Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации г. Каменки
Каменского района Пензенской области
от 14 декабря 2015 г. N 735
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
Муниципальная Программа
Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
город Каменка
2015 год
Паспорт
Муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Программы |
Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-20202 годы (далее - Программа); |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта) |
Постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 583 "О разработке муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области" |
Муниципальный заказчик Программы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Законодательная база для разработки Программы |
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 N 582 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Каменки Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Каменки Каменского района Пензенской области" |
Основные разработчики Программы |
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
Исполнители программы |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Основные цели и задачи Программы |
Основной целью является выполнение стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Основными задачами Программы являются: - стимулирование и развитие жилищного строительства; - обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана; - повышение уровня качества предоставляемых услуг; - снижение оплаты за коммунальные услуги, - снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - экономия энергетических ресурсов; - снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки |
Основные целевые индикаторы |
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей холодного, горячего водоснабжения; водоотведения, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление |
Сроки и этапы реализации Программы |
2014-2020 годы |
Перечень подпрограмм |
- подпрограмма N 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" (далее Подпрограмма 1) - подпрограмма N 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" (далее Подпрограмма 2) |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем софинансирования составляет: 54252,0 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет 43689,0 тыс. руб.: в 2014 году - 969,2 тыс. руб., в 2015 году - 1102,8 тыс. руб., в 2016 году - 9870,0 тыс. руб., в 2017 году - 12790,0 тыс. руб.; в 2018 году - 4779,0 тыс. руб. в 2019 году - 11849,00 тыс. руб. в 2020 году - 2329,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области составляет 10563,0 тыс. руб.: в 2014 году - 0 тыс. руб., в 2015 году - 0 тыс. руб., в 2016 году - 0 тыс. руб., в 2017 году - 4560,0 тыс. руб.; в 2018 году - 1341,0 тыс. руб. в 2019 году - 4371,0 тыс. руб. в 2020 году - 291,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - снижение нерациональных эксплуатационных затрат; - комфортность и безопасность проживания населения; - увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры; - развитие теплоснабжения; - развитие водоснабжения и водоотведения; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания; - повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области; - уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
Система организации контроля за исполнением |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
1. Общая характеристика текущего состояния жилищной
и жилищно-коммунальной сфер
Муниципальная программа направлена на достижение двух основных целей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2013 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и Законом Пензенской области от 04.09.2007 N 1367-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)" (с изменениями и дополнениями):
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Указа следует читать как "07.05.2012"
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- повышение доступности жилья.
Достижение первой цели связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.
С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ к настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износ составляет уже более 60 %, их большая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количество аварий на системах тепло-, электро- и водоснабжения, возрастают сроки ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению расходов ресурсов в коммунальных организациях и как следствие к росту тарифов.
Переломить эти тенденции и обеспечить решение задач по повышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы посредством:
- строительства сетей и сооружений водоотведения и водоснабжения;
- модернизации и капитального ремонта сетей и сооружений водоотведения, тепло;
- водоснабжения;
- перевода многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление и ликвидации нерентабельных котельных;
- установки частотных преобразователей, станций управления и приборов учета питьевой воды;
- благоустройства населенных пунктов.
Также планируется, что реализация мероприятий Подпрограммы 1 к 2021 году позволит достигнуть следующих социально-экономических результатов, зависящих от улучшения состояния жилищно-коммунальной сферы:
- повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территориях муниципальных образований Пензенской области;
- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;
- увеличения общественного контроля в сфере ЖКХ;
- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.
Достижение второй цели связано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства и подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.
Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.
Для обеспечения жильем населения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличение объемов строительства жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья.
Анализ существующего положения в жилищном строительстве показал, что ресурс свободных и готовых для застройки площадок уже исчерпан. Это требует вовлечения в оборот новых земель, из пригородной зоны - как правило, земель сельскохозяйственного назначения.
Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов.
Для оказания помощи в обеспечении инженерными коммуникациями в составе Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрены мероприятия по субсидированию строительства инженерных коммуникаций к районам массовой жилищной застройки.
2. Цели и задачи Программы
Цели муниципальной программы - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:
- стимулирование и развитие жилищного строительства;
- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Перечень целевых показателей Программы представлен в пунктах с 1 по 7 приложения N 1.
Комплексный характер целей и задач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по Программе, так и по подпрограммам.
В состав Программы включены следующие подпрограммы:
1. Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы Подпрограмма 1;
2. Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки в Пензенской области в 2014-2020 годах - Подпрограмма 2;
Подпрограммы 1 направлена на улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей Подпрограмма 1 объединяет мероприятия по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление, благоустройству города Каменки Каменского района Пензенской области.
Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 представлен в пунктах с 8 по 11 приложения N 1.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 и участвует в реализации мероприятий разделов: "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения", "Модернизация и строительство систем теплоснабжения", "Чистая вода", "Благоустройство города Каменки" Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий и создания условий для развития ипотечного жилищного кредитования, деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Для достижения поставленной цели Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по строительству инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки.
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 представлен в пунктах с 12 по 14 приложения N 1.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 и участвует в реализации мероприятия "Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки" Подпрограммы 2
3. Сроки реализации Программы
Подпрограмма 1 реализуется в 2014-2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
4. Основные мероприятия по реализации Программы
Перечень мероприятий Программы изложен в приложения N 3 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижение аварийности, потерь ресурсов, повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, повышение качества, надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической среды, условий быта населения, уменьшение платы населения за жилищно-коммунальные услуги.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области, бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом.
Система управления и контроля включает:
- постоянное отслеживание хода реализации Программы;
- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
- корректировку мероприятий Программы;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;
- установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области, как распорядитель бюджетных средств, осуществляет финансирование Программы.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта,
7. Оценка эффективности реализации Программы
Планируемая эффективность Программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей Программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм
.
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
;
;
где:
- планируемая результативность Программы,
- суммарная планируемая результативность входящих в Программу подпрограмм.
Планируемый показатель результативности Программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом:
;
где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;
- количество показателей Государственной программы.
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Программы рассчитывается, как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя Программы к значению показателя года, предшествующего плановому:
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя Программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Программы рассчитывается, как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
;
где
- планируемое значение i-ого целевого показателя Программы,
- значение i-ого целевого показателя Программы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности Государственной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации Программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Суммарная планируемая результативность входящих в Программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
,
где
- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию Программы.
- количество подпрограмм в муниципальной программе.
Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:
;
где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется, как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
;
где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:
;
при этом
.
Допускается отклонение от
не более, чем на 10 процентов.
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы представлена в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе.
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы приложение N 6
Подпрограмма 1. "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Паспорт Подпрограммы
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование Подпрограммы |
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма); |
Муниципальный заказчик Подпрограммы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные разработчики Подпрограммы |
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской |
Исполнители подпрограммы |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Основные цели и задачи Подпрограммы |
Основной целью является выполнение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области для удовлетворения возрастающей потребности в объектах жилищного и общественно-делового строительства модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан, привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Основными задачами Программы являются: - Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области в целях реализации Генерального плана; - определение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры города Каменки Каменского района Пензенской области, установленной мощности и производительности; - повышение уровня качества предоставляемых услуг; - снижение оплаты за коммунальные услуги, - снижение износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - экономия энергетических ресурсов; - снижение утечек и неучтенного расхода горячей и холодной воды; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния города Каменки - города Каменки Пензенской области; - снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
Основные целевые показатели |
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки Каменского района Пензенской области; Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки Каменского района Пензенской области. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем софинансирования составляет: 52752,0 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области составляет: 42189,0 тыс. руб. в 2014 году - 969,2,0 тыс. руб., в 2015 году - 1102,8 тыс. руб., в 2016 году - 8870,0,0 тыс. руб., в 2017 году - 12290,0 тыс. руб. в 2018 году - 4779,0 тыс. руб. в 2019 году - 11849,0 тыс. руб. в 2020 году - 2329,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области составляет: 10563,0 тыс. руб. в 2014 году - 0 тыс. руб., в 2015 году - 0 тыс. руб., в 2016 году - 0 тыс. руб., в 2017 году - 4560,0 тыс. руб. в 2018 году - 1341,0 тыс. руб. в 2019 году - 4371,0 тыс. руб. в 2020 году - 291,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - снижение нерациональных эксплуатационных затрат; - комфортность и безопасность проживания населения; - увеличение объемов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры; - развитие теплоснабжения; - развитие водоснабжения и водоотведения; - создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания; - повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Каменки Каменского района Пензенской области; - уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 1
Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является составляющей социальной безопасности граждан и стабильности в стране. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества и стабильности зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.
Для советского периода развития сферы жилищно-коммунального хозяйства был характерен острый дефицит жилья, полная непрозрачность механизмов его распределения, отсутствие эффективной системы проведения технического обслуживания и капитального ремонта, использование остаточного принципа при осуществлении бюджетного финансирования на всех уровнях, накопление взаимных неплатежей и долговых обязательств между предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства и бюджетами всех уровней.
В результате в настоящее время ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, высокими потерями ресурсов и как следствие увеличением количества инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, увеличением сроков их ликвидации и стоимости ремонта.
Для усовершенствования ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, в рамках реализации Подпрограммы 1 запланированы меры по улучшению качества и доступности жилищно-коммунальных услуг населению за счет повышения эффективности и надежности сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, обеспечения надежного и экономичного теплоснабжения, посредством проведения модернизации и капитального ремонта существующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения.
Результатом резкого сокращения инвестиций в 90-х годах в жилищно-коммунального хозяйство, помимо растущего износа основных фондов стал низкий уровень благоустройства в малых городах и сельских поселениях. Так как именно в сфере благоустройства и создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, в рамках реализации Подпрограммы 1 запланированы мероприятия по благоустройству города Каменки Каменского района Пензенской области.
Водоснабжение
Водоснабжение города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системы водоснабжения включают: водозаборы - очистные сооружения - сети и насосные станции - потребитель.
Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий города Каменки. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, канализации и коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2013 г. основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса имеют следующие характеристики:
- протяженность основных водопроводных сетей составляет 143,5 км,
Износ 50%;
- количество артезианских скважин, 22 шт, - количество каптажей родников - 1 шт.;
- количество водонапорных башен - 5 шт.;
- количество резервуаров накопителей чистой воды составляет 16 шт., общим объемом 12425 м3.
На всех ВНС и КНС установлены частотные преобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии (примерно на 15%) уменьшить количество аварий на водопроводах, так как их установка привела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состоянию на 01.01.2013 года установлено 29 частотных преобразователя.
В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигли износа 75% и более.
Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. В настоящее время в городе еще не все улицы оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищного фонда обеспеченного водопроводом составляет 74%.
Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.
Водоотведение
Массовое строительство систем и сооружений водоотведения проходило в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально устарели.
Причинами проблем, кроме физического и морального износа сооружений водоотведения, является неэффективность деятельности коммунальных служб, неэффективное использование природных ресурсов (подземных вод) и загрязнение окружающей среды неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами.
Основным мероприятием по охране вод от загрязнения вредными стоками в настоящее время является их очистка на очистных сооружениях.
Система водоотведения города Каменки Каменского района Пензенской области состоит из канализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды до насосных станций канализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты. Очищенные сточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.
Системы канализации города Каменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено 61,0% населения.
По состоянию на 01.01.2013 г. основные объекты водоотведения имеют следующие характеристики:
- очистные сооружений канализации 1 ед., имеют износ 75%, установленная мощность очистных сооружений (механических, биологических, др.) 11,3 тыс. м3/сутки,
- насосные станции канализации 5 шт., имеют износ 70%.
- протяженность канализационных сетей 46,0 км, имеют износ 70%.
- удельный вес жилищного фонда обеспеченного канализацией составляет 61%.
Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать основные проблемы водоотведения города Каменки:
- необходимость повышения эффективности очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;
- восстановление расчетной производительности насосных станций и очистных сооружений, их расширение;
- необходимость реконструкции и капитального ремонта существующих сетей канализации и насосных станций;
- необходимость строительства новых сетей водоотведения;
- решение вопросов утилизации осадков очистных сооружений;
Поэтому в городе Каменке необходимо развитие существующих систем водоотведения и проведение модернизации существующих, а также строительство новых сооружений водоотведения.
Теплоснабжение
На специализированных предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, поставляющих услуги теплоснабжения, недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения.
В связи с увеличением срока эксплуатации растет количество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основного оборудования увеличивается количество нерентабельных котельных. С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.
Теплоснабжение жилищного фонда города Каменки, производится как от 17 муниципальных котельных, обслуживаемых МУП "Каменская горэлектротеплосеть" и 6-ти частных котельных ООО "ЭнергСервис". По состоянию на 01.01.2013 г. коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:
- всего котельных - 23 шт., в том числе на природном газе - 23 шт.;
- из них муниципальных - 17 шт., общей установленная мощностью 92,58 Гкал/час,
- центральных тепловых пунктов - 1 шт.;
- протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет - 39,8 км, износ составляет более 50%
В течение длительного времени инженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигли износа 50% и более. Основная причина неудовлетворительной работы этих систем является изношенность основных фондов связанная с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.
В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования. Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Поэтому в городе Каменке необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.
Благоустройство
Работы по благоустройству города не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города Каменки, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
В настоящее время в городе:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 113,7 км, в том числе с твердым покрытием 50 км. Городские дороги интенсивно загружены, необходимо выполнять их ремонт;
- протяженность электрических сетей составляет 274,582 км. Для качественного, надежного электроснабжения города и в целях экономии энергоресурсов необходимо заменить существующие линии фонарного освещения на самонесущий изолированный провод, заменить фонари уличного освещения более современными и дополнительно осветить улицы;
- размещено 184 контейнерных площадки, из которых 28 частично обустроены. Для приведения в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 необходимо выполнить их ограждение ж/бетонными плитами и выполнить работы по восстановлению покрытия подъездных дорог. В соответствии с разрабатываемой системой планово-регулярной очистки города Каменки необходимо будет установить недостающие контейнерные площадки.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только муниципального образования, но и органов государственной власти Пензенской области.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Таким образом, несмотря на то, что за счет проведенных мероприятий улучшилось качество обеспечения населения питьевой водой, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг, снизились потери ресурсов, обеспечен учет (частично) за расходованием ресурсов, повысился уровень благоустройства и эстетического облика городской территории, конечные цели по обеспечению требуемого качества жилищно-коммунальных услуг, нормативов надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышению эффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов, улучшению условий быта населения на сегодняшний день не достигнуты. Это и подтверждает необходимость проведения модернизации и капитального ремонта существующих, а также строительства новых сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения, а также необходимость проведения работ по благоустройству городской территории рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1.
2. Цели и задачи Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1 - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
- строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;
- обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных города Каменки;
- повышение уровня благоустройства города Каменки;
- снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
3. Сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в 2014-2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
4. Основные мероприятия Подпрограммы 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 изложен в пункте 1 приложения N 4 к муниципальной программе.
Данные мероприятия направлены на снижение аварийности, потерь ресурсов, повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, повышение качества, надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической среды, условий быта населения, уменьшение платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области является заказчиком Подпрограммы 1 и участвуют в реализации мероприятий разделов: "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения", "Модернизация и строительство систем теплоснабжения", "Чистая вода", "Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области".
В рамках мероприятий Подпрограммы 1 предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Пензенской области муниципальным образованиям, проводящим подрядные работы по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление, благоустройству населенных пунктов Пензенской области.
5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальным образованиям, представляются на оплату подрядных работ по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, благоустройству населенных пунктов Пензенской области в рамках реализации Подпрограммы 1
Субсидии предоставляются в целях снижения затрат бюджетов муниципальных образований по исполнению закрепленных за ними соответствующих полномочий.
Условия предоставления субсидий:
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 30% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий раздела "Чистая вода" являются муниципальные образования Пензенской области, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
- Получателями средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий "Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов" и "Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов" раздела "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" являются муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий раздела на условиях софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 70% сметной стоимости объектов.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на финансирование выполнения мероприятий Подпрограммы 1, осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, финансовыми органами муниципальных образований Пензенской области, Министерством финансов Пензенской области согласно бюджетному законодательству.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области осуществляют строительный контроль в процессе строительства объектов муниципальной собственности Пензенской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ответственность за достоверность представленных сведений на получение межбюджетных субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат возврату в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Механизм управления Подпрограммой 1
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 1:
- муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области, ежегодно, не позднее трех недель после утверждения бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области план реализации мероприятий Подпрограммы 1, в отношении которых они являются соисполнителем, на соответствующий год с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий и объемами их финансирования с подтверждением доли муниципального образования в форме выписки из бюджета.
- муниципальные образования еженедельно с момента получения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий.
- муниципальные образования, которым предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет об исполнении мероприятий Программы 1, в отношении которых они являются соисполнителем, нарастающим итогом с начала года.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 перечисляет субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий в разделе подпрограмм, в законе Пензенской области о бюджете Пензенской области на финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 2. "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах (далее - Подпрограмма) |
Муниципальный Заказчик Подпрограммы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. Основные задачи Подпрограммы: - строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |
Целевые показатели Подпрограммы |
обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы (без разбивки на этапы) |
Исполнители Подпрограммы |
Исполнители определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленным действующим законодательством |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования составит 1500,0 тыс. рублей, в том числе объем средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 1000,0 тыс. руб.; 2017 год - 500,0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 году - 0 тыс. руб.; 2020 году - 0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Системное развитие отдельных территорий города Каменки Каменского района Пензенской области под комплексную жилую застройку. Обеспечение инженерными коммуникациями и социальной инфраструктурой территорий перспективного развития. Увеличение темпов нового строительства жилья и обеспечение ввода в эксплуатацию готового жилья на территории города Каменки Каменского района Пензенской области 2014 г. - 9000,0 кв.м. 2015 г. - 10000,0 кв.м. 2016 г. - 10000,0 кв.м. 2017 г. - 10000,0 кв.м. 2018 г. - 10000,0 тыс. кв.м. 2019 г. - 10000,0 тыс. кв.м. 2020 г. - 10000,0 тыс. кв.м. |
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 2
Сфера реализации Подпрограммы 2 - жилищное строительство. Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями.
Реализация конституционного права граждан на жилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.
Жилищное строительство является и генератором налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли на подготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительной оценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рубля вложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ный возврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качестве налоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности, как в экономическом, так и в социальном плане.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
В целях обеспечения жилищного строительства на территории города в документах территориального планирования предусмотрены земельные участки для массовой жилой застройки.
Всего определено 4 площадки для индивидуальной застройки жилыми домами. Наиболее перспективные под комплексное освоение для строительства отдельных жилых домов и их групп в системе существующей застройки определены территории общей площадью 5,0 га, на которых можно построить 30 индивидуальных или блокированных домов (квартир) площадью 100 кв. метров для обеспечения ввода жилья.
Из них намечено для предоставления:
- гражданам для индивидуального строительства - 5 га,
- для комплексного освоения в целях жилищного строительства и гражданам для индивидуального строительства - 2,5 га.
В настоящий момент предоставлено:
- для освоения в целях жилищного строительства - 6,0 га.
Выход на освоение площадок предоставленных под жилищное строительство порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а следовательно серьезно снижается его доступность для населения.
2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Данная Программа направлена на обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.
Основной задачей Программы является строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.
3. Сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 1 реализуется в 2014-2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 приведена в приложении N 2 к муниципальной Программы.
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальным образованиям, отобранных для реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в рамках Подпрограммы 2 представляются Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правительством Пензенской области Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области на вышеуказанные цели.
Субсидии предоставляются в размере 50% от общей стоимости работ, при условии включения расходов на софинансирование за счет средств муниципального образования в размере не менее 50% общей стоимости работ и
используются на строительство следующих инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки:
- водопроводных и канализационных сетей и сооружений;
- газовых сетей;
- сетей и сооружений электроснабжения;
- сетей теплоснабжения;
- автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных образований.
Участком массовой жилищной застройки считается участок, на котором будет строиться не менее 2 тыс. кв. метров общей площади малоэтажных жилых домов или не менее 30 тыс. кв. метров общей площади многоэтажных жилых домов.
Органы местного самоуправления Пензенской области представляют Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом по форме приложения к Подпрограмме 2 Государственной программы.
Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Пензенской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляет Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области.
6. Механизм реализации Программы 2
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 2:
- муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области представляют Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом.;
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий Подпрограммы 2.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области осуществляет контроль хода строительства объектов, на которые выделяются субсидии из бюджета Пензенской области по Подпрограмме 2.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Перечень целевых показателей
муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" за счет всех источников финансирования
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования, тыс. руб. |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Муниципальная программа |
Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
Всего |
54252,0 |
969,2 |
1102,8 |
9870,0 |
17350,0 |
6120,0 |
16220,0 |
2620,0 |
бюджет Пензенской области |
10563,0 |
0 |
0 |
0 |
4560,0 |
1341,0 |
4371,0 |
291,0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
43689,0 |
969,2 |
1102,8 |
9870,0 |
12790,0 |
4779,0 |
11849,0 |
2329,0 |
|||
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Подпрограмма 1 |
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
всего |
52752,0 |
969,2 |
1102,8 |
8870,0 |
16850,0 |
6120,0 |
16220,0 |
2620,0 |
бюджет Пензенской области |
10563,0 |
0 |
0 |
0 |
4560,0 |
1341,0 |
4371,0 |
291,0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
42189,0 |
969,2 |
1102,8 |
8870,0 |
12290,0 |
4779,0 |
11849,0 |
2329,0 |
|||
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Подпрограмма 2 |
Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах |
Всего |
1500,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
1500,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
иные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Мероприятия муниципальной программы
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование целевого показателя |
Единица изм. |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ((гр. 4 / гр. 3) * 100) или ((гр. 3 / гр. 4) * 100) |
Планируемый показатель результативности подпрограммы (сумма по гр. 5 / количество целевых показателей подпрограммы Муниципальной программы) |
Планируемый объем средств на реализацию Муниципальной программы, тыс. руб. |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы Муниципальной программы, тыс. руб. |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность Муниципальной программы (гр. 8 / гр. 7) |
Суммарная планируемая результативность подпрограммы Муниципальной программы (гр. 6 * гр. 9) |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы ((гр. 4 / гр. 3) * 100) или ((гр. 3 / гр. 4) * 100) |
Планируемый показатель результативности Муниципальной программы ((сумма по гр. 11 / количество целевых показателей Муниципальной программы) * 100) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2014 год | |||||||||||
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства |
% |
70,2 |
72,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности |
% |
86,0 |
89,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
103,8 |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,25 |
1,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
104,0 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области |
|
8,0 |
9,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
112,5 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
0,98 |
0,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
2,00 |
3,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
150,0 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
969,2 |
х |
х |
х |
х |
110,4 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, |
% |
70,2 |
72,1 |
102,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности |
% |
86,0 |
89,3 |
103,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,25 |
1,20 |
104,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
969,2 |
969,2 |
1,0 |
102,7 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области |
|
8,0 |
9,0 |
112,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
0,98 |
0,98 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
2,00 |
3,00 |
150,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
120,8 |
696,2 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
2015 год | |||||||||||
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, |
% |
72,1 |
73,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,8 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности |
% |
89,3 |
89,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,20 |
1,15 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
104,3 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
10 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города |
|
9,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
111,1 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
0,98 |
1,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
111,2 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
3,0 |
3,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
1102,8 |
х |
х |
х |
х |
104,0 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства |
% |
72,1 |
73,4 |
101,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности |
% |
89,3 |
89,3 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,20 |
1,15 |
104,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
10 |
0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
101,5 |
1102,8 |
1102,8 |
1 |
101,5 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
9,0 |
10,0 |
111,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
0,98 |
1,09 |
111,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
107,4 |
1102,8 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
2016 год | |||||||||||
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства |
% |
73,4 |
74,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,5 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности |
% |
89,3 |
90,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,1 |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,15 |
1,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
104,5 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города |
|
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
3,0 |
5,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
166,7 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
9870,0 |
х |
х |
х |
х |
112,3 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, |
% |
73,4 |
74,5 |
101,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города |
% |
89,3 |
90,3 |
101,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,15 |
1,10 |
104,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
102,5 |
9870,0 |
8870,0 |
0,9 |
92,2 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
3 |
5 |
166,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
122,2 |
9870,0 |
1000,0 |
0,1 |
12,2 |
х |
х |
2017 год | |||||||||||
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки |
% |
74,5 |
75,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,5 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки |
% |
90,3 |
90,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,10 |
1,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
104,7 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
17350,0 |
х |
х |
х |
х |
100,9 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки |
% |
74,5 |
75,6 |
101,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки |
% |
90,3 |
90,3 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,10 |
1,05 |
104,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
102,1 |
17350,0 |
16850,0 |
0,97 |
99,0 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
9,0 |
5,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
17350,0 |
500,0 |
0,03 |
3,0 |
х |
х |
2018 год | |||||||||||
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки |
% |
75,6 |
76,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,6 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки |
% |
90,3 |
90,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,05 |
1,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
105,0 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
6120,0 |
х |
х |
х |
х |
101,1 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки |
% |
75,6 |
76,8 |
101,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки |
% |
99,1 |
99,2 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,05 |
1,00 |
105,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
102,2 |
6120,0 |
6120,0 |
0,9 |
102,2 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
6120,0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
2019 год | |||||||||||
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, |
% |
76,8 |
78,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,7 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности |
% |
90,3 |
90,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,00 |
0,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
105,3 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
16220,0 |
х |
х |
х |
х |
101,2 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства |
% |
76,8 |
78,1 |
101,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, отвечающей требованиям безопасности |
% |
90,3 |
90,3 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
1,00 |
0,95 |
105,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
16220,0 |
16220,0 |
1 |
102,3 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
16220,0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
2020 год | |||||||||||
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки |
% |
78,1 |
79,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
101,4 |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки |
% |
90,3 |
90,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,1 |
х |
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
0,95 |
0,90 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
105,6 |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
х |
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
Итоговое значение по Муниципальной программе |
х |
х |
х |
х |
х |
2620,0 |
х |
х |
х |
х |
101,1 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки |
% |
78,1 |
79,2 |
101,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки |
% |
90,3 |
90,3 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры |
% |
0,95 |
0,90 |
105,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
2620,0 |
2620,0 |
1 |
102,3 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||||||
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки |
|
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |
% |
1,09 |
1,09 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году |
% |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
2620,0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Планируемая оценка эффективности
муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
110,4 |
104,0 |
112,3 |
100,9 |
101,1 |
101,2 |
101,1 |
Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм |
102,7 |
101,5 |
104,4 |
102,0 |
102,2 |
102,3 |
102,3 |
Отклонение |
7,7 |
2,5 |
7,9 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
102,7 |
101,5 |
92,2 |
99,0 |
102,2 |
102,3 |
102,3 |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах" | |||||||
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
0 |
0 |
12,2 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными
услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Отчет об исполнении целевых показателей
муниципальной программы по итогам 20___ года
"_______________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
_________________________________________________
Ответственный исполнитель
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Абсолютное отклонение |
Относительное отклонение, в % |
Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|
план на год |
отчет |
||||||
Муниципальная программа (указать наименование) | |||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |
||||||
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма 2 (указать наименование) |
|
|||||
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 14 декабря 2015 г. N 735 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.