Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 17. Состав показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете города Каменки
Решением Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 14 ноября 2013 г. N 547-69/2 часть 1 статьи 17 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения и применяющейся к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета г. Каменки Каменского района Пензенской области, начиная с бюджета на 2014 г. (на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.)
1. В решении о бюджете города должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2. В проекте решения о бюджете города Каменки должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы города Каменки Каменского района Пензенской области, в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.
3. Решением о бюджете города Каменки Каменского района утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Каменки Каменского района Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Каменки Каменского района Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета);
Решением Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 26 октября 2017 г. N 338-41/3 действие абзаца шестого части 3 статьи 17 настоящего Положения было приостановлено до 1 января 2018 г.
Решением Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 22 декабря 2016 г. N 248-29 действие абзаца шестого части 3 статьи 17 настоящего Положения было приостановлено до 1 января 2017 г.
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период;
9) верхний предел муниципального долга города Каменки Каменского района Пензенской области на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
10) утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Решение Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 12 ноября 2020 г. N 93-13/4
11) верхний предел муниципального долга города Каменки Каменского района Пензенской области по муниципальным гарантиям на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
12) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Каменки Каменского района Пензенской области в очередном финансовом году и плановом периоде;
13) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Каменки Каменского района Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Часть 4 изменена с 26 октября 2017 г. - Решение Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 26 октября 2017 г. N 338-41/3
4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области предусматривает утверждение их уточненных значений на очередной финансовый год и первый год планового периода.
Абзац утратил силу с 26 октября 2017 г. - Решение Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 26 октября 2017 г. N 338-41/3
Решением Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области от 14 ноября 2013 г. N 547-69/2 часть 5 статьи 17 настоящего приложения изложена в новой редакции, применяющейся к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.
5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.