Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики
от 30 сентября 2014 г. N 3285
"О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 г. N 4438"
В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 N 1823 "О порядке составления проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары "Развитие образования" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 N 4438, следующие изменения:
1.1. В названии и по тексту постановления слова "на 2014-2016 годы" заменить словами "на 2014-2020 годы".
1.2. В паспорте муниципальной программы позиции "Структура муниципальной программы", "Подпрограммы муниципальной программы", "Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы", "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" и "Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Структура муниципальной программы |
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами; Цели и задачи муниципальной программы; Система программных мероприятий; Ресурсное обеспечение муниципальной программы; Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы, описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы; Подпрограмма "Поддержка развития образования" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования" на 2014-2020 годы; Подпрограмма "Молодёжь - инвестиции в будущее города Чебоксары" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования" на 2014-2020; Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования" на 2014-2020 годы. |
Подпрограммы муниципальной программы |
Подпрограмма "Поддержка развития образования"; Подпрограмма "Молодёжь - инвестиции в будущее города Чебоксары"; Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие образования" на 2014-2020 годы |
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы |
К 2021 году будут достигнуты следующие целевые показатели и индикаторы: удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 95%; количества мест в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования - 459; соотношение среднемесячной заработной платы педагогов дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате педагогов сферы общего образования - 100%; доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных организациях - 99%; доля населения, удовлетворенного качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования - 99%; доля учащихся начальной и основной ступени общего образования, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам - 65%; доля образовательных организаций, принимающих участие в реализации инновационных проектов и мероприятий по воспитательной работе - 50%; доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного отдыха в каникулярный период - 62%; доля детей, в возрасте от 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей - 74%; доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности - 28%; увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - 22%; увеличение количества структурных образований молодых специалистов (советов молодежи) на предприятиях (организациях) города - 25 ед.; достижение уровня 2 201 чел. по количеству безработных среди населения в возрасте от 16 до 29 лет; доля образовательных организаций, организующих смены профильных лагерей - 28% |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2014-2020 годы. |
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации |
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014-2020 годах составляют - 28 914 846,6 тыс. руб., в том числе: в 2014 - 4 239 451,5 тыс. руб. в 2015 - 4 098 707,3 тыс. руб. в 2016 - 4 106 478,5 тыс. руб. в 2017 - 4 081 931,9 тыс. руб. в 2018 - 4 104 917,1 тыс. руб. в 2019 - 4 129 062,8 тыс. руб. в 2020 - 4 154 297,5 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета 69 093,6 тыс. руб.: в 2014 - 69 093,6 тыс. руб. в 2015 - 0,0 тыс. руб. в 2016 - 0,0 тыс. руб. в 2017 - 0,0 тыс. руб. в 2018 - 0,0 тыс. руб. в 2019 - 0,0 тыс. руб. в 2020 - 0,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета 18 201 385,5 тыс. руб.: в 2014 - 2 522 247,8 тыс. руб. в 2015 - 2 583 962,3 тыс. руб. в 2016 - 2 589 209,7 тыс. руб. в 2017 - 2 604 033,2 тыс. руб. в 2018 - 2 618 945,6 тыс. руб. в 2019 - 2 633 947,5 тыс. руб. в 2020 - 2 649 039,4 тыс. руб. за счет местного бюджета 6 549 063,6 тыс. руб.: в 2014 - 1 060 040,7 тыс. руб. в 2015 - 936 090,6 тыс. руб. в 2016 - 938 589,4 тыс. руб. в 2017 - 895 687,9 тыс. руб. в 2018 - 900 282,8 тыс. руб. в 2019 - 905 874,8 тыс. руб. в 2020 - 912 497,4 тыс. руб. за счет внебюджетных средств 4 095 303,9 тыс. руб.: в 2014 - 588 069,4 тыс. руб. в 2015 - 578 654,4 тыс. руб. в 2016 - 578 679,4 тыс. руб. в 2017 - 582 210,8 тыс. руб. в 2018 - 586 688,8 тыс. руб. в 2019 - 589 240,5 тыс. руб. в 2020 - 592 760,7 тыс. руб." |
1.3. Абзац второй и таблицу раздела IV изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования программы составляет - 28 914 846,6 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета 69 093,6 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета 18 201 385,5 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета 6 549 063,6 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 4 095 303,9 тыс. руб.
тыс. руб.
Год |
Всего (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
|||
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||
2014 |
4 239 451,5 |
69 093,6 |
2 522 247,8 |
1 060 040,7 |
588 069,4 |
2015 |
4 098 707,3 |
0,0 |
2 583 962,3 |
936 090,6 |
578 654,4 |
2016 |
4 106 478,5 |
0,0 |
2 589 209,7 |
938 589,4 |
578 679,4 |
2017 |
4 081 931,9 |
0,0 |
2 604 033,2 |
895 687,9 |
582 210,8 |
2018 |
4 104 917,1 |
0,0 |
2 618 945,6 |
900 282,8 |
586 688,8 |
2019 |
4 129 062,8 |
0,0 |
2 633 947,5 |
589 240,5 |
589 240,5 |
2020 |
4 154 297,5 |
0,0 |
2 649 039,4 |
912 497,4 |
592 760,7 |
Итого |
28 914 846,6 |
69 093,6 |
18 201 385,5 |
6 549 063,6 |
4 095 303,9" |
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы позиции "Основные мероприятия Подпрограммы", "Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы", "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" и "Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия Подпрограммы |
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары. Основное мероприятие 2. Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики. Основное мероприятие 3. Проведение капитального ремонта объектов образования. Основное мероприятие 4. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием. Основное мероприятие 5. Совершенствование организации питания учащихся. Основное мероприятие 6. Социальные пособия учащимся общеобразовательных организаций, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики. Основное мероприятие 7. Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций с целью создания дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования. Основное мероприятие 8. Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций. Основное мероприятие 9. Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. Основное мероприятие 10. Обеспечение безопасности образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары. Основное мероприятие 11. Обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. |
Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы |
Достижение к 2021 году следующих показателей: количества муниципальных общеобразовательных организаций - 69 ед.; численности обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных организациях - 51 450; численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 2 819; численности работников муниципальных общеобразовательных организаций - 4 860; численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций - 2 860; количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях - 1 942; охвата детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования - 100%; соотношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Чувашской Республике - 100%; соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций - 94%; доли учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием - 97%. |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы. |
Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы |
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляют - 27 915 047,3 тыс. руб., в том числе: 2014 - 4 097 777,4 тыс. руб. 2015 - 3 961 434,4 тыс. руб. 2016 - 3 967 207,5 тыс. руб. 2017 - 3 939 359,4 тыс. руб. 2018 - 3 960 927,3 тыс. руб. 2019 - 3 982 282,8 тыс. руб. 2020 - 4 006 058,5 тыс. руб. в том числе: за счет федерального бюджета 69 093,6 тыс. руб.: 2014 - 69 093,6 тыс. руб. 2015 - 0,0 тыс. руб. 2016 - 0,0 тыс. руб. 2017 - 0,0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. 2020 - 0,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета 18 201 385,5 тыс. руб.: 2014 - 2 522 247,8 тыс. руб. 2015 - 2 583 962,3 тыс. руб. 2016 - 2 589 209,7 тыс. руб. 2017 - 2 604 033,2 тыс. руб. 2018 - 2 618 945,6 тыс. руб. 2019 - 2 633 947,5 тыс. руб. 2020 - 2 649 039,4 тыс. руб. за счет местного бюджета 5 573 834,5 тыс. руб.: 2014 - 921 428,0 тыс. руб. 2015 - 802 304,1 тыс. руб. 2016 - 802 829,8 тыс. руб. 2017 - 756 707,2 тыс. руб. 2018 - 759 891,0 тыс. руб. 2019 - 762 752,0 тыс. руб. 2020 - 767 922,3 тыс. руб. за счет внебюджетных средств 4 070 733,8 тыс. руб.: 2014 - 585 008,0 тыс. руб. 2015 - 575 168,0 тыс. руб. 2016 - 575 168,0 тыс. руб. 2017 - 578 619,0 тыс. руб. 2018 - 582 090,7 тыс. руб. 2019 - 585 583,3 тыс. руб. 2020 - 589 096,8 тыс. руб." |
1.6.2. Абзац второй и таблицу раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы составляет - 27 915 047,3 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета 69 093,6 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета 18 201 385,5 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета 5 573 834,5 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 4 070 733,8 тыс. руб.
тыс. руб.
Год |
Всего (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
|||
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||
2014 |
4 097 777,4 |
69 093,6 |
2 522 247,8 |
921 428,0 |
585 008,0 |
2015 |
3 961 434,4 |
0,0 |
2 583 962,3 |
802 304,1 |
575 168,0 |
2016 |
3 967 207,5 |
0,0 |
2 589 209,7 |
802 829,8 |
575 168,0 |
2017 |
3 939 359,4 |
0,0 |
2 604 033,2 |
756 707,2 |
578 619,0 |
2018 |
3 960 927,3 |
0,0 |
2 618 945,6 |
759 891,0 |
582 090,7 |
2019 |
3 982 282,8 |
0,0 |
2 633 947,5 |
762 752,0 |
585 583,3 |
2020 |
4 006 058,5 |
0,0 |
2 649 039,4 |
767 922,3 |
589 096,8 |
Итого |
27 915 047,3 |
69 093,6 |
18 201 385,5 |
5 573 834,5 |
4 070 733,8 |
1.6.3. Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 4 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы позиции "Основные мероприятия Подпрограммы", "Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы", "Срок и этапы реализации Подпрограммы" и "Объем финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия Подпрограммы |
Основное мероприятие 1. Вовлечение молодежи в социальную практику. Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи. Основное мероприятие 3. Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря. Основное мероприятие 4. Реконструкция одноэтажного корпуса, перепланировка территории и строительство очистных сооружений в МБОУДОД "Детский оздоровительный лагерь "Берёзка" города Чебоксары". Основное мероприятие 5. Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Бригантина". Основное мероприятие 6. Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях. |
Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы |
Реализация Подпрограммы позволит достичь к 2021 году следующих показателей: - доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности - 28%; - увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодёжи - 22%; - увеличение количества структурных образований молодых специалистов (советов молодежи) на предприятиях (организациях) города - 25 ед.; - достижение уровня 2 201 человек по количеству безработных среди населения в возрасте от 16 до 29 лет. |
Срок и этапы реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы |
Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации |
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2020 годах составляют - 271 438,7 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 39 416,5 тыс. руб. в 2015 году - 36 428,3 тыс. руб. в 2016 году - 36 490,4 тыс. руб. в 2017 году - 38 750,9 тыс. руб. в 2018 году - 38 911,9 тыс. руб. в 2019 году - 38 911,9 тыс. руб. в 2020 году - 40 600,8 тыс. руб. в том числе: за счет местного бюджета 269 603,3 тыс. руб.: в 2014 году - 39 261,5 тыс. руб. в 2015 году - 36 248,3 тыс. руб. в 2016 году - 36 285,4 тыс. руб. в 2017 году - 38 465,5 тыс. руб. в 2018 году - 38 620,2 тыс. руб. в 2019 году - 40 079,1 тыс. руб. в 2020 году - 40 243,3 тыс. руб. за счет внебюджетных средств 1 825,3 тыс. руб.: в 2014 году - 155,0 тыс. руб. в 2015 году - 180,0 тыс. руб. в 2016 году - 205,0 тыс. руб. в 2017 году - 285,4 тыс. руб. в 2018 году - 291,6 тыс. руб. в 2019 году - 350,8 тыс. руб. в 2020 году - 357,5 тыс. руб." |
1.7.2. Абзац двенадцатый раздела I подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Набирает обороты деятельность Координационного совета работающей молодёжи города Чебоксары, состав которого постоянно пополняется (в 2013 году членами совета являлись представители 18 предприятий города, с общим количеством человек, входящих в их состав 200 чел). Систематическая работа в данном направлении позволяет с каждым годом активнее вовлекать представителей работающей молодёжи в социально значимую деятельность и к концу 2020 года планируется довести количество Советов работающей молодёжи предприятий и организаций города Чебоксары до 25 объединений.".
1.7.3. Абзац сорок восьмой раздела I подпрограммы изложить в следующей редакции:
"создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по работе с молодёжью, созданной в ходе реализации муниципальной программы, после её завершения в 2020 году.".
1.7.4. Абзац второй и таблицу раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы составляет - 271 438,7 тыс. руб., из них:
за счет средств местного бюджета 269 603,3 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 1 825,3 тыс. руб.
тыс. руб.
Год |
Всего (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
|||
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||
2014 |
39 416,5 |
0,0 |
0,0 |
39 261,5 |
155,0 |
2015 |
36 428,3 |
0,0 |
0,0 |
36 248,3 |
180,0 |
2016 |
36 490,4 |
0,0 |
0,0 |
36 285,4 |
205,0 |
2017 |
38 750,9 |
0,0 |
0,0 |
38 465,5 |
285,4 |
2018 |
38 911,9 |
0,0 |
0,0 |
38 620,2 |
291,6 |
2019 |
38 911,9 |
0,0 |
0,0 |
40 079,1 |
350,8 |
2020 |
40 600,8 |
0,0 |
0,0 |
40 243,3 |
357,5 |
Итого |
271 438,7 |
0,0 |
0,0 |
269 603,3 |
1 825,3" |
1.7.5. Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам А.Л. Салаеву.
Глава администрации |
А.О. Ладыков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 сентября 2014 г. N 3285 "О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 30.12.2013 г. N 4438"
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в Вестнике органов местного самоуправления города Чебоксары от 3 октября 2014 г. N 21 (121), на официальном сайте города Чебоксары (http://www.gcheb.cap.ru/) 8 октября 2014 г.
Постановлением Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 19 мая 2021 г. N 896 настоящий документ признан утратившим силу с 19 мая 2021 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 г.