Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
(Приложение 4)
Подпрограмма
"Развитие культуры" в МО "Город Всеволожск" на 2014 - 2016 г.г.
(утв. постановлением администрации от 10 июня 2014 г. N 593)
1. Паспорт подпрограммы
(далее - подпрограмма)
Разработчик подпрограммы |
Администрация муниципального образования "Город Всеволожск", 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев д. 12, глава администрации Гармаш Сергей Алексеевич. |
Ответственные за реализацию подпрограммы |
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации МО "Город Всеволожск", 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев д. 12, 24-488 (доб.302) |
Цели подпрограммы |
1. Развитие единого культурного пространства, создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; 2. Сохранение и развитие культурного потенциала и наследия; 3. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям; 4. Обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения; 5. Создания благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере культуры; 6. Организация и развитие библиотечного дела на территории МО "Город Всеволожск"; 7. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в сфере культуры на территории МО "Город Всеволожск"; 8. Участие подростков и молодежи в решении общегородских задач по благоустройству и озеленению; 9. Сохранение историко-культурного наследия на территории МО "Город Всеволожск". |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование нормативно-правовой базы; 2. Совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация и информатизация библиотек города; 3. Создание условий для сохранения, создания, распространения культурных ценностей; 4. Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; 5. Развитие традиционного народного творчества; 6. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры, создание позитивного имиджа работников культуры, разработка мер по закреплению талантливой и профессиональной молодёжи для работы в отрасли; 7. Создание условий для поддержки одарённых детей и подростков, самореализации творческой молодёжи; 8. Решение вопросов временного трудоустройства подростков и молодежи; 9. Социальная поддержка подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 10. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, повышение качества услуг; 11. Развитие международного сотрудничества в области культуры; 12. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2016 годы |
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего по подпрограмме 85 625 423,59 рублей из них: - средства местного бюджета - 85 125 423,59 рублей; - средства областного бюджета - 500 000 рублей. В том числе по подпрограммам: 1 Обеспечение деятельности МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" (приложение 1) Всего по разделу: 52 682 880,00 руб. 2. Обеспечение деятельности МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" (приложение 2) Всего по разделу: 6 642 543,59 руб. 3. "Развитие молодежно-подростковых клубов" МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" (приложение 3) Всего по разделу: 20 500 000,0 0 руб. из них: - средства местного бюджета - 20 000 000,00 рублей; - средства областного бюджета - 500 000,00 рублей. 4. "Сфера библиотечной деятельности" МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" (приложение 4) Всего по разделу: 5 800 000,00 руб. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Участие во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках: 2014 год- 15 мероприятий; 2015 год- 16 мероприятий; 2014 год- 17 мероприятий. 2. Увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК): 2014 год - на 10 мероприятий; 2015 год - на 15 мероприятий. 2016 год - на 20 мероприятий. 3. Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК): 2014 год - на 10%; 2015 год - на 15%. 2016 год - на 20%. 4. Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях (согласно формы отчетности 7-НК); 2014 год - не менее 4,5%; 2015 год - не менее 5%. 2016 год - не менее 6%. 5. Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК): 2014 год - на 1 формирование; 2015 год - на 2 формирования; 2016 год - на 3 формирования; 6. Увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК) 2014 год - на 2%; 2015 год - на 3% 2016 год - на 4% 7. Увеличение количества пользователей библиотек (относительно итогов 2013 года, согласно формы отчетности 7-НК): 2014 год - на 2%; 2015 год - на 3% 2016 год - на 4% 8. Увеличение численности подростков и молодежи в летней трудовой занятости (относительно итогов 2013 года): 2014 год - не менее 5%; 2015 год - не менее 10%; 2016 год - не менее 15%. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация Подпрограммы позволит: 1. Сохранение единого культурного пространства и развитие деятельности учреждения культуры в новых условиях; 2. Активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках. 3. Увеличение: В сфере библиотечной деятельности - обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения, - создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, - формирование обновленного образа муниципальной библиотеки, - повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотек, - увеличение количества посетителей библиотек с 9,7 до 10, 4 тыс. чел., -комплектование библиотечного фонда до 0,080000 млн. экз. В музейной деятельности - количество посещений выставок с 1 200 до 2 000 чел.; - создание современных экспозиций; - проектирование и начало реставрации дома Хомякова; В деятельности клубных учреждений - увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры; - увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры. - увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры, - увеличение участников клубных формирований в учреждениях культуры, - сохранение кадрового потенциала и повышение профессионального уровня специалистов учреждения культуры города на 90%. - систематизировать работу летних трудовых отрядов, - обеспечить эффективную занятость подростков и молодежи в каникулярный период и организованное проведение свободного времени. |
2. Основные понятия и термины
Клуб - место (может быть виртуальное пространство), где люди встречаются для общения в интересующей их деятельности.
Тренинг- обучающие игры, сочетающие в себе учебную и игровую деятельность, проходящие в условиях моделирования различных ситуаций.
Семинар- вид групповых занятий по какой-либо проблеме или обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п.
Квесты - "поиск, предмет поиска, поиск приключений", один из способов построения путешествия, одна из игровых образовательных, развлекательных форм досуга.
Толерамнтность (от лат. Tolerantia - терпение) - социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
Экстремизм (от фр. Extremisme, от лат.Extremus - крайний) - приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике).
Терроризм - политика, основанная на систематическом применении террора, "террор" (лат.Terror - страх, ужас) -являются слова "насилие", "запугивание", "устрашение".
3. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения города в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения г. Всеволожска и профилактике асоциальных
явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
Реализация Программы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития города, её мероприятия направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоёв населения, повышения качества их жизни.
Подпрограмма 1.
Муниципальное автономное учреждение "Всеволожский Центр культуры и досуга", подведомственное отделу города Всеволожска, ведут активную работу по формированию культурной сферы города, организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий и реализуют функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания, возрождения, сохранения и развития культурных традиций города. Муниципальное учреждение культуры - это доступность, возможность общения, получение информации, реализация творческих способностей, организованный досуг. В настоящее время во Всеволожске действует более 56 клубных формирований, в которых занимаются почти 1508 участников, из них 34 детских, в которых занимаются 828 детей.
Два коллектива учреждений культуры имеют звание "Народный самодеятельный коллектив": Народный коллектив, ансамбль русской песни "Крупеничка", Народный Драматический театр.
Развитие сети учреждений культуры обеспечит конституционные права граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создаст условия для повышения качества жизни населения.
Развитие традиционного народного творчества, проведение фестивалей, конкурсов концертов, способствует увеличению количества участников в клубных формированиях, выявить талантливых исполнителей и повысить художественно-эстетический уровень руководителей и участников творческих коллективов. Развитие кадрового потенциала и пополнение новыми творческими силами учреждения культуры позволит сформировать качественный состав специалистов отрасли, развить новые формы и методы работы, повысить качество предоставляемых услуг в области культуры.
Подпрограмма 2.
Роль краеведения неуклонно возрастает, особенно в последние годы, когда одной из важнейших общественных задач становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания.
Муниципальное учреждение "Всеволожский историко-краеведческий музей" создано в 2011 году. Решением N 64 от 20.09. 2011 года МО "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Совета депутатов и Постановлением N 954 от 09.11.2011 года МО "Город Всеволожск".
Целью создания музея является - сохранение исторических и культурных традиций, развития краеведения среди жителей муниципального образования "Город Всеволожск". Так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием являются одними из главных инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" продолжит свою работу в проведении необходимых архитектурно-реставрационных работах, результатом которых должно стать открытие музейной экспозиции по адресу: г. Всеволожск. Всеволожский пр. д. 36 в "Доме купца Хомякова".
2015 - 2016 год станет временем формирования музейной экспозиции, сотрудничества с общеобразовательными школами и общественными организациями города Всеволожска по популяризации информационного материала об истории нашего города и края.
В настоящее время краеведческие музеи должны стать предметом особого внимания государства. Инвестиции в Программу по развитию Краеведения (через расширение деятельности МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей") могут быть не только важны с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения, это не только повышение информированности жителей города о богатом историческом прошлом нашего края, но и возможность развития туристического потенциала, и как результат получение Доходов от результатов своей деятельности, отражённой в Уставе учреждения.
Создание новых музейных экспозиций, введение новых форм обслуживания повысит количество посещений историко-краеведческого музея.
Подпрограмма 3.
Работа клубов по месту жительства осуществляется непосредственно на территории проживания подростка или молодого человека и является важным направлением деятельности муниципального автономного учреждения "Всеволожский ЦКД". На сегодняшний день в городе Всеволожске работают 6 молодежно-подростковых клубов: "Энергия", "Пульс", "Южный парк", "им.Александра Невского", "Росинка" и клуб "Боец".
В клубах работают на бесплатной основе 31 объединение, из них 22-творческих, 2 спортивные секции, 6-клуба по интересам (шахматный клуб, фото-кружок, декоративно-прикладной "Умелые ручки", клуб любителей тенниса, студия ландшафта и дизайна и ледяных скульптур). В кружках и секциях подростковых клубов на постоянной основе занимается более 650 детей. Одна из самых важных задач клуба по месту жительства - способствовать отвлечению детей от негативного влияния улицы, вовлекать в социально значимую деятельность, охватывать содержательным досугом, формировать у подростков и молодежи активную жизненную позицию по отношению к своему городу и готовность к участию в общественно-значимой трудовой деятельности.
Подпрограмма 4.
В рамках программы предусматривается создание единой информационной библиотечной системы. Развитие новых информационных технологий, компьютеризация библиотек города. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование художественной и эстетической культуры пользователей, развитие краеведческого движения в библиотеках города. Комплектование библиотечных фондов, способствует качественному библиотечному обслуживанию населения и развитию информационного пространства.
Все пять библиотек города находятся в приспособленных помещениях, многие из которых требуют ремонта, модернизации технологического оборудования, материально-технической базы, обеспечения необходимой современной организационной техникой, в том числе программным обеспечением автоматизированных мест для обеспечения доступа к информации слепым и слабовидящим, специальным оборудованием для инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата и лицам преклонного возраста. Ресурсное и техническое оснащение библиотек, освоение новых функциональных обязанностей, новых библиотечных технологий требует привлечения высококвалифицированных кадров, постоянного совершенствования квалификации работников. Требуется дополнительное профессиональное обучение библиотекаря, которые должны проходить не реже, чем один раз в 3 года, в том числе по вопросам интегрированного обслуживания инвалидов.
4. Система программных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий представлена в разделах (приложения 1, 2, 3, 4).
Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие культуры" в
МО "Город Всеволожск"
на 2014 - 2016 г.г.
Система
подпрограммных мероприятий раздела N 1 Обеспечение деятельности МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" в МО "Город Всеволожск" на 2014 - 2016 гг.
N |
Наименование программных мероприятий |
На решение каких задач направлено мероприятие |
Срок реализации мероприятия |
Адрес объекта |
Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб. |
Источник финансирования руб. |
Ответственный за реализацию мероприятий |
|
МБ | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Раздел 1. |
|||||||
1.1. |
На возмещение затрат Учреждения на оказание им муниципальных услуг (выполнение работ) |
Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110 |
27 295 880,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
27 295 880,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 1: 27 295 880,00 |
|||||||
|
Раздел 2. |
|||||||
2. 1. |
На возмещение затрат Учреждения по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также на аренду и уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки |
Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110 |
3 452 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
3 452 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 2: 3 452 000,00 |
|
||||||
|
Раздел 3. |
|
||||||
3.1. |
На обеспечение проведения культурно - досуговых мероприятий и программ, спортивных и социально-значимых массовых мероприятий МО "Город Всеволожск" Всеволожского Муниципального района Ленинградской Области |
Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |
2014 гг. 2015 - 2016 гг.
|
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110
|
21 935 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
21 935 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 3: 21 935 000,00 |
|||||||
|
Итого по программе: 52 682 880,00 |
Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие культуры" в
МО "Город Всеволожск"
на 2014 - 2016 г.г.
Система
подпрограммных мероприятий N 2 Обеспечение деятельности МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" в МО "Город Всеволожск" на 2014 - 2016 гг."
N |
Наименование программных мероприятий |
На решение каких задач направлено мероприятие |
Срок реализации мероприятия |
Адрес объекта |
Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб. |
Источник финансирования руб. |
Ответственный за реализацию мероприятий |
МБ | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Раздел 1. Оплата труда |
||||||
1.1. |
Заработная плата и начисление |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
869 193,39 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
869 193,39 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
1.2. |
Налоги |
|
|
|
261 288,40 |
|
|
|
Итого по разделу 1: 1 130 481,79 |
||||||
|
Раздел 2. Расходы на услуги связи |
||||||
2. 1. |
Услуги связи |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
4 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
4 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
Итого по разделу 2: 4 000,00 |
||||||
|
Раздел 3. Расходы на транспортные услуги |
||||||
3.1. |
Транспорт |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
6 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
6 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
Итого по разделу 3: 6 000,00 |
||||||
|
Раздел 4. Услуги по содержанию имущества |
||||||
4.1. |
Заправка картриджей |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
2 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
2 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
|
Итого по разделу 4: 2 000,00 |
||||||
|
Раздел 5. Мероприятия по развитию деятельности музея |
||||||
5.1 |
Организация конкурсов рисунков, выставок |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
78 828,20 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
78 828,20 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
Итого по разделу 5: 78 828,20 |
||||||
|
Раздел 6. Приобретение оборудования |
||||||
6.1. |
Мебель, оборудование, произв. инвентарь |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
15 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
15 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
Итого по разделу 6: 15 000,00 |
||||||
|
Раздел 7. Прочие расходы |
||||||
7.1. |
Обслуживание программы 1С |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
7.2. |
Оплата по договорам гражданско-правового характера |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг |
Всеволожский пр., д. 36 |
171 580,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
171 580,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
7.3. |
Канцелярские расходы |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр., д. 36 |
12 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
12 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
Итого по разделу 7: 208 580,00 |
||||||
|
Раздел 8. Сохранение выявленного объекта культурного наследия "Дома купца Н. Н. Хомякова" |
||||||
8.1. |
Проведение геодезической съемки |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
Всеволожский пр. д. 36 |
22 680,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
22 680,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
8.2. |
Топографическая съемка |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
70 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
70 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
8.3. |
Разработка проекта противоаварийных работ в доме купца Хомякова |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
156 016,80 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
156 016,80 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
8.4. |
Проведение государственной историко-культурной экспертизы |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
200 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
200 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
8.5. |
Проведение противоаварийных и консервационных работ |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
1 392 400,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
1 392 400,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
8.6. |
Разработка проектно-сметной документации на реставрацию объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование с устройством Всеволожского историко-краеведческого музея |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
742 095,41 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
742 095,41 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
8.7. |
На разработку проектной документации |
восстановление |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
2 614 461,39 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
2 614 461,39 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" |
|
Итого по разделу 8: 5 197 653, 60 |
||||||
|
Итого по подпрограмме: 6 642 543,59 |
Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие культуры" в
МО "Город Всеволожск"
на 2014 - 2016 г.г.
Система
подпрограммных мероприятий N 3 "Развитие молодежно-подростковых клубов" МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" в МО "Город Всеволожск" на 2014 - 2016 гг.
N |
Наименование программных мероприятий |
На решение каких задач направлено мероприятие |
Срок реализации мероприятия |
Адрес объекта |
Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб. |
Источник финансирования руб. |
Ответственный за реализацию мероприятий |
||
ОБ |
МБ |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Раздел 1. Развитие и поддержание материально-технической базы 7-и молодежно-подростковых клубов |
||||||||
1.1. |
Приобретение материальных ценностей, канцелярских и хозяйственных товаров |
Создание условий для укрепления материально-технического оснащения молодежно-подростковых клубов |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
1. МПК "Энергия" - ул. Пушкинская, д. 61а; 2. МПК "Южный парк" - ул. Центральная д. 6; 3. МПК "Росинка" - ул. Южная, д. 4/1; 4. МПК "Пульс" - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н; 5. МПК "им.А.Невского" - ул. Сергиевская, д. 112; 6. МПК "Боец" - ул. Шишканя, д. 2. |
1 066 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
1 066 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
1.2. |
Приобретение расходного материала для занятий декоративно-прикладным искусством |
Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
268 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
268 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
||
1.3. |
Программа обеспечения безопасности и телекоммуникаций |
Возможность регулярного обновления программного обеспечения, получать новые драйверы для устройств, а иногда и их новые версии, получать новости, общаться. Безопасное обеспечение жизнедеятельности клуба |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
.МПК "Энергия" - ул. Пушкинская, д. 61а; 2. МПК "Южный парк" - ул. Центральная д. 6; 3. МПК "Росинка" - ул. Южная, д. 4/1; 4. МПК "Пульс" - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н; 5. МПК "им.А.Невского" - ул. Сергиевская, д. 112; 6. МПК "Боец" - ул. Шишканя, д. 2. |
320 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
320 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
1.4. |
Аренда помещений для 7-и молодежно-подростковых клубов |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
8 250 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
8 250 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
||
1.5. |
Кадровое обеспечение нового молодежно-подросткового клуба "Победа" - 2 человека |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
606 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
606 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
1.6 |
Текущий ремонт молодежно-подросткового клуба "Пульс" с привлечением третьей стороны |
Создание благоприятных и комфортных условий для осуществления деятельности клуба |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
МПК "Пульс" - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н; |
1 500 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
1 500 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
1.7. |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования молодежно-подросткового клуба "Боец" |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
МПК "Боец" - ул. Шишканя, д. 2. |
500 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
500 000,00 |
0,0 |
|
|
1.8 |
Приобретение (замена) сменных вестибюльных ковров |
Соблюдение санитарно-гигиенических норм |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
.МПК "Энергия" - ул. Пушкинская, д. 61а; 2. МПК "Южный парк" - ул. Центральная д. 6; 3. МПК "Росинка" - ул. Южная, д. 4/1; 4. МПК "Пульс" - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н; 5. МПК "им.А.Невского" - ул. Сергиевская, д. 112; 6. МПК "Боец" - ул. Шишканя, д. 2. |
60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 1: 12 570 400,00 в т.ч. средства областного бюджета - 500 000,00 |
||||||||
|
Раздел 2. Культурно - массовые мероприятия для молодежно-подростковых клубов |
||||||||
2.1 |
Фестивали, карнавалы, конкурсы, выставки, викторины, творческие и тематические вечера |
Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи. Организация активного досуга и отдыха. Воспитание гражданственности и патриотизма, любовь к малой Родине. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Самореализация, через включение в творческие, интеллектуальные и другие виды деятельности. |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
.МПК "Энергия" - ул. Пушкинская, д. 61а; 2. МПК "Южный парк" - ул. Центральная д. 6; 3. МПК "Росинка" - ул. Южная, д. 4/1; 4. МПК "Пульс" - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н; 5. МПК "им.А.Невского" - ул. Сергиевская, д. 112; 6. МПК "Боец" - ул. Шишканя, д. 2. |
340 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
340 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.2. |
Соревнования, турниры, спартакиады, туристические слеты, спортивные и спортивно-игровые программы |
Популяризация физической культуры и спорта через проведение спортивных мероприятий |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
370 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
370 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.3 |
Календарные, национальные и международные праздники |
Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи. Организация активного досуга и отдыха. Воспитание гражданственности и патриотизма, любовь к малой Родине. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Самореализация, через включение в творческие, интеллектуальные и другие виды деятельности. |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
.МПК "Энергия" - ул. Пушкинская, д. 61а; 2. МПК "Южный парк" - ул. Центральная д. 6; 3. МПК "Росинка" - ул. Южная, д. 4/1; 4. МПК "Пульс" - Колтушское шоссе, д. 44/1 пом. 8Н; 5. МПК "им.А.Невского" - ул. Сергиевская, д. 112; 6. МПК "Боец" - ул. Шишканя, д. 2. |
310 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
310 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.4. |
Игровые программы и программы развития, тренинги, мастер-классы |
Организация активного досуга детей, подростков и молодежи. Включение их в творческую, интеллектуальную деятельность |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
200 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
200 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.5. |
Военно-патриотические программы, слеты, сборы, игры, акции |
Военно-патриотическое воспитание молодежи |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
160 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
160 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.6. |
Экскурсионные программы |
Экскурсионная культурно-познавательная деятельность |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
180 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
180 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.7. |
Выездные программы в театр |
Приобщение к миру искусства, художественно-эстетическое обогащение личности |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
140 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
140 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.8. |
Учебно-тренировочные лагеря |
Популяризация физической культуры и спорта через проведение спортивных мероприятий, воспитание самодисциплины |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
815 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
815 000,00 |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
2.9. |
Участие в выездных обучающих, игровых программах, военно-патриотических, спортивных сменах в ГБУ Центр "Молодежный" |
Поддержка творческой и талантливой молодежи, активизация творческого и интеллектуального потенциала молодежи. |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
120 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
120 000,00 |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 2: 2 635 000,00 |
||||||||
|
Раздел 3. Социально-профилактические мероприятия |
||||||||
3.1. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности в молодежной среде, профилактику экстремизма |
Профилактика экстремизма в молодежной среде |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
80 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
80 000,00 |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
3.2. |
Программы по работе с подростками и молодежью по вопросам профилактики вредных привычек |
Определение отношения молодежи к табаку, алкоголю, наркотикам, азартным играм. |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
110 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
110 000,00 |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
3.3. |
Привлечение специалистов для вовлечения и приобщения молодежи к занятиям спорта за здоровый образ жизни. |
Популяризация физической культуры и спорта через проведение спортивных мероприятий, воспитание самодисциплины |
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
1 104 600,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
1 104 600,00 |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 3: 1 294 600,00 |
||||||||
|
Раздел 4. Летняя трудовая занятость подростков и молодежи |
||||||||
4.1 |
- фонд оплаты труда участников программы, - начисление на ФОТ, - приобретение инструментов и их эксплуатация, - приобретение основных средств, - спецодежда участников программы, - инвентарь и расходные материалы, - медицинские аптечки, - питание участников, - культурно-просветительские, досуговые и спортивные мероприятия, - спортивный инвентарь, настольные игры, - призы и подарки для награждения участников программы, - благоустройство территории (посадочный материал, земля, удобрения, ограждения территорий, - транспортные расходы, - вывоз мусора с объектов зеленых насаждений и территорий общего пользования, - приобретение и изготовление, информационного материала (баннеры, флаеры, плакаты, афиши и т.д.), средства информационного оповещения, использование информационных источников |
Летняя трудовая занятость подростков и молодежи в каникулярный период и организация содержательного досуга |
июнь-август 2014 г.
2015 - 2016 гг. |
|
4 000 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
0,0 |
4 000 000,00 |
Отдел по КДМСиТ
МАУ "Всеволожский Центр культуры и досуга" |
|
|
Итого по разделу 4: 4 000 000,00 |
||||||||
|
Итого по подпрограмме: 20 500 000,00 |
Приложение 4
к подпрограмме
"Развитие культуры" в
МО "Город Всеволожск"
на 2014 - 2016 г.г.
Система
подпрограммных мероприятий N 4 "Сфера библиотечной деятельности" МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" в МО "Город Всеволожск" на 2014 - 2016 гг."
N |
Наименование программных мероприятий |
На решение каких задач направлено мероприятие |
Срок реализации мероприятия |
Адрес объекта |
Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб. |
Источник финансирования руб. |
Ответственный за реализацию мероприятий |
||
ОБ |
МБ |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
|
Раздел 1. Оплата труда |
||||||||
1.1. |
Заработная плата |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
1. Всеволожская центральная библиотека им. Ю.Г. Слепухина (ул. Александровская, д. 82, кв. 2-3) 2. Всеволожская детская библиотека (ул. Ленинградская, д. 19, к. 1) 3. Городская библиотека N 1 (ул. Лубянская, д. 2, кв. 2,3, м/р М-Ручей) 4. Городская библиотека N 2 (ул. Лубянская, д. 2, кв. 2,3, м/р М-Ручей) 5. Городская библиотека N 3 (ул. Верхняя, д. 4, кв. 42 м/р Бернгардовка) |
3332 400,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
3332 400,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
1.2. |
Налоги |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
1 006 400,00 |
|
1 006 400,00 |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по разделу 1: 4 338 800,00 |
||||||||
|
Раздел 2. Расходы на услуги связи |
||||||||
2.1 |
Услуги связи |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
194 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
194 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
2.2 |
Услуги банка |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
15 000,00 |
|
15 000,00 |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по подразделу 2: 209 000,00 |
||||||||
|
Раздел 3. Коммунальные расходы |
||||||||
3.1. |
Коммунальные |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
350 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
350 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по разделу 3: 350 000,00 |
||||||||
|
Раздел 4. Услуги по содержанию имущества |
||||||||
4.1. |
Содержание имущества |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
165 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
165 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
4.2. |
Вывоз мусора |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
4.3. |
Заправка картриджей |
|
|
|
12 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
12 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по разделу 4: 207 000,00 |
||||||||
|
Раздел 5. Подписка на периодическую печать |
||||||||
5.1. |
Библиотека им. Ю. Г. Слепухина |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
5.2 |
Детская библиотека |
|
|
|
50 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
50 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
5.3 |
Библиотека N 1 |
|
|
|
30 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
30 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
5.4 |
Библиотека N 2 |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
5.5 |
Библиотека N 3 |
|
|
|
30 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
30 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по разделу 5: 200 000,00 |
||||||||
|
Раздел 6. Приобретение оборудования, комплектование книжного фонда |
||||||||
6.1 |
Комплектование книжного фонда Библиотека им. Ю.Г.Слепухина |
|
2014 гг. 2015 - 2016 гг. |
|
70 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
70 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
6.2. |
Детская библиотека |
|
|
|
60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
60 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
6.3. |
Библиотека N 1 |
|
|
|
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
6.4. |
Библиотека N 2 |
|
|
|
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
6.5. |
Библиотека N 3 |
|
|
|
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
25 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
6.6. |
Приобретение библиотечного оборудования Библиотека им. Ю.Г.Слепухина |
|
|
|
78 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
78 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
6.7. |
Детская библиотека |
|
|
|
136 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
136 000,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по разделу 6: 419 000 ,00 |
||||||||
|
Подраздел 7. Прочие расходы |
||||||||
7.1 |
Канцелярские и хозяйственные товары |
|
|
|
76 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
|
76 200,00 объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
МКУ "Всеволожская межпоселенческая библиотека" |
|
|
Итого по разделу 7: 76 200,00 |
||||||||
|
Итого по программе: 5 800 000,00 |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.