Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4 изменено. - Постановление администрации г. Пензы от 10 октября 2024 г. N 1545/3
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
(с изменениями от 12, 13, 30 марта,
3, 24 июля, 5 октября, 13 ноября,
16, 30 декабря 2020 г., 13, 14 апреля,
14 мая, 25 июня, 24, 25 августа, 17 декабря 2021 г.,
11 февраля, 11 апреля, 20 мая, 13 июля, 11 октября,
14, 17 ноября, 28 декабря 2022 г., 6 февраля, 10 мая,
2 августа, 11 октября, 24 ноября, 29 декабря 2023 г.,
13 февраля, 16 мая, 21, 27 августа, 10 октября 2024 г.)
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг на 2024 год
Управление транспорта и связи города Пензы
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29600 |
29700 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
133083,31 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,1 |
93,2 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
65246,24 |
0,4903 |
49,04 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7797,27 |
0,0586 |
5,86 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
60039,80 |
0,4511 |
45,11 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг на 2024 год
Управление ЖКХ г. Пензы
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29600 |
29700 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
50512,96 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,1 |
93,2 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
15902,46 |
0,3148 |
31,49 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
34610,50 |
0,6852 |
68,52 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг на 2025 год
Управление ЖКХ г. Пензы
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29700 |
29800 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
164716,70 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,2 |
93,3 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
74148,70 |
0,4502 |
45,03 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
90568,00 |
0,5498 |
54,98 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг на 2025 год
Управление ЖКХ г. Пензы
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29700 |
29800 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
164716,70 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,2 |
93,3 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
74148,70 |
0,4502 |
45,03 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
0,00 |
0,0000 |
0,00 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
90568,00 |
0,5498 |
54,98 |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.