Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4 изменено с 5 октября 2020 г. - Постановление администрации г. Пензы от 5 октября 2020 г. N 1393/3
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
(с изменениями от 12, 13, 30 марта,
3, 24 июля, 5 октября 2020 г.)
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
|
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
x |
x |
227455,3 |
x |
x |
x |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
|
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
% |
0 |
30 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,02 |
168254,8 |
0,7397 |
73,98 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
8245,70 |
0,0363 |
3,63 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
|
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
50954,8 |
0,2240 |
22,40 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29300 |
29400 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
x |
x |
237019,9 |
x |
x |
x |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,8 |
92,9 |
100,11 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,02 |
176182,9 |
0,7433 |
74,34 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
6 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
8463,60 |
0,0357 |
3,57 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
8 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
9 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
52373,40 |
0,2210 |
22,10 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29400 |
29500 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
x |
x |
207157,4 |
x |
x |
x |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,9 |
93 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,02 |
144385,00 |
0,6970 |
69,70 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
8789,70 |
0,0424 |
4,24 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
|
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
53982,7 |
0,2606 |
26,06 |
x |
x |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.