Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 8 июня 2017 г. N 362
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 N 976, от 29.04.2015 N 299, от 12.09.2015 N 671, от 23.06.2016 N 429, от 23.09.2016 N 682, от 26.12.2016 N 1000, от 07.02.2017 N 62, от 15.02.2017 N 88) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам |
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014-2022 годы составляет 269937,102 млн. рублей, в том числе по годам: (млн. рублей) |
|||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
|
2014 |
38207,508 |
10647,253 |
26788,455 |
88,2 |
683,6 |
|
2015 |
38437,312 |
9769,212 |
27480,46 |
506,94 |
680,7 |
|
2016 |
43154,98 |
11540,878 |
30475,688 |
353,314 |
785,1 |
|
2017 |
24196,097 |
9659,126 |
13340,894 |
401,277 |
794,8 |
|
2018 |
24286,078 |
9030,0 |
13662,188 |
1593,89 |
- |
|
2019 |
25139,671 |
9000,0 |
14314,261 |
1825,41 |
- |
|
2020 |
24562,232 |
9000,0 |
14258,212 |
1304,02 |
- |
|
2021 |
26398,612 |
9000,0 |
14258,212 |
3140,4 |
- |
|
2022 |
25554,612 |
9000,0 |
14258,212 |
2296,4 |
- |
|
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней"; |
в строке "Ожидаемые конечные результаты Программы":
в абзаце третьем цифры "53,4" заменить цифрами "53,3";
в абзаце четвертом цифры "84,1" заменить цифрами "83,7";
подраздел "Прогноз развития железнодорожного транспорта" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития железнодорожного транспорта
Таблица 12
Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта
Наименование показателей |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Перевозка пассажиров (пригородное сообщение) |
млн. человек |
7,9 |
8,0 |
6,8 |
6,9 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,65 |
6,7 |
6,75 |
6,75 |
Пассажирооборот (пригородное сообщение) |
млн. пасс./ км |
297,2 |
318,5 |
276,2 |
291,4 |
270,4 |
274,4 |
278,5 |
280,4 |
288,0 |
290,0 |
290,0 |
Перевозка грузов |
млн. тонн |
16,3 |
15,7 |
15,2 |
15,2 |
14,8 |
15,0 |
15,2 |
15,4 |
15,6 |
16,0 |
16,4 |
Грузооборот |
млн. т/км |
31,96 |
29,89 |
29,71 |
29,71 |
27,2 |
27,6 |
27,9 |
28,3 |
28,7 |
29,4 |
30,2 |
Как показано в таблице 12, в рамках прогноза развития транспортного комплекса прогнозируется увеличение объема пассажирских перевозок в 2022 году до 6,75 млн. человек.";
подраздел "Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы
Таблица 13
Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта
Наименование показателей |
Единица измерения |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Обслужено пассажиров (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма") |
млн. человек |
2,4 |
2,2 |
2,34 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,4 |
Обслужено грузов (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма") |
тонн |
4123,6 |
3121,2 |
3047,2 |
3257,3 |
3583,0 |
4120,5 |
4738,5 |
5449,3 |
5994,2 |
В соответствии с прогнозными расчетами в 2022 году грузооборот предприятий воздушного транспорта увеличится по отношению к 2014 году на 45,4 процента.
Объем пассажирских перевозок к 2022 году по отношению к 2014 году увеличится на 42 процента.";
в подразделе "прогноз развития внутреннего водного транспорта" таблицу 14 изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта
Наименование показателей |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Перевозка пассажиров |
млн. человек |
0,5 |
0,4 |
0,37 |
0,36 |
0,36 |
0,37 |
0,38 |
0,39 |
0,40 |
0,41 |
0,42 |
Пассажирооборот |
млн. пасс./ км |
15,7 |
13,8 |
12,11 |
12,24 |
10,37 |
10,52 |
10,68 |
10,84 |
11,0 |
11,16 |
11,33"; |
в подразделе "Прогноз развития пассажирского транспорта общего пользования" таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского транспорта общего пользования
Наименование показателей |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов) |
млн. человек |
276,4 |
276,6 |
276,8 |
276,7 |
276,9 |
276,8 |
278,2 |
279 |
279,2 |
279,5 |
279,5 |
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов) |
млн. пасс./км |
2098,1 |
2098,4 |
2098,6 |
2098,5 |
2098,5 |
2098,6 |
2102,2 |
2103 |
2103,1 |
2103,7 |
2103,7 |
Перевозка пассажиров троллейбусами |
млн. человек |
23,4 |
26,1 |
26,3 |
25,1 |
26,8 |
27,8 |
27,9 |
27,98 |
30,1 |
31,0 |
31,5 |
Пассажирооборот троллейбусов |
млн. пасс./км |
81,0 |
90,4 |
91,2 |
86,7 |
97,1 |
100,2 |
100,3 |
100,4 |
102,4 |
104,2 |
104,6 |
Перевозка пассажиров трамваями |
млн. человек |
50,8 |
53,7 |
53,3 |
56,5 |
52,6 |
54,1 |
54,3 |
54,9 |
55,0 |
55,1 |
55,8 |
Пассажирооборот трамваев |
млн. пасс./км |
198,9 |
200,6 |
196,5 |
204,1 |
189,2 |
201,4 |
201,9 |
202,2 |
202,5 |
202,7 |
203,1 |
Перевозка пассажиров метрополитеном |
млн. человек |
21,4 |
31,3 |
29,8 |
28,7 |
27,2 |
28,2 |
28,3 |
29,1 |
29,2 |
30,4 |
32,5 |
Пассажирооборот метрополитена |
млн. пасс./км |
145,6 |
212,6 |
202,5 |
195,2 |
216,3 |
216,8 |
216,9 |
217,7 |
217,8 |
219,0 |
221,1"; |
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014-2022 годы составляет 269937,102 млн. рублей, в том числе по годам:
(млн. рублей) | |||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
2014 |
38207,508 |
10647,253 |
26788,455 |
88,2 |
683,6 |
2015 |
38437,312 |
9769,212 |
27480,46 |
506,94 |
680,7 |
2016 |
43154,98 |
11540,878 |
30475,688 |
353,314 |
785,1 |
2017 |
24196,097 |
9659,126 |
13340,894 |
401,277 |
794,8 |
2018 |
24286,078 |
9030,0 |
13662,188 |
1593,89 |
- |
2019 |
25139,671 |
9000,0 |
14314,261 |
1825,41 |
- |
2020 |
24562,232 |
9000,0 |
14258,212 |
1304,02 |
- |
2021 |
26398,612 |
9000,0 |
14258,212 |
3140,4 |
- |
2022 |
25554,612 |
9000,0 |
14258,212 |
2296,4 |
- |
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения N 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в паспорте подпрограммы "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 6255,238 млн. рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан - 3366,138 млн. рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2889,1 млн. рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги"). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
|||
Год |
Всего |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
|
2014 |
416,868 |
416,868 |
- |
|
2015 |
388,14 |
380,64 |
7,5 |
|
2016 |
284,79 |
284,79 |
- |
|
2017 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
2018 |
1069,94 |
380,64 |
689,3 |
|
2019 |
1072,94 |
380,64 |
692,3 |
|
2020 |
1080,64 |
380,64 |
700,0 |
|
2021 |
1180,64 |
380,64 |
800,0 |
|
2022 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров - 6,75 млн. человек; пассажирооборот - 290 млн. пасс./километров; перевозка грузов - 16,4 млн. тонн; грузооборот - 30,2 млрд. тонн/километров"; |
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте подпрограммы "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2022 годы":
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров - 0,42 млн. человек; пассажирооборот - 11,33 млн. пасс./километров"; |
в паспорте подпрограммы "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014-2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 2386,56 млн. рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1000,142 млн. рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 1057,268 млн. рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 329,15 млн. рублей (в том числе средства инвесторов). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
|
2014 |
640,8 |
- |
552,6 |
88,2 |
|
2015 |
328,345 |
239,482 |
47,923 |
40,94 |
|
2016 |
735,358 |
434,76 |
288,598 |
12,0 |
|
2017 |
401,949 |
325,9 |
56,049 |
20,0 |
|
2018 |
120,349 |
- |
56,049 |
64,3 |
|
2019 |
148,859 |
- |
56,049 |
92,81 |
|
2020 |
10,9 |
- |
- |
10,9 |
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2022 году должны быть достигнуты следующие результаты: обслужено пассажиров - 3,4 млн. человек; обслужено грузов - 5994,2 тонн"; |
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте подпрограммы "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 26535,019 млн. рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн. рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 20910,509 млн. рублей; планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 5464,51 млн. рублей (в том числе средства инвесторов). Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников |
|
2014 |
2707,515 |
- |
2707,515 |
- |
|
2015 |
3454,149 |
160,0 |
3244,149 |
50,0 |
|
2016 |
3185,514 |
- |
3175,514 |
10,0 |
|
2017 |
2239,445 |
- |
2089,445 |
150,0 |
|
2018 |
2679,016 |
- |
1938,726 |
740,29 |
|
2019 |
2679,09 |
- |
1938,79 |
740,3 |
|
2020 |
2031,91 |
- |
1938,79 |
93,12 |
|
2021 |
3779,19 |
- |
1938,79 |
1840,4 |
|
2022 |
3779,19 |
- |
1938,79 |
1840,4 |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "46,8" заменить цифрами "32,5";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014-2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы - 3346,325 млн. рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета - 513,47 млн. рублей; бюджета Республики Татарстан - 976,855 млн. рублей; внебюджетных источников - 1856,0 млн. рублей. Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства |
|||||||
бюджета Российской Федерации |
бюджета Республики Татарстан |
внебюджетные источники |
|||||||
2014 |
1197,517 |
220,662 |
976,855 |
- |
|||||
2015 |
292,808 |
292,808 |
- |
- |
|||||
2016 |
- |
- |
- |
- |
|||||
2017 |
- |
- |
- |
- |
|||||
2018 |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
|||||
2019 |
300,0 |
- |
- |
300,0 |
|||||
2020 |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|||||
2021 |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|||||
2022 |
456,0 |
- |
- |
456,0 |
|||||
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в паспорте подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 229910,183 млн. рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета - 84872,857 млн. рублей; бюджета Республики Татарстан - 141122,035 млн. рублей, в том числе 7388,04 млн. рублей - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы; муниципальных дорожных фондов - 2944,2 млн. рублей; внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 971,091 млн. рублей. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
|||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства муниципальных дорожных фондов |
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) |
|
2014 |
33021,367 |
10426,591 |
21911,176 |
683,6 |
- |
|
2015 |
33737,494 |
8976,922 |
23671,372 |
680,7 |
408,5 |
|
2016 |
38789,566 |
11106,118 |
26567,034 |
785,1 |
331,314 |
|
2017 |
21029,576 |
9333,226 |
10670,273 |
794,8 |
231,277 |
|
2018 |
20170,332 |
9030,0 |
11140,332 |
- |
- |
|
2019 |
20790,462 |
9000,0 |
11790,462 |
- |
- |
|
2020 |
20790,462 |
9000,0 |
11790,462 |
- |
- |
|
2021 |
20790,462 |
9000,0 |
11790,462 |
- |
- |
|
2022 |
20790,462 |
9000,0 |
11790,462 |
- |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2022 году: доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, - 53,3 процента; удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, - 83,7 процента; отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения) - 86,7 процента"; |
приложения N 1, 3, 4 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014-2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 603,113 млн. рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||
Год |
Всего |
Средства бюджета Республики Татарстан |
|
2014 |
70,238 |
70,238 |
|
2015 |
73,499 |
73,499 |
|
2016 |
76,24 |
76,24 |
|
2017 |
60,975 |
60,975 |
|
2018 |
62,929 |
62,929 |
|
2019 |
64,808 |
64,808 |
|
2020 |
64,808 |
64,808 |
|
2021 |
64,808 |
64,808 |
|
2022 |
64,808 |
64,808 |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014-2022 годы":
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2015-2022 годы"
в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" в абзаце третьем цифры "3092" заменить цифрами "800".
Премьер-министр |
А.В. Песошин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление КМ РТ от 8 июня 2017 г. N 362 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы"
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 30 июня 2017 г., в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан", N 52 (II часть), 14 июля 2017 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 сентября 2023 г. N 1196 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.