Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2015 г. N 658-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.
Приложение 1
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики" до 2020 года
30 декабря 2015 г.
Наименование задачи |
Наименование мероприятия |
Сроки выполнения |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Получатели бюджетных средств |
Контрольное событие |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ||||||||||
Задача 1.1. Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
1.1.1. Строительство (реконструкция) |
В течение года |
174 500 |
206 000 |
427 412 |
- |
- |
- |
ДСМП, ГУС ТО |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, тыс. кв. м. на 10 000 человек населения: 2015 год - 12,28; 2016 год - 12,3; 2017 год - 12,32. |
1.1.2. Создание условий для эффективной деятельности учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. для лиц с ограниченными физическими возможностями |
В течение года |
382 300 |
319 787 |
323 589 |
327 395 |
327 395 |
327 395 |
ДСМП |
Увеличение количества потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственных автономных учреждений ежегодно на 2% от базового показателя 140 тыс. чел. |
|
1.1.3. Организация и проведение мероприятий и акций |
В течение года |
120 061 |
126 226 |
125 036 |
125 036 |
125 036 |
125 036 |
ДСМП, МО |
Проведение ежегодно не менее 400 мероприятий и акций. |
|
Всего расходы на задачу 1.1: |
- |
676 861 |
652 013 |
876 037 |
452 431 |
452 431 |
452 431 |
|
|
|
В том числе: субсидии федерального бюджета |
- |
1 000 |
914 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 1.2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |
1.2.1. Создание условий для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, в т.ч для лиц с ограниченными физическими возможностями |
В течение года |
931 434 |
791 025 |
780 360 |
783 738 |
783 738 |
783 738 |
ДСМП |
Сохранение численного состава спортсменов проходящих подготовку на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, ежегодно не менее 300 чел. |
1.2.2. Выплата государственных спортивных стипендий перспективным спортсменам и социальная поддержка спортсменов, входящих в составы сборных Российской Федерации |
В течение года |
27 880 |
27 880 |
27 880 |
27 880 |
27 880 |
27 880 |
ДСМП |
Оказание услуг по выплате государственных спортивных стипендий и социальной поддержки членов сборных команд Российской Федерации ежегодно не менее 95 чел. |
|
Всего расходы на задачу 1.2: |
- |
959 314 |
818 905 |
808 240 |
811 618 |
811 618 |
811 618 |
|
|
|
В том числе: субсидии федерального бюджета |
- |
8 036 |
6 836 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 1.3. Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта |
1.3.1. Оказание государственных услуг и исполнения государственных функций |
В течение года |
654 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
ДСМП, МО |
Оказание государственных услуг, в рамках компетенции ДСМП ТО в количестве не менее 1 000 ед. ежегодно. |
1.3.2. Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, научное и методическое сопровождение программной деятельности |
В течение года |
13 729 |
13 425 |
13 348 |
12 709 |
12 709 |
12 709 |
ДСМП |
Повышение квалификации специалистов отрасли "Физическая культура и спорт", ежегодно не менее 150 чел. |
|
1.3.3. Социальная поддержка субъектов отрасли физическая культура и спорт |
В течение года |
7 910 |
8 186 |
8 186 |
8 186 |
8 186 |
8 186 |
ДСМП |
Ежегодное участие не менее 20% от общего количества аккредитованных региональных федераций по видам спорта в конкурсе грантовой поддержки. |
|
Всего расходы на задачу 1.3: |
- |
22 293 |
21 634 |
21 557 |
20 918 |
20 918 |
20 918 |
|
|
|
Всего расходы по цели 1: |
- |
1 658 468 |
1 492 552 |
1 705 834 |
1 284 967 |
1 284 967 |
1 284 967 |
|
|
|
В том числе: субсидии федерального бюджета |
- |
9 036 |
7 750 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Цель 2. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений | ||||||||||
Задача 2.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на формирование нравственных ценностей молодежи |
В течение года |
3 582 |
3 303 |
4 801 |
6 672 |
6 672 |
6 672 |
ДСМП |
Проведение ежегодно не менее 10 региональных мероприятий, направленных на формирование нравственных ценностей детей и молодежи |
2.1.2. Организация допризывной подготовки молодежи |
В течение года |
68 715 |
68 964 |
70 211 |
70 458 |
70 458 |
70 458 |
ДСМП, МО |
Сохранение количества молодежи, вовлеченной в деятельность классов добровольной подготовки граждан к военной службе в количестве не менее 4,7 тыс. человек (244 класса) ежегодно |
|
Всего расходы на задачу 2.1: |
- |
72 297 |
72 267 |
75 012 |
77 130 |
77 130 |
77 130 |
|
|
|
Задача 2.2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде |
2.2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику |
В течение года |
116 694 |
73 503 |
75 503 |
77 503 |
77 503 |
77 503 |
ДСМП |
Ежегодное увеличение численности молодежи, вовлеченной в деятельность студенческих отрядов на 350 человек. |
2.2.2. Поддержка общественных инициатив молодежи |
В течение года |
2 437 |
2 437 |
2 437 |
2 937 |
2 937 |
2 937 |
ДСМП |
Ежегодное удовлетворение не менее 100% заявок, отобранных для получения государственной поддержки (с учетом возможностей областного бюджета). |
|
2.2.3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими возможностями |
В течение года |
15 097 |
12 432 |
9 931 |
11 931 |
11 931 |
11 931 |
ДСМП |
Ежегодное проведение не менее 15 региональных мероприятий, направленных на творческую и интеллектуальную самореализацию детей и молодежи. |
|
Всего расходы на задачу 2.2: |
- |
134 228 |
88 372 |
87 871 |
92 371 |
92 371 |
92 371 |
|
|
|
Задача 2.3. Развитие дополнительного образования детей |
2.3.1. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей |
В течение года |
118 531 |
118 653 |
120 605 |
122 458 |
122 458 |
122 458 |
ДСМП |
Ежегодное увеличение доли детей и молодежи, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа в учреждениях сферы молодежной политики на 100 человек. |
2.3.2. Организационное, научное и методическое сопровождение деятельности, обучение и повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики |
В течение года |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
ДСМП |
Ежегодное внедрение в деятельность учреждений дополнительного образования детей и молодежи не менее 1 модульной программы. |
|
Всего расходы на задачу 2.3: |
- |
118 571 |
118 693 |
120 645 |
122 498 |
122 498 |
122 498 |
|
|
|
В том числе: субсидии федерального бюджета |
- |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Всего расходы по цели 2: |
- |
325 096 |
279 332 |
283 528 |
291 999 |
291 999 |
291 999 |
|
|
|
В том числе: субсидии федерального бюджета |
- |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Всего по программе: |
- |
2 021 172 |
1 806 793 |
2 024 271 |
1 612 909 |
1 612 909 |
1 612 909 |
|
|
|
В том числе: субсидии федерального бюджета |
- |
10 036 |
7 750 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Расходы на управление: |
- |
37 608 |
34 909 |
34 909 |
35 943 |
35 943 |
35 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение средств в составе программы по каждому получателю бюджетных средств | ||||||||||
1. |
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области |
|
1 853 315 |
1 600 793 |
1 596 859 |
1 612 909 |
1 612 909 |
1 612 909 |
|
|
2. |
Главное управление строительства Тюменской области |
|
126 179 |
206 000 |
427 412 |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Муниципальные образования Тюменской области |
|
41 678 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.