Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Тюменской области от 29 марта 2017 г. N 118-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" до 2022 года
30 апреля, 11 июня, 13, 24 августа, 26 октября, 22 декабря 2015 г., 25 января, 25 февраля, 25 марта, 29 апреля, 21, 27 июня, 18 августа, 16 сентября, 27 октября, 19 декабря 2016 г., 12 января, 6, 16 февраля, 29 марта 2017 г.
Наименование задачи |
N п/п |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события |
Получатели бюджетных средств |
|||||||
2015 год (факт) |
2016 год (план) |
2017 год (план) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | |||||||||||
Всего по программе |
10 663 058,338 |
14 189 568,686 |
13 925 349,661 |
14 193 852,976 |
10 272 722,660 |
8 018 454,000 |
6 813 454,000 |
6 813 454,000 |
|
||
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего |
226 372,821 |
190 733,226 |
188 105,000 |
188 179,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
|
||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс" |
6 032,529 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" |
5 692,505 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" |
214 647,787 |
190 733,226 |
188 105,000 |
188 179,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
|
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
|
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
|
||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | |||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | |||||||||||
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта |
Всего расходы по подпрограмме 1, в том числе |
1 698 131,491 |
2 119 009,226 |
2 011 935,636 |
2 078 070,000 |
2 143 478,000 |
2 143 478,000 |
2 143 478,000 |
2 143 478,000 |
|
|
1.1. |
Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций |
36 330,800 |
935,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Количество отправленных пассажиров с автовокзалов и автостанций ГБУ ТО "Объединение АВ и АС", тыс. Пасс., П |
3 784,000 |
3 784,000 |
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Доля транспортных производственных баз введенных для эксплуатации, %, П |
|
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2 |
Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области |
9 380,937 |
2 304,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
ГУС ТО |
|
1.3. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
1 318 500,350 |
1 403 365,888 |
1 432 732,000 |
1 487 572,000 |
1 540 825,000 |
1 540 825,000 |
1 540 825,000 |
1 540 825,000 |
ОМСУ, ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П |
27 |
27 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|||
1.4. |
Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
57 938,691 |
134 568,700 |
103 464,836 |
63 569,000 |
63 569,000 |
63 569,000 |
63 569,000 |
63 569,000 |
ОМСУ, ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П |
30 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
|||
1.5. |
Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства |
1 225,600 |
820,300 |
590,800 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
1.6. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом |
90 792,299 |
147 875,832 |
103 825,000 |
168 725,000 |
179 003,000 |
179 003,000 |
179 003,000 |
179 003,000 |
ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П |
38 |
38 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
1.7. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом |
67 034,192 |
332 778,846 |
339 553,000 |
325 106,000 |
326 173,000 |
326 173,000 |
326 173,000 |
326 173,000 |
ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П |
90 |
90 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|||
1.8. |
Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом |
107 123,858 |
78 978,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Пассажиропоток аэропорта "Рощино" в текущем году, тыс. чел., П |
1 373,0 |
1 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.9. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом |
9 804,764 |
17 382,000 |
26 616,000 |
27 544,000 |
28 354,000 |
28 354,000 |
28 354,000 |
28 354,000 |
ОМСУ, ГУС ТО |
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П |
94 |
94 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|||
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения транспорта | |||||||||||
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения. |
Всего расходы по подпрограмме 2, в том числе |
8 738 554,027 |
11 879 826,234 |
11 725 309,025 |
11 927 603,976 |
7 940 991,660 |
5 686 723,000 |
4 481 723,000 |
4 481 723,000 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
4 058 113,840 |
6 767 178,123 |
6 660 298,122 |
4 508 387,000 |
4 669 976,000 |
4 669 976,000 |
4 669 976,000 |
4 669 976,000 |
|
|
1.1. |
Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
4 881 700,471 |
6 821 616,238 |
7 241 460,819 |
8 681 197,293 |
4 408 891,660 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
ГУС ТО |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
2 090 084,795 |
3 541 200,300 |
4 854 508,122 |
2 170 599,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
|||
Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П |
30,5 |
121,2 |
212,7 |
173,8 |
199,9 |
202,7 |
572,0 |
128,0 |
|||
1.2. |
Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
39 438,509 |
1 126 347,570 |
1 022 412,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
ГУС ТО |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
1 018 402,490 |
771 224,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
|||
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П |
44,5 |
123,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
1.3. |
Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда |
51 537,234 |
310 916,700 |
397 066,000 |
225 419,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
ГУС ТО, ОМСУ |
|
1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
|
|
325 505,700 |
|
|
|
|
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
51 537,234 |
310 916,700 |
325 505,700 |
225 419,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
|
|
71 560,300 |
|
|
|
|
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
71 560,300 |
|
|
|
|
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
71 560,300 |
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед, П |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
1.4. |
Мероприятие. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства |
781 548,577 |
1 090 145,123 |
728 087,200 |
550 000,000 |
875 000,000 |
1 205 000,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО, федеральный бюджет |
|
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" |
530 226,600 |
547 228,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
238 746,977 |
1 616,423 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения |
12 575,000 |
541 300,000 |
728 087,200 |
550 000,000 |
875 000,000 |
1 205 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Контрольное событие. Ежегодное своевременное перечисление межбюджетного трансферта в полном объеме в текущем году в бюджет соответствующего уровня, да - 100% / нет - 0%, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.5. |
Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: |
1 758 622,704 |
896 366,575 |
826 845,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ОМСУ |
|
1.5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
|
|
637 500,000 |
|
|
|
|
|
|||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
|
|
637 500,000 |
|
|
|
|
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
637 500,000 |
|
|
|
|
|
|||
1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
|
|
189 345,002 |
|
|
|
|
|
|||
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы " Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
1 661 997,525 |
449 284,199 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
96 625,178 |
447 082,376 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Вагайскому муниципальному району |
|
18 391,350 |
|
|
|
|
|
|
|||
Уватскому муниципальному району |
|
1 518,625 |
|
|
|
|
|
|
|||
Тюменскому муниципальному району |
|
176 282,860 |
|
|
|
|
|
|
|||
Тобольскому муниципальному району |
|
14 984,977 |
|
|
|
|
|
|
|||
Нижнетавдинскому муниципальному району |
|
1 469,024 |
|
|
|
|
|
|
|||
Ярковскому муниципальному району |
7 452,717 |
26 462,541 |
48 345,002 |
|
|
|
|
|
|||
городскому округу г. Ишим |
0,000 |
40 268,420 |
|
|
|
|
|
|
|||
городскому округу г. Тобольск |
41 647,674 |
65 986,080 |
|
|
|
|
|
|
|||
городскому округу г. Тюмень |
1 707 050,642 |
547 275,278 |
141 000,000 |
|
|
|
|
|
|||
городскому округу г. Ялуторовск |
2 471,672 |
3 727,420 |
|
|
|
|
|
|
|||
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П |
15,000 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.6. |
Мероприятие. Проектно-изыскательские работы |
22 042,148 |
200 755,432 |
75 753,004 |
47 386,683 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Контрольное событие. Количество разработанных проектов в текущем году, ед, П |
7 |
14 |
22 |
2 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|||
1.7. |
Мероприятие. Содержание автомобильных дорог |
1 194 012,365 |
1 423 946,596 |
1 423 953,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
ГУС ТО |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
1 147 518,234 |
1 347 813,510 |
0,000 |
1 099 953,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
|||
Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, да - 100% / нет - 0%, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.8. |
Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
9 652,020 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
ГУС ТО |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
|||
Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед, П |
25 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.