Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Тюменской области от 12 мая 2015 г. N 196-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к государственной программе
Объемы и источники
финансирования государственной программы Тюменской области "Основные направления развития отрасли "Социальная политика" до 2020 года"
12 мая 2015 г.
N п/п |
|
Плановый период |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Всего на достижение цели (целей) программы, в том числе (стр.4 + стр. + стр. 7): |
10 102 410,30 |
10 845 009,30 |
11 508 598,20 |
9 437 727,00 |
9 437 727,00 |
9 437 727,00 |
2 |
областной бюджет (стр. 4 + стр. 5 + стр. "Расходы на управление") |
9 403 662,30 |
10 086 506,30 |
10 692 402,20 |
8 621 531,00 |
8 621 531,00 |
8 621 531,00 |
3 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
4 |
средства областного бюджета (стр. 12 + стр. 37 + стр. 54 + стр. 79 + стр. 96) |
6 804 618,40 |
7 580 357,00 |
8 097 776,00 |
8 097 776,00 |
8 097 776,00 |
8 097 776,00 |
5 |
субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 13 + стр. 38 + стр. 55 + стр. 80 + стр. 97) |
2 090 073,9 |
1 996 673,3 |
2 070 871,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
федеральный бюджет (стр. 14 + стр. 39 + стр. 56 + стр. 81 + стр. 98) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
внебюджетные средства (стр. 15 + стр. 40 + стр. 57 + стр. 82 + стр. 99) |
698 748,0 |
758 503,0 |
816 196,0 |
816 196,0 |
816 196,0 |
816 196,0 |
|
*Кроме того другие ведомства |
4 850,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей |
||||||
9 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе (стр. 10 + стр. 14 + стр. 15): |
6 487 523,0 |
6 579 409,3 |
6 655 262,2 |
4 584 391,0 |
4 584 391,0 |
4 584 391,0 |
10 |
областной бюджет (стр. 12 + стр. 13) |
6 465 816,0 |
6 557 638,3 |
6 631 836,2 |
4 560 965,0 |
4 560 965,0 |
4 560 965,0 |
11 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
12 |
средства областного бюджета (стр. 21 + стр. 29) |
4 537 506,0 |
4 560 965,0 |
4 560 965,0 |
4 560 965,0 |
4 560 965,0 |
4 560 965,0 |
13 |
субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 22 + стр. 0) |
1 928 310,0 |
1 996 673,3 |
2 070 871,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
федеральный бюджет (стр. 23 + стр. 31) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
внебюджетные средства (стр. 24 + стр. 32) |
21 707,0 |
21 771,0 |
23 426,0 |
23 426,0 |
23 426,0 |
23 426,0 |
16 |
Цель. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей, в том числе: |
||||||
17 |
Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества (стр. 19 + стр. 23 + стр. 24) |
5 537 409,3 |
5 622 536,6 |
5 695 504,6 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
18 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
19 |
областной бюджет (стр. 21 + стр. 22) |
5 537 409,3 |
5 622 536,6 |
5 695 504,6 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
20 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
21 |
средства областного бюджета |
3 624 767,0 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
3 642 665,0 |
22 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1 912 642,3 |
1 979 871,6 |
2 052 839,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
24 |
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
25 |
Задача 2. Формирование социальных моделей семейного благополучия (стр. 27 + стр. 31 + стр. 32) |
950 113,7 |
956 872,7 |
959 757,6 |
941 726,0 |
941 726,0 |
941 726,0 |
26 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
27 |
областной бюджет (стр. 29 + стр. 30) |
928 406,7 |
935 101,7 |
936 331,6 |
918 300,0 |
918 300,0 |
918 300,0 |
28 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
29 |
средства областного бюджета |
912 739,0 |
918 300,0 |
918 300,0 |
918 300,0 |
918 300,0 |
918 300,0 |
30 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
15 667,7 |
16 801,7 |
18 031,6 |
|
|
|
31 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
32 |
внебюджетные средства |
21 707,0 |
21 771,0 |
23 426,0 |
23 426,0 |
23 426,0 |
23 426,0 |
33 |
Подпрограмма 2. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области |
||||||
34 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе (стр. 35 + стр. 39 + стр. 40): |
45 575,0 |
46 578,0 |
46 751,0 |
46 751,0 |
46 751,0 |
46 751,0 |
35 |
областной бюджет (стр. 37 + стр. 38) |
37 089,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
36 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
37 |
средства областного бюджета (стр. 46) |
37 089,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
38 |
субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 47) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
федеральный бюджет (стр. 48) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
внебюджетные средства (стр. 49) |
8 486,0 |
8 656,0 |
8 829,0 |
8 829,0 |
8 829,0 |
8 829,0 |
41 |
Цель. Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий, в том числе: |
||||||
42 |
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на профилактику преступлений, совершаемых лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Обеспечение комплексной безопасности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения (стр. 44 + стр. 48 + стр. 49) |
45 575,0 |
46 578,0 |
46 751,0 |
46 751,0 |
46 751,0 |
46 751,0 |
43 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
44 |
областной бюджет (стр. 46 + стр. 47) |
37 089,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
45 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
46 |
средства областного бюджета |
37 089,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
37 922,0 |
47 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
49 |
внебюджетные средства |
8 486,0 |
8 656,0 |
8 829,0 |
8 829,0 |
8 829,0 |
8 829,0 |
50 |
Подпрограмма 3. Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области "Старшее поколение" |
||||||
51 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе (стр. 52 + стр. 56 + стр. 57): |
1 921 850,4 |
2 686 648,0 |
3 253 250,0 |
3 253 250,0 |
3 253 250,0 |
3 253 250,0 |
52 |
областной бюджет (стр. 54 + стр. 55) |
1 440 367,4 |
2 153 203,0 |
2 670 622,0 |
2 670 622,0 |
2 670 622,0 |
2 670 622,0 |
53 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
54 |
средства областного бюджета (стр. 63 + стр. 71) |
1 440 367,4 |
2 153 203,0 |
2 670 622,0 |
2 670 622,0 |
2 670 622,0 |
2 670 622,0 |
55 |
субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 64 + стр. 72) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 |
федеральный бюджет (стр. 65 + стр. 73) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
внебюджетные средства (стр. 66 + стр. 74) |
481 483,0 |
533 445,0 |
582 628,0 |
582 628,0 |
582 628,0 |
582 628,0 |
58 |
Цель. Улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, в том числе: |
||||||
59 |
Задача 2. Повышение доступности и качества социально-медицинских, оздоровительных услуг для пожилых людей. Комплексный подход к проблеме укрепления здоровья граждан пожилого возраста (стр. 61 + стр. 65 + стр. 66) |
79 263,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
61 |
областной бюджет (стр. 63 + стр. 64) |
79 263,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
62 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
63 |
средства областного бюджета |
79 263,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
76 558,0 |
64 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
66 |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
Задача 4. Совершенствование системы социального обслуживания населения и социального сопровождения с учетом потребностей групп граждан пожилого возраста и инвалидов в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширение возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности (стр. 69 + стр. 73 + стр. 74) |
1 842 587,4 |
2 610 090,0 |
3 176 692,0 |
3 176 692,0 |
3 176 692,0 |
3 176 692,0 |
68 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
69 |
областной бюджет (стр. 71 + стр. 72) |
1 361 104,4 |
2 076 645,0 |
2 594 064,0 |
2 594 064,0 |
2 594 064,0 |
2 594 064,0 |
70 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
71 |
средства областного бюджета |
1 361 104,4 |
2 076 645,0 |
2 594 064,0 |
2 594 064,0 |
2 594 064,0 |
2 594 064,0 |
72 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
74 |
внебюджетные средства |
481 483,0 |
533 445,0 |
582 628,0 |
582 628,0 |
582 628,0 |
582 628,0 |
75 |
Подпрограмма 4. Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области |
||||||
76 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе (стр. 77 + стр. 81 + стр. 82): |
675 841,0 |
753 821,0 |
759 619,0 |
759 619,0 |
759 619,0 |
759 619,0 |
77 |
областной бюджет (стр. 79 + стр. 80) |
537 743,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
78 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
79 |
средства областного бюджета (стр. 88) |
537 743,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
80 |
субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 89) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
федеральный бюджет (стр. 90) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
внебюджетные средства (стр. 91) |
138 098,0 |
144 790,0 |
150 588,0 |
150 588,0 |
150 588,0 |
150 588,0 |
83 |
Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних, в том числе: |
||||||
84 |
Задача 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (стр. 86 + стр. 90 + стр. 91) |
675 841,0 |
753 821,0 |
759 619,0 |
759 619,0 |
759 619,0 |
759 619,0 |
85 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
86 |
областной бюджет (стр. 88 + стр. 89) |
537 743,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
87 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
88 |
средства областного бюджета |
537 743,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
609 031,0 |
89 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
91 |
внебюджетные средства |
138 098,0 |
144 790,0 |
150 588,0 |
150 588,0 |
150 588,0 |
150 588,0 |
92 |
Подпрограмма 5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Доступная среда) |
||||||
93 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе (стр. 94 + стр. 98 + стр. 99): |
462 650,9 |
269 077,0 |
269 961,0 |
269 961,0 |
269 961,0 |
269 961,0 |
94 |
областной бюджет (стр. 96 + стр. 97) |
413 676,9 |
219 236,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
95 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
96 |
средства областного бюджета (стр. 105 + стр. 113 + стр. 121 + стр. 129) |
251 913,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
219 236,0 |
97 |
субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 106 + стр. 114 + стр. 122 + стр. 128) |
161 763,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 |
федеральный бюджет (стр. 107 + стр. 115 + стр. 123 + стр. 131) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 |
внебюджетные средства (стр. 108 + стр. 116 + стр. 124 + стр. 132) |
48 974,0 |
49 841,0 |
50 725,0 |
50 725,0 |
50 725,0 |
50 725,0 |
|
*Кроме того другие ведомства |
4 850,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Цель: Создание условий для обеспечения инвалидам и другим МГН равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, социальным объектам и услугам, в том числе: |
||||||
101 |
Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН(стр. 103 + стр. 107 + стр. 108) |
1 531,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
103 |
областной бюджет (стр. 105 + стр. 106) |
1 531,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
105 |
средства областного бюджета |
1 531,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
108 |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
*Кроме того другие ведомства |
4 850,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Задача 3. Повышение доступности и качества медико-социальных, реабилитационных услуг (стр. 111 + стр. 115 + стр. 116) |
449 719,9 |
254 146,0 |
255 030,0 |
255 030,0 |
255 030,0 |
255 030,0 |
110 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
111 |
областной бюджет (стр. 113 + стр. 114) |
400 745,9 |
204 305,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
112 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
113 |
средства областного бюджета |
238 982,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
204 305,0 |
114 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
161 763,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
116 |
внебюджетные средства |
48 974,0 |
49 841,0 |
50 725,0 |
50 725,0 |
50 725,0 |
50 725,0 |
117 |
Задача 5. Развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности образовательной среды и занятости инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов (стр. 119 + стр. 123 + стр. 124) |
9 749,2 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
118 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
119 |
областной бюджет (стр. 121 + стр. 122) |
9 749,2 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
120 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
121 |
средства областного бюджета |
9 749,2 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
13 281,0 |
122 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
124 |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 |
Задача 8. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации (стр. 127 + стр. 131 + стр. 132) |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
126 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
127 |
областной бюджет (стр. 129 + стр. 130) |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
128 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
129 |
средства областного бюджета |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
130 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
132 |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133 |
Расходы на управление, всего |
508 970,0 |
509 476,0 |
523 755,0 |
523 755,0 |
523 755,0 |
523 755,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.