-0,6 |
1,4 |
0,4 |
|||
2. Уровень жизни | ||||||||
6. |
Среднемесячная заработная плата в крупных и средних организациях |
руб. |
17156,5 |
22710,6 |
26571,0 |
|||
7. |
Индекс реальной заработной платы |
в % к предыдущему году |
112,3 |
113,6 |
106,8 |
|||
8. |
Покупательная способность заработной платы работников крупных и средних организаций |
раз |
4,3 |
4,7 |
4,9 |
|||
9. |
Просроченная задолженность по заработной плате (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) |
млн руб. |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Индекс потребительских цен |
% |
109,8 |
114,4 |
109,5 |
|||
3. Занятость | ||||||||
11. |
Численность трудовых ресурсов |
тыс. чел. |
407,0 |
409,1 |
410,4 |
|||
12. |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,59 |
0,40 |
0,42 |
|||
13. |
Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях |
тыс. чел. |
196,4 |
195,2 |
194,7 |
|||
4. Здравохранение# | ||||||||
14. |
Общая заболеваемость |
случаев на 1000 жит. |
2066,6 |
2100,0 |
2060,0 |
|||
15. |
Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте |
случаев на 10000 трудоспособного населения |
55,9 |
54,0 |
53,0 |
|||
16. |
Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся |
промилле |
8,3 |
8,1 |
8,0 |
|||
17. |
Уровень материнской смертности |
случаев на 100 тыс. матерей |
0 |
0 |
0 |
|||
18. |
Смертность в трудоспособном возрасте |
случаев на 1000 трудоспособного населения |
8,3 |
8,3 |
8,2 |
|||
19. |
Обеспеченность больничными койками на 10000 жителей |
коек |
125,2 |
126,0 |
125,8 |
|||
20. |
Обеспеченность поликлиниками на 10000 жителей |
посещений в смену |
294,8 |
295,8 |
296,1 |
|||
21. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего в муниципальных учреждениях здравоохранения без совместителей с учетом платных услуг |
руб. |
11202,0 |
13678,0 |
13800,0 |
|||
5. Образование | ||||||||
22. |
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях (на 1000 детей) |
мест |
551 |
521 |
519 |
|||
23. |
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием |
% |
62,8 |
61,3 |
59,9 |
|||
24. |
Количество граждан, состоящих на учете в органах управления образованием для получения места в ДОУ на ребенка |
чел. |
15975 |
18000 |
19000 |
|||
25. |
Обеспеченность дневными общеобразовательными учреждениями на 1000 жителей |
мест |
106,7 |
106,3 |
106,1 |
|||
26. |
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ |
% |
98,2 |
98,6 |
99,7 |
|||
27. |
Коэффициент сменности (учащихся в 1 смене муниципальных общеобразовательных школ) |
% |
64,5 |
65,0 |
68,0 |
|||
28. |
Охват обучающихся по программам, обеспечивающим углубленную подготовку по различным профилям |
% |
18,9 |
21,5 |
22,0 |
|||
29. |
Охват детей дополнительным образованием от общего количества обучающихся детей в общеобразовательных школах |
% |
77,8 |
78,0 |
79,0 |
|||
30. |
Количество учащихся на 1 компьютер |
чел. |
27,3 |
20,9 |
18,5 |
|||
31. |
Доля педагогических работников муниципальных учреждений, имеющих высшую и первую категорию |
% |
55,3 |
55,4 |
55,6 |
|||
32. |
Среднемесячная заработная плата одного работника в муниципальных образовательных учреждениях |
руб. |
7440,0 |
8400,0 |
8520,0 |
|||
6. Культура | ||||||||
33. |
Общий книжный фонд муниципальных библиотек |
тыс. экз. |
792,9 |
794,4 |
797,0 |
|||
34. |
Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов |
чел. |
102 |
105 |
107 |
|||
35. |
Доля преподавателей и концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений культуры, имеющих высшую и первую категорию |
% |
65,0 |
69,0 |
69,0 |
|||
36. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего в учреждениях культуры без совместителей с учетом платных услуг |
руб. |
7600,0 |
8174,5 |
8247,5 |
|||
7. Молодежная политика | ||||||||
37. |
Численность молодежи в возрасте 14-29 лет |
тыс. чел. |
169,8 |
165,6 |
161,0 |
|||
38. |
Доля безнадзорных детей в общей численности детей в возрасте 0-17 лет |
% |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
|||
39. |
Количество молодых семей, получивших поддержку по программе "Молодым семьям - доступное жилье" |
ед. |
131 |
150 |
199 |
|||
8. Физическая культура и спорт | ||||||||
40. |
Доля населения занимающегося физкультурой и спортом в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления в общей численности населения |
% |
10,4 |
11,0 |
12,5 |
|||
41. |
Доля детей и подростков, занимающихся массовым спортом в детских и юношеских спортивных школах в общей численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет |
% |
23,4 |
23,8 |
24,0 |
|||
42. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего в муниципальных учреждениях физической культуры |
руб. |
6935,2 |
9588,0 |
10463,0 |
|||
9. Социальная поддержка населения | ||||||||
43. |
Численность пенсионеров |
тыс. чел. |
146,0 |
147,0 |
147,9 |
|||
44. |
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг |
семей |
16164 |
19102 |
17400 |
|||
45. |
Количество пассажиров, пользующихся льготами на проезд в общественном транспорте |
тыс. чел. |
137,2 |
138,8 |
140,3 |
|||
10. Развитие гражданского общества | ||||||||
46. |
Количество действующих общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования |
ед. |
1040 |
1063 |
1070 |
|||
47. |
Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления |
ед. |
110 |
137 |
142 |
|||
11. Охрана общественного порядка | ||||||||
48. |
Обеспеченность сотрудниками ОВД населения города Иркутска на 1000 человек |
чел. |
6,70 |
6,68 |
6,70 |
|||
49. |
Обеспеченность патрульно-постовыми нарядами на 1000 человек |
ед. |
0,60 |
0,60 |
0,65 |
|||
50. |
Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах города |
% |
25,0 |
25,0 |
24,9 |
|||
51. |
Уровень виктимизации населения |
кол-во потерпевших на 1000 чел. |
29-45 |
29-45 |
28-43 |
|||
52. |
Количество муниципальных объектов социальной сферы, оборудованных системой пожарной безопасности |
ед. |
124 |
205 |
205 |
|||
53. |
Уровень антитеррористической защищенности учреждений МУЗ и МОУ (доля учреждений оборудованных средствами видеонаблюдения от общего количества МУЗ и МОУ) |
% |
1,7 |
2,8 |
3,4 |
|||
12. Промышленно-производственный потенциал | ||||||||
54. |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям промышленности |
млн руб. |
45292,6 |
44509,5 |
57790,2 |
|||
55. |
Индекс промышленного производства |
% |
94,0 |
130,0 |
113,0 |
|||
13. Транспорт | ||||||||
56. |
Обеспеченность муниципальным транспортом на 10000 жителей |
ед. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
57. |
Число поездок на муниципальном городском пассажирском транспорте на 1 человека в год |
ед. |
670 |
656 |
668 |
|||
58. |
Приобретение муниципального транспорта |
ед. |
25 |
34 |
42 |
|||
14. Связь | ||||||||
59. |
Квартирных телефонов на 100 жителей |
ед. |
31,4 |
32,0 |
31,0 |
|||
15. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
60. |
Общая площадь жилищного фонда(на конец года) |
тыс. кв.м |
11483,9 |
11833,0 |
12220,0 |
|||
61. |
Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя |
кв. м |
19,9 |
20,5 |
21,1 |
|||
62. |
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда города |
% |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
|||
63. |
Доля благоустроенного жилья в общей площади жилищного фонда города |
% |
82,2 |
83,0 |
83,7 |
|||
64. |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
тыс. кв.м |
434,9 |
479,9 |
756,6 |
|||
65. |
Строительство и реконструкция дорог (за счет всех источников финансирования) |
тыс. кв.м |
92,3 |
240,0 |
96,0 |
|||
66. |
Капитальный и текущий ремонт дорог (за счет всех источников финансирования) |
тыс. кв.м |
182,9 |
120,4 |
130,4 |
|||
67. |
Обеспеченность населения зелеными насаждениями на одного жителя |
кв. м |
6,2 |
6,2 |
7,0 |
|||
16. Градостроительный комплекс | ||||||||
68. |
Ввод общей площади жилья |
тыс. кв.м |
315,3 |
367,0 |
407,0 |
|||
69. |
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям |
млн руб. |
17013,8 |
21630,0 |
26400,0 |
|||
70. |
Объем инвестиций в основной капитал по малым предприятиям |
млн руб. |
686,0 |
1370,0 |
2466,0 |
|||
71. |
Ликвидация ветхого жилищного фонда |
тыс. кв.м |
9,1 |
10,0 |
10,0 |
|||
17. Потребительский рынок | ||||||||
72. |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс.руб. |
115,4 |
141,7 |
160,6 |
|||
73. |
Индекс физического объема розничной торговли |
% |
105,7 |
110,0 |
105,8 |
|||
74. |
Оборот общественного питания на душу населения |
тыс.руб. |
4,1 |
5,7 |
7,1 |
|||
75. |
Индекс физического объема общественного питания |
% |
103,8 |
110,2 |
107,5 |
|||
76. |
Объем платных услуг на душу населения |
тыс.руб. |
41,8 |
51,5 |
62,9 |
|||
77. |
Индекс физического объема платных услуг |
% |
112,7 |
108,0 |
106,0 |
|||
18. Малое предпринимательство | ||||||||
78. |
Количество малых предприятий на 1000 жителей |
ед. |
12,9 |
13,2 |
13,2 |
|||
79. |
Удельный вес занятых на малых предприятиях в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях |
% |
18,2 |
18,7 |
18,8 |
|||
80. |
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях |
руб. |
8668,0 |
12564,0 |
13228,0 |
|||
81. |
Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию |
чел. |
17772 |
17845 |
17900 |
|||
82. |
Выручка от реализации продукции малых предприятий города |
млрд руб. |
128,0 |
132,0 |
132,0 |
|||
19. Туристско-рекреационный комплекс | ||||||||
83. |
Номерной фонд коллективных средств размещения |
мест |
4276 |
4336 |
4396 |
|||
84. |
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
тыс. чел. |
245,2 |
249,9 |
253,6 |
|||
85. |
Число обслуживаемых турфирмами туристов |
тыс. чел. |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
|||
20. Инвестиционный климат | ||||||||
86. |
Общий объем финансовых вложений крупных и средних предприятий города |
млн руб. |
3736,4 |
4110,0 |
4521,0 |
|||
87. |
Объем долгосрочных инвестиций |
млн руб. |
1041,0 |
1145,1 |
1259,6 |
|||
21. Инновационная деятельность | ||||||||
88. |
Количество технопарков и инновационных бизнес-инкубаторов |
ед. |
3 |
3 |
3 |
|||
89. |
Количество организаций, оказывающих содействие в развитии инновационной деятельности |
ед. |
4 |
5 |
6 |
|||
90. |
Количество инновационных компаний в городе |
ед. |
62 |
70 |
85 |
|||
22. Охрана окружающей среды | ||||||||
91. |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на одного человека |
тонн |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|||
92. |
Комплексный индекс загрязнения атмосферы |
ед. |
18,7 |
18,6 |
18,5 |
|||
23. Финансово-бюджетная политика | ||||||||
93. |
Доля местных налогов в объеме налоговых и неналоговых поступлений бюджета города |
% |
11,9 |
8,5 |
10,9 |
|||
94. |
Темп роста собственных доходов бюджета города |
% |
138,5 |
134,7 |
93,3 |
|||
95. |
Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в собственных доходах бюджета города |
% |
7,2 |
3,0 |
7,7 |
|||
96. |
Доля бюджетных инвестиций в расходах бюджета города |
% |
22,2 |
27,4 |
16,5 |
|||
|
Бюджетная обеспеченность 1 жителя: |
|
|
|
|
|||
97. |
доходами |
тыс.руб. |
15,6 |
20,6 |
17,4 |
|||
98. |
расходами |
тыс.руб. |
15,8 |
21,7 |
17,5 |
|||
24. Муниципально-частное партнерство | ||||||||
99. |
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства |
ед. |
1 |
1 |
3 |
|||
100. |
Объем предоставленных субсидий по банковским кредитам и лизинговым платежам |
тыс. руб. |
556,6 |
1500,0 |
1700,0 |
|||
25. Международное сотрудничество | ||||||||
101. |
Количество зарубежных городов, с которыми установлены устойчивые экономические и культурные связи |
ед. |
8 |
9 |
10 |
|||
102. |
Количество международных мероприятий, в которых принимала участие администрация города Иркутска |
ед. |
41 |
47 |
50 |
Начальник управления |
Е.Ю.Семенов |
Начальник отдела стратегического планирования администрации города Иркутска |
О.И.Беликова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэра города Иркутска от 9 февраля 2009 г. N 031-06-338/9 "О принятии годового плана мероприятий по реализации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.