Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Среднесрочный финансовый план
Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы
(утв. постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 29 октября 2010 г. N 3602)
Таблица 1
Основные параметры
бюджета Петрозаводского городского округа на 2009-2013 годы
(тыс.руб.)
Показатели |
Отчетный 2009 год |
Текущий 2010 год |
Очередной 2011 год |
Плановый период |
|
2012 год |
2013 год |
||||
I. Доходы бюджета Петрозаводского городского округа - всего |
4 109 339,5 |
5 586 639,5 |
3 587 572,1 |
3 748 263,9 |
3 911 120,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
1. Налоговые и неналоговые доходы |
2 462 178,7 |
3 442 836,1 |
3 371 424,0 |
2 856 529,9 |
3 019 386,3 |
2. Безвозмездные поступления |
1 647 160,8 |
2 143 803,4 |
216 148,1 |
891 734,0 |
891 734,0 |
II. Расходы бюджета Петрозаводского городского округа - всего |
4 426 067,8 |
5 974 606,5 |
3 784 825,9 |
3 891 090,4 |
4 062 089,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
1. Заработная плата и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды |
2 321 010,2 |
2 771 602,2 |
1 781 697,0 |
1 956 169,7 |
1 956 169,7 |
2. Коммунальные услуги |
210 408,5 |
291 464,8 |
361 834,5 |
388 301,7 |
434 057,6 |
3. Обслуживание муниципального долга Петрозаводского городского округа |
79 829,6 |
98 462,8 |
94 437,7 |
94 437,7 |
94 437,7 |
III. Профицит (+), дефицит (-) |
-316 728,3 |
-387 967,0 |
-197 253,8 |
-142 826,5 |
-150 969,3 |
Сумма |
|
|
|
|
|
в % к доходам |
-12,9 |
-11,3 |
-5,9 |
-5,0 |
-5,0 |
Источники финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа |
316 728,3 |
387 967,0 |
197 253,8 |
142 826,5 |
150 969,3 |
- привлечение |
890 389,8 |
2 291 145,5 |
1 778 532,0 |
1 888 818,9 |
1 989 273,6 |
- погашение |
573 661,5 |
1 903 178,5 |
1 581 278,2 |
1 745 992,4 |
1 838 304,3 |
IV. Муниципальный внутренний долг Петрозаводского городского округа на конец года |
832 836,5 |
1 099 253,2 |
1 245 992,4 |
1 338 304,3 |
1 439 273,6 |
Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств Петрозаводского городского округа в 2009-2013 годах
Начало таблицы. См. окончание
N п/п |
Наименование |
Код главного распорядителя |
Подраздел |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
|||||
Всего |
БДО |
БПО |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Администрация Петрозаводского городского округа |
4 403 864,8 |
5 952 090,8 |
3 759 953,4 |
1 516 321,9 |
2 243 631,5 |
|||||
1.1. |
Общегосударственные вопросы |
111 |
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
178 970,6 |
194 619,4 |
207 430,3 |
156 720,3 |
50 710,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
111 |
01 |
02 |
000 00 00 |
000 |
751,9 |
1 584,4 |
1 712,8 |
1 591,9 |
120,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
111 |
01 |
02 |
002 00 00 |
000 |
751,9 |
1 584,4 |
1 712,8 |
1 591,9 |
120,9 |
|
Глава муниципального образования |
111 |
01 |
02 |
002 03 00 |
000 |
751,9 |
1 584,4 |
1 712,8 |
1 591,9 |
120,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
02 |
002 03 00 |
700 |
751,9 |
1 584,4 |
1 712,8 |
1 591,9 |
120,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
111 |
01 |
04 |
000 00 00 |
000 |
163 288,5 |
168 451,0 |
166 507,7 |
151 146,3 |
15 361,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
002 00 00 |
000 |
153 869,0 |
157 216,2 |
166 507,7 |
151 146,3 |
15 361,4 |
|
Центральный аппарат |
111 |
01 |
04 |
002 04 00 |
000 |
153 869,0 |
157 216,2 |
166 507,7 |
151 146,3 |
15 361,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
002 04 00 |
700 |
153 869,0 |
157 216,2 |
166 507,7 |
151 146,3 |
15 361,4 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
111 |
01 |
04 |
518 00 00 |
000 |
2 959,6 |
4 150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
111 |
01 |
04 |
518 02 00 |
000 |
2 959,6 |
4 150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
518 02 00 |
700 |
2 959,6 |
4 150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
01 |
04 |
521 00 00 |
000 |
6 459,9 |
7 084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
111 |
01 |
04 |
521 02 00 |
000 |
6 459,9 |
7 084,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий |
111 |
01 |
04 |
521 02 01 |
000 |
2 112,0 |
2 030,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
521 02 01 |
700 |
2 112,0 |
2 030,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
111 |
01 |
04 |
521 02 05 |
000 |
539,9 |
1 029,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
521 02 05 |
700 |
539,9 |
1 029,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг |
111 |
01 |
04 |
521 02 06 |
000 |
84,0 |
118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
521 02 06 |
700 |
84,0 |
118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
111 |
01 |
04 |
521 02 08 |
000 |
3 724,0 |
3 907,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
04 |
521 02 08 |
700 |
3 724,0 |
3 907,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Судебная система |
111 |
01 |
05 |
000 00 00 |
000 |
3,4 |
18,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 |
01 |
05 |
001 00 00 |
000 |
3,4 |
18,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
111 |
01 |
05 |
001 40 00 |
000 |
3,4 |
18,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
05 |
001 40 00 |
700 |
3,4 |
18,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
111 |
01 |
07 |
000 00 00 |
000 |
459,2 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
605,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
111 |
01 |
07 |
002 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
111 |
01 |
07 |
002 04 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
07 |
002 04 00 |
700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
111 |
01 |
07 |
020 00 00 |
000 |
459,2 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
605,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
111 |
01 |
07 |
020 00 02 |
000 |
250,6 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
605,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
07 |
020 00 02 |
700 |
250,6 |
0,0 |
605,0 |
0,0 |
605,0 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
111 |
01 |
07 |
020 00 03 |
000 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
07 |
020 00 03 |
700 |
208,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
111 |
01 |
11 |
000 00 00 |
000 |
1 347,0 |
1 823,9 |
7 704,0 |
0,0 |
7 704,0 |
|
Резервные фонды |
111 |
01 |
11 |
070 00 00 |
000 |
1 347,0 |
1 823,9 |
7 704,0 |
0,0 |
7 704,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
01 |
11 |
070 05 00 |
000 |
1 035,3 |
1 017,3 |
6 704,0 |
0,0 |
6 704,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
01 |
11 |
070 05 00 |
013 |
1 035,3 |
1 017,3 |
6 704,0 |
0,0 |
6 704,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
111 |
01 |
11 |
070 06 00 |
000 |
311,7 |
806,6 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
01 |
11 |
070 06 00 |
013 |
311,7 |
806,6 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
111 |
01 |
13 |
000 00 00 |
000 |
13 120,6 |
22 741,9 |
30 900,8 |
3 982,1 |
26 918,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
111 |
01 |
13 |
001 00 00 |
000 |
0,0 |
1 031,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
111 |
01 |
13 |
001 43 00 |
000 |
0,0 |
1 031,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
001 43 00 |
700 |
0,0 |
1 031,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
002 00 00 |
000 |
4 484,5 |
6 742,1 |
13 892,2 |
695,2 |
13 197,0 |
|
Центральный аппарат |
111 |
01 |
13 |
002 04 00 |
000 |
4 484,5 |
6 742,1 |
13 892,2 |
695,2 |
13 197,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
002 04 00 |
700 |
3 470,2 |
5 342,1 |
12 942,2 |
695,2 |
12 247,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
01 |
13 |
002 04 00 |
800 |
1 014,3 |
1 400,0 |
950,0 |
0,0 |
950,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
111 |
01 |
13 |
092 00 00 |
000 |
4 420,9 |
8 587,5 |
8 459,6 |
1 300,0 |
7 159,6 |
|
Выполнение других обязательств государства |
111 |
01 |
13 |
092 03 00 |
000 |
4 420,9 |
8 587,5 |
8 459,6 |
1 300,0 |
7 159,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
092 03 00 |
700 |
4 420,9 |
8 587,5 |
8 459,6 |
1 300,0 |
7 159,6 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
111 |
01 |
13 |
440 00 00 |
000 |
2 666,5 |
3 358,6 |
7 249,0 |
1 986,9 |
5 262,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
01 |
13 |
440 99 00 |
000 |
2 666,5 |
3 358,6 |
7 249,0 |
1 986,9 |
5 262,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
01 |
13 |
440 99 00 |
001 |
2 406,3 |
2 340,5 |
7 249,0 |
1 986,9 |
5 262,1 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
01 |
13 |
440 99 00 |
800 |
260,2 |
1 018,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
111 |
01 |
13 |
518 00 00 |
000 |
0,0 |
841,3 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
111 |
01 |
13 |
518 02 00 |
000 |
0,0 |
841,3 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
518 02 00 |
700 |
0,0 |
841,3 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
01 |
13 |
520 00 00 |
000 |
819,6 |
1 181,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
111 |
01 |
13 |
520 30 00 |
000 |
819,6 |
1 181,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
520 30 00 |
700 |
819,6 |
1 181,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
01 |
13 |
795 00 00 |
000 |
729,1 |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
01 |
13 |
795 01 00 |
000 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
795 01 00 |
700 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской привлекательности города Петрозаводска 2008-2012 годы" |
111 |
01 |
13 |
795 15 00 |
000 |
724,0 |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
01 |
13 |
795 15 00 |
700 |
724,0 |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
1.2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
111 |
03 |
00 |
000 00 00 |
000 |
43 701,6 |
50 300,8 |
41 320,0 |
33 698,7 |
7 621,3 |
|
Органы внутренних дел |
111 |
03 |
02 |
000 00 00 |
000 |
34 141,3 |
41 442,4 |
34 368,5 |
27 504,4 |
6 864,1 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
111 |
03 |
02 |
202 00 00 |
000 |
33 211,5 |
41 442,4 |
34 368,5 |
27 504,4 |
6 864,1 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
111 |
03 |
02 |
202 01 00 |
000 |
6 401,0 |
5 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 |
03 |
02 |
202 01 00 |
014 |
6 401,0 |
5 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Военный персонал |
111 |
03 |
02 |
202 58 00 |
000 |
23 730,8 |
32 600,3 |
26 099,0 |
25 254,3 |
844,7 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 |
03 |
02 |
202 58 00 |
014 |
23 730,8 |
32 600,3 |
26 099,0 |
25 254,3 |
844,7 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
111 |
03 |
02 |
202 67 00 |
000 |
2 838,2 |
2 766,8 |
7 425,7 |
2 179,8 |
5 245,9 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 |
03 |
02 |
202 67 00 |
014 |
2 838,2 |
2 766,8 |
7 425,7 |
2 179,8 |
5 245,9 |
|
Вещевое обеспечение |
111 |
03 |
02 |
202 72 00 |
000 |
102,5 |
187,0 |
649,0 |
54,1 |
594,9 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 |
03 |
02 |
202 72 00 |
014 |
102,5 |
187,0 |
649,0 |
54,1 |
594,9 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
111 |
03 |
02 |
202 76 00 |
000 |
139,0 |
208,3 |
194,8 |
16,2 |
178,6 |
|
Социальные выплаты |
111 |
03 |
02 |
202 76 00 |
005 |
139,0 |
208,3 |
194,8 |
16,2 |
178,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
03 |
02 |
795 00 00 |
000 |
929,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок - 2009" |
111 |
03 |
02 |
795 11 00 |
000 |
929,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
111 |
03 |
02 |
795 11 00 |
014 |
929,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
111 |
03 |
09 |
000 00 00 |
000 |
9 560,3 |
8 858,4 |
6 951,5 |
6 194,3 |
757,2 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
111 |
03 |
09 |
247 00 00 |
000 |
9 560,3 |
8 858,4 |
6 951,5 |
6 194,3 |
757,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
03 |
09 |
247 99 00 |
000 |
9 560,3 |
8 858,4 |
6 951,5 |
6 194,3 |
757,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
03 |
09 |
247 99 00 |
001 |
9 192,9 |
8 368,4 |
6 951,5 |
6 194,3 |
757,2 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
03 |
09 |
247 99 00 |
800 |
367,4 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Национальная экономика |
111 |
04 |
00 |
000 00 00 |
000 |
105 448,3 |
93 201,2 |
88 854,3 |
22 220,7 |
66 633,6 |
|
Транспорт |
111 |
04 |
08 |
000 00 00 |
000 |
61 981,3 |
34 378,5 |
33 554,6 |
674,6 |
32 880,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
04 |
08 |
102 00 00 |
000 |
4 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
04 |
08 |
102 01 00 |
000 |
4 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
111 |
04 |
08 |
102 01 02 |
000 |
4 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство троллейбусного маршрута на Древлянку (2 этап, 2 пусковой комплекс) |
111 |
04 |
08 |
102 01 02 |
751 |
4 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водный транспорт |
111 |
04 |
08 |
301 00 00 |
000 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
111 |
04 |
08 |
301 03 00 |
000 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
04 |
08 |
301 03 00 |
006 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие виды транспорта |
111 |
04 |
08 |
317 00 00 |
000 |
37 630,4 |
34 364,6 |
33 554,6 |
674,6 |
32 880,0 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
111 |
04 |
08 |
317 01 00 |
000 |
37 630,4 |
34 364,6 |
33 554,6 |
674,6 |
32 880,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
32 901,7 |
33 328,5 |
32 880,0 |
0,0 |
32 880,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
08 |
317 01 00 |
700 |
4 054,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям |
111 |
04 |
08 |
317 01 00 |
701 |
674,6 |
1 036,1 |
674,6 |
674,6 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
111 |
04 |
08 |
340 00 00 |
000 |
20 212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
111 |
04 |
08 |
340 07 00 |
000 |
20 212,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
111 |
04 |
08 |
340 07 02 |
000 |
14 148,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
08 |
340 07 02 |
700 |
14 148,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств бюджета Республики Карелия |
111 |
04 |
08 |
340 07 03 |
000 |
3 031,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
08 |
340 07 03 |
700 |
3 031,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов |
111 |
04 |
08 |
340 07 04 |
000 |
3 031,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
08 |
340 07 04 |
700 |
3 031,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
111 |
04 |
12 |
000 00 00 |
000 |
43 467,0 |
58 822,7 |
55 299,7 |
21 546,1 |
33 753,6 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
111 |
04 |
12 |
090 00 00 |
000 |
1 068,2 |
1 602,5 |
1 474,0 |
0,0 |
1 474,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
111 |
04 |
12 |
090 02 00 |
000 |
1 068,2 |
1 602,5 |
1 474,0 |
0,0 |
1 474,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
12 |
090 02 00 |
700 |
1 068,2 |
1 602,5 |
1 474,0 |
0,0 |
1 474,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
111 |
04 |
12 |
092 00 00 |
000 |
35 801,7 |
48 873,9 |
49 325,7 |
21 546,1 |
27 779,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
04 |
12 |
092 99 00 |
000 |
35 801,7 |
48 873,9 |
49 325,7 |
21 546,1 |
27 779,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
04 |
12 |
092 99 00 |
001 |
35 801,7 |
48 873,9 |
49 325,7 |
21 546,1 |
27 779,6 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
111 |
04 |
12 |
340 00 00 |
000 |
1 074,8 |
3 103,3 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
111 |
04 |
12 |
340 03 00 |
000 |
1 074,8 |
3 103,3 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
12 |
340 03 00 |
700 |
1 074,8 |
3 103,3 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
04 |
12 |
510 00 00 |
000 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
04 |
12 |
510 03 00 |
000 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
04 |
12 |
510 03 00 |
001 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
04 |
12 |
795 00 00 |
000 |
5 517,2 |
5 243,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года |
111 |
04 |
12 |
795 03 00 |
000 |
2 500,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
12 |
795 03 00 |
700 |
2 500,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы" |
111 |
04 |
12 |
795 05 00 |
000 |
1 559,8 |
1 060,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
04 |
12 |
795 05 00 |
006 |
499,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
12 |
795 05 00 |
700 |
1 059,9 |
1 060,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие инвестиционного климата Петрозаводского городского округа на 2009-2011 гг." |
111 |
04 |
12 |
795 18 00 |
000 |
1 457,4 |
1 183,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
04 |
12 |
795 18 00 |
700 |
1 457,4 |
1 183,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
1.4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
111 |
05 |
00 |
000 00 00 |
000 |
1 071 377,9 |
1 785 883,3 |
791 603,9 |
89 119,8 |
702 484,1 |
|
Жилищное хозяйство |
111 |
05 |
01 |
000 00 00 |
000 |
143 987,0 |
608 559,7 |
45 088,0 |
18 207,9 |
26 880,1 |
|
Резервные фонды |
111 |
05 |
01 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
193,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
111 |
05 |
01 |
070 06 00 |
000 |
0,0 |
193,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
05 |
01 |
070 06 00 |
013 |
0,0 |
193,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
111 |
05 |
01 |
098 00 00 |
000 |
116 338,0 |
567 256,2 |
8 974,2 |
7 835,0 |
1 139,2 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
111 |
05 |
01 |
098 01 00 |
000 |
80 948,4 |
524 837,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
111 |
05 |
01 |
098 01 01 |
000 |
79 916,6 |
424 607,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
79 916,6 |
424 607,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
111 |
05 |
01 |
098 01 02 |
000 |
1 031,8 |
100 230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
111 |
05 |
01 |
098 01 02 |
012 |
1 031,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул. Тупиковая |
111 |
05 |
01 |
098 01 02 |
720 |
0,0 |
100 230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
111 |
05 |
01 |
098 02 00 |
000 |
35 389,6 |
42 418,9 |
8 974,2 |
7 835,0 |
1 139,2 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
111 |
05 |
01 |
098 02 01 |
000 |
34 685,6 |
34 619,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
34 685,6 |
34 619,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
111 |
05 |
01 |
098 02 02 |
000 |
704,0 |
7 799,8 |
8 974,2 |
7 835,0 |
1 139,2 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул. Тупиковая |
111 |
05 |
01 |
098 02 02 |
720 |
0,0 |
7 799,8 |
8 974,2 |
7 835,0 |
1 139,2 |
|
Выполнение функций государственными органами |
111 |
05 |
01 |
098 02 02 |
012 |
419,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
01 |
098 02 02 |
700 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
111 |
05 |
01 |
370 00 00 |
000 |
24 851,0 |
33 502,8 |
25 774,9 |
34,0 |
25 740,9 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
111 |
05 |
01 |
370 01 00 |
000 |
20 682,1 |
27 305,9 |
18 655,9 |
0,0 |
18 655,9 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
05 |
01 |
370 01 00 |
006 |
4 038,1 |
5 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
12 000,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
01 |
370 01 00 |
700 |
8 940,8 |
14 602,7 |
6 655,9 |
0,0 |
6 655,9 |
|
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям |
111 |
05 |
01 |
370 01 00 |
701 |
7 703,2 |
7 703,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
111 |
05 |
01 |
370 02 00 |
000 |
4 168,9 |
6 196,9 |
7 119,0 |
34,0 |
7 085,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
01 |
370 02 00 |
700 |
4 168,9 |
6 196,9 |
7 119,0 |
34,0 |
7 085,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
05 |
01 |
795 00 00 |
000 |
2 798,0 |
7 607,2 |
10 338,9 |
10 338,9 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
05 |
01 |
795 01 00 |
000 |
1 200,0 |
1 320,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
01 |
795 01 00 |
700 |
1 200,0 |
1 320,0 |
1 450,0 |
1 450,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
111 |
05 |
01 |
795 13 00 |
000 |
198,4 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
01 |
795 13 00 |
700 |
198,4 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа" |
111 |
05 |
01 |
795 16 00 |
000 |
1 399,6 |
5 187,2 |
8 888,9 |
8 888,9 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
05 |
01 |
795 16 00 |
006 |
1 399,6 |
5 187,2 |
8 888,9 |
8 888,9 |
0,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
111 |
05 |
02 |
000 00 00 |
000 |
277 516,0 |
153 046,6 |
7 430,0 |
330,0 |
7 100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
05 |
02 |
102 00 00 |
000 |
277 475,0 |
40 096,6 |
7 430,0 |
330,0 |
7 100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
05 |
02 |
102 01 00 |
000 |
277 475,0 |
40 096,6 |
7 430,0 |
330,0 |
7 100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
111 |
05 |
02 |
102 01 02 |
000 |
277 475,0 |
40 096,6 |
7 430,0 |
330,0 |
7 100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию водопроводных очистных сооружений в г. Петрозаводске |
111 |
05 |
02 |
102 01 02 |
710 |
277 274,8 |
31 112,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) |
111 |
05 |
02 |
102 01 02 |
715 |
0,0 |
230,0 |
330,0 |
330,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод (2, 3 очереди строительства) |
111 |
05 |
02 |
102 01 02 |
717 |
0,0 |
1 760,0 |
4 600,0 |
0,0 |
4 600,0 |
|
Бюджетные инвестиции в перевод жилых домов на природный газ |
111 |
05 |
02 |
102 01 02 |
722 |
200,2 |
5 994,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
Бюджетные инвестиции в разработку схемы газораспределительных сетей (уличная сеть) в жилом районе Соломенное |
111 |
05 |
02 |
102 01 02 |
755 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации |
111 |
05 |
02 |
110 00 00 |
000 |
0,0 |
85 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка инвестиционных проектов |
111 |
05 |
02 |
110 01 00 |
000 |
0,0 |
85 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) |
111 |
05 |
02 |
110 01 00 |
715 |
0,0 |
85 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
111 |
05 |
02 |
522 00 00 |
000 |
41,0 |
25 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы |
111 |
05 |
02 |
522 15 00 |
000 |
41,0 |
25 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия" |
111 |
05 |
02 |
522 15 06 |
000 |
41,0 |
25 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) |
111 |
05 |
02 |
522 15 06 |
715 |
0,0 |
25 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыскательские работы) |
111 |
05 |
02 |
522 15 06 |
759 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
111 |
05 |
02 |
523 00 00 |
000 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации |
111 |
05 |
02 |
523 02 00 |
000 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод (2, 3 очереди строительства) |
111 |
05 |
02 |
523 02 00 |
717 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство |
111 |
05 |
03 |
000 00 00 |
000 |
600 665,5 |
981 978,4 |
694 958,3 |
44 573,4 |
650 384,9 |
|
Резервные фонды |
111 |
05 |
03 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Карелия |
111 |
05 |
03 |
070 10 00 |
000 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
070 10 00 |
700 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
05 |
03 |
102 00 00 |
000 |
20 200,6 |
31 215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
05 |
03 |
102 01 00 |
000 |
20 200,6 |
31 215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
111 |
05 |
03 |
102 01 02 |
000 |
20 200,6 |
31 215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство ограждения Неглинского кладбища со стороны ул. Ленинградской |
111 |
05 |
03 |
102 01 02 |
750 |
377,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство кладбища в д. Вилга (3 очередь) |
111 |
05 |
03 |
102 01 02 |
752 |
19 822,8 |
24 515,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство сквера с организацией детского спортивно-игрового комплекса по ул. Мелентьевой |
111 |
05 |
03 |
102 01 00 |
757 |
0,0 |
6 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
111 |
05 |
03 |
315 00 00 |
000 |
45 587,5 |
282 582,2 |
210 339,0 |
0,0 |
210 339,0 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
111 |
05 |
03 |
315 02 00 |
000 |
45 587,5 |
282 582,2 |
210 339,0 |
0,0 |
210 339,0 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
111 |
05 |
03 |
315 02 01 |
000 |
45 587,5 |
18 186,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
315 02 01 |
700 |
45 587,5 |
18 186,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
111 |
05 |
03 |
315 02 06 |
000 |
0,0 |
264 395,7 |
210 339,0 |
0,0 |
210 339,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
315 02 06 |
700 |
0,0 |
264 395,7 |
210 339,0 |
0,0 |
210 339,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
111 |
05 |
03 |
340 00 00 |
000 |
2 917,4 |
5 989,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
111 |
05 |
03 |
340 07 00 |
000 |
2 917,4 |
5 989,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
111 |
05 |
03 |
340 07 02 |
000 |
2 042,2 |
4 193,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
340 07 02 |
700 |
2 042,2 |
4 193,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств бюджета Республики Карелия |
111 |
05 |
03 |
340 07 03 |
000 |
437,6 |
897,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
340 07 03 |
700 |
437,6 |
897,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов |
111 |
05 |
03 |
340 07 04 |
000 |
437,6 |
897,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
340 07 04 |
700 |
437,6 |
897,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
05 |
03 |
521 00 00 |
000 |
141 694,4 |
54 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
111 |
05 |
03 |
521 01 00 |
000 |
141 694,4 |
54 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |
111 |
05 |
03 |
521 01 12 |
000 |
141 694,4 |
54 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
521 01 12 |
700 |
141 694,4 |
50 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" |
111 |
05 |
03 |
521 01 12 |
714 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
111 |
05 |
03 |
523 00 00 |
000 |
9 869,5 |
57 749,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации |
111 |
05 |
03 |
523 02 00 |
000 |
9 869,5 |
57 749,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" |
111 |
05 |
03 |
523 02 00 |
714 |
9 869,5 |
53 749,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию части сквера с установкой памятника А. Невскому по пр. А. Невского в г. Петрозаводске |
111 |
05 |
03 |
523 02 00 |
716 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по подготовке и празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
111 |
05 |
03 |
550 00 00 |
000 |
5 157,5 |
542,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом аллеи Воинской славы народов Республики Карелия, бульвара Победы, капитальным ремонтом мемориала "Братская могила и Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем", увековечиванием памяти защитников Отечества |
111 |
05 |
03 |
550 00 02 |
000 |
5 157,5 |
542,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
550 00 02 |
700 |
5 157,5 |
542,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство городских округов и поселений |
111 |
05 |
03 |
600 00 00 |
000 |
359 417,8 |
522 757,3 |
456 071,1 |
22 941,2 |
433 129,9 |
|
Уличное освещение |
111 |
05 |
03 |
600 01 00 |
000 |
53 147,8 |
78 784,5 |
104 320,4 |
10 293,1 |
94 027,3 |
|
Субсидии юридическим лицам |
111 |
05 |
03 |
600 01 00 |
006 |
0,0 |
10 050,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
600 01 00 |
700 |
53 147,8 |
68 733,9 |
104 320,4 |
10 293,1 |
94 027,3 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
000 |
261 724,4 |
377 645,9 |
299 247,1 |
12 648,1 |
286 599,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
700 |
179 262,4 |
305 405,6 |
236 036,3 |
12 648,1 |
223 388,2 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
714 |
80 969,9 |
71 540,3 |
61 860,8 |
0,0 |
61 860,8 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство ул. Ленинградской от ул. Шотмана до пр. Первомайского с реконструкцией существующего участка от пр. Первомайский до наб. Варкауса (ПИР) |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
723 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
0,0 |
850,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство Лососинского ш. от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе Древлянка-II (ПИР) |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
725 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по ул. Гоголя в г. Петрозаводске |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
753 |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию набережной Онежского озера на участке N 1 от устья р. Лососинки до водного вокзала, в т.ч. разработка ПСД |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
754 |
1 448,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьский |
111 |
05 |
03 |
600 02 00 |
758 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Озеленение |
111 |
05 |
03 |
600 03 00 |
000 |
34 821,7 |
36 647,1 |
39 283,5 |
0,0 |
39 283,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
600 03 00 |
700 |
34 821,7 |
36 647,1 |
39 283,5 |
0,0 |
39 283,5 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
111 |
05 |
03 |
600 04 00 |
000 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
0,0 |
1 700,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
600 04 00 |
700 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
0,0 |
1 700,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
111 |
05 |
03 |
600 05 00 |
000 |
8 223,9 |
28 079,8 |
11 520,1 |
0,0 |
11 520,1 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
600 05 00 |
700 |
8 223,9 |
28 079,8 |
11 520,1 |
0,0 |
11 520,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
05 |
03 |
795 00 00 |
000 |
15 820,8 |
26 041,3 |
28 548,2 |
21 632,2 |
6 916,0 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы" |
111 |
05 |
03 |
795 00 03 |
000 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
05 |
03 |
795 00 03 |
013 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
05 |
03 |
795 01 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
795 01 00 |
700 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах", Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах" |
111 |
05 |
03 |
795 07 00 |
000 |
14 080,6 |
19 119,1 |
20 132,2 |
20 132,2 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
795 07 00 |
700 |
14 080,6 |
17 131,5 |
17 632,2 |
17 632,2 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию и модернизацию светофорных объектов |
111 |
05 |
03 |
795 07 00 |
721 |
0,0 |
500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в проектирование и строительство светофорного объекта на Лесном проспекте |
111 |
05 |
03 |
795 07 00 |
756 |
0,0 |
1 487,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
111 |
05 |
03 |
795 13 00 |
000 |
1 740,2 |
3 922,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
05 |
03 |
795 13 00 |
013 |
228,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
795 13 00 |
700 |
1 512,2 |
3 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Петрозаводского городского округа на 2010-2014 гг." |
111 |
05 |
03 |
795 20 00 |
000 |
0,0 |
3 000,0 |
6 766,0 |
0,0 |
6 766,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
05 |
03 |
795 20 00 |
700 |
0,0 |
3 000,0 |
6 766,0 |
0,0 |
6 766,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
111 |
05 |
05 |
000 00 00 |
000 |
49 209,4 |
42 298,6 |
44 127,5 |
26 008,4 |
18 119,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
111 |
05 |
05 |
002 00 00 |
000 |
48 911,6 |
42 264,6 |
44 127,5 |
26 008,4 |
18 119,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
05 |
05 |
002 99 00 |
000 |
48 911,6 |
42 264,6 |
44 127,5 |
26 008,4 |
18 119,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
48 385,6 |
41 480,2 |
44 127,5 |
26 008,4 |
18 119,1 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
05 |
05 |
002 99 00 |
800 |
526,0 |
784,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
111 |
05 |
05 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
05 |
05 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
05 |
05 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
05 |
05 |
520 00 00 |
000 |
297,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
111 |
05 |
05 |
520 15 00 |
000 |
297,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением действия с 1 января 2009 года Закона Республики Карелия от 31 декабря 2007 года N 1151-ЗРК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" |
111 |
05 |
05 |
520 15 02 |
000 |
297,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
05 |
05 |
520 15 02 |
001 |
297,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Охрана окружающей среды |
111 |
06 |
00 |
000 00 00 |
000 |
285,0 |
318,5 |
1 375,0 |
0,0 |
1 375,0 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
111 |
06 |
02 |
000 00 00 |
000 |
285,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
111 |
06 |
02 |
410 00 00 |
000 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
111 |
06 |
02 |
410 01 00 |
000 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
06 |
02 |
410 01 00 |
700 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
06 |
02 |
795 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социальной защиты Администрации Петрозаводского городского округа "Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаводского городского округа" |
111 |
06 |
02 |
795 00 01 |
000 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
06 |
02 |
795 00 01 |
013 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
111 |
06 |
05 |
000 00 00 |
000 |
0,0 |
318,5 |
1 025,0 |
0,0 |
1 025,0 |
|
Водохозяйственные мероприятия |
111 |
06 |
05 |
280 00 00 |
000 |
0,0 |
58,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
111 |
06 |
05 |
280 01 00 |
000 |
0,0 |
58,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов |
111 |
06 |
05 |
280 01 00 |
709 |
0,0 |
58,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
06 |
05 |
795 00 00 |
000 |
0,0 |
260,0 |
1 025,0 |
0,0 |
1 025,0 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Развитие и сохранение зеленых зон Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы" |
111 |
06 |
05 |
795 00 02 |
000 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
111 |
06 |
05 |
795 00 02 |
708 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы" |
111 |
06 |
05 |
795 00 03 |
000 |
0,0 |
0,0 |
225,0 |
0,0 |
225,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
111 |
06 |
05 |
795 00 03 |
708 |
0,0 |
0,0 |
225,0 |
0,0 |
225,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
111 |
06 |
05 |
795 13 00 |
000 |
0,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
111 |
06 |
05 |
795 13 00 |
708 |
0,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6. |
Образование |
111 |
07 |
00 |
000 00 00 |
000 |
1 840 475,4 |
1 926 438,3 |
1 360 638,5 |
768 396,7 |
592 241,8 |
|
Дошкольное образование |
111 |
07 |
01 |
000 00 00 |
000 |
641 280,7 |
708 159,7 |
784 904,0 |
435 513,4 |
349 390,6 |
|
Резервные фонды |
111 |
07 |
01 |
070 00 00 |
000 |
39,9 |
529,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
07 |
01 |
070 05 00 |
000 |
39,9 |
529,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
07 |
01 |
070 05 00 |
013 |
39,9 |
529,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
07 |
01 |
102 00 00 |
000 |
0,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
07 |
01 |
102 01 00 |
000 |
0,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
111 |
07 |
01 |
102 01 02 |
000 |
0,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство здания детского сада по ул. Зеленой в районе пер. Гончарова |
111 |
07 |
01 |
102 01 02 |
719 |
0,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
111 |
07 |
01 |
420 00 00 |
000 |
637 916,4 |
700 163,9 |
779 904,0 |
435 513,4 |
344 390,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
07 |
01 |
420 99 00 |
000 |
637 916,4 |
700 163,9 |
779 904,0 |
435 513,4 |
344 390,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
512 468,4 |
549 185,3 |
640 760,9 |
412 374,3 |
228 386,6 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
111 |
07 |
01 |
420 99 00 |
019 |
109 467,9 |
115 351,2 |
108 404,4 |
23 139,1 |
85 265,3 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
01 |
420 99 00 |
800 |
15 980,1 |
35 531,7 |
30 535,7 |
0,0 |
30 535,7 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
07 |
01 |
420 99 00 |
900 |
0,0 |
95,7 |
203,0 |
0,0 |
203,0 |
|
Социальная помощь |
111 |
07 |
01 |
505 00 00 |
000 |
1 463,9 |
3 296,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" |
111 |
07 |
01 |
505 86 00 |
000 |
1 463,9 |
3 296,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов |
111 |
07 |
01 |
505 86 03 |
000 |
1 463,9 |
3 296,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
01 |
505 86 03 |
001 |
1 463,9 |
3 296,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
07 |
01 |
510 00 00 |
000 |
406,5 |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
07 |
01 |
510 03 00 |
000 |
406,5 |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
01 |
510 03 00 |
001 |
406,5 |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
07 |
01 |
520 00 00 |
000 |
1 454,0 |
140,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальным оборудованием для детей-инвалидов дошкольного возраста, имеющих сложную структуру нарушения |
111 |
07 |
01 |
520 28 00 |
000 |
1 454,0 |
140,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
01 |
520 28 00 |
022 |
1 454,0 |
140,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее образование |
111 |
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
1 073 839,1 |
1 106 627,8 |
445 177,6 |
232 615,9 |
212 561,7 |
|
Резервные фонды |
111 |
07 |
02 |
070 00 00 |
000 |
32,6 |
1 988,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
07 |
02 |
070 05 00 |
000 |
32,6 |
1 888,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
07 |
02 |
070 05 00 |
013 |
32,6 |
1 888,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Карелия |
111 |
07 |
02 |
070 10 00 |
000 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
02 |
070 10 00 |
022 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
111 |
07 |
02 |
421 00 00 |
000 |
109 649,4 |
155 715,3 |
170 662,6 |
15 948,6 |
154 714,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
07 |
02 |
421 99 00 |
000 |
109 649,4 |
155 715,3 |
170 662,6 |
15 948,6 |
154 714,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
100 516,9 |
137 339,9 |
150 266,2 |
11 093,6 |
139 172,6 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
02 |
421 99 00 |
800 |
7 018,4 |
13 002,7 |
11 482,4 |
4 855,0 |
6 627,4 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
07 |
02 |
421 99 00 |
900 |
2 114,1 |
5 372,7 |
8 914,0 |
0,0 |
8 914,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
111 |
07 |
02 |
423 00 00 |
000 |
247 347,8 |
258 323,1 |
268 730,7 |
215 594,6 |
53 136,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
07 |
02 |
423 99 00 |
000 |
247 347,8 |
258 323,1 |
268 730,7 |
215 594,6 |
53 136,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
223 265,5 |
231 814,0 |
245 923,4 |
209 005,4 |
36 918,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
02 |
423 99 00 |
800 |
24 078,6 |
25 843,5 |
22 407,3 |
6 589,2 |
15 818,1 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
07 |
02 |
423 99 00 |
900 |
3,7 |
665,6 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
|
Детские дома |
111 |
07 |
02 |
424 00 00 |
000 |
3 697,3 |
2 942,1 |
1 449,3 |
710,7 |
738,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
07 |
02 |
424 99 00 |
000 |
3 697,3 |
2 942,1 |
1 449,3 |
710,7 |
738,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
424 99 00 |
001 |
3 332,9 |
1 349,7 |
1 449,3 |
710,7 |
738,6 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
02 |
424 99 00 |
800 |
364,4 |
1 592,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
111 |
07 |
02 |
432 00 00 |
000 |
0,0 |
3 200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оздоровление детей за счет средств бюджета Республики Карелия |
111 |
07 |
02 |
432 03 00 |
000 |
0,0 |
3 200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
432 03 00 |
001 |
0,0 |
3 200,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
111 |
07 |
02 |
433 00 00 |
000 |
3 099,4 |
3 855,7 |
4 335,0 |
362,0 |
3 973,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
07 |
02 |
433 99 00 |
000 |
3 099,4 |
3 855,7 |
4 335,0 |
362,0 |
3 973,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
433 99 00 |
001 |
3 084,4 |
3 605,7 |
4 335,0 |
362,0 |
3 973,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
02 |
433 99 00 |
800 |
15,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области образования |
111 |
07 |
02 |
436 00 00 |
000 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |
111 |
07 |
02 |
436 02 00 |
000 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
02 |
436 02 00 |
022 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
111 |
07 |
02 |
505 00 00 |
000 |
250,1 |
350,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" |
111 |
07 |
02 |
505 86 00 |
000 |
250,1 |
350,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов |
111 |
07 |
02 |
505 86 03 |
000 |
250,1 |
350,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
505 86 03 |
001 |
250,1 |
350,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
07 |
02 |
510 00 00 |
000 |
251,7 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
07 |
02 |
510 03 00 |
000 |
251,7 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
510 03 00 |
001 |
251,7 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
07 |
02 |
520 00 00 |
000 |
625 386,3 |
594 067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
111 |
07 |
02 |
520 09 00 |
000 |
21 421,2 |
22 586,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
111 |
07 |
02 |
520 09 01 |
000 |
21 132,2 |
22 297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
520 09 01 |
001 |
21 132,2 |
22 297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях Республики Карелия) в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
111 |
07 |
02 |
520 09 02 |
000 |
289,0 |
289,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
520 09 02 |
001 |
289,0 |
289,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
111 |
07 |
02 |
520 12 00 |
000 |
23 457,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
02 |
520 12 00 |
022 |
23 457,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов и ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство) |
111 |
07 |
02 |
520 32 00 |
000 |
580 507,5 |
571 481,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
520 32 00 |
001 |
580 507,5 |
571 481,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
07 |
02 |
521 00 00 |
000 |
84 053,3 |
86 180,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
111 |
07 |
02 |
521 01 00 |
000 |
17 611,5 |
20 862,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях |
111 |
07 |
02 |
521 01 02 |
000 |
0,0 |
122,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
02 |
521 01 02 |
022 |
0,0 |
122,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улучшение питания обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений |
111 |
07 |
02 |
521 01 03 |
000 |
17 611,5 |
20 739,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
521 01 03 |
001 |
17 611,5 |
20 739,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
111 |
07 |
02 |
521 02 00 |
000 |
66 441,8 |
65 317,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях (за исключением содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю) |
111 |
07 |
02 |
521 02 02 |
000 |
50 166,5 |
45 085,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
521 02 02 |
001 |
46 166,5 |
41 605,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
111 |
07 |
02 |
521 02 02 |
019 |
4 000,0 |
3 479,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях Республики Карелия) за исключением ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
111 |
07 |
02 |
521 02 09 |
000 |
16 275,3 |
20 232,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
02 |
521 02 09 |
001 |
16 275,3 |
20 232,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
111 |
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
16 354,0 |
16 765,6 |
20 385,9 |
13 478,6 |
6 907,3 |
|
Резервные фонды |
111 |
07 |
07 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
07 |
07 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
07 |
07 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
111 |
07 |
07 |
431 00 00 |
000 |
16 329,7 |
16 438,6 |
20 385,9 |
13 478,6 |
6 907,3 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
111 |
07 |
07 |
431 01 00 |
000 |
340,5 |
237,3 |
1 000,0 |
68,3 |
931,7 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
07 |
431 01 00 |
022 |
340,5 |
237,3 |
1 000,0 |
68,3 |
931,7 |
|
Учреждения, осуществляющие деятельность в области молодежной политики |
111 |
07 |
07 |
431 02 00 |
000 |
15 989,2 |
16 201,3 |
19 385,9 |
13 410,3 |
5 975,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
07 |
431 02 00 |
001 |
15 689,8 |
15 940,8 |
19 125,4 |
13 349,3 |
5 776,1 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
07 |
431 02 00 |
800 |
299,4 |
260,5 |
260,5 |
61,0 |
199,5 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
111 |
07 |
07 |
432 00 00 |
000 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оздоровление детей за счет средств бюджета Республики Карелия |
111 |
07 |
07 |
432 03 00 |
000 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
07 |
432 03 00 |
001 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
07 |
07 |
510 00 00 |
000 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
07 |
07 |
510 03 00 |
000 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
07 |
510 03 00 |
001 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
111 |
07 |
09 |
000 00 00 |
000 |
109 001,6 |
94 885,2 |
110 171,0 |
86 788,8 |
23 382,2 |
|
Резервные фонды |
111 |
07 |
09 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
609,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
07 |
09 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
609,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
07 |
09 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
609,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
111 |
07 |
09 |
452 00 00 |
000 |
76 212,3 |
80 933,9 |
85 598,5 |
70 936,3 |
14 662,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
07 |
09 |
452 99 00 |
000 |
76 212,3 |
80 933,9 |
85 598,5 |
70 936,3 |
14 662,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
75 996,4 |
80 076,7 |
84 839,9 |
70 802,1 |
14 037,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
07 |
09 |
452 99 00 |
800 |
215,9 |
628,6 |
530,0 |
134,2 |
395,8 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
07 |
09 |
452 99 00 |
900 |
0,0 |
228,6 |
228,6 |
0,0 |
228,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
07 |
09 |
795 00 00 |
000 |
32 789,3 |
13 341,5 |
24 572,5 |
15 852,5 |
8 720,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
07 |
09 |
795 01 00 |
000 |
16 280,6 |
2 051,0 |
2 740,0 |
0,0 |
2 740,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 01 00 |
022 |
16 280,6 |
2 051,0 |
2 740,0 |
0,0 |
2 740,0 |
|
Программа "Содействие занятости населения города Петрозаводска на 2007-2010 годы" |
111 |
07 |
09 |
795 02 00 |
000 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 02 00 |
022 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" |
111 |
07 |
09 |
795 07 00 |
000 |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 07 00 |
022 |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" |
111 |
07 |
09 |
795 08 00 |
000 |
5,4 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 08 00 |
022 |
5,4 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная городская целевая программа "Забота" на 2009-2011 годы |
111 |
07 |
09 |
795 09 00 |
000 |
15 168,8 |
10 750,5 |
15 852,5 |
15 852,5 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
111 |
07 |
09 |
795 09 00 |
019 |
0,0 |
318,1 |
2 570,2 |
2 570,2 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 09 00 |
022 |
15 168,8 |
10 432,4 |
13 282,3 |
13 282,3 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа Петрозаводского городского округа "Молодежная политика города Петрозаводска" на 2007-2010 годы" |
111 |
07 |
09 |
795 10 00 |
000 |
842,5 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 10 00 |
022 |
842,5 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок - 2009" |
111 |
07 |
09 |
795 11 00 |
000 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 11 00 |
022 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
111 |
07 |
09 |
795 13 00 |
000 |
94,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 13 00 |
022 |
94,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
111 |
07 |
09 |
795 21 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
5 680,0 |
0,0 |
5 680,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 21 00 |
022 |
0,0 |
0,0 |
5 680,0 |
0,0 |
5 680,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" |
111 |
07 |
09 |
795 24 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
111 |
07 |
09 |
795 24 00 |
022 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
1.7. |
Культура и кинематография |
111 |
08 |
00 |
000 00 00 |
000 |
43 958,0 |
43 895,1 |
50 613,7 |
33 472,3 |
17 141,4 |
|
Культура |
111 |
08 |
01 |
000 00 00 |
000 |
37 938,4 |
37 473,4 |
43 381,1 |
27 886,7 |
15 494,4 |
|
Резервные фонды |
111 |
08 |
01 |
070 00 00 |
000 |
200,0 |
466,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
08 |
01 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
186,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
08 |
01 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
186,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Карелия |
111 |
08 |
01 |
070 10 00 |
000 |
200,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
111 |
08 |
01 |
070 10 00 |
023 |
200,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
111 |
08 |
01 |
440 00 00 |
000 |
16 775,3 |
15 572,5 |
20 535,5 |
9 962,4 |
10 573,1 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
111 |
08 |
01 |
440 01 00 |
000 |
861,0 |
585,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
111 |
08 |
01 |
440 01 00 |
023 |
861,0 |
585,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
08 |
01 |
440 99 00 |
000 |
15 914,3 |
14 986,8 |
20 535,5 |
9 962,4 |
10 573,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
13 907,7 |
12 268,8 |
18 371,4 |
9 962,4 |
8 409,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
08 |
01 |
440 99 00 |
800 |
2 006,6 |
2 686,6 |
2 164,1 |
0,0 |
2 164,1 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
08 |
01 |
440 99 00 |
900 |
0,0 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
111 |
08 |
01 |
441 00 00 |
000 |
1 850,8 |
2 004,1 |
2 178,1 |
1 581,5 |
596,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
08 |
01 |
441 99 00 |
000 |
1 850,8 |
2 004,1 |
2 178,1 |
1 581,5 |
596,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
1 749,3 |
1 828,7 |
2 015,1 |
1 572,1 |
443,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
08 |
01 |
441 99 00 |
800 |
101,5 |
175,4 |
163,0 |
9,4 |
153,6 |
|
Библиотеки |
111 |
08 |
01 |
442 00 00 |
000 |
18 706,3 |
19 404,5 |
20 667,5 |
16 342,8 |
4 324,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
08 |
01 |
442 99 00 |
000 |
18 706,3 |
19 404,5 |
20 667,5 |
16 342,8 |
4 324,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
18 633,7 |
19 213,1 |
20 547,5 |
16 342,8 |
4 204,7 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
08 |
01 |
442 99 00 |
800 |
72,6 |
191,4 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
Региональные целевые программы |
111 |
08 |
01 |
522 00 00 |
000 |
406,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года" |
111 |
08 |
01 |
522 09 00 |
000 |
406,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года" |
111 |
08 |
01 |
522 09 03 |
000 |
406,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
111 |
08 |
01 |
522 09 03 |
023 |
406,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
111 |
08 |
04 |
000 00 00 |
000 |
6 019,6 |
6 421,7 |
7 232,6 |
5 585,6 |
1 647,0 |
|
Резервные фонды |
111 |
08 |
04 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
08 |
04 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
08 |
04 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
111 |
08 |
04 |
452 00 00 |
000 |
5 323,9 |
5 919,1 |
5 987,5 |
4 960,5 |
1 027,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
08 |
04 |
452 99 00 |
000 |
5 323,9 |
5 919,1 |
5 987,5 |
4 960,5 |
1 027,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
08 |
04 |
452 99 00 |
001 |
5 323,9 |
5 919,1 |
5 987,5 |
4 960,5 |
1 027,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
08 |
04 |
795 00 00 |
000 |
695,7 |
274,1 |
1 245,1 |
625,1 |
620,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
08 |
04 |
795 01 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
351,0 |
351,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
111 |
08 |
04 |
795 01 00 |
023 |
0,0 |
0,0 |
351,0 |
351,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры города Петрозаводска в 2009-2015 г.г." |
111 |
08 |
04 |
795 04 00 |
000 |
695,7 |
274,1 |
274,1 |
274,1 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
111 |
08 |
04 |
795 04 00 |
023 |
695,7 |
274,1 |
274,1 |
274,1 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
111 |
08 |
04 |
795 21 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
0,0 |
620,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
111 |
08 |
04 |
795 21 00 |
023 |
0,0 |
0,0 |
620,0 |
0,0 |
620,0 |
1.8. |
Здравоохранение |
111 |
09 |
00 |
000 00 00 |
000 |
815 935,0 |
1 503 405,0 |
1 084 253,0 |
352 248,5 |
732 004,5 |
|
Стационарная медицинская помощь |
111 |
09 |
01 |
000 00 00 |
000 |
249 678,1 |
504 750,9 |
394 854,7 |
161 207,3 |
233 647,4 |
|
Резервные фонды |
111 |
09 |
01 |
070 00 00 |
000 |
109,5 |
3 419,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
111 |
09 |
01 |
070 02 00 |
000 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
01 |
070 02 00 |
001 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
09 |
01 |
070 05 00 |
000 |
109,5 |
419,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
09 |
01 |
070 05 00 |
013 |
109,5 |
419,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
09 |
01 |
102 00 00 |
000 |
3 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
09 |
01 |
102 01 00 |
000 |
3 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований |
111 |
09 |
01 |
102 01 02 |
000 |
3 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
111 |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
3 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
111 |
09 |
01 |
470 00 00 |
000 |
185 597,2 |
356 081,8 |
307 455,1 |
152 927,8 |
154 527,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
01 |
470 99 00 |
000 |
185 597,2 |
356 081,8 |
307 455,1 |
152 927,8 |
154 527,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
169 823,0 |
162 986,1 |
114 438,4 |
60 945,5 |
53 492,9 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
09 |
01 |
470 99 00 |
800 |
15 774,2 |
19 933,3 |
18 828,2 |
532,3 |
18 295,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
111 |
09 |
01 |
470 99 00 |
850 |
0,0 |
172 972,4 |
174 023,5 |
91 450,0 |
82 573,5 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
09 |
01 |
470 99 00 |
900 |
0,0 |
190,0 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
|
Родильные дома |
111 |
09 |
01 |
476 00 00 |
000 |
60 733,4 |
143 477,7 |
87 399,6 |
8 279,5 |
79 120,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
01 |
476 99 00 |
000 |
60 733,4 |
143 477,7 |
87 399,6 |
8 279,5 |
79 120,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
01 |
476 99 00 |
001 |
56 684,5 |
60 698,2 |
24 812,5 |
3 063,9 |
21 748,6 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
09 |
01 |
476 99 00 |
800 |
4 048,9 |
4 500,0 |
4 000,0 |
333,3 |
3 666,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
111 |
09 |
01 |
476 99 00 |
850 |
0,0 |
60 679,5 |
58 587,1 |
4 882,3 |
53 704,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет доходов, полученных от оказания услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет |
111 |
09 |
01 |
476 99 00 |
860 |
0,0 |
17 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
111 |
09 |
01 |
485 00 00 |
000 |
0,0 |
1 771,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
111 |
09 |
01 |
485 17 00 |
000 |
0,0 |
1 771,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
01 |
485 17 00 |
001 |
0,0 |
1 771,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
09 |
01 |
510 00 00 |
000 |
98,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
09 |
01 |
510 03 00 |
000 |
98,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
01 |
510 03 00 |
001 |
98,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Амбулаторная помощь |
111 |
09 |
02 |
000 00 00 |
000 |
428 993,8 |
859 363,5 |
545 020,2 |
76 259,8 |
468 760,4 |
|
Резервные фонды |
111 |
09 |
02 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
09 |
02 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
09 |
02 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
09 |
02 |
102 00 00 |
000 |
0,0 |
4 822,5 |
4 413,9 |
4 413,9 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
09 |
02 |
102 01 00 |
000 |
0,0 |
4 822,5 |
4 413,9 |
4 413,9 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
111 |
09 |
02 |
102 01 02 |
000 |
0,0 |
4 822,5 |
4 413,9 |
4 413,9 |
0,0 |
|
Реконструкция здания по адресу: п. Птицефабрика, д. 3 (ФАП) для размещения офиса врачей общей практики и ведомственного жилья для врача |
111 |
09 |
02 |
102 01 02 |
724 |
0,0 |
4 822,5 |
4 413,9 |
4 413,9 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
111 |
09 |
02 |
470 00 00 |
000 |
5 705,4 |
11 259,4 |
9 315,0 |
5 533,9 |
3 781,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
02 |
470 99 00 |
000 |
5 705,4 |
11 259,4 |
9 315,0 |
5 533,9 |
3 781,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
470 99 00 |
001 |
5 561,9 |
5 586,0 |
3 751,6 |
1 103,2 |
2 648,4 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
09 |
02 |
470 99 00 |
800 |
143,5 |
263,6 |
153,6 |
0,0 |
153,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
111 |
09 |
02 |
470 99 00 |
850 |
0,0 |
5 409,8 |
5 409,8 |
4 430,7 |
979,1 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
111 |
09 |
02 |
471 00 00 |
000 |
366 136,5 |
779 410,2 |
530 470,9 |
65 773,2 |
464 697,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
000 |
366 136,5 |
779 410,2 |
530 470,9 |
65 773,2 |
464 697,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
277 072,6 |
326 179,7 |
100 338,5 |
29 928,8 |
70 409,7 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
800 |
89 063,9 |
104 477,9 |
104 277,9 |
8 689,8 |
95 588,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
850 |
0,0 |
332 383,2 |
325 324,5 |
27 110,4 |
298 214,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет доходов, полученных от оказания услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
860 |
0,0 |
5 885,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий из бюджета территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
870 |
0,0 |
8 593,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий из бюджета территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
880 |
0,0 |
1 360,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
111 |
09 |
02 |
471 99 00 |
900 |
0,0 |
530,0 |
530,0 |
44,2 |
485,8 |
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
111 |
09 |
02 |
478 00 00 |
000 |
528,5 |
657,3 |
820,4 |
538,8 |
281,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
02 |
478 99 00 |
000 |
528,5 |
657,3 |
820,4 |
538,8 |
281,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
478 99 00 |
001 |
528,5 |
657,3 |
820,4 |
538,8 |
281,6 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
111 |
09 |
02 |
485 00 00 |
000 |
0,0 |
1 262,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
111 |
09 |
02 |
485 17 00 |
000 |
0,0 |
1 262,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
485 17 00 |
001 |
0,0 |
1 262,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
09 |
02 |
510 00 00 |
000 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
09 |
02 |
510 03 00 |
000 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
510 03 00 |
001 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
09 |
02 |
520 00 00 |
000 |
56 607,1 |
61 301,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
111 |
09 |
02 |
520 18 00 |
000 |
141,2 |
174,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
520 18 00 |
001 |
141,2 |
174,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение оказания дополнительной помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
111 |
09 |
02 |
520 21 00 |
000 |
56 465,9 |
61 127,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
02 |
520 21 00 |
001 |
56 465,9 |
61 127,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
111 |
09 |
04 |
000 00 00 |
000 |
116 446,1 |
123 086,5 |
126 907,8 |
102 571,4 |
24 336,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
111 |
09 |
04 |
470 00 00 |
000 |
99 056,9 |
104 817,9 |
126 907,8 |
102 571,4 |
24 336,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
04 |
470 99 00 |
000 |
99 056,9 |
104 817,9 |
126 907,8 |
102 571,4 |
24 336,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
04 |
470 99 00 |
001 |
95 394,2 |
100 312,0 |
123 286,8 |
102 571,4 |
20 715,4 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
09 |
04 |
470 99 00 |
800 |
3 662,7 |
4 505,9 |
3 621,0 |
0,0 |
3 621,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
09 |
04 |
520 00 00 |
000 |
17 389,2 |
18 268,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
111 |
09 |
04 |
520 18 00 |
000 |
17 389,2 |
18 268,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
17 389,2 |
18 268,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
111 |
09 |
09 |
000 00 00 |
000 |
20 817,0 |
16 204,1 |
17 470,3 |
12 210,0 |
5 260,3 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
111 |
09 |
09 |
452 00 00 |
000 |
12 560,3 |
12 571,9 |
13 349,5 |
11 031,4 |
2 318,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
09 |
09 |
452 99 00 |
000 |
12 560,3 |
12 571,9 |
13 349,5 |
11 031,4 |
2 318,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
09 |
09 |
452 99 00 |
001 |
12 527,9 |
12 492,3 |
13 269,9 |
11 024,8 |
2 245,1 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
09 |
09 |
452 99 00 |
800 |
32,4 |
79,6 |
79,6 |
6,6 |
73,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
09 |
09 |
521 00 00 |
000 |
1 707,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
111 |
09 |
09 |
521 01 00 |
000 |
1 707,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания |
111 |
09 |
09 |
521 01 13 |
000 |
1 707,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
521 01 13 |
079 |
1 707,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
111 |
09 |
09 |
523 00 00 |
000 |
0,0 |
1 132,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры по обязательствам 2009 года |
111 |
09 |
09 |
523 09 00 |
000 |
0,0 |
1 132,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
523 09 00 |
079 |
0,0 |
1 132,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
09 |
09 |
795 00 00 |
000 |
6 548,9 |
2 500,0 |
4 120,8 |
1 178,6 |
2 942,2 |
|
Ведомственная программа "Экстренная профилактика клещевого энцефалита в Петрозаводском городском округе" |
111 |
09 |
09 |
795 00 04 |
000 |
0,0 |
0,0 |
790,7 |
0,0 |
790,7 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
795 00 04 |
079 |
0,0 |
0,0 |
790,7 |
0,0 |
790,7 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
09 |
09 |
795 01 00 |
000 |
6 434,5 |
2 500,0 |
1 680,1 |
1 139,2 |
540,9 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
795 01 00 |
079 |
6 434,5 |
2 500,0 |
1 680,1 |
1 139,2 |
540,9 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" |
111 |
09 |
09 |
795 08 00 |
000 |
62,5 |
0,0 |
300,0 |
25,0 |
275,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
795 08 00 |
079 |
62,5 |
0,0 |
300,0 |
25,0 |
275,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
111 |
09 |
09 |
795 13 00 |
000 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
795 13 00 |
079 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
111 |
09 |
09 |
795 21 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
1 350,0 |
14,4 |
1 335,6 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
09 |
09 |
795 21 00 |
079 |
0,0 |
0,0 |
1 350,0 |
14,4 |
1 335,6 |
1.9. |
Социальная политика |
111 |
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
210 058,5 |
239 424,0 |
14 472,4 |
8 767,7 |
5 704,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
111 |
10 |
01 |
000 00 00 |
000 |
2 131,3 |
2 180,0 |
501,0 |
478,2 |
22,8 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
111 |
10 |
01 |
491 00 00 |
000 |
2 131,3 |
2 180,0 |
501,0 |
478,2 |
22,8 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
111 |
10 |
01 |
491 01 00 |
000 |
2 131,3 |
2 180,0 |
501,0 |
478,2 |
22,8 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
01 |
491 01 00 |
005 |
2 131,3 |
2 180,0 |
501,0 |
478,2 |
22,8 |
|
Социальное обслуживание населения |
111 |
10 |
02 |
000 00 00 |
000 |
62 826,0 |
62 745,2 |
7 891,3 |
3 246,4 |
4 644,9 |
|
Резервные фонды |
111 |
10 |
02 |
070 00 00 |
000 |
652,7 |
701,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
111 |
10 |
02 |
070 02 00 |
000 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
10 |
02 |
070 02 00 |
001 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
10 |
02 |
070 05 00 |
000 |
2,7 |
701,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
10 |
02 |
070 05 00 |
013 |
2,7 |
701,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
111 |
10 |
02 |
508 00 00 |
000 |
5 985,6 |
7 359,8 |
7 641,3 |
3 246,4 |
4 394,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
10 |
02 |
508 99 00 |
000 |
5 985,6 |
7 359,8 |
7 641,3 |
3 246,4 |
4 394,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
10 |
02 |
508 99 00 |
001 |
3 131,7 |
3 263,6 |
4 045,1 |
2 688,7 |
1 356,4 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
10 |
02 |
508 99 00 |
800 |
2 853,9 |
4 096,2 |
3 596,2 |
557,7 |
3 038,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
10 |
02 |
521 00 00 |
000 |
56 187,7 |
54 684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
111 |
10 |
02 |
521 02 00 |
000 |
56 187,7 |
54 684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания |
111 |
10 |
02 |
521 02 03 |
000 |
56 187,7 |
54 684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
10 |
02 |
521 02 03 |
001 |
55 487,1 |
53 829,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
10 |
02 |
521 02 03 |
700 |
700,6 |
855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
10 |
02 |
795 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
111 |
10 |
02 |
795 21 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
10 |
02 |
795 21 00 |
001 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
111 |
10 |
03 |
000 00 00 |
000 |
62 359,6 |
87 607,9 |
5 249,3 |
4 440,0 |
809,3 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
111 |
10 |
03 |
104 00 00 |
000 |
12 466,1 |
21 447,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
111 |
10 |
03 |
104 02 00 |
000 |
12 466,1 |
21 447,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
104 02 00 |
005 |
12 466,1 |
21 447,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
111 |
10 |
03 |
505 00 00 |
000 |
25 456,6 |
42 053,9 |
2 249,3 |
1 440,0 |
809,3 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
111 |
10 |
03 |
505 36 00 |
000 |
23 876,4 |
39 470,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
505 36 00 |
005 |
23 876,4 |
39 470,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" |
111 |
10 |
03 |
505 86 00 |
000 |
505,2 |
1 203,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов |
111 |
10 |
03 |
505 86 03 |
000 |
505,2 |
1 203,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
505 86 03 |
005 |
505,2 |
1 203,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Решение Петрозаводского городского Совета от 31 октября 2001 года N XXIV/XIV-264 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Петрозаводска" |
111 |
10 |
03 |
505 96 00 |
000 |
1 075,0 |
1 380,0 |
1 640,0 |
1 440,0 |
200,0 |
|
Ежемесячное денежное пособие |
111 |
10 |
03 |
505 96 01 |
000 |
1 075,0 |
1 380,0 |
1 640,0 |
1 440,0 |
200,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
505 96 01 |
005 |
1 075,0 |
1 380,0 |
1 640,0 |
1 440,0 |
200,0 |
|
Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), при рождении (усыновлении) 1 ребенка |
111 |
10 |
03 |
505 97 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
609,3 |
0,0 |
609,3 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
505 97 00 |
005 |
0,0 |
0,0 |
609,3 |
0,0 |
609,3 |
|
Региональные целевые программы |
111 |
10 |
03 |
522 00 00 |
000 |
4 483,5 |
6 722,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы |
111 |
10 |
03 |
522 15 00 |
000 |
4 483,5 |
6 722,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы |
111 |
10 |
03 |
522 15 01 |
000 |
4 483,5 |
6 722,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
522 15 01 |
005 |
4 483,5 |
6 722,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственные целевые программы |
111 |
10 |
03 |
532 00 00 |
000 |
16 564,0 |
13 996,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" |
111 |
10 |
03 |
532 02 00 |
000 |
16 564,0 |
13 996,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
532 02 00 |
005 |
16 564,0 |
13 996,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
10 |
03 |
795 00 00 |
000 |
3 389,4 |
3 387,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года |
111 |
10 |
03 |
795 03 00 |
000 |
306,9 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" городской целевой программы "Жилище" до 2010 года |
111 |
10 |
03 |
795 03 01 |
000 |
306,9 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
03 |
795 03 01 |
005 |
306,9 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная городская целевая программа "Забота" на 2009-2011 годы |
111 |
10 |
03 |
795 09 00 |
000 |
2 881,8 |
2 697,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
111 |
10 |
03 |
795 09 00 |
068 |
2 881,8 |
2 697,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
Городская целевая программа "Социальная гарантия" на 2008-2010 годы |
111 |
10 |
03 |
795 14 00 |
000 |
200,7 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
111 |
10 |
03 |
795 14 00 |
068 |
200,7 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Охрана семьи и детства |
111 |
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
79 416,4 |
83 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
111 |
10 |
04 |
520 00 00 |
000 |
42 833,5 |
47 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
111 |
10 |
04 |
520 13 00 |
000 |
42 833,5 |
47 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях, в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю |
111 |
10 |
04 |
520 13 01 |
000 |
42 833,5 |
47 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
111 |
10 |
04 |
520 13 01 |
702 |
1 174,1 |
1 523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оплата труда приемного родителя |
111 |
10 |
04 |
520 13 01 |
703 |
987,7 |
1 204,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей |
111 |
10 |
04 |
520 13 01 |
706 |
40 671,7 |
44 793,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
10 |
04 |
521 00 00 |
000 |
36 582,9 |
35 911,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
111 |
10 |
04 |
521 02 00 |
000 |
36 582,9 |
35 911,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях (за исключением содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю) |
111 |
10 |
04 |
521 02 02 |
000 |
2 483,6 |
4 945,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей |
111 |
10 |
04 |
521 02 02 |
704 |
1 277,1 |
1 971,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оплата труда патронатного родителя |
111 |
10 |
04 |
521 02 02 |
705 |
1 206,5 |
1 558,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Вознаграждение по оплате труда опекунам, попечителям |
111 |
10 |
04 |
521 02 02 |
707 |
0,0 |
1 416,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
111 |
10 |
04 |
521 02 10 |
000 |
34 099,3 |
30 966,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
111 |
10 |
04 |
521 02 10 |
005 |
34 099,3 |
30 966,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
111 |
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
3 325,2 |
3 459,9 |
830,8 |
603,1 |
227,7 |
|
Резервные фонды |
111 |
10 |
06 |
070 00 00 |
000 |
0,0 |
412,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
111 |
10 |
06 |
070 05 00 |
000 |
0,0 |
412,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
111 |
10 |
06 |
070 05 00 |
013 |
0,0 |
412,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
111 |
10 |
06 |
452 00 00 |
000 |
735,4 |
723,1 |
790,8 |
563,1 |
227,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
10 |
06 |
452 99 00 |
000 |
735,4 |
723,1 |
790,8 |
563,1 |
227,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
10 |
06 |
452 99 00 |
001 |
735,4 |
723,1 |
790,8 |
563,1 |
227,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
111 |
10 |
06 |
521 00 00 |
000 |
2 532,3 |
2 324,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
111 |
10 |
06 |
521 02 00 |
000 |
2 532,3 |
2 324,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания |
111 |
10 |
06 |
521 02 03 |
000 |
2 532,3 |
2 324,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
10 |
06 |
521 02 03 |
001 |
2 532,3 |
2 324,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
10 |
06 |
795 00 00 |
000 |
57,5 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
10 |
06 |
795 08 00 |
000 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
111 |
10 |
06 |
795 08 00 |
068 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" |
111 |
10 |
06 |
795 08 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
111 |
10 |
06 |
795 08 00 |
068 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок - 2009" |
111 |
10 |
06 |
795 11 00 |
000 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
111 |
10 |
06 |
795 11 00 |
068 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10. |
Физическая культура и спорт |
111 |
11 |
00 |
000 00 00 |
000 |
13 824,9 |
16 142,5 |
24 954,6 |
4 866,9 |
20 087,7 |
|
Физическая культура |
111 |
11 |
01 |
000 00 00 |
000 |
12 719,8 |
7 067,7 |
11 454,6 |
4 466,9 |
6 987,7 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
111 |
11 |
01 |
482 00 00 |
000 |
4 987,4 |
7 067,7 |
9 454,6 |
4 293,1 |
5 161,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
111 |
11 |
01 |
482 99 00 |
000 |
4 987,4 |
7 067,7 |
9 454,6 |
4 293,1 |
5 161,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
11 |
01 |
482 99 00 |
001 |
4 194,9 |
6 040,9 |
8 523,4 |
4 026,6 |
4 496,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
111 |
11 |
01 |
482 99 00 |
800 |
792,5 |
1 026,8 |
931,2 |
266,5 |
664,7 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
111 |
11 |
01 |
510 00 00 |
000 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
111 |
11 |
01 |
510 03 00 |
000 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
111 |
11 |
01 |
510 03 00 |
001 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
111 |
11 |
01 |
512 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
173,8 |
1 826,2 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
11 |
01 |
512 00 00 |
079 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
173,8 |
1 826,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
11 |
01 |
795 00 00 |
000 |
7 731,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" |
111 |
11 |
01 |
795 17 00 |
000 |
7 731,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
111 |
11 |
05 |
795 17 00 |
003 |
399,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
111 |
11 |
01 |
795 17 00 |
700 |
7 331,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Массовый спорт |
111 |
11 |
02 |
000 00 00 |
000 |
0,0 |
7 074,8 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
111 |
11 |
02 |
102 00 00 |
000 |
0,0 |
3 074,8 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
111 |
11 |
02 |
102 01 00 |
000 |
0,0 |
3 074,8 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
111 |
11 |
02 |
102 01 02 |
000 |
0,0 |
3 074,8 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена |
111 |
11 |
02 |
102 01 02 |
718 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство крытого катка в микрорайоне Перевалка |
111 |
11 |
02 |
102 01 02 |
726 |
0,0 |
3 074,8 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
11 |
02 |
795 00 00 |
000 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" |
111 |
11 |
02 |
795 17 00 |
000 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена |
111 |
11 |
02 |
795 17 00 |
718 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
111 |
11 |
05 |
000 00 00 |
000 |
1 105,1 |
2 000,0 |
500,0 |
400,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
111 |
11 |
05 |
795 00 00 |
000 |
1 105,1 |
2 000,0 |
500,0 |
400,0 |
100,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
111 |
11 |
05 |
795 01 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
11 |
05 |
795 01 00 |
079 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" |
111 |
11 |
05 |
795 17 00 |
000 |
1 105,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
11 |
05 |
795 17 00 |
079 |
1 105,1 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
111 |
11 |
05 |
795 21 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
111 |
11 |
05 |
795 21 00 |
079 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
1.11. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
111 |
13 |
00 |
000 00 00 |
000 |
79 829,6 |
98 462,8 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
111 |
13 |
01 |
000 00 00 |
000 |
79 829,6 |
98 462,8 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
111 |
13 |
01 |
065 00 00 |
000 |
79 829,6 |
98 462,8 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
111 |
13 |
01 |
065 03 00 |
000 |
79 829,6 |
98 462,8 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Прочие расходы |
111 |
13 |
01 |
065 03 00 |
013 |
79 829,6 |
98 462,8 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
2. |
Петрозаводский городской Совет |
16 896,0 |
22 515,7 |
19 307,7 |
14 988,2 |
4 319,5 |
|||||
2.1. |
Общегосударственные вопросы |
113 |
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
16 617,8 |
22 186,1 |
18 978,1 |
14 658,6 |
4 319,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
113 |
01 |
03 |
000 00 00 |
000 |
16 617,8 |
22 186,1 |
18 978,1 |
14 658,6 |
4 319,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
113 |
01 |
03 |
002 00 00 |
000 |
16 617,8 |
22 186,1 |
18 978,1 |
14 658,6 |
4 319,5 |
|
Центральный аппарат |
113 |
01 |
03 |
002 04 00 |
000 |
11 698,0 |
17 472,5 |
15 572,5 |
11 456,0 |
4 116,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
113 |
01 |
03 |
002 04 00 |
700 |
11 698,0 |
17 472,5 |
15 572,5 |
11 456,0 |
4 116,5 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
113 |
01 |
03 |
002 11 00 |
000 |
504,1 |
1 127,5 |
1 092,7 |
1 027,5 |
65,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
113 |
01 |
03 |
002 11 00 |
700 |
504,1 |
1 127,5 |
1 092,7 |
1 027,5 |
65,2 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
113 |
01 |
03 |
002 12 00 |
000 |
4 415,7 |
3 586,1 |
2 312,9 |
2 175,1 |
137,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
113 |
01 |
03 |
002 12 00 |
700 |
4 415,7 |
3 586,1 |
2 312,9 |
2 175,1 |
137,8 |
2.2. |
Социальная политика |
113 |
10 |
00 |
000 00 00 |
000 |
278,2 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
0,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
113 |
10 |
01 |
000 00 00 |
000 |
278,2 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
0,0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
113 |
10 |
01 |
491 00 00 |
000 |
278,2 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
0,0 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
113 |
10 |
01 |
491 01 00 |
000 |
278,2 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
113 |
10 |
01 |
491 01 00 |
005 |
278,2 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
0,0 |
3. |
Территориальная избирательная комиссия N 1 г. Петрозаводска |
5 307,0 |
0,0 |
5 564,8 |
0,0 |
5 564,8 |
|||||
3.1. |
Общегосударственные вопросы |
114 |
01 |
00 |
000 00 00 |
000 |
5 307,0 |
0,0 |
5 564,8 |
0,0 |
5 564,8 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
114 |
01 |
07 |
000 00 00 |
000 |
5 307,0 |
0,0 |
5 564,8 |
0,0 |
5 564,8 |
|
Проведение выборов и референдумов |
114 |
01 |
07 |
020 00 00 |
000 |
5 307,0 |
0,0 |
5 564,8 |
0,0 |
5 564,8 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
114 |
01 |
07 |
020 00 02 |
000 |
0,0 |
0,0 |
5 564,8 |
0,0 |
5 564,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
114 |
01 |
07 |
020 00 02 |
700 |
0,0 |
0,0 |
5 564,8 |
0,0 |
5 564,8 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
114 |
01 |
07 |
020 00 03 |
000 |
5 307,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций избирательной комиссией |
114 |
01 |
07 |
020 00 03 |
600 |
5 307,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Условно утвержденные расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Всего расходов: |
4 426 067,8 |
5 974 606,5 |
3 784 825,9 |
1 531 310,1 |
2 253 515,8 |
Окончание таблицы. См. начало
N п/п |
Наименование |
Плановый период |
|||||
2-й год |
3-й год |
||||||
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
||
1 |
2 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Администрация Петрозаводского городского округа |
3 567 512,7 |
2 171 802,5 |
1 395 710,2 |
3 668 363,5 |
2 157 032,7 |
1 511 330,8 |
1.1. |
Общегосударственные вопросы |
214 233,5 |
176 375,1 |
37 858,4 |
214 893,9 |
176 423,8 |
38 470,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
|
Глава муниципального образования |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
1 712,8 |
1 692,9 |
19,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
173 591,7 |
166 979,1 |
6 612,6 |
173 591,7 |
166 979,1 |
6 612,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
166 507,7 |
160 727,7 |
5 780,0 |
166 507,7 |
160 727,7 |
5 780,0 |
|
Центральный аппарат |
166 507,7 |
160 727,7 |
5 780,0 |
166 507,7 |
160 727,7 |
5 780,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
166 507,7 |
160 727,7 |
5 780,0 |
166 507,7 |
160 727,7 |
5 780,0 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
7 084,0 |
6 251,4 |
832,6 |
7 084,0 |
6 251,4 |
832,6 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
7 084,0 |
6 251,4 |
832,6 |
7 084,0 |
6 251,4 |
832,6 |
|
Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий |
2 030,0 |
1 988,1 |
41,9 |
2 030,0 |
1 988,1 |
41,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 030,0 |
1 988,1 |
41,9 |
2 030,0 |
1 988,1 |
41,9 |
|
Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
1 029,0 |
426,3 |
602,7 |
1 029,0 |
426,3 |
602,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 029,0 |
426,3 |
602,7 |
1 029,0 |
426,3 |
602,7 |
|
Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг |
118,0 |
0,0 |
118,0 |
118,0 |
0,0 |
118,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
118,0 |
0,0 |
118,0 |
118,0 |
0,0 |
118,0 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
3 907,0 |
3 837,0 |
70,0 |
3 907,0 |
3 837,0 |
70,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 907,0 |
3 837,0 |
70,0 |
3 907,0 |
3 837,0 |
70,0 |
|
Судебная система |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Центральный аппарат |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
|
Резервные фонды |
7 704,0 |
0,0 |
7 704,0 |
7 704,0 |
0,0 |
7 704,0 |
|
Резервные фонды |
7 704,0 |
0,0 |
7 704,0 |
7 704,0 |
0,0 |
7 704,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
6 704,0 |
0,0 |
6 704,0 |
6 704,0 |
0,0 |
6 704,0 |
|
Прочие расходы |
6 704,0 |
0,0 |
6 704,0 |
6 704,0 |
0,0 |
6 704,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Прочие расходы |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
30 925,0 |
7 703,1 |
23 221,9 |
31 291,4 |
7 751,8 |
23 539,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13 718,7 |
736,9 |
12 981,8 |
14 473,2 |
777,4 |
13 695,8 |
|
Центральный аппарат |
13 718,7 |
736,9 |
12 981,8 |
14 473,2 |
777,4 |
13 695,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
13 718,7 |
736,9 |
12 981,8 |
14 473,2 |
777,4 |
13 695,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
8 563,5 |
0,0 |
8 563,5 |
8 642,4 |
0,0 |
8 642,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
8 563,5 |
0,0 |
8 563,5 |
8 642,4 |
0,0 |
8 642,4 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
8 563,5 |
0,0 |
8 563,5 |
8 642,4 |
0,0 |
8 642,4 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
7 264,8 |
6 966,2 |
298,6 |
7 281,2 |
6 974,4 |
306,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 264,8 |
6 966,2 |
298,6 |
7 281,2 |
6 974,4 |
306,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 264,8 |
6 966,2 |
298,6 |
7 281,2 |
6 974,4 |
306,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
848,0 |
0,0 |
848,0 |
894,6 |
0,0 |
894,6 |
|
Реформирование муниципальных финансов |
848,0 |
0,0 |
848,0 |
894,6 |
0,0 |
894,6 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
848,0 |
0,0 |
848,0 |
894,6 |
0,0 |
894,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
530,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской привлекательности города Петрозаводска 2008-2012 годы" |
530,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
530,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
6 959,2 |
6 195,0 |
764,2 |
6 966,6 |
6 195,6 |
771,0 |
|
Органы внутренних дел |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Военный персонал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Вещевое обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок - 2009" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
6 959,2 |
6 195,0 |
764,2 |
6 966,6 |
6 195,6 |
771,0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
6 959,2 |
6 195,0 |
764,2 |
6 966,6 |
6 195,6 |
771,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 959,2 |
6 195,0 |
764,2 |
6 966,6 |
6 195,6 |
771,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 959,2 |
6 195,0 |
764,2 |
6 966,6 |
6 195,6 |
771,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Национальная экономика |
93 864,3 |
22 435,5 |
71 428,8 |
98 383,1 |
22 655,7 |
75 727,4 |
|
Транспорт |
35 527,4 |
674,6 |
34 852,8 |
37 444,3 |
674,6 |
36 769,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство троллейбусного маршрута на Древлянку (2 этап, 2 пусковой комплекс) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Водный транспорт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие виды транспорта |
35 527,4 |
674,6 |
34 852,8 |
37 444,3 |
674,6 |
36 769,7 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
35 527,4 |
674,6 |
34 852,8 |
37 444,3 |
674,6 |
36 769,7 |
|
Субсидии юридическим лицам |
34 852,8 |
0,0 |
34 852,8 |
36 769,7 |
0,0 |
36 769,7 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям |
674,6 |
674,6 |
0,0 |
674,6 |
674,6 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
58 336,9 |
21 760,9 |
36 576,0 |
60 938,8 |
21 981,1 |
38 957,7 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
1 562,4 |
0,0 |
1 562,4 |
1 648,3 |
0,0 |
1 648,3 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
1 562,4 |
0,0 |
1 562,4 |
1 648,3 |
0,0 |
1 648,3 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 562,4 |
0,0 |
1 562,4 |
1 648,3 |
0,0 |
1 648,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
51 564,5 |
21 760,9 |
29 803,6 |
53 876,4 |
21 981,1 |
31 895,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
51 564,5 |
21 760,9 |
29 803,6 |
53 876,4 |
21 981,1 |
31 895,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
51 564,5 |
21 760,9 |
29 803,6 |
53 876,4 |
21 981,1 |
31 895,3 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
3 710,0 |
0,0 |
3 710,0 |
3 914,1 |
0,0 |
3 914,1 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
3 710,0 |
0,0 |
3 710,0 |
3 914,1 |
0,0 |
3 914,1 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 710,0 |
0,0 |
3 710,0 |
3 914,1 |
0,0 |
3 914,1 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы" |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие инвестиционного климата Петрозаводского городского округа на 2009-2011 гг." |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
534 821,1 |
58 441,5 |
476 379,6 |
638 097,8 |
31 302,3 |
606 795,5 |
|
Жилищное хозяйство |
41 077,5 |
0,0 |
41 077,5 |
43 525,9 |
0,0 |
43 525,9 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул. Тупиковая |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул. Тупиковая |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
41 077,5 |
0,0 |
41 077,5 |
43 525,9 |
0,0 |
43 525,9 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
23 531,4 |
0,0 |
23 531,4 |
25 564,7 |
0,0 |
25 564,7 |
|
Субсидии юридическим лицам |
16 100,0 |
0,0 |
16 100,0 |
17 500,0 |
0,0 |
17 500,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
7 431,4 |
0,0 |
7 431,4 |
8 064,7 |
0,0 |
8 064,7 |
|
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
17 546,1 |
0,0 |
17 546,1 |
17 961,2 |
0,0 |
17 961,2 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
17 546,1 |
0,0 |
17 546,1 |
17 961,2 |
0,0 |
17 961,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
5 940,0 |
440,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
5 940,0 |
440,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
5 940,0 |
440,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
5 940,0 |
440,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию водопроводных очистных сооружений в г. Петрозаводске |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) |
440,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод (2, 3 очереди строительства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в перевод жилых домов на природный газ |
5 500,0 |
0,0 |
5 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
|
Бюджетные инвестиции в разработку схемы газораспределительных сетей (уличная сеть) в жилом районе Соломенное |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка инвестиционных проектов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод, г. Петрозаводск (в том числе проектно-изыскательские работы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство газопровода распределительного (уличная сеть), пос. Сулажгорский кирпичный завод (2, 3 очереди строительства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство |
443 291,4 |
32 045,1 |
411 246,3 |
542 167,5 |
5 281,7 |
536 885,8 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство ограждения Неглинского кладбища со стороны ул. Ленинградской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство кладбища в д. Вилга (3 очередь) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство сквера с организацией детского спортивно-игрового комплекса по ул. Мелентьевой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию части сквера с установкой памятника А. Невскому по пр. А. Невского в г. Петрозаводске |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по подготовке и празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом аллеи Воинской славы народов Республики Карелия, бульвара Победы, капитальным ремонтом мемориала "Братская могила и Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем", увековечиванием памяти защитников Отечества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство городских округов и поселений |
411 810,4 |
7 736,1 |
404 074,3 |
534 433,3 |
5 114,0 |
529 319,3 |
|
Уличное освещение |
114 677,4 |
7 736,1 |
106 941,3 |
123 472,3 |
5 114,0 |
118 358,3 |
|
Субсидии юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
114 677,4 |
7 736,1 |
106 941,3 |
123 472,3 |
5 114,0 |
118 358,3 |
|
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
241 479,2 |
0,0 |
241 479,2 |
347 683,5 |
0,0 |
347 683,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
241 479,2 |
0,0 |
241 479,2 |
279 090,4 |
0,0 |
279 090,4 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка - Древлянка" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство ул. Ленинградской от ул. Шотмана до пр. Первомайского с реконструкцией существующего участка от пр. Первомайский до наб. Варкауса (ПИР) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 296,5 |
0,0 |
34 296,5 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство Лососинского ш. от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе Древлянка-II (ПИР) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 296,6 |
0,0 |
34 296,6 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по ул. Гоголя в г. Петрозаводске |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию набережной Онежского озера на участке N 1 от устья р. Лососинки до водного вокзала, в т.ч. разработка ПСД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Озеленение |
41 640,5 |
0,0 |
41 640,5 |
48 493,5 |
0,0 |
48 493,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
41 640,5 |
0,0 |
41 640,5 |
48 493,5 |
0,0 |
48 493,5 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
1 802,0 |
0,0 |
1 802,0 |
1 901,1 |
0,0 |
1 901,1 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 802,0 |
0,0 |
1 802,0 |
1 901,1 |
0,0 |
1 901,1 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
12 211,3 |
0,0 |
12 211,3 |
12 882,9 |
0,0 |
12 882,9 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
12 211,3 |
0,0 |
12 211,3 |
12 882,9 |
0,0 |
12 882,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
31 481,0 |
24 309,0 |
7 172,0 |
7 734,2 |
167,7 |
7 566,5 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы" |
159,0 |
159,0 |
0,0 |
167,7 |
167,7 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
159,0 |
159,0 |
0,0 |
167,7 |
167,7 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах", Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах" |
24 150,0 |
24 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
20 150,0 |
20 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в реконструкцию и модернизацию светофорных объектов |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в проектирование и строительство светофорного объекта на Лесном проспекте |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Петрозаводского городского округа на 2010-2014 гг." |
7 172,0 |
0,0 |
7 172,0 |
7 566,5 |
0,0 |
7 566,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
7 172,0 |
0,0 |
7 172,0 |
7 566,5 |
0,0 |
7 566,5 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
44 512,2 |
25 956,4 |
18 555,8 |
45 404,4 |
26 020,6 |
19 383,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
44 512,2 |
25 956,4 |
18 555,8 |
45 404,4 |
26 020,6 |
19 383,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
44 512,2 |
25 956,4 |
18 555,8 |
45 404,4 |
26 020,6 |
19 383,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
44 512,2 |
25 956,4 |
18 555,8 |
45 404,4 |
26 020,6 |
19 383,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением действия с 1 января 2009 года Закона Республики Карелия от 31 декабря 2007 года N 1151-ЗРК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Охрана окружающей среды |
1 457,5 |
1 086,5 |
371,0 |
1 537,7 |
1 146,3 |
391,4 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
371,0 |
0,0 |
371,0 |
391,4 |
0,0 |
391,4 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
371,0 |
0,0 |
371,0 |
391,4 |
0,0 |
391,4 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социальной защиты Администрации Петрозаводского городского округа "Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаводского городского округа" |
371,0 |
0,0 |
371,0 |
391,4 |
0,0 |
391,4 |
|
Прочие расходы |
371,0 |
0,0 |
371,0 |
391,4 |
0,0 |
391,4 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
1 086,5 |
1 086,5 |
0,0 |
1 146,3 |
1 146,3 |
0,0 |
|
Водохозяйственные мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 086,5 |
1 086,5 |
0,0 |
1 146,3 |
1 146,3 |
0,0 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Развитие и сохранение зеленых зон Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы" |
848,0 |
848,0 |
0,0 |
894,7 |
894,7 |
0,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
848,0 |
848,0 |
0,0 |
894,7 |
894,7 |
0,0 |
|
Ведомственная программа комитета здравоохранения, экологии и социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы" |
238,5 |
238,5 |
0,0 |
251,6 |
251,6 |
0,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
238,5 |
238,5 |
0,0 |
251,6 |
251,6 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Природоохранные мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6. |
Образование |
1 934 471,6 |
1 446 002,6 |
488 469,0 |
1 932 360,1 |
1 456 496,0 |
475 864,1 |
|
Дошкольное образование |
722 426,3 |
459 822,7 |
262 603,6 |
698 580,8 |
467 719,8 |
230 861,0 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
40 500,0 |
0,0 |
40 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
40 500,0 |
0,0 |
40 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
40 500,0 |
0,0 |
40 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство здания детского сада по ул. Зеленой в районе пер. Гончарова |
40 500,0 |
0,0 |
40 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
678 706,8 |
456 603,2 |
222 103,6 |
695 361,3 |
464 500,3 |
230 861,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
678 706,8 |
456 603,2 |
222 103,6 |
695 361,3 |
464 500,3 |
230 861,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
662 395,4 |
440 291,8 |
222 103,6 |
678 152,8 |
447 291,8 |
230 861,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
16 311,4 |
16 311,4 |
0,0 |
17 208,5 |
17 208,5 |
0,0 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
|
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
|
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
3 219,5 |
3 219,5 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальным оборудованием для детей-инвалидов дошкольного возраста, имеющих сложную структуру нарушения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее образование |
1 096 922,1 |
900 229,0 |
196 693,1 |
1 117 170,8 |
902 629,5 |
214 541,3 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
174 957,9 |
22 301,7 |
152 656,2 |
191 405,2 |
24 053,0 |
167 352,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
174 957,9 |
22 301,7 |
152 656,2 |
191 405,2 |
24 053,0 |
167 352,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
174 957,9 |
22 301,7 |
152 656,2 |
191 405,2 |
24 053,0 |
167 352,2 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
252 316,1 |
213 004,4 |
39 311,7 |
255 614,7 |
213 635,6 |
41 979,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
252 316,1 |
213 004,4 |
39 311,7 |
255 614,7 |
213 635,6 |
41 979,1 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
252 316,1 |
213 004,4 |
39 311,7 |
255 614,7 |
213 635,6 |
41 979,1 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Детские дома |
1 068,6 |
754,0 |
314,6 |
1 087,3 |
766,0 |
321,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1 068,6 |
754,0 |
314,6 |
1 087,3 |
766,0 |
321,3 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 068,6 |
754,0 |
314,6 |
1 087,3 |
766,0 |
321,3 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оздоровление детей за счет средств бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
4 777,6 |
367,0 |
4 410,6 |
5 261,7 |
373,0 |
4 888,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 777,6 |
367,0 |
4 410,6 |
5 261,7 |
373,0 |
4 888,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 777,6 |
367,0 |
4 410,6 |
5 261,7 |
373,0 |
4 888,7 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
|
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
|
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
350,9 |
350,9 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
597 338,0 |
597 338,0 |
0,0 |
597 338,0 |
597 338,0 |
0,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях Республики Карелия) в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов и ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство) |
597 338,0 |
597 338,0 |
0,0 |
597 338,0 |
597 338,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
597 338,0 |
597 338,0 |
0,0 |
597 338,0 |
597 338,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
66 113,0 |
66 113,0 |
0,0 |
66 113,0 |
66 113,0 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улучшение питания обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
66 113,0 |
66 113,0 |
0,0 |
66 113,0 |
66 113,0 |
0,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях (за исключением содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю) |
45 920,0 |
45 920,0 |
0,0 |
45 920,0 |
45 920,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
45 920,0 |
45 920,0 |
0,0 |
45 920,0 |
45 920,0 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях Республики Карелия) за исключением ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |
20 193,0 |
20 193,0 |
0,0 |
20 193,0 |
20 193,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
20 193,0 |
20 193,0 |
0,0 |
20 193,0 |
20 193,0 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
20 592,0 |
13 455,3 |
7 136,7 |
21 069,4 |
13 493,7 |
7 575,7 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
20 592,0 |
13 455,3 |
7 136,7 |
21 069,4 |
13 493,7 |
7 575,7 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 060,0 |
72,4 |
987,6 |
1 118,3 |
76,4 |
1 041,9 |
|
Мероприятия в сфере образования |
1 060,0 |
72,4 |
987,6 |
1 118,3 |
76,4 |
1 041,9 |
|
Учреждения, осуществляющие деятельность в области молодежной политики |
19 532,0 |
13 382,9 |
6 149,1 |
19 951,1 |
13 417,3 |
6 533,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
19 532,0 |
13 382,9 |
6 149,1 |
19 951,1 |
13 417,3 |
6 533,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оздоровление детей за счет средств бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
94 531,2 |
72 495,6 |
22 035,6 |
95 539,1 |
72 653,0 |
22 886,1 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
85 510,4 |
72 495,6 |
13 014,8 |
86 187,2 |
72 653,0 |
13 534,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
85 510,4 |
72 495,6 |
13 014,8 |
86 187,2 |
72 653,0 |
13 534,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
85 510,4 |
72 495,6 |
13 014,8 |
86 187,2 |
72 653,0 |
13 534,2 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
9 020,8 |
0,0 |
9 020,8 |
9 351,9 |
0,0 |
9 351,9 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Содействие занятости населения города Петрозаводска на 2007-2010 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная городская целевая программа "Забота" на 2009-2011 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа Петрозаводского городского округа "Молодежная политика города Петрозаводска" на 2007-2010 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок - 2009" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
6 020,8 |
0,0 |
6 020,8 |
6 351,9 |
0,0 |
6 351,9 |
|
Мероприятия в сфере образования |
6 020,8 |
0,0 |
6 020,8 |
6 351,9 |
0,0 |
6 351,9 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
Мероприятия в сфере образования |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
1.7. |
Культура и кинематография |
48 964,4 |
35 163,6 |
13 800,8 |
49 952,4 |
35 374,6 |
14 577,8 |
|
Культура |
41 976,3 |
29 602,3 |
12 374,0 |
42 858,9 |
29 796,3 |
13 062,6 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Правительства Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
18 916,5 |
10 572,0 |
8 344,5 |
19 394,5 |
10 695,0 |
8 699,5 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
18 916,5 |
10 572,0 |
8 344,5 |
19 394,5 |
10 695,0 |
8 699,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
18 916,5 |
10 572,0 |
8 344,5 |
19 394,5 |
10 695,0 |
8 699,5 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
2 050,0 |
1 669,8 |
380,2 |
2 087,4 |
1 675,8 |
411,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
2 050,0 |
1 669,8 |
380,2 |
2 087,4 |
1 675,8 |
411,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 050,0 |
1 669,8 |
380,2 |
2 087,4 |
1 675,8 |
411,6 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Библиотеки |
21 009,8 |
17 360,5 |
3 649,3 |
21 377,0 |
17 425,5 |
3 951,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
21 009,8 |
17 360,5 |
3 649,3 |
21 377,0 |
17 425,5 |
3 951,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
21 009,8 |
17 360,5 |
3 649,3 |
21 377,0 |
17 425,5 |
3 951,5 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
6 988,1 |
5 561,3 |
1 426,8 |
7 093,5 |
5 578,3 |
1 515,2 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
6 040,4 |
5 270,8 |
769,6 |
6 093,6 |
5 287,8 |
805,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
6 040,4 |
5 270,8 |
769,6 |
6 093,6 |
5 287,8 |
805,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
6 040,4 |
5 270,8 |
769,6 |
6 093,6 |
5 287,8 |
805,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
947,7 |
290,5 |
657,2 |
999,9 |
290,5 |
709,4 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры города Петрозаводска в 2009-2015 г.г." |
290,5 |
290,5 |
0,0 |
306,5 |
290,5 |
16,0 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
290,5 |
290,5 |
0,0 |
306,5 |
290,5 |
16,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
657,2 |
0,0 |
657,2 |
693,4 |
0,0 |
693,4 |
|
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
657,2 |
0,0 |
657,2 |
693,4 |
0,0 |
693,4 |
1.8. |
Здравоохранение |
418 083,5 |
227 482,9 |
190 600,6 |
433 545,2 |
228 590,5 |
204 954,7 |
|
Стационарная медицинская помощь |
147 440,7 |
62 914,7 |
84 526,0 |
154 610,6 |
63 362,1 |
91 248,5 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
120 481,0 |
59 669,5 |
60 811,5 |
125 349,4 |
59 922,8 |
65 426,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
120 481,0 |
59 669,5 |
60 811,5 |
125 349,4 |
59 922,8 |
65 426,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
120 481,0 |
59 669,5 |
60 811,5 |
125 349,4 |
59 922,8 |
65 426,6 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Родильные дома |
26 959,7 |
3 245,2 |
23 714,5 |
29 261,2 |
3 439,3 |
25 821,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
26 959,7 |
3 245,2 |
23 714,5 |
29 261,2 |
3 439,3 |
25 821,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
26 959,7 |
3 245,2 |
23 714,5 |
29 261,2 |
3 439,3 |
25 821,9 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет доходов, полученных от оказания услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Амбулаторная помощь |
111 851,3 |
32 375,2 |
79 476,1 |
118 272,1 |
32 954,3 |
85 317,8 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция здания по адресу: п. Птицефабрика, д. 3 (ФАП) для размещения офиса врачей общей практики и ведомственного жилья для врача |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
4 016,4 |
1 146,3 |
2 870,1 |
4 302,9 |
1 165,5 |
3 137,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 016,4 |
1 146,3 |
2 870,1 |
4 302,9 |
1 165,5 |
3 137,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 016,4 |
1 146,3 |
2 870,1 |
4 302,9 |
1 165,5 |
3 137,4 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
106 812,8 |
30 513,4 |
76 299,4 |
112 917,5 |
31 070,9 |
81 846,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
106 812,8 |
30 513,4 |
76 299,4 |
112 917,5 |
31 070,9 |
81 846,6 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
106 812,8 |
30 513,4 |
76 299,4 |
112 917,5 |
31 070,9 |
81 846,6 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет доходов, полученных от оказания услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий из бюджета территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий из бюджета территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
847,7 |
541,1 |
306,6 |
877,3 |
543,5 |
333,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
847,7 |
541,1 |
306,6 |
877,3 |
543,5 |
333,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
847,7 |
541,1 |
306,6 |
877,3 |
543,5 |
333,8 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
174,4 |
174,4 |
0,0 |
174,4 |
174,4 |
0,0 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
174,4 |
174,4 |
0,0 |
174,4 |
174,4 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
174,4 |
174,4 |
0,0 |
174,4 |
174,4 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение оказания дополнительной помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
143 122,9 |
120 982,9 |
22 140,0 |
144 734,9 |
121 043,1 |
23 691,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
124 854,3 |
102 714,3 |
22 140,0 |
126 466,3 |
102 774,5 |
23 691,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
124 854,3 |
102 714,3 |
22 140,0 |
126 466,3 |
102 774,5 |
23 691,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
124 854,3 |
102 714,3 |
22 140,0 |
126 466,3 |
102 774,5 |
23 691,8 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
18 268,6 |
18 268,6 |
0,0 |
18 268,6 |
18 268,6 |
0,0 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
18 268,6 |
18 268,6 |
0,0 |
18 268,6 |
18 268,6 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
18 268,6 |
18 268,6 |
0,0 |
18 268,6 |
18 268,6 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
15 668,6 |
11 210,1 |
4 458,5 |
15 927,6 |
11 231,0 |
4 696,6 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
13 399,5 |
11 035,8 |
2 363,7 |
13 533,7 |
11 047,2 |
2 486,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
13 399,5 |
11 035,8 |
2 363,7 |
13 533,7 |
11 047,2 |
2 486,5 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
13 399,5 |
11 035,8 |
2 363,7 |
13 533,7 |
11 047,2 |
2 486,5 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры по обязательствам 2009 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
2 269,1 |
174,3 |
2 094,8 |
2 393,9 |
183,8 |
2 210,1 |
|
Ведомственная программа "Экстренная профилактика клещевого энцефалита в Петрозаводском городском округе" |
838,1 |
0,0 |
838,1 |
884,2 |
0,0 |
884,2 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
838,1 |
0,0 |
838,1 |
884,2 |
0,0 |
884,2 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
1 431,0 |
174,3 |
1 256,7 |
1 509,7 |
183,8 |
1 325,9 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 431,0 |
174,3 |
1 256,7 |
1 509,7 |
183,8 |
1 325,9 |
1.9. |
Социальная политика |
156 036,6 |
147 556,1 |
8 480,5 |
156 461,0 |
147 729,3 |
8 731,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
506,9 |
506,9 |
0,0 |
534,8 |
534,8 |
0,0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
506,9 |
506,9 |
0,0 |
534,8 |
534,8 |
0,0 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
506,9 |
506,9 |
0,0 |
534,8 |
534,8 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
506,9 |
506,9 |
0,0 |
534,8 |
534,8 |
0,0 |
|
Социальное обслуживание населения |
62 268,0 |
54 192,2 |
8 075,8 |
62 554,8 |
54 241,2 |
8 313,6 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
7 319,2 |
3 390,8 |
3 928,4 |
7 591,4 |
3 425,2 |
4 166,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 319,2 |
3 390,8 |
3 928,4 |
7 591,4 |
3 425,2 |
4 166,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
7 319,2 |
3 390,8 |
3 928,4 |
7 591,4 |
3 425,2 |
4 166,2 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
54 683,8 |
50 536,4 |
4 147,4 |
54 683,8 |
50 536,4 |
4 147,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
54 683,8 |
50 536,4 |
4 147,4 |
54 683,8 |
50 536,4 |
4 147,4 |
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания |
54 683,8 |
50 536,4 |
4 147,4 |
54 683,8 |
50 536,4 |
4 147,4 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
53 828,8 |
49 717,0 |
4 111,8 |
53 828,8 |
49 717,0 |
4 111,8 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
855,0 |
819,4 |
35,6 |
855,0 |
819,4 |
35,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
8 948,0 |
8 948,0 |
0,0 |
9 043,6 |
9 043,6 |
0,0 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
8 948,0 |
8 948,0 |
0,0 |
9 043,6 |
9 043,6 |
0,0 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
6 006,0 |
6 006,0 |
0,0 |
6 006,0 |
6 006,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
6 006,0 |
6 006,0 |
0,0 |
6 006,0 |
6 006,0 |
0,0 |
|
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" |
1 203,6 |
1 203,6 |
0,0 |
1 203,6 |
1 203,6 |
0,0 |
|
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов |
1 203,6 |
1 203,6 |
0,0 |
1 203,6 |
1 203,6 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
1 203,6 |
1 203,6 |
0,0 |
1 203,6 |
1 203,6 |
0,0 |
|
Решение Петрозаводского городского Совета от 31 октября 2001 года N XXIV/XIV-264 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Петрозаводска" |
1 738,4 |
1 738,4 |
0,0 |
1 834,0 |
1 834,0 |
0,0 |
|
Ежемесячное денежное пособие |
1 738,4 |
1 738,4 |
0,0 |
1 834,0 |
1 834,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
1 738,4 |
1 738,4 |
0,0 |
1 834,0 |
1 834,0 |
0,0 |
|
Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), при рождении (усыновлении) 1 ребенка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственные целевые программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" городской целевой программы "Жилище" до 2010 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная городская целевая программа "Забота" на 2009-2011 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Городская целевая программа "Социальная гарантия" на 2008-2010 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Охрана семьи и детства |
81 144,0 |
81 144,0 |
0,0 |
81 144,0 |
81 144,0 |
0,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 727,0 |
2 727,0 |
0,0 |
2 727,0 |
2 727,0 |
0,0 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
2 727,0 |
2 727,0 |
0,0 |
2 727,0 |
2 727,0 |
0,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях, в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю |
2 727,0 |
2 727,0 |
0,0 |
2 727,0 |
2 727,0 |
0,0 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
1 523,0 |
1 523,0 |
0,0 |
1 523,0 |
1 523,0 |
0,0 |
|
Оплата труда приемного родителя |
1 204,0 |
1 204,0 |
0,0 |
1 204,0 |
1 204,0 |
0,0 |
|
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
78 417,0 |
78 417,0 |
0,0 |
78 417,0 |
78 417,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
78 417,0 |
78 417,0 |
0,0 |
78 417,0 |
78 417,0 |
0,0 |
|
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях (за исключением содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю) |
47 451,0 |
47 451,0 |
0,0 |
47 451,0 |
47 451,0 |
0,0 |
|
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей |
1 971,0 |
1 971,0 |
0,0 |
1 971,0 |
1 971,0 |
0,0 |
|
Оплата труда патронатного родителя |
1 558,0 |
1 558,0 |
0,0 |
1 558,0 |
1 558,0 |
0,0 |
|
Вознаграждение по оплате труда опекунам, попечителям |
1 416,0 |
1 416,0 |
0,0 |
1 416,0 |
1 416,0 |
0,0 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
30 966,0 |
30 966,0 |
0,0 |
30 966,0 |
30 966,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
30 966,0 |
30 966,0 |
0,0 |
30 966,0 |
30 966,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
3 169,7 |
2 765,0 |
404,7 |
3 183,8 |
2 765,7 |
418,1 |
|
Резервные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
845,5 |
598,7 |
246,8 |
859,6 |
599,4 |
260,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
845,5 |
598,7 |
246,8 |
859,6 |
599,4 |
260,2 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
845,5 |
598,7 |
246,8 |
859,6 |
599,4 |
260,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
|
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
2 324,2 |
2 166,3 |
157,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок - 2009" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10. |
Физическая культура и спорт |
64 183,3 |
4 253,4 |
59 929,9 |
41 728,0 |
4 308,3 |
37 419,7 |
|
Физическая культура |
11 064,3 |
4 253,4 |
6 810,9 |
11 629,2 |
4 308,3 |
7 320,9 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
8 944,3 |
4 069,2 |
4 875,1 |
9 392,6 |
4 113,9 |
5 278,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
8 944,3 |
4 069,2 |
4 875,1 |
9 392,6 |
4 113,9 |
5 278,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 944,3 |
4 069,2 |
4 875,1 |
9 392,6 |
4 113,9 |
5 278,7 |
|
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
2 120,0 |
184,2 |
1 935,8 |
2 236,6 |
194,4 |
2 042,2 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
2 120,0 |
184,2 |
1 935,8 |
2 236,6 |
194,4 |
2 042,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Массовый спорт |
53 013,0 |
0,0 |
53 013,0 |
29 987,0 |
0,0 |
29 987,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
53 013,0 |
0,0 |
53 013,0 |
29 987,0 |
0,0 |
29 987,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
53 013,0 |
0,0 |
53 013,0 |
29 987,0 |
0,0 |
29 987,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
53 013,0 |
0,0 |
53 013,0 |
29 987,0 |
0,0 |
29 987,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена |
53 013,0 |
0,0 |
53 013,0 |
29 987,0 |
0,0 |
29 987,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство крытого катка в микрорайоне Перевалка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
106,0 |
0,0 |
106,0 |
111,8 |
0,0 |
111,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
106,0 |
0,0 |
106,0 |
111,8 |
0,0 |
111,8 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2008-2010 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
106,0 |
0,0 |
106,0 |
111,8 |
0,0 |
111,8 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
106,0 |
0,0 |
106,0 |
111,8 |
0,0 |
111,8 |
1.11. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
|
Прочие расходы |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
94 437,7 |
46 810,3 |
47 627,4 |
2. |
Петрозаводский городской Совет |
19 533,6 |
15 891,5 |
3 642,1 |
19 753,2 |
15 910,7 |
3 842,5 |
2.1. |
Общегосударственные вопросы |
19 184,2 |
15 542,1 |
3 642,1 |
19 384,6 |
15 542,1 |
3 842,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
19 184,2 |
15 542,1 |
3 642,1 |
19 384,6 |
15 542,1 |
3 842,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
19 184,2 |
15 542,1 |
3 642,1 |
19 384,6 |
15 542,1 |
3 842,5 |
|
Центральный аппарат |
15 778,6 |
12 136,5 |
3 642,1 |
15 979,0 |
12 136,5 |
3 842,5 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
15 778,6 |
12 136,5 |
3 642,1 |
15 979,0 |
12 136,5 |
3 842,5 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
1 092,7 |
1 092,7 |
0,0 |
1 092,7 |
1 092,7 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 092,7 |
1 092,7 |
0,0 |
1 092,7 |
1 092,7 |
0,0 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
2 312,9 |
2 312,9 |
0,0 |
2 312,9 |
2 312,9 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 312,9 |
2 312,9 |
0,0 |
2 312,9 |
2 312,9 |
0,0 |
2.2. |
Социальная политика |
349,4 |
349,4 |
0,0 |
368,6 |
368,6 |
0,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
349,4 |
349,4 |
0,0 |
368,6 |
368,6 |
0,0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
349,4 |
349,4 |
0,0 |
368,6 |
368,6 |
0,0 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
349,4 |
349,4 |
0,0 |
368,6 |
368,6 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
349,4 |
349,4 |
0,0 |
368,6 |
368,6 |
0,0 |
3. |
Территориальная избирательная комиссия N 1 г. Петрозаводска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 756,0 |
0,0 |
6 756,0 |
3.1. |
Общегосударственные вопросы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 756,0 |
0,0 |
6 756,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 756,0 |
0,0 |
6 756,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 756,0 |
0,0 |
6 756,0 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 756,0 |
0,0 |
6 756,0 |
|
Выполнение функций избирательной комиссией |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 756,0 |
0,0 |
6 756,0 |
4. |
Условно утвержденные расходы |
304 044,1 |
0,0 |
304 044,1 |
367 216,9 |
0,0 |
367 216,9 |
|
Всего расходов: |
3 891 090,4 |
2 187 694,0 |
1 703 396,4 |
4 062 089,6 |
2 172 943,4 |
1 889 146,2 |
Примечание: Данные по графам 8 и 9 отражены в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, действующей на 2011 год.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 29 октября 2010 г. N 3602 "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.