Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4 изменено с 15 ноября 2017 г. - Постановление администрации г. Пензы от 15 ноября 2017 г. N 2178/7
Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
(с изменениями от 22, 30 декабря 2014 г.,
18 февраля, 9, 11 сентября,
10, 22 декабря 2015 г.,
26 февраля, 25 марта, 11 мая,
30 июня, 29 июля, 4, 30 августа,
7 ноября, 27 декабря 2016 г.,
2, 25 мая, 6, 20 июня, 4 августа, 22 сентября,
15 ноября 2017 г.)
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2015 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,33 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
25 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
183170,21212 |
х |
х |
х |
100,03 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92 |
92,3 |
100,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28800 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,08 |
147412,51212 |
0,8048 |
80,54 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
130 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
85 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
6821,3 |
0,0372 |
3,72 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
25 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
28936,4 |
0,1580 |
15,80 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2016 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,35 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
х |
х |
х |
х |
х |
107,69 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,18 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
30 |
х |
х |
х |
х |
х |
120,00 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
240775,006 |
х |
х |
х |
102,67 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,3 |
92,4 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28800 |
28900 |
100,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,12 |
196528,17 |
0,8162 |
81,72 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
130 |
140 |
107,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
85 |
86 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,56 |
7261,6 |
0,0302 |
3,10 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
25 |
30 |
120,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
105,00 |
36985,24 |
0,1536 |
16,13 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2017 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,35 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
х |
х |
х |
х |
х |
107,14 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,16 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
30 |
35 |
х |
х |
х |
х |
х |
116,67 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
248776,9 |
х |
х |
х |
102,31 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,4 |
92,5 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
28900 |
29000 |
100,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,12 |
197971,6 |
0,7971 |
79,81 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
140 |
150 |
107,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
86 |
87 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,38 |
7010,5 |
0,0282 |
2,89 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
30 |
35 |
116,67 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
104,17 |
43794,8 |
0,1760 |
18,33 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
х |
х |
х |
х |
х |
106,67 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,15 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
35 |
45 |
х |
х |
х |
х |
х |
128,57 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
156725,4 |
х |
х |
х |
103,35 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
100,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,11 |
107755,2 |
0,6875 |
68,83 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
106,67 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,22 |
6798,4 |
0,0434 |
4,44 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
35 |
45 |
128,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
107,14 |
42171,8 |
0,2691 |
28,83 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2019 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
х |
х |
х |
х |
х |
106,25 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,14 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
45 |
50 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,11 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
154227,0 |
х |
х |
х |
101,72 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
100,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,11 |
105468,6 |
0,6839 |
68,47 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
106,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,08 |
6790,5 |
0,0440 |
4,49 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
45 |
50 |
111,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
102,78 |
41967,9 |
0,2721 |
27,97 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
х |
х |
х |
х |
х |
105,88 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,12 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
50 |
60 |
х |
х |
х |
х |
х |
120,00 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
165224,4 |
х |
х |
х |
102,5 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
100,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,11 |
126883,4 |
0,7679 |
76,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
105,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
101,96 |
6812,30 |
0,0412 |
4,20 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
50 |
60 |
120,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
105,00 |
31528,70 |
0,1908 |
20,03 |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.