Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9 изменено. - Постановление администрации г. Пензы от 10 октября 2024 г. N 1545/3
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 9
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
(с изменениями от 12, 13, 30 марта, 3, 24 июля, 5 октября,
13 ноября, 16, 30 декабря 2020 г., 13, 14 апреля, 14 мая,
24, 25 августа, 17 декабря 2021 г., 11 февраля, 11 апреля,
20 мая, 13 июля, 11 октября, 14, 17 ноября, 28 декабря 2022 г.,
6 февраля, 10 мая, 2 августа, 11 октября, 24 ноября, 29 декабря 2023 г.,
13 февраля, 16 мая, 21, 27 августа, 10 октября 2024 г.)
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятий по годам |
||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | |||||||||
Задача программы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. | |||||||||
1.1. |
Расходы на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
193228,204 |
193228,204 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Показатель регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: |
2020 |
30799,600 |
30799,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
43421,900 |
43421,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 92,8% |
|||
2022 |
42612,160 |
42612,160 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 92,9% |
|||
2023 |
44419,500 |
44419,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 93,0% |
|||
2024 |
31975,044 |
31975,044 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 93,1% |
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 93,2% |
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
185932,550 |
185932,550 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
36397,650 |
36397,650 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
40152,800 |
40152,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество перевозимых пассажиров растет |
|||
2022 |
38719,300 |
38719,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 29300 |
|||
2023 |
37391,600 |
37391,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 29400 |
|||
2024 |
33271,200 |
33271,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 29500 |
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 29600 |
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 29700 |
|||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
213480,144 |
213480,144 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
106531,844 |
106531,844 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
106948,300 |
106948,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
592640,898 |
592640,898 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
173729,094 |
173729,094 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
190523,000 |
190523,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2022 |
81331,460 |
81331,460 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2023 |
81811,100 |
81811,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
|||
2024 |
65246,244 |
65246,244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||
Цель подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | |||||||||
Задача программы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | |||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
38333,465 |
38333,465 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
2020 |
8253,400 |
8253,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
8199,600 |
8199,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
7441,000 |
7441,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
6642,200 |
6642,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
7797,265 |
7797,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
38333,465 |
38333,465 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
8253,400 |
8253,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
8199,600 |
8199,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
7441,000 |
7441,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
6642,200 |
6642,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
7797,265 |
7797,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | |||||||||
Задача программы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | |||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
313573,200 |
313324,335 |
248,865 |
0,000 |
0,000 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
2020 |
50793,800 |
50693,000 |
100,800 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
56351,200 |
56236,200 |
115,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
67449,200 |
67416,135 |
33,065 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
80552,000 |
80552,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
58427,000 |
58427,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
5704,202 |
3090,800 |
2613,402 |
0,000 |
0,000 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
2020 |
617,800 |
308,900 |
308,900 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
644,400 |
322,200 |
322,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
644,400 |
322,200 |
322,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
2184,800 |
1092,400 |
1092,400 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
1612,802 |
1045,100 |
567,702 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
319277,402 |
316415,135 |
2862,267 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
51411,600 |
51001,900 |
409,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
56995,600 |
56558,400 |
437,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
68093,600 |
67738,335 |
355,265 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
82736,800 |
81644,400 |
1092,400 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
60039,802 |
59472,100 |
567,702 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
950251,765 |
947389,498 |
2862,267 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
233394,094 |
232984,394 |
409,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
255718,200 |
255281,000 |
437,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
156866,060 |
156510,795 |
355,265 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
171190,100 |
170097,700 |
1092,400 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
133083,311 |
132515,609 |
567,702 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятий по годам |
||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | |||||||||
Задача программы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. | |||||||||
1.1. |
Расходы на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
164199,856 |
164199,856 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Показатель регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 92,8% |
|||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 92,9% |
|||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 93,0% |
|||
2024 |
15902,456 |
15902,456 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 93,1% |
|||
2025 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 93,2% |
|||
2026 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество перевозимых пассажиров растет |
|||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 29300 |
|||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 29400 |
|||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 29500 |
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 29600 |
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 29700 |
|||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
|
Итого |
164199,856 |
164199,856 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
15902,456 |
15902,456 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||
Цель подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | |||||||||
Задача программы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | |||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | |||||||||
Задача программы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | |||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
210453,800 |
210453,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
32979,900 |
32979,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
87324,600 |
87324,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
90149,300 |
90149,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
8117,398 |
3820,000 |
4297,398 |
0,000 |
0,000 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
1630,598 |
576,600 |
1053,998 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
3243,400 |
1621,700 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
3243,400 |
1621,700 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
218571,198 |
214273,800 |
4297,398 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
34610,498 |
33556,500 |
1053,998 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
90568,000 |
88946,300 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
93392,700 |
91771,000 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
382771,054 |
378473,656 |
4297,398 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
50512,954 |
49458,956 |
1053,998 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
164716,700 |
163095,000 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
167541,400 |
165919,700 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.