Наименование муниципальной программы
|
Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015 - 2019 годы
|
Разработчик муниципальной программы
|
Департамент здравоохранения Администрации города Тюмени
|
Участники муниципальной программы
|
Департамент образования Администрации города Тюмени, департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, административный департамент Администрации города Тюмени, департамент культуры Администрации города Тюмени, департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени, муниципальные медицинские учреждения, образовательные организации.
|
Цель муниципальной программы
|
Сохранение и укрепление здоровья населения города Тюмени
|
Задачи муниципальной программы
|
1. Повысить мотивацию населения города Тюмени к ведению здорового образа жизни, сохранению здоровья;
2. Развивать кадровый потенциал муниципальных медицинских учреждений;
3. Повысить уровень медицинского обслуживания населения в муниципальных медицинских учреждениях с внедрением современных технологий;
4. Повысить территориальную доступность первичной медико-санитарной помощи
|
Сроки реализации муниципальной программы
|
2015 - 2019 годы
|
Объем бюджетных ассигнований, источники финансирования мероприятий муниципальной программы
|
Всего на выполнение мероприятий муниципальной программы требуется 14 968 542 тыс. рублей, в том числе по годам:
|
Финансовые показатели
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
план по программе
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
план по программе
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
план по программе
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
план по программе
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
план по программе
|
средства бюджета города Тюмени:
|
59 459
|
67 283
|
34 269
|
34 269
|
34 310
|
34 310
|
34 351
|
34 351
|
34 430
|
средства бюджета Тюменской области:
|
107 118
|
0
|
266 928
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
средства ТФОМС ТО:
|
2 235 620
|
0
|
2 357 031
|
0
|
2 678 770
|
0
|
2 678 770
|
0
|
2 678 770
|
средства ФСС:
|
32 386
|
0
|
32 386
|
0
|
32 386
|
0
|
32 386
|
0
|
32 386
|
прочие источники (доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности):
|
301 391
|
0
|
319 111
|
0
|
325 200
|
0
|
330 542
|
0
|
330 542
|
Итого:
|
2 735 974
|
67 283
|
3 009 725
|
34 269
|
3 070 666
|
34 310
|
3 076 049
|
34 351
|
3 076 128
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
Снижение младенческой смертности
Снижение смертности населения
Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения
Увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, выявленными на I - II стадиях
Обеспечение охвата населения иммунизацией в декретированные сроки (против вирусного гепатита, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита)
Увеличение числа участковых врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения: врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала
Увеличение доли самостоятельных записей на прием к врачу в муниципальные учреждения с использованием информационных технологий
Увеличение количества объектов муниципальных учреждений здравоохранения, на которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции)
|