Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9 изменено с 3 июля 2020 г. - Постановление администрации г. Пензы от 3 июля 2020 г. N 878/3
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 9
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
12, 13, 30 марта, 3 июля 2020 г.
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятия по годам |
|||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта | ||||||||||
1.1. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
228537,8 |
228537,8 |
0 |
0 |
0 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85%) |
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: 2020 - 92,8% 2021 - 92,9% 2022 - 93,0% 2023 - 93,1% 2024 - 93,2% 2025 - 93,3% 2026 - 93,4% |
2020 |
34156,3 |
34156,3 |
0 |
0 |
0 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85%) |
Количество перевозимых пассажиров растет: 2020 - 29300 2021 - 29400 2022 - 29500 2023 - 29600 2024 - 29700 2025 - 29800 2026 - 29900 |
|||
2021 |
34156,3 |
34156,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
238200,0 |
238200,0 |
0 |
0 |
0 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70 %) |
|
2020 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
725991,6 |
725991,6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
84021,6 |
84021,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
106985,0 |
106985,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
106985,0 |
106985,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4. |
Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
|
Итого |
1202729,4 |
1202729,4 |
0 |
0 |
0 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
|
2020 |
165577,9 |
165577,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
178541,3 |
178541,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
144385,0 |
144385,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
56273,1 |
56273,1 |
0 |
0 |
0 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
|
2020 |
8238,6 |
8238,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
8463,6 |
8463,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
8789,7 |
8789,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2. |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180 |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости |
||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
56273,1 |
56273,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2020 |
8238,6 |
8238,6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021 |
8463,6 |
8463,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
8789,7 |
8789,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
363777,2 |
363474,8 |
302,4 |
0 |
0 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
|
2020 |
50499,1 |
50398,3 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
51755,6 |
51654,8 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
53364,9 |
53264,1 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
2313,5 |
2313,5 |
0 |
0 |
0 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
|
2020 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
366090,7 |
365788,3 |
302,4 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
50829,6 |
50728,8 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
52086,1 |
51985,3 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
53695,4 |
53594,6 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
1625093,2 |
1624790,8 |
302,4 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
224646,1 |
224545,3 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
239091,0 |
238990,2 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
206870,1 |
206769,3 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.