Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Тюменской области от 25 февраля 2016 г. N 62-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" до 2022 года
30 апреля, 11 июня, 13, 24 августа, 26 октября, 22 декабря 2015 г., 25 января, 25 февраля 2016 г.
Наименование задачи |
Наименование мероприятия |
Сроки выполнения |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
Контрольное событие |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | ||||||||||||
Подпрограмма 1. "Основные направления развития транспорта" | ||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | ||||||||||||
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
1.1. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций |
2015 год |
40 812,925 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Увеличение транспортной подвижности населения - количество отправленных пассажиров с автовокзалов ГБУ ТО "Объединение АВ и АС" в 2015 году составит 4100 тыс. пасс. |
1.2. Реконструкция транспортных производственных баз областной собственности |
2015 год |
935,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Увеличение доли транспортных производственных баз, введенных после эксплуатации, до 50% в 2015 году. |
|
1.3. Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
1.4. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области |
2015 - 2022 годы |
9 381,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
2 304,000 |
ГУС ТО |
Доля муниципальных образований, где внедрена АСОП, в 2015 году составит 8%. В 2016 года - 23%. Ежегодно увеличение доли муниципальных образований на 2017 - 2022 годы - на 15%. |
|
1.5. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
1 325 986,674 |
1 361 930,190 |
1 370 741,190 |
1 370 741,190 |
1 370 741,000 |
1 370 741,000 |
1 370 741,000 |
1 370 741,000 |
ГУС ТО |
Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в 2015 году составит 27% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 27%. |
||
1.6. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
15 800,000 |
127 338,700 |
95 339,000 |
63 568,900 |
56 684,000 |
56 684,000 |
56 684,000 |
56 684,000 |
ГУС ТО |
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в период с 2015 по 2022 год - 289,8 млн. чел. ежегодно. В 2015 году обновление 18 автобусов. Ежегодно с 2016 по 2022 год планируется обновлять не менее 15 автобусов. |
||
1.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства |
1 625,659 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
ГУС ТО |
Проведение конкурса профессионального мастерства |
||
Всего на задачу 1. |
|
1 394 541,258 |
1 491 972,890 |
1 468 784,190 |
1 437 014,090 |
1 430 129,000 |
1 430 129,000 |
1 430 129,000 |
1 430 129,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
1 394 541,258 |
1 491 972,890 |
1 468 784,190 |
1 437 014,090 |
1 430 129,000 |
1 430 129,000 |
1 430 129,000 |
1 430 129,000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Задача 2. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте |
2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом |
2015 - 2022 годы |
103 086,860 |
147 875,832 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
|
Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в 2015 году составит 38% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 38%. |
2.2. Проведение конкурса профессионального мастерства |
2015 год |
32,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Проведение конкурса профессионального мастерства |
|
Всего на задачу 2. |
|
103 119,660 |
147 875,832 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
103 119,660 |
147 875,832 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
123 931,000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Задача 3. Организация пассажирских перевозок на воздушном транспорте |
3.1. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры аэропорта |
2015 год |
108 899,999 |
|
|
|
|
|
|
|
ГУС ТО |
Увеличение авиационной подвижности населения - пассажиропоток аэропорта Рощино в 2015 году - 1373 тыс. пассажиров |
3.2. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом |
2015 - 2022 годы |
67 149,000 |
40 220,000 |
42 865,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
ГУС ТО |
Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте в 2015 году составит 93% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 90%. |
|
3.3. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом |
2015 - 2016 годы |
12 983,099 |
70 000,000 |
31 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в 2015 году - 8,7 тыс. чел., в 2016 году - 8,7 тыс. чел, в 2017 году - 8,7 тыс. чел. |
|
|
3.4. Субсидирование региональных маршрутов |
2016 год |
0,000 |
271 585,575 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
Количество субсидируемых межрегиональных маршрутов в 2016 году - 8. |
Всего на задачу 3. |
|
189 032,098 |
381 805,575 |
73 865,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
189 032,098 |
381 805,575 |
73 865,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
45 565,000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Задача 4. Организация пассажирских перевозок на водном транспорте |
4.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом |
2015 - 2022 годы |
9 848,000 |
17 382,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
ГУС ТО |
Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте в 2015 году составит 97% от экономически обоснованного тарифа. Ежегодно с 2016 до 2022 года поддержание на уровне 94%. |
Всего на задачу 4. |
|
9 848,000 |
17 382,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
18 171,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
1 696 541,016 |
2 039 036,297 |
1 684 751,190 |
1 624 681,090 |
1 617 796,000 |
1 617 796,000 |
1 617 796,000 |
1 617 796,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
1 696 541,016 |
2 039 036,297 |
1 684 751,190 |
1 624 681,090 |
1 617 796,000 |
1 617 796,000 |
1 617 796,000 |
1 617 796,000 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Подпрограмма 2. "Основные направления развития дорожного хозяйства" | ||||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | ||||||||||||
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения |
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
2015 - 2022 годы |
5 946 833,327 |
5 347 560,526 |
4 603 736,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,000 |
5 501 547,005 |
ГУС ТО |
Удвоения объемов строительства в соответствии с поручением В.В. Путина от 22 декабря 2012 г. N Пр-3410. К 2022 году планируется построить и реконструировать 1 312,221 км региональных автодорог, в т.ч.: 2015 г. - 4,184 км, 2016 г. - 10 км, 2017 г. - 7,93 км, 2018 г. - 7,48 км, 2020 г. - 2,567 км, 2021 г. - 12,552 км, 2022 г. - 27,193 км. |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств дорожного фонда |
|
2 719 363,369 |
3 265 992,300 |
1 372 378,000 |
1 530 748,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
2015 - 2022 годы |
50 207,359 |
1 012 416,000 |
1 481 785,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
1 512 785,000 |
ГУС ТО |
К 2022 году планируется отремонтировать 1 245,344 км региональных автодорог, в т.ч.: 2015 г. - 42 км, 2016 г. - 123,344 км, 2017 - 2022 гг. по 180 км ежегодно. |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств дорожного фонда |
|
649,591 |
1 012 416,000 |
1 481 785,000 |
1 512 785,000 |
|
|
|
|
|
||
1.3. Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования |
2015 - 2018 годы |
187 983,000 |
296 431,700 |
221 472,000 |
231 439,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО, ОМСУ |
В период с 2015 по 2018 годы планируется соединить 4 сельских населенных пункта (по одному ежегодно) |
|
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда |
|
187 983,000 |
296 431,700 |
221 472,000 |
231 439,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.4. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства |
2015 - 2020 годы |
1 030 590,000 |
531 450,000 |
292 861,000 |
875 000,000 |
980 000,000 |
675 000,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО, федеральный бюджет |
Ежегодное своевременное перечисление межбюджетного трансферта в полном объеме в бюджет соответствующего уровня. К 2020 году завершение реконструкции моста через реку Тобол на 123 км автомобильной дороги Р-404 и двух участков автомобильной дороги 1Р 402 |
|
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
|
530 226,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
|
240 363,400 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения |
|
260 000,000 |
531 450,000 |
292 861,000 |
875 000,000 |
980 000,000 |
675 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.5. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: |
2015 - 2016 годы |
1 897 242,519 |
482 215,829 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ОМСУ |
Приведение в нормативное состояние в 2015 году 15 км местных дорог, в 2016 году - не менее уровня предыдущего года. |
|
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Основные направления развития дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
|
1 761 262,635 |
235 253,497 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Основные направления развития дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
|
135 979,884 |
246 962,332 |
|
|
|
|
|
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярковскому муниципальному району |
|
8 007,286 |
48,894 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Ишим |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Тобольск |
|
78 955,573 |
35 426,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
городскому округу г. Тюмень |
|
1 807 807,988 |
445 221,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Уватскому муниципальному району |
|
|
1 518,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городскому округу г. Ялуторовск |
|
2 471,672 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
1.6. Проектно-изыскательские работы |
2015 - 2022 годы |
147 526,114 |
151 137,000 |
66 362,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
31 434,000 |
ГУС ТО |
Проведение проектно- изыскательских работ по 23 объектам в 2015 году, 12 объектам в 2016 году, 129 объектам в 2017 - 2022 годах (не менее 21 объекта ежегодно) |
|
из них: за счет средств дорожного фонда |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
1.7. Содержание автомобильных дорог |
2015 - 2022 годы |
1 249 803,490 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
1 453 000,000 |
ГУС ТО |
Ежегодное обеспечение нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры |
|
из них: за счет средств дорожного фонда |
|
1 186 758,544 |
1 353 800,000 |
1 353 800,000 |
1 353 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
|
1.8. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
2015 - 2022 годы |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
ГУС ТО |
Восстановление существующих посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Тюменской области к 2022 году 95 ед., в т.ч.: в 2015 г. 25 шт, с 2016 по 2022 гг. По 10 шт. ежегодно. |
|
Всего на задачу 1. |
10 519 917,809 |
9 283 943,054 |
8 128 948,000 |
9 614 937,000 |
9 488 498,000 |
9 183 498,000 |
8 508 498,000 |
8 508 498,005 |
|
|
||
Всего по подпрограмме |
10 519 917,809 |
9 283 943,054 |
8 128 948,000 |
9 614 937,000 |
9 488 498,000 |
9 183 498,000 |
8 508 498,000 |
8 508 498,005 |
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств областного бюджета |
9 749 327,809 |
9 283 943,054 |
8 128 948,000 |
9 614 937,000 |
9 488 498,000 |
9 183 498,000 |
8 508 498,000 |
8 508 498,005 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
770 590,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
Всего по программе |
12 444 820,608 |
11 534 917,351 |
10 025 746,190 |
11 451 775,090 |
11 318 451,000 |
11 013 451,000 |
10 338 451,000 |
10 338 451,005 |
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств областного бюджета |
11 674 230,608 |
11 534 917,351 |
10 025 746,190 |
11 451 775,090 |
11 318 451,000 |
11 013 451,000 |
10 338 451,000 |
10 338 451,005 |
|
|
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего |
228 361,783 |
211 938,000 |
212 047,000 |
212 157,000 |
212 157,000 |
212 157,000 |
212 157,000 |
212 157,000 |
|
|
||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс" |
6 033,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" |
216 636,783 |
207 048,000 |
207 157,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
207 267,000 |
ГУС ТО |
|
||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" |
5 692,000 |
4 890,000 |
4 890,000 |
4 890,000 |
4 890,000 |
4 890,000 |
4 890,000 |
4 890,000 |
ГУС ТО |
|
||
средства дорожного фонда |
4 865 344,504 |
5 928 640,000 |
4 429 435,000 |
4 628 772,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
субсидии федеральному бюджету |
260 000,000 |
531 450,000 |
292 861,000 |
875 000,000 |
980 000,000 |
675 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам |
1 897 242,519 |
482 215,829 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
770 590,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.