Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22 сентября 2018 г. N 824
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2014 N 267, от 01.10.2014 N 708, от 14.11.2014 N 876, от 12.12.2014 N 977, от 08.04.2015 N 231, от 19.05.2015 N 358, от 01.06.2015 N 396, от 16.06.2015 N 442, от 02.11.2015 N 831, от 24.02.2016 N 112, от 15.04.2016 N 225, от 08.05.2016 N 288, от 22.07.2016 N 498, от 23.09.2016 N 681, от 30.11.2016 N 884, от 30.12.2016 N 1053, от 03.02.2017 N 59, от 26.05.2017 N 308, от 21.06.2017 N 411, от 26.06.2017 N 433, от 10.10.2017 N 777, от 15.12.2017 N 993, от 29.12.2017 N 1077, от 19.01.2018 N 18, от 14.02.2018 N 87, от 26.04.2018 N 285, от 04.05.2018 N 318, от 26.06.2018 N 519) (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и в пункте 1 постановления цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в государственной программе "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы", утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
в наименовании Программы цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в паспорте Программы:
в строке "Наименование программы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
строку "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"Перечень подпрограмм |
1. "Социальные выплаты" на 2014-2021 годы. 2. "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" на 2014-2021 годы. 3. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Республики Татарстан" на 2014-2021 годы. 4. "Комплексная программа формирования системы межведомственного патронажного сопровождения по месту жительства семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье, на 2014 год". 5. "Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015-2021 годы. 6. "Доступная среда" на 2014-2018 годы. 7. "Бэлэкэч - Малыш" на 2014 год. 8. "Оказание государственной поддержки опекунам и приемным родителям" на 2014 год. 9. "Межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 2016-2017 годы". 10. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2021 годы". 11. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". 12. "Развитие ранней помощи в Республике Татарстан" на 2017-2021 годы"; |
строку "Объемы финансирования Программы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Программы составляет 196275895,228 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 154165889,078 тыс. рублей, федерального бюджета - 42047133,800 тыс. рублей, субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 43778,200 тыс. рублей, из внебюджетных источников (средства, полученные от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) - 19094,150 тыс. рублей. (тыс. рублей) |
|||||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
||||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
средства из внебюджетных источников |
|||
2014 |
20908005,515 |
15441582,078 |
5450597,700 |
14171,200 |
1654,537 |
|
2015 |
22567805,000 |
16347332,000 |
6209073,900 |
11399,100 |
- |
|
2016 |
21787165,406 |
17017094,040 |
4753460,700 |
6926,300 |
9684,366 |
|
2017 |
22590377,407 |
18225677,860 |
4351407,000 |
5537,300 |
7755,247 |
|
2018 |
26096829,400 |
20590145,400 |
5500939,700 |
5744,300 |
- |
|
2019 |
26464451,500 |
21312740,700 |
5151710,800 |
- |
- |
|
2020 |
27392040,100 |
22181279,100 |
5210761,000 |
- |
- |
|
2021 |
28469220,900 |
23050037,900 |
5419183,000 |
|
|
|
Всего |
196275895,228 |
154165889,078 |
42047133,800 |
43778,200 |
19094,150 |
|
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам |
Реализация Программы позволит к 2021 году: обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право и обратившимся за их назначением, на уровне 100 процентов; увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, имеющих право на получение социальных услуг и обратившихся за их получением в государственные организации социального обслуживания, до 100 процентов; снизить удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Республике Татарстан до 0,25 процента; обеспечить отсутствие государственных организаций социального обслуживания населения, деятельность которых не соответствует установленным критериям (стандартам), 0 процентов; увеличить удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов; увеличить удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности до 10 процентов; довести удельный вес государственных организаций социального обслуживания, доведенных до норм СанПиН, в общем количестве государственных организаций социального обслуживания до 95 процентов; снизить удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий до 0 процентов; увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, до 98,8 процента; обеспечить предоставление социальных выплат при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на уровне 100 процентов; сократить долю семей, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Республике Татарстан до 9,6 процента; сохранить удельный вес детей первых трех лет жизни из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан, а также детей, имеющих хронические заболевания, обеспеченных специальными продуктами детского питания по рецептам врачей на безвозмездной основе, на уровне 100 процентов; обеспечить возмещение разницы между рыночной и фиксированной ценами на молоко, используемое для производства детского питания, в полном объеме на уровне 100 процентов; увеличить долю семей с детьми, снятых с межведомственного патронажа с положительными результатами без превышения сроков реабилитации, до 82 процентов; довести удельный вес детей до 4 лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги в кабинетах раннего вмешательства, в общей численности детей до 4 лет с ограниченными возможностями здоровья в 2014 году до 11,0 процента; обеспечить в течение 2014 года 100-процентный охват межведомственным патронажным сопровождением детей с отклонениями в развитии и здоровье из числа выявленных и поставленных на учет Службой межведомственного патронажного сопровождения; довести в 2014 году удельный вес семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье, получивших социальные услуги в отделениях дневного пребывания учреждений социального обслуживания (с учетом тяжести заболевания ребенка), от общего числа семей, охваченных Службой межведомственного патронажного сопровождения, до 90 процентов; довести в 2015 году долю инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Республике Татарстан до 55 процентов; довести в 2015 году долю профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций до 15,4 процента; довести в 2015 году долю специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации, социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере, до 26 процентов; довести в 2017 году долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Татарстан до 55,1 процента, в 2018 году - до 56,4 процента; довести в 2017 году долю парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Республике Татарстан (автобусного, трамвайного, троллейбусного) до 17,5 процента, в 2018 году автобусного парка подвижного состава - до 12,6 процента, трамвайного парка подвижного состава - до 12,1 процента и троллейбусного парка подвижного состава - до 25,6 процента; довести в 2017 году долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 55 процентов, в 2018 году - до 68 процентов; довести в 2017 году долю инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Татарстан до 56,8 процента, в 2018 году - до 56,8 процента; довести в 2017 году долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 59,8 процента, в 2018 году - до 60,9 процента; довести в 2017 году долю приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 48 процентов, в 2018 году - до 50 процентов; довести в 2017 году долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 53,1 процента, в 2018 году - до 54,5 процента; довести в 2017 году долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 42,7 процента, в 2018 году - до 43,6 процента; довести долю станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро в 2017 году до 100 процентов, в 2018 году - до 100 процентов; довести в 2017 году долю приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 100 процентов, в 2018 году - до 100 процентов; довести в 2017 году долю приоритетных объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта до 57,7 процента, в 2018 году - до 59,7 процента; довести в 2017 году долю детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 97,0 процента, в 2018 году - до 98,0 процента; довести в 2017 году долю детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 35,0 процента, в 2018 году - до 40,0 процента; довести в 2017 году долю дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 17 процентов, в 2018 году - до 17,5 процента; довести в 2017 году долю детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 85,0 процента, в 2018 году - до 90,0 процента; довести в 2017 году долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 22,3 процента, в 2018 году - до 22,3 процента; довести в 2017 году долю образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в субъекте Российской Федерации до 14,0 процента, в 2018 году - до 14,5 процента; довести в 2015 году удельный вес территориальных комплексных центров социального обслуживания населения, оснащенных новым автотранспортом для обеспечения функционирования мобильных бригад по оказанию неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, до 57,7 процента; обеспечить обучением детей-инвалидов с выраженными нарушениями жизнедеятельности от 10 до 18 лет, воспитывающихся в шести специализированных организациях для детей-инвалидов, по подготовке к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости: в 2016 году - 210 человек, в 2017 году - 215 человек; довести в 2016 году удельный вес детей-инвалидов с выраженными нарушениями жизнедеятельности, воспитывающихся в шести специализированных организациях, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в шести специализированных организациях для детей-инвалидов до 27 процентов, в 2017 году - до 28 процентов; обеспечить выпускников шести специализированных организаций для детей-инвалидов, живущих самостоятельно, социальным сопровождением в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста: в 2016 году - 39 человек, в 2017 году - 43 человека; обеспечить снижение объема потребления учреждениями отрасли топливно-энергетических ресурсов: электроэнергии - до 12 процентов; газа - до 12 процентов; тепловой энергии - до 12 процентов; холодной воды - до 12 процентов; горячей воды - до 12 процентов; оснастить учреждения социальной сферы приборами учета топливно-энергетических ресурсов и воды до 100 процентов; увеличить долю детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении данных услуг, до 100 процентов; увеличить долю родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи, до 100 процентов; увеличить долю специалистов, оказывающих услуги в службах ранней помощи, обученных методам и технологиям оказания ранней помощи, до 100 процентов; увеличить долю детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100 процентов; увеличить в 2021 году долю детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование по интегрированным образовательным программам, до 52 процентов; довести в 2018 году долю выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов до 90 процентов"; |
раздел II Программы изложить в следующей редакции:
"II. Основные цели, задачи и описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации
В настоящее время реализация социальных гарантий граждан в соответствии с действующим законодательством и определенных полномочий в области социальной поддержки населения, социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является важным направлением деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан.
Кроме того, наиболее актуальными являются формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритет воспитания ребенка в родной семье, снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении, создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в "группу риска", их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях, сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей.
Целью Программы является создание эффективной адресной системы социальной поддержки и предоставления социальных услуг, а также повышение качества жизни отдельных категорий граждан.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
повышение качества жизни и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Татарстан;
обеспечение социальной поддержки гражданам пожилого возраста;
повышение эффективности и качества социального обслуживания населения Республики Татарстан;
создание механизма межведомственного взаимодействия по сопровождению семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье;
поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, повышение качества жизни семей;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Татарстан;
повышение качества жизни и здоровья детей в возрасте до трех лет;
создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью;
максимальное развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к самостоятельной жизни по достижении им 18 лет, создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактики или снижения выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепления физического и психического здоровья, повышения доступности образования для детей целевой группы*;
создание комфортных и безопасных условий жизнедеятельности граждан в учреждениях социального обслуживания Республики Татарстан;
обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов и снижения расходов на потребляемые энергоресурсы на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках предусмотренных к реализации двенадцати подпрограмм:
"Социальные выплаты" на 2014-2021 годы;
"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" на 2014-2021 годы;
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения Республики Татарстан" на 2014-2021 годы;
"Комплексная программа формирования системы межведомственного патронажного сопровождения по месту жительства семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье, на 2014 год";
"Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015-2021 годы;
"Доступная среда" на 2014-2018 годы;
"Бэлэкэч - Малыш" на 2014 год;
"Оказание государственной поддержки опекунам и приемным родителям" на 2014 год;
"Межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 2016-2017 годы",
"Развитие ранней помощи в Республике Татарстан" на 2017-2021 годы;
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2021 годы";
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Данные об индикаторах оценки результатов реализации Программы в разрезе подпрограмм представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Сроки реализации Программы: 2014-2021 годы.";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 196275895,228 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Республики Татарстан - 154165889,078 тыс. рублей;
федерального бюджета - 42047133,800 тыс. рублей;
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 43778,200 тыс. рублей,
из внебюджетных источников (средств, полученных от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) - 19094,150 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | |||||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
|||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
средства из внебюджетных источников |
||
2014 |
20908005,515 |
15441582,078 |
5450597,700 |
14171,200 |
1654,537 |
2015 |
22567805,000 |
16347332,000 |
6209073,900 |
11399,100 |
- |
2016 |
21787165,406 |
17017094,040 |
4753460,700 |
6926,300 |
9684,366 |
2017 |
22590377,407 |
18225677,860 |
4351407,000 |
5537,300 |
7755,247 |
2018 |
26096829,400 |
20590145,400 |
5500939,700 |
5744,300 |
- |
2019 |
26464451,500 |
21312740,700 |
5151710,800 |
- |
- |
2020 |
27392040,100 |
22181279,100 |
5210761,000 |
- |
- |
2021 |
28469220,900 |
23050037,900 |
5419183,000 |
|
|
Итого |
196275895,228 |
154165889,078 |
42047133,800 |
43778,200 |
19094,150 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
Детальная информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.";
приложения N 1 и N 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Социальные выплаты" на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма-1):
в наименовании подпрограммы-1 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Наименование подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 40424223,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 7182024,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 33239929,7 тыс. рублей, субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 2269,4 тыс. рублей: (тыс. рублей) |
||||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
|||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
|||
2014 |
9391951,4 |
4180287,6 |
5211364,5 |
99,3 |
|
2015 |
5496863,8 |
359323,4 |
5136791,3 |
749,1 |
|
2016 |
5072431,5 |
401033,5 |
4670385,8 |
1012,2 |
|
2017 |
3445052,0 |
398720,0 |
3046198,3 |
133,7 |
|
2018 |
4166901,5 |
482645,2 |
3684181,2 |
75,1 |
|
2019 |
4212846,7 |
438063,4 |
3774783,3 |
- |
|
2020 |
4235600,6 |
453137,2 |
3782463,4 |
- |
|
2021 |
4402575,9 |
468814,0 |
3933761,9 |
- |
|
Итого |
40424223,4 |
7182024,3 |
33239929,7 |
2269,4 |
|
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам |
Реализация Подпрограммы позволит ежегодно до 2021 года обеспечивать: предоставление в полном объеме: пособий и компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений; компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; компенсаций расходов по проезду на транспорте к месту прохождения амбулаторного гемодиализа и обратно к месту жительства лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью; субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе; социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению; ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"; питания обучающимся в профессиональных образовательных организациях; компенсации расходов по проезду на транспорте к месту лечения лицам, страдающим онкологическими заболеваниями; финансирование представленных гражданами к оплате договоров на приобретение жилья; проведение запланированных организационных и социально значимых мероприятий, в том числе конкурсов, направленных на повышение качества предоставляемых услуг получателям социальных услуг в учреждениях социального обслуживания; довести долю граждан, доходы которых доведены до величины прожиточного минимума и выше за счет предоставления мер социальной поддержки, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты, до 22,4 процента"; |
в абзаце двадцать пятом раздела II подпрограммы-1 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
раздел III подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 40424223,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Республики Татарстан - 7182024,3 тыс. рублей;
федерального бюджета - 33239929,7 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 2269,4 тыс. рублей:
(тыс. рублей) | ||||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
||
2014 |
9391951,4 |
4180287,6 |
5211364,5 |
299,3 |
2015 |
5496863,8 |
359323,4 |
5136791,3 |
749,1 |
2016 |
5072431,5 |
401033,5 |
4670385,8 |
1012,2 |
2017 |
3445052,0 |
398720,0 |
3046198,3 |
133,7 |
2018 |
4166901,5 |
482645,2 |
3684181,2 |
75,1 |
2019 |
4212846,7 |
438063,4 |
3774783,3 |
- |
2020 |
4235600,6 |
453137,2 |
3782463,4 |
- |
2021 |
4402575,9 |
468814,0 |
3933761,9 |
- |
Итого |
40424223,4 |
7182024,3 |
33239929,7 |
2269,4 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.";
в абзаце десятом раздела IV подпрограммы-1 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
приложение к подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Республики Татарстан" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма-2):
в наименовании подпрограммы-2 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Наименование подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59808982,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 58852788,1 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 950897,6 тыс. рублей, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 5297,0 тыс. рублей: (тыс. рублей) |
||||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
|||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
|||
2014 |
6197529,8 |
6197519,7 |
10,1 |
- |
|
2015 |
7500442,0 |
6548244,8 |
950887,5 |
1309,7 |
|
2016 |
6471044,5 |
6469681,6 |
- |
1362,9 |
|
2017 |
6661119,5 |
6659807,7 |
|
1311,8 |
|
2018 |
7790514,5 |
7789201,9 |
|
1312,6 |
|
2019 |
8070322,3 |
8070322,3 |
- |
- |
|
2020 |
8392911,2 |
8392911,2 |
- |
- |
|
2021 |
8725098,9 |
8725098,9 |
|
|
|
Итого |
59808982,7 |
58852788,1 |
950897,6 |
5297,0 |
|
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам |
Реализация Подпрограммы позволит ежегодно до 2021 года обеспечивать: рост доходов граждан за счет мер социальной поддержки по отношению к аналогичному периоду прошлого года не меньше 0; доведение доли граждан, получивших услуги по зубо- и слухопротезированию, до 96,8 процента; сохранение доли государственных гражданских (муниципальных) служащих, реализовавших право на получение пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии, от числа имеющих право и заявившихся на получение на уровне 100 процентов; сохранение доли граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Татарстан, реализовавших право на получение доплат к государственной пенсии, от числа имеющих право и заявившихся на получение на уровне 100 процентов; сохранение доли государственных гражданских (муниципальных) служащих, получивших единовременное поощрение в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, реализовавших право на его получение, от числа имеющих право и заявившихся на получение на уровне 100 процентов; сохранение доли работников станций скорой медицинской помощи, реализовавших право на получение досрочных пенсий, от числа имеющих право и заявившихся на получение на уровне 100 процентов; сохранение доли граждан, реализовавших право на получение бесплатной юридической помощи, от числа имеющих право и заявившихся на ее получение на уровне 100 процентов."; |
в абзаце десятом раздела II подпрограммы-2 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
раздел III подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59808982,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 58852788,1 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 950897,6 тыс. рублей, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 5297,0 тыс. рублей:
(тыс. рублей) | ||||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
||
2014 |
6197529,8 |
6197519,7 |
10,1 |
- |
2015 |
7500442,0 |
6548244,8 |
950887,5 |
1309,7 |
2016 |
6471044,5 |
6469681,6 |
- |
1362,9 |
2017 |
6661119,5 |
6659807,7 |
|
1311,8 |
2018 |
7790514,5 |
7789201,9 |
|
1312,6 |
2019 |
8070322,3 |
8070322,3 |
- |
- |
2020 |
8392911,2 |
8392911,2 |
- |
- |
2021 |
8725098,9 |
8725098,9 |
|
|
Итого |
59808982,7 |
58852788,1 |
950897,6 |
5297,0 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.";
в абзаце десятом раздела IV подпрограммы-2 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
приложение к подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Республики Татарстан" на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма-3):
в наименовании подпрограммы-3 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Наименование подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33431523,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 33395311,32 тыс. рублей, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 36211,8 тыс. рублей: (тыс. рублей) |
|||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
||
средства бюджета Республики Татарстан |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
|||
2014 |
3135663,92 |
3121792,02 |
13871,9 |
|
2015 |
3407679,4 |
3398339,1 |
9340,3 |
|
2016 |
3035526,3 |
3030975,1 |
4551,2 |
|
2017 |
3154568,5 |
3150476,7 |
4091,8 |
|
2018 |
4853149,8 |
4848793,2 |
4356,6 |
|
2019 |
5057912,1 |
5057912,1 |
- |
|
2020 |
5288909,8 |
5288909,8 |
- |
|
2021 |
5498113,3 |
5498113,3 |
|
|
Итого |
33431523,12 |
33395311,32 |
36211,8 |
|
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам |
Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году: увеличить долю граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, имеющих право на получение социальных услуг и обратившихся за их получением в государственные организации социального обслуживания, до 100 процентов; обеспечить отсутствие государственных организаций социального обслуживания населения, деятельность которых не соответствует установленным критериям (стандартам), 0 процентов; увеличить удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов; увеличить удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности до 10 процентов; снизить удельный вес безнадзорных детей в общем количестве детей Республики Татарстан до 0,25 процента; обеспечить удельный вес государственных организаций социального обслуживания, соответствующих СанПиН, в общем количестве государственных организаций социального обслуживания до 95 процентов"; |
в абзаце двенадцатом раздела II подпрограммы-3 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
раздел III подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33431523,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 33395311,32 тыс. рублей, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 36211,8 тыс. рублей:
(тыс. рублей) | |||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
|
средства бюджета Республики Татарстан |
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
||
2014 |
3135663,92 |
3121792,02 |
13871,9 |
2015 |
3407679,4 |
3398339,1 |
9340,3 |
2016 |
3035526,3 |
3030975,1 |
4551,2 |
2017 |
3154568,5 |
3150476,7 |
4091,8 |
2018 |
4853149,8 |
4848793,2 |
4356,6 |
2019 |
5057912,1 |
5057912,1 |
- |
2020 |
5288909,8 |
5288909,8 |
- |
2021 |
5498113,3 |
5498113,3 |
|
Итого |
33431523,12 |
33395311,32 |
36211,8 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
Перечень мероприятий, предусматривающих ремонт организаций социального обслуживания населения Республики Татарстан в 2016 году, приведен в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Перечень мероприятий, предусматривающих ремонт организаций социального обслуживания населения Республики Татарстан в 2017 году, приведен в приложении N 3 к настоящей Подпрограмме.
Перечень мероприятий, предусматривающих ремонт организаций социального обслуживания населения Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета в 2018 году, приведен в приложении N 4 к настоящей Подпрограмме.";
в абзаце одиннадцатом раздела IV подпрограммы-3 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
приложение N 1 к подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015-2020 годы (далее - подпрограмма-4):
в наименовании подпрограммы-4 цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2021";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Наименование подпрограммы" цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2021";
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 54208931,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 46769072,4 тыс. рублей, федерального бюджета - 7439858,8 тыс. рублей. (тыс. рублей) |
|||
Годы |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
||
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
|||
2015 |
5722560,6 |
5686191,7 |
36368,9 |
|
2016 |
5779935,7 |
5736408,1 |
43527,6 |
|
2017 |
6874822,5 |
5606798,2 |
1268024,3 |
|
2018 |
8789457,5 |
6988165,7 |
1801291,8 |
|
2019 |
8665475,2 |
7288547,7 |
1376927,5 |
|
2020 |
9008180,5 |
7579882,9 |
1428297,6 |
|
2021 |
9368499,2 |
7883078,1 |
1485421,1 |
|
Итого |
54208931,2 |
46769072,4 |
7439858,8 |
|
Нормативы финансовых затрат на безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей утверждаются ежегодно постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам |
Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году: обеспечить в полном объеме предоставление: единовременных пособий беременным женам военнослужащих и ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячного пособия на ребенка; субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); пособий семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей; ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе; компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; социальных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; единовременного вознаграждения матерям, награжденным медалью "Ана даны - Материнская слава", родителям (усыновителям), награжденным орденом "Родительская слава"; единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; вознаграждения приемной семье на содержание подопечных детей; выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; сократить долю семей, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Республике Татарстан до 9,6 процента; обучить в уполномоченных организациях по 80-часовой программе с получением удостоверения всех граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, до 98,8 процента; сохранить удельный вес детей первых трех лет жизни из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан, получивших специальные продукты детского питания на безвозмездной основе, на уровне 100 процентов; сохранить удельный вес детей первых трех лет жизни, имеющих хронические заболевания, получивших специальные продукты детского питания по рецептам врачей на безвозмездной основе, на уровне 100 процентов; обеспечить возмещение разницы между рыночной и фиксированной ценами на молоко, используемое для производства детского питания, в полном объеме, на уровне 100 процентов; снизить удельный вес безнадзорных детей в общем количестве детей Республики Татарстан до 0,25 процента; увеличить долю семей с детьми, снятых с межведомственного патронажа с положительными результатами без превышения сроков реабилитации, до 82 процентов"; |
в абзаце шестнадцатом раздела II подпрограммы-4 цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2021";
раздел III подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 54208931,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Республики Татарстан - 46769072,4 тыс. рублей,
федерального бюджета - 7439858,8 тыс. рублей
(тыс. рублей) | |||
Годы |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
|
средства бюджета Республики Татарстан |
средства федерального бюджета |
||
2015 |
5722560,6 |
5686191,7 |
36368,9 |
2016 |
5779935,7 |
5736408,1 |
43527,6 |
2017 |
6874822,5 |
5606798,2 |
1268024,3 |
2018 |
8789457,5 |
6988165,7 |
1801291,8 |
2019 |
8665475,2 |
7288547,7 |
1376927,5 |
2020 |
9008180,5 |
7579882,9 |
1428297,6 |
2021 |
9368499,2 |
7883078,1 |
1485421,1 |
Итого |
54208931,2 |
46769072,4 |
7439858,8 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов";
в абзаце десятом раздела IV подпрограммы-4 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
приложение к подпрограмме-4 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - подпрограмма-5):
в паспорте подпрограммы:
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2016-2020" заменить цифрами "2016-2021";
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 21093,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 21093,4 тыс. рублей: (тыс. рублей) |
||
Год |
Всего |
В том числе средства бюджета Республики Татарстан |
|
2016 |
2996,0 |
2996,0 |
|
2017 |
3205,7 |
3205,7 |
|
2018 |
3430,1 |
3430,1 |
|
2019 |
3607,2 |
3607,2 |
|
2020 |
3927,2 |
3927,2 |
|
2021 |
3927,2 |
3927,2 |
|
Итого |
21093,4 |
21093,4 |
|
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам |
Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году: обеспечить снижение объема потребления в учреждениях отрасли топливно-энергетических ресурсов: по электроэнергии до 12 процентов; по газу до 12 процентов; по тепловой энергии до 12 процентов; по холодной воде до 12 процентов; по горячей воде до 12 процентов; оснастить учреждения социальной сферы приборами учета топливно-энергетических ресурсов и воды до 100 процентов; обеспечить снижение в учреждениях, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан: удельного расхода по электроэнергии до 36,71 кВт ч/кв. метр; удельного расхода по тепловой энергии до 2,41 Гкал/кв. метр; удельного расхода по холодной воде до 1,39 куб. метра/ человека; удельного расхода по горячей воде до 0,17 куб. метра/ человека; удельного расхода по газу до 9,44 куб. метра/ человека"; |
в абзаце двенадцатом раздела II подпрограммы-5 цифры "2016-2020" заменить цифрами "2016-2021";
раздел III подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 21093,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 21093,4 тыс. рублей:
(тыс. рублей) | ||
Год |
Всего |
В том числе средства бюджета Республики Татарстан |
2016 |
2996,0 |
2996,0 |
2017 |
3205,7 |
3205,7 |
2018 |
3430,1 |
3430,1 |
2019 |
3607,2 |
3607,2 |
2020 |
3927,2 |
3927,2 |
2021 |
3927,2 |
3927,2 |
Итого |
21093,4 |
21093,4 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов";
приложение к подпрограмме-5 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма-6):
в наименовании подпрограммы-6 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Наименование подпрограммы" цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2021";
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3990116,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 3990116,8 тыс. рублей: (тыс. рублей) |
||
Год |
Объем финансирования - всего |
в том числе средства бюджета Республики Татарстан |
|
2015 |
318793,2 |
318793,2 |
|
2016 |
1240025,2 |
1240025,2 |
|
2017 |
1923146,9 |
1923146,9 |
|
2018 |
144251,5 |
144251,5 |
|
2019 |
121300,0 |
121300,0 |
|
2020 |
121300,0 |
121300,0 |
|
2021 |
121300,0 |
121300,0 |
|
Итого |
3990116,8 |
3990116,8 |
|
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
в абзаце пятом раздела II подпрограммы-6 цифры "2015-2020" заменить цифрами "2015-2021";
раздел III подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3990116,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 3990116,8 тыс. рублей:
(тыс. рублей) | ||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе средства бюджета Республики Татарстан |
2015 |
318793,2 |
318793,2 |
2016 |
1240025,2 |
1240025,2 |
2017 |
1923146,9 |
1923146,9 |
2018 |
144251,5 |
144251,5 |
2019 |
121300,0 |
121300,0 |
2020 |
121300,0 |
121300,0 |
2021 |
121300,0 |
121300,0 |
Итого |
3990116,8 |
3990116,8 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов";
в абзаце десятом раздела IV подпрограммы-6 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
приложение N 1 к подпрограмме-6 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие ранней помощи в Республике Татарстан" на 2017-2020 годы (далее - подпрограмма-7):
в наименовании подпрограммы-7 цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017-2021";
в паспорте подпрограммы:
в строке "Наименование подпрограммы" цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017-2021";
в строке "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017-2021";
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1619297,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан. (тыс. рублей) |
||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе средства бюджета Республики Татарстан |
|
2017 |
273175,2 |
273175,2 |
|
2018 |
322216,9 |
322216,9 |
|
2019 |
332988,0 |
332988,0 |
|
2020 |
341210,8 |
341210,8 |
|
2021 |
349706,4 |
349706,4 |
|
Итого |
1619297,3 |
1619297,3 |
|
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; |
в строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в абзаце пятьдесят девятом раздела II подпрограммы-7 цифры "2017-2020" заменить цифрами "2017-2021";
раздел III подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1619297,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан.
(тыс. рублей) | ||
Год |
Объем финансирования - всего |
В том числе средства бюджета Республики Татарстан |
2017 |
273175,2 |
273175,2 |
2018 |
322216,9 |
322216,9 |
2019 |
332988,0 |
332988,0 |
2020 |
341210,8 |
341210,8 |
2021 |
349706,4 |
349706,4 |
Итого |
1619297,3 |
1619297,3 |
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов";
в абзаце пятнадцатом раздела IV подпрограммы-7 цифры "2014-2020" заменить цифрами "2014-2021";
приложение к подпрограмме-7 изложить в новой редакции (прилагается).
* Дети целевой группы - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
дети группы риска - дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении.
Премьер министр |
А.В. Песошин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 сентября 2018 г. N 824 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы"
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 28 сентября 2018 г., в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан", N 76, 12 октября 2018 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 октября 2023 г. N 1219 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.