Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Тюменской области от 19 декабря 2016 г. N 564-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" до 2022 года
30 апреля, 11 июня, 13, 24 августа, 26 октября, 22 декабря 2015 г., 25 января, 25 февраля, 25 марта, 29 апреля, 21, 27 июня, 18 августа, 16 сентября, 27 октября, 19 декабря 2016 г.
Наименование задачи |
Наименование мероприятия |
Сроки выполнения |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
Контрольное событие |
|||||||
2015 г. (факт) |
2016 г. (план) |
2017 г. (план) |
2018 г. (план) |
2019 г. (план) |
2020 г. (план) |
2021 г. (план) |
2022 г. (план) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность дорожного движения | ||||||||||||
Подпрограмма 1. "Основные направления развития транспорта" | ||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | ||||||||||||
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
1.1. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций |
2015 год |
36 330,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Увеличение транспортной подвижности населения - количество отправленных пассажиров с автовокзалов ГБУ ТО "Объединение АВ и АС" в 2015 году составило 3 784 тыс. пасс. |
1.2. Реконструкция транспортных производственных баз областной собственности |
2016 год |
0,000 |
935,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли транспортных производственных баз, введенных после эксплуатации, до 50% в 2016 году. |
|
1.3. Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок |
2015 год |
42 208,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ОМСУ, ГУС ТО |
В 2015 году приобретено 30 автобусов. |
|
1.4. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области |
2015 - 2022 годы |
9 380,937 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
ГУС ТО |
Доля муниципальных образований, где внедрена АСОП, в 2015 году составила 8%. В 2016 году - 23%. Ежегодно увеличение доли муниципальных образований на 2017 - 2022 годы - на 15%. |
|
1.5. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
1 318 500,350 |
1 403 365,888 |
1 375 631,190 |
1 375 631,190 |
1 375 631,190 |
1 375 631,190 |
1 375 631,190 |
1 375 631,190 |
ГУС ТО |
Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в 2015 году составило 27% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 27%. |
||
1.6. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
15 730,491 |
127 338,700 |
95 339,000 |
63 568,900 |
56 684,000 |
56 684,000 |
56 684,000 |
56 684,000 |
ГУС ТО |
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в 2015 году составило 167,5 млн. чел.. В период с 2016 по 2022 год количество составит 289,8 млн. чел. Ежегодно. Ежегодно с 2016 по 2022 год планируется обновлять не менее 15 автобусов. |
||
1.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства |
1 225,600 |
820,300 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
ГУС ТО |
В 2015 году проведен конкурс профессионального мастерства. Планируется ежегодное проведение конкурса. |
||
Всего на задачу 1. |
|
1 423 376,378 |
1 534 763,888 |
1 473 674,190 |
1 441 904,090 |
1 435 019,190 |
1 435 019,190 |
1 435 019,190 |
1 435 019,190 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
1 423 376,378 |
1 534 763,888 |
1 473 674,190 |
1 441 904,090 |
1 435 019,190 |
1 435 019,190 |
1 435 019,190 |
1 435 019,190 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Задача 2. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте |
2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом |
2015 - 2022 годы |
90 792,299 |
147 875,832 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
|
Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в 2015 году составило 38% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 38%. |
Всего на задачу 2. |
|
90 792,299 |
147 875,832 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
90 792,299 |
147 875,832 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Задача 3. Организация пассажирских перевозок на воздушном транспорте |
3.1. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры аэропорта |
2016 год |
95 106,271 |
8 978,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Увеличение авиационной подвижности населения - пассажиропоток аэропорта Рощино в 2015 году составил 1373 тыс. пассажиров, в 2016 - 1400 тыс. пассажиров |
3.2. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом |
2015 - 2022 годы |
67 034,192 |
40 220,000 |
42 865,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
ГУС ТО |
Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте в 2015 году составило 93% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 90%. |
|
3.3. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом |
2015 - 2017 годы |
12 017,587 |
70 000,000 |
31 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в 2015 году составило 8,7 тыс. чел.. Планируется перевезти в 2016 году - 8,7 тыс. чел, в 2017 году - 8,7 тыс. чел. |
|
3.4. Субсидирование региональных маршрутов |
2016 год |
0,000 |
292 558,846 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Количество субсидируемых межрегиональных маршрутов в 2016 году - 10. |
|
Всего на задачу 3. |
|
174 158,050 |
411 757,506 |
73 865,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
174 158,050 |
411 757,506 |
73 865,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Задача 4. Организация пассажирских перевозок на водном транспорте |
4.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом |
2015 - 2022 годы |
9 804,764 |
17 382,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
ГУС ТО |
Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте в 2015 году составило 97% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 94%. |
Всего на задачу 4. |
|
9 804,764 |
17 382,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
1 698 131,491 |
2 111 779,226 |
1 689 641,190 |
1 629 571,090 |
1 622 686,190 |
1 622 686,190 |
1 622 686,190 |
1 622 686,190 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
1 698 131,491 |
2 111 779,226 |
1 689 641,190 |
1 629 571,090 |
1 622 686,190 |
1 622 686,190 |
1 622 686,190 |
1 622 686,190 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Подпрограмма 2. "Основные направления развития дорожного хозяйства" | ||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | ||||||||||||
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения |
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
2015 - 2022 годы |
4 881 700,471 |
6 621 616,238 |
8 603 736,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
ГУС ТО |
Удвоение объемов строительства в соответствии с поручением В.В. Путина от 22 декабря 2012 г. N Пр-3410. В 2015 г. построено - 0,655 км. Далее планируется: 2016 г. - 11,709 км, 2017 г. - 18,740 км, 2018 г. - 4,899 км,2019 г. - 217,304 км, 2020 г. - 350,464 км, 2021 г. - 464,395 км, 2022 г. - 228,558 км. |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств дорожного фонда |
|
2 090 084,795 |
3 541 200,300 |
1 372 378,000 |
1 530 748,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
2015 - 2022 годы |
39 438,509 |
1 126 347,570 |
1 481 785,000 |
1 500 994,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
ГУС ТО |
К 2022 году планируется отремонтировать 1 247,794 км региональных автодорог. В 2015 году отремонтировано - 44,45 км. Далее планируется: 2016 г. - 123,344 км, 2017 - 2022 гг. по 180 км ежегодно. |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств дорожного фонда |
|
0,000 |
1 018 402,490 |
1 481 785,000 |
1 500 994,000 |
|
|
|
|
|
||
1.3. Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования |
2015 - 2018 годы |
51 537,234 |
310 916,700 |
221 472,000 |
231 439,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО, ОМСУ |
В 2015 году соединен 1 населенный пункт. С 2016 по 2022 годы планируется соединить 7 сельских населенных пунктов (по одному ежегодно) |
|
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда |
|
51 537,234 |
310 916,700 |
221 472,000 |
231 439,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.4. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства |
2015 - 2020 годы |
781 548,577 |
1 090 145,123 |
292 861,000 |
875 000,000 |
980 000,000 |
675 000,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО, федеральный бюджет |
Ежегодное своевременное перечисление межбюджетного трансферта в полном объеме в бюджет соответствующего уровня (в 2015 году - исполнено). К 2020 году завершение реконструкции моста через реку Тобол на 123 км автомобильной дороги Р-404 и двух участков автомобильной дороги 1Р 402 |
|
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
|
530 226,600 |
452 228,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
|
238 746,977 |
1 616,423 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения |
|
12 575,000 |
541 300,000 |
292 861,000 |
875 000,000 |
980 000,000 |
675 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые субъектам Российской Федерации в целях финансового обеспечения региональных программ в сфере дорожного хозяйства |
|
0,000 |
95 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.5. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: |
2015 - 2016 годы |
1 758 622,704 |
896 366,575 |
48 345,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ОМСУ |
За счет субсидий из областного бюджета в нормативное состояние в 2015 году приведено 15 км местных дорог, в 2016 - 2017 годах планируется не менее уровня предыдущего года. |
|
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Основные направления развития дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
|
1 661 997,525 |
449 284,199 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Основные направления развития дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
|
96 625,178 |
447 082,376 |
48 345,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагайскому муниципальному району |
|
|
18 391,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уватскому муниципальному району |
|
|
1 518,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тюменскому муниципальному району |
|
|
176 282,860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тобольскому муниципальному району |
|
|
14 984,977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нижнетавдинскому муниципальному району |
|
|
1 469,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярковскому муниципальному району |
|
7 452,717 |
26 462,541 |
48 345,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Ишим |
|
0,000 |
40 268,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Тобольск |
|
41 647,674 |
65 986,080 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Тюмень |
|
1 707 050,642 |
547 275,278 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Ялуторовск |
|
2 471,672 |
3 727,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
1.6. Проектно-изыскательские работы |
2015 - 2022 годы |
22 042,148 |
200 755,432 |
66 362,000 |
43 225,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
ГУС ТО |
В 2015 году разработано ПД и получено положительное заключение экспертизы по 7 объектам. На 2016 год запланирована разработка ПД по не менее чем 14 объектам, на 2017 год - по 136 объектам, на 2018 год - по 79 объектам, на 2019 - 2022 годы - не менее 10 объектов ежегодно. |
|
из них: за счет средств дорожного фонда |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11 791,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.7. Содержание автомобильных дорог |
2015 - 2022 годы |
1 194 012,365 |
1 423 946,596 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
ГУС ТО |
Ежегодное обеспечение нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры (в 2015 году - исполнено). |
|
из них: за счет средств дорожного фонда |
|
1 147 518,234 |
1 347 813,510 |
1 353 800,000 |
1 353 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
|
1.8. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
2015 - 2022 годы |
9 652,020 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
ГУС ТО |
Восстановление существующих посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Тюменской области к 2022 году 95 ед. В 2015 г. Восстановлено 25 шт. Далее планируется с 2016 по 2022 г. по 10 шт. ежегодно. |
|
Всего на задачу 1. |
8 738 554,027 |
11 679 826,234 |
12 177 293,002 |
9 614 937,000 |
9 488 498,000 |
9 183 498,000 |
8 508 498,000 |
8 508 498,000 |
|
|
||
Всего по подпрограмме |
8 738 554,027 |
11 679 826,234 |
12 177 293,002 |
9 614 937,000 |
9 488 498,000 |
9 183 498,000 |
8 508 498,000 |
8 508 498,000 |
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств областного бюджета |
7 969 580,450 |
11 225 981,111 |
12 177 293,002 |
9 614 937,000 |
9 488 498,000 |
9 183 498,000 |
8 508 498,000 |
8 508 498,000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
768 973,577 |
453 845,123 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
Всего по программе |
10 663 058,338 |
13 982 338,686 |
14 074 091,192 |
11 451 775,090 |
11 318 451,190 |
11 013 451,190 |
10 338 451,190 |
10 338 451,190 |
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств областного бюджета |
9 894 084,761 |
13 528 493,563 |
14 074 091,192 |
11 451 775,090 |
11 318 451,190 |
11 013 451,190 |
10 338 451,190 |
10 338 451,190 |
|
|
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего |
226 372,821 |
190 733,226 |
207 157,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
|
|
||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс" |
6 032,529 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" |
214 647,787 |
190 733,226 |
207 157,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
ГУС ТО |
|
||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" |
5 692,505 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
||
средства дорожного фонда |
4 058 113,840 |
6 767 178,123 |
4 429 435,000 |
4 628 772,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
субсидии федеральному бюджету |
12 575,000 |
541 300,000 |
292 861,000 |
875 000,000 |
980 000,000 |
675 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам |
1 758 622,704 |
896 366,575 |
48 345,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
768 973,577 |
548 845,123 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.