Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к распоряжению
Правительства
Тюменской области
от 17 мая 2010 г. N 599-рп
Комплексная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Паспорт
комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Дата и номер принятия правового акта о разработке Программы |
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 Пр-1802ГС, Протокол заседания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам ситуации, связанной с преодолением последствий мирового финансового кризиса в Уральском федеральном округе, от 25.09.2009 |
|||||||||||
Дата и номер правового акта об утверждении Программы |
Распоряжение правительства Тюменской области от 26.10.2009 N 1565-рп |
|||||||||||
Государственный заказчик Программы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Программы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Программы |
Повышение энергетической эффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов. |
|||||||||||
Подпрограммы |
- Повышение энергоэффективности в теплоснабжении - Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении - Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий - Повышение энергоэффективности в жилищной сфере - Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе - Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения - Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы - Энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" города Тюмени |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Программы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
495 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Всего 1 этап |
495 000 |
0 |
0 |
||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффекта |
Достижение реализованного экономического потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности в размере 1 727 100 тыс. руб. |
Паспорт
подпрограммы "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
|||||||||||
Задачи Подпрограммы |
- Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии. - Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения. - Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии (на основных энергопотребляющих объектах). |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
1235300 |
1221000 |
1226000 |
1342600 |
1326100 |
1344300 |
1348900 |
1347000 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
1235300 |
1221000 |
1226000 |
1342600 |
1326100 |
1344300 |
1348900 |
1347000 |
||||
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы |
Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии до 0,21 т.у.т./Гкал в 2020 году, или на 25% по сравнению с 2008 годом. |
Паспорт
подпрограммы "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения. |
|||||||||||
Задачи Подпрограммы |
- Обеспечение рационального водопотребления. - Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. - Реконструкция и модернизация систем водоснабжение и водоотведения. - Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах). |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
162 500 |
162 500 |
110 000 |
103 000 |
88 000 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
162 500 |
162 500 |
110 000 |
103 000 |
88 000 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
||||
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы |
Снижение удельных затрат электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды до 0,23 кВт*ч/м3 в 2020 году, или в 4 раза по сравнению с 2008 годом. |
Паспорт
подпрограммы "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|||||||||||
Задача Подпрограммы |
- Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий. |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
||||
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы |
Сокращение удельного расхода электроэнергии на 1 светильник наружного освещения до 712 кВт*ч/год в 2020 году, или на 27% по сравнению с 2008 годом. |
Паспорт
подпрограммы "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
|||||||||||
Задачи Подпрограммы |
- Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере. - Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере. - Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья - Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования. |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
397 800 |
358 300 |
358 300 |
358 300 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
397 800 |
358 300 |
358 300 |
358 300 |
||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Сокращение удельного потребления электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений до 52,8 кВт*ч/год в 2020 году, или на 10 % по сравнению с 2008 годом. Снижение удельного потребления тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений до 0,065 Гкал/год в 2020 году, или на 35% по сравнению с 2008 годом. |
Паспорт
подпрограммы "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
|||||||||||
Задачи Подпрограммы |
- Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере. - Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором. |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
||||
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Сокращение удельного потребления электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений до 98,2 кВт*ч/год в 2020 году, или на 10 % по сравнению с 2008 годом. Снижение удельного потребления тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений до 0,2 Гкал/год в 2020 году, или на 33% по сравнению с 2008 годом. |
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
|||||||||||
Задача Подпрограммы |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
||||
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы |
Обеспечение всех социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения (100,0%), или увеличение доли социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения в 2 раза по сравнению с 2008 годом. |
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||||||||||
Цель Подпрограммы |
Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
|||||||||||
Задачи Подпрограммы |
Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережение и повышения энергоэффективности. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|||||||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2010 - 2020 годы I этап - 2010 - 2012 годы II этап - 2013 - 2020 годы |
|||||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||||||||||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Всего 1 этап |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 этап | ||||||||||||
Финансирование, тыс. руб. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Областной бюджет |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего 2 этап |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
||||
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы |
Увеличение доли организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы до 50% в 2020 году. |
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" города Тюмени" на 2010 - 2012 годы комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||
Разработчик Подпрограммы |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
|||
Цель Подпрограммы |
Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) |
|||
Задачи Подпрограммы |
- Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала. - Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала. - Модернизация системы наружного освещения квартала - Модернизация системы теплоснабжения квартала. - Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
I этап - 2010 - 2012 годы |
|||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Финансирование, тыс. руб. |
|||
1 этап |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
495 000 |
0 |
0 |
|
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|
Всего 1 этап |
495 000 |
0 |
0 |
|
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы |
- Снижение потребления энергии на одного проживающего в квартале до 1,48 тут/чел./год в 2012 году, или на 22% по сравнению с 2009 годом. - Снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты коммунальных услуг для объектов социальной сферы и других потребителей квартала на 9% в 2012 году по сравнению с 2009 годом. |
Раздел 1. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках комплексной программы
Объектом, воздействие на который предполагается в рамках комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы, является решение проблем энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов в целях снижения энергоемкости потребления топливно-энергетических ресурсов.
Для России решение проблемы энергоэффективности особенно актуально, поскольку наша страна имеет весьма высокую удельную энергоемкость экономики, превышающую (в расчете по паритету покупательной способности) вдвое аналогичный показатель в США, в 2,3 раза - в целом по миру и в 3 раза - в развитых странах Европы и в Японии.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской федерации от 17.11.2008 N 1662-р, общий технологический потенциал энергосбережения консервативно оценивается в 350 млн. тонн условного топлива, из которых:
около 60 млн. тонн условного топлива - при производстве электроэнергии;
около 80 млн. тонн условного топлива - при потреблении энергии отраслями промышленности;
около 80 млн. тонн условного топлива - при производстве, передаче и распределении тепловой энергии;
около 130 млн. тонн условного топлива - за счет снижения непроизводительных энергопотерь в зданиях.
Наличие больших резервов организационного и технологического энергосбережения подтверждается остающимся по-прежнему высоким уровнем потерь энергии. Потери в электрических сетях Российской Федерации в 2007 году составили 104,9 млрд. кВт*ч (10,3% о всего отпуска электроэнергии в сеть).
Учитывая потери в электрических сетях промышленных организаций и жилищно-коммунального комплекса, эта цифра возрастает до 130 млрд. кВт*ч. Общие потери сопоставимы с объемом выработки всех атомных электростанций страны.
Потери тепловой энергии в коммунальной энергетике также высоки и составляют до 30-40% от объема вырабатываемой тепловой энергии.
Россия располагает значительным потенциалом организационного и технологического энергосбережения. Согласно оценкам Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р, вклад структурных факторов энергосбережения сможет компенсировать около половины необходимого прироста энергопотребления.
1.1. Общие положения. Обоснование целесообразности повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Российская Федерация является одной из наиболее энергоемких стран мира. Российские потребители тратят в несколько раз больше энергетических ресурсов, как для производства продукции, так и на коммунально-бытовые нужды, чем аналогичные потребители в других странах. Данная ситуация с учетом роста тарифов на электроэнергию, газ и другие ресурсы обуславливает значительную необходимость повышения внимания к проблеме энергосбережения. Низкая энергоэффективность российской экономики - существенное препятствие для экономического роста. По данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем в Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде, в 4 раза больше, чем в Польше. Уменьшение данного разрыва означает не только прямую экономию для отдельных производителей и потребителей ресурсов, но и повышение конкурентоспособности российских производителей в целом.
Повышение эффективности использования ресурсов - одна из приоритетных задач российской экономики на ближайшие 10 лет в силу ряда причин:
- энергоэффективность - один из важных элементов обеспечения энергетической безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов;
- высокая энергоемкость снижает конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках;
- высокие затраты на выработку ресурсов, связанные с энергоемкостью производства не позволяют обеспечить инвестиционную привлекательность некоторых отраслей, в особенности жилищно-коммунального комплекса;
- значительные темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные и иные услуги, создают неблагоприятные социально-экономические условия для населения и других потребителей. Рост тарифов не позволяет снизить финансовую нагрузку на все группы потребителей;
- недостаточная энергоэффективность является одним из ключевых факторов, влияющих на качество оказываемых услуг потребителям.
1.2. Анализ текущей энергоэффективности производства и потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства в Тюменской области, оценка потенциала энергосбережения
1.2.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения
На текущий момент отрасль теплоснабжения представляет наиболее широкий потенциал для экономии энергоресурсов. Несмотря на то, что за последние 10 лет достигнуты некоторые результаты в области повышения эффективности теплосетевого комплекса, энергоемкость отрасли является еще достаточно высокой.
Диаграмма N 1
Диаграмма в базе не приводится
Диаграмма N 2
Диаграмма в базе не приводится
На территории Тюменской области существуют котельные, которые являются нерентабельными, утвержденные тарифы на тепловую энергию не покрывают фактические затраты на ее производство. Выработка тепловой энергии котельными с использованием дорогостоящих и технологически неэффективных видов топлива, таких как нефть и уголь сопровождаются значительными убытками обслуживающих организаций и высокой энергоемкостью производства. Наибольший перерасход топлива наблюдается в котельных, работающих на нефти и мазуте.
При этом, высокая энергоемкость производства тепловой энергии может сопровождаться низким качеством предоставляемых потребителям услуг по теплоснабжению.
Таблица N 1. Данные о котельных, работающих на неэффективных твердых и жидких видах топлива
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Количество котельных по видам топлива, шт |
Расход топлива на котельных по видам топлива тыс. т.у.т. |
||
уголь |
нефть |
уголь |
нефть |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
г. Ишим |
2 |
0 |
0,267 |
- |
2 |
г. Тобольск |
5 |
0 |
0,745 |
- |
3 |
г. Тюмень |
0 |
0 |
- |
- |
4 |
г. Ялуторовск |
0 |
0 |
- |
- |
5 |
Абатский |
5 |
0 |
7,378 |
- |
6 |
Армизонский |
3 |
0 |
0,776 |
- |
7 |
Аромашевский |
3 |
4 |
0,136 |
0,593 |
8 |
Бердюжский |
4 |
0 |
0,848 |
- |
9 |
Вагайский |
27 |
0 |
5,244 |
- |
10 |
Викуловский |
11 |
0 |
3,031 |
- |
11 |
Голышмановский |
0 |
0 |
- |
- |
12 |
Заводоуковский |
3 |
0 |
1,302 |
- |
13 |
Исетский |
0 |
0 |
- |
- |
14 |
Ишимский |
0 |
0 |
- |
- |
15 |
Казанский |
20 |
0 |
5,232 |
- |
16 |
Нижнетавдинский |
6 |
0 |
2,04 |
- |
17 |
Омутинский |
0 |
0 |
- |
- |
18 |
Сладковский |
18 |
0 |
2,758 |
- |
19 |
Сорокинский |
7 |
0 |
1,726 |
- |
20 |
Тобольский |
33 |
1 |
13,076 |
0,5 |
21 |
Тюменский |
0 |
0 |
- |
- |
22 |
Уватский |
3 |
6 |
0,184 |
2,667 |
23 |
Упоровский |
8 |
0 |
1,308 |
- |
24 |
Юргинский |
7 |
0 |
1,304 |
- |
25 |
Ялуторовский |
5 |
0 |
0,588 |
- |
26 |
Ярковский |
18 |
0 |
2,758 |
- |
|
Итого |
188 |
11 |
50,701 |
3,76 |
Факторы, оказывающие влияние на энергоемкость производства и потребления тепловой энергии, оценка потенциала повышения эффективности:
1. Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования, износ, низкий коэффициент полезного действия основного и вспомогательного оборудование источников тепла.
В случае наличия установленной теплопроизводительности котельных, значительно превышающую требуемую для отопления подключенных потребителей, наблюдается перерасход топлива, тепла и несоответствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зданий на начальных участках тепловой сети.
Эксплуатация неэффективного оборудования (котловое, насосное, теплообменное) сопровождается перерасходом электроэнергии, топлива, необходимостью проведения частых ремонтных работ.
Несоответствие диаметров существующих трубопроводов тепловых сетей существующему гидравлическому режиму, а также несоответствие установленного насосного оборудования на источниках тепла требуемым параметрам подключенных тепловых сетей является одним из факторов, влияющих на перерасход энергоресурсов.
Отсутствие средств телемеханики и автоматического регулирования технологических процессов работы теплогенерирующего, насосного оборудования приводит к перерасходу энергоресурсов и необходимости содержания большой численности обслуживающего персонала.
Из-за отсутствия приборного учета энергоресурсов на источниках тепла невозможно получение фактических данных о параметрах их работы, а значит и своевременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь топливно-энергетических ресурсов при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизация температурных и гидравлических режимов за счет полученных данных о работе системы.
Рис. N 1. Технический потенциал повышения эффективности котельных
Диаграмма в базе не приводится
Таблица N 2. Анализ потенциала экономии топлива при достижении нормативных параметров работы котельных
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Установл. мощность котельных |
Расчет. присоед. тепл. мощн. |
Фактический годовой расх. топлива |
Годовой расход тепла исходя из присоед. мощн. |
Годовой расход топлива исходя из присоед. мощн. |
Возможная годовая экономия топлива |
Гкал/час |
Гкал/час |
тыс. Т.У.Т |
Гкал |
тыс. Т.У.Т |
тыс. Т.У.Т |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Ишим |
235,00 |
123,35 |
61,657 |
333198,1 |
58,177 |
3,480 |
2 |
Тобольск* |
187,59 |
124,34 |
70,187 |
335875,1 |
58,645 |
11,542 |
3 |
Тюмень* |
329,56 |
209,36 |
170,22 |
565523,8 |
98,742 |
71,478 |
4 |
Ялуторовск |
128,10 |
55,67 |
57,781 |
150378,1 |
26,256 |
31,525 |
5 |
Абатский |
47,60 |
12,68 |
14,983 |
34251,7 |
5,980 |
9,003 |
6 |
Армизонский |
18,32 |
6,90 |
6,296 |
18638,6 |
3,254 |
3,042 |
7 |
Аромашевский |
28,35 |
8,96 |
4,503 |
24192,3 |
4,224 |
0,279 |
8 |
Бердюжский |
31,31 |
10,29 |
6,523 |
27785,0 |
4,851 |
1,672 |
9 |
Вагайский |
58,30 |
34,20 |
21,891 |
92382,5 |
16,130 |
5,761 |
10 |
Викуловский |
41,32 |
32,69 |
17,186 |
88303,6 |
15,418 |
1,768 |
11 |
Голышмановский |
97,90 |
45,88 |
22,282 |
123933,0 |
21,639 |
0,643 |
12 |
Заводоуковский |
159,82 |
65,30 |
30,914 |
176391,1 |
30,798 |
0,116 |
13 |
Исетский |
112,44 |
30,90 |
17,07 |
83468,4 |
14,574 |
2,496 |
14 |
Ишимский |
126,68 |
38,40 |
18,459 |
103727,7 |
18,111 |
0,348 |
15 |
Казанский |
43,50 |
30,86 |
18,601 |
83349,5 |
14,553 |
4,048 |
16 |
Нижнетавдинский |
46,60 |
22,63 |
12,783 |
61129,1 |
10,673 |
2,110 |
17 |
Омутинский |
41,02 |
30,72 |
15,362 |
82982,1 |
14,489 |
0,873 |
18 |
Сладковский |
28,30 |
5,00 |
5,391 |
13506,2 |
2,358 |
3,033 |
19 |
Сорокинский |
32,85 |
7,05 |
6,46 |
19043,8 |
3,325 |
3,135 |
20 |
Тобольский |
23,12 |
15,43 |
18,166 |
41680,2 |
7,277 |
10,889 |
21 |
Тюменский |
176,80 |
114,00 |
54,748 |
307941,5 |
53,768 |
0,980 |
22 |
Уватский |
54,60 |
23,48 |
13,841 |
63422,4 |
11,074 |
2,767 |
23 |
Упоровский |
24,29 |
6,17 |
5,601 |
16666,7 |
2,910 |
2,691 |
24 |
Юргинский |
27,28 |
5,41 |
4,576 |
14613,7 |
2,552 |
2,024 |
25 |
Ялуторовский |
41,00 |
6,28 |
4,788 |
16963,8 |
2,962 |
1,826 |
26 |
Ярковский |
72,75 |
42,10 |
21,144 |
113722,3 |
19,856 |
1,288 |
|
Итого |
2 214,4 |
1108,04 |
701,41 |
2993069,99 |
522,60 |
178,813 |
* - без учета ТЭЦ ОАО "Фортум"
Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии топливных ресурсов по источникам теплоснабжения Тюменской области составляет 178,8 тыс. тонн условного топлива в год (26% от фактического годового потребления).
Таблица N 3. Анализ потенциала экономии электроэнергии при замене неэффективных насосов в котельных
Наименование муниципальных образований |
Всего насосов в котельных |
Насосы с низким КПД (неэффективные) |
Совр. насосы с высоким КПД (в т.ч. импортные) |
Уст. мощн. эл/двигателей неэфф. насосов |
Расход эл/энергии без замены |
Уст. мощн. эл/двигателей после замены |
Расход электроэнергии с учетом замены |
Экономия электроэнергии в год после замены |
Потенциальная экономия затрат на эл/энергию |
шт. |
шт. |
шт. |
кВт |
тыс. кВт*ч |
кВт |
тыс. кВт*ч |
тыс. кВт*ч |
млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ишим |
130 |
92 |
38 |
2760 |
11592 |
1656 |
6955 |
4637 |
7,88 |
Тобольск* |
172 |
132 |
40 |
3960 |
16632 |
2376 |
9979 |
6653 |
11,31 |
Тюмень* |
177 |
127 |
50 |
3810 |
16002 |
2286 |
9601 |
6401 |
10,88 |
Ялуторовск |
83 |
73 |
10 |
2190 |
9198 |
1314 |
5519 |
3679 |
6,25 |
Абатский |
83 |
47 |
36 |
1410 |
5922 |
846 |
3553 |
2369 |
4,03 |
Армизонский |
59 |
41 |
18 |
1230 |
5166 |
738 |
3100 |
2066 |
3,51 |
Аромашевский |
88 |
40 |
48 |
1200 |
5040 |
720 |
3024 |
2016 |
3,43 |
Бердюжский |
68 |
20 |
48 |
600 |
2520 |
360 |
1512 |
1008 |
1,71 |
Вагайский |
94 |
75 |
19 |
2250 |
9450 |
1350 |
5670 |
3780 |
6,43 |
Викуловский |
114 |
56 |
58 |
1680 |
7056 |
1008 |
4234 |
2822 |
4,80 |
Голышмановский |
146 |
146 |
0 |
4380 |
18396 |
2628 |
11038 |
7358 |
12,51 |
Заводоуковский |
123 |
91 |
32 |
2730 |
11466 |
1638 |
6880 |
4586 |
7,80 |
Исетский |
56 |
56 |
0 |
1680 |
7056 |
1008 |
4234 |
2822 |
4,80 |
Ишимский |
183 |
47 |
136 |
1410 |
5922 |
846 |
3553 |
2369 |
4,03 |
Казанский |
143 |
69 |
74 |
2070 |
8694 |
1242 |
5216 |
3478 |
5,91 |
Нижнетавдинский |
47 |
36 |
11 |
1080 |
4536 |
648 |
2722 |
1814 |
3,08 |
Омутинский |
115 |
66 |
49 |
1980 |
8316 |
1188 |
4990 |
3326 |
5,65 |
Сладковский |
59 |
52 |
7 |
1560 |
6552 |
936 |
3931 |
2621 |
4,46 |
Сорокинский |
43 |
37 |
6 |
1110 |
4662 |
666 |
2797 |
1865 |
3,17 |
Тобольский |
58 |
36 |
22 |
1080 |
4536 |
648 |
2722 |
1814 |
3,08 |
Тюменский |
187 |
108 |
79 |
3240 |
13608 |
1944 |
8165 |
5443 |
9,25 |
Уватский |
79 |
69 |
10 |
2070 |
8694 |
1242 |
5216 |
3478 |
5,91 |
Упоровский |
80 |
57 |
23 |
1710 |
7182 |
1026 |
4309 |
2873 |
4,88 |
Юргинский |
63 |
54 |
9 |
1620 |
6804 |
972 |
4082 |
2722 |
4,63 |
Ялуторовский |
94 |
80 |
14 |
2400 |
10080 |
1440 |
6048 |
4032 |
6,85 |
Ярковский |
62 |
52 |
10 |
1560 |
6552 |
936 |
3931 |
2621 |
4,46 |
Итого |
2 606 |
1 759 |
847 |
52770 |
221634 |
31 662 |
132980 |
88654 |
150,71 |
* - без учета ТЭЦ ОАО "Фортум"
Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии электроэнергии по источникам теплоснабжения Тюменской области составляет 88,65 млн. кВт*ч в год (27% от фактического годового потребления).
2. Износ тепловых сетей на территории Тюменской области.
Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к тепловым потерям в системах централизованного теплоснабжения и частым возникновениям аварийных ситуаций.
Диаграмма N 3
Диаграмма в базе не приводится
Таблица N 4. Анализ состояния теплосетевого хозяйства
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Всего по МО |
Ветхие (подлежат замене) |
|
км |
км |
% |
||
|
Всего |
1619,2 |
454,8 |
28,1 |
1 |
г. Ишим |
51,40 |
10,0 |
19,5 |
2 |
г. Тобольск |
176,05 |
48,8 |
27,7 |
3 |
г. Тюмень |
423,3 |
59,6 |
14,1 |
4 |
г. Ялуторовск |
54,80 |
13,0 |
23,7 |
5 |
Абатский район |
33,00 |
10,0 |
30,3 |
6 |
Армизонский район |
10,91 |
3,3 |
30,3 |
7 |
Аромашевский район |
20,40 |
8,4 |
41,1 |
8 |
Бердюжский район |
17,68 |
3,1 |
17,5 |
9 |
Вагайский район |
24,70 |
5,0 |
20,2 |
10 |
Викуловский район |
17,30 |
1,2 |
6,9 |
11 |
Голышмановский район |
65,00 |
15,0 |
25,0 |
12 |
Заводоуковский городской округ |
139,70 |
50,8 |
36,4 |
13 |
Исетский район |
82,20 |
49,3 |
60,0 |
14 |
Ишимский район |
23,40 |
3,4 |
14,5 |
15 |
Казанский район |
42,00 |
7,0 |
16,7 |
16 |
Нижнетавдинский |
26,80 |
11,3 |
42,2 |
17 |
Омутинский район |
30,30 |
7,4 |
41,8 |
18 |
Сладковский район |
9,09 |
2,4 |
25,9 |
19 |
Сорокинский район |
17,45 |
9,8 |
56,2 |
20 |
Тобольский район |
34,30 |
13,6 |
39,7 |
21 |
Тюменский район |
122,65 |
53,7 |
43,8 |
22 |
Уватский район |
97,10 |
37,0 |
38,1 |
23 |
Упоровский район |
27,16 |
10,0 |
36,8 |
24 |
Юргинский район |
10,03 |
2,8 |
27,9 |
25 |
Ялуторовский район |
15,00 |
1,4 |
9,3 |
26 |
Ярковский район |
47,50 |
17,7 |
37,3 |
Средневзвешенные потери по системам теплоснабжения области по состоянию на начало 2009 года составляют порядка 11%. С учетом нормативной доли потерь 5%, потенциал повышения энергоэффективности в части их сокращения составляет 124 тыс. Гкал/год, что в стоимостном выражении составит 64,1 млн. руб./год.
Таблица N 5. Анализ суммарного потенциала энергоэффективности в системах теплоснабжения Тюменской области
Наименование муниципальных образований |
Установл. мощность котельных |
Расчет. присоед. тепл. мощн. |
Фактический годовой расх. Топлива |
Годовой нормативный расход тепла исходя из присоед. мощн. |
Годовой нормативный расход топлива исходя из присоед. мощн. |
Возможная годовая экономия топлива |
Возможная годовая экономия тепла |
Средний тариф на т/э по МО |
Потенциальный годовой экон. эффект |
Гкал/час |
Гкал/час |
тыс. Т.У.Т |
Гкал |
тыс. Т.У.Т |
тыс. Т.У.Т |
Гкал |
руб/ Гкал |
млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ишим |
235,00 |
123,35 |
61,657 |
333198,1 |
58,177 |
3,480 |
19928,3 |
676,3 |
13,48 |
Тобольск* |
187,59 |
124,34 |
70,187 |
335875,1 |
58,645 |
11,542 |
66105,0 |
477,4 |
31,56 |
Тюмень* |
329,56 |
209,36 |
170,22 |
565523,8 |
98,742 |
71,478 |
409372,6 |
444,5 |
181,96 |
Ялуторовск |
128,10 |
55,67 |
57,781 |
150378,1 |
26,256 |
31,525 |
180549,4 |
687,5 |
124,12 |
Абатский |
47,60 |
12,68 |
14,983 |
34251,7 |
5,980 |
9,003 |
51560,0 |
870,2 |
44,87 |
Армизонский |
18,32 |
6,90 |
6,296 |
18638,6 |
3,254 |
3,042 |
17420,3 |
707,7 |
12,33 |
Аромашевский |
28,35 |
8,96 |
4,503 |
24192,3 |
4,224 |
0,279 |
1597,6 |
968,2 |
1,55 |
Бердюжский |
31,31 |
10,29 |
6,523 |
27785,0 |
4,851 |
1,672 |
9574,0 |
1114,1 |
10,67 |
Вагайский |
58,30 |
34,20 |
21,891 |
92382,5 |
16,130 |
5,761 |
32993,3 |
922,6 |
30,44 |
Викуловский |
41,32 |
32,69 |
17,186 |
88303,6 |
15,418 |
1,768 |
10125,3 |
1068,1 |
10,82 |
Голышмановский |
97,90 |
45,88 |
22,282 |
123933,0 |
21,639 |
0,643 |
3682,1 |
814,0 |
3,00 |
Заводоуковский |
159,82 |
65,30 |
30,914 |
176391,1 |
30,798 |
0,116 |
661,8 |
779,3 |
0,52 |
Исетский |
112,44 |
30,90 |
17,07 |
83468,4 |
14,574 |
2,496 |
14296,2 |
787,6 |
11,26 |
Ишимский |
126,68 |
38,40 |
18,459 |
103727,7 |
18,111 |
0,348 |
1992,1 |
716,3 |
1,43 |
Казанский |
43,50 |
30,86 |
18,601 |
83349,5 |
14,553 |
4,048 |
23183,5 |
883,0 |
20,47 |
Нижнетавдинский |
46,60 |
22,63 |
12,783 |
61129,1 |
10,673 |
2,110 |
12082,6 |
778,7 |
9,41 |
Омутинский |
41,02 |
30,72 |
15,362 |
82982,1 |
14,489 |
0,873 |
5000,2 |
926,4 |
4,63 |
Сладковский |
28,30 |
5,00 |
5,391 |
13506,2 |
2,358 |
3,033 |
17369,5 |
762,1 |
13,24 |
Сорокинский |
32,85 |
7,05 |
6,46 |
19043,8 |
3,325 |
3,135 |
17954,4 |
934,6 |
16,78 |
Тобольский |
23,12 |
15,43 |
18,166 |
41680,2 |
7,277 |
10,889 |
62361,5 |
1049,2 |
65,43 |
Тюменский |
176,80 |
114,00 |
54,748 |
307941,5 |
53,768 |
0,980 |
5615,2 |
638,2 |
3,58 |
Уватский |
54,60 |
23,48 |
13,841 |
63422,4 |
11,074 |
2,767 |
15848,7 |
1118,0 |
17,72 |
Упоровский |
24,29 |
6,17 |
5,601 |
16666,7 |
2,910 |
2,691 |
15411,8 |
802,7 |
12,37 |
Юргинский |
27,28 |
5,41 |
4,576 |
14613,7 |
2,552 |
2,024 |
11594,3 |
736,4 |
8,54 |
Ялуторовский |
41,00 |
6,28 |
4,788 |
16963,8 |
2,962 |
1,826 |
10458,4 |
849,1 |
8,88 |
Ярковский |
72,75 |
42,10 |
21,144 |
113722,3 |
19,856 |
1,288 |
7375,2 |
738,4 |
5,45 |
Итого |
2 214,4 |
1108,04 |
701,41 |
2993069,9 |
522,60 |
178,813 |
1024113,6 |
817,3 |
664,48 |
* - без учета ТЭЦ ОАО "Фортум"
В соответствии с вышеприведенным анализом, потенциал повышения энергоэффективности по системам теплоснабжения Тюменской области составляет:
Топливо - 178,8 тыс. т.у.т. в год (26% от фактического годового потребления).
Электроэнергия - 88,65 млн. кВт*ч в год (27% от фактического годового потребления)
Потери тепловой энергии - 124 тыс. Гкал/год (6% от фактической годовой выработки)
Суммарная экономия при выработке и транспортировке тепловой энергии до потребителей, выраженная в денежном выражении составит - 712,09 млн. руб.
1.2.2. Энергосбережение в системах электроснабжения и наружного освещения
Потребителями значительной части электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Доля затрат, которая приходится на наружное освещение улиц составляет существенную часть бюджета муниципальных образований.
Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения зачастую не соответствует современным требованиям. КПД светильников составляет не более 40 - 50%. Вследствие полного износа светильников и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача 15 Лм/Вт) или ртутных ламп ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию необходимо реконструировать системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников (КПД более 70%) с натриевыми и светодиодными лампами (110 Лм/Вт и более). Данные лампы имеют высокую светоотдачу, существенно превышающую установленную для ртутных ламп ДРЛ, наряду с этим, эксплуатационный срок службы значительно больше ртутных и составляет 28 500 часов и 12 000 часов соответственно.
Таблица N 6. Сравнительная характеристика ламп накаливания, ртутных и натриевых ламп высокого давления
Параметр |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||
ЛН |
ЛН |
ДРЛ |
ДНаТ |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
Мощность лампы |
Вт |
200 |
300 |
125 |
400 |
100 |
150 |
250 |
400 |
||||||
Время работы |
ч/год |
3796 |
3796 |
3796 |
3796 |
3795 |
3796 |
3796 |
3797 |
||||||
Годовое потребление энергии |
кВт*ч/ год |
759,2 |
1138,8 |
474,5 |
1518,4 |
379,5 |
569,4 |
949 |
1518,8 |
||||||
Светоотдача |
кЛм |
8,5 |
4,8 |
6,2 |
23,5 |
10,5 |
14 |
28 |
48 |
||||||
Нормативный срок службы |
лет |
2,6 |
2,6 |
3,1 |
3,1 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
||||||
Затраты на электроэнергию в год |
руб. |
1290,64 |
1935,96 |
806,65 |
2581,3 |
645,15 |
967,98 |
1613,3 |
2582 |
Отсутствие эффективных систем управления наружным освещением может свести к минимуму эффект от реализации мероприятий по замене ламп на энергосберегающие. Несоблюдение режимов работы систем уличного освещения приводит к тому, что зачастую светильники работают и в светлое время суток, что является крайне недопустимым. В связи с этим, для повышения энергетической эффективности наружного освещения и сокращение энергетических издержек необходимо внедрении автоматизированных систем управления наружным освещением (АСУ) с применением современных средств телеметрии.
Наряду с вышеуказанными мерами, необходимо отметить целесообразность применения при реконструкции воздушных линий электропередач, скрученных в жгут самонесущих изолированных проводов.
Таблица N 7. Количество светильников в муниципальных образованиях Тюменской области по типам ламп
Наименование муниципальных образований |
ДНаТ-100 |
ДНаТ-125 |
ДНаТ-150 |
ДНаТ-250 |
ДНаТ-400 |
ДРЛ-125 |
ДРЛ-250 |
ДРЛ-400 |
Лампы накаливания |
Итого |
Тип ламп |
ДНаТ (натриевые) |
ДРЛ (ртутные) |
ЛН |
|||||||
|
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Ишим |
|
|
|
807 |
2019 |
|
312 |
427 |
|
3565 |
Тобольск |
|
60 |
173 |
1650 |
|
|
3472 |
|
847 |
6202 |
Тюмень |
1270 |
|
5429 |
5197 |
1500 |
4064 |
5621 |
473 |
|
23554 |
Ялуторовск |
|
264 |
|
1502 |
630 |
122 |
449 |
93 |
|
3060 |
Абатский |
|
|
|
|
|
|
2447 |
|
|
2447 |
Армизонский |
|
|
|
46 |
17 |
|
412 |
98 |
|
573 |
Аромашевский |
|
|
|
|
|
|
1850 |
|
|
1850 |
Бердюжский |
|
|
|
|
|
|
1527 |
|
|
1527 |
Вагайский |
|
|
|
890 |
|
|
731 |
|
|
1621 |
Викуловский |
|
|
|
|
|
|
2981 |
|
103 |
3084 |
Голышмановский |
|
|
|
|
|
|
1747 |
|
|
1747 |
Заводоуковский |
|
|
|
88 |
34 |
|
798 |
189 |
204 |
1313 |
Исетский |
|
|
|
750 |
|
|
564 |
46 |
|
1360 |
Ишимский |
|
|
|
|
|
|
1740 |
|
|
1740 |
Казанский |
|
|
|
|
|
|
1200 |
|
|
1200 |
Нижнетавдинский |
|
|
|
950 |
1151 |
|
762 |
|
|
2863 |
Омутинский |
|
|
|
93 |
35 |
|
838 |
198 |
|
1164 |
Сладковский |
|
|
|
|
|
|
815 |
|
|
815 |
Сорокинский |
|
|
|
|
|
|
762 |
|
|
762 |
Тобольский |
|
|
|
437 |
|
|
1464 |
|
|
1901 |
Тюменский |
|
|
|
697 |
550 |
400 |
1311 |
890 |
361 |
4209 |
Уватский |
|
|
136 |
355 |
26 |
|
1236 |
|
|
1753 |
Упоровский |
|
|
|
119 |
45 |
|
1069 |
252 |
|
1485 |
Юргинский |
|
|
|
58 |
22 |
|
525 |
124 |
601 |
1330 |
Ялуторовский |
|
|
|
12 |
4 |
|
106 |
25 |
1219 |
1366 |
Ярковский |
|
|
|
450 |
|
210 |
661 |
|
686 |
2007 |
Итого |
1270 |
324 |
5738 |
14101 |
6033 |
4796 |
35400 |
2815 |
4021 |
74498 |
По типам ламп |
Натриевых (ДНаТ): |
27466 |
Ртутных (ДРЛ): |
43011 |
4021 |
74498 |
||||
в т.ч. в %: |
36,9% |
57,7% |
5,4% |
|
Таблица N 8. Фактическое годовое потребление электроэнергии в зависимости от типа ламп, используемых в светильниках
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Фактическое годовое потребление электроэнергии, тыс. КВт*ч/год |
Итого |
|||||||
ЛН |
ДРЛ-125 |
ДРЛ-250 |
ДРЛ-400 |
ДНаТ-125 |
ДНаТ-150 |
ДНаТ-250 |
ДНаТ-400 |
|||
ЛН |
ДРЛ (ртутные) |
ДНаТ (натриевые) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Ишим |
- |
- |
296 |
648 |
- |
- |
766 |
3066 |
4777 |
2 |
Тобольск |
965 |
- |
3295 |
- |
28 |
99 |
1566 |
- |
5952 |
3 |
Тюмень |
- |
1928 |
5334 |
718 |
- |
3091 |
4932 |
2278 |
18282 |
4 |
Ялуторовск |
- |
58 |
426 |
141 |
125 |
- |
1425 |
957 |
3133 |
5 |
Абатский |
- |
- |
2322 |
- |
- |
- |
- |
- |
2322 |
6 |
Армизонский |
- |
- |
391 |
149 |
- |
- |
44 |
26 |
609 |
7 |
Аромашевский |
- |
- |
1756 |
- |
- |
- |
- |
- |
1756 |
8 |
Бердюжский |
- |
- |
1449 |
- |
- |
- |
- |
- |
1449 |
9 |
Вагайский |
- |
- |
694 |
- |
- |
- |
845 |
- |
1538 |
10 |
Викуловский |
117 |
- |
2829 |
- |
- |
- |
- |
- |
2946 |
11 |
Голышмановский |
- |
- |
1658 |
- |
- |
- |
- |
- |
1658 |
12 |
Заводоуковский |
232 |
- |
757 |
287 |
- |
- |
84 |
52 |
1412 |
13 |
Исетский |
- |
- |
535 |
70 |
- |
- |
712 |
- |
1317 |
14 |
Ишимский |
- |
- |
1651 |
- |
- |
- |
- |
- |
1651 |
15 |
Казанский |
- |
- |
1139 |
- |
- |
- |
- |
- |
1139 |
16 |
Нижнетавдинский |
- |
- |
723 |
- |
- |
- |
902 |
1748 |
3373 |
17 |
Омутинский |
- |
- |
795 |
301 |
- |
- |
88 |
53 |
1237 |
18 |
Сладковский |
- |
- |
773 |
- |
- |
- |
- |
- |
773 |
19 |
Сорокинский |
- |
- |
723 |
- |
- |
- |
- |
- |
723 |
20 |
Тобольский |
- |
- |
1389 |
- |
- |
- |
415 |
- |
1804 |
21 |
Тюменский |
411 |
190 |
1244 |
1351 |
- |
- |
661 |
835 |
4693 |
22 |
Уватский |
- |
- |
1173 |
- |
- |
77 |
337 |
39 |
1627 |
23 |
Упоровский |
- |
- |
1014 |
383 |
- |
- |
113 |
68 |
1578 |
24 |
Юргинский |
684 |
- |
498 |
188 |
- |
- |
55 |
33 |
1459 |
25 |
Ялуторовский |
1388 |
- |
101 |
38 |
- |
- |
11 |
6 |
1544 |
26 |
Ярковский |
781 |
100 |
627 |
- |
- |
- |
427 |
- |
1935 |
|
Итого |
4579 |
2276 |
33595 |
4274 |
154 |
3267 |
13382 |
9163 |
70 689 |
Таблица N 9. Анализ потенциала энергоэффективности от замены неэффективных типов ламп по муниципальным образованиям Тюменской области
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Годовое потребление электроэнергии после замены, тыс. КВт*ч/год |
Экономия, тыс. КВт*ч/год |
Экономия, % |
Экономия, млн. руб. |
|||||
До замены |
ЛН |
ДРЛ-125 |
ДРЛ-250 |
ДРЛ-400 |
ДНаТ (Сущ.) |
Итого |
||||
После замены |
ДНаТ-100 |
ДНаТ-100 |
ДНаТ-150 |
ДНаТ-250 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Ишим |
0 |
0 |
178 |
405 |
3832 |
4415 |
362 |
7,6 |
0,615 |
2 |
Тобольск |
322 |
0 |
1977 |
0 |
1693 |
3991 |
1961 |
32,9 |
3,334 |
3 |
Тюмень |
0 |
1543 |
3201 |
449 |
10301 |
15494 |
2789 |
15,3 |
4,741 |
4 |
Ялуторовск |
0 |
46 |
256 |
88 |
2507 |
2898 |
235 |
7,5 |
0,399 |
5 |
Абатский |
0 |
0 |
1393 |
0 |
0 |
1393 |
929 |
40,0 |
1,579 |
6 |
Армизонский |
0 |
0 |
235 |
93 |
69 |
397 |
212 |
34,8 |
0,361 |
7 |
Аромашевский |
0 |
0 |
1053 |
0 |
0 |
1053 |
702 |
40,0 |
1,194 |
8 |
Бердюжский |
0 |
0 |
869 |
0 |
0 |
869 |
580 |
40,0 |
0,985 |
9 |
Вагайский |
0 |
0 |
416 |
0 |
845 |
1261 |
277 |
18,0 |
0,472 |
10 |
Викуловский |
39 |
0 |
1697 |
0 |
0 |
1736 |
1210 |
41,1 |
2,057 |
11 |
Голышмановский |
0 |
0 |
995 |
0 |
0 |
995 |
663 |
40,0 |
1,127 |
12 |
Заводоуковский |
77 |
0 |
454 |
179 |
135 |
846 |
565 |
40,1 |
0,961 |
13 |
Исетский |
0 |
0 |
321 |
44 |
712 |
1077 |
240 |
18,2 |
0,408 |
14 |
Ишимский |
0 |
0 |
991 |
0 |
0 |
991 |
661 |
40,0 |
1,123 |
15 |
Казанский |
0 |
0 |
683 |
0 |
0 |
683 |
456 |
40,0 |
0,774 |
16 |
Нижнетавдинский |
0 |
0 |
434 |
0 |
2650 |
3084 |
289 |
8,6 |
0,492 |
17 |
Омутинский |
0 |
0 |
477 |
188 |
141 |
806 |
431 |
34,8 |
0,732 |
18 |
Сладковский |
0 |
0 |
464 |
0 |
0 |
464 |
309 |
40,0 |
0,526 |
19 |
Сорокинский |
0 |
0 |
434 |
0 |
0 |
434 |
289 |
40,0 |
0,492 |
20 |
Тобольский |
0 |
0 |
834 |
0 |
415 |
1248 |
556 |
30,8 |
0,945 |
21 |
Тюменский |
137 |
152 |
746 |
845 |
1497 |
3377 |
1316 |
28,1 |
2,238 |
22 |
Уватский |
0 |
0 |
704 |
0 |
454 |
1158 |
469 |
28,8 |
0,798 |
23 |
Упоровский |
0 |
0 |
609 |
239 |
181 |
1029 |
549 |
34,8 |
0,934 |
24 |
Юргинский |
228 |
0 |
299 |
118 |
88 |
733 |
726 |
49,8 |
1,234 |
25 |
Ялуторовский |
463 |
0 |
60 |
24 |
17 |
564 |
980 |
63,5 |
1,666 |
26 |
Ярковский |
260 |
80 |
376 |
0 |
427 |
1144 |
792 |
40,9 |
1,346 |
|
Итого |
1526 |
1821 |
20157 |
2671 |
25966 |
52141 |
18549 |
855,6 |
31,533 |
Замена неэффективных ламп накаливания и ртутных ламп в системах наружного освещения муниципальных образований Тюменской области позволит реализовать потенциал энергосбережения в объеме 18,5 млн. кВт*ч в год, что в денежном выражении составляет 31,5 млн. руб.
1.2.3. Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения
В системах водоснабжения и водоотведения основной объем энергоресурсов (электроэнергии) расходуется на подъем и транспортировку воды - обеспечение работы насосного оборудования (насосные станции, скважинные насосы).
Таблица N 10. Характеристика муниципальных систем водоснабжения Тюменской области
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Кол-во водозаборов, ед |
В т.ч. кол-во скважин, ед |
Кол-во водопроводных насосных станций |
Подъем воды |
Суммарный расход эл/энергии, тыс. квт/час |
шт. |
шт. |
шт. |
тыс. м3 |
тыс. кВт*ч/ год |
||
Всего: |
714 |
907 |
250 |
138 076,3 |
92 383,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
г. Ишим |
4 |
20 |
4 |
5771,4 |
3335,3 |
2 |
г. Тобольск |
5 |
|
6 |
10422,0 |
8495,4 |
3 |
г. Тюмень |
5 |
95 |
82 |
106110,0 |
59205,0 |
4 |
г. Ялуторовск |
1 |
25 |
1 |
2436,3 |
1966,0 |
5 |
Абатский |
9 |
19 |
2 |
292,6 |
495,4 |
6 |
Армизонский |
24 |
10 |
20 |
349,0 |
522,9 |
7 |
Аромашевский |
14 |
14 |
|
162,2 |
551,5 |
8 |
Бердюжский |
26 |
8 |
36 |
389,0 |
882,8 |
9 |
Вагайский |
61 |
99 |
1 |
410,2 |
811,7 |
10 |
Викуловский |
30 |
38 |
1 |
434,9 |
569,2 |
11 |
Голышмановский |
17 |
17 |
1 |
353,5 |
575,8 |
12 |
Заводоуковский |
33 |
69 |
9 |
1185,6 |
2129,7 |
13 |
Исетский |
29 |
31 |
2 |
873,6 |
1650,3 |
14 |
Ишимский |
46 |
36 |
0 |
253,3 |
838,1 |
15 |
Казанский |
28 |
0 |
28 |
787,7 |
1669,0 |
16 |
Нижнетавдинский |
3 |
|
36 |
358,5 |
942,2 |
17 |
Омутинский |
21 |
21 |
1 |
325,7 |
831,4 |
18 |
Сладковский |
18 |
2 |
0 |
325,3 |
275,9 |
19 |
Сорокинский |
5 |
5 |
1 |
115,4 |
163,7 |
20 |
Тобольский |
80 |
109 |
0 |
570,1 |
785,6 |
21 |
Тюменский |
118 |
138 |
12 |
4414,2 |
3324,6 |
22 |
Уватский |
36 |
31 |
3 |
643,2 |
746,7 |
23 |
Упоровский |
8 |
8 |
1 |
91,5 |
206,1 |
24 |
Юргинский |
5 |
24 |
1 |
74,0 |
333,3 |
25 |
Ялуторовский |
45 |
45 |
0 |
390,0 |
541,8 |
26 |
Ярковский |
43 |
43 |
2 |
537,2 |
533,9 |
При этом за счет отсутствия компенсации влияния суточной неравномерности водопотребления, насосные агрегаты, подобранные исходя из неких расчетных характеристик (как правило, с запасом по производительности) функционируют с постоянной частотой вращения, без учета изменяющихся расходов, вызванных переменным водопотреблением. Так, к примеру, происходит в ночное время суток, когда потребление воды резко падает.
Адаптация работы насосного оборудования по текущему водопотреблению позволяет получить значительную экономию электроэнергии в процессе эксплуатации систем водоснабжения - от 20 до 60%.
Достижение указанной цели возможно при использовании устройств частотного регулирования электропривода, которые позволяют точно управлять скоростью и моментом электродвигателя по заданным параметрам в соответствии с характером нагрузки. Это в свою очередь, позволяет осуществлять регулирование практически любого процесса в наиболее экономичном режиме, без тяжелых переходных процессов в технологических системах и электрических сетях.
Внедрение частотного регулирования электроприводов (ЧРП) позволяет:
- повысить надежность работы оборудования и систем;
- улучшить качество производимой продукции и предоставляемых услуг;
- автоматизировать производство;
- экономить ресурсы и энергию.
Наряду с частотным регулированием, замена неэффективного насосного оборудования на скважинах, водопроводных и канализационных насосных станциях, а также установка устройств плавного пуска электродвигателей позволит реализовать дополнительный потенциал энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения.
Таблица N 11. Потенциал энергоэффективности систем водоснабжения Тюменской области
Наименование муниципальных образований |
Расход эл/энергии насосными станциями |
Мощность оборудования насосных станций |
Расход эл/энергии после модернизации |
Экономия электроэнергии |
Экономия электроэнергии |
|
тыс. кВт*ч/год |
кВт |
тыс. кВт*ч |
тыс. кВт*ч |
млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
50 502,6 |
5 765 |
31 467,6 |
19 035,0 |
41,877 |
г. Ишим |
1852,9 |
212 |
1482,4 |
370,6 |
0,815 |
г. Тобольск |
3898,2 |
445 |
2338,9 |
1559,3 |
3,430 |
г. Тюмень |
32891,7 |
3755 |
19735,0 |
13156,7 |
28,945 |
г. Ялуторовск |
1092,2 |
125 |
655,3 |
436,9 |
0,961 |
Абатский |
275,2 |
31 |
165,1 |
110,1 |
0,242 |
Армизонский |
290,5 |
33 |
174,3 |
116,2 |
0,256 |
Аромашевский |
306,4 |
35 |
183,8 |
122,6 |
0,270 |
Бердюжский |
490,4 |
56 |
294,3 |
196,2 |
0,432 |
Вагайский |
450,9 |
51 |
270,6 |
180,4 |
0,397 |
Викуловский |
316,2 |
36 |
253,0 |
63,2 |
0,139 |
Голышмановский |
319,9 |
37 |
255,9 |
64,0 |
0,141 |
Заводоуковский |
1183,2 |
135 |
709,9 |
473,3 |
1,041 |
Исетский |
916,9 |
105 |
550,1 |
366,7 |
0,807 |
Ишимский |
465,6 |
53 |
372,5 |
93,1 |
0,205 |
Казанский |
927,2 |
106 |
741,8 |
185,4 |
0,408 |
Нижнетавдинский |
523,5 |
60 |
418,8 |
104,7 |
0,230 |
Омутинский |
461,9 |
53 |
277,1 |
184,7 |
0,406 |
Сладковский |
153,3 |
17 |
92,0 |
61,3 |
0,135 |
Сорокинский |
91,0 |
10 |
72,8 |
18,2 |
0,040 |
Тобольский |
436,5 |
50 |
349,2 |
87,3 |
0,192 |
Тюменский |
1847,0 |
211 |
1108,2 |
738,8 |
1,625 |
Уватский |
414,9 |
47 |
248,9 |
165,9 |
0,365 |
Упоровский |
114,5 |
13 |
91,6 |
22,9 |
0,050 |
Юргинский |
185,2 |
21 |
148,1 |
37,0 |
0,081 |
Ялуторовский |
301,0 |
34 |
240,8 |
60,2 |
0,132 |
Ярковский |
296,6 |
34 |
237,3 |
59,3 |
0,131 |
Замена неэффективных насосных агрегатов и внедрение частотных преобразователей в системах водоснабжения муниципальных образований Тюменской области позволит реализовать потенциал энергосбережения в объеме 19,0 млн. кВт*ч в год, что в денежном выражении составляет 41,9 млн. руб.
1.2.4. Энергосбережение в бюджетном секторе экономики
Нельзя не отметить необходимость принятия мер, направленных на энергосбережение в бюджетном секторе. Бюджетная сфера является значимым потребителем энергоресурсов, на ее долю приходится приблизительно 12% конечного потребления тепловой и 7,5% потребления электрической энергии по Тюменской области.
Рис. N 2 Структура конечного потребления электроэнергии в общественных зданиях
млн. тнэ.
Диаграмма в базе не приводится
По Тюменской области суммарный объем отапливаемых помещений бюджетной сферы (образование, здравоохранение, социальная сфера, культура) составляет 1 106,5 тыс. Гкал в год, что составляет 12% от общего отпуска тепловой энергии в Тюменской области.
Образовательные учреждения входят в первую, самую крупную группу потребителей тепловой энергии.
Таблица N 12. Структура потребления энергоресурсов по направлениям деятельности в бюджетной сфере
N п/п |
Бюджетные сферы |
Количество организаций |
Общая площадь отапливаемых помещений |
Годовой объем потребления тепловой энергии |
Годовой объем потребления электрической энергии |
Шт. |
тыс. м2 |
тыс. Гкал/год |
тыс. кВт*ч/год |
||
1 |
Образование и наука |
1047 |
2 348 889,10 |
662,79 |
89 551,73 |
2 |
Здравоохранение |
59 |
492 058,63 |
209,30 |
88 566,12 |
3 |
Социальная сфера |
59 |
221 347,00 |
88,20 |
14 542,51 |
4 |
Культура |
1099 |
631 303,70 |
146,27 |
29 634,97 |
|
Итого |
2264 |
3 693 598,43 |
1 106,56 |
222 295,33 |
Объекты бюджетной сферы, как правило, весьма энергоемки. По общественным зданиям существует значительный технический потенциал энергосбережения. Значительные объемы энергоресурсов и финансовых средств могут быть сэкономлены за счет мер по повышению энергоэффективности и модернизации зданий бюджетной сферы, за счет налаживания учета и повышения эффективности использования энергоресурсов. На основании оценок показателей энергоэффективности зданий, построенных в последние годы с применением энергосберегающих технологий, данный потенциал может составлять до 49%.
Особую заинтересованность в части внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий представляют здания бюджетной сферы, построенные до 1990 года. Сокращение потребления ресурсов данными помещениями позволит значительно снизить расходы бюджетных средств на их обеспечение.
Рис. N 3. Удельное потребление тепловой энергии в зависимости от года постройки зданий в РФ
Диаграмма в базе не приводится
Только качественно выполненная полноценная теплоизоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 - 5°С и более, что позволяет обеспечить комфортную температуру в помещении и существенно снизит затраты на энергопотребление. Наряду с этим при использовании энергосберегающих светильников, можно сэкономить до 9% всей потребляемой электроэнергии зданиями бюджетной сферы а также создать благоприятные условия освещения помещений за счет более высокой светоотдачи ламп.
Таблица N 13. Оценка потенциала экономии электрической энергии зданиями и сооружениями бюджетной сферы
Наименование муниципальных образований |
Количество организаций, шт |
Годовой объем потребления электроэнергии, тыс. кВт*ч/год |
Годовой объем потребления электроэнергии, при реализации потенциала, тыс. кВт*ч/год |
Годовая экономия электроэнергии, при реализации потенциала, тыс. кВт*ч/год |
Годовая экономия электроэнергии, при реализации потенциала, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
г. Ишим |
51 |
5838,93 |
5313,43 |
525,50 |
0,788 |
г. Тобольск |
75 |
11616,71 |
10571,21 |
1045,50 |
1,568 |
г. Тюмень |
291 |
97077,15 |
88340,21 |
8736,94 |
13,105 |
г. Ялуторовск |
37 |
4184,31 |
3807,72 |
376,59 |
0,565 |
Абатский |
90 |
6018,98 |
5477,28 |
541,71 |
0,813 |
Армизонский |
42 |
1049,68 |
955,21 |
94,47 |
0,142 |
Аромашевский |
59 |
2141,28 |
1948,56 |
192,71 |
0,289 |
Бердюжский |
51 |
2405,28 |
2188,81 |
216,48 |
0,325 |
Вагайский |
101 |
5653,12 |
5144,34 |
508,78 |
0,763 |
Викуловский |
101 |
2790,28 |
2539,15 |
251,13 |
0,377 |
Голышмановский |
104 |
3121,15 |
2840,24 |
280,90 |
0,421 |
Заводоуковский |
109 |
10186,11 |
9269,36 |
916,75 |
1,375 |
Исетский |
100 |
4816,37 |
4382,89 |
433,47 |
0,650 |
Ишимский |
67 |
3704,70 |
3371,28 |
333,42 |
0,500 |
Казанский |
82 |
3339,47 |
3038,92 |
300,55 |
0,451 |
Нижнетавдинский |
80 |
8179,49 |
7443,34 |
736,15 |
1,104 |
Омутинский |
51 |
2535,41 |
2307,23 |
228,19 |
0,342 |
Сладковский |
49 |
2569,69 |
2338,42 |
231,27 |
0,347 |
Сорокинский |
68 |
1887,82 |
1717,92 |
169,90 |
0,255 |
Тобольский |
117 |
7054,73 |
6419,81 |
634,93 |
0,952 |
Тюменский |
164 |
15049,47 |
13695,01 |
1354,45 |
2,032 |
Упоровский |
68 |
4760,73 |
4332,26 |
428,47 |
0,643 |
Уватский |
49 |
2769,81 |
2520,53 |
249,28 |
0,374 |
Юргинский |
67 |
3125,06 |
2843,80 |
281,26 |
0,422 |
Ялуторовский |
88 |
3963,86 |
3607,12 |
356,75 |
0,535 |
Ярковский |
103 |
6455,73 |
5874,71 |
581,02 |
0,872 |
Итого |
2264 |
222295,33 |
202288,75 |
20006,58 |
30,010 |
Снижение расхода электроэнергии бюджетными потребителями на 9% позволит получить экономию по области в размере 20 006,58 тыс. кВт*ч/год. В денежном выражении этот показатель составляет более 30 млн. руб. в год.
Таблица N 14. Оценка потенциала экономии тепловой энергии зданиями и сооружениями бюджетной сферы
Наименование МО |
Количество организаций, шт |
Общая площадь отапливаемых помещений, тыс. м2 |
Годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал/год |
Расчетный годовой объем потребления тепловой энергии, Гкал/год |
Возможная экономия тепловой энергии, Гкал |
Возможная экономия тепловой энергии, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
г. Ишим |
51 |
216,76 |
42897,50 |
37988,35 |
4909,15 |
3,32 |
г. Тобольск |
75 |
275,40 |
91484,53 |
55484,40 |
36000,13 |
17,19 |
г. Тюмень |
291 |
994,33 |
292453,45 |
174278,30 |
118175,15 |
52,53 |
г. Ялуторовск |
37 |
94,74 |
26969,90 |
18193,25 |
8776,65 |
6,03 |
Абатский |
90 |
114,25 |
31909,00 |
24800,26 |
7108,74 |
6,19 |
Армизонский |
42 |
37,37 |
11348,00 |
8112,96 |
3235,04 |
2,29 |
Аромашевский |
59 |
162,00 |
36662,86 |
31104,00 |
5558,86 |
5,38 |
Бердюжский |
51 |
46,73 |
14398,40 |
10142,50 |
4255,90 |
4,74 |
Вагайский |
101 |
50,94 |
14157,99 |
10142,50 |
4015,49 |
3,70 |
Викуловский |
101 |
73,82 |
22877,40 |
16023,74 |
6853,66 |
7,32 |
Голышмановский |
104 |
134,07 |
43727,50 |
29102,98 |
14624,52 |
11,90 |
Заводоуковский |
109 |
149,69 |
44675,60 |
32493,31 |
12182,29 |
9,49 |
Исетский |
100 |
98,47 |
34545,70 |
21373,63 |
13172,07 |
10,37 |
Ишимский |
67 |
156,08 |
39715,90 |
29973,89 |
9742,01 |
6,98 |
Казанский |
82 |
91,27 |
31981,40 |
19813,25 |
12168,15 |
10,74 |
Нижнетавдинский |
80 |
77,59 |
28144,60 |
16842,82 |
11301,78 |
8,80 |
Омутинский |
51 |
72,44 |
21011,90 |
15570,14 |
5441,76 |
5,04 |
Сладковский |
49 |
52,54 |
16112,00 |
15725,66 |
386,34 |
0,29 |
Сорокинский |
68 |
74,77 |
17101,55 |
16231,10 |
870,45 |
0,81 |
Тобольский |
117 |
91,19 |
36167,25 |
22738,60 |
13428,65 |
14,09 |
Тюменский |
164 |
261,72 |
86013,40 |
56811,46 |
29201,94 |
18,64 |
Упоровский |
68 |
74,59 |
18197,20 |
16192,22 |
2004,98 |
2,24 |
Уватский |
49 |
56,51 |
27668,60 |
14076,67 |
13591,93 |
10,91 |
Юргинский |
67 |
88,05 |
27634,40 |
19113,41 |
8520,99 |
6,28 |
Ялуторовский |
88 |
77,77 |
25815,22 |
16881,70 |
8933,52 |
7,59 |
Ярковский |
103 |
70,52 |
22885,50 |
15292,80 |
7592,70 |
5,61 |
Итого |
2264 |
3693,60 |
1106556,75 |
744503,89 |
362052,85 |
238,48 |
В соответствии с вышеприведенным анализом, потенциал повышения эффективности отопления по бюджетным потребителям Тюменской области составляет:
Экономия тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение - 362 тыс. Гкал/год.
Суммарная экономия при реализации потенциала энергосбережения по теплоснабжению в бюджетной сфере, выраженная в денежном выражении составит - 238,48 млн. руб.
В настоящее время существует ряд барьеров для повышения энергоэффективности в бюджетной сфере, связанных с действующим законодательством, процедурами проведения закупок, нормами бюджетного планирования и взаиморасчетами бюджетными организациями. Основными из них являются следующие:
- Бюджетные организации не могут распоряжаться средствами, сэкономленными в результате снижения энергопотребления;
- Бюджетные организации не могут заключать долгосрочные контракты и контракты с возвратом инвестиций из будущей экономии;
- Процедуры закупок для бюджетных нужд основаны на наименьшей цене заявки, а не на наименьших последующих затратах в течение срока эксплуатации;
- Практическое отсутствие статистической информации и низкий уровень осведомленности бюджетных организаций о текущей ситуации в области энергосбережения.
У руководителей объектов бюджетной сферы отсутствуют экономические стимулы к экономии энергоресурсов. Организации являются лишь пассивным потребителем электричества, воды и тепла. Оплата за предоставленные коммунальные услуги производится из областного или местных бюджетов, в которые закладываются соответствующие расходы, основанные на лимитах потребления энергоресурсов (зачастую завышенных).
Экономическая заинтересованность организаций бюджетной сферы в рациональном использовании энергоресурсов - один из ключевых факторов для реализации потенциала энергосбережения. Для этого необходимо разработать механизм использования средств, полученных от экономии топливно-энергетических ресурсов. При этом необходимо предусмотреть возможность использования бюджетными организациями средств, полученных от экономии, как для реализации новых энергосберегающих программ, так и для поощрения персонала.
1.2.5. Повышение эффективности потребления энергии и ресурсов в жилищном фонде
Самыми крупными потребителями тепловой, электрической энергии и других ресурсов в коммунально-бытовом хозяйстве являются жилые дома. При этом рациональный подход к использованию ресурсов потребителями позволяет получить экономию в среднем до 10-20%.
Посредством широкой пропаганды и информирования коммунально-бытовых потребителей о мероприятиях, возможных к применению для реализации потенциала энергосбережения, можно добиться значительных результатов. Пересмотрев привычки потребителей и поведение в повседневной жизни, возможно, значительно снизить потребность в энергии.
Область реализации потенциала энергосбережения бытовыми потребителями состоит из следующих мероприятий:
1. Эффективное использование тепловой энергии;
2. Освещение квартиры, применение энергоэкономичных источников света;
3. Экономия энергозатрат при приготовлении пищи;
4. Рациональное использование электробытовых приборов и радиотелевизионной аппаратуры.
5. Экономия воды, устранение утечек сантехнического оборудования.
6. Обязательный приборный учет использования ресурсов.
Экономия электрической энергии:
В жилых домах ежегодно расходуется электроэнергии в объеме, составляющем в среднем 400 кВт·ч на человека, из которых примерно 280 кВт·ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт·ч - в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет примерно 1200 кВт·ч в год в расчете на "усредненную" городскую квартиру с газовой плитой и 2500 кВт·ч - с электрической плитой.
Ежегодно на бытовые нужды расходуется все большая доля ресурсов, значительными темпами растет применение бытовой электротехники.
Таблица N 15. Отпуск электроэнергии в Тюменской области для нужд населения (источник - данные Росстата)
|
2007 год |
2008 год |
% роста |
Отпуск электроэнергии по группе "население", тыс. кВт*ч/год |
1 121 642 |
1 164 368 |
3,8% |
Таблица N 16. Потенциал экономии электроэнергии бытовыми потребителями
Наименование муниципальных образований |
Число многокв. домов |
Общая площадь |
Годовое потребление электроэнергии |
Годовое потребление электроэнергии при реализации потенциала |
Годовой Объем экономии электроэнергии |
Годовой потенциал экономии средств потребителей |
шт. |
тыс. м2 |
тыс. кВт*ч |
тыс. кВт*ч |
тыс. кВт*ч |
млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
г. Ишим |
768 |
707,1 |
41450 |
37305 |
4145 |
5,0 |
г. Тобольск |
1011 |
2086,1 |
122278 |
110051 |
12228 |
14,7 |
г. Тюмень |
3692 |
12580,3 |
737405 |
663664 |
73740 |
88,5 |
г. Ялуторовск |
887 |
420,8 |
24664 |
22197 |
2466 |
3,0 |
Абатский |
124 |
63,3 |
3710 |
3339 |
371 |
0,4 |
Армизонский |
662 |
95,8 |
5615 |
5054 |
562 |
0,7 |
Аромашевский |
1222 |
88,4 |
5182 |
4663 |
518 |
0,6 |
Бердюжский |
650 |
109,1 |
6395 |
5755 |
639 |
0,8 |
Вагайский |
1048 |
120,3 |
7051 |
6346 |
705 |
0,8 |
Викуловский |
1056 |
138,5 |
8118 |
7306 |
812 |
1,0 |
Голышмановский |
1939 |
309,7 |
18153 |
16338 |
1815 |
2,2 |
Заводоуковский |
2338 |
515,1 |
30193 |
27174 |
3019 |
3,6 |
Исетский |
974 |
160,4 |
9402 |
8462 |
940 |
1,1 |
Ишимский |
1995 |
311,1 |
18235 |
16412 |
1824 |
2,2 |
Казанский |
890 |
98,6 |
5780 |
5202 |
578 |
0,7 |
Нижнетавдинский |
2355 |
147,2 |
8628 |
7765 |
863 |
1,0 |
Омутинский |
670 |
138,5 |
8118 |
7306 |
812 |
1,0 |
Сладковский |
665 |
84,4 |
4947 |
4452 |
495 |
0,6 |
Сорокинский |
859 |
102,4 |
6002 |
5402 |
600 |
0,7 |
Тобольский |
1170 |
152,8 |
8956 |
8061 |
896 |
1,1 |
Тюменский |
1296 |
790,1 |
46313 |
41682 |
4631 |
5,6 |
Уватский |
1611 |
317,8 |
18628 |
16765 |
1863 |
2,2 |
Упоровский |
1207 |
156,8 |
9191 |
8272 |
919 |
1,1 |
Юргинский |
295 |
23,2 |
1360 |
1224 |
136 |
0,2 |
Ялуторовский |
66 |
21,4 |
1254 |
1129 |
125 |
0,2 |
Ярковский |
833 |
125,2 |
7339 |
6605 |
734 |
0,9 |
Итого |
30283 |
19864,4 |
1164369 |
1047932 |
116437 |
139,7 |
Снижение расхода электроэнергии бытовыми потребителями на 10% позволит получить экономию по области в размере 116 437 тыс. кВт*ч/год. В денежном выражении этот показатель составит более 139,7 млн. руб. в год.
Экономия тепловой энергии:
Значительный потенциал повышения эффективности конечного потребления тепловой энергии существует в жилых зданиях. Только на долю зданий приходится более одной пятой всего конечного потребления энергии. Основная составляющая потенциальной экономии энергии в этом секторе может быть достигнута через сокращение потребления тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения в системах централизованного теплоснабжения.
Согласно экспертным оценкам, суммарные потери теплоты, из общего количества тепла, поступаемого в здания для нужд отопления и горячего водоснабжения, распределяются следующим образом:
- до 40% - за счет организованной и неорганизованной инфильтрации нагретого воздуха;
- до 30% - за счет недостаточного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций;
- до 30% - за счет нерационального расходования горячей воды и нерегулируемого режима эксплуатации систем отопления, несанкционированного отбора горячей воды из систем отопления при отсутствии ГВС в зданиях.
Таблица N 17. Анализ реализации потенциала энергоэффективности при отоплении и горячем водоснабжении многоквартирный жилых домов в Тюменской области.
Наименование муниципальных образований |
Число многокв. домов |
Общая площадь |
Годовой расход тепла на теплоснабжение |
Годовой расход топлива, при реализации потенциала |
Годовой расход тепла на при реализации потенциала |
Годовая экономия топлива |
Годовая экономия тепловой энергии |
Средний тариф на т/э по МО |
Годовой потенциал энергосбережения на жил. фонде. |
шт. |
тыс. м2 |
тыс. Гкал. |
тыс. т.у.т. |
тыс. Гкал. |
тыс. т.у.т. |
тыс. Гкал. |
руб/ Гкал |
млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
г. Ишим |
768 |
707,1 |
125,55 |
14,14 |
81,00 |
7,78 |
44,55 |
676,3 |
30,13 |
г. Тобольск |
1011 |
2086,1 |
370,38 |
41,72 |
238,95 |
22,95 |
131,42 |
477,4 |
62,74 |
г. Тюмень |
3692 |
12580,3 |
692,90 |
78,63 |
450,32 |
42,36 |
242,58 |
444,5 |
107,83 |
г. Ялуторовск |
887 |
420,8 |
74,71 |
8,42 |
48,20 |
4,63 |
26,51 |
687,5 |
18,22 |
Абатский |
124 |
63,3 |
11,24 |
1,27 |
7,25 |
0,70 |
3,99 |
870,2 |
3,47 |
Армизонский |
662 |
95,8 |
17,01 |
1,92 |
10,97 |
1,05 |
6,04 |
707,7 |
4,27 |
Аромашевский |
1222 |
88,4 |
15,70 |
1,77 |
10,13 |
0,97 |
5,57 |
968,2 |
5,39 |
Бердюжский |
650 |
109,1 |
19,37 |
2,18 |
12,50 |
1,20 |
6,87 |
1114,1 |
7,66 |
Вагайский |
1048 |
120,3 |
21,36 |
2,41 |
13,78 |
1,32 |
7,58 |
922,6 |
6,99 |
Викуловский |
1056 |
138,5 |
24,59 |
2,77 |
15,86 |
1,52 |
8,73 |
1068,1 |
9,32 |
Голышмановский |
1939 |
309,7 |
54,99 |
6,19 |
35,47 |
3,41 |
19,51 |
814,0 |
15,88 |
Заводоуковский |
2338 |
515,1 |
91,45 |
10,30 |
59,00 |
5,67 |
32,45 |
779,3 |
25,29 |
Исетский |
974 |
160,4 |
28,48 |
3,21 |
18,37 |
1,76 |
10,11 |
787,6 |
7,96 |
Ишимский |
1995 |
311,1 |
55,23 |
6,22 |
35,64 |
3,42 |
19,60 |
716,3 |
14,04 |
Казанский |
890 |
98,6 |
17,51 |
1,97 |
11,29 |
1,08 |
6,21 |
883,0 |
5,49 |
Нижнетавдинский |
2355 |
147,2 |
26,13 |
2,94 |
16,86 |
1,62 |
9,27 |
778,7 |
7,22 |
Омутинский |
670 |
138,5 |
24,59 |
2,77 |
15,86 |
1,52 |
8,73 |
926,4 |
8,08 |
Сладковский |
665 |
84,4 |
14,98 |
1,69 |
9,67 |
0,93 |
5,32 |
762,1 |
4,05 |
Сорокинский |
859 |
102,4 |
18,18 |
2,05 |
11,73 |
1,13 |
6,45 |
934,6 |
6,03 |
Тобольский |
1170 |
152,8 |
27,13 |
3,06 |
17,50 |
1,68 |
9,63 |
1049,2 |
10,10 |
Тюменский |
1296 |
790,1 |
140,28 |
15,80 |
90,50 |
8,69 |
49,78 |
638,2 |
31,77 |
Уватский |
1611 |
317,8 |
56,42 |
6,36 |
36,40 |
3,50 |
20,02 |
1118,0 |
22,38 |
Упоровский |
1207 |
156,8 |
27,84 |
3,14 |
17,96 |
1,72 |
9,88 |
802,7 |
7,93 |
Юргинский |
295 |
23,2 |
4,12 |
0,46 |
2,66 |
0,26 |
1,46 |
736,4 |
1,08 |
Ялуторовский |
66 |
21,4 |
3,80 |
0,43 |
2,45 |
0,24 |
1,35 |
849,1 |
1,14 |
Ярковский |
833 |
125,2 |
22,23 |
2,50 |
14,34 |
1,38 |
7,89 |
738,4 |
5,82 |
Итого |
30283 |
19864,4 |
1986,16 |
224,31 |
1284,68 |
122,48 |
701,48 |
817,3 |
430,3 |
В соответствии с вышеприведенным анализом, потенциал повышения эффективности отопления по многоквартирному жилищному фонду Тюменской области составляет:
Экономия тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение - 701,48 тыс. Гкал/год
Суммарная экономия при реализации потенциала энергосбережения по теплоснабжению в жилищном фонде, выраженная в денежном выражении составит - 430,3 млн. руб.
Сводный расчет годовой экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации всего комплекса мер, направленных на энергосбережение приведен в таблице N 18.
Сводный расчет годовой экономической эффективности от реализации всего комплекса мер комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы приведен в таблице N 19.
Таблица N 18. Сводный расчет годовой экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мер, направленных на энергосбережение
N п/п |
Наименование МО |
Годовой потенциал экономии ТЭР, возможный к реализации при выполнении Программы |
|||||||||
Теплоснабжение |
Наружное освещение |
Водоснабжение и водоотведение |
Бюджетная сфера |
Жилищный фонд и бытовые потребители |
Итого |
||||||
Топливо |
Электроэнергия |
Электроэнергия |
Электроэнергия |
Топливо |
Электроэнергия |
Топливо |
Электроэнергия |
Топливо |
Электроэнергия |
||
тыс. т.у.т. |
тыс. кВт*ч |
тыс. кВт*ч |
тыс. кВт*ч |
тыс. т.у.т. |
тыс. кВт*ч |
тыс. т.у.т. |
тыс. кВт*ч |
тыс. т.у.т. |
тыс. кВт*ч |
||
1 |
Ишим |
3,48 |
4636,80 |
361,57 |
370,59 |
0,86 |
525,50 |
7,78 |
4144,96 |
12,12 |
10039,42 |
2 |
Тобольск |
11,54 |
6652,80 |
1961,01 |
1559,28 |
6,29 |
1045,50 |
22,95 |
12227,85 |
40,77 |
23446,44 |
3 |
Тюмень |
71,48 |
6400,80 |
2788,73 |
13156,67 |
20,63 |
8736,94 |
42,36 |
73740,45 |
134,47 |
104823,60 |
4 |
Ялуторовск |
31,52 |
3679,20 |
234,97 |
436,89 |
1,53 |
376,59 |
4,63 |
2466,38 |
37,69 |
7194,03 |
5 |
Абатский |
9,00 |
2368,80 |
928,88 |
110,09 |
1,24 |
541,71 |
0,70 |
371,04 |
10,94 |
4320,52 |
6 |
Армизонский |
3,04 |
2066,40 |
212,20 |
116,21 |
0,56 |
94,47 |
1,05 |
561,54 |
4,66 |
3050,82 |
7 |
Аромашевский |
0,28 |
2016,00 |
702,26 |
122,56 |
0,97 |
192,71 |
0,97 |
518,16 |
2,22 |
3551,70 |
8 |
Бердюжский |
1,67 |
1008,00 |
579,65 |
196,17 |
0,74 |
216,48 |
1,20 |
639,50 |
3,61 |
2639,79 |
9 |
Вагайский |
5,76 |
3780,00 |
277,49 |
180,38 |
0,70 |
508,78 |
1,32 |
705,15 |
7,79 |
5451,79 |
10 |
Викуловский |
1,77 |
2822,40 |
1209,79 |
63,25 |
1,20 |
251,13 |
1,52 |
811,83 |
4,49 |
5158,39 |
11 |
Голышмановский |
0,64 |
7358,40 |
663,16 |
63,98 |
2,55 |
280,90 |
3,41 |
1815,33 |
6,60 |
10181,78 |
12 |
Заводоуковский |
0,12 |
4586,40 |
565,41 |
473,26 |
2,13 |
916,75 |
5,67 |
3019,30 |
7,91 |
9561,12 |
13 |
Исетский |
2,50 |
2822,40 |
240,29 |
366,74 |
2,30 |
433,47 |
1,76 |
940,20 |
6,56 |
4803,10 |
14 |
Ишимский |
0,35 |
2368,80 |
660,50 |
93,12 |
1,70 |
333,42 |
3,42 |
1823,54 |
5,47 |
5279,38 |
15 |
Казанский |
4,05 |
3477,60 |
455,52 |
185,44 |
2,12 |
300,55 |
1,08 |
577,95 |
7,26 |
4997,06 |
16 |
Нижнетавдинский |
2,11 |
1814,40 |
289,26 |
104,69 |
1,97 |
736,15 |
1,62 |
862,82 |
5,70 |
3807,33 |
17 |
Омутинский |
0,87 |
3326,40 |
430,85 |
184,75 |
0,95 |
228,19 |
1,52 |
811,83 |
3,35 |
4982,01 |
18 |
Сладковский |
3,03 |
2620,80 |
309,37 |
61,31 |
0,07 |
231,27 |
0,93 |
494,72 |
4,03 |
3717,48 |
19 |
Сорокинский |
3,13 |
1864,80 |
289,26 |
18,19 |
0,15 |
169,90 |
1,13 |
600,23 |
4,41 |
2942,38 |
20 |
Тобольский |
10,89 |
1814,40 |
555,73 |
87,29 |
2,34 |
634,93 |
1,68 |
895,65 |
14,91 |
3988,00 |
21 |
Тюменский |
0,98 |
5443,20 |
1316,45 |
738,80 |
5,10 |
1354,45 |
8,69 |
4631,31 |
14,77 |
13484,22 |
22 |
Уватский |
2,77 |
3477,60 |
469,19 |
165,94 |
0,35 |
428,47 |
3,50 |
1862,81 |
6,61 |
6404,00 |
23 |
Упоровский |
2,69 |
2872,80 |
549,28 |
22,90 |
2,37 |
249,28 |
1,72 |
919,10 |
6,79 |
4613,36 |
24 |
Юргинский |
2,02 |
2721,60 |
726,17 |
37,03 |
1,49 |
281,26 |
0,26 |
135,99 |
3,77 |
3902,05 |
25 |
Ялуторовский |
1,83 |
4032,00 |
979,94 |
60,20 |
1,56 |
356,75 |
0,24 |
125,44 |
3,62 |
5554,33 |
26 |
Ярковский |
1,29 |
2620,80 |
791,66 |
59,32 |
1,33 |
581,02 |
1,38 |
733,87 |
3,99 |
4786,67 |
|
Итого: |
178,8 |
88 653,6 |
18 548,6 |
19 035,0 |
63,2 |
20 006,6 |
122,5 |
116 436,9 |
364,5 |
262 680,7 |
Таблица N 19. Сводный расчет годовой экономической эффективности от реализации мероприятий областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
млн. руб. | |||||||
N п/п |
Наименование МО |
Годовой потенциал энергосбережения, возможный к реализации при выполнении Программы |
|||||
Теплоснабжение |
Электроснабжение и наружное освещение |
Водоснабжение и водоотведение |
Бюджетная сфера |
Жилищный фонд и бытовые потребители |
Итого |
||
1 |
Ишим |
21,36 |
0,61 |
0,82 |
4,1 |
35,105 |
62,005 |
2 |
Тобольск |
42,87 |
3,33 |
3,43 |
18,8 |
77,413 |
145,799 |
3 |
Тюмень |
192,84 |
4,74 |
28,94 |
65,6 |
196,314 |
488,475 |
4 |
Ялуторовск |
130,38 |
0,40 |
0,96 |
6,6 |
21,183 |
159,519 |
5 |
Абатский |
48,89 |
1,58 |
0,24 |
7,0 |
3,916 |
61,630 |
6 |
Армизонский |
15,84 |
0,36 |
0,26 |
2,4 |
4,945 |
23,833 |
7 |
Аромашевский |
4,97 |
1,19 |
0,27 |
5,7 |
6,014 |
18,122 |
8 |
Бердюжский |
12,38 |
0,99 |
0,43 |
5,1 |
8,425 |
27,288 |
9 |
Вагайский |
36,87 |
0,47 |
0,40 |
4,5 |
7,839 |
50,041 |
10 |
Викуловский |
15,61 |
2,06 |
0,14 |
7,7 |
10,294 |
35,801 |
11 |
Голышмановский |
15,51 |
1,13 |
0,14 |
12,3 |
18,060 |
47,159 |
12 |
Заводоуковский |
8,31 |
0,96 |
1,04 |
10,9 |
28,914 |
50,098 |
13 |
Исетский |
16,06 |
0,41 |
0,81 |
11,0 |
9,087 |
37,385 |
14 |
Ишимский |
5,45 |
1,12 |
0,20 |
7,5 |
16,227 |
30,486 |
15 |
Казанский |
26,38 |
0,77 |
0,41 |
11,2 |
6,179 |
44,939 |
16 |
Нижнетавдинский |
12,49 |
0,49 |
0,23 |
9,9 |
8,257 |
31,377 |
17 |
Омутинский |
10,29 |
0,73 |
0,41 |
5,4 |
9,058 |
25,867 |
18 |
Сладковский |
17,69 |
0,53 |
0,13 |
0,6 |
4,646 |
23,640 |
19 |
Сорокинский |
19,95 |
0,49 |
0,04 |
1,1 |
6,750 |
28,300 |
20 |
Тобольский |
68,52 |
0,94 |
0,19 |
15,0 |
11,175 |
95,869 |
21 |
Тюменский |
12,84 |
2,24 |
1,63 |
20,7 |
37,327 |
74,697 |
22 |
Уватский |
23,63 |
0,80 |
0,37 |
2,9 |
24,619 |
52,297 |
23 |
Упоровский |
17,25 |
0,93 |
0,05 |
11,3 |
9,032 |
38,555 |
24 |
Юргинский |
13,17 |
1,23 |
0,08 |
6,7 |
1,240 |
22,418 |
25 |
Ялуторовский |
15,73 |
1,67 |
0,13 |
8,1 |
1,295 |
26,949 |
26 |
Ярковский |
9,90 |
1,35 |
0,13 |
6,5 |
6,705 |
24,560 |
|
Итого: |
815,2 |
31,5 |
41,9 |
268,5 |
570,0 |
1 727,1 |
1.2.6. Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения
В рамках исполнения поручения Губернатора Тюменской области по исполнению п. 10 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 5 октября 2009 года N ПВ-П9-44пр комплексная программа ""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы включает подпрограмму "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы.
По состоянию на 01.11.09 г. 430 муниципальных котельных из 1239 имеют резервный источник электроснабжения. Наряду с этим для повышения надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения в распоряжении муниципальных образований имеются 30 передвижных дизельных электростанций.
Обеспеченность нормативной категорией надежности по электроснабжению муниципальных котельных.
NN п/п |
Муниципальное образование |
Количество муниципальных котельных, шт. |
Количество котельных, не обеспеченных резервными источниками электроснабжения, шт. |
1 |
г. Ишим |
49 |
26 |
2 |
г. Тобольск |
31 |
18 |
3 |
г. Тюмень |
42 |
6 |
4 |
г. Ялуторовск |
35 |
13 |
5 |
Абатский |
46 |
46 |
6 |
Армизонский |
41 |
13 |
7 |
Аромашевский |
50 |
16 |
8 |
Бердюжский |
33 |
30 |
9 |
Вагайский |
45 |
10 |
10 |
Викуловский |
40 |
39 |
11 |
Голышмановский |
85 |
79 |
12 |
Заводоуковский |
55 |
43 |
13 |
Исетский район |
29 |
15 |
14 |
Ишимский район |
99 |
96 |
15 |
Казанский район |
79 |
63 |
16 |
Нижнетавдинский |
42 |
29 |
17 |
Омутинский |
68 |
25 |
18 |
Сладковский |
29 |
25 |
19 |
Сорокинский |
22 |
16 |
20 |
Тобольский |
36 |
36 |
21 |
Тюменский |
118 |
3 |
22 |
Уватский |
25 |
4 |
23 |
Упоровский |
49 |
41 |
24 |
Юргинский |
22 |
22 |
25 |
Ялуторовский |
66 |
62 |
26 |
Ярковский |
33 |
33 |
|
Итого: |
1239 |
809 |
По состоянию на 01.11.09 г. 169 объектов водоснабжения и водоотведения (ВОС, НС, КОС, КНС) из 224 соответствуют нормативной категории надежности по электроснабжению.
Обеспеченность нормативной категорией надежности по электроснабжению объектов водоснабжения и водоотведения.
N п/п |
Муниципальное образование |
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, шт. |
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, не обеспеченных необходимой категорией надежности по электроснабжению, шт. |
1 |
г. Ишим |
14 |
0 |
2 |
г. Тобольск |
23 |
14 |
3 |
г. Тюмень |
51 |
15 |
4 |
г. Ялуторовск |
16 |
0 |
5 |
Абатский |
3 |
0 |
6 |
Армизонский |
1 |
0 |
7 |
Аромашевский |
3 |
2 |
8 |
Бердюжский |
1 |
0 |
9 |
Вагайский |
7 |
0 |
10 |
Викуловский |
1 |
0 |
11 |
Голышмановский |
6 |
0 |
12 |
Заводоуковский |
16 |
15 |
13 |
Исетский район |
3 |
0 |
14 |
Ишимский район |
3 |
0 |
15 |
Казанский район |
0 |
0 |
16 |
Нижнетавдинский |
13 |
0 |
17 |
Омутинский |
6 |
3 |
18 |
Сладковский |
4 |
0 |
19 |
Сорокинский |
1 |
0 |
20 |
Тобольский |
4 |
0 |
21 |
Тюменский |
42 |
2 |
22 |
Уватский |
7 |
4 |
23 |
Упоровский |
0 |
0 |
24 |
Юргинский |
0 |
0 |
25 |
Ялуторовский |
0 |
0 |
26 |
Ярковский |
4 |
0 |
|
Итого: |
224 |
55 |
Внедрение нетрадиционных технологий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства
Тепловые насосы
Начиная с 2005 года в Тюменской области реализуются проекты по внедрению технологии теплоснабжения с использованием тепловых насосов. Метод основан на использовании низкотемпературного природного или сбросного промышленного тепла для отопления помещений.
Преимуществами теплоснабжения с использованием тепловых насосов являются:
- Низкая себестоимость тепловой энергии;
- Долговечность работы оборудования;
- Отсутствие необходимости в закупке топлива;
- Отсутствие необходимости в специальном обслуживании.
Возможно применение тепловых насосов на объектах образования юга области, отапливающихся от неэффективных котельных, а также применение данного метода для теплоснабжения вновь строящихся школ в рамках плана капитального строительства.
Все вновь построенные канализационные очистные сооружения будут отапливать посредством тепловых насосов. Данная технология предусмотрена при проектировании следующих объектов:
КОС с. Армизонское, Армизонский район;
КОС с. Бердюжье, Бердюжский район;
КОС с. Гагарино, Ишимский район;
КОС с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский район;
КОС с. Перевалово и с. Успенка, Тюменский район;
КОС с. Шорохово, Исетский район;
КОС г. Ялуторовска;
КОС с. Сладково, Сладковский район.
В 2010 году планируется ликвидация угольной котельной школы с. Раздолье Армизонского района и установка тепловых насосов для отопления данного объекта.
В 2010 году планируется провести реконструкцию системы теплоснабжения административного здания в с. Антипино Нижнетавдинского района с применением тепловых насосов.
Программный подход в реализации энергосберегающих мероприятий позволит ускорить достижение целевого показателя "Процент отпуска коммунальных услуг по приборам учета". Внедрение энергосберегающих технологий может значительно повлиять на снижение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, что способствует выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный уровень. Таким образом, снижается значение показателя "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства".
Полномочия ГУС и ЖКХ ТО определены Положением о Главном управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, утвержденном постановлением Правительства Тюменской области от 01.06.2009 N 146-п.
1.2.7 Энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" города Тюмени
Комплекс мер по повышению энергоэффективности в жилом квартале г. Тюмени (в границах улиц Республики - Холодильная - Мориса Тореза - Малыгина) разработан на основе объективных данных по реальному техническому состоянию расположенных на его территории объектов.
Здания квартала являются представительной выборкой многоквартирных жилых домов всего города. Они довольно равномерно распределены по срокам службы (от 48 до 2 лет) и включают как недавно построенные с учетом требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и ТСН 23-313-2000 Тюменской области "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий" энергоэффективные здания, так и здания, возведенные в период, когда при строительстве не предъявлялись специальные требования к их теплозащитным характеристикам. Здания квартала распределены по этажности: 4-5-этажные и 9-14-этажные. Все здания централизованно обеспечиваются коммунальными услугами: электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением. В 7 зданиях на цели пищеприготовления используется сетевой природный газ. Поставщиками коммунальных услуг в квартале являются компании ООО "Тепло Тюмени", ООО "Тюмень Водоканал", ОАО "СУЭНКО" и ОАО "Тюменьмежрайгаз".
Общая площадь жилых зданий квартала равна 354 тыс. м2, в т.ч. общая площадь жилых помещений - 265 тыс. м2. На первых этажах жилых домов на площади около 42 тыс. м2 расположено большое число магазинов, аптек, банков и офисов различных учреждений. Всего в 44 жилых зданиях насчитывается 5194 квартиры. Жилой фонд квартала находится в управлении 15 компаний. В отдельно стоящих зданиях общей площадью 11 тыс. м2 расположены 4 действующих объекта социальной сферы: родильный дом, поликлиника, детский сад и школа.
Всего в квартале потребляется 19 тыс. тут конечной энергии в год, а с учетом потерь энергии при выработке электроэнергии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Тюмени - 22,8 тыс. тут. Основным потребителем энергии являются жилые здания: на их долю приходится 90%. Собственно на жилые помещения приходится 80,3% потребления энергии, а еще 9,7% - на нежилые помещения жилых зданий. На здания социальной сферы приходится 3,3% потребления энергии, на прочие здания - 2,4%, на уличное освещение - 0,2%, на потери в тепловых сетях и на нужды ЦТП - 2,8%, на потери в электрических сетях и трансформаторах - 1,4%. Основным потребляемым ресурсом является тепловая энергия: на ее долю приходится 85% всего потребления энергии в квартале. Следующим по значимости ресурсом является электроэнергия (14%). На долю природного газа приходится только 0,5%. По потреблению воды в квартале также доминируют жилые здания - 96,8%.
Суммарное базовое потребление энергии всеми жилыми зданиями квартала равно 17,2 тыс. тут. На отопление зданий приходится 53,8%, на вентиляцию - 1%, на горячее водоснабжение - 30,6%, на приготовление пищи - 2,3%, на освещение мест общего пользования - 0,8%, остальное - на работу электробытовых приборов. На долю тепловой энергии приходится 85,7%, электроэнергии - 13,7%, природного газа - 0,5%. Жилые дома квартала заметно различаются по масштабам использования энергии. Самое большое потребление (1790 тут в год) у здания, находящегося по адресу: ул. Республики, д. 92; самое маленькое (85 тут в год, или в 21 раз меньше) - у здания по адресу: ул. Малыгина, д. 57.
Удельный расход энергии на одного проживающего в квартале равен 1,9 тут/чел/год, а с учетом потерь энергии при производстве электроэнергии - 2,3 тут/чел./год. Удельный расход энергии на 1м2 жилой площади в жилых домах квартала находится в диапазоне от 32 до 80 кгут/м2/год, что говорит о достаточном разнообразии зданий по уровню эффективности использования энергии. Средний удельный расход всех видов энергии в жилых зданиях квартала равен 48,7 кгут/м2/год, что выше среднего по России показателя (45,5 кгут/м2/год). Это превышение определяется большим, чем в среднем по России, числом градусосуток отопительного периода. При полной реализации потенциала повышения эффективности использования энергии в жилых зданиях квартала можно добиться снижения удельного расхода энергии до 29,2 кгут/м2/год. Удельный расход энергии на 1 м2 площади в зданиях социальной сферы составляет от 35 до 65 кгут/м2/год, что также свидетельствует о достаточном их разнообразии по уровню эффективности использования энергии.
Обеспеченность приборами учета в целом по кварталу довольно низкая. Если все потребление электроэнергии оплачивается по приборам учета, то домовые приборы учета тепловой энергии имеются только на 7 жилых зданиях, домовые приборы учета воды - только на 3 зданиях, индивидуальными приборами учета воды оснащено около 10% квартир, квартирных приборов учета природного газа нет. В зданиях социальной сферы потребление электроэнергии и тепловой энергии оплачивается по приборам учета, а приборами учета воды оснащены три из четырех зданий.
Базовый энергетический баланс "Энергоэффективного квартала" г. Тюмени
Группы потребителей энергии |
Тепловая энергия |
Электрическая энергия |
Природный газ |
Всего энергия |
Всего энергия* |
Доли в потреблении* |
Вода |
Гкал |
тыс. кВт-ч |
тыс. м3 |
тут |
тут |
% |
тыс. м3 |
|
Жилые здания |
103240 |
19250 |
81,3 |
17225 |
20497 |
90,0% |
1193 |
в т.ч. нежилые помещения |
7836 |
3731 |
|
1579 |
2214 |
9,7% |
62 |
Здания социальной сферы |
3921 |
638 |
|
639 |
748 |
3,3% |
25 |
Прочие здания |
1912 |
910 |
|
385 |
540 |
2,4% |
15 |
Всего здания |
109073 |
20798 |
81,3 |
18249 |
21785 |
95,7% |
1233 |
Тепловые сети и ЦТП |
4151 |
120 |
|
608 |
629 |
2,8% |
|
Электрические сети |
|
1069 |
|
131 |
313 |
1,4% |
|
Уличное освещение |
|
129 |
|
16 |
38 |
0,2% |
|
Всего: |
113224 |
22116 |
81,3 |
19005 |
22765 |
100,0% |
1233 |
Доли |
85,2% |
14,3% |
0,5% |
|
|
|
|
Доли* |
71,1% |
28,5% |
0,4% |
|
|
|
|
*С учетом потерь энергии при производстве электроэнергии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Тюмени
Потенциал повышения эффективности использования энергии в границах "Энергоэффективного квартала" г. Тюмени
Группы потребителей энергии |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Природный газ |
Всего энергия |
Всего энергия* |
Доли в потреблении отдельных групп потребителей |
Вода |
Гкал |
тыс. кВт-ч |
тыс. м3 |
тут |
тут |
% |
тыс. м3 |
|
Жилые здания |
41826 |
7119 |
25 |
6886 |
8096 |
39,5% |
312 |
Здания социальной сферы |
1131 |
285 |
|
197 |
245 |
32,8% |
14 |
Прочие здания |
574 |
273 |
0 |
116 |
162 |
30,0% |
5 |
Всего здания |
43531 |
7677 |
25 |
7198 |
8504 |
39,0% |
331 |
Тепловые сети и ЦТП |
770 |
24 |
|
113 |
117 |
18,6% |
|
Электрические сети |
|
219,8 |
|
27 |
64 |
20,6% |
|
Уличное освещение |
|
91 |
|
11 |
27 |
70,5% |
|
Всего: |
44301 |
8012 |
25 |
7350 |
8712 |
38,3% |
331 |
Доли в потреблении отдельных ресурсов |
39,1% |
36,2% |
31,2% |
38,7% |
38,3% |
|
26,9% |
*С учетом потерь энергии при производстве электроэнергии на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Тюмени
Источник: Оценка ЦЭНЭФ
В системе отопления квартала осуществляется центральное качественное регулирование с температурным графиком отпуска теплоты от ТЭЦ-1 150-70оС и температурным графиком системы отопления здания после элеватора 95-70оС. Во всех зданиях системы отопления однотрубные, с верхней или нижней разводкой. Присоединение системы отопления к тепловой сети, в основном, зависимое, с элеваторным смешением. Только на четырех жилых домах имеется регулирование потребления тепловой энергии на ИТП, в ряде случаев низкого качества. Результаты приборных обследований тепловых узлов всех зданий показали, что при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -15°С в зданиях имеется заметный "недотоп", причиной которого является несоблюдение расчетного температурного графика: температура сетевой воды, поступающей на отопительные подогреватели, на 10-35оС ниже расчетных значений. Перепад температур сетевой воды на 3-36оС меньше нормативного. При "недотопе" у потребителей, оборудованных автоматическими устройствами регулирования теплопотребления, увеличивается расход теплоносителя, что позволяет компенсировать дефицит качества теплоты. Другие потребители компенсируют локальный дефицит теплового комфорта с помощью электрообогревателей. При этом приборный мониторинг параметров теплового комфорта показал, что при отсутствии регулирования подачи тепла на здания следствием локальных "перетопов" и "избыточных" теплозащитных свойств стеклопакетов (41% окон в квартирах квартала уже оборудованы стеклопакетами) являются открытые форточки.
Тепловизионное обследование всех зданий квартала показало, что наиболее существенные потери тепла наблюдаются через: неутепленные стены; устаревшие конструкции окон, балконных дверей и лоджий; открытые форточки; участки стен за радиаторами отопления; места примыкания лоджий к фасадам; верхние отводы вентиляционных шахт; нежилые помещения нижних этажей; подвальные помещения и выходы чердачных помещений.
Проведенная классификация жилых и общественных зданий по уровню энергетической эффективности, которую до получения фактических данных с приборов учета тепла можно рассматривать только как предварительную, показала, что класс энергетической эффективности большей части зданий квартала попадает в диапазон между D ("низкий") и E ("очень низкий"). Только несколько зданий, построенных после 2000 г., можно отнести к классу "С" (нормальный).
Регулирование теплоснабжения на цели горячего водоснабжения (ГВС) осуществляется на 3 ЦТП квартала, но только для 6 жилых зданий. В зданиях, не оснащенных системами регулирования, фактическая температура горячей воды, поступающей к водоразборным приборам, существенно (до 33оС) превышает нормативное значение, что ведет к значительному перерасходу тепловой энергии. Только 10% квартир квартала оснащены квартирными приборами учета горячей воды. Между тем анализ данных за 2008 - 2009 г.г. по 100 домохозяйствам, оплачивающим горячую воду по приборам учета, показал, что средний уровень ее потребления составил 54 л/чел/сутки, и только для 5% потребителей он превышал нормативное для города значение 125 л/чел/сутки.
Суммарная тепловая нагрузка потребителей квартала равна 37,7 Гкал/ч, в т.ч. по отоплению - 21,5 Гкал/ч, вентиляции - 1,0 Гкал/ч, горячей воде (максимальная) - 15,2 Гкал/ч. Расчетное потребление тепловой энергии квартала равно 113-115 тыс. Гкал в год. Установка приборов тепловой энергии на всех зданиях позволит скорректировать как значение тепловой нагрузки, так и базовый уровень потребления.
Общая протяженность распределительных тепловых сетей квартала равна 6,7 км, а средний срок их службы - 14 лет. В качестве теплоизоляции используются минеральная вата (25%), пенополиуретан (54%), а также гидрофобная изоляция (21%). Аварийные отключения в тепловых сетях квартала происходят, в основном, по причине внешней коррозии трубопроводов. Активная политика по их перекладке с использованием передовых технологий в последние годы дает эффект снижения потерь в тепловых сетях квартала. Нынешний уровень потерь оценен в 4151 Гкал в год, включая трансмиссионные потери через теплоизоляцию в объеме 3267 Гкал и потери теплоты с утечками теплоносителя в объеме 884 Гкал.
За счет реализации мер по повышению энергоэффективности на объектах квартала технически можно снизить потребление тепловой энергии по меньшей мере на 44 тыс. Гкал, или на 39%. Потенциал экономии тепловой энергии в жилых зданиях равен 41,8 тыс. Гкал, или 40% от базового уровня потребления, в т.ч. в системе отопления - 45,6%, в системе ГВС - 33,3%. В зданиях социальной сферы потенциал экономии тепла равен 0,92 тыс. Гкал. Возможность экономии тепла за счет модернизации тепловых сетей равна 0,77 тыс. Гкал, что на 18,5% меньше существующего уровня потерь.
На долю электроэнергии приходится 13,7% энергопотребления квартала. Всего в систему электроснабжения квартала поступает около 22 млн. кВт-ч в год. Потери в сетях и в трансформаторных подстанциях равны 1 млн. кВт-ч, а полезный отпуск электроэнергии потребителям составляет 20,8 млн. кВт-ч, в том числе: жилым зданиям - 19,3 тыс. кВт-ч; бюджетным учреждениям - 0,6 тыс. кВт-ч, прочим потребителям -0,9 тыс. кВт-ч. На освещение используется более 3,8 млн. кВт-ч, или 20% всей потребляемой жилыми зданиями электроэнергии. Второе место занимают холодильники и морозильники (3,1 млн. кВт-ч), за ними следуют электроплиты (2,4 млн. кВт-ч), телевизоры (2,0 млн. кВт-ч), стиральные машины (1,1 млн. кВт-ч). Существенное потребление (2,6 млн. кВт-ч) приходится на прочие электробытовые приборы. Максимальная электрическая нагрузка жилых зданий квартала равна 4,7 тыс. кВт.
Приборами учета электроэнергии оснащены все потребители квартала. В жилых зданиях установлено 5369 приборов учета, преимущественно однотарифные счетчики класса точности 2.0-2.5. Во многих жилых зданиях системы электроснабжения не ремонтировались десятки лет и находятся в довольно плачевном состоянии. Перед реализацией мер по повышению энергоэффективности необходимо провести капитальный ремонт изношенного электрооборудования. Суммарная протяженность кабельных линий распределительных электрических сетей равна 26 км. На территории квартала находятся 12 трансформаторных подстанций. Сети и другое электроэнергетическое оборудование также имеют высокую степень износа, что снижает надежность электроснабжения потребителей квартала.
Технически за счет реализации мер по повышению энергоэффективности можно снизить потребление электрической энергии на 8 млн. кВт-ч, или на 36%. В квартирах наибольший потенциал имеется при замене систем освещения (1580 тыс. кВт-ч) и парка холодильников (1362 тыс. кВт-ч). Потенциал экономии электроэнергии на освещении мест общего пользования равен 831 тыс. кВт-ч. Всего по жилым зданиям потенциал экономии электроэнергии равен 7,1 млн. кВт-ч, или 37% от суммарного потребления ими электроэнергии. В зданиях социальной сферы потенциал экономии равен 336 тыс. кВт-ч, или 52,6%, и реализуется за счет модернизации систем освещения, ликвидации электроотопления, модернизации оборудования для пищеприготовления и замены офисного оборудования. Потенциал снижения потерь электрической энергии в сетях и на трансформаторах равен 220 тыс. кВт-ч.
Структура потребления энергии и воды жилыми зданиями
Энергетический показатель |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Природный газ |
Всего |
Доля |
Холодная вода |
Гкал |
тыс. кВт-ч |
тыс. м3 |
тут |
% |
тыс. м3 |
|
Отопление |
64848,8 |
570,4 |
|
9273,4 |
53,8% |
|
Домохозяйства |
55277,3 |
|
|
7904,6 |
45,9% |
|
Арендаторы |
8778,3 |
|
|
1255,3 |
7,3% |
|
Вентиляция |
1168,9 |
|
|
167,2 |
1,0% |
|
Домохозяйства |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
Прочие потребители |
1168,9 |
|
|
167,2 |
1,0% |
|
Горячее водоснабжение |
36894,8 |
0 |
|
5276,0 |
30,6% |
|
Домохозяйства |
30227,3 |
|
|
4322,5 |
25,1% |
|
Прочие потребители |
6667,5 |
|
|
953,5 |
5,5% |
|
Потери в системах теплоснабжения |
327,2 |
|
|
46,8 |
0,3% |
|
Холодное водоснабжение |
|
|
|
0,0 |
|
1174,4 |
Домохозяйства |
|
|
|
0,0 |
|
1105,6 |
Прочие потребители |
|
|
|
0,0 |
|
67,3 |
Водоотведение |
|
|
|
0,0 |
|
1163,9 |
Домохозяйства |
|
|
|
0,0 |
|
1103,8 |
Освещение мест общего пользования |
|
1085,2 |
|
133,5 |
0,8% |
|
Работа лифтов |
|
427,9 |
|
|
|
|
Прочие общедомовые нужды |
|
255,8 |
|
31,5 |
|
|
Потребление электроэнергии арендаторами |
|
3731,1 |
|
458,9 |
2,7% |
|
Потребление электроэнергии домохозяйствами |
|
13140,7 |
|
1616,3 |
9,4% |
|
Освещение в квартирах |
|
1915,4 |
|
235,6 |
1,4% |
|
Холодильники |
|
3089,1 |
|
380,0 |
2,2% |
|
Стиральные машины |
|
1062,5 |
|
130,7 |
0,8% |
|
Прочие ЭБП |
|
4638,4 |
|
570,5 |
3,3% |
|
Приготовление пищи |
|
2435,3 |
81294,0 |
393,4 |
2,3% |
|
Всего по жилым домам |
103239,7 |
19250,2 |
81294,0 |
17224,9 |
100,0% |
|
Доля |
85,7% |
13,7% |
0,5% |
100,0% |
|
|
Потенциал экономии |
41826,3 |
7118,9 |
25404,4 |
6886,1 |
|
308,0 |
Доля |
40,5% |
37,0% |
31,3% |
40,0% |
0,0% |
26,2% |
Источник: Оценка ЦЭНЭФ по результатам энергетических обследований всех жилых зданий квартала
На долю природного газа приходится только 0,5% всего потребления энергии. Он используется на цели пищеприготовления. Ни в зданиях, ни в квартирах нет приборов учета расхода природного газа, поэтому его потребление определяется только по нормативам. Базовый уровень потребления составляет 81 тыс. м3. По семи жилым домам квартала, в которых есть сетевой природный газ, потенциал его экономии оценен в 24,4 тыс. м3 при допущении, что в квартирах устанавливаются приборы учета, а газовые плиты заменяются на новые модели.
Во многих жилых зданиях системы водоснабжения не ремонтировались десятки лет. Потребление воды определяется по домовым приборам учета только в 3 жилых зданиях. Квартирным учетом оснащены 10% квартир. Анализ помесячных данных по 100 домохозяйствам города, оплачивающим воду по приборам учета расхода холодной воды, показал, что средний уровень потребления в расчете на одного проживающего составил 154 л/чел/сутки. В ходе энергетического обследования отдельных зданий удалось установить, что из-за утечек в сантехнических приборах избыточное потребление составляет 30-50 л/чел/сутки. Значит, реальное потребление холодной воды составляет только 104-124 л/чел/сутки при нормативе 175 л/чел/сутки.
Структура потребления энергии и воды зданиями социальной сферы
Энергетический показатель |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Всего |
Доля |
Холодная вода |
Гкал |
тыс. кВт-ч |
тут |
% |
тыс. м3 |
|
Отопление |
2602,4 |
62,2 |
379,8 |
59,4% |
|
Вентиляция |
463,2 |
|
66,2 |
10,4% |
|
Горячее водоснабжение |
855,1 |
|
122,3 |
19,1% |
|
Холодное водоснабжение |
|
|
0,0 |
|
24,6 |
Освещение |
|
314,2 |
38,6 |
6,0% |
|
Офисная техника |
|
65,5 |
8,1 |
1,3% |
|
Пищеприготовление |
|
181,7 |
22,3 |
3,5% |
|
Лабораторное оборудование |
|
1,8 |
0,2 |
0,0% |
|
Прачечная |
|
9,3 |
1,1 |
0,2% |
|
Кондиционирование |
|
3,7 |
0,5 |
0,1% |
|
Всего |
3920,7 |
638,4 |
639,2 |
100,0% |
24,6 |
Доля |
87,7% |
12,3% |
100,0% |
|
|
Потенциал экономии |
1131,0 |
285,0 |
196,8 |
30,8% |
14,4 |
Доля потенциала экономии |
28,8% |
44,6% |
30,8% |
|
58,7% |
Источник: Оценка ЦЭНЭФ по результатам энергетических обследований всех зданий социальной сферы квартала
Максимальный уровень потребления воды всеми жилыми домами квартала равен 1193 тыс. м3 в год. На долю населения приходится 1131 тыс. м3, из которых 500 тыс. м3 приходится на горячую воду. Расчетное потребление воды организациями, расположенными в жилых домах, равно 62 тыс. м3 в год. Оплата потребления холодной воды в зданиях социальной сферы ведется по приборам учета. Однако при отсутствии мотивации к ее снижению потребление растет. Всего в зданиях социальной сферы потребляется около 25 тыс. м3 холодной воды в год. Вместе с отдельно стоящими нежилыми зданиями оценка потребления воды в квартале равна 1233 тыс. м3 в год. Потенциал экономии воды на жилых зданиях оценен в 312 тыс. м3, а в целом по кварталу - в 331 тыс. м3.
Общая протяженность сетей наружного освещения квартала составляет 9,2 км. Уличное освещение не включает освещение придомовых территорий, которое учитывается как домовое освещение. В квартале насчитывается 176 светильников, из которых 136 - с лампами ДНаТ-150 и 40 с лампами ДРЛ-250. На отдельных светильниках уже установлены светодиодные лампы. В год на цели освещения используется 129 тыс. кВт-ч электроэнергии, из которых потенциально можно экономить 91 тыс. кВт-ч.
Потенциал повышения эффективности использования энергии в зданиях социальной сферы
Группы потребителей энергии |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Всего энергия |
Доли в потреблении |
Вода |
Гкал |
тыс. кВт-ч |
тут |
% |
тыс. м3 |
|
Детский сад N 105 |
274,7 |
51,6 |
45,6 |
40,1% |
274,7 |
Родильный дом N 2 |
245 |
76,4 |
44,4 |
24,8% |
245 |
Школа N 29 |
240,9 |
76,4 |
43,8 |
23,3% |
240,9 |
Поликлиника "Нефтяник" |
370,4 |
80,6 |
62,9 |
39,8% |
962,9 |
Всего: |
1131,0 |
285,0 |
196,8 |
30,8% |
1723,5 |
Источник: Оценка ЦЭНЭФ
Осуществление предусмотренного комплекса мероприятий позволит выполнить требования российского законодательства по обеспечению объектов квартала приборами учета расхода и регулирования потребления коммунальных ресурсов и по реализации обязательных мер в сфере повышения энергоэффективности. По итогам реализации мероприятий будет проведено обновление и модернизация значительной части зданий и инженерной инфраструктуры квартала на новой технологической основе, включая обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и снижение уровня их потерь.
Объемы потребления энергоресурсов и воды и потенциал снижения потребления коммунальных ресурсов в границах "Энергоэффективного квартала" г. Тюмени
N п/п |
Улица |
Дом |
Литер |
Корпус |
Тепловая энергия |
Электроэнергия |
Природный газ |
Всего |
Холодная вода |
|||||||||||
Потребление |
Потенциал экономии |
Экономия (1) |
Потребление |
Потенциал экономии |
Экономия (1) |
Потребление |
Потенциал экономии |
Экономия (1) |
Потребление |
Потенциал экономии |
Экономия (1) |
Потребление |
Потенциал экономии |
Экономия (1) |
||||||
Гкал |
тыс. кВт-ч |
тыс. м3 |
тут |
тыс. м3 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Малыгина |
5 |
|
|
7292 |
3394 |
1482 |
933 |
314 |
181 |
0 |
0 |
0 |
1157 |
524 |
234 |
91 |
23 |
9 |
|
2 |
Карская |
13 |
|
|
1775 |
604 |
303 |
163 |
66 |
27 |
10 |
3 |
3 |
286 |
98 |
50 |
25 |
3 |
3 |
|
3 |
Карская |
21 |
|
|
1763 |
671 |
348 |
236 |
103 |
38 |
0 |
0 |
0 |
281 |
109 |
54 |
23 |
6 |
6 |
|
4 |
Карская |
23 |
|
|
1784 |
688 |
594 |
241 |
120 |
41 |
0 |
0 |
0 |
285 |
113 |
90 |
23 |
6 |
4 |
|
5 |
Карская |
25 |
|
|
1413 |
666 |
276 |
168 |
57 |
39 |
15 |
5 |
0 |
240 |
108 |
44 |
17 |
4 |
2 |
|
6 |
Карская |
36 |
|
|
1488 |
501 |
291 |
236 |
77 |
33 |
0 |
0 |
0 |
242 |
81 |
46 |
19 |
5 |
5 |
|
7 |
Кольский пер. |
1 |
|
|
2169 |
975 |
446 |
289 |
107 |
24 |
0 |
0 |
0 |
346 |
153 |
67 |
26 |
7 |
5 |
|
8 |
М. Тореза |
2 |
|
|
4403 |
2089 |
1374 |
733 |
331 |
108 |
0 |
0 |
0 |
720 |
339 |
210 |
54 |
13 |
13 |
|
9 |
Республики |
86 |
|
|
2332 |
917 |
894 |
245 |
87 |
46 |
20 |
6 |
6 |
386 |
149 |
134 |
25 |
6 |
6 |
|
10 |
Республики |
88 |
|
|
1256 |
511 |
511 |
165 |
41 |
25 |
10 |
3 |
3 |
211 |
84 |
76 |
11 |
2 |
2 |
|
11 |
С.-Щедрина |
34 |
|
|
888 |
292 |
203 |
479 |
113 |
20 |
0 |
0 |
0 |
186 |
56 |
31 |
8 |
2 |
2 |
|
12 |
С.-Щедрина |
36 |
|
|
935 |
224 |
199 |
477 |
127 |
21 |
0 |
0 |
0 |
192 |
48 |
31 |
9 |
2 |
2 |
|
13 |
Седова |
15 |
|
|
1962 |
818 |
706 |
411 |
180 |
44 |
0 |
0 |
0 |
331 |
139 |
106 |
22 |
6 |
4 |
|
14 |
Седова |
17 |
|
|
1981 |
968 |
796 |
242 |
121 |
45 |
0 |
0 |
0 |
313 |
153 |
119 |
23 |
6 |
4 |
|
15 |
Холодильная |
122 |
|
|
1218 |
462 |
290 |
188 |
89 |
21 |
12 |
4 |
4 |
211 |
81 |
48 |
14 |
4 |
3 |
|
16 |
Холодильная |
132 |
|
|
1121 |
353 |
138 |
183 |
88 |
21 |
11 |
3 |
3 |
195 |
65 |
26 |
15 |
3 |
3 |
|
17 |
Холодильная |
134 |
|
|
1754 |
673 |
263 |
409 |
231 |
50 |
0 |
0 |
0 |
301 |
125 |
44 |
45 |
29 |
10 |
|
18 |
Шиллера |
22 |
|
|
4363 |
1504 |
768 |
902 |
302 |
126 |
0 |
0 |
0 |
735 |
252 |
125 |
25 |
8 |
8 |
|
19 |
Седова |
55 |
|
|
5180 |
2171 |
1544 |
712 |
246 |
113 |
0 |
0 |
0 |
828 |
341 |
235 |
52 |
13 |
13 |
|
20 |
Седова |
57 |
|
|
1317 |
593 |
437 |
221 |
80 |
29 |
0 |
0 |
0 |
216 |
95 |
66 |
17 |
4 |
4 |
|
21 |
Седова |
59 |
|
|
1038 |
459 |
436 |
164 |
66 |
25 |
0 |
0 |
0 |
169 |
74 |
65 |
10 |
2 |
2 |
|
22 |
С.-Щедрина |
32 |
|
|
928 |
351 |
171 |
135 |
50 |
26 |
0 |
0 |
0 |
149 |
56 |
28 |
12 |
3 |
2 |
|
23 |
Седова |
64 |
А |
|
1545 |
674 |
350 |
562 |
196 |
89 |
0 |
0 |
0 |
290 |
120 |
61 |
35 |
14 |
7 |
|
24 |
Седова |
66 |
|
|
1847 |
749 |
528 |
577 |
255 |
135 |
0 |
0 |
0 |
335 |
138 |
92 |
35 |
14 |
5 |
|
25 |
Республики |
92 |
|
|
10543 |
5743 |
3028 |
2297 |
558 |
256 |
0 |
0 |
0 |
1790 |
890 |
464 |
126 |
33 |
30 |
|
26 |
Мурманская |
65 |
|
|
1729 |
857 |
789 |
271 |
141 |
45 |
0 |
0 |
0 |
281 |
140 |
118 |
23 |
6 |
4 |
|
27 |
Малыгина |
71 |
|
|
1947 |
922 |
856 |
294 |
110 |
50 |
0 |
0 |
0 |
315 |
145 |
128 |
20 |
6 |
4 |
|
28 |
Малыгина |
57 |
|
|
501 |
201 |
201 |
69 |
25 |
10 |
4 |
1 |
0 |
85 |
33 |
30 |
5 |
1 |
1 |
|
29 |
Республики |
90 |
|
|
6925 |
2916 |
2191 |
930 |
251 |
97 |
0 |
0 |
1 |
1105 |
448 |
325 |
62 |
17 |
17 |
|
30 |
Республики |
94 |
|
|
5962 |
2526 |
1702 |
973 |
370 |
81 |
0 |
0 |
0 |
972 |
407 |
253 |
57 |
14 |
13 |
|
31 |
Холодильная |
134 |
А |
|
1791 |
700 |
280 |
414 |
179 |
36 |
0 |
0 |
0 |
307 |
122 |
44 |
23 |
5 |
5 |
|
32 |
Седова |
19 |
|
|
6011 |
1727 |
1218 |
1336 |
573 |
91 |
0 |
0 |
0 |
1024 |
317 |
185 |
117 |
29 |
28 |
|
33 |
Малыгина |
51 |
|
1 |
2255 |
662 |
86 |
633 |
243 |
218 |
0 |
0 |
0 |
400 |
125 |
24 |
24 |
5 |
2 |
|
34 |
Седова |
19 |
|
1 |
801 |
146 |
78 |
177 |
66 |
43 |
0 |
0 |
0 |
136 |
29 |
16 |
5 |
2 |
1 |
|
35 |
С.-Щедрина |
44 |
|
|
1472 |
536 |
72 |
219 |
72 |
28 |
0 |
0 |
0 |
237 |
85 |
14 |
5 |
1 |
1 |
|
36 |
Малыгина |
59 |
|
|
3937 |
555 |
314 |
733 |
231 |
75 |
0 |
0 |
0 |
653 |
108 |
54 |
12 |
3 |
2 |
|
37 |
Малыгина |
49 |
|
|
2578 |
1247 |
95 |
765 |
421 |
114 |
0 |
0 |
0 |
463 |
230 |
28 |
19 |
6 |
0 |
|
38 |
Холодильная |
134 |
|
1 |
631 |
227 |
210 |
180 |
74 |
6 |
0 |
0 |
0 |
112 |
42 |
31 |
9 |
1 |
1 |
|
39 |
Республики |
86 |
|
1 |
1322 |
586 |
65 |
218 |
91 |
40 |
0 |
0 |
0 |
216 |
95 |
14 |
10 |
3 |
1 |
|
40 |
М. Тореза |
1 |
|
|
1436 |
594 |
257 |
291 |
99 |
21 |
0 |
0 |
0 |
241 |
97 |
39 |
12 |
1 |
1 |
|
41 |
Карская |
36 |
|
2 |
1647 |
358 |
354 |
381 |
168 |
81 |
0 |
0 |
0 |
282 |
72 |
61 |
11 |
3 |
2 |
|
|
Итого: |
|
|
|
103240 |
41808 |
25144 |
19250 |
7119 |
2616 |
81 |
25 |
21 |
17225 |
6886 |
3914 |
1174 |
319 |
234 |
(1) Экономия ресурсов за счет реализации проекта "Энергоэффективный квартал".
Все корпуса жилых домов по адресу: ул. Малыгина, д. 49 рассмотрены как один жилой дом.
Источник: Оценка ЦЭНЭФ по результатам энергетических обследований всех жилых зданий квартала.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации комплексной программы
Цель программы: повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
- Повышение энергоэффективности в теплоснабжении;
- Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении;
- Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий;
- Повышение энергоэффективности в жилищной сфере;
- Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе;
- Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения;
Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени.
Срок реализации программы - 2010 - 2020 годы.
Этапы реализации программы:
I этап - 2010 - 2012 годы
II этап - 2013 - 2020 годы
В целях оптимизации выполнения мероприятий Программы и получения наибольшего эффекта от ее реализации, весь комплекс мер разделен на первоочередные и базовые.
В приоритетном порядке предусматривается финансирование первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих получить наибольший экономический эффект через небольшой промежуток времени.
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы.
Цель Подпрограммы: снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии.
2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения.
3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии (на основных энергопотребляющих объектах).
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы.
Цель подпрограммы: Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение рационального водопотребления.
2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжение и водоотведения.
3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы
Цель подпрограммы: Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий.
Подпрограмма предполагает решение следующей задачи:
1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы
Цель подпрограммы: Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере.
Подпрограммы предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере.
2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере.
3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья
4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования.
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы
Цель подпрограммы: Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере.
2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором.
Подпрограмма "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы
Цель подпрограммы: Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
Подпрограмма предполагает решение следующей задачи:
1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения.
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы.
Цель подпрограммы: Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережение и повышения энергоэффективности.
2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" города Тюмени" на 2010 - 2012 годы
Цель программы: Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации).
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала.
2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала.
3. Модернизация системы наружного освещения квартала
4. Модернизация системы теплоснабжения квартала.
5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала.
Раздел 3. Система основных программных мероприятий
Система программных мероприятий, обеспечивающая достижение целей и задач Программы представлена в Приложении 1 "Перечень мероприятий комплексной программы".
В соответствии с проведенной оценкой существующего потенциала энергоэффективности в Тюменской области, является обоснованным реализация мероприятий, направленных на энергосбережение во многих сферах деятельности.
В связи с различным характером мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках настоящей программы, их можно условно разделить на организационные, технические и нормативно-правовые.
В целях эффективного использования средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий и получения в ближайшей перспективе максимально возможного эффекта, технические мероприятия подразделяются на:
1. Первоочередные малозатратные мероприятия (мероприятия, которые могут иметь значительный эффект при умеренных затратах, финансирование которых будет осуществляться в приоритетном порядке);
2. Базовые мероприятия (основополагающие мероприятия, направленные на устранение первопричин высокой энергоемкости производства и потребления).
Организационные мероприятия
1. Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов.
2. Организация конкурсов среди организаций жилищно-коммунальной сферы и организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом (управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.п.) на лучший проект по энергосбережению, в целях стимулирования применения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в процессе эксплуатации жилищного фонда.
Нормативно-правовые мероприятия
1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования организаций бюджетной сферы по экономии топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности.
2. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования промышленных потребителей, субъектов предпринимательства по экономии топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, путем предоставления налоговых и иных видов льгот.
Технические мероприятия
1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения.
1.1. Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива.
Выработка тепловой энергии котельными с использованием дорогостоящих и технологически неэффективных видов топлива, таких как нефть и уголь сопровождаются значительными убытками обслуживающих организаций и высокой энергоемкостью производства. Наибольший перерасход топлива наблюдается в котельных, работающих на нефти и мазуте. Теплотворная способность нефти значительно превышает газовую, но отсутствие современных средств автоматического регулирования горения и неполнота сжигания дают негативные результаты. В качестве первоочередных необходимо повышение эффективности теплоснабжения по котельным, работающим на нефти, необходим их перевод на иные виды топлива.
Наиболее целесообразным является перевод источников тепла, работающих на неэффективных видах топлива на природный газ. Однако, в соответствии с планом мероприятий по газификации Тюменской области, строительство межпоселковых газопроводов и сетей газоснабжения в ряде населенных пунктах признано нецелесообразным, по причинам высокозатратности мероприятий и малочисленности населения данных поселений.
По большинству котельных, расположенных в населенных пунктах, газификация которых не планируется, наиболее целесообразным с точки зрения энергосбережения является перевод на нетрадиционные эффективные методы теплоснабжения - тепловые насосы, вихревые теплогенераторы, сжигание древесных отходов.
Таблица N 20. Мероприятия по переводу котельных с неэффективных видов топлива на природный газ
Наименование муниципальных образований |
Кол-во котельных по видам топлива, шт |
Перевод на газ, шт |
Потребность в финансировании до 2020 года, млн. руб. |
||||
уголь |
нефть |
уголь |
нефть |
уголь |
нефть |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
г. Ишим |
2 |
0 |
2 |
0 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
г. Тобольск |
5 |
0 |
5 |
0 |
76,5 |
0,0 |
76,5 |
г. Тюмень |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
г. Ялуторовск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Абатский* |
5 |
0 |
4 |
0 |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
Армизонский* |
3 |
0 |
2 |
0 |
18,4 |
0,0 |
18,4 |
Аромашевский |
3 |
4 |
3 |
4 |
27,6 |
63,2 |
90,8 |
Бердюжский* |
4 |
0 |
3 |
0 |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
Вагайский |
27 |
0 |
27 |
0 |
248,4 |
0,0 |
248,4 |
Викуловский* |
11 |
0 |
9 |
0 |
82,8 |
0,0 |
82,8 |
Голышмановский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Заводоуковский |
3 |
0 |
3 |
0 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
Исетский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ишимский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Казанский* |
20 |
0 |
10 |
0 |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
Нижнетавдинский* |
6 |
0 |
3 |
0 |
27,6 |
0,0 |
27,6 |
Омутинский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сладковский* |
18 |
0 |
12 |
0 |
110,4 |
0,0 |
110,4 |
Сорокинский* |
7 |
0 |
6 |
0 |
55,2 |
0,0 |
55,2 |
Тобольский |
33 |
1 |
33 |
1 |
303,6 |
15,8 |
319,4 |
Тюменский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уватский* |
3 |
6 |
2 |
3 |
18,4 |
47,4 |
65,8 |
Упоровский |
8 |
0 |
8 |
0 |
73,6 |
0,0 |
73,6 |
Юргинский* |
7 |
0 |
4 |
0 |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
Ялуторовский |
5 |
0 |
5 |
0 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
Ярковский* |
18 |
0 |
11 |
0 |
72,6 |
0,0 |
72,6 |
Итого |
188 |
11 |
152 |
8 |
1404,9 |
126,4 |
1531,3 |
* - МО, строительство межпоселковых газопроводов и сетей газоснабжения в ряде населенных пунктах которых признано нецелесообразным.
1.2. Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования. Наладка оптимальных эксплуатационных режимов тепловых сетей от котельных.
Повышение КПД котельного оборудования (котлы, теплообменное, водоподготовительное оборудование) позволят получить значительный эффект в части экономии расхода топлива и электроэнергии при выработке тепловой энергии.
Таблица N 21. Мероприятия по реконструкции котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования
|
Наименование муниципальных образований |
Количество муниципальных котельных, шт. |
Количество котельных, требующих реконструкции, шт. |
Потребность в финансировании до 2020 года, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
г. Ишим |
43 |
15 |
229,50 |
2 |
г. Тобольск |
30 |
7 |
107,10 |
3 |
г. Тюмень |
35 |
4 |
61,20 |
4 |
г. Ялуторовск |
36 |
7 |
107,10 |
5 |
Абатский |
51 |
4 |
61,20 |
6 |
Армизонский |
41 |
2 |
30,60 |
7 |
Аромашевский |
50 |
3 |
45,90 |
8 |
Бердюжский |
33 |
2 |
30,60 |
9 |
Вагайский |
44 |
3 |
45,90 |
10 |
Викуловский |
40 |
2 |
30,60 |
11 |
Голышмановский |
100 |
1 |
15,30 |
12 |
Заводоуковский |
54 |
3 |
45,90 |
13 |
Исетский |
60 |
4 |
61,20 |
14 |
Ишимский |
99 |
4 |
61,20 |
15 |
Казанский |
78 |
5 |
76,50 |
116 |
Нижнетавдинский |
35 |
2 |
30,60 |
17 |
Омутинский |
68 |
11 |
168,30 |
18 |
Сладковский |
36 |
1 |
15,30 |
19 |
Сорокинский |
22 |
7 |
107,10 |
20 |
Тобольский |
40 |
13 |
198,90 |
21 |
Тюменский |
126 |
9 |
137,70 |
22 |
Уватский |
26 |
4 |
61,20 |
23 |
Упоровский |
39 |
12 |
183,60 |
24 |
Юргинский |
23 |
3 |
45,90 |
25 |
Ялуторовский |
65 |
1 |
15,30 |
26 |
Ярковский |
30 |
3 |
45,90 |
|
Всего |
1304 |
132 |
2 019,60 |
1.3. Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким КПД.
Значительный потенциал энергосбережения на объектах теплосетевого комплекса можно реализовать за счет замены неэффективно работающего насосного оборудования. При одинаковых технических характеристиках (напор, подача), современное эффективное насосное оборудование потребляет электроэнергии меньше на 30-50%. На текущий момент в системах теплоснабжения Тюменской области возможна замена более 1700 единиц насосного оборудования в целях реализации потенциала энергоэффективности.
Таблица N 22. Мероприятия по замене неэффективного насосного оборудования в системах теплоснабжения
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Всего насосов в котельных |
Насосы с низким КПД (неэффективные) |
Потребность в финансировании до 2020 года |
|
|
шт. |
шт. |
млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Ишим |
130 |
92 |
25,76 |
2 |
Тобольск |
172 |
132 |
36,96 |
3 |
Тюмень* |
177 |
127 |
35,56 |
4 |
Ялуторовск |
83 |
73 |
20,44 |
5 |
Абатский |
83 |
47 |
13,16 |
6 |
Армизонский |
59 |
41 |
11,48 |
7 |
Аромашевский |
88 |
40 |
11,20 |
8 |
Бердюжский |
68 |
20 |
5,60 |
9 |
Вагайский |
94 |
75 |
21,00 |
10 |
Викуловский |
114 |
56 |
15,68 |
11 |
Голышмановский |
146 |
146 |
40,88 |
12 |
Заводоуковский |
123 |
91 |
25,48 |
13 |
Исетский |
56 |
56 |
15,68 |
14 |
Ишимский |
183 |
47 |
13,16 |
15 |
Казанский |
143 |
69 |
19,32 |
16 |
Нижнетавдинский |
47 |
36 |
10,08 |
17 |
Омутинский |
115 |
66 |
18,48 |
18 |
Сладковский |
59 |
52 |
14,56 |
19 |
Сорокинский |
43 |
37 |
10,36 |
20 |
Тобольский |
58 |
36 |
10,08 |
21 |
Тюменский |
187 |
108 |
30,24 |
22 |
Уватский |
79 |
69 |
19,32 |
23 |
Упоровский |
80 |
57 |
15,96 |
24 |
Юргинский |
63 |
54 |
15,12 |
25 |
Ялуторовский |
94 |
80 |
22,40 |
26 |
Ярковский |
62 |
52 |
14,56 |
|
Итого |
2 606 |
1 759 |
492,52 |
1.4. Ликвидация неэффективных котельных.
Мероприятия, направленные на оптимизацию работы систем теплоснабжения, такие как - строительство локальных автономных котельных, перевод на поквартирное отопление потребителей, газификация частных подворий, позволяют отказаться от эксплуатации котельных характеризующихся значительной степенью износа, работающих с нагрузкой, намного ниже установленной мощности. Как правило, эксплуатация подобных источников тепла сопровождается перерасходом топлива и электроэнергии, значительной себестоимостью тепловой энергии. До 2020 года в Тюменской области планируется ликвидация 52 неэффективно работающих котельных.
Таблица N 23. Ликвидация неэффективно работающих котельных
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Ликвидация котельных, шт |
1 |
2 |
3 |
1 |
г. Ишим |
1 |
2 |
г. Тюмень |
2 |
3 |
Абатский |
4 |
4 |
Армизонский |
2 |
5 |
Вагайский |
2 |
6 |
Викуловский |
4 |
7 |
Голышмановский |
2 |
8 |
Заводоуковский |
4 |
9 |
Исетский |
8 |
10 |
Ишимский |
1 |
11 |
Нижнетавдинский |
3 |
12 |
Омутинский |
2 |
13 |
Сорокинский |
9 |
14 |
Тобольский |
7 |
15 |
Тюменский |
3 |
16 |
Уватский |
2 |
17 |
Юргинский |
1 |
18 |
Ярковский |
2 |
|
Итого |
52 |
Мероприятия по ликвидации и консервации котельных не требуют финансирования за счет средств бюджета и выполняются силами эксплуатирующих организаций.
1.5. Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов.
Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит исключить сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке, а также потери теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций. Исходя из общей протяженности тепловых сетей в Тюменской области, расчетная потребность в ежегодной реконструкции для поддержания тепловых сетей в нормативном состоянии, составляет 82 км в год. 454,8 км тепловых сетей являются ветхими и требуют замены (28,1%).
Для достижения к 2020 году нормативного показателя износа тепловых сетей, ежегодная потребность в реконструкции составит порядка 130 км.
Таблица N 24. Реконструкция тепловых сетей
Наименование муниципальных образований |
Общая протяженность, км |
Протяженность ветхих, км |
Суммарная потребность в реконструкции до 2020 года с учетом износа, км |
Потребность в финансировании, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
г. Ишим |
51,4 |
10,0 |
16,9 |
228,2 |
г. Тобольск |
176,1 |
48,8 |
82,4 |
1 111,8 |
г. Тюмень |
423,3 |
59,4 |
136,0 |
1 836,4 |
г. Ялуторовск |
54,8 |
13,0 |
22,0 |
187,4 |
Абатский |
33,0 |
10,0 |
16,8 |
143,0 |
Армизонский |
10,9 |
3,3 |
6,0 |
51,0 |
Аромашевский |
20,4 |
8,4 |
14,0 |
119,0 |
Бердюжский |
17,7 |
3,1 |
5,3 |
44,7 |
Вагайский |
24,7 |
5,0 |
10,6 |
89,9 |
Викуловский |
17,3 |
1,2 |
20,3 |
172,1 |
Голышмановский |
65,0 |
15,0 |
25,8 |
218,9 |
Заводоуковский |
139,7 |
50,8 |
82,5 |
701,6 |
Исетский |
82,2 |
49,3 |
82,1 |
697,5 |
Ишимский |
23,4 |
3,4 |
5,8 |
49,6 |
Казанский |
42,0 |
7,0 |
12,4 |
105,1 |
Нижнетавдинский |
26,8 |
11,3 |
18,9 |
160,9 |
Омутинский |
30,3 |
7,4 |
38,7 |
329,2 |
Сладковский |
9,1 |
2,4 |
4,2 |
35,6 |
Сорокинский |
17,5 |
9,8 |
16,5 |
140,1 |
Тобольский |
34,3 |
13,6 |
45,0 |
382,3 |
Тюменский |
122,7 |
53,7 |
90,0 |
764,9 |
Уватский |
97,1 |
37,0 |
62,3 |
529,9 |
Упоровский |
27,2 |
10,0 |
16,9 |
143,4 |
Юргинский |
10,0 |
2,8 |
0,8 |
6,8 |
Ялуторовский |
15,0 |
1,4 |
2,7 |
23,1 |
Ярковский |
47,5 |
17,7 |
29,9 |
254,5 |
Итого |
1 619,2 |
454,8 |
864,7 |
8 526,6 |
1.6. Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла.
Автоматизация производства тепловой энергии позволяет исключить влияние человеческого фактора и тем самым устранить погрешность в регулировании технологических процессов выработки тепловой энергии. Наряду с этим за счет повышения оперативности реагирования системы на изменение температуры наружного воздуха, сокращается расход топлива и электроэнергии на производство тепла. В первую очередь целесообразно оснащение системами телеметрии и автоматизации локальных источников тепловой энергии, следующим этапом необходимо внедрение данных систем на центральных котельных с заменой горелочного оборудования на устройства с возможностью бесступенчатого удаленного регулирования. В качестве приоритетных мер определено внедрение данных систем на котельных городов и районных центрах Тюменской области.
Наряду с внедрением АСУ ТП, оснащение приборами учета источников тепла позволит обеспечить решение следующих задач:
- организация оперативного контроля отпускаемых ресурсов и их потребление абонентами в реальном времени;
- своевременное определение причин потерь топливно-энергетических ресурсов при транспортировке и их устранение;
- существенным уменьшением потерь тепла и воды за счет оперативного реагирования на аварии;
- оптимизация температурных и гидравлических режимов за счет полученных данных при работе системы
- передача накопленных данных для автоматической подготовки коммерческих отчетов, и анализа работы узлов учета.
Таблица N 25. Внедрение АСУ ТП в котельных
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Количество муниципальных газовых котельных, шт. |
Количество котельных, охваченных системами автоматизации и контроля шт. |
Количество котельных, планируемых охватить шт. |
Потребность в финансировании до 2020 года, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
г. Ишим |
43 |
4 |
23 |
24,57 |
2 |
г. Тобольск |
26 |
|
24 |
25,20 |
3 |
г. Тюмень |
35 |
|
21 |
25,20 |
4 |
г. Ялуторовск |
36 |
4 |
19 |
20,16 |
5 |
Абатский |
45 |
9 |
22 |
22,68 |
6 |
Армизонский |
38 |
|
23 |
23,94 |
7 |
Аромашевский |
42 |
6 |
22 |
22,68 |
8 |
Бердюжский |
29 |
7 |
13 |
13,86 |
9 |
Вагайский |
15 |
8 |
4 |
4,41 |
10 |
Викуловский |
30 |
18 |
7 |
7,56 |
11 |
Голышмановский |
79 |
|
47 |
49,77 |
12 |
Заводоуковский |
51 |
24 |
16 |
17,01 |
13 |
Исетский |
60 |
|
36 |
37,80 |
14 |
Ишимский |
99 |
1 |
59 |
61,74 |
15 |
Казанский |
51 |
4 |
28 |
29,61 |
16 |
Нижнетавдинский |
33 |
13 |
12 |
12,60 |
17 |
Омутинский |
68 |
|
41 |
42,84 |
18 |
Сладковский |
18 |
9 |
5 |
5,67 |
19 |
Сорокинский |
15 |
4 |
7 |
6,93 |
20 |
Тобольский |
19 |
|
11 |
11,97 |
21 |
Тюменский |
126 |
18 |
65 |
68,04 |
22 |
Уватский |
16 |
|
10 |
10,08 |
23 |
Упоровский |
35 |
6 |
17 |
18,27 |
24 |
Юргинский |
16 |
|
10 |
10,08 |
25 |
Ялуторовский |
59 |
12 |
28 |
29,61 |
26 |
Ярковский |
17 |
1 |
10 |
10,08 |
|
Всего |
1101 |
148 |
580 |
612,36 |
2. Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах электроснабжения и наружного освещения.
2.1. Реконструкция сетей наружного освещения с заменой неэффективных ламп на энергоэкономичные.
В соответствии с результатами проведенного в разделе 1 анализа, мероприятия по замене устаревших ламп накаливания и ртутных ламп ДРЛ на современные с низким энергопотреблением, позволят сэкономить 17,8 млн. кВт*ч электроэнергии ежегодно, при этом обеспечив более высокую светоотдачу.
Таблица N 26. Реконструкция сетей наружного освещения с заменой светильников на энергоэкономичные
Наименование муниципальных образований |
Количество светильников (замена) |
Потребность в финансировании до 2020 г. |
|||
ДРЛ-125 |
ДРЛ-250 |
ДРЛ-400 |
Лампы накаливания |
||
Тип ламп |
ДРЛ (ртутные) |
ЛН |
|||
|
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Ишим |
0 |
312 |
427 |
0 |
19,21 |
Тобольск |
0 |
3472 |
0 |
847 |
155,48 |
Тюмень |
4064 |
5621 |
473 |
0 |
365,69 |
Ялуторовск |
122 |
449 |
93 |
0 |
17,26 |
Абатский |
0 |
2447 |
0 |
0 |
63,62 |
Армизонский |
0 |
412 |
98 |
0 |
13,26 |
Аромашевский |
0 |
1850 |
0 |
0 |
48,10 |
Бердюжский |
0 |
1527 |
0 |
0 |
39,70 |
Вагайский |
0 |
731 |
0 |
0 |
19,01 |
Викуловский |
0 |
2981 |
0 |
103 |
80,18 |
Голышмановский |
0 |
1747 |
0 |
0 |
45,42 |
Заводоуковский |
0 |
798 |
189 |
204 |
30,97 |
Исетский |
0 |
564 |
46 |
0 |
15,86 |
Ишимский |
0 |
1740 |
0 |
0 |
45,24 |
Казанский |
0 |
1200 |
0 |
0 |
31,20 |
Нижнетавдинский |
0 |
762 |
0 |
0 |
19,81 |
Омутинский |
0 |
838 |
198 |
0 |
26,94 |
Сладковский |
0 |
815 |
0 |
0 |
21,19 |
Сорокинский |
0 |
762 |
0 |
0 |
19,81 |
Тобольский |
0 |
1464 |
0 |
0 |
38,06 |
Тюменский |
400 |
1311 |
890 |
361 |
106,63 |
Уватский |
0 |
1236 |
0 |
0 |
32,14 |
Упоровский |
0 |
1069 |
252 |
0 |
34,35 |
Юргинский |
0 |
525 |
124 |
601 |
32,50 |
Ялуторовский |
0 |
106 |
25 |
1219 |
35,10 |
Ярковский |
210 |
661 |
0 |
686 |
40,48 |
Итого |
4796 |
35400 |
2815 |
4021 |
1 397,22 |
Применение при реконструкции воздушных линий электропередач самонесущих изолированных проводов обеспечивает следующие преимущества:
- Уменьшение потерь напряжения и электрической энергии в линиях вследствие снижения индуктивного сопротивления;
- Повышения пропускной способности;
- Снижение материалоемкости опорных конструкций;
- Сохранение электроснабжения при случайных повреждениях опор.
- Сведение к минимуму не учитываемого отбора мощности (хищения электрической энергии) с линии за счет невозможности несанкционированного присоединения нагрузки.
2.2. Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением.
Автоматизированные системы управления на основе стандарта передачи данных GSM позволяют сделать наружное освещение легко управляемым, экономичным и оперативным независимо от удаленности объектов, обеспечивают оперативное переключение режимов освещения по графику на уровне сегментов осветительной сети, удаленный контроль и управление до светоточки, а так же индивидуальное конфигурирование каждого сегмента. Учитывая преимущества, получаемые от внедрения данных систем, необходимо их внедрение совместно с заменой светильников на энергоэкономичные.
Таблица N 27. Затраты на внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением
Наименование муниципальных образований |
Общее число светильников |
Кол-во шкафов управления включением |
Потребность в финансировании |
шт. |
шт. |
млн. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Ишим |
3565 |
24 |
20,91 |
Тобольск |
6202 |
- |
- |
Тюмень |
22284 |
- |
- |
Ялуторовск |
3060 |
20 |
17,95 |
Абатский |
2447 |
16 |
14,36 |
Армизонский |
573 |
6 |
5,04 |
Аромашевский |
1850 |
19 |
16,28 |
Бердюжский |
1527 |
15 |
13,44 |
Вагайский |
1621 |
16 |
14,26 |
Викуловский |
3084 |
31 |
27,14 |
Голышмановский |
1747 |
17 |
15,37 |
Заводоуковский |
1313 |
13 |
11,55 |
Исетский |
1360 |
14 |
11,97 |
Ишимский |
1740 |
17 |
15,31 |
Казанский |
1200 |
12 |
10,56 |
Нижнетавдинский |
2863 |
29 |
25,19 |
Тобольский |
1901 |
19 |
16,73 |
Тюменский |
4209 |
42 |
37,04 |
Уватский |
1753 |
18 |
15,43 |
Упоровский |
1485 |
15 |
13,07 |
Юргинский |
1330 |
13 |
11,70 |
Ялуторовский |
1366 |
14 |
12,02 |
Ярковский |
2007 |
20 |
17,66 |
Итого |
73228 |
417 |
367,12 |
На текущий момент системы управления уличным освещением внедрены в крупных городах области - г. Тюмени и г. Тобольске. Необходимо продолжение работы по внедрению АСУ в остальных муниципальных образованиях в целях повышения эффективности работы систем наружного освещения.
3. Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах водоснабжения и водоотведения.
3.1. Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций.
Применение регулируемого электропривода позволяет поддерживать постоянное давление заданного уровня непосредственно у потребителя. Широкое применение получил частотно регулируемый электропривод с асинхронным электродвигателем общепромышленного назначения. Частотное регулирование скорости вращения вала асинхронного двигателя осуществляется с помощью частотного преобразователя. Вышеуказанный эффект достигается путем изменения частоты и амплитуды трехфазного напряжения, поступающего на электродвигатель. Таким образом, меняя параметры питающего напряжения, можно делать скорость вращения двигателя как ниже, так и выше номинальной.
Современный преобразователь частоты имеет компактное исполнение, пыле и влагозащищенный корпус, удобный интерфейс, что позволяет применять его в самых сложных условиях и проблемных средах. Диапазон мощности широк и составляет от 0,18 кВт и более при стандартном питании 220/380 В и 50-60 Гц. Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:
- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя электропривод в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-60%);
- снизить расход воды, за счет сокращения утечек, вызванных превышением давления в магистрали (в среднем на 5%);
- уменьшить расходы на профилактический и капитальный ремонт сооружений и оборудования за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическими ударами, при этом ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза;
Применение устройств плавного пуска электродвигателей на канализационных насосных станциях позволит обеспечить мягкий пуск и остановку электродвигателей, а также защиту двигателя от перегрузок, обрыва и короткого замыкания фаз, тем самым существенно возрастет срок службы оборудования, снизится потребление электроэнергии.
Плавные пускатели предоставляют полный набор функций управления пуском / остановом, защитой, измерениями, диагностикой и связи для электропривода. Устройство плавного пуска делает ненужными дополнительные устройства, такие как температурные реле, измерители и устройства связи, что в свою очередь уменьшает число компонентов системы, сокращает место для ее монтажа и упрощает сервис. Все эти свойства приводят к снижению затрат на установку и обслуживание.
Таблица N 28. Затраты на внедрение частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
В т.ч. кол-во скважин, ед |
Кол-во водопроводных насосных станций |
Потребность в установке ЧРП |
Потребность в установке ППД |
Потребность в финансировании |
шт. |
шт. |
шт. |
шт. |
млн. руб. |
||
Всего |
907 |
250 |
100 |
395 |
135,968 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
г. Ишим |
20 |
4 |
0 |
0 |
0,000 |
2 |
г. Тобольск |
|
6 |
7 |
8 |
4,650 |
3 |
г. Тюмень |
95 |
82 |
54 |
80 |
41,540 |
4 |
г. Ялуторовск |
25 |
1 |
25 |
0 |
7,750 |
5 |
Абатский |
19 |
2 |
2 |
8 |
2,496 |
6 |
Армизонский |
10 |
20 |
2 |
4 |
1,560 |
7 |
Аромашевский |
14 |
|
0 |
6 |
1,456 |
8 |
Бердюжский |
8 |
36 |
0 |
3 |
0,832 |
9 |
Вагайский |
99 |
1 |
0 |
40 |
10,296 |
10 |
Викуловский |
38 |
1 |
3 |
15 |
4,732 |
11 |
Голышмановский |
17 |
1 |
2 |
7 |
2,288 |
12 |
Заводоуковский |
69 |
9 |
0 |
28 |
5,796 |
13 |
Исетский |
31 |
2 |
0 |
12 |
3,224 |
14 |
Ишимский |
36 |
0 |
0 |
14 |
3,744 |
15 |
Казанский |
0 |
28 |
0 |
0 |
0,000 |
16 |
Нижнетавдинский |
|
36 |
0 |
0 |
0,000 |
17 |
Омутинский |
21 |
1 |
3 |
8 |
2,964 |
18 |
Сладковский |
2 |
0 |
0 |
1 |
0,208 |
19 |
Сорокинский |
5 |
1 |
0 |
2 |
0,520 |
20 |
Тобольский |
109 |
0 |
0 |
44 |
11,336 |
21 |
Тюменский |
138 |
12 |
0 |
55 |
14,352 |
22 |
Уватский |
31 |
3 |
2 |
12 |
3,744 |
23 |
Упоровский |
8 |
1 |
0 |
3 |
0,832 |
24 |
Юргинский |
24 |
1 |
0 |
10 |
2,496 |
25 |
Ялуторовский |
45 |
0 |
0 |
18 |
4,680 |
26 |
Ярковский |
43 |
2 |
0 |
17 |
4,472 |
3.2. Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким КПД.
Дополнительный потенциал энергосбережения на объектах водоснабжения и водоотведения можно реализовать за счет замены неэффективно работающего насосного оборудования. При одинаковых технических характеристиках (напор, подача), современное эффективное насосное оборудование потребляет электроэнергии на 30-50% ниже.
Таблица N 29 Затраты на замену неэффективных насосов в системах водоснабжения и водоотведения
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Общее кол-во насосов |
Потребность в замене насосов |
Потребность в финансировании |
шт. |
шт. |
млн. руб. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
1173 |
704 |
126,684 |
1 |
г. Ишим |
24 |
14 |
2,592 |
2 |
г. Тобольск |
6 |
4 |
0,648 |
3 |
г. Тюмень |
177 |
106 |
19,116 |
4 |
г. Ялуторовск |
26 |
16 |
2,808 |
5 |
Абатский |
21 |
13 |
2,268 |
6 |
Армизонский |
30 |
18 |
3,240 |
7 |
Аромашевский |
14 |
8 |
1,512 |
8 |
Бердюжский |
44 |
26 |
4,752 |
9 |
Вагайский |
100 |
60 |
10,800 |
10 |
Викуловский |
39 |
23 |
4,212 |
11 |
Голышмановский |
18 |
11 |
1,944 |
12 |
Заводоуковский |
78 |
47 |
8,424 |
13 |
Исетский |
33 |
20 |
3,564 |
14 |
Ишимский |
36 |
22 |
3,888 |
15 |
Казанский |
28 |
17 |
3,024 |
16 |
Нижнетавдинский |
36 |
22 |
3,888 |
17 |
Омутинский |
22 |
13 |
2,376 |
18 |
Сладковский |
18 |
11 |
1,944 |
19 |
Сорокинский |
6 |
4 |
0,648 |
20 |
Тобольский |
109 |
65 |
11,772 |
21 |
Тюменский |
150 |
90 |
16,200 |
22 |
Уватский |
34 |
20 |
3,672 |
23 |
Упоровский |
9 |
5 |
0,972 |
24 |
Юргинский |
25 |
15 |
2,700 |
25 |
Ялуторовский |
45 |
27 |
4,860 |
26 |
Ярковский |
45 |
27 |
4,860 |
4. Снижение энергозатрат и повышение эффективности в бюджетной сфере.
4.1. Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий. Утепление ограждающих конструкций, оконных и входных проемов.
4.2. Применение современного энергоэффективного оборудования (нагревательные приборы, циркуляционные насосы, теплогенераторы) при реконструкции внутренних инженерных систем.
4.3. Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования.
4.4. Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды.
4.5. Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы.
4.6. Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные.
Таблица N 30. Внедрение энергосберегающих материалов и технологий на объектах бюджетной сферы
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Количество организаций, шт |
Общая площадь занимаемых помещений, тыс. |
Годовая потребность в финансировании, млн. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
г. Ишим |
51 |
216,76 |
66,49 |
2 |
г. Тобольск |
75 |
275,40 |
84,48 |
3 |
г. Тюмень |
291 |
994,33 |
305,01 |
4 |
г. Ялуторовск |
37 |
94,74 |
29,06 |
5 |
Абатский |
90 |
114,25 |
35,05 |
6 |
Армизонский |
42 |
37,37 |
11,46 |
7 |
Аромашевский |
59 |
162,00 |
49,69 |
8 |
Бердюжский |
51 |
46,73 |
14,33 |
9 |
Вагайский |
101 |
50,94 |
15,63 |
10 |
Викуловский |
101 |
73,82 |
22,64 |
11 |
Голышмановский |
104 |
134,07 |
41,13 |
12 |
Заводоуковский |
109 |
149,69 |
45,92 |
13 |
Исетский |
100 |
98,47 |
30,20 |
14 |
Ишимский |
67 |
156,08 |
47,88 |
15 |
Казанский |
82 |
91,27 |
28,00 |
16 |
Нижнетавдинский |
80 |
77,59 |
23,80 |
17 |
Омутинский |
51 |
72,44 |
22,22 |
18 |
Сладковский |
49 |
52,54 |
16,12 |
19 |
Сорокинский |
68 |
74,77 |
22,94 |
20 |
Тобольский |
117 |
91,19 |
27,97 |
21 |
Тюменский |
164 |
261,72 |
80,28 |
22 |
Упоровский |
68 |
74,59 |
22,88 |
23 |
Уватский |
49 |
56,51 |
17,33 |
24 |
Юргинский |
67 |
88,05 |
27,01 |
25 |
Ялуторовский |
88 |
77,77 |
23,86 |
26 |
Ярковский |
103 |
70,52 |
21,63 |
|
Итого |
2264 |
3 693,60 |
1 133,01 |
5. Снижение энергозатрат и повышение эффективности в жилищном фонде.
В целях реализации потенциала энергосбережения в жилищном фонде необходима комплексная реализация с привлечением средств собственников жилья следующих мероприятий:
5.1. Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов.
5.2. Реконструкция инженерного оборудования зданий, теплоизоляция трубопроводов;
5.3. Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения;
5.4. Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды;
5.5. Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением.
Реализация указанных мероприятий невозможна без участия средств компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, ТСЖ и иных объединений собственников жилья.
6. Мероприятия, направленные на обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
Потребность объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в резервных (стационарных) источниках электроснабжения по состоянию на 01.11.2009 г. составляет 864 шт.
N п/п |
Муниципальное образование |
Мощность, кВт |
итого |
||||||||||||
2 |
5 |
6 |
8 |
10 |
30 |
50 |
60 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
|||
1 |
г. Ишим |
|
|
|
|
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
8 |
1 |
|
|
26 |
2 |
г. Тобольск |
|
|
|
3 |
8 |
|
1 |
1 |
12 |
2 |
5 |
|
|
32 |
3 |
г. Тюмень |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2 |
|
2 |
1 |
21 |
4 |
г. Ялуторовск |
|
|
|
2 |
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
13 |
5 |
Абатский |
|
|
|
8 |
27 |
4 |
3 |
|
4 |
|
|
|
|
46 |
6 |
Армизонский |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
7 |
Аромашевский |
|
|
|
|
14 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
18 |
8 |
Бердюжский |
|
|
|
4 |
7 |
|
7 |
1 |
|
1 |
|
|
|
30 |
9 |
Вагайский |
2 |
1 |
4 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
Викуловский |
|
|
|
7 |
20 |
6 |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
|
39 |
11 |
Голышмановский |
|
|
|
39 |
33 |
2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
79 |
12 |
Заводоуковский |
|
|
1 |
|
16 |
18 |
8 |
11 |
2 |
2 |
|
|
|
58 |
13 |
Исетский |
|
|
|
|
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
15 |
14 |
Ишимский |
|
|
|
29 |
55 |
3 |
5 |
|
2 |
2 |
|
|
|
96 |
15 |
Казанский |
|
|
|
15 |
34 |
8 |
4 |
|
2 |
|
|
|
|
63 |
16 |
Нижнетавдинский |
|
|
|
|
19 |
5 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
29 |
17 |
Омутинский |
|
|
|
|
10 |
9 |
7 |
|
2 |
|
|
|
|
28 |
18 |
Сладковский |
|
|
|
7 |
11 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
25 |
19 |
Сорокинский |
|
|
|
|
10 |
4 |
|
2 |
|
|
|
|
|
16 |
20 |
Тобольский |
|
|
|
1 |
16 |
14 |
1 |
2 |
2 |
0 |
|
|
|
36 |
21 |
Тюменский |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
5 |
22 |
Уватский |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
|
2 |
|
2 |
|
8 |
23 |
Упоровский |
|
|
|
10 |
23 |
6 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
41 |
24 |
Юргинский |
|
|
|
4 |
6 |
8 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
22 |
25 |
Ялуторовский |
|
|
|
23 |
27 |
6 |
3 |
|
1 |
2 |
|
|
|
62 |
26 |
Ярковский |
|
|
|
|
15 |
6 |
7 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
33 |
Итого: |
2 |
1 |
5 |
162 |
380 |
110 |
66 |
35 |
63 |
26 |
8 |
4 |
2 |
864 |
Для обеспечения муниципальных образований резервными источниками электроснабжения в целях повышения надежности и бесперебойности работы объектов жилищно-коммунального комплекса необходимое количество ДЭС составляет 864 ед. Потребность в финансировании - 520 млн. руб.
Реализация данных мероприятий позволит исключить ущерб, причиняемый внезапным прекращением электроснабжения на объектах жизнеобеспечения, связанный с отключением централизованного электроснабжения.
Таблица N 31. Сводный перечень программных мероприятий
|
Наименование мероприятия |
Уровень реализации |
Очередность реализации |
|
Организационные мероприятия |
||
1. |
1. Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов. |
ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
2. |
2. Организация конкурсов среди организаций жилищно-коммунальной сферы и организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом (управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.п.) на лучший проект по энергосбережению, в целях стимулирования применения энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в процессе эксплуатации жилищного фонда. |
ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
|
Нормативно-правовые мероприятия |
||
1. |
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования организаций и организаций бюджетной сферы по экономии топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности |
ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
2. |
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на создание механизма стимулирования промышленных потребителей, субъектов предпринимательства по экономии топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, путем предоставления налоговых и иных видов льгот. |
ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
|
Технические мероприятия |
||
1. |
Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения. |
|
|
1.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
11.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования. Наладка оптимальных эксплуатационных режимов тепловых сетей от котельных. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
11.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким КПД. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
11.4. |
Ликвидация неэффективных котельных. |
ОМС Тюменской области |
Базовые |
11.5. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
1.6. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
2. |
Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах водоснабжения и водоотведения. |
|
|
2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким КПД. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
3. |
Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах электроснабжения и наружного освещения. |
|
|
3.1. |
Замена неэффективных ламп наружного освещения на энергоэкономичные. |
ОМС Тюменской области, сетевые компании |
Первоочередные |
3.2. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением. |
ОМС Тюменской области, сетевые компании |
Первоочередные |
4. |
Снижение энергозатрат и повышение эффективности в бюджетной сфере. |
|
|
4.1. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий. Утепление ограждающих конструкций. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
44.2. |
Применение современного энергоэффективного оборудования (нагревательные приборы, циркуляционные насосы, теплогенераторы) при реконструкции внутренних инженерных систем. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
4.3. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
4.4. |
Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
4.5. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Базовые |
4.6. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные. |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
5. |
Снижение энергозатрат и повышение эффективности в жилищном фонде. |
|
|
5.1. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
Организации, управляющие жилищным фондом, население |
Базовые |
5.2. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий, теплоизоляция трубопроводов |
Организации, управляющие жилищным фондом |
Базовые |
5.3. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
Организации, управляющие жилищным фондом |
|
5.4. |
Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды. |
Организации, управляющие жилищным фондом, население |
Первоочередные |
5.5. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением. |
Организации, управляющие жилищным фондом |
Первоочередные |
66. |
Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
|
6.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
66.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
66.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
ОМС, ОИВ Тюменской области |
Первоочередные |
7. Снижение энергозатрат жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" города Тюмени
В целях реализации потенциала энергосбережения жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" предусмотрена реализация следующих мероприятий в период 2010 - 2012:
7.1. Капитальный ремонт общего имущества домов, в том числе:
- Ремонт инженерных сетей в подвале;
- Окраска фасадов энергосберегающей краской;
- Замена электрических сетей в местах общего пользования;
- Ремонт подъездов;
- Остекление фасадов и окон в местах общего пользования;
- Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие.
7.2. Капитальный ремонт тепловых систем с истекшим сроком эксплуатации.
7.3. Субсидирование процентной ставки за пользование кредитом полученным на выполнение энергоэффективных мероприятий.
7.4. Предоставление грантов на установку индивидуальных приборов учета.
7.5. Замена приборов учета с установкой регулирования при необходимости.
7.6. Замена осветительных приборов на эффективные системы освещения.
7.7. Разработка проектной документации по реконструкции сетей наружного освещения.
7.8. Реконструкция сетей наружного освещения.
7.9. Капитальный ремонт тепловых систем с истекшим сроком эксплуатации.
7.10. Реконструкция трансформаторных подстанций.
Раздел 4. Финансовое обеспечение комплексной программы
Финансирование 1 этапа комплексной программы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
тыс. руб.
Финансирование |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
495 000 |
0 |
0 |
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
Всего, 1 этап |
495 000 |
0 |
0 |
В программе справочно приведены мероприятия, включенные в состав других долгосрочных целевых программ органов исполнительной власти области: ДЦП "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области" на 2010 - 2012 годы, ДЦП "Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства Тюменской области" на 2010 - 2012 годы, ДЦП "Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Тюменской области" на 2010 - 2012 годы, ДЦП "Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области" на 2010 - 2012 годы.
Кроме того, справочно указано субсидирование процентной ставки за пользование кредитом, полученным на выполнение энергоэффективных мероприятий за счет средств муниципального бюджета г. Тюмени - 5000 тыс. рублей, на повышение энергетической эффективности, оптимизацию и модернизацию системы теплоснабжения Заводоуковского г. о. предусмотрено 55 000 тыс. рублей.
Финансирование 2 этапа комплексной программы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы.
Финансирование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего 2 этап |
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1 954 516 |
Данные о финансировании в разрезе мероприятий программы приведены в приложениях 1 и 2 к комплексной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы.
Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствие с проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут быть ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:
- средства бюджетов всех уровней;
- инвестиционные ресурсы организаций и организаций всех форм собственности;
- средства инвестиционных, производственных программ субъектов электроэнергетики и организаций жилищно-коммунального комплекса;
- средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;
- средства населения и иных потребителей.
В соответствии с полномочиями, установленными для органов исполнительной власти Тюменской области, финансовое обеспечение настоящей комплексной программы возможно из бюджета Тюменской области в части проведения следующих мероприятий:
- организационных мероприятий, конкурсов на предоставление грантов;
- информационных кампаний;
- работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов областной собственности;
- организации межбюджетных трансфертов с целью выполнения мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности для повышения их энергоэффективности.
Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели комплексной программы
В 2020 планируется достичь следующих показателей:
- Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности - 1 727 100 тыс. руб.
- Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии - 0,210 т.у.у./Гкал;
- Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 воды - 0,23
;
- Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения - 712 кВт*ч/год;
- Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений - 52,8 ;
- Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1м2 помещений - 0,065 ;
- Удельное потребление электроэнергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений - 98,2 ;
- Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений - 0,2 ;
- Доля социально значимых и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения - 100,0%
- Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы - 50%.
Кроме того, в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" города Тюмени" на 2010 - 2012 годы в 2012 году планируется достичь следующих показателей:
- Потребление энергии на одного проживающего в квартале - 1,48 тут/чел./год.
- Снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты коммунальных услуг для объектов социальной сферы и других потребителей квартала - 91,0%.
Показатели приведены в Приложении 4. к комплексной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы.
Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации комплексной программы
В рамках разработки программы, проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности в Тюменской области, а также возможные решения - законодательные или организационные инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.
В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию комплексной программы, необходимо выделить следующие:
- Недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей, поставщиков услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством качественной и четко оформленной информационной политики.
- Отсутствие синхронизации между мероприятиями по повышению энергоэффективности потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг. В случае, если сокращение потребления ресурсов и услуг, вызванное реализацией мер по энергосбережению будет опережать модернизацию и повышение эффективности технологических комплексов организаций-поставщиков услуг, возможно снижение рентабельности работы последних в результате фактического сокращения поступления финансовых средств, предусмотренных утвержденными тарифами. Для того, чтобы избежать возникновение данного фактора, реконструкция производственных мощностей должна опережать внедрение ресурсосберегающих технологий с системах потребления.
- Влияние мирового финансового кризиса. В результате недостаточного бюджетного финансирования, направленного на повышение энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных Программой, возможно недостижение плановых показателей программы. В данном случае, необходима корректировка программы с учетом фактической возможности бюджетов.
Раздел 7. Механизм реализации комплексной программы
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет ГУС и ЖКХ ТО, являющееся государственным заказчиком Программы.
Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются ГУС и ЖКХ ТО.
Вопросы, относящиеся к компетенции муниципальных образований, реализуемые на местном уровне, контролируются органами местного самоуправления.
Вопросы, относящиеся к компетенции исполнительных органов государственной власти Тюменской области, контролируются исполнительными органами государственной власти Тюменской области по курируемым отраслям и направлениям деятельности,
Для управления реализацией Программы ГУС и ЖКХ ТО осуществляет следующие функции:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- контроль за ходом реализации программных мероприятий,
- организация в установленном порядке отбора исполнителей Программы;
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
- подготовка предложений по распределению средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.
На уровне органов местного самоуправления осуществляется:
- разработка и реализация муниципальных программ;
- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей и передового опыта;
- предоставление отчетной информации в установленные сроки в ГУС и ЖКХ ТО.
Объемы финансирования определяются в ежегодном перечне объектов, строительство и реконструкция которых проводится за счет средств областного бюджета, утверждаемых Правительством Тюменской области.
Выполнение мероприятий Программы организациями осуществляется посредством заключения государственных контрактов на размещение заказа для государственных и муниципальных нужд в рамках ФЗ N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Заказчики подготавливают и ежегодно представляют Государственному заказчику Программы в установленном порядке бюджетные заявки и другие обосновывающие материалы на ассигнования из областного бюджета, необходимые для реализации программных мероприятий.
Раздел 8. Мониторинг реализации комплексной программы
Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основе проведения анализа статистических данных, экспертных оценок, изучения конъюнктуры соответствующих рынков, информационной системы структурных подразделений Тюменской области, муниципальных образований и текущего анализа проблем энергоэффективности на территории Тюменской области.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе комплексного мониторинга, проводимого государственным заказчиком по данным внутренней и ведомственной статистики, с учетом результатов социологических исследований.
Система показателей (приложения 4, 5) обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение поставленных в рамках программы целей за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в программу.
Рассмотрение в соответствии с регламентом Правительства Тюменской области Доклада о реализации Программы будет осуществляться на заседаниях Правительства области не реже одного раза в полугодие.
Государственный заказчик имеет право получать любого рода информацию, связанную с использованием средств областного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий.
За государственным заказчиком Программы закрепляется разработка форм отчетности, сбор и обобщение данных органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Тюменской области по реализации Программы в разрезе муниципальных образований и подведомственных организаций по различным параметрам, в том числе:
- разработка форм отчетности, сбор данных, подготовка отчета по проведению конкурсов на реализацию мероприятий;
- анализ оформления актов выполнения работ, ввода в эксплуатацию объектов и приемки работ;
- проведение выборочных выездных проверок.
Государственным заказчиком Программы ежегодно уточняются показатели и затраты на программные мероприятия, механизм реализации Программы и готовятся предложения по корректировке, приостановлению действия или отмене нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуется Программа.
Внутренний (постоянный) мониторинг осуществляется главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области один раз в полугодие.
Внешний мониторинг проводит департамент экономики с целью осуществления контроля за результатами реализации комплексной программы.
Приложение 1.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области"
Перечень мероприятий
комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этап реализации
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
N п/п |
Виды затрат и мероприятия |
Предложения по финансированию |
Получатели бюджетных средств |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||
|
Цель: Повышение энергетической эффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов. |
||||
|
Всего по программе, в том числе |
495 000 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции, всего |
75 000 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы, всего |
420 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
||||
|
Расходы по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.1.3. |
Организация обеспечения утепления ограждающих конструкций и оконных проемов объектов строительства и реконструкции |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
1.1.4. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 1.1. |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки котельных |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.2.6. |
Контроль за ликвидацией неэффективных котельных |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
1.2.7. |
Наладка оптимальных эксплуатационных и гидравлических режимов тепловых сетей |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.8. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 1.2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Внедрение современных технологий водоподготовки котельных |
1 600 |
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Повышение энергетической эффективности, оптимизация и модернизация системы теплоснабжения Заводоуковского г.о. |
55 000 |
|
|
Органы местного самоуправления |
1.3. |
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.3.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований потребителей тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
1.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 1.3. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы |
||||
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
||||
|
Расходы по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.1.2. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 2.1. |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и водоотведения с применением современных прогрессивных материалов |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего на задачу 2.2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
27 200 |
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.3.1. |
Проведение технологических обследований организаций и объектов водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
2.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 2.3. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||
3 |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||
|
Расходы по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе мероприятиям: |
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего на задачу 3.1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||
4 |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
||||
|
Расходы по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.1.5. |
Внедрение и использование инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 4.1. |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований организаций и объектов потребления энергии в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям по вопросам энергосбережения в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 4.2. |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.3.2. |
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капитального ремонта |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.3.3. |
Организация внедрения и применения энергосберегающих технологий при строительстве жилья (с высоким классом энергоэффективности) |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 4.3. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
17 152 |
12 840 |
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капитального ремонта |
5 000 |
|
|
Органы местного самоуправления |
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.4.2. |
Оптимизация режима работа источников освещения мест общего пользования |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
Всего на задачу 4.4. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
||||
|
Расходы по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.4. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.5. |
Организация работы по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными компаниями и бюджетными организациями Тюменской области |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.6. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в бюджетном секторе |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.7. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.8. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные (энергосберегающие светильники, энергоэффективные лампы) |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 5.1. |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
5.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов потребления энергии в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям энергии в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 5.2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||
6. |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
||||
|
Расходы по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего на задачу 6.1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||
7. |
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
||||
|
Расходы по Цели 7, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 7, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 7, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 7, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
7.1.1. |
Актуализация, разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.1.2. |
Оптимизация системы управления повышением энергетической эффективности |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.1.3. |
Проработка вопроса перехода к долгосрочному тарифному регулированию теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.1.4. |
Проработка вопроса возможности перехода к долгосрочному тарифному регулированию водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.1.5. |
Разработка и применение механизма экономических стимулов к экономии энергии работниками бюджетной сферы |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 7.1. |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
7.2.1. |
Проведение конкурсов среди организаций, выполняющих функции управления жилищных фондом и иных потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.2.2. |
Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления энергии |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.2.3. |
Проведение инвентаризации проектной документации по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета с целью уточнения размера средств на реализацию мероприятий по энергосбережению |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7.2.4. |
Проведение организационной работы по уточнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и объемам их финансирования в рамках отраслевых долгосрочных целевых программ |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО, органы исполнительной власти Тюменской области |
7.2.5. |
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет с 1 января 2010 г. |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области - главные распорядители бюджетных средств |
7.2.6. |
Организация и обеспечение контроля снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого потребления не менее чем на 3% |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области - главные распорядители бюджетных средств |
7.2.7. |
Организация и контроль разработки и принятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, организациями с участием государства или муниципального образования (в т.ч. бюджетными учреждениями и предприятиями) |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области, органы местного самоуправления |
7.2.8. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности; |
|
|
|
||
зданий, строений, сооружений и помещений, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия |
|
|
|
||
жилых домов, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий; |
|
|
|
||
|
жилых находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий. |
|
|
|
|
7.2.9. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
- зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются органы местного самоуправления; | |||||
- зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия; | |||||
- жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности; | |||||
- жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | |||||
7.2.10. |
Организация работы по проведению обязательного энергетического обследования |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 7.2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Разработка и реализация специальных программ энергосбережения для промышленных предприятий (семинары, конференции, круглые столы, пособия) |
300 |
|
|
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
|
Разработка и реализация специальных программ энергосбережения для малых и средних предприятий (семинары, конференции, круглые столы, пособия) |
200 |
|
|
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
|
Возмещение части затрат промышленных организаций, связанных с реализацией программ по энергосбережению |
2 700 |
|
|
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
|
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению |
5 000 |
|
|
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы |
||||
8. |
Цель 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) |
||||
|
Расходы по Цели 8, всего |
495 000 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 8 всего |
75 000 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 8, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 8, всего |
420 000 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
8.1. |
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
420 000 |
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
8.1.1. |
Капитальный ремонт общего имущества домов, в том числе |
385 919 |
|
|
Органы местного самоуправления |
8.1.1.1. |
Ремонт инженерных сетей в подвале |
61 502 |
|
|
|
8.1.1.2. |
Окраска фасадов энергосберегающей краской |
84 858 |
|
|
|
8.1.1.3. |
Замена электрических сетей в местах общего пользования |
36 112 |
|
|
|
8.1.1.4. |
Остекление фасадов и окон в местах общего пользования |
110 671 |
|
|
|
8.1.1.5. |
Ремонт подъездов |
92 776 |
|
|
|
8.1.1.6. |
Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие |
|
|
|
|
8.1.2. |
Осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта общего имущества домов |
5 664 |
|
|
Органы местного самоуправления |
8.1.3. |
Субсидирование процентной ставки за пользование кредитом полученным на выполнение энергоэффективных мероприятий |
6 442 |
|
|
Органы местного самоуправления |
8.1.4. |
Предоставление грантов на установку индивидуальных приборов учета |
21 975 |
|
|
Органы местного самоуправления |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Субсидирование процентной ставки за пользование кредитом полученным на выполнение энергоэффективных мероприятий за счет средств муниципального бюджета г. Тюмени |
5 000 |
|
|
Органы местного самоуправления |
|
Всего на задачу 8.1. |
420 000 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Задача 8.2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
8.2.1. |
Замена приборов учета с установкой регулирования при необходимости |
|
|
|
|
8.2.2. |
Замена осветительных приборов на эффективные системы освещения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
|
|
|
|
|
Всего на задачу 8.2. |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
75 000 |
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
8.3.1. |
Разработка проектной документации по реконструкции сетей наружного освещения |
2 600 |
|
|
Органы местного самоуправления |
8.3.2. |
Реконструкция сетей наружного освещения |
72 400 |
|
|
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
|
|
|
|
Всего на задачу 8.3. |
75 000 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Задача 8.4. Модернизация системы теплоснабжения квартала |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
8.4.1. |
Капитальный ремонт тепловых систем с истекшим сроком эксплуатации |
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
|
|
|
|
|
Всего на задачу 8.4. |
0 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Задача 8.5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
8.5.1. |
Реконструкция трансформаторных подстанций |
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего на задачу 8.5. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Распределение средств в составе программных |
||||
1 |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Органы местного самоуправления |
495 000 |
0 |
0 |
|
II этап реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
N п/п |
Виды затрат и мероприятия |
Предложения по финансированию |
Получатели бюджетных средств |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов |
||||||||||
|
Всего по программе, в том числе |
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции, всего |
2065016 |
2042716 |
1994616 |
2043116 |
1997016 |
1971716 |
1865816 |
1877016 |
|
|
|
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы, всего |
116000 |
108000 |
116000 |
111000 |
109000 |
97500 |
85500 |
77500 |
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
||||||||||
|
Расходы по Цели 1, всего |
1235300 |
1221000 |
1226000 |
1342600 |
1326100 |
1344300 |
1348900 |
1347000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего |
1211300 |
1197000 |
1202000 |
1315600 |
1294100 |
1302300 |
1318900 |
1317000 |
|
|
|
НИОКР по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 1, всего |
24000 |
24000 |
24000 |
27000 |
32000 |
42000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
78500 |
79800 |
84800 |
91700 |
72200 |
80400 |
105000 |
103100 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
48500 |
49800 |
54800 |
61700 |
42200 |
55400 |
80000 |
78100 |
Органы местного самоуправления |
|
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
25000 |
25000 |
25000 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Организация обеспечения утепления ограждающих конструкций и оконных проемов объектов строительства и реконструкции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.1.4. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
25000 |
25000 |
25000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 1.1. |
93500 |
94800 |
99800 |
106700 |
87200 |
105400 |
130000 |
128100 |
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
1 132 800 |
1117200 |
1117200 |
1223900 |
1221900 |
1221900 |
1213900 |
1213900 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
193000 |
193000 |
193000 |
115800 |
115800 |
115800 |
115800 |
115800 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
100000 |
100000 |
100000 |
283900 |
283900 |
283900 |
283900 |
283900 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
54700 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки в котельных |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
9000 |
9000 |
9000 |
12000 |
17000 |
17000 |
5000 |
5000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Контроль за ликвидацией неэффективных котельных |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.2.7. |
Наладка оптимальных эксплуатационных и гидравлических режимов тепловых сетей |
2000 |
2000 |
2000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.8. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 1.2. |
1141800 |
1126200 |
1126200 |
1235900 |
1238900 |
1238900 |
1218900 |
1218900 |
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований потребителей тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 1.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
Расходы по Цели 2, всего |
162500 |
162500 |
110000 |
103000 |
88000 |
91000 |
91000 |
91000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 2, всего |
142500 |
142500 |
90000 |
83000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
|
НИОКР по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 2, всего |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
13000 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
15000 |
15000 |
15000 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
15000 |
15000 |
15000 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 2.1. |
30000 |
30000 |
30000 |
23000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8 000 |
|
|
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
127500 |
127500 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
27200 |
27200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
25300 |
25300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и водоотведения с применением современных прогрессивных материалов |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего на задачу 2.2. |
127500 |
127500 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Проведение технологических обследований предприятий и объектов водоснабжения и водоотведения. |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 2.3. |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3 000 |
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
3 |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||
|
Расходы по Цели 3, всего |
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 3, всего |
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
НИОКР по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
в том числе мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
174700 |
174700 |
174700 |
116400 |
116400 |
116400 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
35700 |
27700 |
27100 |
27300 |
25900 |
35400 |
29300 |
42400 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего на задачу 3.1. |
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
4 |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
||||||||||
|
Расходы по Цели 4, всего |
399000 |
399000 |
399000 |
399000 |
397800 |
358300 |
358300 |
358300 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 4, всего |
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
388800 |
351800 |
351800 |
351800 |
|
|
|
НИОКР по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 4, всего |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
6500 |
6500 |
6500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
385 000 |
385000 |
385000 |
385000 |
385000 |
348000 |
348000 |
348000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
68000 |
68000 |
68000 |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
180000 |
180000 |
180000 |
180000 |
180000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5. |
Внедрение и использование инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в жилищной сфере |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 4.1. |
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
351000 |
351000 |
351000 |
|
|
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований организаций и объектов потребления энергии в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
4.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям по вопросам энергосбережения в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 4.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2. |
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капитального ремонта |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3500 |
3500 |
3500 |
Органы местного самоуправления |
|
4.3.3. |
Организация внедрения и применения энергосберегающих технологий при строительстве жилья (с высоким классом энергоэффективности) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 4.3. |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
|
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2. |
Оптимизация режима работа источников освещения мест общего пользования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
|
Всего на задачу 4.4. |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
||||||||||
|
Расходы по Цели 5, всего |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
78000 |
59000 |
51000 |
51000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 5, всего |
53000 |
53000 |
53000 |
53000 |
41000 |
31000 |
31000 |
31000 |
|
|
|
НИОКР по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 5, всего |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
37000 |
28000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
53 000 |
53000 |
53000 |
53000 |
41000 |
31000 |
31000 |
31000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
15000 |
15000 |
15000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
41000 |
41000 |
41000 |
41000 |
31000 |
28000 |
20000 |
20000 |
|
|
5.1.4. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.5. |
Организация работы по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными компаниями и бюджетными организациями Тюменской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.6. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в бюджетном секторе |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.7. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.8. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные (энергосберегающие светильники, энергоэффективные лампы) |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 5.1. |
94000 |
94000 |
94000 |
94000 |
72000 |
59000 |
51000 |
51000 |
|
|
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов потребления энергии в бюджетном секторе. |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям энергии в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 5.2. |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
6. |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
||||||||||
|
Расходы по Цели 6, всего |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 6, всего |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
НИОКР по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего на задачу 6.1. |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
7. |
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
||||||||||
|
Расходы по Цели 7, всего |
16000 |
8000 |
16000 |
8000 |
18000 |
10000 |
18000 |
10000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 6, всего |
16000 |
8000 |
16000 |
8000 |
18000 |
10000 |
18000 |
10000 |
|
|
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Актуализация, разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.2. |
Оптимизация системы управления повышением энергетической эффективности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.3. |
Проработка вопроса перехода к долгосрочному тарифному регулированию теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.4. |
Проработка вопроса по переходу к долгосрочному тарифному регулированию электроснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.5. |
Проработка вопроса возможности перехода к долгосрочному тарифному регулированию водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.6. |
Разработка и применение механизма экономических стимулов к экономии энергии работниками бюджетной сферы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 7.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2. |
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
16000 |
8000 |
16000 |
8000 |
18000 |
10000 |
18000 |
10000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. |
Проведение конкурсов среди организаций, выполняющих функции управления жилищных фондом и иных потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.2. |
Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления энергии |
8000 |
|
8000 |
|
8000 |
|
8000 |
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.3. |
Проведение инвентаризации проектной документации по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета с целью уточнения размера средств на реализацию мероприятий по энергосбережению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.4. |
Проведение организационной работы по уточнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и объемам их финансирования в рамках отраслевых долгосрочных целевых программ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО, органы исполнительной власти Тюменской области |
|
7.2.5. |
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет с 1 января 2010 г. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области - главные распорядители бюджетных средств |
|
7.2.6. |
Организация и обеспечение контроля снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого потребления не менее чем на 3% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области -главные распорядители бюджетных средств |
|
7.2.7. |
Организация и контроль разработки и принятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, организациями с участием государства или муниципального образования (в т.ч. бюджетными учреждениями и предприятиями) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области, органы местного самоуправления |
|
7.2.8. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
- зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности; |
|
||||||||||
- зданий, строений, сооружений и помещений, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия |
|
||||||||||
- жилых домов, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий; | |||||||||||
- жилых находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий. | |||||||||||
7.2.9. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
- зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются органы местного самоуправления; | |||||||||||
- зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия; | |||||||||||
- жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности; | |||||||||||
- жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. | |||||||||||
7.2.10. |
Организация работы по проведению обязательного энергетического обследования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 7.2. |
16000 |
8000 |
16000 |
8000 |
18000 |
10000 |
18000 |
10000 |
|
|
|
Распределение средств в составе программных мероприятий по каждому бюджетополучателю |
||||||||||
1 |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
268016 |
260016 |
240816 |
225816 |
201816 |
180816 |
160816 |
152816 |
|
|
2 |
Органы местного самоуправления |
1913000 |
1890700 |
1869800 |
1928300 |
1904200 |
1888400 |
1790500 |
1801700 |
|
Приложение 1.1
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Бюджетные инвестиции
в рамках комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этап реализации
N п/п |
Наименование объекта, оборудования и др. |
Предложения по объемам бюджетных инвестиций в 2010 - 2012 годах, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
|||
Всего |
в том числе по годам: |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего бюджетные инвестиции по программе, в том числе: |
75000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки котельных |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 2.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 2.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
0 |
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и водоотведения с применением современных прогрессивных материалов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 2.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 3.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4 |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
0 |
|
|
|
|
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 5.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
|
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 5.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 6.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7. |
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 7.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 7.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Цель 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) |
|||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 8. |
75000 |
75000 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
|
|
|
|
|
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 8.1. |
|
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Задача 8.2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала |
|
|
|
|
|
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 8.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
8.2.1. |
Замена приборов учета с установкой регулирования при необходимости |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
8.2.2. |
Замена осветительных приборов на эффективные системы освещения |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
8.3. |
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
|
|
|
|
|
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 8.3. |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
8.3.1. |
Разработка проектной документации по реконструкции сетей наружного освещения |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
8.3.2. |
Реконструкция сетей наружного освещения |
72 400 |
72 400 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
8.4. |
Задача 8.4. Модернизация системы теплоснабжения квартала |
|
|
|
|
|
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 8.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
8.4.1. |
Капитальный ремонт тепловых систем с истекшим сроком эксплуатации |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
8.5. |
Задача 8.5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
|
|
|
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 8.5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
8.5.1. |
Реконструкция трансформаторных подстанций |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
Распределение средств на бюджетные инвестиции в составе программы по каждому бюджетополучателю |
|||||
1 |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Органы местного самоуправления |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
II этап реализации
N п/п |
Наименование объекта, оборудования и др. |
Предложения по объемам бюджетных инвестиций в 2013 - 2020 годах, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
||||||||
Всего |
в том числе по годам: |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
7 |
8 |
|
Всего бюджетные инвестиции по программе, в том числе: |
15857028 |
2065016 |
2042716 |
1994616 |
2043116 |
1997016 |
1971716 |
1865816 |
1877016 |
|
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 1. |
10158200 |
1211300 |
1197000 |
1202000 |
1315600 |
1294100 |
1302300 |
1318900 |
1317000 |
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.1. |
695500 |
78500 |
79800 |
84800 |
91700 |
72200 |
80400 |
105000 |
103100 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
470500 |
48500 |
49800 |
54800 |
61700 |
42200 |
55400 |
80000 |
78100 |
Органы местного самоуправления |
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
225000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
25000 |
25000 |
25000 |
Органы местного самоуправления |
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.2. |
9462700 |
1132800 |
1117200 |
1117200 |
1223900 |
1221900 |
1221900 |
1213900 |
1213900 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
1158000 |
193000 |
193000 |
193000 |
115800 |
115800 |
115800 |
115800 |
115800 |
Органы местного самоуправления |
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
1719500 |
100000 |
100000 |
100000 |
283900 |
283900 |
283900 |
283900 |
283900 |
Органы местного самоуправления |
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
328400 |
54700 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
39100 |
Органы местного самоуправления |
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
6200800 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
775100 |
Органы местного самоуправления |
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки в котельных |
56000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 2. |
773000 |
142500 |
142500 |
90000 |
83000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 2.1. |
53000 |
15000 |
15000 |
15000 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
53000 |
15000 |
15000 |
15000 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 2.2. |
720000 |
127500 |
127500 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
54400 |
27200 |
27200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
50600 |
25300 |
25300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и водоотведения с применением современных прогрессивных материалов |
615000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Органы местного самоуправления |
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 2.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 3. |
1153100 |
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 3.1. |
1153100 |
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
29000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Органы местного самоуправления |
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
873300 |
174700 |
174700 |
174700 |
116400 |
116400 |
116400 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
250800 |
35700 |
27700 |
27100 |
27300 |
25900 |
35400 |
29300 |
42400 |
Органы местного самоуправления |
4 |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 4. |
3004200 |
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
388800 |
351800 |
351800 |
351800 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.1. |
2969000 |
385000 |
385000 |
385000 |
385000 |
385000 |
348000 |
348000 |
348000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
579000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
68000 |
68000 |
68000 |
Органы местного самоуправления |
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
1350000 |
180000 |
180000 |
180000 |
180000 |
180000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Органы местного самоуправления |
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
1040000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
Органы местного самоуправления |
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 4.4. |
35200 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
35200 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
Органы местного самоуправления |
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 5. |
346000 |
53000 |
53000 |
53000 |
53000 |
41000 |
31000 |
31000 |
31000 |
|
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 5.1. |
346000 |
53000 |
53000 |
53000 |
53000 |
41000 |
31000 |
31000 |
31000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
170000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
15000 |
15000 |
15000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
176000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 5.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 6. |
422528 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 6.1. |
422528 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
422528 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
7. |
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по цели 7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 7.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
||||||||||
|
Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 7.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Распределение средств на бюджетные инвестиции в составе программы по каждому бюджетополучателю |
||||||||||
1 |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
768528 |
105816 |
105816 |
105816 |
105816 |
93816 |
83816 |
83816 |
83816 |
|
2 |
Органы местного самоуправления |
15032500 |
1949200 |
1926900 |
1878800 |
1927300 |
1895200 |
1879900 |
1782000 |
1793200 |
|
Приложение 1.2
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Перечень домов,
подлежащих капитальному ремонту в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
N п/п |
|
Предложения по объемам финансирования в 2010 - 2012 годах, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
|||
Всего |
в том числе по годам: |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8.1.1. |
Капитальный ремонт общего имущества домов, в том числе |
385919 |
385919 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
в том числе по адресам: |
|
|
|
|
|
|
Карская,13 |
6630 |
6630 |
|
|
|
|
Карская, 21 |
7679 |
7679 |
|
|
|
|
Карская, 23 |
8889 |
8889 |
|
|
|
|
Карская, 25 |
5751 |
5751 |
|
|
|
|
Карская, 36 |
6160 |
6160 |
|
|
|
|
Кольский переулок, 1 |
7525 |
7525 |
|
|
|
|
М. Тореза, 1 |
1375 |
1375 |
|
|
|
|
М. Тореза, 2 |
26865 |
26865 |
|
|
|
|
Малыгина, 5 |
44940 |
44940 |
|
|
|
|
Малыгина, 57 |
4479 |
4479 |
|
|
|
|
Малыгина, 71 |
9225 |
9225 |
|
|
|
|
Мурманская, 65 |
5937 |
5937 |
|
|
|
|
Республики, 86 |
2861 |
2861 |
|
|
|
|
Республики, 86, к. 1 |
2928 |
2928 |
|
|
|
|
Республики, 88 |
6967 |
6967 |
|
|
|
|
Республики, 90 |
29224 |
29224 |
|
|
|
|
Республики, 94 |
18345 |
18345 |
|
|
|
|
С. Щедрина, 32 |
3987 |
3987 |
|
|
|
|
С. Щедрина, 34 |
3665 |
3665 |
|
|
|
|
С. Щедрина, 36 |
4655 |
4655 |
|
|
|
|
С. Щедрина, 44 |
634 |
634 |
|
|
|
|
Седова, 15 |
11568 |
11568 |
|
|
|
|
Седова, 17 |
13184 |
13184 |
|
|
|
|
Седова, 19 |
44689 |
44689 |
|
|
|
|
Седова, 19, к. 1 |
2008 |
2008 |
|
|
|
|
Седова, 55 |
21745 |
21745 |
|
|
|
|
Седова, 57 |
4622 |
4622 |
|
|
|
|
Седова, 59 |
7782 |
7782 |
|
|
|
|
Седова, 66 |
8711 |
8711 |
|
|
|
|
Седова, 64 а |
7769 |
7769 |
|
|
|
|
Холодильная, 122 |
10187 |
10187 |
|
|
|
|
Холодильная, 124 |
3475 |
3475 |
|
|
|
|
Холодильная, 132 |
5259 |
5259 |
|
|
|
|
Холодильная, 134 |
10808 |
10808 |
|
|
|
|
Холодильная, 134а |
11560 |
11560 |
|
|
|
|
Шиллера, 22 |
13832 |
13832 |
|
|
|
Приложение 2.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Объемы и источники
финансирования комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этап реализации
|
тыс. руб. |
||
|
Плановый период |
||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего на достижение целей программы |
495 000 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
495 000 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
495 000 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 1 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения | |||
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 2 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и канализования | |||
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 3 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий | |||
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 4 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере | |||
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 4.3. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве объектов |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 5 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере | |||
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления объектами (зданиями) бюджетной сферы |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 6 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения | |||
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы | |||
Всего по подпрограмме 7. |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности | |||
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
|
|
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы | |||
Всего по подпрограмме 8. |
495 000 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
областной бюджет |
495 000 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
495 000 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
Цель 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) | |||
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
|
|
|
областной бюджет |
420 000 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
420 000 |
|
|
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 8.2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
|
|
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
|
|
|
областной бюджет |
75 000 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
75 000 |
|
|
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 8.4. Модернизация системы теплоснабжения квартала |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
|
|
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
Задача 8.5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
|
|
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
II этап реализации
тыс. руб. | ||||||||
|
Плановый период |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего на достижение целей программы |
2 181 016 |
2 150 716 |
2 110 616 |
2 154 116 |
2 106 016 |
2 069 216 |
1 951 316 |
1 954 516 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 181 016 |
2 150 716 |
2 110 616 |
2 154 116 |
2 106 016 |
2 069 216 |
1 951 316 |
1 954 516 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
2 181 016 |
2 150 716 |
2 110 616 |
2 154 116 |
2 106 016 |
2 069 216 |
1 951 316 |
1 954 516 |
субвенции федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 1 |
1 235 300 |
1 221 000 |
1 226 000 |
1 342 600 |
1 326 100 |
1 344 300 |
1 348 900 |
1 347 000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1 235 300 |
1 221 000 |
1 226 000 |
1 342 600 |
1 326 100 |
1 344 300 |
1 348 900 |
1 347 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
1 235 300 |
1 221 000 |
1 226 000 |
1 342 600 |
1 326 100 |
1 344 300 |
1 348 900 |
1 347 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения | ||||||||
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
93 500 |
94 800 |
99 800 |
106 700 |
87 200 |
105 400 |
130 000 |
128 100 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
93 500 |
94 800 |
99 800 |
106 700 |
87 200 |
105 400 |
130 000 |
128 100 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1 141 800 |
1 126 200 |
1 126 200 |
1 235 900 |
1 238 900 |
1 238 900 |
1 218 900 |
1 218 900 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
1 141 800 |
1 126 200 |
1 126 200 |
1 235 900 |
1 238 900 |
1 238 900 |
1 218 900 |
1 218 900 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 2 |
162 500 |
162 500 |
110 000 |
103 000 |
88 000 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
162 500 |
162 500 |
110 000 |
103 000 |
88 000 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
162 500 |
162 500 |
110 000 |
103 000 |
88 000 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и канализования | ||||||||
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
23 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
23 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
127 500 |
127 500 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
127 500 |
127 500 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 3 |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий | ||||||||
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 4 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
397 800 |
358 300 |
358 300 |
358 300 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
397 800 |
358 300 |
358 300 |
358 300 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
397 800 |
358 300 |
358 300 |
358 300 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере | ||||||||
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
351 000 |
351 000 |
351 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
351 000 |
351 000 |
351 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.3. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 5 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере | ||||||||
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
72 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
72 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления объектами (зданиями) бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 6 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения | ||||||||
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы | ||||||||
Всего по подпрограмме 7 |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности | ||||||||
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства областного бюджета |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
субвенции федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Сетевой график
комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы за период с 01.01.2010 по 31.12.2012
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этап реализации
N п/п |
Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия |
Плановый срок исполнения |
Исполнители |
||||||||||||||||||||
2010 год (шкала времени) |
2011 год |
2012 год |
|||||||||||||||||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||||||||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов |
||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
||||||||||||||||||||||
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
1.1.1.1. |
Анализ оснащенности источников тепла системами автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2. |
Формирование перечня объектов (источников тепла), подлежащих оснащению системами автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
1.1.2.1. |
Формирование перечня объектов, на которых необходимо проведение работ по замене оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтажу блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизации регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1.1.2.2. |
Определение объема финансирования на проведение работ по замене оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтажу блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизации регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.1.3. |
Организация обеспечения утепления ограждающих конструкций и оконных проемов объектов строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.1.4. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.1.4.1 |
Определение инновационных технологий и оборудования, возможных к применению в Тюменской области в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
1.1.4.2. |
Организационные работы по размещению заказа для государственных нужд Тюменской области на разработку инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.1.1 |
Актуализация перечня котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива, подлежащих реконструкции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.2.1. |
Формирование перечня объектов, на которых планируется проведение работ по замене энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.2.2. |
Определение объема финансирования на проведение работ по реконструкции котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.3.1. |
Формирование перечня объектов, на которых планируется проведение работ по замене энергоемкого насосного оборудования вспомогательного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.3.2. |
Определение объемов финансирования на проведение работ по реконструкции котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.4.1. |
Анализ состояния тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки котельных |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.2.5.1. |
Формирование перечня котельных, на которых предполагается внедрение современных технологий водоподготовки |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.2.5.2. |
Определение объемов финансирования на проведение работ по внедрению современных технологий водоподготовки котельных |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Контроль за ликвидацией неэффективных котельных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.2.8. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.2.8.1. |
Организация работы по размещению заказа для государственных нужд Тюменской области на выполнение работ по проведению энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований потребителей тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
1.3.1.1. |
Формирование перечня объектов теплоснабжения, на которых планируется проведение энергетически и технологических обследований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям тепловой энергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||||||||||||||
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
2.1.1.1. |
Формирование перечня объектов, подлежащих оснащению приборами учета воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2.1.2. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.1.2.1. |
Определение инновационных технологий и оборудования, возможных к применению в Тюменской области. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
2.1.2.2. |
Организационные работы по размещению заказа для государственных нужд Тюменской области на разработку инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
2.2.1.1. |
Формирование перечня объектов, подлежащих оснащению частотными преобразователями и приборами плавного пуска электродвигателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
2.2.2.1. |
Формирование перечня объектов, подлежащих замене энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким КПД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
3. |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||||||||||||||
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.1.1. |
Анализ оснащенности системы уличного освещения и освещения дворовых территорий приборами учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.2. |
Анализ состояния системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.3.1. |
Формирование перечня объектов, на которых планируется проведение работ по внедрению автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
4. |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
||||||||||||||||||||||
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
||||||||||||||||||||||
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.1.1. |
Анализ оснащенности жилищной сферы приборами учета ТЭР и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.3.1. |
Анализ состояния инженерного оборудования объектов (жилищного фонда, мест общего пользования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.1.3.2. |
Формирование перечня объектов инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), подлежащих реконструкции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.4.1. |
Формирование перечня объектов, на которых планируется проведение работ замене оборудования ИТП, автоматизации регулирования расходов теплоносителя, частотному регулированию повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.1.5. |
Внедрение и использование инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
4.1.5.1. |
Определение инновационных технологий и оборудования, возможных к применению в Тюменской области. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.1.5.2. |
Организационные работы по размещению заказа для государственных нужд Тюменской области на разработку технологий и оборудования в сфере повышения энергосбережения в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований организаций и объектов потребления энергии в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
4.2.1.1. |
Формирование перечня организаций и объектов потребления энергии в жилищной сфере, на которых будет проведено энергетическое и технологическое обследование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям по вопросам энергосбережения в жилищной сфере |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, ГБУ Тюменской области "Управление капитального строительства" |
|
4.3.1.1. |
Применение материалов, уменьшающих теплопотери и увеличивающих срок службы семей: - полиэтиленовые трубы для канализации; - полипропилен для ХВС; - армированный полипропилен и пластинчатые водоподогреватели для ГВС; - изоляция из термофлекса. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.3.1.2. |
Утепление стен путем применения штукатурных и вентилируемых фасадных систем |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.3.1.3. |
Установление узлов управления и регулирования тепла, которые будут автоматически осуществлять его подачу и контролировать температуру внутри теплового контура дома |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.3.1.4. |
Утепление чердачных перекрытий, устройство кровли из изопласта, полимочевины, профнастила, металлочерепицы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.3.1.5. |
Утепление цокольных и подвальных этажей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.3.1.6. |
Устройство современных оконных блоков (с двухкамерными стеклопакетами) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
4.3.2. |
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капитального ремонта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
4.3.2.1. |
Формирование перечня объектов (помещений), на которых будет проведен капительный ремонт и оснащение новыми осветительными приборами |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4.3.3. |
Организация внедрения и применения энергосберегающих технологий при строительстве жилья (с высоким классом энергоэффективности) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
|
4.4.1.1 |
Формирование перечня объектов (помещений), на которых будет проведена замена неэффективных источников света на энергоэкономичные с автоматическим управлением |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
||||||||||||||||||||||
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
5.1.1.1. |
Анализ оснащенности приборами учета ТЭР и воды в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.1.2. |
Формирование перечня объектов бюджетного сектора, подлежащих оснащению приборами учета ТЭР и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.1.3. |
Определение объема финансирования на проведение работ по внедрению приборами учета в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.4. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
5.1.4.1 |
Формирование перечня объектов бюджетного сектора, для отопления которых будут использоваться нетрадиционные источники тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.4.2. |
Определение объема финансирования на проведение работ по внедрению нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.5. |
Организация работы по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными компаниями и бюджетными организациями Тюменской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
5.1.6. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в бюджетном секторе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
5.1.6.1. |
Определение инновационных технологий и оборудования, возможных к применению в Тюменской области. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
5.1.6.2. |
Организационные работы по размещению заказа для государственных нужд Тюменской области на разработку технологий и оборудования в сфере повышения в бюджетном секторе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.7. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
5.1.7.1. |
Формирование перечня объектов, на которых будут внедряться системы автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.1.8. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные (энергосберегающие светильники, энергоэффективные лампы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
5.1.8.1. |
Формирование перечня объектов бюджетной сферы, на которых будет проведена замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Определение объема финансирование на проведение работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов потребления энергии в бюджетном секторе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.2.1.1. |
Формирование перечня объектов потребления энергии в бюджетном секторе, на которых будет проведено энергетическое и технологическое обследование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям энергии в бюджетном секторе. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.2.2.1. |
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
6. |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
||||||||||||||||||||||
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.1.1. |
Анализ обеспеченности объектов теплоснабжения резервными источниками электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
6.1.1.2. |
Формирование перечня объектов теплоснабжения, которые будут обеспечены резервными источниками электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
6.1.1.3. |
Определение объема финансирования на проведение работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
6.1.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.2.1. |
Анализ обеспеченности объектов водоснабжения и водоотведения резервными источниками электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
6.1.2.2. |
Формирование перечня объектов водоснабжения и водоотведения, которые будут обеспечены резервными источниками электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
6.1.2.3. |
Определение объема финансирования на проведение работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
6.1.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.3.1. |
Анализ обеспеченности объектов здравоохранения резервными источниками электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
6.1.3.2. |
Формирование перечня объектов здравоохранения, которые будут обеспечены резервными источниками электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
6.1.3.3. |
Определение объема финансирования на проведение работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||
7. |
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
||||||||||||||||||||||
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Актуализация, разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.2. |
Оптимизация системы управления повышением энергетической эффективности |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.3. |
Проработка вопроса перехода к долгосрочному тарифному регулированию теплоснабжения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.4. |
Проработка вопроса возможности перехода к долгосрочному тарифному регулированию водоснабжения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.5. |
Разработка и применение механизма экономических стимулов к экономии энергии работниками бюджетной сферы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2. |
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. |
Проведение конкурсов среди организаций, выполняющих функции управления жилищных фондом и иных потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.2. |
Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления энергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.2.1. |
Разработка специального раздела на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, содержащего полную информацию о проводимых и планируемых к реализации мероприятий, итогах деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Тюменской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2.2 |
Размещение информации "О ходе реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы" на портале органов исполнительной власти |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
7.2.3. |
Проведение инвентаризации проектной документации по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета с целью уточнения размера средств на реализацию мероприятий по энергосбережению |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.4. |
Проведение организационной работы по уточнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и объемам их финансирования в рамках отраслевых долгосрочных целевых программ |
|
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, органы исполнительной власти Тюменской области |
|
7.2.5. |
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет с 1 января 2010 г. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области - главные распорядители бюджетных средств |
|
7.2.6. |
Организация и обеспечение контроля снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого потребления не менее чем на 3% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы исполнительной власти Тюменской области -главные распорядители бюджетных средств |
|
7.2.7. |
Организация и контроль разработки и принятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, организациями с участием государства или муниципального образования (в т.ч. бюджетными учреждениями и предприятиями) |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области, органы местного самоуправления |
|
7.2.8. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
|
- зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности; |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- зданий, строений, сооружений и помещений, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- жилых домов, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий; |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
- жилых находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий. |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
||
7.2.9. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
- зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются органы местного самоуправления; |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия; |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности; |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|||
- жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|||
7.2.10. |
Организация работы по проведению обязательного энергетического обследования |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы |
||||||||||||||||||||||
8 |
Цель 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) |
||||||||||||||||||||||
8.1. |
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1. |
Капитальный ремонт общего имущества домов, в том числе |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
8.1.1.1. |
Ремонт инженерных сетей в подвале |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.2. |
Окраска фасадов энергосберегающей краской |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.3. |
Замена электрических сетей в местах общего пользования |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.4. |
Остекление фасадов и окон в местах общего пользования |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.5. |
Ремонт подъездов |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2. |
Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
8.1.3. |
Субсидирование процентной ставки за пользование кредитом полученным на выполнение энергоэффективных мероприятий |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
8.1.4. |
Предоставление грантов на установку индивидуальных приборов учета |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
8.3. |
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.1. |
Разработка проектной документации по реконструкции сетей наружного освещения |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
|
8.3.2. |
Реконструкция сетей наружного освещения |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
II этап реализации
N п/п |
Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия |
Плановый срок исполнения |
Исполнители |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|
||||||||||
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.1.3. |
Организация обеспечения утепления ограждающих конструкций и оконных проемов объектов строительства и реконструкции |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
1.1.4. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки в котельных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
1.2.6. |
Контроль за ликвидацией неэффективных котельных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
1.2.7. |
Наладка оптимальных эксплуатационных и гидравлических режимов тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
1.2.8. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
1.3. |
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований потребителей тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
||||||||
1.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
||||||||
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
2.1.2. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и водоотведения с применением современных прогрессивных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3.1. |
Проведение технологических обследований предприятий и объектов водоснабжения и водоотведения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
2.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
||||||||
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
4.1.5. |
Внедрение и использование инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований организаций и объектов потребления энергии в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
4.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям по вопросам энергосбережения в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
||||||||
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов за средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, ГБУ Тюменской области "Управление капитального строительства" |
||||||||
4.3.2. |
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капитального ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
4.4.2. |
Оптимизация режима работа источников освещения мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.1.4. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.1.5. |
Организация работы по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными компаниями и бюджетными организациями Тюменской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.1.6. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в бюджетном секторе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.1.7. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.1.8. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные (энергосберегающие светильники, энергоэффективные лампы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов потребления энергии в бюджетном секторе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
5.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям энергии в бюджетном секторе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.1.1. |
Актуализация, разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
7.1.2. |
Оптимизация системы управления повышением энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
7.1.5. |
Проработка вопроса возможности перехода к долгосрочному тарифному регулированию водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
7.2. |
Задача 7.2. Государственная поддержка, информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.2.1. |
Проведение конкурсов среди организаций, выполняющих функции управления жилищных фондом и иных потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
7.2.2. |
Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
7.2.2.2 |
Размещение информации "О ходе реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы" на портале органов исполнительной власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.2.3. |
Проведение инвентаризации проектной документации по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета с целью уточнения размера средств на реализацию мероприятий по энергосбережению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
||||||||
7.2.4. |
Проведение организационной работы по уточнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и объемам их финансирования в рамках отраслевых долгосрочных целевых программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО, органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
7.2.5. |
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет с 1 января 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области - главные распорядители бюджетных средств |
||||||||
7.2.6. |
Организация и обеспечение контроля снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого потребления не менее чем на 3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области -главные распорядители бюджетных средств |
||||||||
7.2.7. |
Организация и контроль разработки и принятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, организациями с участием государства или муниципального образования (в т.ч. бюджетными учреждениями и предприятиями) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области, органы местного самоуправления |
||||||||
7.2.8. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы исполнительной власти Тюменской области |
||||||||
зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, находящихся в государственной и муниципальной собственности; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
зданий, строений, сооружений и помещений, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
жилых домов, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
жилых находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении подведомственных учреждений и предприятий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
7.2.9. |
Организация работы по оснащению приборами учета используемых ресурсов (воды, газа природного, тепловой и электрической энергии): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления |
||||||||
зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются органы местного самоуправления; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются подведомственные учреждения и предприятия; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и жилых домов, отдельные жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
7.2.10. |
Организация работы по проведению обязательного энергетического обследования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУС и ЖКХ ТО |
Приложение 4.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Показатели
реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этапа реализации
N п/п |
|
Ед. изм. |
Весовой коэффициент |
Базовое значение показателя 2008 год (факт) |
2009 год (факт) |
Планируемый период |
Целевое значение показателя |
Обоснование прогнозных и целевых значений |
Примечание |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов (весовой коэффициент 1) |
||||||||||
1 |
Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности |
тыс. руб. |
1 |
0 |
0 |
2 000 |
1 200 |
0 |
1727100 |
Выполнение комплекса мероприятий программы в полном объеме |
|
|
Финансовые затраты по цели |
тыс. руб. |
|
|
|
495 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
2 |
Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
1 |
0.280 |
0.280 |
0.280 |
0.280 |
0.280 |
0.210 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства тепловой энергии |
|
|
Финансовые затраты по цели 1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
47.9 |
49.9 |
50.5 |
52.0 |
54.0 |
98.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
4 |
Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
53.5 |
53.6 |
57.0 |
59.0 |
61.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета горячей воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
Финансовые затраты по задаче 1.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
ед. |
|
1788 |
1755 |
1720 |
1685 |
1651 |
1371 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
6 |
Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива |
% |
|
15.6 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
11.6 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по переводу котельных на природный газ |
|
7 |
Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
% |
|
10.2 |
11.2 |
11.5 |
10.9 |
10.4 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения) |
% |
|
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
75.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий теплоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
9 |
Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды |
кВт*ч/м3 |
1 |
1.1 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
0.23 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности систем водоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по цели 2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
37.1 |
37.8 |
40.0 |
42.0 |
44.0 |
97.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства N 322 от 15.04.2009 г. "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
Финансовые затраты по задаче 2.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
% |
|
56.1 |
57.2 |
60.1 |
63.5 |
68.2 |
86.0 |
Выполнение мероприятий по установке ЧРП и ППД в системах водоснабжения |
|
12 |
Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
% |
|
38.2 |
39.9 |
42.1 |
46.8 |
47.0 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по замене неэффективного насосного оборудования |
|
13 |
Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения |
ед. |
|
1788 |
1752 |
1717 |
1683 |
1649 |
1369 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
|
Финансовые затраты по задаче 2.2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
% |
|
1.9 |
1.9 |
1.9 |
5.1 |
5.8 |
84.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий водоснабжения и водоотведения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
15 |
Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения |
кВт*ч/год |
1 |
970.6 |
965.3 |
965.3 |
965.0 |
958.0 |
712.0 |
|
|
|
Финансирование по цели 3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий |
% |
|
35.6 |
37.5 |
38.6 |
40.6 |
41.2 |
85.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэффективные |
|
|
Финансовые затраты по задаче 3.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
17 |
Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
58.7 |
58.6 |
58.6 |
58.0 |
57.4 |
52.8 |
Повышение эффективности потребления электроэнергии в жилищной сфере |
|
18 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.1 |
0.100 |
0.100 |
0.096 |
0.093 |
0.065 |
Повышение эффективности потребления тепловой энергии в жилищной сфере |
|
|
Финансовые затраты по цели 4. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды |
% |
|
25 |
25.0 |
27.0 |
56.0 |
60.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета воды в МКД |
|
20 |
Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии |
% |
|
21 |
21.0 |
21.0 |
54.0 |
61.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии в МКД |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.1. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование |
% |
|
0 |
0.0 |
1.0 |
4.0 |
6.0 |
85.0 |
Проведение энергетических обследований в МКД |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.2. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии |
% |
|
44.0 |
46.0 |
48.0 |
54.0 |
68.0 |
95.0 |
Применение энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве жилья |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования |
% |
|
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
80.0 |
Применение энергосберегающих источников света для освещения мест общего пользования |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.4. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
24 |
Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
108.9 |
108.9 |
108.9 |
107.9 |
106.8 |
98.2 |
Применение энергоэффективного энергопотребляющего оборудования в организациях бюджетной сферы |
|
25 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.3 |
0.30 |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
0.20 |
Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения бюджетной сферы |
|
|
Финансовые затраты по цели 5. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
17.1 |
17.6 |
17.6 |
25.9 |
26.5 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
27 |
Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
98.3 |
98.3 |
98.3 |
98.5 |
99.2 |
99.2 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии в бюджетных организациях |
|
28 |
Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
19.2 |
20.3 |
20.3 |
26.8 |
28.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды в бюджетных организациях |
|
29 |
Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99.6 |
99.6 |
99.6 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета газа в бюджетных организациях |
|
30 |
Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света |
ед. |
|
6.3 |
7.6 |
8.3 |
15.5 |
20.1 |
80.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэкономичные в бюджетных организациях |
|
31 |
Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
20 |
Выполнение мероприятий по внедрению нетрадиционных источников тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование |
% |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
6.0 |
50.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию бюджетных организаций |
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
33 |
Показатель 1. Доля социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
1 |
47.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |
|
|
Финансовые затраты по цели 6. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Показатель 1. Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
32.0 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
|
35 |
Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
71.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
|
36 |
Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
38.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 6.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
37 |
Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы |
% |
1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
Показывает число организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, подавших заявку на участие в конкурсе, к числу потенциальных участников конкурса. |
|
|
Финансовые затраты по цели 7. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы |
||||||||||
|
Цель* 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
38 |
Показатель эффекта 1. Потребление энергии на одного проживающего в квартале |
тут/чел./год |
1 |
|
1.9 |
1.79 |
1.55 |
1.48 |
1.48 |
Повышение эффективности потребления энергии в квартале |
|
39 |
Показатель эффекта 2. Снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты коммунальных услуг для объектов социальной сферы и других потребителей квартала |
% |
|
|
0.0 |
3.0 |
6.0 |
9.0 |
9.0 |
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы |
|
|
Финансовые затраты по цели 8. |
|
|
|
|
495 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Показатель 1. Оснащенность жилых зданий приборами учета энергетических ресурсов |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по оснащению жилых зданий квартала приборами учета |
|
41 |
Показатель 2. Удельный расход энергии на 1 м2 в жилых зданиях |
кгут/м2/год |
|
|
48.7 |
46 |
39.3 |
37.6 |
37.6 |
|
|
% |
|
|
100 |
94 |
81 |
77 |
77 |
|
|
||
42 |
Показатель 3. Остекление фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами |
% |
|
|
19 |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по остеклению фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.1. |
|
|
|
|
420 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Доля жилых зданий, для которых заключены энергосервисные контракты |
% |
|
|
0 |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Заключение энергосервисных контрактов для всех жилых зданий квартала |
|
|
Задача 8.2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатель 1. Замена приборов учета энергетических ресурсов в зданиях социальной сферы |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по замене приборов учета энергетических ресурсов в зданиях социальной сферы |
|
45 |
Показатель 2. Удельный расход энергии на 1 м2 в зданиях социальной сферы |
кгут/м2/год |
|
|
51.7 |
50.1 |
48.6 |
47.0 |
47.0 |
|
|
% |
|
|
100.0 |
97.0 |
94.0 |
91.0 |
91.0 |
|
|
||
46 |
Показатель 3. Оснащенность эффективными системами освещения |
% |
|
|
62.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Применение энергосберегающих источников света в зданиях социальной сферы |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.2. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Доля зданий социальной сферы, для которых заключены энергосервисные контракты |
% |
|
|
0 |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Заключение энергосервисных контрактов для всех зданий социальной сферы квартала |
|
|
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Показатель 1. Экономия энергии в системе уличного освещения |
тыс. кВт-ч |
|
|
|
8 |
42 |
42 |
42 |
Повышение эффективности потребления энергии в системе уличного освещения на территории квартала |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.3. |
|
|
|
|
75 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 8.4. Модернизация системы теплоснабжения квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Показатель 1. Сокращение потерь в тепловых сетях |
Гкал |
|
|
4151 |
4 016 |
3631 |
3381 |
3381 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.4. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 8.5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Показатель 1. Сокращение потерь в электрических сетях |
тыс. кВт-ч |
|
|
1069 |
1 055 |
1018 |
995 |
|
Выполнение мероприятий по модернизации системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.5. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого финансирование по программе |
|
|
|
|
495000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
495000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
* Целевые значения показателей подпрограммы 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени" указаны за период срока ее реализации - 2010 - 2012 годы
II этап реализации
N п/п |
|
Ед. изм. |
Весовой коэффициент |
Планируемый период |
Целевое значение показателя |
Обоснование прогнозных и целевых значений |
Примечание |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение энергетической эффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов (весовой коэффициент 1) |
||||||||||||||
1 |
Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности |
тыс. руб. |
1 |
1466694 |
1436049 |
1395493 |
1443533 |
1554979 |
1569849 |
1478924 |
1727100 |
1727100 |
Выполнение комплекса мероприятий программы в полном объеме |
|
|
|
Финансовые затраты по цели |
тыс. руб. |
|
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
|
|
|
|||||||||||
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
2 |
Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
1 |
0.280 |
0.262 |
0.245 |
0.243 |
0.241 |
0.238 |
0.220 |
0.210 |
0.210 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства тепловой энергии |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 1. |
тыс. руб. |
|
1235300 |
1221000 |
1226000 |
1342600 |
1326100 |
1344300 |
1348900 |
1347000 |
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
54.0 |
65.0 |
74.0 |
80.0 |
86.0 |
92.0 |
96.0 |
98.0 |
98.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
4 |
Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
60.0 |
68.0 |
76.0 |
80.0 |
84.0 |
88.0 |
92.0 |
96.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета горячей воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.1. |
тыс. руб. |
|
93500 |
94800 |
99800 |
106700 |
87200 |
105400 |
130000 |
128100 |
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
ед. |
|
1616 |
1581 |
1546 |
1511 |
1476 |
1441 |
1406 |
1371 |
1371 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
|
6 |
Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива |
% |
|
10.8 |
10.0 |
9.1 |
8.3 |
7.5 |
6.7 |
5.8 |
5.0 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по переводу котельных на природный газ |
|
|
7 |
Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
% |
|
8.6 |
8.1 |
7.6 |
7.5 |
7.3 |
7.1 |
6.4 |
5.0 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.2. |
тыс. руб. |
|
1141800 |
1126200 |
1126200 |
1235900 |
1238900 |
1238900 |
1218900 |
1218900 |
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения) |
% |
|
1.9 |
14.0 |
31.8 |
40.4 |
49.1 |
57.7 |
66.4 |
75.0 |
75.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий теплоснабжения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.3. |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
9 |
Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды |
кВт*ч/м3 |
1 |
0.32 |
0.31 |
0.30 |
0.29 |
0.28 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности систем водоснабжения |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 2. |
тыс. руб. |
|
162500 |
162500 |
110000 |
103000 |
88000 |
91000 |
91000 |
91000 |
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
51.5 |
58.0 |
64.5 |
71.0 |
77.5 |
84.0 |
90.5 |
97.0 |
97.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства N 322 от 15.04.2009 г. "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.1. |
тыс. руб. |
|
30000 |
30000 |
30000 |
23000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
% |
|
78.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
Выполнение мероприятий по установке ЧРП и ППД в системах водоснабжения |
|
|
12 |
Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
% |
|
69.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по замене неэффективного насосного оборудования |
|
|
13 |
Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения |
ед. |
|
1614 |
1579 |
1544 |
1509 |
1474 |
1439 |
1404 |
1369 |
1369 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.2. |
тыс. руб. |
|
127500 |
127500 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
% |
|
15.6 |
25.4 |
35.1 |
44.9 |
54.7 |
64.5 |
74.2 |
84.0 |
84.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию организаций водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.3. |
тыс. руб. |
|
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
15 |
Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения |
кВт*ч/год |
1 |
889.4 |
864.1 |
838.7 |
832.6 |
825.9 |
819.3 |
813.4 |
712.0 |
712.0 |
|
|
|
|
Финансирование по цели 3. |
тыс. руб. |
|
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий |
% |
|
66.4 |
69.0 |
71.7 |
74.4 |
77.0 |
79.7 |
82.3 |
85.0 |
85.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэффективные |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 3.1. |
тыс. руб. |
|
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
17 |
Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
56.9 |
56.3 |
55.7 |
55.5 |
55.4 |
55.3 |
55.1 |
52.8 |
52.8 |
Повышение эффективности потребления электроэнергии в жилищной сфере |
|
|
18 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.093 |
0.089 |
0.086 |
0.082 |
0.080 |
0.079 |
0.071 |
0.065 |
0.065 |
Повышение эффективности потребления тепловой энергии в жилищной сфере |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 4. |
|
|
399000 |
399000 |
399000 |
399000 |
397800 |
358300 |
358300 |
358300 |
|
|
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды |
% |
|
75.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета воды в МКД |
|
|
20 |
Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии |
% |
|
76.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии в МКД |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.1. |
|
|
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
351000 |
351000 |
351000 |
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование |
% |
|
15.9 |
25.8 |
35.6 |
45.5 |
55.4 |
65.3 |
75.1 |
85.0 |
85.0 |
Проведение энергетических обследований в МКД |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.2. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии |
% |
|
71.4 |
74.8 |
78.1 |
81.5 |
84.9 |
88.3 |
91.6 |
95.0 |
95.0 |
Применение энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве жилья |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.3. |
тыс. руб. |
|
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
|
|
|
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования |
% |
|
15.1 |
24.4 |
33.6 |
42.9 |
52.2 |
61.5 |
70.7 |
80.0 |
80.0 |
Применение энергосберегающих источников света для освещения мест общего пользования |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.4. |
|
|
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере (весовой коэффициент 0,15) |
||||||||||||||
24 |
Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
105.7 |
104.6 |
103.6 |
103.1 |
102.9 |
102.7 |
102.5 |
98.2 |
98.2 |
Применение энергоэффективного энергопотребляющего оборудования в организациях бюджетной сферы |
|
|
25 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.28 |
0.27 |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
0.20 |
0.20 |
Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения бюджетной сферы |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 5. |
|
|
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
78000 |
59000 |
51000 |
51000 |
|
|
|
|
|
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
58.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
|
27 |
Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии в бюджетных организациях |
|
|
28 |
Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
61.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды в бюджетных организациях |
|
|
29 |
Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета газа в бюджетных организациях |
|
|
30 |
Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света |
ед. |
|
34.8 |
41.2 |
47.7 |
54.2 |
60.6 |
67.1 |
73.5 |
80.0 |
80.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэкономичные в бюджетных организациях |
|
|
31 |
Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии |
ед. |
|
10 |
12 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
Выполнение мероприятий по внедрению нетрадиционных источников тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.1. |
тыс. руб. |
|
94000 |
94000 |
94000 |
94000 |
72000 |
59000 |
51000 |
51000 |
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование |
% |
|
11.5 |
17.0 |
22.5 |
28.0 |
33.5 |
39.0 |
44.5 |
50.0 |
50.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию бюджетных организаций |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.2. |
тыс. руб. |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения (весовой коэффициент 0,15) |
||||||||||||||
33 |
Показатель 1. Доля социально-значимых и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
1 |
81.3 |
86.2 |
88.9 |
91.6 |
94.5 |
97.0 |
99.7 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 6. |
тыс. руб. |
|
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
|
|
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Показатель. 1 Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
42.0 |
58.5 |
66.6 |
74.7 |
82.8 |
91.0 |
99.1 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
|
|
35 |
Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
79.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
36 |
Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
80.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 6.1. |
тыс. руб. |
|
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
||||||||||||||
37 |
Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы |
% |
1 |
10.6 |
16.3 |
21.9 |
27.5 |
33.1 |
38.8 |
44.4 |
50.0 |
50.0 |
Показывает число организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, подавших заявку на участие в конкурсе, к числу потенциальных участников конкурса. |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 7. |
тыс. руб. |
|
16000 |
8000 |
16000 |
8000 |
18000 |
10000 |
18000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого финансирование по программе |
|
|
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приложение 5.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Мониторинг
реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этап реализации
N п/п |
Наименование показателя |
Назначение и характеристика показателя |
Получения информации госзаказчиками |
Алгоритм расчета |
Периодичность мониторинга |
|
Источники получения |
Сроки получения информации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов |
|||||
1 |
Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности |
Характеризует экономию средств, полученную в результате мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Показатель рассчитывается как сумма экономического эффекта (в стоимостном выражении), получаемого в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. По каждому направлению (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, уличное освещение и освещение дворовых территорий, жилищный фонд и места общего пользования, бюджетный сектор) расчет экономического эффекта производится путем умножения сэкономленных ресурсов на средний тариф (стоимость) энергоресурсов. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
|||||
2 |
Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
Характеризует эффективность работы теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения общего объема топлива, затраченного на производство тепловой энергии, к объему тепловой энергии, отпущенной в сеть |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
3 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема тепловой энергии, отпущенной потребителям, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска тепловой энергии потребителям |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
4 |
Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема отпущенной горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска горячей воды |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
5 |
Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
Характеризует состояние коммунальной инфраструктуры |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем сложения количества инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения в муниципальных образованиях области. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
6 |
Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива |
Характеризует эффективность работы системы теплоснабжения муниципального образования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества котельных, работающих на неэффективных видах топлива к общему числу котельных |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
7 |
Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
Характеризует процентное отношение потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя и потребления к общему количеству тепловой энергии, отпущенной в сеть. |
Федеральная служба Гос. Статистики |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема потерь тепловой энергии при транспортировке и потреблении к общему объему тепловой энергии, отпущенной в сеть |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
8 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения) |
Характеризует уровень участия организаций в процессе энергетического обследования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества организаций, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству организаций (в сфере теплоснабжения) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
|||||
9 |
Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды |
Характеризует энергоёмкость процесса подъема и транспортировки воды до потребителей |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения общего объема электроэнергии, затраченной на подъем и транспортировку воды до потребителей к общему объему поднятой и транспортированной до потребителей воды. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
10 |
Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем соотношения объема отпущенной холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета к общему объему отпущенной холодной воды. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
11 |
Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
Характеризует уровень оснащенности насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения, частотными преобразователями и устройствами плавного пуска |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска, к общему числу насосного оборудования |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
12 |
Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
Характеризует уровень оснащенности систем водоснабжения и водоотведения энергоэкономичным насосным оборудованием |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества энергоэкономичного насосного оборудования к общему количеству насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
13 |
Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения |
Характеризует состояние коммунальной инфраструктуры |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем сложения количества инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
14 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
Характеризует уровень участия организаций в процессе энергетического обследования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества организаций, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству организаций (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|||||
15 |
Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения |
Характеризует эффективность работы светильников |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения общего объема электрической энергии, затраченной на наружное освещение, к общему объему светильников наружного освещения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
16 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий |
Характеризует уровень оснащенности систем уличного освещения и освещения дворовых территорий энергоэффективными светильниками |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий к общему числу светильников |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
|||||
17 |
Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления электроэнергии жилищным фондом |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой жилищным фондом электроэнергии к площади жилищного фонда |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
18 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления тепловой энергии жилищным фондом |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой жилищным фондом тепловой энергии к площади жилищного фонда |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
19 |
Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды |
Характеризует уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета воды |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды, к общему количеству многоквартирных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
20 |
Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии |
Характеризует уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии, к общему количеству многоквартирных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование |
Характеризует уровень участия управляющих организаций в процессе энергетического обследования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству многоквартирных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
22 |
Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии |
Характеризует уровень применения энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов. |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества введенных домов, при строительстве которых использованы энергосберегающие технологии, к общему количеству введенных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
23 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования |
Характеризует уровень оснащенности мест общего пользования энергоэффективными источниками света |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества энергоэффективных источников света в местах общего пользования к общему количеству источников света |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
|||||
24 |
Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления электроэнергии бюджетным сектором экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой организациями бюджетного сектора экономики электроэнергии к площади организаций бюджетного сектора экономики |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
25 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления тепловой энергии бюджетным сектором экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой организациями бюджетного сектора экономики тепловой энергии к площади организаций бюджетного сектора экономики |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема тепловой энергии, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска тепловой энергии организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
27 |
Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема электроэнергии, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска электроэнергии организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
28 |
Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема воды, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска воды организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
29 |
Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа бюджетным сектором, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема природного газа, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска природного газа организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
30 |
Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света |
Характеризует уровень оснащенности бюджетных организаций энергоэффективными источниками света |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества бюджетных организаций, оснащенных энергоэффективными источниками света, к общему количеству бюджетных организаций |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
31 |
Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии |
Характеризует уровень использования в бюджетных организациях нетрадиционных источников тепловой энергии |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества бюджетных организаций, использующих нетрадиционные источники тепловой энергии, к общему количеству бюджетных организаций |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
32 |
Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование |
Характеризует уровень участия организаций бюджетного сектора в процессе энергетического обследования |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества организаций, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству организаций (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
|||||
33 |
Показатель 1. Доля социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения резервным электроснабжением |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов жизнеобеспечения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
34 |
Показатель 1. Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности систем теплоснабжения резервным электроснабжением |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов теплоснабжения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
35 |
Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности систем водоснабжения и водоотведения резервным электроснабжением |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов водоснабжения и водоотведения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
36 |
Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности объектов здравоохранения резервным электроснабжением |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов здравоохранения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
|||||
37 |
Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы |
Характеризует уровень участия потребителей в конкурсах |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число заявок, поданных на участие в конкурсе к числу потенциальных участников конкурса |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы |
|||||
|
Цель 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) |
|||||
38 |
Показатель эффекта 1. Потребление энергии на одного проживающего в квартале |
Характеризует удельный вес потребляемой энергии одним жителем квартала |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Соотношение потребляемой энергии к количеству проживающих на территории "Энергоэффективного квартала" |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
39 |
Показатель эффекта 2. Снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты коммунальных услуг для объектов социальной сферы и других потребителей квартала |
Характеризует эффективность расходования средств бюджета муниципального образования на оплату коммунальных услуг |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Показатель рассчитывается как сумма экономического эффекта, получаемого в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по каждому направлению (по отношению к базисному году-2009) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
|
|
|
|
|
40 |
Показатель 1. Оснащенность жилых зданий приборами учета энергетических ресурсов |
Характеризует уровень оснащенности жилых зданий приборами учета энергетических ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Отношение жилых зданий, оснащенных приборами учета к общему количеству таких зданий на территории "Энергоэффективного квартала" |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
41 |
Показатель 2. Удельный расход энергии на 1 м2 в жилых зданиях |
Характеризует энергоёмкость потребления энергии в расчете на 1 м2 площади |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой энергии в жилых зданиях к общей площади жилых зданий на территории "Энергоэффективного квартала" (показатель рассчитывается в натуральном выражении и в процентном отношении к базисному году-2009) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
42 |
Показатель 3. Остекление фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами |
Характеризует степень остекления фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Отношение остекленной площади фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами к общей площади остекления последних, подлежащих остеклению |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
43 |
Доля жилых зданий, для которых заключены энергосервисные контракты |
Характеризует степень применения энергосервисных контрактов для жилых зданий |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Отношение количества жилых зданий, для которых заключены энергосервисные контракты, к общему количеству жилых зданий на территории квартала |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 8.2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала |
|
|
|
|
|
44 |
Показатель 1. Замена приборов учета энергетических ресурсов в зданиях социальной сферы |
Характеризует уровень оснащения модернизированными приборами учета ресурсов зданиях социальной сферы |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Отношение приборов учета замененных на модернизированные в зданиях социальной сферы на территории "Энергоэффективного квартала" к общему количеству таких приборов, подлежащих модернизации |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
45 |
Показатель 2. Удельный расход энергии на 1 м2 в зданиях социальной сферы |
Характеризует энергоёмкость потребления энергии в расчете на 1 м2 площади |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой энергии в зданиях социальной сферы к общей площади таких объектов на территории "Энергоэффективного квартала" (показатель рассчитывается в натуральном выражении и в процентном отношении к базисному году-2009) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
46 |
Показатель 3. Оснащенность эффективными системами освещения |
Характеризует уровень оснащения эффективными системами освещения |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Отношение эффективных систем освещения в зданиях социальной сферы на территории "Энергоэффективного квартала" к общему количеству таких систем |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
47 |
Доля зданий социальной сферы, для которых заключены энергосервисные контракты |
Характеризует степень применения энергосервисных контрактов для зданий социальной сферы |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Отношение количества зданий социальной сферы, для которых заключены энергосервисные контракты, к общему количеству жилых зданий на территории квартала |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
|
|
|
|
|
48 |
Показатель 1. Экономия энергии в системе уличного освещения |
Характеризует сокращение объемов потребления энергии в системе уличного освещения |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Показатель рассчитывается как сумма эффекта потребления энергии, получаемого в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системе уличного освещения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 8.4. Модернизация системы теплоснабжения квартала |
|
|
|
|
|
49 |
Показатель 1. Сокращение потерь в тепловых сетях |
Характеризует уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировки до потребителя |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Показатель рассчитывается как разница объема потерь до реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и после реализации таких мероприятий в системах теплоснабжения на территории "Энергоэффективного квартала" |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 8.5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
|
|
|
50 |
Показатель 1. Сокращение потерь в электрических сетях |
Характеризует уменьшение потерь электрической энергии в процессе транспортировки до потребителя |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Показатель рассчитывается как разница объема потерь до реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе электрических сетей и трансформаторных подстанциях квартала и после реализации мероприятий |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
II этап реализации
N п/п |
Наименование показателя |
Назначение и характеристика показателя |
Получения информации госзаказчиками |
Алгоритм расчета |
Периодичность мониторинга |
|
Источники получения |
Сроки получения информации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов |
|||||
1 |
Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности |
Характеризует экономию средств, полученную в результате мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Показатель рассчитывается как сумма экономического эффекта (в стоимостном выражении), получаемого в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. По каждому направлению (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, уличное освещение и освещение дворовых территорий, жилищный фонд и места общего пользования, бюджетный сектор) расчет экономического эффекта производится путем умножения сэкономленных ресурсов на средний тариф (стоимость) энергоресурсов. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
|||||
2 |
Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
Характеризует эффективность работы теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения общего объема топлива, затраченного на производство тепловой энергии, к объему тепловой энергии, отпущенной в сеть |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
3 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема тепловой энергии, отпущенной потребителям, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска тепловой энергии потребителям |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
4 |
Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема отпущенной горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска горячей воды |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
5 |
Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
Характеризует состояние коммунальной инфраструктуры |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем сложения количества инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения в муниципальных образованиях области. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
6 |
Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива |
Характеризует эффективность работы системы теплоснабжения муниципального образования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества котельных, работающих на неэффективных видах топлива к общему числу котельных |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
7 |
Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
Характеризует процентное отношение потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя и потребления к общему количеству тепловой энергии, отпущенной в сеть. |
Федеральная служба Гос. Статистики |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема потерь тепловой энергии при транспортировке и потреблении к общему объему тепловой энергии, отпущенной в сеть |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
8 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения) |
Характеризует уровень участия организаций в процессе энергетического обследования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества организаций, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству организаций (в сфере теплоснабжения) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
|||||
9 |
Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды |
Характеризует энергоёмкость процесса подъема и транспортировки воды до потребителей |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения общего объема электроэнергии, затраченной на подъем и транспортировку воды до потребителей к общему объему поднятой и транспортированной до потребителей воды. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
10 |
Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем соотношения объема отпущенной холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета к общему объему отпущенной холодной воды. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
11 |
Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
Характеризует уровень оснащенности насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и канализования, частотными преобразователями и устройствами плавного пуска |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска, к общему числу насосного оборудования |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
12 |
Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
Характеризует уровень оснащенности систем водоснабжения и канализования энергоэкономичным насосным оборудованием |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества энергоэкономичного насосного оборудования к общему количеству насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
13 |
Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения |
Характеризует состояние коммунальной инфраструктуры |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем сложения количества инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области. |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
14 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
Характеризует уровень участия организаций в процессе энергетического обследования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества организаций, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству организаций (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|||||
15 |
Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения |
Характеризует эффективность работы светильников |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения общего объема электрической энергии, затраченной на наружное освещение, к общему объему светильников наружного освещения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
16 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий |
Характеризует уровень оснащенности систем уличного освещения и освещения дворовых территорий энергоэффективными светильниками |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий к общему числу светильников |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
|||||
17 |
Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления электроэнергии жилищным фондом |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой жилищным фондом электроэнергии к площади жилищного фонда |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
18 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления тепловой энергии жилищным фондом |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой жилищным фондом тепловой энергии к площади жилищного фонда |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
19 |
Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды |
Характеризует уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета воды |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды, к общему количеству многоквартирных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
20 |
Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии |
Характеризует уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии, к общему количеству многоквартирных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование |
Характеризует уровень участия управляющих организаций в процессе энергетического обследования |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству многоквартирных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
22 |
Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии |
Характеризует уровень применения энергосберегающих технологий при строительстве жилых домов. |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества введенных домов, при строительстве которых использованы энергосберегающие технологии, к общему количеству введенных домов |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
23 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования |
Характеризует уровень оснащенности мест общего пользования энергоэффективными источниками света |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества энергоэффективных источников света в местах общего пользования к общему количеству источников света |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
|||||
24 |
Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления электроэнергии бюджетным сектором экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой организациями бюджетного сектора экономики электроэнергии к площади организаций бюджетного сектора экономики |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
25 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Характеризует эффективность потребления тепловой энергии бюджетным сектором экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет показателя производится путем отношения потребляемой организациями бюджетного сектора экономики тепловой энергии к площади организаций бюджетного сектора экономики |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема тепловой энергии, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска тепловой энергии организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
27 |
Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема электроэнергии, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска электроэнергии организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
28 |
Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема воды, отпущенной организациям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска воды организациям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
29 |
Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа бюджетным сектором, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
Характеризует уровень внедрения приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетном секторе экономики |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения объема природного газа, отпущенной учреждениям бюджетного сектора, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, к общему объему отпуска природного газа учреждениям бюджетного сектора |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
30 |
Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света |
Характеризует уровень оснащенности бюджетных организаций энергоэффективными источниками света |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества бюджетных организаций, оснащенных энергоэффективными источниками света, к общему количеству бюджетных организаций |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
31 |
Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии |
Характеризует уровень использования в бюджетных организациях нетрадиционных источников тепловой энергии |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества бюджетных организаций, использующих нетрадиционные источники тепловой энергии, к общему количеству бюджетных организаций |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
32 |
Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование |
Характеризует уровень участия организаций бюджетного сектора в процессе энергетического обследования |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Расчет производится путем отношения количества организаций, в которых проведено энергетическое обследование, к общему количеству организаций (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
|||||
33 |
Показатель 1. Доля социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения резервным электроснабжением |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов жизнеобеспечения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
34 |
Показатель 1. Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности систем теплоснабжения резервным электроснабжением |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов теплоснабжения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
35 |
Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности систем водоснабжения и водоотведения резервным электроснабжением |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов водоснабжения и водоотведения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
36 |
Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
Характеризует уровень обеспеченности объектов здравоохранения резервным электроснабжением |
Органы исполнительной власти Тюменской области |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения к общему числу объектов здравоохранения |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
|||||
|
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
|||||
37 |
Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы |
Характеризует уровень участия потребителей в конкурсах |
Органы местного самоуправления |
Ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным. |
Число заявок, поданных на участие в конкурсе к числу потенциальных участников конкурса |
Ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным |
Приложение 6.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
План
мероприятий по информационному сопровождению реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик-координатор: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этап реализации
N п/п |
Мероприятия |
Объем выполнения (количественные показатели) |
Сроки |
Ответственный |
Примечание |
||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Организационные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Совещания, заседания и другие мероприятия, связанные с осуществлением деятельности по энергосбережению в Тюменской области |
1 |
|
|
раз в год |
Управление инженерной инфраструктуры ГУС и ЖКХ ТО |
Формат участия СМИ в мероприятиях по согласованию |
1.2. |
Выставки, посвященные энергосбережению и повышению энергоэффективности |
|
|
|
По мере проведения выставок на территории Тюменской области |
Управление инженерной инфраструктуры ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.3. |
Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы для освещения в средствах массовой информации |
2 |
|
|
раз в полугодие |
Управление по разработке и реализации программ ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.4. |
Проведение информационной кампании на территории Тюменской области, посвященной вопросам энергосбережения с целью осведомления о проблемах и пропаганды среди населению эффективного использования энергии, о работе, проводимой органами власти по повышению энергоэффективности и использованию новых энергосберегающих технологий. |
|
|
|
в течение года |
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
2 |
Пресс-конференции, брифинги, конференции, круглые столы, семинары с участием СМИ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Участие в работе видеоконференций, проводимых в Тюменской области, УФО, Минрегионе России по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
1 |
|
|
раз в полугодие |
Управление инженерной инфраструктуры ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.2. |
Пресс-конференции начальника ГУС и ЖКХ ТО об энергосбережении и повышении энергетической эффективности региональной экономики |
1 |
|
|
раз в полугодие |
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.3. |
Проведение совместных мероприятий, посвященных вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности с участием руководителей сетевых организаций, администраций муниципальных учреждений |
|
|
|
|
Управление инженерной инфраструктуры ГУС и ЖКХ ТО |
С участием областных и муниципальных СМИ |
3 |
Комментарии специалистов, публикации (ТВ, радио, печатные СМИ) |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Участие начальника ГУС и ЖКХ ТО, представителей местного самоуправления на в программах местных телекомпаний по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Тюменской области |
|
|
|
|
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
3.2. |
Интервью в областных печатных изданиях с руководством ГУС и ЖКХ ТО на темы: "Развитие энергосбережения Тюменской области" |
2 |
|
|
раз в полугодие |
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
3.4. |
Статьи и комментарии в областных СМИ о состоянии дел по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Тюменской области |
1 |
|
|
в течение года |
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
3.6. |
Размещение информирующих материалов, направленных на привлечение внимания к проблеме энергосбережения в виде наружной рекламы, рекламы на областных каналах ТВ, радио. |
|
|
|
в течение года |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
3.7. |
Размещение информационных материалов, посвященных энергосбережению в областных печатных СМИ (журналах, средствах периодики, буклетах). |
|
|
|
|
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
4. |
Интервью, выступления, публикации, направленные в районные СМИ |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Организация серии репортажей (прямая линия, вопрос-ответ) по проблемам энергосбережения, реализации органами местного самоуправления муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, освещение передового опыта в области энергосбережения |
1 |
|
|
раз в год |
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО, управление инженерной инфраструктуры ГУС и ЖКХ ТО |
Формат участия СМИ в мероприятиях по согласованию |
5 |
Размещение информации на портале органов исполнительной власти |
1 |
|
|
в течение года |
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1. |
Разработка специального раздела на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, содержащего полную информацию о проводимых и планируемых к реализации мероприятий, итогах деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Тюменской области |
|
|
|
|
Пресс-секретарь ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.2. |
О ходе реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
2 |
|
|
раз в полугодие |
Управление по разработке и реализации программ ГУС и ЖКХ ТО |
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Тюменской области от 17 мая 2010 г. N 599-рп "О внесении изменений в распоряжение от 26.10.2009... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.