Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Ленинградской области
от 18 июня 2015 г. N 215
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 402
1. Паспорт государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
".
2. В разделе 1 Государственной программы (Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития) в абзацах втором и седьмом слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы".
3. В разделе 2 Государственной программы (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели и показатели (индикаторы) их достижения) в абзаце шестом слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 -2017 годы".
4. Раздел 9 Государственной программы (Обоснование состава и значений целевых показателей Государственной программы) изложить в следующей редакции:
"9. Обоснование состава и значений целевых показателей Государственной программы
Показатель "доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области"
Достижение цели и решение задач, направленных на обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами, должно привести к ожидаемым конечным результатам реализации подпрограммы 1 в целом, заключающимся в снижении зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и повышении самостоятельности органов местного самоуправления Ленинградской области, развитию программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне, росту качества управления муниципальными финансами и сокращению нарушений бюджетного законодательства, следовательно, к увеличению доли муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, - до 37,8 проц. от общего количества муниципальных образований Ленинградской области.
Показатель подпрограммы 2 "дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований" позволяет оценить их срочность. Увеличение сроков заимствований в условиях роста их объема обеспечивает равномерное распределение по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по их обслуживанию и погашению. Целевое значение показателя - 2,5 года установлено исходя из существующей рыночной практики. Облигационные займы, размещаемые субфедеральными эмитентами с сопоставимым размером бюджета и рейтингами, имеют максимальные сроки размещения 5-7 лет с возможностью досрочного погашения. С учетом досрочного погашения дюрация долга составляет 2,5 - 3,5 года. Основными внешними факторами, способными в значительной степени повлиять на значение данного показателя, являются:
существенное снижение кредитного рейтинга Ленинградской области;
значительное ухудшение ситуации на рынке заимствований в связи с ухудшением макроэкономической ситуации в стране.
Целью реализации подпрограммы 3 является создание и внедрение в эксплуатацию автоматизированной информационной системы "Управление бюджетными инвестициями". Наиболее информативным целевым показателем подпрограммы является показатель "степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями". Решение задачи требует последовательного выполнения четырех основных программных мероприятий (этапов) в течение трех лет. Завершение каждого из этапов оценивается как 25 проц. от конечного результата реализации подпрограммы.
Показатель подпрограммы 4 "доля выверенных показателей, включенных в систему учета". Основной задачей при повышении эффективности планирования и исполнения бюджета является обеспечение прозрачности системы формирования и перераспределения бюджетных ассигнований, направленных в том числе на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Показатель определен в целях получения максимально достоверной и объективной информации о достижении натуральных показателей (целевых значений), утвержденных "дорожными картами", что позволит обеспечить учет финансовых ресурсов (бюджетных ассигнований), необходимых для осуществления изменений в отраслях социальной сферы.
Показатель подпрограммы 5 "место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных" предусматривает опубликование необходимых материалов в соответствии с международными и федеральными рекомендациями и способствует повышению публичности данных о бюджете Ленинградской области. Основой разработки методики составления рейтинга явилась методология, разработанная международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership).".
5. В подпрограмме 1 (Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области. 2. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года). 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области. 4. Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области. 5. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ |
";
позиции "Срок реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на реализацию подпрограммы составляет 12426341,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4018445,8 тыс. рублей; 2015 год - 3284089,6 тыс. рублей; 2016 год - 2717662,8 тыс. рублей; 2017 год - 2406143,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области; снижение зависимости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области от межбюджетных трансфертов из областного бюджета и повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области; создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов Ленинградской области; создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне. Основные результаты реализации подпрограммы: 1. Снижение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 21,3 проц. 2. Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) - до 122 проц. 3. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - до 0,15 проц. 4. Рост доли муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 37,8 проц. 5. Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, - до 80 проц. " |
";
2) в разделе 2 (Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые результаты подпрограммы):
в абзаце тринадцатом цифры "21,8" заменить цифрами "21,3";
в абзаце четырнадцатом цифры "0,2" заменить цифрами "0,15";
в абзаце пятнадцатом цифры "136" заменить цифрами "122";
в абзаце шестнадцатом цифры "35,5" заменить цифрами "37,8
в абзаце семнадцатом слова "(без субвенций)" исключить, цифры "50 м заменить цифрами "80";
3) в разделе 3 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы) в пункте 1.3 (Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области) в абзаце седьмом цифры "50" заменить цифрами "40";
4) в разделе 4 (Характеристика мер государственного регулирования) в абзаце шестом слова "приказ комитета финансов Ленинградской области от 21 июня 2006 года N 01-02-226 "Об утверждении Методики оперативной и годовой оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Ленинградской области" заменить словами "приказ Комитета финансов Ленинградской области от 27 ноября 2013 года N 18-02/01-20-159 "Об утверждении Методики проведения оценки качества управления муниципальными финансами";
5) в разделе 5 (Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, реализуемых муниципальными образованиями Ленинградской области) в абзаце девятом слова "(без субвенций)" исключить;
6) в разделе 6 (Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы):
в абзаце втором слова "2014 - 2016" заменить словами "2014 - 2017 годы";
в абзаце третьем цифры "11781912,1" заменить цифрами "12426341,7 ".
6. В подпрограмме 2 (Управление государственным долгом Ленинградской области):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2017 годы |
";
позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на реализацию подпрограммы составляет 7305760,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 845700,0 тыс. рублей; 2015 год - 1927440,0 тыс. рублей; 2016 год - 2140270,0 тыс. рублей; 2017 год - 2392350,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок до погашения привлеченных заимствований - 2,5 года. 2. Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, - не более чем на 1 проц. годовых. 3. Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ставки Mosprime по соответствующим срокам - не более чем на 1 проц. годовых "; |
".
2) в разделе 1 (Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития указанной сферы):
подразделы "Планирование заимствований на 2015 год" и "Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году" изложить в следующей редакции:
"Планирование заимствований на 2015 год
Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2015 году в сумме 5677123,2 тыс. рублей (8,0 проц. от собственных доходов) предлагается предусмотреть привлечение заемных средств в сумме 14400000 тыс. рублей с учетом необходимости погашения ранее привлеченных заимствований в сумме 10269649,2 тыс. рублей, в том числе:
привлечение кредитов в кредитных организациях в размере до 4000000 тыс. рублей на сроки от одного года до трех лет. Погашение ранее привлеченных кредитов составит 4000000 тыс. рублей;
осуществление выпуска облигационного займа в объеме до 4500000 тыс. рублей сроком на семь - десять лет с целью создания долгосрочного источника финансирования дефицита.
Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации составит 5900000 тыс. рублей.
Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году
(тыс. рублей) | ||||
Внутренние заимствования |
Предельная величина на 1 января 2015 года |
Объем привлечения в 2015 году |
Объем погашения в 2015 году |
Предельная величина на 1 января 2016 года |
Накопленные обязательства - всего |
16549649,2 |
14400000,0 |
10269649.2 |
20680000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты от кредитных организаций |
8280000,0 |
4000000,0 |
4000000,0 |
8280000,0 |
государственные облигации |
7900000,0 |
4500000,0 |
|
12400000,0 |
бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, из них: |
369649,2 |
5900000,0 |
6269649,2 |
|
бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
5900000,0 |
5900000,0 |
|
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2015 году планируется в размере 1680000 тыс. рублей.
Программу предоставления государственных гарантий с учетом возросшего государственного долга предлагается принять в размере 1100000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе: на инвестиционные цели - 1000000 тыс. рублей; на неинвестиционные цели - 100000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) на конец 2015 года составит 2184762 тыс. рублей, объем государственного долга - 22864700 тыс. рублей.
подразделы "Планирование заимствований на 2016 год" и "Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году" изложить в следующей редакции:
"Планирование заимствований на 2016 год
Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2016 году в сумме 4517013,2 тыс. рублей (6,0 проц. от собственных доходов) предлагается предусмотреть привлечение заемных средств в сумме 14000000 тыс. рублей с учетом необходимости погашения ранее привлеченных заимствований в сумме 11000000 тыс. рублей, в том числе:
привлечение кредитов в кредитных организациях в размере 4000000 тыс. рублей на краткосрочный и среднесрочный периоды от одного года до трех лет. Погашение ранее привлеченных кредитов составит 4000000 тыс. рублей;
осуществление выпуска облигационного займа в объеме 3000000 тыс. рублей сроком на семь - десять лет с целью создания долгосрочного источника финансирования дефицита, дальнейшей реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606, а также оптимизации структуры долга Ленинградской области.
Прогноз движения прямых обязательств в 2016 году
(тыс. рублей) | ||||
Внутренние заимствования |
Предельная величина на 1 января 2016 года |
Объем привлечения в 2016 году |
Объем погашения в 2016 году |
Предельная величина на 1 января 2017 года |
Накопленные обязательства - всего |
20680000 |
14000000 |
11000000 |
23680000 |
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты от кредитных организаций |
8280000 |
4000000 |
4000000 |
8280000 |
государственные облигации |
12400000 |
3000000 |
|
15400000 |
бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
7000000 |
7000000 |
|
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2016 году составит порядка 1900000 тыс. рублей.
Программу предоставления государственных гарантий с учетом возросшего государственного долга предлагается принять в размере 1100000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе; на инвестиционные цели - 1000000 тыс. рублей; на неинвестиционные цели - 100000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) на конец 2016 года составит 1946927 тыс. рублей, объем государственного долга - 25626900 тыс. рублей.
Неритмичность исполнения бюджета в течение года и превышение доходов бюджета над расходами в первой половине года приводит к формированию временно свободных денежных средств на счетах бюджета на срок до пяти месяцев.
дополнить раздел подразделами "Планирование заимствований на 2017 год" и "Прогноз движения прямых обязательств в 2017 году" следующего содержания:
"Планирование заимствований на 2017 год
Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2017 году в сумме 3191550,7 тыс. рублей (4,0 проц. от собственных доходов) предлагается предусмотреть привлечение заемных средств в сумме 10100000 тыс. рублей с учетом необходимости погашения ранее привлеченных заимствований в сумме 8600000 тыс. рублей, в том числе:
привлечение кредитов в кредитных организациях в размере 2000000 тыс. рублей на краткосрочный и среднесрочный период от одного года до трех лет. Погашение ранее привлеченных кредитов составит 2000000 тыс. рублей;
осуществление выпуска облигационного займа в объеме 1500000 тыс. рублей сроком на семь - десять лет с целью создания долгосрочного источника финансирования дефицита, дальнейшей реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606, а также оптимизации структуры долга Ленинградской области.
Прогноз движения прямых обязательств в 2017 году
(тыс.рублей) | ||||
Внутренние заимствования |
Предельная величина на 1 января 2016 года |
Объем привлечения в 2017 году |
Объем погашения в 2017 году |
Предельная величина на 1 января 2018 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Накопленные обязательства - всего |
23680000 |
10100000 |
8600000 |
25180000 |
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты от кредитных организаций |
8280000 |
2000000 |
2000000 |
8280000 |
государственные облигации |
15400000 |
1500000 |
|
16900000 |
бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
6600000 |
6600000 |
|
Стоимость обслуживания прямых обязательств в 2017 году составит порядка 2162000 тыс. рублей.
Программу предоставления государственных гарантий с учетом возросшего государственного долга предлагается принять в размере 550000 тыс. рублей с правом регрессного требования, в том числе:
на инвестиционные цели - 500000 тыс. рублей;
на неинвестиционные цели - 50000 тыс. рублей.
При этом объем условных обязательств (с учетом накопленных) на конец 2017 года составит 1168083 тыс. рублей, объем государственного долга - 26348000 тыс. рублей.
Неритмичность исполнения бюджета в течение года и превышение доходов бюджета над расходами в первой половине года приводит к формированию временно свободных денежных средств на счетах бюджета.";
3) раздел 2 (Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и показатели (индикаторы) их достижения) изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и показатели (индикаторы) их достижения
Ежегодное планирование бюджета с дефицитом повлечет быстрый рост государственного долга. При этом на первый план выходят следующие задачи:
2.1. Увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствия сроков возврата привлеченных средств и сроков получения достаточного финансово-экономического эффекта от их использования, а также для обеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований.
2.2. Минимизация стоимости заимствований для бюджета. Формирование дополнительных доходов бюджета от размещения временно свободных денежных средств для направления их на финансирование расходов на обслуживание долга.
2.3. Выработка предложений по предельно допустимым размерам и по структуре государственного долга исходя из целей сохранения возможности его обслуживания, рефинансирования и погашения, а также экономически эффективного использования привлеченных ресурсов.
Предельный объем государственного долга для субъектов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством составляет не более 100 проц. от собственных доходов. При оценке размера потенциально возможного к принятию, эффективному обслуживанию и использованию государственного долга (заимствований и условных обязательств) следует исходить из процентных ставок на денежных рынках, прогнозов социально- экономического развития, возможной эффективности использования привлеченных ресурсов, потенциально возможного размера источников обслуживания и погашения долга, а также учитывать опыт других регионов Российской Федерации.
Максимальные уровни государственного долга других регионов, при которых они вполне комфортно в настоящее время рефинансируют на рынке свои заимствования, принадлежат таким сопоставимым по размеру экономики с Ленинградской областью регионам, как Волгоградская область - 55 проц. (от собственных доходов), Нижегородская область - 50 проц., Саратовская область - 89 проц., Кемеровская область - 40 проц., Омская область - 43 проц. Следует отметить, что в соответствии с действующим федеральным бюджетным законодательством государственный долг Российской Федерации не должен превышать 30 проц.
Существующая структура расходов бюджета Ленинградской области позволяет утверждать, что единственным источником для погашения и обслуживания заимствований в настоящее время является уменьшение капитальных расходов, находящихся на текущий момент на уровне 5,7 млрд. рублей в год.
С учетом рыночной ситуации, опыта других субъектов Российской Федерации, дифференцированной структуры экономики Ленинградской области и структуры бюджетных расходов реалистичным представляется предельный размер долга за счет заимствований - 45 проц. от собственных доходов, или 34,7 млрд. рублей к 2018 году.
При этом на уплату процентов и расходы по организации и обслуживанию ежегодно потребуется до 4 млрд. рублей. Предполагается, что за счет расширения предоставления государственных гарантий и частно-государственного партнерства в значительной степени удастся покрыть потребности в создании и возобновлении капитальной инфраструктуры региона, что даст возможность в случае необходимости при данном уровне долга формировать начиная с 2019 года профицит бюджета в размере до 1,5 млрд. рублей в год для последовательного сокращения государственного долга Ленинградской области.
При утверждении областного бюджета Ленинградской области на текущий год и на плановый период установлен принцип среднесрочной долговой политики ограничения дефицита бюджета в каждом последующем году (начиная с 2016 года) в размере, составляющем долю от собственных доходов на 2 проц. меньше, чем в предыдущем году, для развития институциональности управления государственным долгом Ленинградской области. То есть дефицит бюджета установлен: в 2014 году - 15 проц., 2015 году - 8 проц., в 2016 году - не более 6 проц., в 2017 году - не более 4 проц. и т.д.
Планирование государственного долга Ленинградской области с учетом соблюдения предложенного стратегического принципа
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Собственные доходы, млн.рублей |
60177 |
63511 |
70964 |
75283 |
79789 |
84177 |
Предельный дефицит, млн. рублей |
11043 |
10146 |
5677 |
4517 |
3191 |
1700 |
Государственный долг, млн. рублей |
10210 |
20673 |
22865 |
25626 |
26348 |
28000 |
Государственный долг/собственные доходы, проц. |
17 |
33 |
32 |
34 |
33 |
33 |
4) в разделе 3 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы) пункты 2.1 - 2.7 считать пунктами 3.1 - 3.7;
5) в разделе 5 (Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками) в абзаце третьем слова "2014 - 2016 годах" заменить словами "2014-2017 годах";
6) раздел 6 (Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом областного закона об областном бюджете Ленинградской области на текущий год и на плановый период. Бюджетные ассигнования, связанные с обслуживанием государственного долга Ленинградской области, определены исходя из прогнозного объема заимствований.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области по годам приведено в приложении 6 к Государственной программе.";
7) в разделе 7 (Методика оценки эффективности подпрограммы) в таблице первую строку изложить в следующей редакции:
"
Иэфф 1 |
Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований, лет |
>2,5 |
3 |
<2,5 |
0 |
".
7. В подпрограмме 3 (Повышение эффективности бюджетных инвестиций) раздел 3 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:
3.1. Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета в открытом доступе в сети "Интернет". Размещение информации об объектах адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета предполагается осуществлять по унифицированным формам, включающим полные сведения об объекте: главный распорядитель средств областного бюджета, заказчик строительства, мощность строящегося объекта, объемы финансирования из областного и местного бюджетов.
3.2. Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства". Мероприятие предполагает создание электронного реестра объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, предусматривающего возможность обновления, оперативного дополнения, обработки результатов, мониторинг текущего состояния объектов капитального строительства в открытом доступе в сети "Интернет".
3.3. Ввод модернизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства". В рамках реализации мероприятия планируется подготовка и принятие нормативного правового акта Ленинградской области о создании и ведении реестра объектов капитального строительства, организации системы взаимодействия между органами исполнительной власти Ленинградской области и муниципальными образованиями.
3.4. Ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" в эксплуатацию. Мероприятие включает разработку и принятие нормативного правового акта Правительства Ленинградской области о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета", предусматривающего возможность формирования предложений по перераспределению средств по объектам адресной инвестиционной программы в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также доработку и ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями".".
8. В подпрограмме 4 (Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы):
1) в паспорте подпрограммы:
позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" и "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1 этап - доля выверенных показателей, включенных в систему учета, проц. |
Срок реализации подпрограммы |
2014 год |
";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1 этап - принятие правового акта, учетной политики бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы |
".
2) в разделе 1 (Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития указанной сферы):
абзацы пятнадцатый, восемнадцатый - двадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить необходимое и достаточное финансовое обеспечение изменений в отраслях социальной сферы.";
3) в разделе 2 (Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы):
в подразделе "Организация учета" предложение "Выполнение этапа организации учета создаст базу для подготовки технического задания на разработку автоматизированной системы мониторинга эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" исключить;
подраздел "Организация мониторинга" исключить;
подраздел "Цикл бюджетирования" изложить в следующей редакции:
"Цикл бюджетирования
Далее осуществляется аккумулирование полученных данных, сопоставление достигнутых (мониторированных) показателей с утвержденными целевыми показателями, определение при возможности причин недостижения показателей и необходимых мер для исправления ситуации.
В случае достижения показателей необходимо провести оценку возможностей улучшения (ускорения достижения) целевых показателей.
Следует создать правовые основания для финансирования, то есть принять соответствующие расходные обязательства, порядки предоставления межбюджетных трансфертов и в случае необходимости внести изменения в действующие правовые акты. В соответствии с принятыми расходными обязательствами осуществляется корректировка бюджетных назначений.
Надлежит учитывать данные учета финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение изменений в отраслях социальной сферы. Таким образом, происходит переориентация бюджетных ассигнований.
Для обеспечения работы механизма перераспределения средств важное значение имеет качество и оперативность межведомственного взаимодействия.
Результат - финансовое обеспечение изменений в отраслях социальной сферы.";
4) в разделе 3 (Меры государственного регулирования) слова "2016 года" заменить словами "2014 года".
9. В подпрограмме 5 (Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы |
2014 - 2017 годы |
";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение публичности функционирования бюджетно-финансовой системы Ленинградской области; обеспечение возможности участия граждан в формировании основных направлений расходования бюджетных средств, а также в оценке деятельности: органов исполнительной власти Ленинградской области; управленческий учет и аналитика деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, обеспечение результативности функционирования бюджетно-финансовой системы |
2) в разделе 2 (Приоритетные направления, цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "(Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограмм, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы)"
"обеспечение публичности и доведение результатов функционирования бюджетно-финансовой системы Ленинградской области;
обеспечение возможности участия граждан в формировании основных направлений расходования бюджетных средств, а также в оценке деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области;
управленческий учет и аналитика деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, обеспечение результативности функционирования бюджетно-финансовой системы.";
3) в разделе 3 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы):
пункты 5.1 и 5.2 считать пунктами 3.1 и 3.2;
в пункте 3.1 последний абзац изложить в следующей редакции:
"формирование концепции (основа и базовые условия реализации) проекта "Открытый бюджет" Ленинградской области.";
в пункте 3.2 абзац третий изложить в следующей редакции:
"информационное взаимодействие в рамках проекта "Открытый бюджет" Ленинградской области с заинтересованными группами - граждане, разработчики, органы исполнительной власти Ленинградской области, профильные организации;";
абзац "взаимодействие с Фондом Кудрина (включая сайт "Открытый бюджет") по пилотному проекту формирования системы оценки с привлечением институтов общественности к осуществлению проекта" исключить.
10. Приложения 1 - 6 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Государственной программе...
Перечень
основных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный за реализацию |
Год |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Показатели Государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | ||||||
1.1 |
Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Повышение рисков несбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, в том числе невыполнения социально значимых расходных обязательств |
Доля муниципальных образований Ленин- градской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
1.2 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области |
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) |
1.3 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
1.4 |
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
1.5 |
Оценка качества управления муниципальными финансами |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Снижение качества управления муниципальными финансами, рост нарушений бюджетного законодательства |
Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ |
Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" | ||||||
2.1 |
Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий на очередной год и на плановый период |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, па постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований и, как следствие, неисполнение расходных обязательств Ленинградской области в полном объеме |
Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований, лет |
2.2 |
Обслуживание государственного долга Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Претензии кредиторов, судебные споры, снижение рейтинга |
Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета |
2.3 |
Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Неисполнение обязательств по государственным гарантиям |
|
2.4. |
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Увеличение стоимости заимствований Ленинградской области |
|
2.5 |
Планирование расходов, связанных с осуществлением выпуска облигаций Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Отсутствие доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков |
|
2.6 |
Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Отсутствие дополнительных поступлений в областной бюджет |
Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ставки Mosprime по соответствующим срокам размещения |
2.7 |
Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Превышение предельного объема государственного долга и предельных объемов расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
2.S |
Мониторинг состояния муниципального долга |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно, на постоянной основе |
Ежегодно, на постоянной основе |
Снижение долговой устойчивости муниципальных образований |
|
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | ||||||
3.! |
Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы в открытом доступе в сети "Интернет" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
Отсутствие возможности оперативного реагирования на ситуацию по строительству объекта капитального строительства и перераспределения ассигнований в целях их эффективного использования и освоения |
Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
3.2 |
Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
||
3.3 |
Ввод модернизированной системы "Электронный peecip объектов капитального строительства" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2015 |
2016 |
||
3.4 |
Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2016 |
2016 |
||
Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" | ||||||
4.1 |
Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2014 |
Искажение учетных данных |
Доля выверенных показателей, включенных в систему учета, проц. |
4.2 |
Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2014 |
Низкая оперативность принятия решений |
|
Подпрограмма 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | ||||||
5.1 |
Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
Отсутствие нормативных и технических инструментов для дальнейшего развития информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" |
Доля информации, размещаемой на портале "Открытый бюджет" в режиме реального времени |
5.2 |
Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
Недостаточный уровень вовлечения граждан и раскрытия информации для достижения необходимого места в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации |
Место в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации |
Приложение 2
к Государственной программе...
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и их значениях
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица |
Значения показателей (индикаторов) |
||||
|
2012 год (базовый период) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | |||||||
1.1 |
Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
% |
24,9 |
22,7 |
22,3 |
21,8 |
21,3 |
1.2 |
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) |
% |
100,0 |
117,0 |
113,0 |
118,0 |
122,0 |
1.3 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
% |
0,38 |
0.30 |
0,25 |
0.20 |
0,15 |
1.4 |
Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
% |
27,1 |
30,9 |
33,2 |
35,5 |
37,8 |
1.5 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) |
% |
21,6 |
24,0 |
|
|
|
1.6 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
|
|
60,0 |
70,0 |
80,0 |
Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" | |||||||
2.1 |
Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований |
Лет |
<3,0 |
<3,0 |
<2,5 |
<2,5 |
>2,5 |
2.2 |
Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета |
%/год |
> 1,0 |
< 1,0 |
< 1,0 |
< 1,0 |
< 1,0 |
2.3 |
Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ставки Mosprime по соответствующим срокам размещения |
%/год |
< 1,0 |
< 1,0 |
< 1,0 |
< 1,0 |
< 1,0 |
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | |||||||
3.1 |
Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
% |
|
50,0 |
75,0 |
100,0 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" | |||||||
4.1 |
Доля выверенных показателей, включенных в систему учета |
% |
|
80,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | |||||||
5.1 |
Место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных |
Позиция |
|
20 |
15 |
10 |
10 |
5.2 |
Количество посетителей интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области |
Чел./мес. |
|
1800 |
2000 |
2200 |
1800 |
5.3 |
Соответствие опубликованных данных рейтингу 1-5 "звезд" W3C |
"Звезды" |
|
2 |
3 |
4 |
4 |
5.4 |
Публикация документов бюджетного процесса в соответствии с методическими рекомендациями Международного бюджетного партнерства (от числа имеющихся в Ленинградской области) |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 3
к Государственной программе...
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и их значениях по муниципальным образованиям
Наименование показателя (индикатора) |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
2012 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, проц. |
0,38 |
0,30 |
0,25 |
0,20 |
0,15 |
|
2. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций), проц. |
21,6 |
24,0 |
|
|
|
|
3. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, проц. |
|
|
60,0 |
70,0 |
80,0 |
Приложение 4
к Государственной программе...
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Определение показателя |
Временные характеристики |
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения |
Базовые показатели |
Метод сбора и индекс формы отчетности |
Объект наблюдения |
Охват совокупности |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | |||||||||
1 |
Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
% |
В разрезе муниципальных образований Ленинградской области |
Периодичность - годовая |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - количество муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов; - общее количество муниципальных образований Ленинградской области. Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году определяется по формуле:
,
где: - объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету муниципального образования (тыс. руб.) - объем субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования (тыс. руб.); - объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.); - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (тыс. руб.); - объем налоговых доходов бюджета муниципального образования по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений (тыс. руб.); - объем доходов бюджета муниципального образования (тыс. руб.) |
|
Бюджетная отчетность |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
2 |
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) |
% |
В разрезе муниципальных образований Ленинградской области |
Периодичность - годовая |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - уровень расчетной бюджетной обеспеченности ro муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (руб.); - уровень расчетной бюджетной обеспеченности -ro муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (руб.) в 2012 году; - муниципальный район, входящий в число двух муниципальных районов Ленинградской области, имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); - муниципальный район, входящий в число двух муниципальных районов Ленинградской области, имеющих самый низкий уровень расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2012 году |
|
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной областным законом от 8 августа 2005 года N 67-оз "О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области" (с изменениями) |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
3 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
% |
В целом по муниципальным образованиям Ленинградской области |
Периодичность - месячная, квартальная |
Показатель рассчитывается по формуле:
, где: - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным финансовым годом (тыс. руб.); - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в отчетном финансовом году (тыс. руб.) |
|
Бюджетная отчетность |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
4 |
Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
% |
В разрезе муниципальных образований Ленинградской области |
Периодичность - полугодовая, годовая |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - количество муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами; - общее количество муниципальных образований Ленинградской области. Количество муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, определяется по итогам годовой оценки качества управления муниципальными финансами, проведенной в соответствии с Методикой проведения оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области от 27 ноября 2013 года N 18-02/01-20-159 |
|
Бюджетная отчетность |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
5 |
Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
% |
В разрезе муниципальных образований Ленинградской области |
Периодичность - полугодовая, годовая |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - количество муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами; - общее количество муниципальных образований Ленинградской области. Количество муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, определяется по итогам годовой оценки качества управления муниципальными финансами, проведенной в соответствии с Методикой проведения оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области от 27 ноября 2013 года N 18-02/01-20-159 |
|
Бюджетная отчетность |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
6 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
В целом по муниципальным образованиям Ленинградской области |
Периодичность - полугодовая, годовая |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в отчетном финансовом году (тыс. руб.); - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в отчетном финансовом году (тыс. руб.) |
|
Бюджетная отчетность |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
7 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) |
% |
В разрезе муниципальных образований Ленинградской области |
Периодичность - полугодовая, годовая |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в отчетном финансовом году (тыс. руб.); - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в отчетном финансовом году (тыс. руб.) |
|
Бюджетная отчетность |
Бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |
Сплошное наблюдение |
Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" |
|
|
|||||||
1 |
Дюрация долга |
Лет |
Средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований |
Показатель на дату |
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где: - сумма заимствований с одинаковым ым сроком до погашения; - срок до погашения -ой суммы -гo заимствования; - сумма всех заимствований |
|
Отчетность отдела финансовой политики и государственного долга |
Срок возврата привлеченных заимствований |
Периодическая (годовая) отчетность |
2 |
Превышение средней доходности к погашению портфеля, произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью по итогу размещения облигаций сопоставимых эмитентов |
% годовых |
Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета |
Показатель на дату |
Среднерыночная доходность - доходность к погашению, сложившаяся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, рассчитывается как среднее арифметическое - сумма произведений размеров займов на их доходность к погашению, деленная на сумму размеров всех займов. Средняя доходность к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области рассчитывается как среднее арифметическое - сумма произведений размеров каждого вида заимствований на их доходность к погашению, деленная на сумму размеров всех заимствований. Превышение рассчитывается как разность средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области и среднерыночной доходности к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета |
|
Отчетность отдела финансовой политики и государственного долга |
Портфель произведенных заимствований Ленинградской области; среднерыночная доходность к погашению, сложившаяся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами |
Периодическая (годовая) отчетность |
3 |
Отклонение доходности размещенных временно свободных средств в текущем году от действующей ставки Mosprime |
% годовых |
Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных: денежных средств в текущем году от действующей ставки Mosprime по соответствующим срокам размещения |
Показатель на дату |
Отклонение доходности размещенных временно свободных средств в текущем году от действующей ставки Mosprime рассчитывается как среднее арифметическое - сумма произведений размеров каждого размещения на разницу между ставкой Mosprime и ставкой размещения, деленная на сумму размеров всех размещений |
|
Отчетность отдела финансовой политики и государственного долга |
Доходность портфеля размещенных временно свободных денежных средств; ставка Mosprime |
Периодическая (годовая) отчетность |
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | |||||||||
1 |
Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
% |
Оценка завершения 4 основных этапов (мероприятий) подпрограммы |
За год |
25 проц. от конечного результата реализации подпрограммы соответствует завершение мероприятия 1; 50 проц. = мероприятие 1 + мероприятие 2; 75 проц. = мероприятие 1 + мероприятие 2 + мероприятие 3; 100 проц. = мероприятие 1 + мероприятие 2 - мероприятие 3 + мероприятие 4 |
|
Информация департамента "Открытого бюджета" |
Адресная инвестиционная программа областного бюджета Ленинградской области |
Периодическая (годовая) отчетность |
Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" | |||||||||
1 |
Доля выверенных показателей, включенных в систему учета |
% |
Выверенным показателем считается пересчитанный показатель или перепроверенный из других источников данных |
На 1 января 2015 года |
,
где: - доля выверенных показателей; - количество выверенных показателей; - всего количество показателей |
|
Единовременное обследование (учет) |
Показатели "дорожных карт" |
Сплошное наблюдение |
Подпрограмма 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | |||||||||
1 |
Место в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации |
Ран1 |
|
Периодичность - годовая |
,
где: - состав и качество предоставляемой информации; - доступность раскрываемой информации для населения; - участие граждан в обсуждении бюджета |
|
Единовременное обследование (учет) |
Областной бюджет |
Сплошное наблюдение |
2 |
Количество посетителей интернет-портала "Открытый бюджет" (в соответствии с проектом Методических рекомендаций по внедрению механизмов открытого государственного управления в субъектах Российской Федерации) |
Чел./мес. |
|
Периодичность - годовая |
Количество посетителей интернет-портала "Открытый бюджет" определяется при помощи счетчика посещений |
|
Единовременное обследование (учет) |
Пользователи интернет- портала "Открытый бюджет" |
Сплошное наблюдение |
3 |
Соответствие опубликованных данных рейтингу 1-5 "звезд" W3C (в соответствии с приложением 4 к Методике мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной власти - формой для самообследования с показателями развития механизмов (инструментов) открытости) |
"Звезды" |
|
Периодичность - годовая |
Методика оценки открытости данных консорциумом W3C предполагает пять уровней: уровень 1 "звезда" - представление данных в любом формате с открытой лицензией; уровень 2 "звезды" - представление данных в машиночитаемом структурированном виде (XLS): уровень 3 "звезды"- представление данных в форматах, спецификация которых доступна для всех на бесплатной основе, что позволяет раскрывать содержащиеся в файле данные с помощью разных типов программного обеспечения (CSV); уровень 4 "звезды" - наличие постоянного размещения набора данных (RDF, OWL, JSON); уровень 5 "звезд" (высший разряд) - размещение связанных данных в формате Semantic Web или Linked Data |
|
Единовременное обследование (учет) |
Информация на интернет-портале "Открытый бюджет" |
Сплошное наблюдение |
4 |
Публикация документов бюджетного процесса в соответствии с методическими рекомендациями Международного бюджетного партнерства (IBP) (от числа имеющихся в Ленинградской области) |
% |
|
Периодичность - годовая |
, где: - количество опубликованных документов; - количество подлежащих публикации документов |
|
Единовременное обследование (учет) |
Информация на интернет-портале "Открытый бюджет" |
Сплошное наблюдение |
По номерам граф:
4 - характеристика содержания показателя;
5 - указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период);
6 - приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма расчета необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей:
8 - периодическая отчетность - 1, перепись - 2, единовременное обследование (учет) - 3, бухгалтерская отчетность - 4, финансовая отчетность - 5. социологический опрос - 6, административная информация 7. прочие - 8 (указать);
9 - указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.;
10 - сплошное наблюдение - 1, способ основного массива - 2, выборочное наблюдение - 3, монографическое наблюдение - 4.
Приложение 5
к Государственной программе...
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" |
|||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области |
|||
1.1.1 |
Областной закон |
Установление (изменение) единых нормативов отчислений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами |
Комитет финансов Ленинградской области |
В случае необходимости |
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области |
|||
1.2.1 |
Областной закон |
Внесение изменений в методики расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области, утвержденные областным законом от 8 августа 2005 года N 67-оз |
Комитет финансов Ленинградской области |
В случае необходимости |
1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
|||
1.3.1 |
Постановления Правительства Ленинградской области |
Внесение изменений в методики распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, утвержденные постановлениями Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года N 216, от 19 июля 2013 года N 217, от 23 июля 2013 года N 219 |
Комитет финансов Ленинградской области |
В случае необходимости |
1.4 |
Основное мероприятие 1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области |
|||
1.4.1 |
Областной закон |
Внесение изменений в порядок предоставления бюджетам муниципальных образований Ленинградской области бюджетных кредитов из областного бюджета Ленинградской области, утвержденный областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период |
Комитет финансов Ленинградской области |
В случае необходимости |
1.5 |
Основное мероприятие 1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами |
|||
1.5.1 |
Приказ Комитета финансов Ленинградской области |
Внесение изменений в методику проведения оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденную приказом Комитета финансов Ленинградской области от 27 ноября 2013 года N 18-02/01-20-159 |
Комитет финансов Ленинградской области |
В случае необходимости |
2 |
Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" |
|||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий па очередной год и на плановый период |
|||
2.1.1 |
Областной закон |
Об областном бюджете Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ноябрь - декабрь текущего года |
2.2 |
Основное мероприятие 2.2. Обслуживание государственного долга Ленинградской области |
|||
2.2.1 |
Областной закон |
Об областном бюджете Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ноябрь - декабрь текущего года |
2.3 |
Основное мероприятие 2.3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий |
|||
2.3.1 |
Областной закон |
Об областном бюджете Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ноябрь - декабрь текущего года |
2.4 |
Основное мероприятие 2.4. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
|||
2.4.1 |
Областной закон |
Об областном бюджете Ленин градской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ноябрь - декабрь текущего года |
2.5 |
Основное мероприятие 2.5. Планирование расходов, связанных с осуществлением выпуска облигаций Ленинградской области |
|||
2.5.1 |
Областной закон |
Об областном бюджете Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ноябрь - декабрь текущего года |
3 |
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" |
|||
3.1 |
Постановление Правительства Ленинградской области |
О создании и ведении реестра объектов капитального строительства Ленинградской области и организации системы взаимодействия между органами исполнительной власти и муниципальными образованиями Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Третий квартал 2015 года |
3.2 |
Постановление Правительства Ленинградской области |
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области", предусматривающих возможность формирования предложений по перераспределению средств по объектам адресной инвестиционной программы в целях повышения эффективности использования бюджетных средств |
Комитет финансов Ленинградской области |
Второй квартал 2016 года |
4. |
Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" |
|||
4.1 |
Правовой акт Правительства Ленинградской области |
О вводе в действие учетной политики бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
Четвертый квартал 2014 года |
Приложение 6
к Государственной программе...
План
реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Срок реализации |
Годы реализации |
Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
|||||||||||
начало реализации |
конец реализации |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
прочие источники |
|||||||||
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | |||||||||||||||
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2017 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
1 366 225.3 |
|
1 366 225,3 |
|
|
||||||
2015 |
1 621 981,6 |
|
1 621 981,6 |
|
|
||||||||||
2016 |
1 646 214,5 |
|
1 646 214,5 |
|
|
||||||||||
2017 |
1 669 871,5 |
|
1 669 871,5 |
|
|
||||||||||
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
2 616 548.5 |
|
2 616 548,5 |
|
|
||||||
2015 |
1 625 836.0 |
|
1 625 836,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
1 035 176,3 |
|
1 035 176,3 |
|
|
||||||||||
2017 |
700 000,0 |
|
700 000,0 |
|
|
||||||||||
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2017 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами |
Комитет финансов Ленинградской области |
Ежегодно |
Ежегодно |
2014 |
35 672,0 |
|
35 672,0 |
|
|
||||||
2015 |
36 272,0 |
|
36 272,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
36 272,0 |
|
36 272,0 |
|
|
||||||||||
2017 |
36 272,0 |
|
36 272,0 |
|
|
||||||||||
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
2014 |
4 018 445,8 |
|
4 018 445,8 |
|
|
||||||
2015 |
3 284 089,6 |
|
3 284 089,6 |
|
|
||||||||||
20i6 |
2 717 662,8 |
|
2 717 662,8 |
|
|
||||||||||
2017 |
2 406 143,5 |
|
2 406 143,5 |
|
|
||||||||||
2014 - 2017 |
12 426 341,7 |
|
12 426 341,7 |
|
|
||||||||||
Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области" | |||||||||||||||
2.1. Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий на очередной год и на плановый период |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2017 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2.2. Обслуживание государственного долга Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
793 363,0 |
|
793 363,0 |
|
|
||||||
2015 |
1 680 000,0 |
|
1 680 000,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
1 900 000,0 |
|
1 900 000,0 |
|
|
||||||||||
2017 |
2 162 000,0 |
|
2 162 000,0 |
|
|
||||||||||
Итого |
|
|
|
|
6 535 363,0 |
|
6 535 363,0 |
|
|
||||||
2.3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
|
|
|
|
|
||||||
2015 |
232 000,0 |
|
232 000,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
226 000,0 |
|
226 000,0 |
|
|
||||||||||
2017 |
223 000,0 |
|
223 000,0 |
|
|
||||||||||
Итого |
|
|
|
|
681 000,0 |
|
681 000,0 |
|
|
||||||
2.4. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
2 337,0 |
|
2 337,0 |
|
|
||||||
2015 |
2 240,0 |
|
2 240,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
2 270,0 |
|
2 270,0 |
|
|
||||||||||
2017 |
2 350,0 |
|
2 350,0 |
|
|
||||||||||
Итого |
|
|
|
|
9 197,0 |
|
9 197,0 |
|
|
||||||
2.5. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Ленинградской области (выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате комиссий и вознаграждения) |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
50 000,0 |
|
50 000,0 |
|
|
||||||
2015 |
13 200,0 |
|
13 200,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
||||||||||
2017 |
5 000,0 |
|
5 000,0 |
|
|
||||||||||
Итого |
|
|
|
|
80 200,0 |
|
80 200,0 |
|
|
||||||
2.6. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2017 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2.7. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2017 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2,8, Мониторинг состояния муниципального долга |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2017 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2017 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
2014 |
845 700,0 |
|
845 700,0 |
|
|
||||||
2015 |
1 927 440,0 |
|
1 927 440,0 |
|
|
||||||||||
2016 |
2 140 270,0 |
|
2 140 270,0 |
|
|
||||||||||
2017 |
2 392 350,0 |
|
2 392 350,0 |
|
|
||||||||||
2014- 2017 |
7 305 760,0 |
|
7 305 760,0 |
|
|
||||||||||
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | |||||||||||||||
3.1. Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета в открытом доступе в сети "Интернет" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
3.2. Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
3.3. Ввод автоматизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2015 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
3.4. Ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2016 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
Подпрограмма 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" | |||||||||||||||
4.1. Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2014 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
4.2. Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2014 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
Подпрограмма 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | |||||||||||||||
5.1. Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
5.2. Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области |
Комитет финансов Ленинградской области |
2014 |
2016 |
2014 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||
2015 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
2016 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||||||||||
Всего по Государственной программе |
|
|
|
2014 |
4 864 145,8 |
|
4 864 145,8 |
|
|
||||||
2015 |
5 211 529,6 |
|
5 211 529,6 |
|
|
||||||||||
2016 |
4 857 932.8 |
|
4 857 932,8 |
|
|
||||||||||
2017 |
4 798 493.5 |
|
4 798 493,5 |
|
|
||||||||||
2014 - 2017 |
19 732 101,7 |
|
19 732 101,7 |
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июня 2015 г. N 215 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.