Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Ленинградской области
от 7 июля 2014 года N 292
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 402
1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы |
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию Государственной программы составляет - 16686138,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4864145,8 тыс. рублей; 2015 год - 5612634,3 тыс. рублей; 2016 год - 6209358,0 тыс. рублей |
".
2. В подпрограмме 1 (Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области):
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований |
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на реализацию подпрограммы составляет 11781912,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4018445,8 тыс. рублей; 2015 год - 3890171,3 тыс. рублей; 2016 год - 3873295,0 тыс. рублей |
";
2) в абзаце третьем раздела 6 (Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы) цифры "11897359,7" заменить цифрами "11781912,1".
3. В подпрограмме 2 (Управление государственным долгом Ленинградской области):
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на реализацию подпрограммы составляет 4904226,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 845700,0 тыс. рублей; 2015 год - 1722463,0 тыс. рублей; 2016 год - 2336063,0 тыс. рублей |
".
2) в разделе 1 (Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития указанной сферы):
в подразделе "Планирование государственного долга на конец 2013 года":
в абзаце четвертом цифры "13649970,2" заменить цифрами "14399920,7",
в абзаце седьмом цифры "9800000" заменить цифрами "10550000,0",
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"При запланированном доходе (без безвозмездных поступлений) в сумме 60176960,4 тыс. рублей объем государственного долга составит 24 проц., дефицит бюджета - 18,4 проц. (11042742,8 тыс. рублей с учетом доходов от приватизации и изменения остатков).";
подразделы "Планирование заимствований на 2014 год" и "Прогноз движения прямых обязательств в 2014 году" изложить в следующей редакции:
"Планирование заимствований на 2014 год
Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2014 году в сумме 10145705,9 тыс. рублей предлагается предусмотреть привлечение заемных средств в сумме 20250000 тыс. рублей, в том числе:
привлечение кредитов в кредитных организациях в размере до 7000000 тыс. рублей на краткосрочный и среднесрочный период с учетом погашения ранее привлеченных кредитов и возобновляемых кредитных линий в сумме 5100000 тыс. рублей;
осуществление выпуска облигационного займа в объеме 7900000 тыс. рублей сроком на пять - семь лет с целью создания долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета, оптимизации структуры долга Ленинградской области и рефинансирования ранее размещенного выпуска на сумму 1300000 тыс. рублей. При этом с учетом неритмичности исполнения бюджета выпуск облигационного займа целесообразно запланировать в третьем квартале 2014 года.
Прогноз движения прямых обязательств в 2014 году
Внутренние заимствования |
Предельная величина на 1 января 2014 года |
Объем привлечения в 2014 году |
Объем погашения в 2014 году |
Предельная величина на 1 января 2015 года |
Накопленные обязательства - всего |
8049649,2 |
20250000 |
11750000 |
16549649,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты от кредитных организаций |
6380000 |
7000000 |
5100000 |
8280000 |
ценные бумаги |
1300000 |
7900000 |
1300000 |
7900000 |
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета |
369649,2 |
5350000 |
5350000 |
369649,2 |
Расходы на обслуживание прямых обязательств в 2014 году планируются в размере 793363 тыс. рублей. С учетом необходимости расширения государственной поддержки инвестиционных проектов, направленных на создание инженерной инфраструктуры региона, в 2014 году предлагается увеличить программу предоставления государственных гарантий с 220000 тыс. рублей до 2200000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе: на инвестиционные цели - 2000000 тыс. рублей, на неинвестиционные цели - 200000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) на конец 2014 года составит 4122812 тыс. рублей, объем государственного долга - 20672500 тыс. рублей.";
подраздел "Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году" изложить в следующей редакции:
"Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году
(тыс. рублей) | ||||
Внутренние заимствования |
Предельная величина на 1 января 2015 года |
Объем привлечения в 2015 году |
Объем погашения в 2015 году |
Предельная величина на 1 января 2016 года |
Накопленные обязательства - всего |
16549649,2 |
10300000 |
4069649,2 |
22780000 |
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты от кредитных организаций |
8280000 |
3700000 |
3700000 |
8280000 |
государственные облигации |
7900000 |
6600000 |
|
14500000 |
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета |
369649,2 |
|
369649,2 |
|
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2015 году планируется в размере 1557000 тыс. рублей. Программу предоставления государственных гарантий с учетом возросшего государственного долга предлагается принять в размере 1100000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе: на инвестиционные цели - 1000000 тыс. рублей,на неинвестиционные цели - 100000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) на конец 2015 года составит 2195560 тыс. рублей, объем государственного долга - 24910000 тыс. рублей.";
подраздел "Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году" изложить в следующей редакции:
"Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году
(тыс. рублей) | ||||
Внутренние заимствования |
Предельная величина на 1 января 2016 года |
Объем привлечения в 2016 году |
Объем погашения в 2016 году |
Предельная величина на 1 января 2017 года |
Накопленные обязательства - всего |
22780000 |
12000000 |
6000000 |
28780000 |
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты от кредитных организаций |
8280000 |
6000000 |
6000000 |
8280000 |
государственные облигации |
14500000 |
6000000 |
|
20500000 |
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета |
|
|
|
|
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2016 году составит порядка 2177500 тыс. рублей. Программу предоставления государственных гарантий с учетом возросшего государственного долга предлагается принять в размере 550000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе: на инвестиционные цели - 500000 тыс. рублей; на неинвестиционные цели - 50000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) на конец 2016 года составит 1310260 тыс. рублей, объем государственного долга - 30090000 тыс. рублей.
Неритмичность исполнения бюджета в течение года и превышение доходов бюджета над расходами в первой половине года приводит к формированию временно свободных денежных средств на счетах бюджета на срок до пяти месяцев.";
3) в разделе 2 (Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и показатели (индикаторы) их достижения):
абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
"При утверждении областного бюджета Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов установлен принцип среднесрочной долговой политики ограничения дефицита бюджета в каждом последующем году (начиная с 2015 года) в размере, составляющем долю от собственных доходов на 2 проц. меньше чем в предыдущем году для развития институциональности управления государственным долгом Ленинградской области. То есть дефицит бюджета не должен превышать в 2014 году - 15 проц., в 2015 году - 13 проц., в 2016 году - 11 проц., в 2017 году - 9 проц. и т.д.";
подраздел "Планирование государственного долга Ленинградской области с учетом соблюдения предложенного стратегического принципа" изложить в следующей редакции:
"Планирование государственного долга Ленинградской области с учетом соблюдения предложенного стратегического принципа
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Собственные доходы, млн. рублей |
60177 |
63511 |
69150 |
74927 |
72916 |
76562 |
Предельный дефицит, млн. рублей |
11043 |
10146 |
8460 |
7639 |
7486 |
7336 |
Государственный долг, млн. рублей |
10210 |
20673 |
24910 |
30090 |
33044 |
34696 |
Государственный долг/собственные доходы, проц. |
17 |
33 |
36 |
40 |
45 |
45 |
";
4) в абзаце втором раздела 6 (Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы) цифры "5201947" заменить цифрами "4904226,0".
4. Приложение 6 к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Государственной программе...
План
реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Срок реализации |
Годы реализации |
Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
|||||
начало реализации |
конец реализации |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
прочие источники |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | |||||||||
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
1366225,3 |
|
1366225,3 |
|
|
2015 |
1359913,5 |
|
1359913,5 |
|
|
||||
2016 |
1342272,2 |
|
1342272,2 |
|
|
||||
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
2616548,5 |
|
2616548,5 |
|
|
2015 |
2494585,8 |
|
2494585,8 |
|
|
||||
2016 |
2495350,8 |
|
2495350,8 |
|
|
||||
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
35672,0 |
|
35672,0 |
|
|
2015 |
35672,0 |
|
35672,0 |
|
|
||||
2016 |
35672,0 |
|
35672,0 |
|
|
||||
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
2014 |
4018445,8 |
|
4018445,8 |
|
|
2015 |
3890171,3 |
|
3890171,3 |
|
|
||||
2016 |
3873295,0 |
|
3873295,0 |
|
|
||||
2014-2016 |
11781912,1 |
|
11781912,1 |
|
|
||||
Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" | |||||||||
2.1. Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий на очередной год и на плановый период |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2.2. Обслуживание государственного долга Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
793363,0 |
|
793363,0 |
|
|
2015 |
1557000,0 |
|
1557000,0 |
|
|
||||
2016 |
2177500,0 |
|
2177500,0 |
|
|
||||
Итого |
|
|
|
2014-2016 |
4527863,0 |
|
4527863,0 |
|
|
2.3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
|
|
|
|
|
2015 |
156363,0 |
|
156363,0 |
|
|
||||
2016 |
149963,0 |
|
149963,0 |
|
|
||||
Итого |
|
|
|
2014-2016 |
306326,0 |
|
306326,0 |
|
|
2.4. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
2337,0 |
|
2337,0 |
|
|
2015 |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
||||
2016 |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
||||
Итого |
|
|
|
2014-2016 |
6537,0 |
|
6537,0 |
|
|
2.5. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Ленинградской области (выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате комиссий и вознаграждения) |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
50000,0 |
|
50000,0 |
|
|
2015 |
7000,0 |
|
7000,0 |
|
|
||||
2016 |
6500,0 |
|
6500,0 |
|
|
||||
Итого |
|
|
|
2014-2016 |
63500,0 |
|
63500,0 |
|
|
2.6. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2.7. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2.8. Мониторинг состояния муниципального долга |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
2014 |
845700,0 |
|
845700,0 |
|
|
2015 |
1722463,0 |
|
1722463,0 |
|
|
||||
2016 |
2336063,0 |
|
2336063,0 |
|
|
||||
2014-2016 |
4904226,0 |
|
4904226,0 |
|
|
||||
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | |||||||||
3.1. Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы в открытом доступе в сети "Интернет" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
3.2. Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
3.3. Ввод автоматизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
3.4. Ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" | |||||||||
4.1. Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
4.2. Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
4.3. Создание механизма эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
Подпрограмма 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | |||||||||
5.1. Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
5.2. Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
||||||||
Всего по Государственной программе |
|
|
|
2014 |
4864145,8 |
|
4864145,8 |
|
|
2015 |
5612634,3 |
|
5612634,3 |
|
|
||||
2016 |
6209358,0 |
|
6209358,0 |
|
|
||||
2014-2016 |
16686138,1 |
|
16686138,1 |
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Ленинградской области от 7 июля 2014 г. N 292 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.