Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава 4. Паспорт подпрограммы N 1
Наименование подпрограммы N 1 |
Повышение эффективности бюджетных расходов |
||||
Основание для разработки Подпрограммы N 1 |
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 2. статья 41 Устава муниципального образования город Набережные Челны, утвержденного решением Городского Совета от 08.12.2005 N 6/5 |
||||
Основные разработчики Подпрограммы N 1 |
Управление финансов Исполнительного комитета |
||||
Исполнители Подпрограммы N 1 |
1. Управление финансов Исполнительного комитета; 2. отраслевые (функциональные) органы Исполнительного комитета; 3. муниципальные учреждения |
||||
Цель Подпрограммы N 1 |
Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей физических и юридических лиц в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества реализации |
||||
Задачи Подпрограммы N 1 |
1. Обеспечение стратегического и бюджетного планирования расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития города; 2. создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов; 3. повышение качества управления муниципальными финансами |
||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 1 |
с 2015 по 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы: 1. 1 этап - 2015 год; 2. 2 этап - 2016 год; 3. 3 этап - 2017 год |
||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы N 1 |
Источники финансирования |
Годы реализации подпрограммы N 1 (тыс. рублей) |
|||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Всего |
||
бюджет города по разделу (подразделу) 01.13 "Другие общегосударственные расходы" |
4000,0; |
4000,0; |
4000,0 |
37225,0 |
|
по разделу (подразделу) 13.01. "Обслуживание государственного и муниципального долга" |
18625,0 |
5600,0 |
1000,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 1 |
Реализация Подпрограммы N 1 обеспечит: 1. развитие собственной доходной базы бюджета города и создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города, снижение дефицита бюджета города и долговой нагрузки; 2. взаимосвязь между распределением бюджетных средств и фактическими результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами муниципальной политики путем применения программно-целевых методов планирования; 3. целевое и эффективное использование бюджетных средств |
||||
Система организации контроля за реализацией Подпрограммы N 1 |
Контроль за исполнением подпрограммы N 1 осуществляет управление финансов Исполнительного комитета |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.