Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 27. Состав показателей, представляемых в проекте решения Собрания представителей о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области для рассмотрения и утверждения Собранием представителей г. Заречного. Основные этапы составления проекта бюджета
Решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 24 декабря 2013 г. N 454 часть 1 статьи 27 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного решения и применяющейся к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области начиная с бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.
1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Пензенской области, решениями Собрания представителей г. Заречного Пензенской области (кроме решений о бюджете).
Часть 2 изменена с 26 декабря 2019 г. - Решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25 декабря 2019 г. N 42
Изменения применяются при составлении, утверждении и исполнении бюджета ЗАТО г. Заречный Пензенской области, начиная с бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.
2. Решением о бюджете утверждается:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год и на второй год планового периода;
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, установленные нормативными правовыми актами Собрания представителей г. Заречного.
В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению, начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.